Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1. Внести в приложение к Областному закону от 9 октября 2007 года N 784-ЗС "Об Областной целевой программе улучшения демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт Областной целевой целевой программы улучшения демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы":
а) в подразделе "Исполнители, соисполнители и участники Программы":
слова "Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - соцстрах) - по согласованию" заменить словами "Аппарат уполномоченного по правам человека в Ростовской области";
дополнить словами "министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области (далее - минавтодор)";
б) подраздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общий объем финансирования Программы - 34 462
финансирования 420,7* тыс. рублей, из них:
Программы средства федерального бюджета - 8 360 707,1
тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 2 663 742,4 тыс. рублей,
2009 год - 2 700 437,2 тыс. рублей,
2010 год - 2 996 527,5 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 24 779 206,0
тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 7 848 504,2 тыс. рублей,
2009 год - 8 223 080,6 тыс. рублей,
2010 год - 8 707 621,2 тыс. рублей;
средства местных бюджетов** - 1 322 507,6 тыс.
рублей, в том числе:
2008 год - 476 812,4 тыс. рублей,
2009 год - 441 935,4 тыс. рублей,
2010 год - 403 759,8 тыс. рублей;
2) в разделе II "Содержание проблемы, на решение которой направлена Программа":
в абзаце тридцать первом слова "ежемесячная оплата труда приемных родителей" заменить словами "ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям,";
в абзаце тридцать третьем слова "ежемесячная денежная выплата опекунам (попечителям)" заменить словами "денежное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей,";
3) абзацы с третьего по восемнадцатый раздела VI "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы - 34 462 420,7* тыс. рублей.
Средства федерального бюджета - 8 360 707,1 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 2 663 742,4 тыс. рублей,
2009 год - 2 700 437,2 тыс. рублей,
2010 год - 2 996 527,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 24 779 206,0 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 7 848 504,2 тыс. рублей,
2009 год - 8 223 080,6 тыс. рублей,
2010 год - 8 707 621,2 тыс. рублей;
средства местных бюджетов** - 1 322 507,6 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 476 812,4 тыс. рублей,
2009 год - 441 935,4 тыс. рублей,
2010 год - 403 759,8 тыс. рублей;";
4) в приложении к Областной целевой программе улучшения демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы "Система программных мероприятий":
а) разделы II "Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения" и III "Стимулирование рождаемости и укрепление института семьи" изложить в следующей редакции:
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "II. Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Укрепление материально-технической базы, развитие персонала лечебно-диагностических учреждений |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.|Развитие |Минздрав РО | 2008 - | 32991,2 |10243,9 | 10993,8 | 11753,5 |Областной |Снижение |
| |медико-генетической | | 2010 | | | | |бюджет |младенческих |
| |службы с целью| | | | | | | |потерь на |
| |совершенствования | | | | | | | |10-15% за счет |
| |перинатальной | | | | | | | |своевременного |
| |диагностики | | | | | | | |прерывания |
| |врожденных, | | | | | | | |патологии |
| |наследственных | | | | | | | |беременности на|
| |заболеваний, | | | | | | | |ранних сроках |
| |внутриутробной | | | | | | | |выявления |
| |инфекции. Закупка| | | | | | | |внутриутробной |
| |тест-систем для| | | | | | | |инфекции |
| |скрининга беременных и| | | | | | | | |
| |новорожденных на| | | | | | | | |
| |врожденные пороки| | | | | | | | |
| |развития и| | | | | | | | |
| |внутриутробные | | | | | | | | |
| |инфекции | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.2.|Строительство |Минстрой РО | 2008 - | 61450,0 |61450,0 | - | - |Областной |Снижение |
| |областного | | 2009 | | | | |бюджет |младенческой и |
| |перинатального центра| | | | | | | |материнской |
| |в соответствии с| | |375000,0 |375000,0 | - | - |Федеральный |смертности. |
| |распоряжением | | | | | | | |Повышение |
| |Правительства | | | | | | |бюджет |уровня оказания|
| |Российской Федерации| | | | | | | |медицинской |
| |от 04.12.2007 N| | | | | | | |помощи женщинам|
| |1734-р | | | | | | | |и новорожденным|
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |436450,0 |436450,0 | - | - |Федеральный,| |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.3.|Оснащение | | 2008 - | | | | | | |
| |городской детской|Администра- | 2010 | 5300,0 | 1500,0 | 1800,0 | 2000,0 |Местный |Укрепление |
| |поликлиники и| ция г. | | | | | |бюджет |здоровья |
| |муниципального | Таганрога | | | | | | |детей и |
| |учреждения | | | | | | | |подростков, |
| |здравоохранения (МУЗ)| | | | | | | |ранняя |
| |"Детская городская| | | | | | | |диагностика |
| |больница" г.| | | | | | | |и |
| |Таганрога медицинским| | | | | | | |профилактика |
| |оборудованием | | | | | | | |заболеваний |
| | | | | | | | | | |
| |МУЗ центральной|Администра- | | 5000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 |Местный |Улучшение |
| |районной больницы| ция | | | | | |бюджет |здоровья |
| |(ЦРБ) Пролетарского|Пролетарско-| | | | | | |населения |
| |района лечебным| го района | | | | | | | |
| |диагностическим | | | | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 10300,0 | 3000,0 | 3300,0 | 4000,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.4.|Внедрение в работу МУЗ|Администра- |2008-2010 | 1800,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 |Местный |Улучшение |
| |ЦРБ новых методов| ция | | | | | |бюджет |качества |
| |диагностики (тесты для|Пролетарско-| | | | | | |медицинской |
| |определения | го района | | | | | | |помощи |
| |наркотического | | | | | | | | |
| |опьянения, УЗИ,| | | | | | | | |
| |сердечно-сосудистые | | | | | | | | |
| |системы) | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.5.|Укрепление |Администра- |2008-2010 |189400,0 |65900,0 | 60000,0 | 63500,0 |Местный |Снижение |
| |материально-техничес- | ция г. | | | | | |бюджет |детской |
| |кой базы учреждений|Ростова-на- | | | | | | |заболеваемо- |
| |детства и| Дону | | | | | | |сти и |
| |родовспоможения | | | | | | | |смертности, |
| | | | | | | | | |репродуктив- |
| | | | | | | | | |ных потерь |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.6.|Проведение |Администра- | 2008 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |Местный |Улучшение |
| |капитального ремонта| ция | | | | | |бюджет |ресурсной |
| |хирургического | Каменского | | | | | | |базы ЛПУ |
| |отделения МУЗ ЦРБ| района | | | | | | | |
| |Каменского района | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.7.|Открытие | |2008-2010 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |лаборатории |Администра- | 2008 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |Местный |Снижение |
| |молекулярно-биологиче-| ция г. | | | | | |бюджет |врожденных |
| |ских исследований в| Таганрога | | | | | | |патологий у |
| |МУЗ "Родильный дом"| | | | | | | |новорожден- |
| |(ПЦР-диагностика) | | | | | | | |ных детей. |
| | | | | | | | | |Снижение |
| |кабинета планирования|Администра- | | 164,1 | 51,4 | 54,8 | 57,9 |Местный |показателей |
| |семьи при МУЗ| ция | | | | | |бюджет |заболеваемо- |
| |"Центральная районная| Сальского | | | | | | |сти и |
| |больница" Сальского| района | | | | | | |абортов, |
| |района | | | | | | | |повышение |
| | | | | | | | | |санитарной |
| |обеспечение |Администра- | | 159,3 | 59,3 | 50,0 | 50,0 |Местный |грамотности |
| |функционирования | ция г. | | | | | |бюджет |населения в |
| |кабинета планирования| Зверево | | | | | | |вопросах |
| |семьи в г. Зверево | | | | | | | |охраны |
| | | | | | | | | |репродуктив- |
| |обеспечение |Администра- | | 241,1 | 101,1 | 70,0 | 70,0 |Местный |ного |
| |функционирования | ция г. | | | | | |бюджет |здоровья. |
| |кабинета добровольного| Зверево | | | | | | |Улучшение |
| |обследования на| | | | | | | |репродуктив- |
| |ВИЧ-инфекцию в г.| | | | | | | |ного |
| |Зверево | | | | | | | |здоровья, |
| | | | | | | | | |снижение |
| |Всего по пункту | | | 1064,5 | 711,8 | 174,8 | 177,9 |Местный |младенческой |
| | | | | | | | |бюджет |и |
| | | | | | | | | |материнской |
| | | | | | | | | |смертности. |
| | | | | | | | | |Профилактика |
| | | | | | | | | |и снижение |
| | | | | | | | | |заболеваемо- |
| | | | | | | | | |сти |
| | | | | | | | | |ВИЧ-инфекци- |
| | | | | | | | | |ей. Снижение |
| | | | | | | | | |количества |
| | | | | | | | | |абортов, |
| | | | | | | | | |повышение |
| | | | | | | | | |рождаемости, |
| | | | | | | | | |улучшение |
| | | | | | | | | |состояния |
| | | | | | | | | |здоровья |
| | | | | | | | | |матери |
| | | | | | | | | |---------------|
| | | | | | | | | |и ребенка. |
| | | | | | | | | |Повышение |
| | | | | | | | | |укомплекто- |
| | | | | | | | | |ванности |
| | | | | | | | | |медицинскими |
| | | | | | | | | |кадрами МУЗ |
| | | | | | | | | |ЦРБ |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.8.|Финансирование |Администра- |2008-2010 | 1359,5 | 427,5 | 452,0 | 480,0 |Местный | |
| |городского кабинета| ция г. | | | | | |бюджет | |
| |планирования семьи | Каменск- | | | | | | | |
| | | Шахтинский | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.9.|Осуществление целевой| |2008-2010 | | | | | | |
| |подготовки врачей на| | | | | | | | |
| |контрактной основе (1| | | | | | | | |
| |человек в год): | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Боковском районе |Администра- | | 402,7 | 108,7 | 147,0 | 147,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | | Боковского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Миллеровском районе |Администра- | | 170,0 | 0,0 | 50,0 | 120,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Миллеровско-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 572,7 | 108,7 | 197,0 | 267,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Меры по улучшению качественных показателей здоровья жителей Ростовской области, по снижению заболеваемости и |
| смертности от болезней сердечно-сосудистой системы, онкозаболеваний |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.10|Оказание |Минздрав РО |2008-2010 |240086,0 |74900,0 | 79993,0 | 85193,0 |Областной |Снижение |
| |высокотехнологичной | | | | | | |бюджет |заболеваемо- |
| |кардиохирургической | | | | | | | |сти и |
| |медицинской помощи| | | | | | | |смертности |
| |жителям Ростовской| | | | | | | |от болезней |
| |области. | | | | | | | |сердечно-со |
| | | | | | | | | |судистой |
| | | | | | | | | |системы |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.11|Создание регистра|Минздрав РО | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | |
| |больных с| | | | | | |дополнитель-| |
| |сердечно-сосудистыми | | | | | | |ного | |
| |заболеваниями | | | | | | |финансирова-| |
| | | | | | | | |ния | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------| |
|2.12|Диспансеризация |Минздрав РО | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | |
| |больных с| | | | | | |дополнитель-| |
| |сердечно-сосудистой | | | | | | |ного | |
| |патологией | | | | | | |финансирова-| |
| | | | | | | | |ния | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------| |
|2.13|Обеспечение работы|Минздрав РО | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | |
| |школ больных с| | | | | | |дополнитель-| |
| |сердечно-сосудистыми | | | | | | |ного | |
| |заболеваниями | | | | | | |финансирова-| |
| | | | | | | | |ния | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.14|Реализация мероприятий|Минздрав РО |2008-2010 |236850,0 |87750,0 | 64250,0 | 84850,0 |Областной |1. |
| |по снижению смертности| | | | | | |бюджет |Увеличение |
| |населения от| | | | | | | |пятилетней |
| |онкологических | | | | | | | |выживаемости |
| |заболеваний в рамках| | | | | | | |на 3% |
| |Областной целевой| | | | | | | |2. Снижение |
| |программы "Онкология"| | | | | | | |смертности |
| |на 2007-2010 годы | | | | | | | |от |
| | | | | | | | | |онкозаболе- |
| | | | | | | | | |ваний на 2% |
| | | | | | | | | |3. |
| | | | | | | | | |Увеличение |
| | | | | | | | | |на 3% |
| | | | | | | | | |выявления |
| | | | | | | | | |онкозаболе- |
| | | | | | | | | |ваний при |
| | | | | | | | | |профосмотрах |
| | | | | | | | | |4. |
