Приложение 1. Паспорта подпрограмм Государственной программы г. Москвы "Развитие транспортной системы"

Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы"
(с изменениями от 21 августа 2017 г.)

 

по состоянию на 1 января 2017 г.

 

Таблица 1

 

Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Метрополитен" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Общественный транспорт "Метрополитен"

Цели подпрограммы

1. Снижение количества жителей города, проживающих вне зоны шаговой доступности от станций метрополитена путем строительства новых станций метрополитена в различных районах города.

2. Повышение безопасности и создание комфортных условий проезда на метрополитене

Задачи подпрограммы

1. Формирование Третьего пересадочного контура.

2. Продление действующих радиальных линий.

3. Строительство новых радиальных направлений.

4. Строительство новых станций на действующих линиях.

5. Оборудование действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп населения шуц-линиями, лифтами, перилами, пандусами, системами звукового оповещения и бегущей строкой

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Общественный транспорт "Метрополитен"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой объем пассажирских перевозок на метрополитене с учетом Малого кольца Московской железной дороги (Московского центрального кольца) без учета льготных категорий пассажиров

млрд. пассажиров в год

1,43

1,47

1,64

1,73

1,74

1,71

1,76

1,82

1,84

1,87

1,89

Среднее время в очереди на приобретение билетов в часы пик

минут

7

7,3

7,5

4

3,5

3

3

3

2,8

2,5

2,2

Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы пик с учетом Малого кольца Московской железной дороги (Московского центрального кольца)

человек на кв.м

5,2

5,2

5,1

4,7

4,7

4,42

4,4

4,4

4,4

4,3

4,3

Количество пассажирских мест подвижного состава метрополитена с учетом Малого кольца Московской железной дороги (Московского центрального кольца)

млн. мест в сутки

12,6

12,9

13

13,2

13,3

13,4

14,52

15,55

16,37

17,37

17,57

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент строительства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент городского имущества города Москвы,

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,

Департамент строительства города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Итого

Общественный транспорт "Метрополитен"

 

Всего

X

X

96 395 065,6

99 918 891,4

146 871 780,0

136 014 146,9

150 251 470,5

168 801 995,6

190 151 078,4

188 175 002,5

188 693 199,1

1 365 272 630,0

780, 806

бюджет города Москвы

X

X

93 665 855,6

95 951 070,4

135 701 791,7

131 019 526,2

146 749 505,8

157 361 413,6

176 496 929,1

173 496 929,1

173 496 929,1

1 283 939 950,6

780

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

7 223 082,5

56 331,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 279 414,1

 

средства юридических и физических лиц

X

X

2 729 210,0

3 967 821,0

3 946 905,8

4 938 289,1

3 501 964,7

11 440 582,0

13 654 149,3

14 678 073,4

15 196 270,0

74 053 265,3

Развитие линий метрополитена

 

Всего

X

X

96 395 065,6

99 918 891,4

136 981 575,3

132 466 844,4

146 834 470,5

160 103 445,6

180 955 498,4

177 458 732,5

177 976 929,1

1 309 091 452,8

806

бюджет города Москвы

X

X

93 665 855,6

95 951 070,4

135 321 629,5

131 016 561,4

146 749 505,8

157 361 413,6

176 496 929,1

173 496 929,1

173 496 929,1

1 283 556 823,6

 

средства юридических и физических лиц

X

X

2 729 210,0

3 967 821,0

1 659 945,8

1 450 283,0

84 964,7

2 742 032,0

4 458 569,3

3 961 803,4

4 480 000,0

25 534 629,2

Приобретение подвижного состава Государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

2 286 960,0

3 488 006,1

3 417 000,0

8 698 550,0

9 195 580,0

10 716 270,0

10 716 270,0

48 518 636,1

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

0,0

2 286 960,0

3 488 006,1

3 417 000,0

8 698 550,0

9 195 580,0

10 716 270,0

10 716 270,0

48 518 636,1

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, осуществляемых за счет остатков средств субсидий, полученных из федерального бюджета

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

56 331,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56 331,6

780

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

0,0

56 331,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56 331,6

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

 

Всего

X

X

0,0

0,0

380 162,2

2 964,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

383 127,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

380 162,2

2 964,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

383 127,0

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

 

Всего

X

X

0,0

0,0

7 223 082,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 223 082,5

780

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

7 223 082,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 223 082,5

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019

Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020

 

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Москвы от 21 августа 2017 г. N 546-ПП в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

 

Паспорт
подпрограммы "Общественный трапспорт# "Наземный городской пассажирский транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"

Цели подпрограммы

Увеличение провозной способности наземного городского пассажирского транспорта, улучшение качества и комфортности перевозок

Задачи подпрограммы

1. Разработка модели управления транспортом общего пользования, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени поездки пассажиров в пути.

2. Оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения.

3. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения.

4. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, включая перевод автобусных парков на газовый тип топлива и увеличение количества закупаемого подвижного состава на газовом топливе.

5. Повышение скорости движения транспорта общего пользования за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств на основных магистралях.

6. Введение нового тарифного плана.

7. Увеличение количества легальных легковых такси до 50-55 тыс. единиц.

8. Развитие городской инфраструктуры для работы такси (обустройство стоянок)

9. Внедрение с 2021 года на маршрутах транспорта общего пользования исключительно электробусов для снижения уровня выбросов вредных веществ, повышения комфортности поездок пассажиров

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте (без учета льготных категорий пассажиров)

млрд. пассажиров в год

1,01

1,04

1,22

1,29

1,42

1,46

1,5

1,56

1,61

1,68

1,76

Среднее наполнение салона наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик (кроме такси)

человек на кв.м

4,8

4,7

4,68

4,7

4,6

4,3

4,1

4

3,8

3,7

3,5

Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик (кроме такси)

минут

7,7

7,5

7,3

7,4

6,6

6,4

6,2

6

5,9

5,8

5,7

Количество пассажирских мест подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта

млн. мест в сутки

12,9

13,29

13,38

13,19

12,9

13

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент городского имущества города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы,

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010

2011

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Итого

Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"

 

Всего

X

X

25 175 536,1

20 925 725,7

20 964 005,3

15 903 144,7

42 455 330,9

58 355 463,3

57 354 216,4

55 444 868,3

55 364 644,3

351 942 935,0

071, 163, 780, 806, 814

бюджет города Москвы

X

X

18 718 475,5

8 859 682,2

9 657 591,5

3 114 560,6

7 028 022,9

24 626 333,0

25 241 992,9

24 459 121,3

24 459 121,3

146 164 901,2

780

средства федерального бюджета

X

X

3 057,8

335 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

338 057,8

 

средства юридических и физических лиц

X

X

6 454 002,8

11 731 043,5

11 306 413,8

12 788 584,1

35 427 308,0

33 729 130,3

32 112 223,5

30 985 747,0

30 905 523,0

205 439 976,0

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

1 012 139,0

1 972 047,7

2 240 048,3

2 015 103,9

2 028 359,9

2 028 727,6

2 038 407,6

2 038 407,6

2 038 407,6

17 411 649,2

780

бюджет города Москвы

X

X

1 012 139,0

1 972 047,7

2 240 048,3

2 015 103,9

2 028 359,9

2 028 727,6

2 038 407,6

2 038 407,6

2 038 407,6

17 411 649,2

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий

 

