Паспорта подпрограмм Государственной программы г. Москвы "Культура Москвы"

Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Культура Москвы"

 

по состоянию на 1 января 2017 г.

 

Таблица 1

 

Паспорт
подпрограммы "Музеи и выставочные залы" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Музеи и выставочные залы

Цели подпрограммы

1. Сделать посещение государственных музеев и выставочных залов города Москвы частью городской культурной практики, повысить их привлекательность среди жителей города Москвы и туристов, в том числе, иностранных.

2. Расширить аудиторию государственных музеев и выставочных залов города Москвы, используя разные формы коммуникации и обеспечить доступность услуг в сфере культуры для разных социальных групп граждан.

3. Повысить значимость музейно-выставочных площадок города Москвы на общероссийском и международном культурном поле.

Задачи подпрограммы

1. Модернизировать материально-техническую базу государственных учреждений города Москвы и стимулировать внедрение инновационных технологий в целях создания единой системы распространения электронных билетов и контроля распределения средств от их продажи.

2. Повысить доступность государственных музеев и выставочных залов города Москвы для людей с ограниченными возможностями.

3. Стимулировать обмен опытом и создание совместных проектов государственных музеев города Москвы с другими музеями, государственными и негосударственными партнерами.

4. Расширить спектр услуг, предоставляемых государственными музеями и выставочными залами города Москвы, и повысить их качество.

5. Развивать межведомственное взаимодействие государственных музеев города Москвы и Департамента образования города Москвы в части, касающейся образовательной деятельности музеев.

6. Развивать программы привлечения волонтеров в государственные музеи и выставочные залы города Москвы

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год План

2018 год План

2019 год План

Музеи и выставочные залы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещаемость музеев и выставочных залов на 1 тыс. жителей в год

единиц

1 206,4

1 240

1 302,1

1 376,5

1 489,6

1 609

1 741

1 769

1 809

1 809

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент культуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент культуры города Москвы,

Департамент капитального ремонта города Москвы,

Департамент строительства города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Музеи и выставочные залы

 

Всего

X

X

13 931 701,0

18 711 613,5

24 764 570,7

36 285 957,3

22 201 590,7

32 598 944,5

31 439 281,2

32 696 648,9

212 630 307,8

056, 806

бюджет города Москвы

X

X

7 895 417,3

8 459 886,4

9 451 440,9

7 603 034,9

8 113 820,4

8 922 639,6

7 814 411,4

8 324 474,3

66 585 125,2

 

средства федерального бюджета

X

X

4 902 971,8

7 779 979,5

10 702 207,2

17 184 045,6

8 529 790,3

17 907 808,7

15 129 016,0

12 630 774,6

94 766 593,7

 

средства юридических и физических лиц

X

X

1 133 311,9

2 471 747,6

4 610 922,6

11 498 876,8

5 557 980,0

5 768 496,2

8 495 853,8

11 741 400,0

51 278 588,9

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

12 454 193,1

12 750 374,3

18 089 114,8

17 636 919,1

19 059 764,7

19 033 150,5

19 260 508,1

19 506 054,3

137 790 078,9

056

бюджет города Москвы

X

X

6 700 480,6

6 735 405,8

6 834 751,2

6 788 800,8

6 876 134,9

6 763 524,3

6 763 524,3

6 763 524,3

54 226 146,2

 

средства федерального бюджета

X

X

4 635 571,8

4 551 070,7

6 651 438,4

6 256 525,7

6 632 934,0

6 508 414,2

6 508 414,2

6 508 414,2

48 252 783,2

 

средства юридических и физических лиц

X

X

1 118 140,7

1 463 897,8

4 602 925,2

4 591 592,6

5 550 695,8

5 761 212,0

5 988 569,6

6 234 115,8

35 311 149,5

Развитие музейно-выставочной сети, создание новых экспозиций, музеефикация объектов

 

Всего

X

X

111 386,2

29 656,4

48 400,0

0,0

33 431,4

33 431,4

33 431,4

33 431,4

323 168,2

056

бюджет города Москвы

X

X

111 386,2

29 656,4

48 400,0

0,0

33 431,4

33 431,4

33 431,4

33 431,4

323 168,2

Организация выставок, вернисажей, проведение конференций в рамках общественно значимых мероприятий

 

Всего

X

X

163 482,4

85 545,1

163 851,8

57 362,4

61 599,5

61 855,0

61 855,0

61 855,0

717 406,2

056

бюджет города Москвы

X

X

148 311,2

85 545,1

163 851,8

57 362,4

61 599,5

61 855,0

61 855,0

61 855,0

702 235,0

 

средства юридических и физических лиц

X

X

15 171,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 171,2

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

322 284,9

721 476,8

1 287 614,4

38 809,6

131 128,0

607 666,4

329 188,8

329 188,8

3 767 357,7

056

бюджет города Москвы

X

X

322 284,9

721 476,8

1 287 614,4

38 809,6

131 128,0

607 666,4

329 188,8

329 188,8

3 767 357,7

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

167 793,1

108 034,6

185 194,9

47 371,3

57 301,5

76 123,8

51 683,5

51 683,5

745 186,2

056

бюджет города Москвы

X

X

167 793,1

108 034,6

185 194,9

47 371,3

57 301,5

76 123,8

51 683,5

51 683,5

745 186,2

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

 

Всего

X

X

180 047,6

220 154,2

160 956,8

60 396,4

152 512,1

71 000,0

71 000,0

71 000,0

987 067,1

056

бюджет города Москвы

X

X

180 047,6

220 154,2

160 956,8

60 396,4

152 512,1

71 000,0

71 000,0

71 000,0

987 067,1

Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений

 

Всего

X

X

522 513,7

4 779 522,3

4 812 440,6

18 429 814,3

2 690 284,5

12 695 433,2

11 616 330,2

12 628 151,7

68 174 490,5

056, 806

бюджет города Москвы

X

X

255 113,7

550 613,5

761 671,8

602 294,4

793 428,2

1 296 038,7

495 728,4

1 005 791,3

5 760 680,0

 

