Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение N 7. Отчет о результатах аудиторской проверки

Информация об изменениях:

Приказом ГУСП от 30 июня 2016 г. N 45 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 7
к п. 43 Положения
(с изменениями от 30 июня 2016 г.)

 

                                           Начальнику Главного управления
                                          специальных программ Президента
                                                Российской Федерации
                                           ______________________________
                                                (инициалы и фамилия)

 

                                  ОТЧЕТ
                    о результатах аудиторской проверки
 ________________________________________________________________________
                     (наименование объекта проверки)

 

 В соответствии с пунктом Плана внутреннего финансового аудита на 20_____
 год, распоряжением ГУСПа от "___" _________ 20__ г.  N___  и  программой
 проверки, утвержденной "___" _____________ 20__ г., аудиторской  группой
 в                                  составе:                 руководитель
 ________________________________________________________________________
                     (наименование должности, Ф.И.О.)
 члены __________________________________________________________________
                    (наименование должностей, Ф.И.О.)
 ________________________________________________________________________
 проведена аудиторская проверка  финансово-хозяйственной   деятельности и
 надежности внутреннего финансового контроля ____________________________
                                          (наименование объекта проверки)

 

      По результатам проверки установлено следующее.
      1. Общая оценка.
      2. Информация о выявленных в ходе аудиторской проверки  недостатках
 и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об  условиях   и о
 причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках.
      3. Информация о наличии или об  отсутствии  возражений  со  стороны
 объектов аудита.
      4. Выводы о степени надежности внутреннего финансового  контроля  и
 достоверности представленной бюджетной отчетности.
      5. Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами  аудита
 методологии и стандартам бюджетного учета, установленными  Министерством
 финансов Российской Федерации.
      6. Выводы, предложения  и  рекомендации  по  устранению  выявленных
 нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации  бюджетных  рисков,
 внесению изменений в карты внутреннего  финансового  контроля,  а  также
 предложения по повышению экономности  и  результативности  использования
 бюджетных средств.

 

      Приложения: на ____ л., в ____ экз.

 

 Начальник   5 управления ГУСПа    ______________ ________________________
                                      (подпись)      (расшифровка подписи)

 

 "___" _____________ 20__ г.