Всего

X

X

34 575,8

45 690,1

62 398,5

63 131,2

53 075,7

71 296,6

71 296,6

71 296,6

71 296,6

544 057,7

780

бюджет города Москвы

X

X

34 575,8

45 690,1

62 398,5

63 131,2

53 075,7

71 296,6

71 296,6

71 296,6

71 296,6

544 057,7

Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла"

 

Всего

X

X

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

50 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

530 000,0

780

бюджет города Москвы

X

X

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

50 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

530 000,0

Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта общего пользования

 

Всего

X

X

13 148 976,6

7 191 359,2

7 758 750,0

2 652 500,0

21 720 433,0

19 892 300,0

19 591 400,0

19 443 200,0

19 450 000,0

130 848 918,8

780

бюджет города Москвы

X

X

12 504 909,4

2 386 929,2

3 736 500,0

493 500,0

806 355,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 928 193,6

 

средства юридических и физических лиц

X

X

644 067,2

4 804 430,0

4 022 250,0

2 159 000,0

20 914 078,0

19 892 300,0

19 591 400,0

19 443 200,0

19 450 000,0

110 920 725,2

Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта

 

Всего

X

X

592 302,7

321 750,4

941 242,8

1 204 732,3

152 867,2

2 191 629,3

3 536 886,8

3 500 000,0

3 700 323,0

16 141 734,5

806

бюджет города Москвы

X

X

479 624,1

89 170,4

94 228,5

90 250,0

51 937,2

1 200 000,0

2 630 000,0

3 000 000,0

3 000 000,0

10 635 210,2

 

средства юридических и физических лиц

X

X

112 678,6

232 580,0

847 014,3

1 114 482,3

100 930,0

991 629,3

906 886,8

500 000,0

700 323,0

5 506 524,3

Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта

 

Всего

X

X

79 949,8

486 263,1

174 049,0

255 461,3

156 231,6

1 220 000,0

706 000,0

190 000,0

190 000,0

3 457 954,8

806, 814

бюджет города Москвы

X

X

79 949,8

486 263,1

174 049,0

255 461,3

156 231,6

1 220 000,0

706 000,0

190 000,0

190 000,0

3 457 954,8

Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс"

 

Всего

X

X

4 878 957,0

4 057 333,5

3 676 586,4

1 499 401,8

2 757 900,0

3 265 201,0

1 913 936,7

1 222 547,0

815 200,0

24 087 063,4

071, 163, 780

бюджет города Москвы

X

X

4 021 700,0

3 360 900,0

3 231 436,9

0,0

60 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

12 674 036,9

 

средства юридических и физических лиц

X

X

857 257,0

696 433,5

445 149,5

1 499 401,8

2 697 900,0

2 765 201,0

1 413 936,7

722 547,0

315 200,0

11 413 026,5

Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных перевозок, и (или) части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с целью приобретения легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных перевозок

 

Всего

X

X

908,1

5 158,1

27 761,4

94 930,6

153 859,6

158 447,6

158 447,6

158 447,6

158 447,6

916 408,2

780

бюджет города Москвы

X

X

908,1

5 158,1

27 761,4

94 930,6

153 859,6

158 447,6

158 447,6

158 447,6

158 447,6

916 408,2

Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы

 

Всего

X

X

524 669,3

417 870,2

10 098,4

38 685,7

117 834,5

5 632 500,0

4 981 170,0

4 303 170,0

4 303 170,0

20 329 168,1

780, 806

бюджет города Москвы

X

X

524 669,3

417 870,2

10 098,4

38 685,7

117 834,5

5 632 500,0

4 981 170,0

4 303 170,0

4 303 170,0

20 329 168,1

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

 

Всего

X

X

4 840 000,0

5 997 600,0

5 992 000,0

8 019 197,9

14 961 378,5

20 430 698,6

20 892 008,5

21 053 136,9

21 173 136,9

123 359 157,3

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

3 497,9

3 246 978,5

10 350 698,6

10 692 008,5

10 733 136,9

10 733 136,9

45 759 457,3

 

средства юридических и физических лиц

X

X

4 840 000,0

5 997 600,0

5 992 000,0

8 015 700,0

11 714 400,0

10 080 000,0

10 200 000,0

10 320 000,0

10 440 000,0

77 599 700,0

Приобретение бланков билетов для продажи в салоне подвижного состава коммерческих перевозчиков

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

117 108,7

204 709,0

204 709,0

204 709,0

204 709,0

935 944,7

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

117 108,7

204 709,0

204 709,0

204 709,0

204 709,0

935 944,7

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) транспортных средств, используемых для оказания услуг по транспортному обслуживанию населения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

23 073,7

589 953,6

589 953,6

589 953,6

589 953,6

2 382 888,1

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

23 073,7

589 953,6

589 953,6

589 953,6

589 953,6

2 382 888,1

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы "МосгортрансНИИпроект" в связи с выполнением работ по актуализации и оптимизации маршрутной сети

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

120 000,0

110 000,0

110 000,0

110 000,0

110 000,0

560 000,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

120 000,0

110 000,0

110 000,0

110 000,0

110 000,0

560 000,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс", связанных с выполнением работ по обеспечению функционирования постоянно действующих выставок и экспозиций, работ по организации экскурсионного обслуживания, работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации и работ по организации публикаций (экспонированию) музейных предметов, музейных коллекций

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

43 208,5

0,0

0,0

0,0

0,0

43 208,5

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

43 208,5

0,0

0,0

0,0

0,0

43 208,5

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс", связанных с выполнением капитального ремонта трамвайных путей, заменой стрелочных переводов и заменой опор контактной сети

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500 000,0

2 500 000,0

2 500 000,0

2 500 000,0

10 000 000,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500 000,0

2 500 000,0

2 500 000,0

2 500 000,0

10 000 000,0

Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с транспортным обеспечением мероприятий в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

 

Всего

X

X

3 057,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 057,8

780

средства федерального бюджета

X

X

3 057,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 057,8

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

0,0

35 653,4

21 070,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56 723,9

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

35 653,4

21 070,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56 723,9

Мероприятия по закупке произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов

 

Всего

X

X

0,0

335 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

335 000,0

780

средства федерального бюджета

X

X

0,0

335 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

335 000,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019

Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020

 

Таблица 3

 

Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"

Цели подпрограммы

Увеличение провозной мощности, пассажиропотока и частоты движения пригородного железнодорожного транспорта

Задачи подпрограммы

1. Строительство дополнительных главных путей на пригородных участках всех направлений.

2. Строительство и реконструкция Московского центрального кольца для организации пассажирских перевозок.

3. Повышение качества пригородных перевозок за счет увеличения интенсивности движения, организации тактового движения и экспрессов на всех радиальных направлениях, применения более совершенного подвижного состава.

4. Повышение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта пригородного сообщения и дальнего следования за счет реконструкции и строительства новых вокзалов и пассажирских технических станций с ремонтно-экипировочными депо и вагоно-моечными комплексами.