средства федерального бюджета

X

X

267 400,0

3 228 908,8

4 050 768,8

10 927 519,9

1 896 856,3

11 399 394,5

8 620 601,8

6 122 360,4

46 513 810,5

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

1 000 000,0

0,0

6 900 000,0

0,0

0,0

2 500 000,0

5 500 000,0

15 900 000,0

Обеспечение содержания объектов капитального строительства - материально-технической базы государственных учреждений города Москвы (в том числе сетей инженерно-технического обеспечения) с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущественных прав на объект капитального строительства

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

284,8

0,0

0,0

0,0

284,8

806

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

284,8

0,0

0,0

0,0

284,8

Поддержка деятельности Региональной общественной организации "Московский Союз художников" в целях возмещения затрат по оплате коммунальных услуг членов Московского Союза художников

 

Всего

X

X

10 000,0

16 849,8

16 997,4

15 284,2

15 284,2

15 284,2

15 284,2

15 284,2

120 268,2

056

бюджет города Москвы

X

X

10 000,0

9 000,0

9 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

68 000,0

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

7 849,8

7 997,4

7 284,2

7 284,2

7 284,2

7 284,2

7 284,2

52 268,2

Обеспечение содержания объектов капитального строительства - материально-технической базы государственных учреждений города Москвы (в том числе сетей инженерно-технического обеспечения) с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущественных прав на объект капитального строительства

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

806

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012.

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013.

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014.

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015.

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016.

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017.

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

 

Таблица 2

 

Паспорт
подпрограммы "Театры, концертные организации и учреждения кинофикации" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Театры, концертные организации и учреждения кинофикации

Цели подпрограммы

1. Обеспечить сохранение и развитие профессионального театрально-концертного искусства.

2. Создать условия для развития и совершенствования системы театрально-концертного обслуживания.

3. Повысить уровень удовлетворенности зрителей услугами, предоставляемыми театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации

Задачи подпрограммы

1. Реализовать театральные проекты, концерты и перформансы на открытых городских общественных пространствах, в том числе за пределами Центрального административного округа города Москвы.

2. Обеспечить поддержку экспериментальных, инновационных проектов в области развития театрального и исполнительского искусства, а также расширение репертуара для детской и юношеской аудитории.

3. Расширить возможности для реализации государственных и негосударственных инициатив при подготовке общегородских театральных проектов.

4. Обеспечить поддержку гастрольной деятельности государственных театрально-концертных организаций.

5. Продолжить совершенствование информационной политики и повышения уровня доступности услуг в сфере культуры, в том числе для посетителей, не владеющих русским языком, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.

6. Развить киноклубную деятельность, привлечь целевую аудиторию для проката артхаусного и авторского кино.

7. Провести материально-техническое переоснащение сценических площадок и кинозалов города Москвы

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год План

2018 год План

2019 год План

Театры, концертные организации и учреждения кинофикации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещаемость театральных и концертных мероприятий на 1 тыс. жителей в год

единиц

744,4

816,3

798,9

775,5

856,2

856,4

867

870

870

870

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент культуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент культуры города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Департамент градостроительной политики города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Театры, концертные организации и учреждения кинофикации

 

Всего

X

X

25 299 221,7

29 897 008,1

36 354 977,6

38 942 519,7

44 666 962,2

49 884 278,9

43 218 924,7

43 650 836,4

311 914 729,3

056, 806

бюджет города Москвы

X

X

12 571 451,3

13 867 887,3

14 409 089,6

14 087 509,4

17 978 853,7

20 616 502,9

14 279 143,3

14 382 126,0

122 192 563,5

 

средства федерального бюджета

X

X

8 068 520,0

8 863 796,5

10 769 644,6

10 848 255,5

11 990 151,5

10 653 207,8

10 817 302,6

10 175 632,4

82 186 510,9

 

средства юридических и физических лиц

X

X

4 659 250,4

7 165 324,3

11 176 243,4

14 006 754,8

14 697 957,0

18 614 568,2

18 122 478,8

19 093 078,0

107 535 654,9

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

20 765 613,8

21 975 381,8

30 310 602,9

31 281 586,0

35 495 472,3

35 272 995,7

35 916 764,3

36 612 034,5

247 630 451,3

056

бюджет города Москвы

X

X

10 026 225,9

102 05 381,1

10 873 470,8

10 857 672,0

11 035 979,9

11 021 450,6

11 021 450,6

11 021 450,6

86 063 081,5

 

средства федерального бюджета

X

X

6 455 160,0

6 691 468,9

8 704 646,2

8 595 285,7

10 979 661,9

10 175 632,4

10 175 632,4

101 75 632,4

71 953 119,9

 

средства юридических и физических лиц

X

X

4 284 227,9

5 078 531,8

10 732 485,9

11 828 628,3

13 479 830,5

14 075 912,7

14 719 681,3

15 414 951,5

89 614 249,9

Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части негосударственных театров и концертных организаций)

 

Всего

X

X

8 960,1

9 078,7

15 406,7

14 371,2

14 594,2

15 200,0

15 200,0

15 200,0

108 010,9

056

бюджет города Москвы

X

X

8 960,1

9 078,7

15 406,7

14 371,2

14 594,2

15 200,0

15 200,0

15 200,0

108 010,9

Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части театров и концертных организаций города Москвы)

 

Всего

X

X

15 258,1

10 800,0

7 043,1

6 291,0

7 905,8

7 300,0

7 300,0

7 300,0

69 198,0

056

бюджет города Москвы

X

X

15 258,1

10 800,0

7 043,1

6 291,0

7 905,8

7 300,0

7 300,0

7 300,0

69 198,0

Гастрольная деятельность театров и концертных организаций города Москвы

 

Всего

X

X

20 888,9

18 874,0

18 896,0

18 900,0

18 886,1

18 900,0

18 900,0

18 900,0

153 145,0

056

бюджет города Москвы

X

X

20 888,9

18 874,0

18 896,0

18 900,0

18 886,1

18 900,0

18 900,0

18 900,0

153 145,0

Фестивали, конкурсы, юбилейные вечера и другие мероприятия, направленные на популяризацию театрального и музыкального искусства, московских театральных коллективов, выдающихся деятелей культуры

 

Всего

X

X

606 493,1

848 058,8

681 581,7

51 386,8

60 707,2

50 887,0

50 887,0

50 887,0

2 400 888,6

056

бюджет города Москвы

X

X

231 470,6

311 266,3

237 824,2

51 386,8

60 707,2

50 887,0

50 887,0

50 887,0

1 045 316,1

 