| | | | | | | | | |Увеличение |
| | | | | | | | | |количества |
| | | | | | | | | |больных, |
| | | | | | | | | |выявленных в |
| | | | | | | | | |1 и 2 |
| | | | | | | | | |стадиях |
| | | | | | | | | |заболевания |
| | | | | | | | | |на 4% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |5. |
| | | | | | | | | |Увеличение |
| | | | | | | | | |числа |
| | | | | | | | | |онкобольных, |
| | | | | | | | | |возвративши- |
| | | | | | | | | |хся к труду |
| | | | | | | | | |на 4% |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.15|Обеспечение |Минздрав РО |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение |
| |функционирования | | | | | | |дополнитель-|уровня |
| |телефона "Доверия" на| | | | | | |ного |смертности |
| |базе городского| | | | | | |финансирова-|от суицидов |
| |филиала областного| | | | | | |ния | |
| |психоневрологического | | | | | | | | |
| |диспансера | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.16|Проведение | |2008-2010 | | | | | | |
| |мониторингов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |отравления | Центр | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение |
| |алкоголесодержащей | гигиены и | | | | | |дополнитель-|количества |
| |продукцией, |эпидемиоло- | | | | | |ного |острых |
| |лекарственными | гии | | | | | |финансирова-|отравлений |
| |веществами и др. | | | | | | |ния |химической |
| | | | | | | | | |этиологии |
| | | | | | | | | | |
| |социальных болезней с|Роспотребна-| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение |
| |впервые установленным| дзор | | | | | |дополнитель-|заболеваемо- |
| |диагнозом (синдром| Центр | | | | | |ного |сти |
| |зависимости от| гигиены и | | | | | |финансирова-|населения |
| |алкоголя и|эпидемиоло- | | | | | |ния |социальными |
| |наркотических средств)| гии | | | | | | |болезнями |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.17|Обеспечение исполнения| |2008-2010 | | | | | |Снижение |
| |муниципальных целевых| | | | | | | |заболеваемо- |
| |программ "Сахарный| | | | | | | |сти сахарным |
| |диабет" | | | | | | | |диабетом, |
| | | | | | | | | |первичного |
| | | | | | | | | |выхода на |
| | | | | | | | | |инвалидность |
| | | | | | | | | |и смертности |
| | | | | | | | | |от сахарного |
| | | | | | | | | |диабета. |
| | | | | | | | | | |
| |в Кагальницком районе |Администра- | | 110,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Кагальницко-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Азовском районе |Администра- | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | | Азовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 260,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.18|Обеспечение исполнения| |2008-2010 | | | | | |Профилактика |
| |муниципальных целевых| | | | | | | |инфекционных |
| |программ | | | | | | | |заболеваний |
| |"Вакцинопрофилактика" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Аксайском районе |Администра- | | 2988,0 | 996,0 | 996,0 | 996,0 |Местный |Снижение |
| | | ция | | | | | |бюджет |уровня |
| | | Аксайского | | | | | | |заболеваемо- |
| | | района | | | | | | |сти среди |
| | | | | | | | | |населения |
| | | | | | | | | |туберкулезом. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Обеспечение |
| | | | | | | | | |санитарно- |
| | | | | | | | | |эпидемиоло- |
| | | | | | | | | |гического |
| | | | | | | | | |благополучия |
| | | | | | | | | | |
| |в Азовском районе |Администра- | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Местный |Снижение |
| | | ция | | | | | |бюджет |уровня |
| | | Азовского | | | | | | |заболеваемо- |
| | | района | | | | | | |сти среди |
| | | | | | | | | |населения |
| | | | | | | | | |корью, |
| | | | | | | | | |паротитом, |
| | | | | | | | | |краснухой, |
| | | | | | | | | |гриппом, |
| | | | | | | | | |гепатитом В |
| | | | | | | | | | |
| |в Кагальницком районе |Администра- | | 110,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |Местный |Профилактика |
| | | ция | | | | | |бюджет |инфекционных |
| | |Кагальницко-| | | | | | |заболеваний |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Обливском районе |Администра- | | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |Местный |Достижение |
| | | ция | | | | | |бюджет |охвата |
| | | Обливского | | | | | | |вакцинацией |
| | | района | | | | | | |не менее |
| | | | | | | | | |93-95% |
| | | | | | | | | |детей, |
| | | | | | | | | |85-90% |
| | | | | | | | | |взрослых |
| | | | | | | | | | |
| |в Неклиновском районе |Администра- | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Местный |Профилактика |
| | | ция | | | | | |бюджет |инфекционных |
| | |Неклиновско-| | | | | | |заболеваний |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Песчанокопском |Администра- | | 555,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 |Местный |Снижение |
| |районе | ция | | | | | |бюджет |уровня |
| | |Песчанокопс-| | | | | | |заболеваемо- |
| | |кого района | | | | | | |сти среди |
| | | | | | | | | |населения |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |в Миллеровском районе |Администра- | | 330,0 | 40,0 | 90,0 | 200,0 |Местный |Снижение |
| | | ция | | | | | |бюджет |уровня |
| | |Миллеровско-| | | | | | |заболеваемо- |
| | | го района | | | | | | |сти среди |
| | | | | | | | | |населения |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 4823,0 | 1516,0 | 1591,0 | 1716,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.19|Обеспечение исполнения| |2008-2010 | | | | | | |
| |муниципальных целевых| | | | | | | | |
| |программ "Неотложные| | | | | | | | |
| |меры борьбы с| | | | | | | | |
| |туберкулезом" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Обливском районе |Администра- | | 198,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 |Местный |Снижение |
| | | ция | | | | | |бюджет |заболеваемо- |
| | | Обливского | | | | | | |сти |
| | | района | | | | | | |населения |
| | | | | | | | | |туберкулезом |
| | | | | | | | | |до 80,0 на |
| | | | | | | | | |100 тыс. |
| | | | | | | | | |населения; |
| | | | | | | | | |снижение |
| | | | | | | | | |смертности |
| | | | | | | | | |населения от |
| | | | | | | | | |туберкулеза |
| | | | | | | | | |до 14,0 на |
| | | | | | | | | |100 тыс. |
| | | | | | | | | |населения |
| | | | | | | | | | |
| |в Заветинском районе |Администра- | | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |Местный |Снижение |
| | | ция | | | | | |бюджет |уровня |
| | |Заветинского| | | | | | |заболеваемо- |
| | | района | | | | | | |сти |
| | | | | | | | | |туберкулезом |
| |в Кагальницком районе |Администра- | | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |Местный |на |
| | | ция | | | | | |бюджет |территории |
| | |Кагальницко-| | | | | | |района. |
| | | го района | | | | | | |Обеспечение |
| | | | | | | | | |санитарно- |
| |в Песчанокопском |Администра- | | 285,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |Местный |эпидемиоло- |
| |районе | ция | | | | | |бюджет |гического |
| | |Песчанокопс-| | | | | | |благополучия |
| | |кого района | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+--------- +-------- +--------- +---------+------------| |
| |в Миллеровском районе|Администра- | | 180,0 | 60,0 | 20,0 | 100,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Миллеровско-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | -| -| -| | |---------------|
| |в Азовском районе |Администра- | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |Местный |Снижение |
| | | ция | | | | | |бюджет |показателей |
| | | Азовского | | | | | | |заболеваемо- |
| | | района | | | | | | |сти в районе |
| | | | | | | | | |до 65,0 на |
| | | | | | | | | |100 тыс. |
| | | | | | | | | |населения; |
| | | | | | | | | |смертности |
| | | | | | | | | |от |
| | | | | | | | | |туберкулеза |
| | | | | | | | | |до 20,0 на |
| | | | | | | | | |100 |
| | | | | | | | | |тыс.населе- |
| | | | | | | | | |ния |
| | | | | | | | | | |
| |в г. Новошахтинске |Администра- | | 243,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 |Местный |Стабилизация |
| | | ция г. | | | | | |бюджет |эпид. |
| | |Новошахтинс-| | | | | | |ситуации по |
| | | ка | | | | | | |туберкулезу, |
| | | | | | | | | |снижение |
| | | | | | | | | |заболеваемо- |
| | | | | | | | | |сти всеми |
| | | | | | | | | |формами |
| | | | | | | | | |туберкулеза |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 1341,0 | 437,0 | 407,0 | 497,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.20|Обеспечение исполнения| |2008-2010 | | | | | | |
| |муниципальных целевых| | | | | | | | |
| |программ "Безопасное| | | | | | | | |
| |материнство" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Обливском районе |Администра- | | 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |Местный |Снижение |
| | | ция | | | | | |бюджет |числа |
| | | Обливского | | | | | | |абортов до |
| | | района | | | | | | |20 на 1000 |
| | | | | | | | | |женщин |
| | | | | | | | | |фертильного |
| | | | | | | | | |возраста, |
| | | | | | | | | |недопущение |
| | | | | | | | | |материнской |
| | | | | | | | | |смертности, |
| | | | | | | | | |в том числе |
| | | | | | | | | |и после |
| | | | | | | | | |абортов |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |в Азовском районе |Администра- | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |Местный |Снижение |
| | | ция | | | | | |бюджет |показателя |
| | | Азовского | | | | | | |младенческой |
| | | района | | | | | | |смертности в |
| | | | | | | | | |районе до |
| | | | | | | | | |10% |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 690,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.21|Обеспечение исполнения| |2008-2010 | | | | | |Предупрежде- |
| |муниципальных целевых| | | | | | | |ние |
| |программ | | | | | | | |распростра- |
| |"Анти-ВИЧ-СПИД" | | | | | | | |нения ВИЧ |
| | | | | | | | | |инфекции |
| |в Заветинском районе |Администра- | | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Заветинского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Миллеровском районе |Администра- | | 210,0 | 40,0 | 70,0 | 100,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Миллеровско-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Тарасовском районе |Администра- | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Тарасовского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в г.Новошахтинске |Администра- | | 303,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 |Местный | |
| | | ция г. | | | | | |бюджет | |
| | |Новошахтинс-| | | | | | | |
| | | ка | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Кагальницком районе |Администра- | | 70,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Кагальницко-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 928,0 | 275,0 | 311,0 | 342,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.22|Обеспечение исполнения|Администра- |2008-2009 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |Местный |Улучшение |
| |районной целевой| ция | | | | | |бюджет |здоровья |
| |программы "Мероприятия|Зимовниковс-| | | | | | |населения |
| |по улучшению качества|кого района | | | | | | | |
| |оказания медицинской| | | | | | | | |
| |помощи населению| | | | | | | | |
| |Зимовниковского | | | | | | | | |
| |района" | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Укрепление здоровья детей и подростков |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.23|Проведение |Минздрав РО |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без наличия|Снижение |
| |вакцинопрофилактики | | | | | | |денежного |инфекционной |
| |школьников в| | | | | | |финансирова-|заболеваемо- |
| |соответствии с| | | | | | |ния |сти |
| |Национальным | | | | | | | |управляемыми |
| |календарем | | | | | | | |инфекциями |
| |профилактических | | | | | | | |среди |
| |прививок с охватом не| | | | | | | |детского |
| |менее 95% обучающегося| | | | | | | |населения |
| |детского населения| | | | | | | | |
| |путем своевременного| | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | |
| |общеобразовательных | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
| |иммунобиологическими | | | | | | | | |
| |препаратами | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.24|Проведение |Минздрав РО |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Раннее |
| |диспансеризации детей| | | | | | |дополнитель-|выявление |
| |в декретированные| | | | | | |ного |заболеваний |
| |сроки в соответствии с| | | | | | |финансирова-|и |
| |приказами | | | | | | |ния |организация |
| |Минздравсоцразвития | | | | | | | |диспансерно- |