5. Перенаправление транзитных потоков грузов от Московского железнодорожного узла.

6. Реконструкция зданий московских железнодорожных вокзалов и станций

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой объем пассажирских перевозок (пригородное сообщение)

млрд. пассажиров в год

0,48

0,55

0,63

0,67

0,68

0,64

0,63

0,64

0,67

0,68

0,69

Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы пик

минут

7

6,9

5,9

5,9

7

6,6

6,6

6,2

6

5,8

5,6

Количество пассажирских мест подвижного состава железнодорожного транспорта

млн. мест в сутки

2,4

2,4

2,5

2,6

2,8

2,8

3,1

3,2

3,4

3,7

3,9

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент городского имущества города Москвы,

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,

Департамент строительства города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Итого

Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"

 

Всего

X

X

45 982 034,0

54 867 419,0

47 606 753,6

33 485 438,6

30 879 005,7

36 265 886,0

24 252 947,0

20 151 175,0

37 297 723,0

330 788 381,9

780, 806

бюджет города Москвы

X

X

450 000,0

3 439 500,0

13 070 500,0

5 944 600,0

1 679 952,7

4 878 972,0

4 945 555,0

4 998 677,0

4 998 677,0

44 406 433,7

780

средства федерального бюджета

X

X

43 245 400,0

34 904 200,0

18 093 000,0

14 656 100,0

18 156 300,0

13 177 200,0

10 523 800,0

10 311 400,0

21 591 700,0

184 659 100,0

 

средства юридических и физических лиц

X

X

2 286 634,0

16 523 719,0

16 443 253,6

12 884 738,6

11 042 753,0

18 209 714,0

8 783 592,0

4 841 098,0

10 707 346,0

101 722 848,2

Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла

 

Всего

X

X

44 652 400,0

50 100 000,0

32 374 270,0

21 899 600,0

23 527 300,0

25 094 600,0

14 276 500,0

10 311 400,0

27 656 700,0

249 892 770,0

780

бюджет города Москвы

X

X

450 000,0

3 439 500,0

12 070 500,0

1 944 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 904 600,0

780

средства федерального бюджета

X

X

43 245 400,0

34 904 200,0

18 093 000,0

14 656 100,0

18 156 300,0

13 177 200,0

10 523 800,0

10 311 400,0

21 591 700,0

184 659 100,0

 

средства юридических и физических лиц

X

X

957 000,0

11 756 300,0

2 210 770,0

5 298 900,0

5 371 000,0

11 917 400,0

3 752 700,0

0,0

6 065 000,0

47 329 070,0

Возмещение затрат открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий, попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дороги

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

1 500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500 000,0

806

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

1 500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500 000,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской кольцевой железной дороге

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

1 679 952,7

4 878 972,0

4 945 555,0

4 998 677,0

4 998 677,0

21 501 833,7

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

1 679 952,7

4 878 972,0

4 945 555,0

4 998 677,0

4 998 677,0

21 501 833,7

Развитие пригородных железнодорожных перевозок компаниями ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания", ОАО "Аэроэкспресс", ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"

 

Всего

X

X

1 329 634,0

4 767 419,0

14 232 483,6

7 585 838,6

5 671 753,0

6 292 314,0

5 030 892,0

4 841 098,0

4 642 346,0

54 393 778,2

 

средства юридических и физических лиц

X

X

1 329 634,0

4 767 419,0

14 232 483,6

7 585 838,6

5 671 753,0

6 292 314,0

5 030 892,0

4 841 098,0

4 642 346,0

54 393 778,2

Субсидия на возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий, попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дороги

 

Всего

X

X

0,0

0,0

1 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000 000,0

806

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

1 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000 000,0

Реализация мероприятий по строительству Нижегородской транспортной железнодорожной эстакады через Рязанский проспект и пути Горьковского направления Московской железной дороги

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

2 500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500 000,0

806

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

2 500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500 000,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019

Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020

 

Таблица 4

 

Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"

Цели подпрограммы

Повышение эффективности функционирования и роста конкурентоспособности предприятий внутреннего водного транспорта, расположенных на территории города Москвы

Задачи подпрограммы

Увеличить объемы перевозок грузов водным транспортом (в первую очередь инертных материалов и строительных грузов)

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой объем перевозок грузов

млн. тонн

3,1

3,4

3,5

2,5

3,7

5,1

7,8

5,5

5,5

5,5

5,5

Годовой объем пассажирских перевозок на речном транспорте

млн. человек

0,65

0,67

0,76

1,2

1,5

1,8

2,2

1,85

1,85

1,85

1,85

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

 

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Итого

Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

99,1

199 608,7

454 024,4

982 751,8

982 751,8

2 619 235,8

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

99,1

199 608,7

454 024,4

982 751,8

982 751,8

2 619 235,8

Содержание здания Северного речного вокзала

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

99,1

30 613,1

30 613,1

30 613,1

30 613,1

122 551,5

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

99,1

30 613,1

30 613,1

30 613,1

30 613,1

122 551,5

Реализация комплекса мер по реконструкции здания Северного речного вокзала

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

168 995,6

423 411,3

952 138,7

952 138,7

2 496 684,3

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

168 995,6

423 411,3

952 138,7

952 138,7

2 496 684,3

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019

Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020

 

Таблица 5

 

Паспорт
подпрограммы "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

Цели подпрограммы

1. Повышение пропускной способности и увеличение плотности улично-дорожной сети.

2. Улучшение качества ремонта и содержания дорог

Задачи подпрограммы

1. Повышение скорости движения наземного городского пассажирского транспорта и личного транспорта за счет реконструкции, нового строительства объектов улично-дорожной сети, организации выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств.

2. Внедрение единого подхода к строительству и реконструкции сети автомобильных дорог в Московской агломерации в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей.

3. Уменьшение потока автомобильного транспорта в центр города за счет развития хордовых направлений автомобильных дорог

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля протяженности автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Протяженность автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы с завершенным капитальным и текущим ремонтом

км

X

X

X

X

X

490,2

854,97

818,41

816,61

816,61

816,61

Плотность улично-дорожной сети

км/кв.км

3,33

3,38

2,01

2,02

2,29

2,31

2,32

2,34

2,36

2,37

2,38

Площадь вновь введенной в эксплуатацию улично-дорожной сети

тыс.кв.м

X

X

X

X

X

1 216,4

1 336,6

910,25

1 428,85

1 316,8

X

Прирост протяженности улично-дорожной сети (автомобильных дорог) в результате строительства и реконструкции на территории города Москвы

км

X

X

X

X

X

37,8

50,74

44,15

43,27

30,1

10,5

Пропускная способность радиальных направлений

тыс. машин в час

74

74

74

77,6

76,8

111

114

114

114

120

126

Протяженность выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств (нарастающим итогом)

км

2,25

93,1

158,1

199,1

215,3

228

249,2

262,8

277

288

300

Протяженность улично-дорожной сети, в том числе на присоединенной к городу Москве с 1 июля 2012 г. территории