средства юридических и физических лиц

X

X

375 022,5

536 792,5

443 757,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 355 572,5

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

1 134 090,0

1 709 841,2

1 235 107,2

613 422,1

1 296 968,2

1 277 127,0

1 025 314,6

1 025 314,6

9 317 184,9

056

бюджет города Москвы

X

X

1 134 090,0

1 709 841,2

1 235 107,2

613 422,1

1 296 968,2

1 277 127,0

1 025 314,6

1 025 314,6

9 317 184,9

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

170 038,4

153 478,4

57 265,6

68 761,6

63 688,2

55 892,5

65 892,5

65 892,5

700 909,7

056

бюджет города Москвы

X

X

170 038,4

153 478,4

57 265,6

68 761,6

63 688,2

55 892,5

65 892,5

65 892,5

700 909,7

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

 

Всего

X

X

902 216,8

770 471,6

549 409,3

562 850,8

682 618,2

1 349 233,3

657 948,0

657 948,0

6 132 696,0

056

бюджет города Москвы

X

X

902 216,8

770 471,6

549 409,3

562 850,8

682 618,2

1 349 233,3

657 948,0

657 948,0

6 132 696,0

Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений

 

Всего

X

X

1 640 762,5

4 366 123,6

3 444 765,1

5 343 723,7

5 085 422,1

8 543 866,9

4 437 768,7

4 113 483,3

36 975 915,9

806

бюджет города Москвы

X

X

62 302,5

678 696,0

1 414 666,7

1 643 163,9

3 579 032,5

4 205 762,5

1 071 427,5

1 113 483,3

13 768 534,9

 

средства федерального бюджета

X

X

1 578 460,0

2 137 427,6

2 030 098,4

2 200 559,8

966 389,6

477 575,4

641 670,2

0,0

10 032 181,0

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

1 550 000,0

0,0

1 500 000,0

540 000,0

3 860 529,0

2 724 671,0

3 000 000,0

13 175 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях реализации творческих проектов в сфере культуры

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

928 816,5

836 600,1

963 876,5

883 676,5

963 876,5

4 576 846,1

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

250 690,0

158 473,6

285 750,0

205 550,0

285 750,0

1 186 213,6

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

0,0

0,0

678 126,5

678 126,5

678 126,5

678 126,5

678 126,5

3 390 632,5

Создание новых творческих проектов театрами, подведомственными Департаменту культуры города Москвы

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

119 999,8

120 000,0

120 000,0

120 000,0

479 999,8

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

119 999,8

120 000,0

120 000,0

120 000,0

479 999,8

Возмещение затрат Казенному предприятию города Москвы "Управление гражданского строительства" на приобретение оборудования для концертного зала, расположенного на территории "Зарядье"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

930 000,0

2 170 000,0

0,0

0,0

3 100 000,0

806

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

930 000,0

2 170 000,0

0,0

0,0

3 100 000,0

Субсидия Казенному предприятию города Москвы "Управление гражданского строительства" на научно-техническое сопровождение создания акустических параметров и испытания физической модели концертного зала филармонической музыки, расположенного на территории "Зарядье"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

34 000,0

19 273,1

0,0

63 273,1

806

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

34 000,0

19 273,1

0,0

63 273,1

Обеспечение содержания объектов капитального строительства - материально-технической базы государственных учреждений города Москвы (в том числе сетей инженерно-технического обеспечения) с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущественных прав на объект капитального строительства (с 1 января 2017 г.)

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

806

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

Государственная поддержка (гранты) творческим коллективам

 

Всего

X

X

34 900,0

34 900,0

34 900,0

31 410,0

31 410,0

0,0

0,0

0,0

167 520,0

056

средства федерального бюджета

X

X

34 900,0

34 900,0

34 900,0

31 410,0

31 410,0

0,0

0,0

0,0

167 520,0

Государственная поддержка (грант) государственному бюджетному учреждению культуры города Москвы

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

21 000,0

12 690,0

0,0

0,0

0,0

33 690,0

056

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

0,0

21 000,0

12 690,0

0,0

0,0

0,0

33 690,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012.

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013.

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014.

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015.

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017.

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

 

Таблица 3

 

Паспорт
подпрограммы "Библиотеки" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Библиотеки

Цели подпрограммы

1. Оптимизировать сеть государственных публичных библиотек города Москвы, обеспечить дальнейшее улучшение качества работы государственных публичных библиотек города Москвы на основе установленной системы оценки качества их работы и рейтингов деятельности, переход от удовлетворения потребностей постоянных пользователей к обеспечению запросов всего населения.

2. Обеспечить обогащение культурной жизни города Москвы за счет повышения активности государственных публичных библиотек города Москвы в предоставлении населению условий и услуг для удовлетворения культурных потребностей, развитие библиотек как территориальных/районных центров культурной жизни.

3. Создать новый узнаваемый образ сети государственных публичных библиотек города Москвы

Задачи подпрограммы

1. Совершенствовать мониторинг деятельности государственных публичных библиотек города Москвы, на основе которого обеспечить создание эффективной системы мотивации работников на повышение качества работы.

2. Обеспечить дальнейшее совершенствование фондов государственных публичных библиотек на основе требований о единстве фонда библиотечной сети города Москвы.

3. Ускорить разработку и внедрение в сети государственных публичных библиотек города Москвы сводного электронного каталога, создать эффективную корпоративную библиотечную информационную систему.

4. Расширить взаимодействие библиотек, входящих в состав сети государственных публичных библиотек города Москвы, с иными организациями, действующими в сфере культуры, принять меры по развитию государственно-частного партнерства в культурно-массовом обслуживании населения.