| |России с охватом не| | | | | | | |го |
| |менее 95% детского| | | | | | | |наблюдения, |
| |населения | | | | | | | |улучшение |
| | | | | | | | | |качества |
| | | | | | | | | |здоровья |
| | | | | | | | | |детского |
| | | | | | | | | |населения |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.25|Проведение | |2008-2010 | | | | | | |
| |мониторингов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |врожденных пороков| Центр | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |Федеральный |Снижение |
| |развития новорожденных| гигиены и | | | | | |бюджет |врожденных |
| | |эпидемиоло- | | | | | | |пороков |
| | | гии, | | | | | | |развития |
| | |роспотребна-| | | | | | |новорожден- |
| | | дзор, | | | | | | |ных |
| | |минздрав РО | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |состояний, | Центр | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Федеральный |Снижение |
| |обусловленных | гигиены и | | | | | |бюджет |состояний, |
| |дефицитом йода и|эпидемиоло- | | | | | | |обусловлен- |
| |других микронутриентов| гии, | | | | | | |ных |
| | |роспотребна-| | | | | | |дефицитом |
| | | дзор, | | | | | | |йода и |
| | |минздрав РО | | | | | | |других |
| | | | | | | | | |микронутрие- |
| | | | | | | | | |нтов |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |Федеральный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.26|Внедрение в|Минобразова-|2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Увеличение |
| |профилактическую | ния РО, | | | | | |дополнитель-|охвата |
| |деятельность |минздрав РО | | | | | |ного |обучающихся |
| |учреждений общего,| | | | | | |финансирова-|профилакти- |
| |начального и среднего| | | | | | |ния |ческими |
| |профессионального | | | | | | | |программами |
| |образования программы| | | | | | | |с целью |
| |"Полезная привычка",| | | | | | | |недопущения |
| |"Полезная практика";| | | | | | | |потребления |
| |разработка и апробация| | | | | | | |алкоголя и |
| |образовательной | | | | | | | |табачных |
| |программы формирования| | | | | | | |изделий |
| |ответственного | | | | | | | |детьми и |
| |поведения у| | | | | | | |подростками |
| |детей-сирот "Я в| | | | | | | | |
| |ответе за свое| | | | | | | | |
| |здоровье" | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.27|Проведение |Минобразова-|2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Сокращение |
| |реабилитационной, | ния РО, | | | | | |дополнитель-|уровня |
| |коррекционной работы с| минтруд РО | | | | | |ного |смертности |
| |семьями и| | | | | | |финансирова-|от суицидов |
| |несовершеннолетними, | | | | | | |ния | |
| |находящимися в| | | | | | | | |
| |социально-опасном | | | | | | | | |
| |положении, на базе| | | | | | | | |
| |областных | | | | | | | | |
| |специализированных | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание детей и подростков |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.28|Организация питания| | | | | | | |Укрепление |
| |детей | | | | | | | |здоровья |
| | | | | | | | | |школьников, |
| |в средних|Администра- |2008-2010 | 4910,0 | 1668,0 | 1621,0 | 1621,0 |Местный |снижение |
| |общеобразовательных | ция | | | | | |бюджет |заболеваемо- |
| |школах (бесплатно) |Зимовниковс-| | | | | | |сти среди |
| | |кого района | | | | | | |детей и |
| | | | | | | | | |подростков |
| |в средних|Администра- |2008-2010 | 5689,0 | 1774,8 | 1895,5 | 2018,7 |Местный | |
| |общеобразовательных | ция | | | | | |бюджет | |
| |школах (бесплатно) |Волгодонско-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в общеобразовательных|Администра- |2008- 2010| 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |Местный | |
| |учреждениях района| ция | | | | | |бюджет | |
| |(100% охват) |Зерноградс- | | | | | | | |
| | |кого района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в общеобразовательных|Администра- | 2008 | 1382,4 | 1382,4 | 0,0 | 0,0 |Местный | |
| |учреждениях района| ция | | | | | |бюджет | |
| |(100% охват) | Кашарского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в учебных заведениях |Администра- |2008-2010 | 5110,0 | 1690,0 | 1700,0 | 1720,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Багаевского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------| |
| |на летних|Администра- |2008-2010 | 420,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 |Местный | |
| |оздоровительных | ция | | | | | |бюджет | |
| |площадках |Багаевского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |на летних|Администра- |2008-2010 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |Местный | |
| |оздоровительных | ция | | | | | |бюджет | |
| |площадках |Кагальницко-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в дошкольных|Администра- |2008-2010 | 17747,0 | 5501,0 | 5912,0 | 6334,0 |Местный | |
| |образовательных | ция | | | | | |бюджет | |
| |учреждениях |Зимовниковс-| | | | | | | |
| |(бесплатно) |кого района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 36608,4 |12586,2 | 11718,5 | 12303,7 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.29|Выделение средств на|Администра- |2008-2010 | 6652,8 | 2217,6 | 2217,6 | 2217,6 |Местный |Укрепление |
| |удешевление питания| ция | | | | | |бюджет |здоровья |
| |детей из| Аксайского | | | | | | |школьников, |
| |малообеспеченных семей| района | | | | | | |снижение |
| | | | | | | | | |заболеваемо- |
| | | | | | | | | |сти среди |
| | | | | | | | | |детей и |
| | | | | | | | | |подростков |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.30|Организация горячего| |2008-2010 | | | | | |Укрепление |
| |питания в группах| | | | | | | |здоровья |
| |продленного дня| | | | | | | |школьников, |
| |муниципальных средних| | | | | | | |снижение |
| |общеобразовательных | | | | | | | |заболеваемо- |
| |школ | | | | | | | |сти среди |
| |в том числе: | | | | | | | |детей и |
| | | | | | | | | |подростков |
| |в Красносулинском|Администра- | | 14237,1 | 4385,5 | 4736,4 | 5115,2 |Местный | |
| |районе (льготное| ция | | | | | |бюджет | |
| |питание) с охватом 40%|Красносулин-| | | | | | | |
| |обучаемых из|ского района| | | | | | | |
| |малообеспеченных семей| | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------| |
| |в Целинском районе |Администра- | | 562,6 | 182,6 | 190,0 | 190,0 |Местный | |
| |(бесплатно) | ция | | | | | |бюджет | |
| | | Целинского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в г. Новочеркасске |Администра- | | 43604,0 |13602,9 | 14514,3 | 15486,8 |Местный | |
| | | ция г. | | | | | |бюджет | |
| | |Новочеркасс-| | | | | | | |
| | | ка | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Кагальницком районе |Администра- | | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Кагальницко-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Егорлыкском районе |Администра- | | 2011,0 | 601,0 | 700,0 | 710,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Егорлыкского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Константиновском |Администра- | | 4919,4 | 1639,8 | 1639,8 | 1639,8 |Местный | |
| |районе | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Константино-| | | | | | | |
| | | вского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 67134,1 |21011,8 | 22380,5 | 23741,8 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формирование здоровог ообраза жизни |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.31|Проведение | |2008-2010 | | | | | |Формирование |
| | | | | | | | | |у населения |
| | | | | | | | | |в том числе |
| |соревнований по|Минфизкуль- | | 14900,0 | 4600,0 | 4900,0 | 5400,0 |Областной |у детей и |
| |футболу "Кожаный мяч",| туры РО | | | | | |бюджет |подростков |
| |"Колосок", "Детская| | | | | | | |навыков |
| |дворовая лига" | | | | | | | |здорового |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------|образа |
| |смотров-конкурсов на|Минфизкуль- | | 495,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 |Областной |жизни. |
| |лучшую постановку| туры РО | | | | | |бюджет |Доведение |
| |физкультурно-оздорови-| | | | | | | |числа |
| |тельной и| | | | | | | |занимающихся |
| |спортивно-массовой | | | | | | | |физической |
| |работы среди детских| | | | | | | |культурой и |
| |домов и| | | | | | | |спортом к |
| |школ-интернатов | | | | | | | |2010 году |
| | | | | | | | | |более чем до |
| |юношеских спортивных|Минфизкуль- |2008-2010 | 20600,0 | 6200,0 | 6900,0 | 7500,0 |Областной |20% от |
| |игр Дона, областных| туры РО | | | | | |бюджет |общего числа |
| |спартакиад среди| | | | | | | |населения |
| |трудящихся, сельских| | | | | | | |области. |
| |тружеников, | | | | | | | |Создание |
| |допризывной молодежи,| | | | | | | |мотиваций и |
| |казачьих кадетских| | | | | | | |установок на |
| |корпусов и училищ,| | | | | | | |занятия |
| |жителей шахтерских| | | | | | | |физической |
| |городов, учащихся,| | | | | | | |культурой и |
| |молодежи | | | | | | | |спортом, |
| | | | | | | | | |сохранение и |
| |областных | Комитет по | | 1150,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 |Областной |укрепление |
| |соревнований, | молодежной | | | | | |бюджет |здоровья, |
| |праздников, фестивалей|политике РО | | | | | | |выработка |
| |среди молодых семей (в| | | | | | | |умений и |
| |рамках Областной| | | | | | | |навыков |
| |целевой программы| | | | | | | |здорового |
| |"Молодежь Дона" на| | | | | | | |образа жизни |
| |2006-2010) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |---------------|
| |спортивно-массовых, | | | | | | | | |
| |физкультурно-оздорови-| | | | | | | | |
| |тельных и| | | | | | | | |
| |культурно-досуговых | | | | | | | | |
| |работ среди| | | | | | | | |
| |школьников, молодежи | | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------| |
| |в Кагальницком районе |Администра- | | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Кагальницко-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в г. Батайске |Администра- | | 2952,4 | 947,7 | 982,7 | 1022,0 |Местный | |
| | | ция г. | | | | | |бюджет | |
| | | Батайска | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Верхнедонском районе|Администра- | | 572,0 | 217,0 | 170,0 | 185,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Верхнедонс- | | | | | | | |
| | |кого района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Заветинском районе |Администра- | | 225,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Заветинского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Обливском районе |Администра- | | 427,0 | 130,0 | 142,0 | 155,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | | Обливского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Неклиновском районе |Администра- | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Неклиновско-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Октябрьском районе |Администра- | | 1470,0 | 410,0 | 460,0 | 600,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Октябрьского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Егорлыкском районе |Администра- | | 1130,0 | 250,0 | 380,0 | 500,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Егорлыкского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------| |
| |в Дубовском районе |Администра- | | 255,0 | 82,0 | 85,0 | 88,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | | Дубовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |районных соревнований,|Администра- | | 2550,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 |Местный | |
| |первенств, чемпионатов| ция | | | | | |бюджет | |
| |по видам спорта| Аксайского | | | | | | | |
| |согласно календарному| района | | | | | | | |
| |плану | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 47776,4 |14566,7 | 15859,7 | 17350,0 |Областной, | |
| | | | | | | | |местный | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.32|Организация |Администра- |2008-2010 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |Местный |Формирование |
| |смотров-конкурсов на| ция | | | | | |бюджет |здорового |
| |самую физически|Чертковского| | | | | | |образа жизни |
| |здоровую организацию | района | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.33|Увеличение |Администра- |2008-2010 | 2497,0 | 763,0 | 832,0 | 902,0 |Местный |Доведение |
| |посещаемости | ция | | | | | |бюджет |численности |
| |спортивных секций | Орловского | | | | | | |посещающих |
| | | района | | | | | | |спортивные |
| | | | | | | | | |секции до |
| | | | | | | | | |6000 |
| | | | | | | | | |человек. |
| | | | | | | | | |Укрепление |
| | | | | | | | | |здоровья |
