Приложение. Отчет о результатах аудиторской проверки

Информация об изменениях:

Приказом ФТС России от 18 августа 2016 г. N 1604 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к приложению N 2 к Положению
об осуществлении внутреннего
финансового аудита в
Федеральной таможенной службе
(с изменениями от 18 августа 2016 г.)

 

                                  ОТЧЕТ
 о результатах аудиторской проверки в ___________________________________
             (полное наименование объекта внутреннего финансового аудита)

 

1. Основание для проведения аудиторской проверки: _______________________
2. Проверяемый период: __________________________________________________
3. Срок проведения аудиторской проверки: ________________________________
4. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
_________________________________________________________________________
(информация о  выявленных  в  ходе  аудиторской  проверки   недостатках и
нарушениях (в количественном и  денежном  выражении),  об    условиях и о
причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках)
5. Возражения  объекта  внутреннего  финансового  аудита,   изложенные по
результатам аудиторской проверки: _______________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии  возражений  со  стороны
объектов  внутреннего  финансового   аудита;   при   наличии   возражений
указываются  реквизиты  документа   (номер,   дата,     количество листов
приложенных к Отчету возражений)
6. Выводы: ______________________________________________________________
     а) излагаются выводы о степени  надежности  внутреннего  финансового
контроля  и  (или)  достоверности  представленной  объектами  внутреннего
финансового аудита бюджетной отчетности;
     б)  излагаются  выводы  о  соответствии  ведения    бюджетного учета
объектами  внутреннего  финансового  аудита  методологии   и   стандартам
бюджетного  учета,  установленным   Министерством   финансов   Российской
Федерации.
7. Предложения и рекомендации: __________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и недостатков; принятию мер по  минимизации  бюджетных  рисков;  внесению
изменений в карты внутреннего финансового контроля; а  также  предложения
по  повышению  экономности  и  результативности  использования  бюджетных
средств)

 

Приложения:
1. Акт аудиторской проверки ______________________ на ___ листах в 1 экз.
            (наименование объекта внутреннего финансового аудита)
2. Возражения к Акту аудиторской проверки __________ на___листах в 1 экз.
(при наличии)       (наименование объекта внутреннего финансового аудита)

 

                                         _________   ____________________
                                         (подпись)   (инициалы и фамилия)
__ __________ 20__ г.
    (дата)