5. Актуализовать и реализовать адресную программу модернизации государственных публичных библиотек города Москвы

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год План

2018 год План

2019 год План

Библиотеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество обращений к услугам сети публичных библиотек города Москвы на 1 тыс. жителей в год

единиц

5 214,1

5 225,9

5 194,6

5 200,7

5 207,0

5 409,2

5 482

5 471

5 471

5 471

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент культуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент культуры города Москвы,

Департамент градостроительной политики города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Библиотеки

 

Всего

X

X

5 744 924,7

7 135 879,4

7 348 869,5

6 436 602,9

6 771 768,8

6 782 819,9

6 817 173,4

6 828 099,7

53 866 138,3

056, 734

бюджет города Москвы

X

X

3 663 576,4

3 839 356,4

4 234 322,4

3 523 450,3

3 622 735,2

3 580 226,8

3 604 463,5

3 604 463,5

29 672 594,5

 

средства федерального бюджета

X

X

2 027 034,3

2 031 675,2

2 751 290,1

2 640 464,1

2 848 107,6

2 892 299,6

2 892 299,6

2 892 299,6

20 975 470,1

 

средства юридических и физических лиц

X

X

54 314,0

1 264 847,8

363 257,0

272 688,5

300 926,0

310 293,5

320 410,3

331 336,6

3 218 073,7

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

5 393 843,7

5 487 968,1

6 547 183,1

6 257 654,5

6 648 498,9

6 627 202,1

6 637 318,9

6 648 245,2

50 247 914,5

056

бюджет города Москвы

X

Х

3 340 786,3

3 419 736,1

3 437 582,9

3 348 235,1

3 504 579,2

3 424 609,0

3 424 609,0

3 424 609,0

27 324 746,6

 

средства федерального бюджета

X

X

1 998 743,4

2 003 384,2

2 746 343,2

2 636 730,9

2 842 993,7

2 892 299,6

2 892 299,6

2 892 299,6

20 905 094,2

 

средства юридических и физических лиц

X

X

54 314,0

64 847,8

363 257,0

272 688,5

300 926,0

310 293,5

320 410,3

331 336,6

2 018 073,7

Обеспечение сохранности и актуализация библиотечно-информационных фондов

 

Всего

X

X

137 338,1

132 103,1

131 983,3

124 451,7

0,0

0,0

0,0

0,0

525 876,2

056

бюджет города Москвы

X

X

137 338,1

132 103,1

131 983,3

124 451,7

0,0

0,0

0,0

0,0

525 876,2

Модернизация библиотечно-информационного обслуживания

 

Всего

X

X

8 048,7

11 720,0

7 046,2

0,0

12 441,2

12 482,1

12 482,1

12 482,1

76 702,4

056

бюджет города Москвы

X

X

8 048,7

11 720,0

7 046,2

0,0

12 441,2

12 482,1

12 482,1

12 482,1

76 702,4

Акции, программы и мероприятия, направленные на пропаганду чтения, реализацию других социальных программ

 

Всего

X

X

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

6 400,0

056

бюджет города Москвы

X

X

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

6 400,0

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

97 368,9

88 273,6

391 614,2

12 488,3

26 236,0

69 763,3

94 000,0

94 000,0

873 744,3

056

бюджет города Москвы

X

X

97 368,9

88 273,6

391 614,2

12 488,3

26 236,0

69 763,3

94 000,0

94 000,0

873 744,3

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

62 462,9

79 731,1

69 991,3

22 609,3

73 425,9

59 132,4

59 132,4

59 132,4

485 617,7

056

бюджет города Москвы

X

X

62 462,9

79 731,1

69 991,3

22 609,3

73 425,9

59 132,4

59 132,4

59 132,4

485 617,7

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

 

Всего

X

X

16 771,5

60 657,2

195 304,5

14 865,9

5 252,9

13 440,0

13 440,0

13 440,0

333 172,0

056

бюджет города Москвы

X

X

16 771,5

60 657,2

195 304,5

14 865,9

5 252,9

13 440,0

13 440,0

13 440,0

333 172,0

Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование и развитие материально-технической базы библиотек города Москвы

 

Всего

X

X

0,0

1 200 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 200 000,0

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

1 200 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 200 000,0

Комплектование книжных фондов государственных библиотек города Москвы

 

Всего

X

X

28 290,9

28 291,0

0,0

3 733,2

3 655,0

0,0

0,0

0,0

63 970,1

056

средства федерального бюджета

X

X

28 290,9

28 291,0

0,0

3 733,2

3 655,0

0,0

0,0

0,0

63 970,1

Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных библиотек города Москвы

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

1 458,9

0,0

0,0

0,0

1 458,9

056

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

1 458,9

0,0

0,0

0,0

1 458,9

Создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек

 

Всего

X

X

0,0

0,0

4 946,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 946,9

 

средства федерального бюджета

X

X

3,0

0,0

4 946,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 946,9

Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы библиотек города Москвы

 

Всего

X

X

0,0

46 335,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46 335,3

824

бюджет города Москвы

X

X

0,0

46 335,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46 335,3

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012.

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013.

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014.

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015.

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016.

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017.

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

 

Таблица 4

 

Паспорт
подпрограммы "Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры

Цели подпрограммы

1. Обеспечить территориальное развитие города Москвы путем привлечения организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, к реализации социокультурных проектов за пределами Центрального административного округа города Москвы.

2. Расширить целевую аудиторию государственных учреждений культуры клубного типа города Москвы.

3. Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, обеспечивающие устойчивые позиции молодых москвичей в глобальной конкуренции мировых городов.

4. Создать условия для развития рынка культурного производства и услуг

Задачи подпрограммы

1. Обеспечить развитие и популяризацию культурного досуга путем расширения культурного предложения (новые направления творчества, включая научно-техническое, интеллектуальный досуг).

2. Сформировать культурное предложение для различных групп населения города Москвы, в том числе детей в возрасте от 14 до 18 лет, людей среднего и старшего возраста.

3. Создать на базе культурно-досуговых учреждений, находящихся на удаленных от центра города Москвы территориях, многофункциональные культурные центры с новым стандартом качества общественных пространств и услуг.

4. Внедрить в практику деятельности государственных учреждений культуры города Москвы клубного типа, механизмы общественного участия (попечительские, общественные, наблюдательные советы), институт экспертизы услуг в сфере культуры, критерии качества: осуществлять постоянный мониторинг качества услуг, предоставляемых государственными учреждениями города Москвы клубного типа.

5. Поддержать и реализовать межотраслевые культурные проекты и инициативы с привлечением максимального числа участников.