| | | | | | | | | |детей |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.34|Выплата ежемесячных|Администра- |2008-2010 | 613,0 | 192,0 | 205,0 | 216,0 |Местный |Формирование |
| |стипендий учащимся| ция | | | | | |бюджет |установок |
| |спортивной | Сальского | | | | | | |здорового |
| |детско-юношеской | района | | | | | | |образа жизни |
| |школы, членам| | | | | | | |у молодежи, |
| |олимпийской сборной| | | | | | | |чувства |
| |команды России в| | | | | | | |патриотизма |
| |размерах: | | | | | | | | |
| |5 тыс.руб.( 1| | | | | | | | |
| |человек); | | | | | | | | |
| |4 тыс.руб. (| | | | | | | | |
| |1человек); | | | | | | | | |
| |3 тыс.руб.( 1| | | | | | | | |
| |человек); | | | | | | | | |
| |2 тыс.руб. (2| | | | | | | | |
| |человека) | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.35|Приобретение | |2008-2010 | | | | | |Вовлечение |
| |спортинвентаря | | | | | | | |детей к |
| | | | | | | | | |занятиям |
| |в Багаевском районе |Администра- | | 210,0 | 50,0 | 70,0 | 90,0 |Местный |спортом, |
| | | ция | | | | | |бюджет |формирование |
| | |Багаевского | | | | | | |навыков |
| | | района | | | | | | |здорового |
| | | | | | | | | |образа жизни |
| |в Октябрьском районе |Администра- | | 2055,0 | 640,0 | 685,0 | 730,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Октябрьского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 2265,0 | 690,0 | 755,0 | 820,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.36|Реализация районных| |2008-2010 | | | | | |Формирование |
| |(городских) целевых| | | | | | | |навыков |
| |программ | | | | | | | |здорового |
| | | | | | | | | |образа жизни |
| |"Молодежь Миуса" |Администра- | | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Матвеево-Ку-| | | | | | | |
| | | рганского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |"Молодежь |Администра- | | 1080,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |Местный | |
| |Зимовниковского | ция | | | | | |бюджет | |
| |района" |Зимовниковс-| | | | | | | |
| | |кого района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |"Молодежь Боковского |Администра- | | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |Местный | |
| |района" | ция | | | | | |бюджет | |
| | | Боковского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |"Развитие физической |Администра- | | 1050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |Местный | |
| |культуры и спорта" | ция | | | | | |бюджет | |
| | | Боковского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------| |
| |"Одаренные дети" |Администра- | | 426,0 | 130,0 | 142,0 | 154,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Заветинского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |"Молодежь Несветая" |Администра- | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Местный | |
| | | ция г. | | | | | |бюджет | |
| | |Новошахтинс-| | | | | | | |
| | | ка | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 3726,0 | 1230,0 | 1242,0 | 1254,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.37|Осуществление | |2008-2010 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |строительства зон|Администра- | | 155,0 | 40,0 | 50,0 | 65,0 |Местный |Укрепление |
| |отдыха населения,| ция | | | | | |бюджет |здоровья |
| |детских площадок в|Верхнедонс- | | | | | | |населения, |
| |поселениях |кого района | | | | | | |формирование |
| | | | | | | | | |навыков |
| | | | | | | | | |здорового |
| | | | | | | | | |образа жизни |
| | | | | | | | | | |
| |строительства и|Администра- | | 70228,6 |21909,3 | 23399,2 | 24920,1 |Местный |На |
| |капитального ремонта| ция г. | | | | | |бюджет |01.01.2007 |
| |спортивной |Ростова-на- | | | | | | |пропускная |
| |материально-техничес- | Дону | | | | | | |способность |
| |кой базы (ФОКи,| | | | | | | |составляет |
| |плоскостные сооружения| | | | | | | |24,7 тыс. |
| |и т.д.) | | | | | | | |человек, к |
| | | | | | | | | |2010 году |
| | | | | | | | | |увеличится |
| | | | | | | | | |общая |
| | | | | | | | | |пропускная |
| | | | | | | | | |способность |
| | | | | | | | | |до 400 тыс. |
| | | | | | | | | |человек |
| | | | | | | | | | |
| |строительства |Администра- | 2008 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |Местный |Повышение |
| |многофункционального | ция | | | | | |бюджет |качества и |
| |спортивного зала МОУ| Боковского | | | | | | |доступности |
| |ДОД "Боковская ДЮСШ" | района | | | | | | |физкультур- |
| | | | | | | | | |но- |
| | | | | | | | | |оздоровите- |
| | | | | | | | | |льных услуг, |
| | | | | | | | | |укрепление |
| | | | | | | | | |здоровья |
| | | | | | | | | |населения, |
| | | | | | | | | |формирование |
| | | | | | | | | |здорового |
| | | | | | | | | |образа жизни |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |Всего по пункту | | | 70983,6 |22549,3 | 23449,2 | 24985,1 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предупреждение отравлений, травматизма, профзаболеваний и вредных привычек |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.38|Проведение мониторинга|Роспотребна-|2008-2010 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Федеральный |Снижение |
| |профессиональных |дзор, центр | | | | | |бюджет |профессиона- |
| |заболеваний и| гигиены и | | | | | | |льной |
| |отравлений |эпидемиоло- | | | | | | |заболеваемо- |
| | | гии | | | | | | |сти |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.39|Проведение | ГУВД, |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Укрепление |
| |оперативно-профилакти-| Северо- | | | | | |дополнитель-|здоровья |
| |ческой операции| Кавказское | | | | | |ного |населения, |
| |"Фармаколог" в целях| УВДТ, | | | | | |финансирова-|выявление |
| |активизации работы по|минздрав РО | | | | | |ния |некачествен- |
| |пресечению | | | | | | | |ных |
| |правонарушений в сфере| | | | | | | |медпрепара- |
| |обращения | | | | | | | |тов |
| |лекарственных средств| | | | | | | | |
| |и продукции| | | | | | | | |
| |медицинского | | | | | | | | |
| |назначения | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.40|Реализация комплекса|Северо-Кав- |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение |
| |межведомственных | казское | | | | | |дополнитель-|смертности, |
| |мероприятий, | УВДТ, | | | | | |ного |заболеваемо- |
| |направленных на|минэкономики| | | | | |финансирова-|сти от |
| |выявление и пресечение| РО, | | | | | |ния |отравлений |
| |фактов незаконного|Роспотребна-| | | | | | |алкоголем |
| |производства и оборота| дзор, ФГУ | | | | | | | |
| |этилового спирта,|"Ростовский | | | | | | | |
| |алкогольной продукции| ЦСМ", ЮМТУ | | | | | | | |
| |и спиртосодержащих|(Ростехрег- | | | | | | | |
| |жидкостей, |лирование), | | | | | | | |
| |изготовленных на| ГУВД | | | | | | | |
| |основе гидролизных и| | | | | | | | |
| |денатурированных | | | | | | | | |
| |спиртов; реализации| | | | | | | | |
| |алкогольной продукции,| | | | | | | | |
| |не маркированной| | | | | | | | |
| |федеральными | | | | | | | | |
| |специальными и| | | | | | | | |
| |акцизными марками, не| | | | | | | | |
| |соответствующей | | | | | | | | |
| |требованиям стандартов| | | | | | | | |
| |по физико-химическим| | | | | | | | |
| |показателям и| | | | | | | | |
| |показателям | | | | | | | | |
| |безопасности и| | | | | | | | |
| |предоставляемой | | | | | | | | |
| |информации для| | | | | | | | |
| |потребителя, на| | | | | | | | |
| |предприятиях | | | | | | | | |
| |оптово-розничной сети| | | | | | | | |
| |Ростовской области, в| | | | | | | | |
| |том числе проведение: | | | | | | | | |
| |рейдовых мероприятий| | | | | | | | |
| |по проверке| | | | | | | | |
| |заводов-изготовителей | | | | | | | | |
| |и организаций,| | | | | | | | |
| |участвующих в обороте| | | | | | | | |
| |алкогольной продукции;| | | | | | | | |
| |оперативно-профилакти-| | | | | | | | |
| |ческих мероприятий| | | | | | | | |
| |"Алкоголь" не менее| | | | | | | | |
| |двух раз в год; | | | | | | | | |
| |лабораторных | | | | | | | | |
| |исследований, | | | | | | | | |
| |органолептической | | | | | | | | |
| |оценки качества| | | | | | | | |
| |алкогольной продукции;| | | | | | | | |
| |мониторинга качества и| | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |алкогольной продукции,| | | | | | | | |
| |предназначенной для| | | | | | | | |
| |розничной продажи | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.41|Проведение экспертной| ФГУ |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Защита |
| |оценки |"Ростовский | | | | | |дополнитель-|населения от |
| |подготовленности | ЦСМ" | | | | | |ного |вредной и |
| |предприятий-изготови- | | | | | | |финансирова-|опасной |
| |телей алкогольной| | | | | | |ния |продукции, |
| |продукции к| | | | | | | |снижение |
| |осуществлению видов| | | | | | | |заболеваемо- |
| |деятельности на| | | | | | | |сти и |
| |соответствие | | | | | | | |смертности |
| |требованиям стандартов| | | | | | | |от |
| | | | | | | | | |отравлений |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.42|Проведение комплекса| ГУВД, |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Предупрежде- |
| |специальных | Северо- | | | | | |дополнитель-|ние и |
| |оперативнопрофилакти- | Кавказское | | | | | |ного |снижение |
| |ческих мероприятий,| УВДТ, | | | | | |финансирова-|подростковой |
| |направленных на|минобразова-| | | | | |ния |преступности |
| |своевременное | ния РО | | | | | | |, |
| |предупреждение | | | | | | | |безнадзорно- |
| |правонарушений среди| | | | | | | |сти, |
| |несовершеннолетних, | | | | | | | |травматизма |
| |выявление лиц,| | | | | | | | |
| |вовлекающих подростков| | | | | | | | |
| |в преступную| | | | | | | | |
| |деятельность, | | | | | | | | |
| |профилактику детского| | | | | | | | |
| |травматизма, | | | | | | | | |
| |подростковой | | | | | | | | |
| |безнадзорности в| | | | | | | | |
| |рамках операций: "Дети| | | | | | | | |
| |и железная дорога",| | | | | | | | |
| |"Семафор", | | | | | | | | |
| |"Безнадзорные дети",| | | | | | | | |
| |"Беглец", "Подросток" | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.43|Проведение | ГУВД |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение |
| |обследования | | | | | | |дополнитель-|уровня |
| |улично-дорожной сети с| | | | | | |ного |аварийности |
| |целью изучения| | | | | | |финансирова-|по причине |
| |пропускной способности| | | | | | |ния |неудовлетво- |
| |дорог в городах и| | | | | | | |рительного |
| |районах области в| | | | | | | |состояния |
| |рамках специального| | | | | | | |дорог |
| |мероприятия "Контроль| | | | | | | | |
| |- дорожный знак" | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.44|Проведение | ГУВД |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение |
| |комиссионных | | | | | | |дополнитель-|уровня |
| |обследований | | | | | | |ного |аварийности |
| |содержания | | | | | | |финансирова-|на |
| |железнодорожных | | | | | | |ния |железнодоро- |
| |переездов на| | | | | | | |жных |
| |территории области в| | | | | | | |переездах с |
| |рамках | | | | | | | |участием |
| |профилактического | | | | | | | |подвижного |
| |мероприятия "Внимание,| | | | | | | |состава |
| |переезд" | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.45|Обеспечение реализации| |2008-2010 | | | | | |Профилактика |
| |мероприятий в рамках| | | | | | | |и снижение |
| |Областной целевой| | | | | | | |дорожно-тра-|
| |программы "Повышение| | | | | | | |нспортного |
| |безопасности дорожного| | | | | | | |травматизма |
| |движения на территории| | | | | | | | |
| |Ростовской области на| | | | | | | | |
| |2007-2012 годы" | | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |проведение акций|Минобразова-| | 2180,0 | 750,0 | 700,0 | 730,0 |Областной | |
| |"Внимание дети!",|ния РО, ГУВД| | | | | |бюджет | |
| |"Внимание - пешеход!",| | | | | | | | |
| |"Зебра" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |создание во всех|Минобразова-| | 20500,0 | 5200,0 | 7500,0 | 7800,0 |Областной | |
| |общеобразовательных | ния РО | | | | | |бюджет | |
| |учреждениях кабинетов| | | | | | | | |
| |безопасности дорожного| | | | | | | | |
| |движения и их| | | | | | | | |
| |оснащение современным| | | | | | | | |
| |оборудованием и| | | | | | | | |
| |средствами обучения| | | | | | | | |
| |ПДД | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |выпуск тематической| ГУВД | | 750,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |Областной | |
| |литературы, печатной и| | | | | | |бюджет | |
| |сувенирной продукции с| | | | | | | | |
| |тематикой безопасности| | | | | | | | |