км

X

X

X

X

5 875,16

5 912,94

5 963,68

6 007,83

6 051,1

6 081,2

6 091,7

Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы пик

км/ч

17

17

17

21

26,5

24

26

26

27

28

29

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент строительства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент развития новых территорий города Москвы,

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы,

префектура Восточного административного округа города Москвы,

префектура Западного административного округа города Москвы,

префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,

префектура Северного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,

префектура Центрального административного округа города Москвы,

префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,

префектура Южного административного округа города Москвы,

префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Итого

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

 

Всего

X

X

146 621 428,8

176 531 052,9

164 285 452,1

153 610 773,2

194 742 960,0

241 566 375,5

235 794 538,0

235 232 150,6

237 932 150,6

1 786 316 881,7

509, 761, 778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

бюджет города Москвы

X

X

146 621 428,8

163 258 348,4

158 454 156,6

119 500 558,1

158 379 642,9

227 466 375,5

209 794 538,0

211 132 150,6

211 132 150,6

1 605 739 349,5

806

средства федерального бюджета

X

X

0,0

13 272 704,5

5 827 295,5

33 941 725,1

36 363 317,1

0,0

0,0

0,0

0,0

89 405 042,2

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

0,0

4 000,0

168 490,0

0,0

14 100 000,0

26 000 000,0

24 100 000,0

26 800 000,0

91 172 490,0

Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства

 

Всего

X

X

83 411 362,9

103 958 206,0

92 284 427,5

66 418 049,2

79 251 321,2

164 044 602,6

177 691 221,4

174 890 448,7

177 590 448,7

1 119 540 088,2

509, 761, 778, 806, 814, 901, 961, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

83 411 362,9

103 958 206,0

92 280 427,5

66 249 559,2

79 251 321,2

149 944 602,6

151 691 221,4

150 790 448,7

150 790 448,7

1 028 367 598,2

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

0,0

4 000,0

168 490,0

0,0

14 100 000,0

26 000 000,0

24 100 000,0

26 800 000,0

91 172 490,0

Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства

 

Всего

X

X

83 411 362,9

103 958 206,0

92 284 427,5

66 417 929,2

79 248 712,2

164 044 602,6

177 691 221,4

174 890 448,7

177 590 448,7

1 119 537 359,2

509, 761, 778, 806, 814, 901, 961, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

83 411 362,9

103 958 206,0

92 280 427,5

66 249 439,2

79 248 712,2

149 944 602,6

151 691 221,4

150 790 448,7

150 790 448,7

1 028 364 869,2

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

0,0

4 000,0

168 490,0

0,0

14 100 000,0

26 000 000,0

24 100 000,0

26 800 000,0

91 172 490,0

Обеспечение содержания объектов капитального строительства дорожного хозяйства (в том числе сетей инженерно-технического обеспечения) с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущественных прав на объект капитального строительства

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

120,0

2 609,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 729,0

806

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

120,0

2 609,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 729,0

Обеспечение содержания объектов капитального строительства дорожного хозяйства (в том числе сетей инженерно-технического обеспечения) с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущественных прав на объект капитального строительства

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

806

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

 

Всего

X

X

16 748 106,2

13 024 270,3

15 785 245,3

13 707 394,6

22 961 241,0

31 549 001,7

15 282 332,8

17 544 058,1

17 544 058,1

164 145 708,1

778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

бюджет города Москвы

X

X

16 748 106,2

13 024 270,3

15 785 245,3

13 707 394,6

22 961 241,0

31 549 001,7

15 282 332,8

17 544 058,1

17 544 058,1

164 145 708,1

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

 

Всего

X

X

16 748 106,2

12 730 339,0

7 673 826,1

689 160,0

1 884 973,2

10 334 880,5

503 780,5

503 780,5

503 780,5

51 572 626,5

778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

16 748 106,2

12 730 339,0

7 673 826,1

689 160,0

1 884 973,2

10 334 880,5

503 780,5

503 780,5

503 780,5

51 572 626,5

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства

 

Всего

X

X

0,0

109 171,9

559 288,0

249 951,6

236 145,1

250 000,0

250 000,0

250 000,0

250 000,0

2 154 556,6

992

бюджет города Москвы

X

X

0,0

109 171,9

559 288,0

249 951,6

236 145,1

250 000,0

250 000,0

250 000,0

250 000,0

2 154 556,6

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

0,0

184 759,4

7 552 131,2

12 768 283,0

20 840 122,7

20 964 121,2

14 528 552,3

16 790 277,6

16 790 277,6

110 418 525,0

778, 911, 921, 931, 961, 971

бюджет города Москвы

X

X

0,0

184 759,4

7 552 131,2

12 768 283,0

20 840 122,7

20 964 121,2

14 528 552,3

16 790 277,6

16 790 277,6

110 418 525,0

Разметка объектов дорожного хозяйства

 

Всего

X

X

1 571 767,9

2 094 113,2

3 546 069,3

3 928 416,8

4 554 949,9

4 156 653,8

4 219 272,8

4 219 272,8

4 219 272,8

32 509 789,3

778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

бюджет города Москвы

X

X

1 571 767,9

2 094 113,2

3 546 069,3

3 928 416,8

4 554 949,9

4 156 653,8

4 219 272,8

4 219 272,8

4 219 272,8

32 509 789,3

Разметка объектов дорожного хозяйства

 

Всего

X

X

1 571 767,9

1 271 717,4

2 001 311,6

0,0

162 897,8

239 880,0

239 880,0

239 880,0

239 880,0

5 967 214,7

778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

1 571 767,9

1 271 717,4

2 001 311,6

0,0

162 897,8

239 880,0

239 880,0

239 880,0

239 880,0

5 967 214,7

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйства

 

Всего

X

X

0,0

0,0

23 705,4

0,0

13 212,1

14 911,3

14 911,3

14 911,3

14 911,3

96 562,7

992

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

23 705,4

0,0

13 212,1

14 911,3

14 911,3

14 911,3

14 911,3

96 562,7

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

0,0

822 395,8

1 521 052,3

3 928 416,8

4 378 840,0

3 901 862,5

3 964 481,5

3 964 481,5

3 964 481,5

26 446 011,9

778, 921

бюджет города Москвы

X

X

0,0

822 395,8

1 521 052,3

3 928 416,8

4 378 840,0

3 901 862,5

3 964 481,5

3 964 481,5

3 964 481,5

26 446 011,9

Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

 

Всего

X

X

39 128 223,7

32 280 540,0

30 380 254,7

26 943 091,1

34 819 076,0

25 235 894,6

29 327 373,3

29 327 373,3

29 327 373,3

276 769 200,0

778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992

бюджет города Москвы

X

X

39 128 223,7

32 280 540,0

30 380 254,7

26 943 091,1

34 819 076,0

25 235 894,6

29 327 373,3

29 327 373,3

29 327 373,3

276 769 200,0

Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

 

Всего

X

X

20 329 830,9

19 529 373,9

7 748 359,7

3 246 692,7

151 122,8

265 903,3

265 903,3

265 903,3

265 903,3

52 068 993,2

778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

20 329 830,9

19 529 373,9

7 748 359,7

3 246 692,7

151 122,8

265 903,3

265 903,3

265 903,3

265 903,3

52 068 993,2

Возмещение затрат Акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

 