6. Включить в общегородской культурный процесс и привлечь к оказанию культурных услуг широкого ряда субъектов, вне зависимости от формы организации деятельности и правового статуса

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год План

2018 год План

2019 год План

Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес населения, охваченного деятельностью учреждений культуры клубного типа

процентов

4,5

4,5

4,6

4,7

6,6

6,8

6,9

6,9

6,9

6,9

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент культуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент культуры города Москвы,

Департамент финансов города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,

префектура Восточного административного округа города Москвы,

префектура Южного административного округа города Москвы,

префектура Северного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,

префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Центрального административного округа города Москвы,

префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,

префектура Западного административного округа города Москвы,

префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры

 

Всего

X

X

5 098 829,0

8 393 280,0

11 040 602,3

7 888 799,7

7 543 870,8

9 647 182,7

11 914 484,2

9 992 209,6

71 519 258,3

056, 806, 828, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

4 197 405,9

6 267 428,7

6 355 385,3

5 083 066,5

5 351 207,3

6 413 361,8

6 864 714,8

6 312 596,1

46 845 166,4

 

средства федерального бюджета

X

X

70 873,9

1 048 531,9

1 407 545,1

1 485 980,0

951 718,9

942 273,1

3 087 740,2

90 112,3

9 084 775,4

 

средства юридических и физических лиц

X

X

830 549,2

1 077 319,4

3 277 671,9

1 319 753,2

1 240 944,6

2 291 547,8

1 962 029,2

3 589 501,2

15 589 316,5

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

2 772 557,6

4 149 271,3

4 217 213,0

4 452 468,3

4 407 586,1

4 678 838,4

4 773 719,8

4 876 191,8

34 327 846,3

056, 828

бюджет города Москвы

X

X

1 871 134,5

2 992 181,5

2 981 030,9

3 185 845,1

3 189 335,0

3 396 578,3

3 396 578,3

3 396 578,3

24 409 261,9

 

средства федерального бюджета

X

X

70 873,9

79 770,4

108 510,2

96 870,0

113 956,5

90 112,3

90 112,3

90 112,3

740 317,9

 

средства юридических и физических лиц

X

X

830 549,2

1 077 319,4

1 127 671,9

1 169 753,2

1 104 294,6

1 192 147,8

1 287 029,2

1 389 501,2

9 178 266,5

Совершенствование структуры сети, специализация клубов

 

Всего

X

X

5 938,0

10 418,7

15 061,9

0,0

0,0

5 348,7

5 348,7

5 348,7

47 464,7

056

бюджет города Москвы

X

X

5 938,0

10 418,7

15 061,9

0,0

0,0

5 348,7

5 348,7

5 348,7

47 464,7

Проведение фестивалей, конкурсов, юбилеев и других мероприятий

 

Всего

X

X

4 849,0

15 394,7

57 392,7

55 895,1

0,0

0,0

0,0

0,0

133 531,5

056

бюджет города Москвы

X

X

4 849,0

15 394,7

57 392,7

55 895,1

0,0

0,0

0,0

0,0

133 531,5

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

102 622,8

524 845,8

644 308,4

187 128,9

231 550,5

282 600,0

567 476,1

567 476,1

3 108 008,6

056

бюджет города Москвы

X

X

102 622,8

524 845,8

644 308,4

187 128,9

231 550,5

282 600,0

567 476,1

567 476,1

3 108 008,6

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

115 522,8

76 617,8

156 417,7

20 407,2

43 638,6

55 080,0

55 080,0

55 080,0

577 844,1

056

бюджет города Москвы

X

X

115 522,8

76 617,8

156 417,7

20 407,2

43 638,6

55 080,0

55 080,0

55 080,0

577 844,1

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

 

Всего

X

X

81 584,7

94 333,6

298 206,6

27 024,0

169 672,6

65 012,0

65 012,0

65 012,0

865 857,5

056, 828

бюджет города Москвы

X

X

81 584,7

94 333,6

298 206,6

27 024,0

169 672,6

65 012,0

65 012,0

65 012,0

865 857,5

Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений

 

Всего

X

X

793 705,7

2 347 324,5

4 474 727,9

1 948 748,9

1 479 502,4

3 337 202,6

5 224 746,6

3 200 000,0

22 805 958,6

806

бюджет города Москвы

X

X

793 705,7

1 378 563,0

1 025 693,0

409 638,9

505 090,0

1 385 641,8

1 552 118,7

1 000 000,0

8 050 451,1

 

средства федерального бюджета

X

X

0,0

968 761,5

1 299 034,9

1 389 110,0

837 762,4

852 160,8

2 997 627,9

0,0

8 344 457,5

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

0,0

2 150 000,0

150 000,0

136 650,0

1 099 400,0

675 000,0

2 200 000,0

6 411 050,0

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

 

Всего

X

X

1 222 048,4

803 676,9

254 106,5

109 585,1

102 919,0

102 735,9

102 735,9

102 735,9

2 800 543,6

056

бюджет города Москвы

X

X

1 222 048,4

803 676,9

254 106,5

109 585,1

102 919,0

102 735,9

102 735,9

102 735,9

2 800 543,6

Нераспределенный объем субвенций, предназначенный для увеличения объема субвенций бюджетам муниципальных округов на выполнение переданных полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 109,4

4 109,4

4 109,4

12 328,2

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 109,4

4 109,4

4 109,4

12 328,2

Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

 

Всего

X

X

0,0

97 237,0

191 679,5

144 067,9

110 791,0

127 322,8

127 322,8

127 322,8

925 743,8

901, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

0,0

97 237,0

191 679,5

144 067,9

110 791,0

127 322,8

127 322,8

127 322,8

925 743,8

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

0,0

272 318,4

728 803,2

928 112,6

987 143,4

986 932,9

986 932,9

986 932,9

5 877 176,3

901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

0,0

272 318,4

728 803,2

928 112,6

987 143,4

986 932,9

986 932,9

986 932,9

5 877 176,3

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

 

Всего

X

X

0,0

1 841,3

2 684,9

14 296,6

9 338,2

2 000,0

2 000,0

2 000,0

34 161,0

911, 961, 981

бюджет города Москвы

X

X

0,0

1 841,3

2 684,9

14 296,6

9 338,2

2 000,0

2 000,0

2 000,0

34 161,0

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

1 729,0

0,0

0,0

0,0

1 729,0

991

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

1 729,0

0,0

0,0

0,0

1 729,0

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

1 065,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 065,1

991

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

1 065,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 065,1

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012.