| |дорожного движения | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |проведение профильных|Минобразова-| | 7700,0 | 1500,0 | 3000,0 | 3200,0 |Областной | |
| |смен юных инспекторов|ния РО, ГУВД| | | | | |бюджет | |
| |движения, детских| | | | | | | | |
| |конкурсов, викторин | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |оборудование | Минавтодор |2009-2010 | 21000,0 | 0,0 | 10000,0 | 11000,0 |Областной | |
| |искусственным | РО | | | | | |бюджет | |
| |освещением | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог | | | | | | | | |
| |регионального и | | | | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | | | | |
| |значения, проходящих | | | | | | | | |
| |через населенные | | | | | | | | |
| |пункты | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |строительство и ремонт| Минавтодор |2008-2010 | 24000,0 | 3000,0 | 10000,0 | 11000,0 |Областной | |
| |тротуаров на участках | РО | | | | | |бюджет | |
| |автомобильных дорог | | | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | | | | |
| |значения, проходящих | | | | | | | | |
| |через населенные | | | | | | | | |
| |пункты | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |создание и оснащение |Минздрав РО |2008-2009 | 600,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 |Областной | |
| |на базе | | | | | | |бюджет | |
| |государственного | | | | | | | | |
| |учреждения | | | 600,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 |Федеральный | |
| |здравоохранения | | | | | | |бюджет | |
| |"Ростовская областная | | | | | | | | |
| |клиническая больница" | | | | | | | | |
| |в структуре Центра | | | | | | | | |
| |медицины катастроф | | | | | | | | |
| |учебного центра по | | | | | | | | |
| |обучению | | | | | | | | |
| |водителей-сотрудников | | | | | | | | |
| |служб, участвующих в | | | | | | | | |
| |ликвидации последствий| | | | | | | | |
| |дорожно-транспортных | | | | | | | | |
| |происшествий, приемам | | | | | | | | |
| |оказания первой | | | | | | | | |
| |медицинской помощи | | | | | | | | |
| |пострадавшим в | | | | | | | | |
| |дорожно-транспортных | | | | | | | | |
| |происшествиях | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |Всего по пункту | | | 77330,0 |11650,0 | 31650,0 | 34030,0 |Федеральный,| |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.46|Организация и|Минобразова-|2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Сокращение |
| |проведение |ния РО, ГУВД| | | | | |дополнитель-|количества |
| |практико-ориентирован-| | | | | | |ного |дорожно-тра- |
| |ного показа| | | | | | |финансирова-|нспортных |
| |"Безопасные дороги| | | | | | |ния |происшествий |
| |детям"; акции| | | | | | | |с участием |
| |"Школьник" среди| | | | | | | |несовершен- |
| |учащихся 1-9 классов,| | | | | | | |нолетних |
| |третьего | | | | | | | | |
| |Межгосударственного | | | | | | | | |
| |слета юных инспекторов| | | | | | | | |
| |движения; викторины| | | | | | | | |
| |"Вместе весело шагать| | | | | | | | |
| |по дорогам"; областных| | | | | | | | |
| |смотров "Дорога и| | | | | | | | |
| |дети" и "Моя семья -| | | | | | | | |
| |за безопасность на| | | | | | | | |
| |дорогах" | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.47|Создание в|Администра- |2008-2010 | 384,6 | 120,0 | 128,0 | 136,6 |Местный |Сокращение |
| |общеобразовательных | ция г. | | | | | |бюджет |количества |
| |учреждениях г.|Новочеркасс-| | | | | | |дорожно-тра- |
| |Новочеркасска | ка | | | | | | |нспортных |
| |кабинетов безопасности| | | | | | | |происшествий |
| |дорожного движения,| | | | | | | |с участием |
| |оснащение их| | | | | | | |несовершен- |
| |современным | | | | | | | |нолетних |
| |оборудованием и| | | | | | | | |
| |средствами обучения| | | | | | | | |
| |правил дорожного| | | | | | | | |
| |движения. Организация| | | | | | | | |
| |и проведение| | | | | | | | |
| |практико-ориентирован-| | | | | | | | |
| |ного показа| | | | | | | | |
| |"Безопасные дороги| | | | | | | | |
| |детям", акции| | | | | | | | |
| |"Школьник" среди| | | | | | | | |
| |учащихся 1-9 классов,| | | | | | | | |
| |викторин "Вместе| | | | | | | | |
| |весело шагать по| | | | | | | | |
| |дорогам" | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.48|Реализация Мероприятий|Работодатели|2008- 2010 | 0,0 | 0 ,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Предупрежде-|
| |по улучшению условий и| , минтруд | | | | | |дополнитель-|ние и |
| |охраны труда в| РО, | | | | | |ного |снижение |
| |Ростовской области на|Роспотребна-| | | | | |финансирова-|производст- |
| |2006-2010 годы | дзор, | | | | | |ния |венного |
| |в том числе: |главное бюро| | | | | | |травматизма |
| |проведение аттестации|медико-соци-| | | | | | |и |
| |рабочих мест по| альной | | | | | | |профессиона- |
| |условиям труда |экспертизы, | | | | | | |льной |
| |осуществление контроля| инспекция | | | | | | |заболеваемо- |
| |за обеспечением| труда по | | | | | | |сти |
| |медицинским осмотром| Ростовской | | | | | | | |
| |лиц, занятых во| области, | | | | | | | |
| |вредных и опасных| Федерация | | | | | | | |
| |производственных | профсоюзов | | | | | | | |
| |условиях | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.49|Обеспечение 100%|Минздрав РО |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Раннее |
| |охвата | | | | | | |дополнитель-|выявление |
| |диспансеризацией | | | | | | |ного |профпатоло- |
| |женщин, работающих во| | | | | | |финансирова-|гии женщин, |
| |вредных условиях труда| | | | | | |ния |снижение |
| | | | | | | | | |процента |
| | | | | | | | | |женщин с |
| | | | | | | | | |профпатоло- |
| | | | | | | | | |гией |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.50|Совершенствование |Администра- |2008-2010 | 3530,0 | 2930,0 | 300,0 | 300,0 |Местный |Повышение |
| |комплексной | ция г. | | | | | |бюджет |безопасности |
| |безопасности, в том|Волгодонска | | | | | | |жизни и |
| |числе | | | | | | | |здоровья |
| |санитарно-эпидемиоло- | | | | | | | |учащихся |
| |гической, в| | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.51|Исполнение целевой|Администра- |2008-2010 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |Местный |Поддержка |
| |городской программы| ция г. | | | | | |бюджет |общественно- |
| |"Поддержка казачьего| Азова | | | | | | |го порядка; |
| |движения в г. Азове" | | | | | | | |содействие в |
| | | | | | | | | |работе по |
| | | | | | | | | |предупрежде- |
| | | | | | | | | |нию детской |
| | | | | | | | | |безнадзорно- |
| | | | | | | | | |сти и |
| | | | | | | | | |правонаруше- |
| | | | | | | | | |ний |
| | | | | | | | | |несовершен- |
| | | | | | | | | |нолетних; |
| | | | | | | | | |приобщение |
| | | | | | | | | |молодежи к |
| | | | | | | | | |спорту и |
| | | | | | | | | |здоровому |
| | | | | | | | | |образу жизни |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.52|Реализация областных|Минздрав РО,|2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Формирование |
| |мероприятий по|минобразова-| | | | | |дополнитель-|навыков |
| |противодействию | ния РО, | | | | | |ного |здорового |
| |злоупотребления | комитет по | | | | | |финансирова-|образа жизни |
| |наркотиками и их| молодежной | | | | | |ния |и |
| |незаконному обороту |политике РО | | | | | | |профилактика |
| | | | | | | | | |наркозависи- |
| | | | | | | | | |мости |
| | | | | | | | | |молодежи |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.53|Реализация в г.|Администра- |2008-2010 | 390,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |Местный |Формирование |
| |Новочеркасске | ция г. | | | | | |бюджет |навыков |
| |мероприятий по|Новочеркасс-| | | | | | |здорового |
| |противодействию | ка | | | | | | |образа жизни |
| |злоупотребления | | | | | | | |и |
| |наркотиками и их| | | | | | | |профилактика |
| |незаконному обороту | | | | | | | |наркозависи- |
| | | | | | | | | |мости |
| | | | | | | | | |молодежи |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.54|Исполнение | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |районной целевой|Администра- | | 5850,0 | 1650,0 | 2000,0 | 2200,0 |Местный |Снижение |
| |программы | ция г. | | | | | |бюджет |количества |
| |противодействия | Каменск- | | | | | | |лиц, |
| |злоупотреблению | Шахтинский | | | | | | |употребляю- |
| |наркотиками и их| | | | | | | |щих |
| |незаконному обороту | | | | | | | |наркотики, |
| | | | | | | | | |профилактика |
| | | | | | | | | |наркотичес- |
| | | | | | | | | |кой |
| | | | | | | | | |зависимости |
| | | | | | | | | |детей и |
| | | | | | | | | |подростков, |
| | | | | | | | | |формирование |
| | | | | | | | | |адаптацион- |
| | | | | | | | | |ной и |
| | | | | | | | | |реабилитаци- |
| | | | | | | | | |онной среды |
| | | | | | | | | | |
| |районной целевой|Администра- | | 70,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |Местный |Улучшение |
| |программы "Меры по| ция | | | | | |бюджет |здоровья |
| |противодействию |Кагальницко-| | | | | | |населения |
| |наркотикам" | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 5920,0 | 1670,0 | 2025,0 | 2225,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улучшение среды обитания человека и экологической обстановки |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.55|Исполнение районной|Администра- |2008-2010 | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |Местный |Улучшение |
| |целевой программы| ция | | | | | |бюджет |здоровья |
| |санитарно-эпидемио-ло-|Зимовниковс-| | | | | | |населения |
| |гического благополучия|кого района | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.56|Обеспечение санитарной| |2008-2010 | | | | | | |
| |охраны территорий и| | | | | | | | |
| |предупреждение | | | | | | | | |
| |природно-очаговых и| | | | | | | | |
| |особо опасных инфекций| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Багаевском районе |Администра- | | 750,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |Местный |Улучшение |
| | | ция | | | | | |бюджет |здоровья |
| | |Багаевского | | | | | | |населения |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Дубовском районе |Администра- | | 251,8 | 78,7 | 83,4 | 89,7 |Местный |Предупрежде- |
| | | ция | | | | | |бюджет |ние |
| | | Дубовского | | | | | | |природно- |
| | | района | | | | | | |очаговых и |
| | | | | | | | | |особо |
| | | | | | | | | |опасных |
| | | | | | | | | |инфекций |
| | | | | | | | | | |
| |в Верхнедонском районе|Администра- | | 193,0 | 50,0 | 65,0 | 78,0 |Местный |Предупрежде- |
| | | ция | | | | | |бюджет |ние |
| | |Верхнедонс- | | | | | | |природно- |
| | |кого района | | | | | | |очаговых и |
| | | | | | | | | |особо |
| | | | | | | | | |опасных |
| | | | | | | | | |инфекций |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 1194,8 | 328,7 | 398,4 | 467,7 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.57|Проведение | |2008-2010 | | | | | | |
| |мониторингов | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |микроэлементного | Центр | | 194,0 | 59,8 | 63,9 | 70,3 |Федеральный |Разработка |
| |анализа биосубстратов| гигиены и | | | | | |бюджет |программы |
| |(волос) у детей,|эпидемиоло- | | | | | | |коррекции |
| |посещающих детские| гии | | | | | | |здоровья |
| |образовательные | | | | | | | |детей |
| |учреждения в| | | | | | | | |
| |территориях с| | | | | | | | |
| |различными уровнями| | | | | | | | |
| |загрязнения окружающей| | | | | | | | |
| |среды; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |состояния окружающей| Центр | | 35887,3 |10842,1 | 11926,3 | 13118,9 |Федеральный |Снижение |
| |среды (атмосферный| гигиены и | | | | | |бюджет |негативного |
| |воздух, питьевая вода,|эпидемиоло- | | | | | | |влияния |
| |шумовая нагрузка) и| гии | | | | | | |факторов |
| |условий обучения и| | | | | | | |среды |
| |пребывания детей в| | | | | | | |обитания на |
| |образовательных | | | | | | | |здоровье |
| |учреждениях | | | | | | | |населения |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 36081,3 |10901,9 | 11990,2 | 13189,2 |Федеральный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Социальная поддержка пожилых граждан и инвалидов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.58|Развитие сети| Минтруд РО |2008-2010 | 27019,4 |20387,2 | 2706,7 | 3925,5 |Областной |Ликвидация |
| |подразделений | | | | | | |бюджет |очередности |
| |социального | | | | | | | |и повышение |
| |обслуживания при| | | | | | | |уровня |
| |учреждениях | | | | | | | |охвата |
| |социального | | | | | | | |пожилых |
| |обслуживания граждан| | | | | | | |людей и |
| |пожилого возраста и| | | | | | | |инвалидов |
| |инвалидов | | | | | | | |социальными |
