Наименование
|
2011 год
|
В том числе по кварталам
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
10 469,9
|
2 500,0
|
2 613,0
|
2 694,0
|
2 662,9
|
2. Транспортная работа, пасс.место-км
|
1 351 978,2
|
322 825,0
|
337 416,7
|
347 876,2
|
343 860,3
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
662 745,1
|
149 599,0
|
170 391,5
|
168 407,9
|
174 346,7
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
390 570,7
|
100 295,6
|
112 584,7
|
89 361,0
|
88 329,4
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
155 400,7
|
35 384,5
|
39 429,3
|
40 527,4
|
40 059,5
|
- от реализации проездных билетов
|
67 846,7
|
16 507,2
|
18 872,1
|
16 327,9
|
16 139,5
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
167 323,3
|
48 403,9
|
54 283,3
|
32 505,7
|
32 130,4
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
|
272 174,4
|
36 717,7
|
45 221,1
|
79 046,9
|
111 188,7
|
в том числе на 1 км пробега, руб.
|
25,9959
|
14,6871
|
17,3062
|
29,3418
|
41,7547
|
ГУП ЯО "Ярославское АТП"
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
1 857,0
|
459,9
|
491,3
|
455,1
|
450,7
|
2. Транспортная работа, пасс.место-км
|
233 239,3
|
57 763,4
|
61 707,3
|
57 160,6
|
56 608,0
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
111 462,8
|
27 403,0
|
29 714,8
|
27 304,5
|
27 040,5
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
77 796,2
|
19 778,7
|
22 386,3
|
17 902,1
|
17 729,1
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
26 636,0
|
6 785,6
|
7 516,0
|
6 197,2
|
6 137,2
|
- от реализации проездных билетов
|
11 704,7
|
2 953,7
|
3 610,5
|
2 582,7
|
2 557,8
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
39 455,5
|
10 039,4
|
11 259,8
|
9 122,2
|
9 034,1
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
|
33 666,6
|
7 624,3
|
7 328,5
|
9 402,4
|
9 311,4
|
в том числе на 1 км пробега, руб.
|
18,1296
|
16,5782
|
14,9165
|
20,6601
|
20,6599
|
ОАО "Яргорэлектротранс"
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
9 101,0
|
2 258,5
|
2 203,5
|
2 324,5
|
2 314,5
|
2. Транспортная работа, пасс.место-км
|
1 109 391,3
|
275 696,9
|
268 724,4
|
282 559,4
|
282 410,6
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
644 157,1
|
159 286,7
|
158 698,2
|
163 437,7
|
162 734,5
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
414 960,2
|
96 456,5
|
107 357,9
|
105 689,4
|
105 456,4
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
198 138,9
|
48 816,5
|
55 569,6
|
46 977,4
|
46 775,4
|
- от реализации проездных билетов
|
35 624,2
|
8 575,8
|
9 165,6
|
8 943,8
|
8 939,0
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
181 197,1
|
39 064,2
|
42 622,7
|
49 768,2
|
49 742,0
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
|
229 196,9
|
46 433,1
|
34 943,2
|
57 748,3
|
90 072,3
|
в том числе на 1 км пробега, руб.
|
25,1837
|
20,5593
|
15,8580
|
24,8433
|
38,9165
|
ЗАО "Ярославская транспортная компания"
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
3 166,4
|
787,2
|
813,1
|
784,9
|
781,2
|
2. Транспортная работа, пасс.место-км
|
364 136,0
|
90 528,0
|
93 506,5
|
90 263,5
|
89 838,0
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
148 429,8
|
36 476,8
|
37 676,9
|
37 225,8
|
37 050,3
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
98 441,4
|
25 252,7
|
27 705,1
|
22 795,5
|
22 688,1
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
35 125,7
|
8 594,2
|
9 145,1
|
8 713,7
|
8 672,7
|
- от реализации проездных билетов
|
14 544,7
|
4 629,0
|
5 204,8
|
2 361,0
|
2 349,9
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
48 771,0
|
12 029,5
|
13 355,2
|
11 720,8
|
11 665,5
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
|
49 988,4
|
11 224,1
|
9 971,8
|
14 430,3
|
14 362,2
|
в том числе на 1 км пробега, руб.
|
15,7871
|
14,2583
|
12,2639
|
18,3849
|
18,3848
|
ИП Воронин А.В.