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013.

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014.

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015.

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016.

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017.

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

 

Таблица 5

 

Паспорт
подпрограммы "Развитие межрегиональных и международных культурных связей" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие межрегиональных и международных культурных связей

Цели подпрограммы

1. Сформировать имидж города Москвы как одного из главных мировых культурных центров, интегрированных в культурную жизнь Европы и мира.

2. Укрепить отношения с городами субъектов Российской Федерации и иностранных государств, развивая равноправное и взаимовыгодное партнерство и эффективный обмен опытом.

3. Повысить профессиональную мобильность работников сферы культуры (стажировки, обмены, участие в деловых событиях) и повысить уровень участия субъектов культурной жизни города Москвы в значимых международных событиях.

4. Повысить качество городской среды и городских общественных пространств благодаря проведению культурно-массовых мероприятий.

5. Обеспечить общее развитие сферы культуры в городе Москве за счет эффективной поддержки лучших культурных инициатив

Задачи подпрограммы

1. Сформировать и реализовать стратегию Правительства Москвы в области международного и межрегионального культурного сотрудничества.

2. Создать систему стандартов организации и проведения крупных городских международных и межрегиональных культурных мероприятий.

3. Разработать и реализовать систему стажировок и творческого обмена в целях повышения квалификации работников в сфере культуры.

4. Совершенствовать схему распределения бюджетных средств на реализацию лучших культурных инициатив городского, общероссийского и международного уровня.

5. Создать конкурентную среду для повышения качества социокультурных услуг и продуктов.

6. Выстроить систему поддержки и развития междисциплинарных и межведомственных партнерских взаимоотношений в сфере культуры

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год План

2018 год План

2019 год План

Развитие межрегиональных и международных культурных связей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество посещений массово-зрелищных мероприятий и культурных программ общегородского, межрегионального и международного уровня

тыс. человек

11 000

11 000

11 500

12 000

15 000

20 000

26 000

26 300

26 300

26 300

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент культуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент культуры города Москвы,

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы,

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Развитие межрегиональных и международных культурных связей

 

Всего

X

X

1 548 976,8

2 184 336,8

2 367 720,4

2 403 581,8

3 243 596,7

2 611 654,8

2 521 854,8

2 441 654,8

19 323 376,9

056, 828

бюджет города Москвы

X

X

1 102 007,7

1 703 178,0

1 889 255,4

1 942 009,1

2 782 024,0

2 150 082,1

2 060 282,1

1 980 082,1

15 608 920,5

 

средства юридических и физических лиц

X

X

446 969,1

481 158,8

478 465,0

461 572,7

461 572,7

461 572,7

461 572,7

461 572,7

3 714 456,4

Развитие межрегионального и международного сотрудничества

 

Всего

X

X

109 081,2

165 208,5

101 543,7

63 855,2

114 349,6

119 180,0

99 180,0

99 180,0

871 578,2

056

бюджет города Москвы

X

X

109 081,2

165 208,5

101 543,7

63 855,2

114 349,6

119 180,0

99 180,0

99 180,0

871 578,2

Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе Москве

 

Всего

X

X

1 231 126,3

1 440 752,8

1 664 335,7

1 099 236,5

1 412 884,5

1 465 602,1

1 545 802,1

1 465 602,1

11 325 342,1

056, 828

бюджет города Москвы

X

X

847 157,2

1 395 752,8

1 637 685,7

1 099 236,5

1 412 884,5

1 465 602,1

1 545 802,1

1 465 602,1

10 869 723,0

 

средства юридических и физических лиц

X

X

383 969,1

45 000,0

26 650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

455 619,1

Проведение Обществом с ограниченной ответственностью "Телевизионное Творческое Объединение "АМИК" конкурса Клуба веселых и находчивых на Кубок Мэра Москвы

 

Всего

X

X

22 969,3

19 416,7

17 226,0

101 571,0

102 500,0

102 500,0

102 500,0

102 500,0

571 183,0

056

бюджет города Москвы

X

X

22 969,3

19 416,7

17 226,0

101 571,0

102 500,0

102 500,0

102 500,0

102 500,0

571 183,0

Грант физическим лицам, получившим приз Мэра Москвы "За создание образа Москвы в киноискусстве"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

300 000,0

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

300 000,0

Возмещение Автономной некоммерческой организации "Дирекция по организации и проведению международных фестивалей "Медиафест" затрат, связанных с организацией и проведением Московского международного кинофестиваля

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

120 000,0

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

120 000,0

Субсидия из бюджета города Москвы открытому акционерному обществу "Первый канал" на возмещение затрат, связанных с телевизионной трансляцией, организацией и информационным сопровождением мероприятий, посвященных празднованию Дня города Москвы 5 сентября 2015 года, 10 сентября 2016 года

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

99 250,0

134 643,0

0,0

0,0

0,0

233 893,0

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

99 250,0

134 643,0

0,0

0,0

0,0

233 893,0

Грант, субсидия Благотворительному фонду "Фонд социальной реабилитации ветеранов и военнослужащих войск специального назначения ВДВ" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи (с 1 января 2017 г.)

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

35 000,0

35 000,0

0,0

0,0

0,0

70 000,0

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

35 000,0

35 000,0

0,0

0,0

0,0

70 000,0

Грант Правительства Москвы индивидуальному предпринимателю Георгию Вартановичу Франгуляну

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

150 000,0

150 000,0

0,0

0,0

300 000,0

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

150 000,0

150 000,0

0,0

0,0

300 000,0

Субсидия из бюджета города Москвы Государственному унитарному предприятию города Москвы "Объединенный центр "Московский дом книги"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

367 846,9

0,0

0,0

0,0

367 846,9

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

367 846,9

0,0

0,0

0,0

367 846,9

Субсидия из бюджета города Москвы автономной некоммерческой организации "Международный Культурный Центр "Спасская Башня" на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

35 000,0

0,0

0,0

0,0

35 000,0

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

35 000,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

Субсидия акционерному обществу "ТВ Центр" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией съемки и трансляции новогоднего праздничного концерта в прямом эфире