| |муниципальных | | | | | | | |услугами с |
| |образований | | | | | | | |целью |
| | | | | | | | | |поддержания |
| | | | | | | | | |здоровья, |
| | | | | | | | | |продления |
| | | | | | | | | |активного |
| | | | | | | | | |периода |
| | | | | | | | | |жизни |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.59|Открытие отделения| Минтруд РО | 2008 | 420,8 | 420,8 | 0,0 | 0,0 |Областной |Ликвидация |
| |социального | | | | | | |бюджет |очередности |
| |обслуживания на дому| | | | | | | |и повышение |
| |при государственном| | | | | | | |уровня |
| |учреждении Ростовской| | | | | | | |охвата |
| |области "Комплексный| | | | | | | |пожилых |
| |центр социального| | | | | | | |людей и |
| |обслуживания населения| | | | | | | |инвалидов |
| |Боковского района" | | | | | | | |социальными |
| | | | | | | | | |услугами с |
| | | | | | | | | |целью |
| | | | | | | | | |поддержания |
| | | | | | | | | |здоровья, |
| | | | | | | | | |продления |
| | | | | | | | | |активного |
| | | | | | | | | |периода |
| | | | | | | | | |жизни |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.60|Расширение сети| Минтруд РО |2008-2010 | 28830,5 |11012,5 | 2721,6 | 15096,4 |Областной |Увеличение |
| |домов-интернатов: | | | | | | |бюджет |коечной |
| |2008 год - в| | | | | | | |сети, |
| |Дубовском, | | | | | | | |снижение |
| |Ремонтненском, | | | | | | | |очередности |
| |Белокалитвинском | | | | | | | |на помещение |
| |районах; | | | | | | | |граждан в |
| |2009 год - в| | | | | | | |стационарные |
| |Белокалитвинском | | | | | | | |учреждения. |
| |районе, 2010 год -| | | | | | | |В 2010 году |
| |1-2-я очереди| | | | | | | |100% |
| |психоневрологического | | | | | | | |обеспечение |
| |интерната в г.Зверево,| | | | | | | |местами в |
| |расширение | | | | | | | |психоневро- |
| |Новомихайловского | | | | | | | |логических |
| |психоневрологического | | | | | | | |интернатах |
| |интерната | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.61|Открытие | Минтруд РО |2008-2010 | 2338,5 | 2338,5 | 0,0 | 0,0 |Областной |Повышение |
| |геронтологических | | | | | | |бюджет |качества |
| |отделений по 30 мест| | | | | | | |социального |
| |каждое на базе| | | | | | | |обслуживания |
| |Ростовского N 2 и| | | | | | | |престарелых |
| |Таганрогского N 2| | | | | | | |граждан и |
| |домов-интернатов для| | | | | | | |инвалидов в |
| |престарелых и| | | | | | | |действующих |
| |инвалидов (без| | | | | | | |стационарных |
| |изменения коечного| | | | | | | |учреждениях |
| |фонда) | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.62|Предоставление мер| Минтруд РО |2008-2010 |11156991,4|3413956,5|3772142,9 |3970892,0|Областной |Улучшение |
| |социальной поддержки| | | | | | |бюджет |качества и |
| |ветеранам труда,| | | | | | | |продолжите- |
| |ветеранам труда| | | | | | | |льности |
| |Ростовской области,| | | | | | | |жизни этих |
| |труженикам тыла,| | | | | | | |категорий |
| |гражданам, | | | | | | | |граждан |
| |пострадавшим от| | | | | | | | |
| |политических | | | | | | | | |
| |репрессий, гражданам,| | | | | | | | |
| |работающим и| | | | | | | | |
| |проживающим в сельской| | | | | | | | |
| |местности | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.63|Предоставление мер| Минтруд РО |2008-2010 |7542465,0 |1962827,5|2639661,3 |2939976,2|Федеральный |Оказание |
| |социальной поддержки| | | | | | |бюджет |государстве- |
| |на оплату| | | | | | | |нной |
| |жилищно-коммунальных | | | | | | | |материальной |
| |услуг отдельным| | | | | | | |поддержки, |
| |категориям (участникам| | | | | | | |улучшение |
| |ВОВ, инвалидам,| | | | | | | |качества |
| |"чернобыльцам") | | | | | | | |жизни этих |
| | | | | | | | | |категорий |
| | | | | | | | | |граждан |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.64|Оказание адресной| Минтруд РО |2008-2010 |367640,6 |114160,4 |122480,0 |131000,2 |Областной |Улучшение |
| |социальной помощи в| | | | | | |бюджет |качества |
| |соответствии с| | | | | | | |жизни |
| |Областным законом "Об| | | | | | | |категорий |
| |адресной социальной| | | | | | | |граждан, |
| |помощи в Ростовской| | | | | | | |предусмотре- |
| |области" | | | | | | | |нных |
| | | | | | | | | |указанным |
| | | | | | | | | |Областным |
| | | | | | | | | |законом, и |
| | | | | | | | | |попавших в |
| | | | | | | | | |экстремаль- |
| | | | | | | | | |ную ситуацию |
| | | | | | | | | | |
| |в Матвеево-Курганском|Администра- | | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |Местный |Материальная |
| |районе | ция | | | | | |бюджет |помощь 182 |
| | | Матвеево- | | | | | | |семьям в |
| | |Курганского | | | | | | |год: |
| | | района | | | | | | |многодетным |
| | | | | | | | | |семьям, |
| | | | | | | | | |неполным |
| | | | | | | | | |семьям, |
| | | | | | | | | |семьям с |
| | | | | | | | | |детьми-инва- |
| | | | | | | | | |лидами, |
| | | | | | | | | |семьям |
| | | | | | | | | |участников и |
| | | | | | | | | |инвалидов |
| | | | | | | | | |ВОВ, |
| | | | | | | | | |улучшение |
| | | | | | | | | |качества их |
| | | | | | | | | |жизни |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |в Неклиновском районе |Администра- | | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |Местный |Улучшение |
| | | ция | | | | | |бюджет |качества |
| | |Неклиновсок-| | | | | | |жизни |
| | | го района | | | | | | |категорий |
| | | | | | | | | |граждан, |
| | | | | | | | | |предусмотре- |
| | | | | | | | | |нных |
| | | | | | | | | |указанным |
| | | | | | | | | |Областным |
| | | | | | | | | |законом, и |
| | | | | | | | | |попавших в |
| | | | | | | | | |экстремаль- |
| | | | | | | | | |ную |
| | | | | | | | | |ситуацию. |
| | | | | | | | | |Оказание |
| | | | | | | | | |государстве- |
| | | | | | | | | |нной |
| | | | | | | | | |материальной |
| | | | | | | | | |поддержки |
| | | | | | | | | | |
| |в Октябрьском районе |Администра- | | 1626,0 | 562,0 | 532,0 | 532,0 |Местный |Улучшение |
| | | ция | | | | | |бюджет |качества |
| | |Октябрьского| | | | | | |жизни |
| | | района | | | | | | |категорий |
| | | | | | | | | |граждан, |
| | | | | | | | | |предусмотре- |
| | | | | | | | | |нных |
| | | | | | | | | |указанным |
| | | | | | | | | |Областным |
| | | | | | | | | |законом, и |
| | | | | | | | | |попавших в |
| | | | | | | | | |экстремаль- |
| | | | | | | | | |ную |
| | | | | | | | | |ситуацию. |
| | | | | | | | | |Оказание |
| | | | | | | | | |государ |
| | | | | | | | | |ственной |
| | | | | | | | | |материальной |
| | | | | | | | | |поддержки |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |371666,6 |115522,4 |123812,0 |132332,2 |Областной, | |
| | | | | | | | |местный | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.65|Содержание школы|Администра- |2008-2010 | 948,8 | 297,0 | 316,9 | 334,9 |Местный |Обеспечение |
| |надомного обучения для| ция | | | | | |бюджет |социальной |
| |детей-инвалидов на| Сальского | | | | | | |адаптации |
| |базе МОУ N 21| района | | | | | | |детей-инва- |
| |"Жемчужинка" г.| | | | | | | |лидов |
| |Cальска | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.66|Осуществление |Главное бюро|2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Создание |
| |разработки | МСЭ, УГСЗН | | | | | |дополнитель-|специальных |
| |индивидуальных | | | | | | |ного |условий |
| |программ реабилитации| | | | | | |финансирова-|труда и |
| |инвалидов (программы| | | | | | |ния |охрана |
| |профессиональной | | | | | | | |здоровья |
| |реабилитации) | | | | | | | |инвалидов |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|2.67|Организация и| Минтруд РО |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
| |проведение | | | | | | |дополнитель-|безбарьерной |
| |спортивно-массовых | | | | | | |ного |среды |
| |мероприятий в| | | | | | |финансирова-|обитания и |
| |государственных | | | | | | |ния |условий для |
| |областных учреждениях| | | | | | | |социальной |
| |социального | | | | | | | |адаптации |
| |обслуживания | | | | | | | |лиц с |
| |населения, | | | | | | | |ограниченны- |
| |соревнований между| | | | | | | |ми |
| |учреждениями по видам| | | | | | | |возможностя- |
| |спорта, организация| | | | | | | |ми, |
| |участия учреждений во| | | | | | | |проживающими |
| |Всероссийских и| | | | | | | |в |
| |международных | | | | | | | |государстве- |
| |соревнованиях в рамках| | | | | | | |нных |
| |Специальной Олимпиады | | | | | | | |областных |
| | | | | | | | | |учреждениях |
| | | | | | | | | |социального |
| | | | | | | | | |обслуживания |
| | | | | | | | | |населения |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |Всего по разделу | | |20655133,9|6314399,5|6889812,1 |7450922,3| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |областной бюджет | | |12268493,4|3819079,8|4099203,0 |4350210,6| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |федеральный бюджет | | |7954746,3 |2349429,4|2651951,5 |2953365,4| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |местный бюджет | | |431894,2 |145890,3 |138657,6 |147346,3 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Стимулирование рождаемости и укрепление института семьи |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Содействие занятости населения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.|Оказание содействия в|УГСЗН, союз |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Трудоустрой- |
| |трудоустройстве |работодате- | | | | | |дополнитель-|ство: |
| |гражданам, ищущим|лей | | | | | |ного |2008 год - |
| |работу (457,5 тыс.| | | | | | |финансирова-|152,0 тыс. |
| |человек, из них 228,7| | | | | | |ния |человек, из |
| |тыс. женщин, 136,7| | | | | | | |них: |
| |тыс. молодых людей| | | | | | | |76 тыс. |
| |16-29 лет) | | | | | | | |женщин, |
| | | | | | | | | |45 тыс. |
| | | | | | | | | |молодых |
| | | | | | | | | |людей 16-29 |
| | | | | | | | | |лет, |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |2009 год - |
| | | | | | | | | |152,5 тыс. |
| | | | | | | | | |человек, из |
| | | | | | | | | |них: |
| | | | | | | | | |76,3 тыс. |
| | | | | | | | | |женщин, |
| | | | | | | | | |45,8 молодых |
| | | | | | | | | |людей 16-29 |
| | | | | | | | | |лет, |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |2010 год - |
| | | | | | | | | |153 |
| | | | | | | | | |тыс.человек, |
| | | | | | | | | |из них: |
| | | | | | | | | |76,5 тыс. |
| | | | | | | | | |женщин, |
| | | | | | | | | |45,9 тыс. |
| | | | | | | | | |молодых |
| | | | | | | | | |людей 16-29 |
| | | | | | | | | |лет |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.2.|Организация |УГСЗН, союз |2008-2010 | 96423,3 |40350,5 | 29600,7 | 26472,1 |Федеральный |Профессиона- |
| |профессионального |работодате- | | | | | |бюджет |льное |
| |обучения безработных| лей | | | | | | |обучение |
| |граждан | | | | | | | |18,9 тыс. |
| | | | | | | | | |человек, |
| | | | | | | | | |в том числе: |
| | | | | | | | | |2008 год - |
| | | | | | | | | |6,4 тыс. |
| | | | | | | | | |человек, |
| | | | | | | | | |2009 год - |
| | | | | | | | | |6,3 тыс. |
| | | | | | | | | |человек, |
| | | | | | | | | |2010 год - |
| | | | | | | | | |6,2 тыс. |
| | | | | | | | | |человек |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.3.|Социальная адаптация| УГСЗН |2008-2010 | 420,3 | 145,3 | 135,0 | 140,0 |Федеральный |Повышение |
| |безработных граждан на| | | | | | |бюджет |конкурентос- |
| |рынке труда, в том| | | | | | | |пособности |
| |числе проведение| | | | | | | |безработных |
| |социально-адаптацион- | | | | | | | |граждан, |
| |ных курсов для женщин| | | | | | | |обучение |
| |со сниженными| | | | | | | |способам |
| |трудовыми мотивациями | | | | | | | |поиска |
| | | | | | | | | |работы |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.4.|Организация временного|УГСЗН, союз |2008-2010 | 6689,7 | 2489,7 | 2300,0 | 1900,0 |Федеральный |Временное |
| |трудоустройства |работодате- | | | | | |бюджет |трудоустрой- |
| |безработных граждан в| лей | | | | | | |ство 2,1 |
| |возрасте от 18 до 20| | | | | | | |тыс. |
| |лет из числа| | | | | | | |человек, в |
| |выпускников учреждений| | | | | | | |том числе: |
| |начального и среднего| | | | | | | |2008 год - |
| |профессионального | | | | | | | |0,6 тыс. |
| |образования, впервые| | | | | | | |человек, |
| |ищущих работу | | | | | | | |2009 год - |
| | | | | | | | | |0,7 тыс. |
| | | | | | | | | |человек, |
| | | | | | | | | |2010 год - |
| | | | | | | | | |0,8 тыс. |
| | | | | | | | | |человек |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.5.|Организация временного|УГСЗН, союз |2008-2010 | 51789,2 |20789,2 | 16400,0 | 14600,0 |Федеральный |Временное |