Всего

X

X

1 244 680,0

1 211 981,0

1 211 981,0

1 211 981,0

1 257 755,0

1 257 755,0

1 257 755,0

1 257 755,0

1 257 755,0

11 169 398,0

778

бюджет города Москвы

X

X

1 244 680,0

1 211 981,0

1 211 981,0

1 211 981,0

1 257 755,0

1 257 755,0

1 257 755,0

1 257 755,0

1 257 755,0

11 169 398,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

 

Всего

X

X

272 289,2

266 849,5

228 286,0

250 701,6

241 724,4

286 357,5

286 357,5

286 357,5

286 357,5

2 405 280,7

778

бюджет города Москвы

X

X

272 289,2

266 849,5

228 286,0

250 701,6

241 724,4

286 357,5

286 357,5

286 357,5

286 357,5

2 405 280,7

Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

 

Всего

X

X

0,0

35 209,2

35 207,3

34 870,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105 286,7

778

бюджет города Москвы

X

X

0,0

35 209,2

35 207,3

34 870,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105 286,7

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства

 

Всего

X

X

141 136,8

395 745,5

408 062,7

316 842,8

566 965,1

685 757,4

685 757,4

685 757,4

685 757,4

4 571 782,5

992

бюджет города Москвы

X

X

141 136,8

395 745,5

408 062,7

316 842,8

566 965,1

685 757,4

685 757,4

685 757,4

685 757,4

4 571 782,5

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

9 159 612,5

9 926 995,4

16 931 824,7

17 448 631,5

18 406 578,4

18 284 115,2

22 410 295,1

22 432 207,2

22 432 207,2

157 432 467,2

778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

9 159 612,5

9 926 995,4

16 931 824,7

17 448 631,5

18 406 578,4

18 284 115,2

22 410 295,1

22 432 207,2

22 432 207,2

157 432 467,2

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

 

Всего

X

X

7 980 674,3

914 385,5

3 718 545,8

4 336 727,9

9 022 798,7

73 764,9

39 063,7

17 151,6

17 151,6

26 120 264,0

778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

7 980 674,3

914 385,5

3 718 545,8

4 336 727,9

9 022 798,7

73 764,9

39 063,7

17 151,6

17 151,6

26 120 264,0

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

0,0

0,0

97 987,5

51 616,5

131 694,9

0,0

0,0

0,0

0,0

281 298,9

778, 911, 931, 951, 991

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

97 987,5

51 616,5

131 694,9

0,0

0,0

0,0

0,0

281 298,9

Оплата задолженности государственных бюджетных учреждений города Москвы "Автомобильные дороги АО"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

61 296,3

0,0

0,0

0,0

0,0

61 296,3

941

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

61 296,3

0,0

0,0

0,0

0,0

61 296,3

Обустройство базы хранения противогололедных реагентов

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

45 026,9

449 489,4

0,0

0,0

0,0

0,0

494 516,3

778

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

45 026,9

449 489,4

0,0

0,0

0,0

0,0

494 516,3

Закупка противогололедных материалов для обеспечения содержания автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

4 505 031,8

4 366 434,9

4 366 434,9

4 366 434,9

4 366 434,9

21 970 771,4

778

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

4 505 031,8

4 366 434,9

4 366 434,9

4 366 434,9

4 366 434,9

21 970 771,4

Подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

24 619,2

15 806,4

15 806,4

15 806,4

15 806,4

87 844,8

961, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

24 619,2

15 806,4

15 806,4

15 806,4

15 806,4

87 844,8

Иные расходы по развитию транспортной системы

 

Всего

X

X

2 144 955,3

2 304 495,8

6 088 339,0

2 269 057,4

8 410 488,5

5 390 189,1

1 890 379,5

1 890 379,5

1 890 379,5

32 278 663,6

778, 780, 814, 901, 911, 931, 941, 951, 971, 991, 992

бюджет города Москвы

X

X

2 144 955,3

2 304 495,8

6 088 339,0

2 269 057,4

8 410 488,5

5 390 189,1

1 890 379,5

1 890 379,5

1 890 379,5

32 278 663,6

Иные расходы по развитию транспортной системы

 

Всего

X

X

651 687,0

898 210,5

4 323 636,2

606 500,9

5 899 812,1

615 495,2

530 657,1

530 657,1

530 657,1

14 587 313,2

778, 780, 814, 911, 941, 992

бюджет города Москвы

X

X

651 687,0

898 210,5

4 323 636,2

606 500,9

5 899 812,1

615 495,2

530 657,1

530 657,1

530 657,1

14 587 313,2

Проведение государственными учреждениями города Москвы локально-реконструктивных мероприятий на улично-дорожной сети

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

180 937,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180 937,8

778

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

180 937,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180 937,8

Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосремонт" на возмещение затрат, связанных с проведением локальных мероприятий на территории ТиНАО города Москвы по созданию транспортной инфраструктуры для организации транспортного обслуживания и благоустройство территорий в радиусе 1200 метров, прилегающих к станциям метро

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 419 000,0

0,0

0,0

0,0

3 419 000,0

814

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 419 000,0

0,0

0,0

0,0

3 419 000,0

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

1 493 268,3

1 406 285,3

1 764 702,8

1 481 618,7

2 009 076,4

1 355 693,9

1 359 722,4

1 359 722,4

1 359 722,4

13 589 812,6

778, 901, 911, 931, 941, 951, 971, 991

бюджет города Москвы

X

X

1 493 268,3

1 406 285,3

1 764 702,8

1 481 618,7

2 009 076,4

1 355 693,9

1 359 722,4

1 359 722,4

1 359 722,4

13 589 812,6

Проведение ремонта помещений и благоустройство прилегающей к ним территории государственными учреждениями

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

135 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135 000,0

778

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

135 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135 000,0

Установка металлических барьерных ограждений на автомобильных дорогах

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

196 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

196 600,0

778

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

196 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

196 600,0

Проведение мероприятий по созданию системы "Москва-Погода"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

170 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170 000,0

778

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

170 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170 000,0

Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений

 

Всего

X

X

1 777 672,5

6 538 866,6

5 993 019,1

5 947 047,9

8 026 575,2

10 707 103,2

7 004 627,1

7 004 627,1

7 004 627,1

60 004 165,8

778

бюджет города Москвы

X

X

1 777 672,5

6 538 866,6

5 993 019,1

5 947 047,9

8 026 575,2

10 707 103,2

7 004 627,1

7 004 627,1

7 004 627,1

60 004 165,8

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

0,0

4 383 570,1

4 358 798,4

4 360 395,5

4 816 254,3

5 023 965,2

4 923 275,8

4 923 275,8

4 923 275,8

37 712 810,9

778

бюджет города Москвы

X

X

0,0

4 383 570,1

4 358 798,4

4 360 395,5

4 816 254,3

5 023 965,2

4 923 275,8

4 923 275,8

4 923 275,8

37 712 810,9

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

 