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

150 000,0

0,0

0,0

0,0

150 000,0

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

150 000,0

0,0

0,0

0,0

150 000,0

Грант акционерному обществу "РОСКИНО" нафинансовое обеспечение затрат, связанных с продвижением образа города Москвы на международных кинофестивалях и кинорынках в целях развития культурного и туристического потенциала города Москвы

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

67 000,0

0,0

0,0

0,0

67 000,0

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

67 000,0

0,0

0,0

0,0

67 000,0

Возмещение автономной некоммерческой организации "Агентство развития внутреннего туризма" затрат, связанных с реализацией военно-патриотического проекта "Дороги Победы"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

40 000,0

40 000,0

0,0

0,0

0,0

80 000,0

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

40 000,0

40 000,0

0,0

0,0

0,0

80 000,0

Проведение Московской Федерацией профсоюзов новогодних представлений для детей в Государственном Кремлевском Дворце

 

Всего

 

 

185 800,0

558 958,8

584 615,0

584 372,7

634 372,7

634 372,7

634 372,7

634 372,7

4 451 237,3

056

бюджет города Москвы

 

 

122 800,0

122 800,0

132 800,0

122 800,0

172 800,0

172 800,0

172 800,0

172 800,0

1 192 400,0

 

средства юридических и физических лиц

 

 

63 000,0

436 158,8

451 815,0

461 572,7

461 572,7

461 572,7

461 572,7

461 572,7

3 258 837,3

Возмещение Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" затрат, связанных с реализацией мероприятий по сохранению и распространению военно-исторических знаний, патриотическому воспитанию молодежи и увековечиванию памяти российских воинов

 

Всего

 

 

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

056

бюджет города Москвы

 

 

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

Возмещение открытому акционерному обществу "Первый канал" затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

318 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

318 600,0

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

318 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

318 600,0

Возмещение обществу с ограниченной ответственностью "Петербургское Созвездие" затрат, связанных с проведением концерта "Антология русской поэзии"

 

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

11 696,4

0,0

0,0

0,0

0,0

11 696,4

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

11 696,4

0,0

0,0

0,0

0,0

11 696,4

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012.

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013.

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014.

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015.

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016.

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017.

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

 

Таблица 6

 

Паспорт
подпрограммы "Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры

Цели подпрограммы

1. Увеличить приток в сферу культуры квалифицированных специалистов; поддерживать высокий уровень ротации кадров внутри системы.

2. Обеспечить научно-методическое сопровождение долгосрочного и среднесрочного планирования культурной стратегии города Москвы, а также комплексных программ государственно-частного партнерства и территориального развития.

3. Совершенствовать правовую основу для развития сферы культуры города Москвы

Задачи подпрограммы

1. Создать кадровый резерв для системы государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.

2. Выработать эффективную систему рекрутинга в образовательных организациях высшего образования.

3. Разработать и внедрить дополнительные образовательные программы в соответствии со спросом и текущими потребностями системы.

4. Внедрить систему регулярного мониторинга запросов участников культурной жизни и направлений развития культурной сферы.

5. Сформировать системы критериев, позволяющих объективно оценивать качество работы учреждений культуры; выявить стоящие перед ними актуальные проблемы и сформировать рекомендации по их решению.

6. Создать партнерские отношения с отраслевыми научно-исследовательскими организациями, научно-методическими центрами и иными учреждениями для реализации совместных исследовательских и экспериментальных проектов

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год План

2018 год План

2019 год План

Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки

процентов

4

7

10

12

15

17

20

21

22

22

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент культуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент культуры города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры"

 

Всего

X

X

636 693,6

646 218,1

589 163,7

224 143,4

195 089,3

367 372,0

474 486,7

475 049,6

3 608 216,4

056

бюджет города Москвы

X

X

636 642,1

638 611,4

585 298,4

216 714,3

189 056,4

360 856,5

467 449,9

467 449,9

3 562 078,9

 

средства юридических и физических лиц

X

X

51,5

7 606,7

3 865,3

7 429,1

6 032,9

6 515,5

7 036,8

7 599,7

46 137,5

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

 

Всего

X

X

51,5

7 606,7

3 865,3

7 429,1

6 032,9

6 515,5

7 036,8

7 599,7

46 137,5

 

средства юридических и физических лиц

X

X

51,5

7 606,7

3 865,3

7 429,1

6 032,9

6 515,5

7 036,8

7 599,7

46 137,5

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

221 539,4

194 186,9

205 654,8

117 731,8

97 500,6

86 483,6

86 483,6

86 483,6

1 096 064,3

056

бюджет города Москвы

X

X

221 539,4

194 186,9

205 654,8

117 731,8

97 500,6

86 483,6

86 483,6

86 483,6

1 096 064,3

Научно-исследовательские, методические мероприятия, повышение квалификации и переподготовка кадров

 

Всего

X

X

38 328,0

34 128,3

47 126,6

28 382,0

35 406,8

34 128,3

34 128,3

34 128,3

285 756,6

056

бюджет города Москвы

X

X

38 328,0

34 128,3

47 126,6

28 382,0

35 406,8

34 128,3

34 128,3

34 128,3

285 756,6

Энергосберегающие мероприятия

 

Всего

X

X

0,0

13 357,9

32 724,9

24 007,5

12 337,4

32 209,4

32 209,4

32 209,4

179 055,9

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

13 357,9

32 724,9

24 007,5

12 337,4

32 209,4

32 209,4

32 209,4

179 055,9

Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях

 

Всего

X

X

376 774,7

396 938,3

299 792,1

46 593,0

43 811,6

208 035,2

314 628,6

314 628,6

2 001 202,1

056

бюджет города Москвы

X

X

376 774,7

396 938,3

299 792,1

46 593,0

43 811,6

208 035,2

314 628,6

314 628,6

2 001 202,1

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012.

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013.

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014.

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015.

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016.

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017.

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

 

Таблица 7

 

Паспорт
подпрограммы "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы"

 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия

Цели подпрограммы

1. Создать механизмы правового регулирования порядка сохранения объектов культурного наследия, а также градостроительной деятельности в историческом центре города Москвы.

2. Устранить излишние административные барьеры при принятии решений об отнесении объектов недвижимости к объектам культурного наследия.