| |трудоустройства |работодате- | | | | | |бюджет |трудоустрой- |
| |несовершеннолетних | лей | | | | | | |ство 127,5 |
| |граждан в возрасте от| | | | | | | |тыс. |
| |14 до 18 лет | | | | | | | |человек, в |
| | | | | | | | | |том числе: |
| | | | | | | | | |2008 год - |
| | | | | | | | | |42,0 тыс. |
| | | | | | | | | |человек, |
| | | | | | | | | |2009 год - |
| | | | | | | | | |42,5 тыс. |
| | | | | | | | | |человек, |
| | | | | | | | | |2010 год - |
| | | | | | | | | |43,0 тыс. |
| | | | | | | | | |человек |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.6.|Организация временных| |2008-2010 | | | | | |Снижение |
| |рабочих мест для| | | | | | | |социальной |
| |учащейся молодежи в| | | | | | | |напряженнос- |
| |период летних каникул| | | | | | | |ти в |
| |и в свободное от учебы| | | | | | | |подростковой |
| |время, отдавая| | | | | | | |среде, |
| |приоритеты особо| | | | | | | |организация |
| |нуждающимся подросткам| | | | | | | |досуга, |
| | | | | | | | | |профилактика |
| |в г. Донецке |Администра- | | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |Местный |подростковой |
| | | ция г. | | | | | |бюджет |преступности |
| | | Донецка | | | | | | |, вредных |
| | | | | | | | | |привычек |
| |в Егорлыкском районе |Администра- | | 883,0 | 268,0 | 294,0 | 321,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Егорлыкского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в г. Новошахтинске |Администра- | | 1104,0 | 364,0 | 368,0 | 372,0 |Местный | |
| | | ция г. | | | | | |бюджет | |
| | |Новошахтинс-| | | | | | | |
| | | ка | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в г. Азове |Администра- | | 390,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |Местный | |
| | | ция г. | | | | | |бюджет | |
| | | Азова | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 2737,0 | 872,0 | 912,0 | 953,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.7.|Содействие трудовой|УГСЗН, Союз |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | |
| |адаптации на рынке|работодате- | | | | | |дополнитель-| |
| |труда женщин, имеющих| лей | | | | | |ного | |
| |несовершеннолетних | | | | | | |финансирова-| |
| |детей и выходящих из| | | | | | |ния | |
| |отпуска по уходу за| | | | | | | | |
| |ребенком | | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |содействие | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Направление |
| |профессиональному | | | | | | |дополнитель-|на |
| |обучению, переобучению| | | | | | |ного |профессиона- |
| |из числа обратившихся| | | | | | |финансирова-|льное |
| |в службу занятости -| | | | | | |ния |обучение |
| |10,14 тыс. человек, в| | | | | | | |10,14 тыс. |
| |том числе: | | | | | | | |женщин, |
| |2008 год - 3,37, | | | | | | | |имеющих |
| |2009 год - 3,38, | | | | | | | |несовершен- |
| |2010 год - 3,39 тыс.| | | | | | | |нолетних |
| |человек | | | | | | | |детей |
| | | | | | | | | | |
| |содействие в | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Трудоустрой- |
| |трудоустройстве | | | | | | |дополнитель-|ство 63,2 |
| |женщинам, обратившимся| | | | | | |ного |тыс. женщин, |
| |в службу занятости в | | | | | | |финансирова-|имеющих |
| |поисках работы - 63,2 | | | | | | |ния |детей и |
| |тыс. человек, в том | | | | | | | |выходящих из |
| |числе: | | | | | | | |отпуска по |
| |2008 год - 20,5, | | | | | | | |уходу за |
| |2009 год - 21,3, | | | | | | | |ребенком |
| |2010 год - 21,4 тыс. | | | | | | | | |
| |человек | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |содействие в | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Содействие в |
| |организации | | | | | | |дополнитель-|организации |
| |самозанятости - 0,237 | | | | | | |ного |самозанятос- |
| |тыс. человек, в том | | | | | | |финансирова-|ти 0,237 |
| |числе: | | | | | | |ния |тыс. женщин, |
| |2008 год- 0,078, | | | | | | | |имеющих |
| |2009 год - 0,079, | | | | | | | |несовершен- |
| |2010 год - 0,080 тыс. | | | | | | | |нолетних |
| |человек | | | | | | | |детей |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.8.|Оказание содействия в|УГСЗН, союз |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | |
| |профессиональном |работодате- | | | | | |дополнитель-| |
| |обучении и| лей | | | | | |ного | |
| |трудоустройстве | | | | | | |финансирова-| |
| |безработных граждан из| | | | | | |ния | |
| |числа молодых семей, в| | | | | | | | |
| |том числе по| | | | | | | | |
| |направлениям | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в профессиональном | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Направление |
| |обучении безработных | | | | | | |дополнитель-|на |
| |граждан - 3,402 тыс. | | | | | | |ного |профессиона- |
| |человек, в том числе: | | | | | | |финансирова-|льное |
| |2008 год - 1,152, | | | | | | |ния |обучение |
| |2009 год - 1,134, | | | | | | | |3,402 тыс. |
| |2010 год - 1,116 тыс. | | | | | | | |человек, в |
| |человек | | | | | | | |том числе: |
| | | | | | | | | |2008 год - |
| | | | | | | | | |1,152, |
| | | | | | | | | |2009 год - |
| | | | | | | | | |1,134, |
| | | | | | | | | |2010 год - |
| | | | | | | | | |1,116 тыс. |
| | | | | | | | | |человек |
| | | | | | | | | | |
| |в трудоустройстве - | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Трудоустрой- |
| |45,75 тыс. человек, в | | | | | | |дополнитель-|ство 45,75 |
| |том числе: | | | | | | |ного |тыс. |
| |2008 год - 15,2, | | | | | | |финансирова-|человек, в |
| |2009 год - 15,25, | | | | | | |ния |том числе: |
| |2010 год- 15,3 тыс. | | | | | | | |2008 год - |
| |человек | | | | | | | |15,2, |
| | | | | | | | | |2009 год - |
| | | | | | | | | |15,25, |
| | | | | | | | | |2010 год - |
| | | | | | | | | |15,3 тыс. |
| | | | | | | | | |человек |
| | | | | | | | | | |
| |в организации | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Содействие в |
| |самозанятости - 0,113 | | | | | | |дополнитель-|организации |
| |тыс. человек, в том | | | | | | |ного |самозанятос- |
| |числе: | | | | | | |финансирова-|ти 0,113 |
| |2008 год - 0,037, | | | | | | |ния |тыс. |
| |2009 год - 0,038, | | | | | | | |человек, в |
| |2010 год - 0,038 тыс. | | | | | | | |том числе: |
| |человек | | | | | | | |2008 год - |
| | | | | | | | | |0,037, |
| | | | | | | | | |2009 год - |
| | | | | | | | | |0,038, |
| | | | | | | | | |2010 год - |
| | | | | | | | | |0,038 тыс. |
| | | | | | | | | |человек |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.9.|Организация |Администра- |2008-2010 | 390,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |Местный |Повышение |
| |общественных работ для| ция г. | | | | | |бюджет |занятости |
| |безработных и ищущих | Азова | | | | | | |населения, |
| |работу граждан | | | | | | | |поддержание |
| | | | | | | | | |доходов |
| | | | | | | | | |граждан и |
| | | | | | | | | |повышение |
| | | | | | | | | |конкурентос- |
| | | | | | | | | |пособности |
| | | | | | | | | |граждан на |
| | | | | | | | | |рынке труда |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.10|Целевая контрактная|Администра- | | 362,0 | 110,0 | 120,0 | 132,0 |Местный |Содействие в |
| |подготовка | ция | | | | | |бюджет |трудоустрой- |
| |специалистов с высшим|Заветинского| | | | | | |стве |
| |и средним специальным| района | | | | | | |выпускников |
| |образованием при| | | | | | | |школ, |
| |долевом участии| | | | | | | |развитие |
| |местного бюджета | | | | | | | |кадрового |
| | | | | | | | | |потенциала |
| |целевое направление на|Администра- | | 530,0 | 150,0 | 180,0 | 200,0 |Местный |района |
| |обучение выпускников| ция | | | | | |бюджет | |
| |школ |Ремонтненс- | | | | | | | |
| | |кого района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 892,0 | 260,0 | 300,0 | 332,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улучшение жилищных условий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.11|Предоставление |Минстрой РО,|2008-2010 |370000,0 |100000,0 |120000,0 |150000,0 |Областной |Повышение |
| |бюджетных субсидий| комитет по | | | | | |бюджет |уровня |
| |молодым семьям на| молодежной | | | | | | |обеспеченно- |
| |приобретение жилья в|политике АРО| | 47423,8 |47423,8 | 0,0 | 0,0 |Федеральный |сти жильем |
| |рамках реализации| | | | | | |бюджет |населения; |
| |Областной целевой| | | | | | | |укрепление |
| |программы "Обеспечение| | | | | | | |семейных |
| |жильем молодых семей в| | | | | | | |отношений и |
| |Ростовской области" на| | | | | | | |снижение |
| |2006-2010 годы | | | -| -| -| | |социальной ---|
| | | | | | | | | |напряженнос- |
| | | | | | | | | |ти в |
| | | | | | | | | |обществе |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |Всего по пункту | | |417423,8 |147423,8 |120000,0 |150000,0 |Федеральный,| |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.12|Предоставление |Минархитек- |2008-2010 |1195000,0 |395000,0 |398000,0 |402000,0 |Областной |Повышение |
| |гражданам мер| туры РО, | | | | | |бюджет |уровня |
| |социальной поддержки| агентство | | | | | | |обеспеченно- |
| |при приобретении жилья| | | | | | | |сти жильем |
| |в рамках реализации| | | | | | | |молодых |
| |Областной целевой| | | | | | | |семей; |
| |программы оказания| | | | | | | |укрепление |
| |государственной | | | | | | | |семейных |
| |поддержки гражданам по| | | | | | | |отношений и |
| |приобретению жилья в| | | | | | | |снижение |
| |Ростовской области на| | | | | | | |социальной |
| |2006 - 2010 годы | | | | | | | |напряженнос- |
| | | | | | | | | |ти в |
| | | | | | | | | |обществе; |
| | | | | | | | | |стимулирова- |
| | | | | | | | | |ние и |
| | | | | | | | | |повышение |
| | | | | | | | | |рождаемости, |
| | | | | | | | | |формирование |
| | | | | | | | | |условий для |
| | | | | | | | | |развития |
| | | | | | | | | |рынка |
| | | | | | | | | |доступного |
| | | | | | | | | |жилья |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.13|Предоставление | Минсельхоз |2008-2010 |203064,5 |203064,5 | 0,0 | 0,0 |Федеральный |Государстве- |
| |субсидий для оплаты | РО | | | | | |бюджет |нная |
| |части стоимости | | | | | | | |материальная |
| |строительства | | |364000,0 |124000,0 |120000,0 |120000,0 |Областной |поддержка |
| |(приобретения) жилья | | | | | | |бюджет |молодых |
| |молодым семьям и | | | | | | | |семей и |
| |молодым специалистам, | | | | | | | |молодых |
| |проживающим в сельской| | | | | | | |специалистов |
| |местности (в рамках | | | | | | | |на селе. |
| |реализации Федеральной| | | | | | | |Стимулирова-|
| |целевой программы | | | | | | | |ние |
| |"Социальное развитие | | | | | | | |рождаемости, |
| |села до 2012 года") | | | | | | | |развитие |
| | | | | | | | | |кадрового |
| | | | | | | | | |потенциала |
| | | | | | | | | |на селе |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |Всего по пункту | | |567064,5 |327064,5 |120000,0 |120000,0 |Федеральный,| |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.14|Приобретение жилья для|Администра- |2008-2010 | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |Местный |Привлечение |
| |медработников в | ция | | | | | |бюджет |молодых |
| |Боковском районе | Боковского | | | | | | |специалистов |
| | | района | | | | | | |и повышение |
| | | | | | | | | |укомплекто- |
| | | | | | | | | |ванности |
| | | | | | | | | |врачебными |
| | | | | | | | | |кадрами МУЗ |
| | | | | | | | | |ЦРБ. |
| | | | | | | | | |Улучшение |
| | | | | | | | | |качества |
| | | | | | | | | |медицинского |
| | | | | | | | | |обслуживания |
| | | | | | | | | |населения. |
| | | | | | | | | |Повышение |
| | | | | | | | | |рождаемости |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расширение сети образовательных учреждений, в том числе дошкольных и учреждений дополнительного образования |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.15|Организация |Минобразова-|2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Определение |
| |мониторинга структуры| ния РО, |ежекварта-| | | | |дополнитель-|потребности |
| |контингента дошкольных|администра- | льно | | | | |ного |в дошкольных |
| |образовательных | ции | | | | | |финансирова-|образовате- |
| |учреждений (по|муниципаль- | | | | | |ния |льных |
| |возрастному признаку и| ных | | | | | | |учреждениях |
| |по признаку|образований | | | | | | | |
| |очередности рождения в| | | | | | | | |
| |семье) | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.16|Расширение спектра|Минобразова-|2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Увеличение |
| |реализуемых | ния РО | | | | | |дополнитель-|приема по |
| |специальностей | | | | | | |ного |группам |