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
974,1
|
237,3
|
242,9
|
247,5
|
246,4
|
2. Транспортная работа, пасс.место-км
|
112 021,5
|
27 289,5
|
27 933,5
|
28 462,5
|
28 336,0
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
55 018,8
|
13 231,8
|
14 229,2
|
13 809,6
|
13 748,2
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
36 689,3
|
9 259,2
|
10 307,3
|
8 580,5
|
8 542,3
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
13 464,7
|
3 855,3
|
4 290,2
|
2 665,5
|
2 653,7
|
- от реализации проездных билетов
|
5 621,7
|
1 395,4
|
1 566,5
|
1 332,9
|
1 326,9
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
17 602,9
|
4 008,5
|
4 450,6
|
4 582,1
|
4 561,7
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
|
18 329,5
|
3 972,6
|
3 921,9
|
5 229,1
|
5 205,9
|
в том числе на 1 км пробега, руб.
|
18,8169
|
16,7408
|
16,1462
|
21,1277
|
21,1278
|
ООО "Транском-Авто"
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
80,9
|
18,3
|
20,2
|
21,5
|
20,9
|
2. Транспортная работа, пасс.место-км
|
9 303,5
|
2 104,5
|
2 323,0
|
2 472,5
|
2 403,5
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
3 994,1
|
903,5
|
997,3
|
1 061,5
|
1 031,8
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
2 474,4
|
663,1
|
760,8
|
532,7
|
517,8
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
945,9
|
236,2
|
262,7
|
226,7
|
220,3
|
- от реализации проездных билетов
|
466,7
|
107,6
|
130,5
|
115,9
|
112,7
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
1 061,8
|
319,3
|
367,6
|
190,1
|
184,8
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
|
1 519,7
|
240,4
|
236,5
|
528,8
|
514,0
|
в том числе на 1 км пробега, руб.
|
18,7849
|
13,1366
|
11,7079
|
24,5953
|
24,5933
|
ОАО "Ярославский речной порт"
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
22,35
|
0,0
|
8,064
|
13,136
|
1,150
|
2. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
14 365,3
|
0,0
|
5 236,7
|
7 056,8
|
2 071,8
|
3. Плановые доходы - всего, тыс. руб.
|
3 834,8
|
0,0
|
1 532,2
|
2 217,9
|
84,7
|
4. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
|
10 530,5
|
0,0
|
3 704,5
|
4 838,9
|
1 987,1
|
в том числе на 1 км пробега, руб.
|
471,1633
|
0,0
|
459,3874
|
368,3694
|
1 727,9130
|
ИТОГО по хозяйствующим субъектам
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
25 671,7
|
6 261,2
|
6 392,1
|
6 540,6
|
6 477,8
|
2. Транспортная работа, пасс.место-км
|
3 180 069,8
|
776 207,3
|
791 611,4
|
808 794,7
|
803 456,4
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
1 640 173,0
|
386 900,8
|
416 944,6
|
418 303,8
|
418 023,8
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
1 024 767,0
|
251 705,8
|
282 634,3
|
247 079,1
|
243 347,8
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от речного транспорта
|
3 834,8
|
0,0
|
1 532,2
|
2 217,9
|
84,7
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
429 711,9
|
103 672,3
|
116 212,9
|
105 307,9
|
104 518,8
|
- от реализации проездных билетов
|
135 808,7
|
34 168,7
|
38 550,0
|
31 664,2
|
31 425,8
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
455 411,6
|
113 864,8
|
126 339,2
|
107 889,1
|
107 318,5
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
|
615 406,0
|
106 212,2
|
105 327,5
|
171 224,7
|
232 641,6
|