Всего

X

X

0,0

0,0

61 762,7

151 516,8

0,0

601 786,7

0,0

0,0

0,0

815 066,2

778

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

61 762,7

151 516,8

0,0

601 786,7

0,0

0,0

0,0

815 066,2

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

1 777 672,5

2 155 296,5

1 572 458,0

1 435 135,6

2 983 690,2

5 081 351,3

2 081 351,3

2 081 351,3

2 081 351,3

21 249 658,0

778

бюджет города Москвы

X

X

1 777 672,5

2 155 296,5

1 572 458,0

1 435 135,6

2 983 690,2

5 081 351,3

2 081 351,3

2 081 351,3

2 081 351,3

21 249 658,0

Мероприятия, направленные на повышение надежности и стабильности эксплуатации Волоколамского тоннеля

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

226 630,7

0,0

0,0

0,0

0,0

226 630,7

778

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

226 630,7

0,0

0,0

0,0

0,0

226 630,7

Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях

 

Всего

X

X

663 765,0

268 078,4

355 534,4

355 991,1

355 991,1

432 930,5

379 331,1

355 991,1

355 991,1

3 523 603,8

778, 780

бюджет города Москвы

X

X

663 765,0

268 078,4

355 534,4

355 991,1

355 991,1

432 930,5

379 331,1

355 991,1

355 991,1

3 523 603,8

Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"

 

Всего

X

X

0,0

13 272 704,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 272 704,5

806

средства федерального бюджета

X

X

0,0

13 272 704,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 272 704,5

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

1 351 157,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 351 157,2

806

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

0,0

1 351 157,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 351 157,2

Мероприятия по реализации региональных программ в сфере дорожного хозяйства

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

32 590 567,9

36 363 317,1

0,0

0,0

0,0

0,0

68 953 885,0

806

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

0,0

32 590 567,9

36 363 317,1

0,0

0,0

0,0

0,0

68 953 885,0

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

29 610 000,0

32 839 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62 449 000,0

806

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

0,0

29 610 000,0

32 839 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62 449 000,0

Мероприятия по реализации региональных программ в сфере дорожного хозяйства

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

2 980 567,9

3 524 317,1

0,0

0,0

0,0

0,0

6 504 885,0

806

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

0,0

2 980 567,9

3 524 317,1

0,0

0,0

0,0

0,0

6 504 885,0

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения

 

Всего

X

X

1 175 575,3

692 911,8

6 348 569,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 217 056,2

778, 780, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

1 175 575,3

692 911,8

521 273,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 389 760,7

806

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

5 827 295,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 827 295,5

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения

 

Всего

X

X

0,0

0,0

5 827 295,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 827 295,5

806

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

5 827 295,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 827 295,5

Возмещение Государственному унитарному предприятию города Москвы "Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы "МосгортрансНИИпроект" затрат на выполнение мероприятий по разработке проектной документации по устройству велосипедных дорожек и пешеходных путей в радиусе 1200 метров от станций Московского метрополитена

 

Всего

X

X

0,0

0,0

498 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

498 000,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

498 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

498 000,0

Понижение газонов до уровня бортового камня

 

Всего

X

X

1 175 575,3

692 911,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 868 487,1

778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

1 175 575,3

692 911,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 868 487,1

Присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения зданий, увеличение их потребляемой мощности

 

Всего

X

X

0,0

0,0

23 273,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 273,6

911

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

23 273,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 273,6

Проведение государственным учреждением города Москвы работ по инвентаризации объектов дорожного хозяйства

 

Всего

X

X

0,0

0,0

16 068,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 068,5

921, 941

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

16 068,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 068,5

Комплексное благоустройство территорий общественного назначения

 

Всего

X

X

0,0

2 096 866,3

3 487 806,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 584 673,0

814

бюджет города Москвы

X

X

0,0

2 096 866,3

3 487 806,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 584 673,0

Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений

 

Всего

X

X

0,0

0,0

118,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

118,5

778

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

118,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

118,5

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

778

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019

Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020

 

Таблица 6

 

Паспорт
подпрограммы "Грузовой транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Грузовой транспорт

Цели подпрограммы

1. Снижение нагрузки на улично-дорожную сеть со стороны грузового транспорта.

2. Формирование эффективной транспортно-логистической инфраструктуры и оптимизация грузоперевозок

Задачи подпрограммы

1. Формирование единой системы транспортно-логистического обслуживания грузопотоков на основе создания сети опорных терминально-логистических центров, обеспечивающих оптимальное перераспределение и регулирование грузопотоков.

2. Усиление администрирования автомобильных перевозок.

3. Снижение транзитных грузопотоков и оптимизации грузовых перевозок

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Грузовой транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднесуточное число грузовых автомобилей, осуществляющих эксплуатацию на территории города Москвы, ограниченной МКАД

тыс. единиц

330,4

330,4

299,68

118

118

110

116

115

115

115

115

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

 

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Итого

Грузовой транспорт

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

1 800 000,0

10 000 000,0

10 000 000,0

0,0

0,0

21 800 000,0

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

1 800 000,0

10 000 000,0

10 000 000,0

0,0

0,0

21 800 000,0

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

1 800 000,0

10 000 000,0

10 000 000,0

0,0

0,0

21 800 000,0

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

1 800 000,0

10 000 000,0

10 000 000,0

0,0

0,0

21 800 000,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019

Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020

 

Таблица 7

 

Паспорт
подпрограммы "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы

Цели подпрограммы

Создание нормативных условий для приема пассажиров и подвижного состава пригородного, междугородного и международного сообщения

Задачи подпрограммы

1. Формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов и новых современных автовокзалов в городе Москве и Московской области в целях повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы.

2. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания, уменьшение времени на пересадку в транспортно-пересадочных узлах.

3. Ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления автобусов.

4. Оказание сопутствующих услуг пассажирам

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество вводимых в эксплуатацию автовокзалов и автостанций (нарастающий итог)

единиц

X

X

X

0

4

4

9

10

10

11

17

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент городского имущества города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Итого

Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы

 

Всего

X

X

1 085 884,1

2 948 092,4

2 711 511,9

18 885 997,1

25 841 862,9

20 905 112,8

71 061 507,5

138 818 454,3

133 963 811,4

416 222 234,2

071, 780, 806, 814

бюджет города Москвы

X

X

585 884,1

473 804,9

1 255 824,5

14 366 402,7

12 373 543,0

847 083,4

856 413,4

1 223 523,4

1 223 523,4

33 206 002,8

 

средства юридических и физических лиц

X

X

500 000,0

2 474 287,5

1 455 687,4

4 519 594,4

13 468 319,9

20 058 029,4

70 205 094,1

137 594 930,9

132 740 288,0

383 016 231,4

Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов

 

Всего

X

X

1 085 884,1

2 766 230,4

2 261 511,9

17 946 942,2

25 268 319,9

20 058 029,4

70 214 424,1

137 971 370,9

133 116 728,0

410 689 440,7

071, 780, 806, 814

бюджет города Москвы

X

X

585 884,1

291 942,9

805 824,5

13 427 347,8

11 800 000,0

0,0

9 330,0

376 440,0

376 440,0

27 673 209,3

 