3. Завершить формирование полной информации об объектах культурного наследия, расположенных на территории города Москвы, а также завершить процедуры их регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Завершить оформление охранных обязательств на все объекты культурного наследия.

5. Стимулировать привлечение внебюджетных средств для финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия, а также обеспечить создание механизмов государственно-частного партнерства в сфере сохранения и содержания объектов культурного наследия.

6. Обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделенных на государственную охрану, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

7. Обеспечить комплексное улучшение внешнего облика улиц и площадей, обеспечить соответствие современной архитектуры в центральной части города общей исторической стилистике окружающей застройки.

8. Обеспечить профилактику правонарушений и снижение случаев противоправных действий в отношении объектов культурного наследия, а также своевременное пресечение противоправных действий.

9. Обеспечить законодательно гарантированный доступ населения к объектам культурного наследия, повышение интереса к ним жителей города Москвы и туристов.

10. Повысить правовую культуру в области государственной охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия

Задачи подпрограммы

1. Актуализировать нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области государственной охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия.

2. Сформировать полный комплект документов о каждом объекте культурного наследия с дальнейшей регистрацией всех памятников и ансамблей в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Утвердить охранные обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия на все объекты культурного наследия.

4. Обеспечить развитие экономических и управленческих механизмов, привлекающих инвестирование внебюджетных средств в работы по сохранению объектов культурного наследия.

5. Обеспечить своевременное выявление и пресечение нарушений требований сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территорий либо несоблюдения ограничений, установленных в границах их зон охраны.

6. Обеспечить сохранение объектов культурного наследия, а также произведений монументально-декоративного искусства.

7. Обеспечить информирование жителей города Москвы и туристов о памятниках и ансамблях, расположенных в городе Москве, организацию доступа к ним с целью ознакомления и изучения.

8. Осуществить реализацию проектов, обеспечивающих удаленный доступ к информации об объектах культурного наследия с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год План

2018 год План

2019 год План

Государственная охрана сохранение и популяризация объектов культурного наследия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы

процентов

61

65

68

71,5

75,5

85

88,9

92,3

95

97

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент культурного наследия города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент культурного наследия города Москвы,

Департамент культуры города Москвы,

Департамент строительства города Москвы,

префектура Центрального административного округа города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010 год

2011 год

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Подпрограмма "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия"

 

Всего

X

X

2 597 837,7

2 211 892,1

1 894 668,7

1 339 061,9

1 417 461,6

3 155 617,2

3 213 371,0

3 213 371,0

19 043 281,2

806, 830, 961

бюджет города Москвы

X

X

2 597 837,7

2 091 892,1

1 894 668,7

1 339 061,9

1 417 461,6

3 155 617,2

3 213 371,0

3 213 371,0

18 923 281,2

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

120 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120 000,0

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

 

Всего

X

X

68 497,7

102 852,2

105 706,7

106 412,1

107 491,2

132 202,7

125 497,3

125 497,3

874 157,2

830

бюджет города Москвы

X

X

68 497,7

102 852,2

105 706,7

106 412,1

107 491,2

132 202,7

125 497,3

125 497,3

874 157,2

Художественно-архитектурное проектирование произведений монументально-декоративного искусства и мемориальных досок

 

Всего

X

X

4 623,5

133 803,9

14 888,9

12 896,6

9 896,0

12 900,0

13 700,0

13 700,0

216 408,9

830

бюджет города Москвы

X

X

4 623,5

13 803,9

14 888,9

12 896,6

9 896,0

12 900,0

13 700,0

13 700,0

96 408,9

 

средства юридических и физических лиц

X

X

0,0

120 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120 000,0

Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия

 

Всего

X

X

206 615,6

202 000,1

192 391,7

77 234,7

116 688,1

149 870,3

147 485,1

147 485,1

1 239 770,7

830

бюджет города Москвы

X

X

206 615,6

202 000,1

192 391,7

77 234,7

116 688,1

149 870,3

147 485,1

147 485,1

1 239 770,7

Сохранение объектов культурного наследия

 

Всего

X

X

1 922 077,1

1 421 819,0

1 131 409,9

797 242,7

679 657,7

1 916 276,1

1 914 054,2

1 914 054,2

11 696 590,9

830, 961

бюджет города Москвы

X

X

1 922 077,1

1 421 819,0

1 131 409,9

797 242,7

679 657,7

1 916 276,1

1 914 054,2

1 914 054,2

11 696 590,9

Учет, мониторинг и ремонт современной монументальной скульптуры

 

Всего

X

X

38 334,2

4 135,4

21 070,9

33 096,2

47 473,5

55 513,0

65 335,5

65 335,5

330 294,2

830

бюджет города Москвы

X

X

38 334,2

4 135,4

21 070,9

33 096,2

47 473,5

55 513,0

65 335,5

65 335,5

330 294,2

Популяризация объектов культурного наследия

 

Всего

X

X

61 766,0

52 630,7

57 962,8

64 637,5

66 739,8

58 290,0

58 980,0

58 980,0

479 986,8

830

бюджет города Москвы

X

X

61 766,0

52 630,7

57 962,8

64 637,5

66 739,8

58 290,0

58 980,0

58 980,0

479 986,8

Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия религиозного назначения

 

Всего

X

Х

93 935,7

122 113,5

132 770,9

193 419,6

296 156,3

300 000,0

300 000,0

300 000,0

1 738 396,0

830

бюджет города Москвы

X

X

93 935,7

122 113,5

132 770,9

193 419,6

296 156,3

300 000,0

300 000,0

300 000,0

1 738 396,0

Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования

 

Всего

X

X

201 987,9

172 537,3

164 466,9

54 122,5

93 359,0

530 565,1

588 318,9

588 318,9

2 393 676,5

806, 830

бюджет города Москвы

X

X

201 987,9

172 537,3

164 466,9

54 122,5

93 359,0

530 565,1

588 318,9

588 318,9

2 393 676,5

Возмещение Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" затрат, связанных с завершением работ по установке монумента "Российским героям и воинам, павшим в годы Первой мировой войны" на Поклонной горе в городе Москве

 

Всего

X

X

0,0

0,0

74 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 000,0

056

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

74 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 000,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012.

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013.

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014.

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015.

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016.

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017.

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

 

Актуальный текст документа