Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к Положению
об организации и осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
Министерства сельского хозяйства
Республики Крым
Отчет | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
(полное наименование объекта аудиторской проверки) | |||||||||||||||||
1.Основание для проведения аудиторской проверки: |
|
||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана внутреннему финансовому аудиту) | |||||||||||||||||
2. Тема аудиторской проверки: |
|
||||||||||||||||
3. Проверяемый период: |
|
||||||||||||||||
4. Срок проведения аудиторской проверки: |
|
||||||||||||||||
5. Цель аудиторской проверки: |
|
||||||||||||||||
6. Вид аудиторской проверки: |
|
||||||||||||||||
7. Перечень вопросов изученных в ходе аудиторской проверки: | |||||||||||||||||
7.1. |
|
||||||||||||||||
7.2. |
|
||||||||||||||||
7.3. |
|
||||||||||||||||
и т. д. | |||||||||||||||||
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки) | |||||||||||||||||
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам проверки: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений) | |||||||||||||||||
10. Выводы: | |||||||||||||||||
10.1. |
|
||||||||||||||||
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности) | |||||||||||||||||
10.2. |
|
||||||||||||||||
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом) | |||||||||||||||||
11. Предложения и рекомендации: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств) | |||||||||||||||||
Приложения: | |||||||||||||||||
1. Акт проверки |
|
||||||||||||||||
|
(полное наименование объекта аудиторской проверки) |
||||||||||||||||
на |
|
листах в 1 экз. |
|||||||||||||||
2. Возражения к Акту проверки |
|
||||||||||||||||
|
(полное наименование объекта аудиторской проверки) |
||||||||||||||||
на |
|
листах в 1 экз. |
|||||||||||||||
Руководитель субъекта аудита | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
(должность) |
|
подпись |
|
Ф.И.О. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
дата |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.