средства юридических и физических лиц

X

X

500 000,0

2 474 287,5

1 455 687,4

4 519 594,4

13 468 319,9

20 058 029,4

70 205 094,1

137 594 930,9

132 740 288,0

383 016 231,4

Возмещение затрат открытому акционерному обществу "РВ-Метро" в связи с выполнением работ по проектированию и обустройству транспортно-пересадочных узлов

 

Всего

X

X

0,0

0,0

450 000,0

450 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900 000,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

450 000,0

450 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900 000,0

Содержание и эксплуатация транспортно-пересадочных узлов

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

489 054,9

573 543,0

847 083,4

847 083,4

847 083,4

847 083,4

4 450 931,5

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

489 054,9

573 543,0

847 083,4

847 083,4

847 083,4

847 083,4

4 450 931,5

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосремонт" на проведение мероприятий по размещению транспортно-пересадочных узлов в городе Москве на территориях, принадлежащих правообладателям недвижимого имущества, на основании заключенных с ними в установленном порядке договоров

 

Всего

X

X

0,0

181 862,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

181 862,0

814

бюджет города Москвы

X

X

0,0

181 862,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

181 862,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019

Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020

 

Таблица 8

 

Паспорт
подпрограммы "Создание единого парковочного пространства" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Создание единого парковочного пространства

Цели подпрограммы

Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автотранспорте в центральную часть города

Задачи подпрограммы

1. Сокращение количества административных правонарушений в виде неуплаты за размещение транспортных средств на платной городской парковке.

2. Обеспечение жителей города Москвы местами хранения автомобильного транспорта.

3. Формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта.

4. Формирование единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Создание единого парковочного пространства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество введенных в эксплуатацию машино-мест (нарастающий итог)

тыс. машино-мест

73,5

638,8

827

878,3

954,7

1 030,9

1 085,6

1 113,3

1 122,11

1 122,91

1 123,29

Процент заполняемости перехватывающих парковок

процентов

X

X

X

X

88

87

87

88

89

90

90

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы,

Департамент градостроительной политики города Москвы,

префектура Восточного административного округа города Москвы,

префектура Западного административного округа города Москвы,

префектура Северного административного округа города Москвы,

префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,

префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,

префектура Центрального административного округа города Москвы,

префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,

префектура Южного административного округа города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Итого

Создание единого парковочного пространства

 

Всего

X

X

29 877 723,7

2 952 267,4

28 557 913,3

22 628 928,4

29 740 567,5

25 433 096,8

29 245 013,5

29 179 920,8

25 987 880,8

223 603 312,2

778, 780, 806, 814, 824, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

2 248 611,0

2 490 836,4

3 547 873,3

3 452 628,4

8 983 952,5

5 413 096,8

5 488 413,5

5 423 320,8

5 423 320,8

42 472 053,5

 

средства юридических и физических лиц

X

X

27 629 112,7

461 431,0

25 010 040,0

19 176 300,0

20 756 615,0

20 020 000,0

23 756 600,0

23 756 600,0

20 564 560,0

181 131 258,7

Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети

 

Всего

X

X

29 868 839,0

2 313 064,5

25 953 979,2

19 543 710,5

26 247 111,2

21 300 759,8

25 090 155,4

25 170 014,4

21 977 974,4

197 465 608,4

778, 780, 806, 814, 824, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

2 239 726,3

1 851 633,5

943 939,2

367 410,5

5 490 496,2

1 280 759,8

1 333 555,4

1 413 414,4

1 413 414,4

16 334 349,7

 

средства юридических и физических лиц

X

X

27 629 112,7

461 431,0

25 010 040,0

19 176 300,0

20 756 615,0

20 020 000,0

23 756 600,0

23 756 600,0

20 564 560,0

181 131 258,7

Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети

 

Всего

X

X

29 868 839,0

2 313 064,5

25 953 979,2

19 543 710,5

22 021 403,6

21 300 759,8

25 090 155,4

25 170 014,4

21 977 974,4

193 239 900,8

778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

2 239 726,3

1 851 633,5

943 939,2

367 410,5

1 264 788,6

1 280 759,8

1 333 555,4

1 413 414,4

1 413 414,4

12 108 642,1

 

средства юридических и физических лиц

X

X

27 629 112,7

461 431,0

25 010 040,0

19 176 300,0

20 756 615,0

20 020 000,0

23 756 600,0

23 756 600,0

20 564 560,0

181 131 258,7

Грант Государственному унитарному предприятию города Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

4 225 707,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4 225 707,6

824

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

4 225 707,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4 225 707,6

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

 

Всего

X

X

8 884,7

639 202,9

2 603 934,1

3 085 217,9

3 493 456,3

4 132 337,0

4 154 858,1

4 009 906,4

4 009 906,4

26 137 703,8

780

бюджет города Москвы

X

X

8 884,7

639 202,9

2 603 934,1

3 085 217,9

3 493 456,3

4 132 337,0

4 154 858,1

4 009 906,4

4 009 906,4

26 137 703,8

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

8 884,7

639 202,9

2 603 934,1

3 071 387,9

3 478 048,9

3 902 066,4

4 029 739,0

3 945 133,9

3 945 133,9

25 623 531,7

780

бюджет города Москвы

X

X

8 884,7

639 202,9

2 603 934,1

3 071 387,9

3 478 048,9

3 902 066,4

4 029 739,0

3 945 133,9

3 945 133,9

25 623 531,7

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

13 830,0

15 407,4

230 270,6

125 119,1

64 772,5

64 772,5

514 172,1

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

13 830,0

15 407,4

230 270,6

125 119,1

64 772,5

64 772,5

514 172,1

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019

Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020

 

Таблица 9

 

Паспорт
подпрограммы "Организация движения транспорта в городе Москве. Создание интеллектуальной транспортной системы" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Организация движения транспорта в городе Москве. Создание интеллектуальной транспортной системы

Цели подпрограммы

1. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

2. Повышение эффективности управления транспортными потоками, предотвращение автомобильных заторов, снижение аварийности на дорогах

Задачи подпрограммы

1. Адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками).

2. Сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков.

3. Информирование участников дорожного движения о складывающейся ситуации, в том числе выбор вариантов и расчет маршрутов движения.

4. Повышение безопасности дорожного движения.

5. Бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Организация движения транспорта в городе Москве. Создание интеллектуальной транспортной системы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой

процентов

X

30

45

100

100

100

100

100

100

100

100

Общее количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети

тыс. единиц

X

X

12,1

11,3

11,3

10,36

9,011

9

8,95

8,9

8,85

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент городского имущества города Москвы,

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,

Департамент строительства города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Итого

Организация движения транспорта в городе Москве. Создание интеллектуальной транспортной системы

 

Всего

X

X

6 220 504,6

14 317 254,7

7 914 431,6

9 339 768,5

10 836 898,3

13 366 795,4

13 453 758,1

13 618 850,8

13 618 850,8

102 687 112,8

163, 780

бюджет города Москвы

X

X

6 220 504,6

13 850 653,0

7 848 759,9

9 339 768,5

10 836 898,3

13 366 795,4

13 453 758,1

13 618 850,8

13 618 850,8

102 154 839,4

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

466 601,7

65 671,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

532 273,4

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

 

Всего

X

X

1 536 850,6

2 423 201,2

4 289 075,1

6 022 745,8

8 602 108,2

10 727 266,5

11 045 330,3

11 103 828,5

11 103 828,5

66 854 234,7

780

бюджет города Москвы

X

X

1 536 850,6

2 423 201,2

4 289 075,1

6 022 745,8

8 602 108,2

10 727 266,5

11 045 330,3

11 103 828,5

11 103 828,5

66 854 234,7

Техническое обслуживание, ремонт оборудования и сопровождение автоматизированных систем интеллектуальной транспортной системы города Москвы

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

1 482 843,6

3 088 889,8

4 310 365,5

4 361 632,5

4 420 130,7

4 420 130,7

22 083 992,8

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

1 482 843,6

3 088 889,8

4 310 365,5

4 361 632,5

4 420 130,7

4 420 130,7

22 083 992,8

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

1 536 850,6

2 423 201,2

4 282 974,9

4 271 069,5

5 448 795,9

6 138 401,0

6 405 197,8

6 405 197,8

6 405 197,8

43 316 886,5

780

бюджет города Москвы

X

X

1 536 850,6

2 423 201,2

4 282 974,9

4 271 069,5

5 448 795,9

6 138 401,0

6 405 197,8

6 405 197,8

6 405 197,8

43 316 886,5

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

0,0

0,0

6 100,2

268 832,7

64 422,5

278 500,0

278 500,0

278 500,0

278 500,0

1 453 355,4

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

6 100,2

268 832,7

64 422,5

278 500,0

278 500,0

278 500,0

278 500,0

1 453 355,4

Создание и развитие интеллектуальной транспортной системы

 

Всего

X

X

3 838 313,2

10 752 196,9

1 504 741,2

1 098 404,7

677 701,8

515 542,1

256 576,0

294 364,4

294 364,4

19 232 204,7

780

бюджет города Москвы

X

X

3 838 313,2

10 752 196,9

1 504 741,2

1 098 404,7

677 701,8

515 542,1

256 576,0

294 364,4

294 364,4

19 232 204,7

Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование

 

Всего

X

X

286 941,3

1 018 274,0

1 445 457,5

216 558,5

247 650,7

771 575,3

834 892,9

887 379,9

887 379,9

6 596 110,0

780

бюджет города Москвы

X

X

286 941,3

551 672,3

1 379 785,8

216 558,5

247 650,7

771 575,3

834 892,9

887 379,9

887 379,9

6 063 836,6

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

466 601,7

65 671,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

532 273,4

Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств

 

Всего

X

X

13 820,5

24 265,0

13 308,8

13 028,6

13 187,3

63 040,0

63 040,0

63 040,0

63 040,0

329 770,2

780

бюджет города Москвы

X

X

13 820,5

24 265,0

13 308,8

13 028,6

13 187,3

63 040,0

63 040,0

63 040,0

63 040,0

329 770,2

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере управления транспортной системой

 

Всего

X

X

0,0

0,0

20 659,8

675 686,9

515 056,2

744 871,5

724 418,9

788 738,0

788 738,0

4 258 169,3

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

20 659,8

675 686,9

515 056,2

744 871,5

724 418,9

788 738,0

788 738,0

4 258 169,3

Реконструкция и строительство светофорных объектов

 

Всего

X

X

404 039,0

99 317,6

630 876,2

484 344,0

728 694,1

476 500,0

476 500,0

476 500,0

476 500,0

4 253 270,9

780

бюджет города Москвы

X

X

404 039,0

99 317,6

630 876,2

484 344,0

728 694,1

476 500,0

476 500,0

476 500,0

476 500,0

4 253 270,9

Гранты Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

Гранты Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

10 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

35 000,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

10 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

35 000,0

Гранты Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

45 000,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

45 000,0

Гранты Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

Гранты Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Институт экономики транспорта и транспортной политики)"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

Гранты негосударственному образовательному учреждению Московской школе управления "Сколково"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 500,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

7 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 500,0

Реализация мероприятий по организации транспортного обеспечения проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 000,0

48 000,0

0,0

0,0

96 000,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 000,0

48 000,0

0,0

0,0

96 000,0

Возмещение Государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский центр международного сотрудничества" затрат, связанных с проведением мероприятий, направленных на создание Международного экспертного совета по транспортным вопросам при Правительстве Москвы, в 2013 году

 

Всего

X

X

0,0

0,0

9 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 800,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

9 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 800,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ" (ГУП "Мосгоргеотрест") в целях возмещения затрат, связанных с разработкой топографических планов улично-дорожной сети в рамках выполнения второго этапа Комплексной схемы организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы в границах от Третьего транспортного кольца до Московской кольцевой автомобильной дороги

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

189 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

189 000,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

189 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

189 000,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы "МосгортрансНИИпроект" (ГУП "МосгортрансНИИпроект") в целях возмещения затрат, связанных с разработкой второго этапа Комплексной схемы организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы в границах от Третьего транспортного кольца до Московской кольцевой автомобильной дороги

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

600 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600 000,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

600 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600 000,0

Организационно-техническое обеспечение деятельности организаций транспортной системы

 

Всего

X

X

140 540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140 540,0

163

бюджет города Москвы

X

X

140 540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140 540,0

Энергосберегающие мероприятия

 

Всего

X

X

0,0

0,0

513,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

513,0

780

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

513,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

513,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019

Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020

 

Таблица 10

 

Паспорт
подпрограммы "Развитие новых видов транспорта" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие новых видов транспорта

Цели подпрограммы

Создание условий для безопасного и удобного использования велосипедного транспорта

Задачи подпрограммы

Формирование инфраструктуры для развития велосипедного транспорта

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Развитие новых видов транспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой объем поездок на велосипедах общественного проката

тыс. единиц

X

X

X

70

105

890

1 670

2 500

3 000

3 500

4 000

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 Факт

2011 Факт

2012 Факт

2013 Факт

2014 Факт

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

2018 Прогноз

2019 Прогноз

2020 Прогноз

Итого

Развитие новых видов транспорта

 

Всего

X

X

202 305,2

409 686,3

585 361,6

407 516,2

422 801,8

365 000,0

225 000,0

225 000,0

225 000,0

3 067 671,1

780, 814

бюджет города Москвы

X

X

202 305,2

309 686,3

135 361,6

107 516,2

122 801,8

365 000,0

225 000,0

225 000,0

225 000,0

1 917 671,1

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

100 000,0

450 000,0

300 000,0

300 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 150 000,0

Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок

 

Всего

X

X

202 305,2

409 686,3

585 361,6

407 516,2

422 801,8

365 000,0

225 000,0

225 000,0

225 000,0

3 067 671,1

780, 814

бюджет города Москвы

X

X

202 305,2

309 686,3

135 361,6

107 516,2

122 801,8

365 000,0

225 000,0

225 000,0

225 000,0

1 917 671,1

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

100 000,0

450 000,0

300 000,0

300 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 150 000,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019

Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020