| |профессионального | | | | | | |финансирова-|специальнос- |
| |образования; | | | | | | |ния |тей в |
| |реструктуризация и| | | | | | | |условиях |
| |оптимизация сети| | | | | | | |предоставле- |
| |учреждений | | | | | | | |ния |
| |профессионального | | | | | | | |материнского |
| |образования | | | | | | | |(семейного) |
| | | | | | | | | |капитала, |
| | | | | | | | | |повышение |
| | | | | | | | | |качества |
| | | | | | | | | |образовате- |
| | | | | | | | | |льных услуг |
| | | | | | | | | |в системе |
| | | | | | | | | |профессиона- |
| | | | | | | | | |льного |
| | | | | | | | | |образования |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.17|Введение вариативных|Минобразова-|2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
| |организационных форм| ния РО | | | | | |дополнитель-|потребности |
| |дошкольного | | | | | | |ного |семей в |
| |образования (группа| | | | | | |финансирова-|услугах |
| |кратковременного | | | | | | |ния |дошкольного |
| |пребывания детей;| | | | | | | |образования |
| |дошкольная | | | | | | | | |
| |образовательная | | | | | | | | |
| |группа) | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.18|Строительство новых|Администра- |2008-2010 |800350,0 |301350,0 |279000,0 |220000,0 |Местный |Снижение |
| |зданий дошкольных| ция г. | | | | | |бюджет |очереди, |
| |учреждений в г.|Ростова-на- | | | | | | |рост охвата |
| |Ростове-на-Дону (ввод| Дону | | | | | | |детей |
| |13 учреждений на 1900| | | | | | | |дошкольным |
| |мест) | | | | | | | |образованием |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.19|Содержание новой и|Администра- |2008-2010 | 3100,0 | 320,0 | 280,0 | 2500,0 |Местный |Содержание |
| |действующей сети| ция | | | | | |бюджет |сети на 325 |
| |муниципальных | Каменского | | | | | | |мест |
| |дошкольных | района | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждений в Каменском| | | | | | | | |
| |районе - 325 мест| | | | | | | | |
| |(Волченское поселение,| | | | | | | | |
| |х. Самбуров, рп| | | | | | | | |
| |Глубокий) | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.20|Оснащение дошкольных |Администра- |2008-2010 | 30900,0 | 9000,0 | 6300,0 | 15600,0 |Местный |Удовлетворе- |
| |образовательных | ция г. | | | | | |бюджет |ние |
| |учреждений после | Таганрога | | | | | | |потребности |
| |капитального ремонта | | | | | | | |населения в |
| |мебелью и | | | | | | | |обеспечении |
| |оборудованием, в том | | | | | | | |детскими |
| |числе: | | | | | | | |дошкольными |
| |2008 год - 15 групп на| | | | | | | |образовате- |
| |285 мест, | | | | | | | |льными |
| |2009 год - 11 групп на| | | | | | | |учреждениями |
| |200 мест, | | | | | | | | |
| |2010 год - 24 группы | | | | | | | | |
| |на 450 мест | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.21|Приобретение инвентаря|Администра- | 2009 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |Местный |Укрепление |
| |и оборудования для| ция | | | | | |бюджет |института |
| |дошкольного |Усть-Донец- | | | | | | |семьи, |
| |образовательного |кого района | | | | | | |формирование |
| |учреждения в рп| | | | | | | |здорового |
| |Усть-Донецком | | | | | | | |образа жизни |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.22|Изготовление |Администра- |2008-2010 | 2900,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 |Местный |Увеличение |
| |проектно-сметной | ция г. | | | | | |бюджет |охвата детей |
| |документации для|Новочеркасс-| | | | | | |услугами |
| |капитального ремонта| ка | | | | | | |дополнитель- |
| |зданий муниципальных| | | | | | | |ного |
| |учреждений | | | | | | | |образования |
| |дополнительного | | | | | | | |на 3-4% в |
| |образования, | | | | | | | |год |
| |действующих | | | | | | | | |
| |подростковых клубов в| | | | | | | | |
| |г. Новочеркасске | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственная поддержка семей, имеющи х детей, поощрение многодетности |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.23|Предоставление | Минтруд РО |2008-2010 |2532821,4 |844273,8 |844273,8 |844273,8 |Областной |Оказание |
| |ежемесячного пособия| | | | | | |бюджет |государстве- |
| |на ребенка малоимущим| | | | | | | |нной |
| |семьям. С 1 января| | | | | | | |материальной |
| |2009 года размер| | | | | | | |помощи с |
| |ежемесячного пособия| | | | | | | |целью |
| |на ребенка ежегодно| | | | | | | |возрождения |
| |индексируется исходя| | | | | | | |и повышения |
| |из определенного| | | | | | | |статуса |
| |областным законом об| | | | | | | |семьи |
| |областном бюджете| | | | | | | | |
| |уровня инфляции | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.24|Предоставление | Минтруд РО |2008-2010 |668215,8 |222738,6 |222738,6 |222738,6 |Областной |Материальное |
| |ежемесячных выплат на| | | | | | |бюджет |стимулирова- |
| |детей первого-второго| | | | | | | |ние |
| |года жизни из| | | | | | | |рождаемости, |
| |малоимущих семей для| | | | | | | |повышение |
| |приобретения | | | | | | | |качества |
| |специальных молочных| | | | | | | |питания, |
| |продуктов детского| | | | | | | |здоровья |
| |питания. С 1 января| | | | | | | |детей и |
| |2009 года размер| | | | | | | |снижение |
| |ежемесячной денежной| | | | | | | |младенческой |
| |выплаты ежегодно| | | | | | | |смертности |
| |индексируется исходя| | | | | | | | |
| |из определенного| | | | | | | | |
| |областным законом об| | | | | | | | |
| |областном бюджете| | | | | | | | |
| |уровня инфляции | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.25|Предоставление мер| Минтруд РО |2008-2010 |698260,0 |217142,8 |240558,6 |240558,6 |Областной |Повышение |
| |социальной поддержки| | | | | | |бюджет |статуса |
| |многодетным семьям, в| | | | | | | |многодетной |
| |том числе: | | | | | | | |семьи, |
| |ежемесячных денежных| | | | | | | |поощрение |
| |выплат на детей из| | | | | | | |многодетнос- |
| |многодетных семей. С 1| | | | | | | |ти |
| |января 2009 года| | | | | | | | |
| |размер ежемесячной| | | | | | | | |
| |денежной выплаты| | | | | | | | |
| |ежегодно индексируется| | | | | | | | |
| |исходя из| | | | | | | | |
| |определенного | | | | | | | | |
| |Областным законом об| | | | | | | | |
| |областном бюджете| | | | | | | | |
| |уровня инфляции; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |компенсации расходов| | | | | | | | |
| |на оплату коммунальных| | | | | | | | |
| |услуг в виде| | | | | | | | |
| |ежемесячной денежной| | | | | | | | |
| |выплаты в размере 50%| | | | | | | | |
| |платы за коммунальные| | | | | | | | |
| |услуги | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.26|Оказание материальной | |2008-2010 | | | | | | |
| |помощи | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |малообеспеченным |Администра- | | 4300,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1500,0 |Местный |Повышение |
| |семьям, имеющим детей | ция г. | | | | | |бюджет |качества |
| | | Таганрога | | | | | | |жизни семей, |
| | | | | | | | | |воспитываю- |
| |малообеспеченным |Администра- | | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |Местный |щих детей |
| |семьям, имеющим детей | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Веселовского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |молодым, многодетным|Администра- | | 216,0 | 48,0 | 72,0 | 96,0 |Местный | |
| |семьям, | ция | | | | | |бюджет | |
| |матерям-одиночкам, | Сальского | | | | | | | |
| |достойно воспитывающим| района | | | | | | | |
| |своих детей (2008 год| | | | | | | | |
| |- 24 семьи; 2009 год -| | | | | | | | |
| |36 семей; 2010 год -| | | | | | | | |
| |48 семей) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |учащимся и студентам |Администра- | | 270,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |Местный | |
| |из малообеспеченных | ция г. | | | | | |бюджет | |
| |семей в части оплаты | Зверево | | | | | | | |
| |за обучение и | | | | | | | | |
| |проживание | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 5386,0 | 1728,0 | 1762,0 | 1896,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.27|Осуществление |Администра- |2008-2010 | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |Местный |Социальная |
| |ежемесячных | ция | | | | | |бюджет |поддержка |
| |материальных выплат|Кагальницко-| | | | | | |материнства |
| |женщинам -| го района | | | | | | |и детства, |
| |специалистам, | | | | | | | |повышение |
| |замещающим должности| | | | | | | |рождаемости |
| |муниципальной службы,| | | | | | | | |
| |находящимся в отпуске| | | | | | | | |
| |по уходу за ребенком| | | | | | | | |
| |до 3-х лет, в размере| | | | | | | | |
| |50% от денежного| | | | | | | | |
| |содержания (в 2008| | | | | | | | |
| |году - 3 человека,| | | | | | | | |
| |2009 году - 4| | | | | | | | |
| |человека, 2010 году -| | | | | | | | |
| |5 человек) | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.28|Предоставление | |2008-2010 | | | | | |Социальная |
| |единовременной | | | | | | | |поддержка |
| |материальной помощи| | | | | | | |материнства |
| |при рождении ребенка| | | | | | | |и детства, |
| |(всем категориям| | | | | | | |повышение |
| |матерей) | | | | | | | |рождаемости |
| | | | | | | | | | |
| |в г. Батайске при|Администра- | | 6292,3 | 2019,7 | 2094,4 | 2178,2 |Местный | |
| |рождении первого| ция г. | | | | | |бюджет | |
| |ребенка - 1 тыс.| Батайска | | | | | | | |
| |рублей, второго - 2| | | | | | | | |
| |тыс. рублей, третьего| | | | | | | | |
| |- 3 тыс. рублей,| | | | | | | | |
| |четвертого и| | | | | | | | |
| |последующих - 4 тыс.| | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Морозовском районе -|Администра- | | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |Местный | |
| |2 тыс. рублей | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Морозовского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Неклиновском районе |Администра- | | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |Местный | |
| |- 500 рублей | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Неклиновсок-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------| |
| |в Ремонтненском районе|Администра- | | 450,0 | 120,0 | 150,0 | 180,0 |Местный | |
| |при рождении первого| ция | | | | | |бюджет | |
| |ребенка - 500 рублей;|Ремонтненс- | | | | | | | |
| |второго - 1 тыс.|кого района | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Песчанокопском|Администра- | | 1060,0 | 345,0 | 355,0 | 360,0 |Местный | |
| |районе - 3 тыс. рублей| ция | | | | | |бюджет | |
| | |Песчанокопс-| | | | | | | |
| | |кого района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 12302,3 | 3984,7 | 4099,4 | 4218,2 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.29|Выплата на территории|Администра- |2008-2010 | 78,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 |Местный |Доведение |
| |района единовременного| ция | | | | | |бюджет |рождаемости |
| |пособия в размере 1|Ремонтненс- | | | | | | |детей в |
| |тыс. рублей при|кого района | | | | | | |районе до |
| |рождении каждого| | | | | | | |280 детей в |
| |десятого ребенка | | | | | | | |год |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.30|Оказание адресной| |2008-2010 | | | | | |Повышение |
| |социальной помощи в| | | | | | | |качества |
| |денежном выражении| | | | | | | |жизни семей, |
| |малоимущим семьям | | | | | | | |сохранение и |
| | | | | | | | | |улучшение |
| |в г. Новочеркасске |Администра- | | 3600,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 |Местный |здоровья |
| | | ция г. | | | | | |бюджет | |
| | |Новочеркасс-| | | | | | | |
| | | ка | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Константиновском |Администра- | | 696,0 | 232,0 | 232,0 | 232,0 |Местный | |
| |районе (на | ция | | | | | |бюджет | |
| |приобретение |Константино-| | | | | | | |
| |учебников) | вского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Зимовниковском |Администра- | | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |Местный | |
| |районе | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Зимовниковс-| | | | | | | |
| | |кого района | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------| |
| |в Заветинском районе |Администра- | | 270,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Заветинского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Дубовском районе |Администра- | | 900,0 | 280,0 | 300,0 | 320,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | | Дубовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Семикаракорском |Администра- | | 1070,0 | 270,0 | 300,0 | 500,0 |Местный | |
| |районе | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Семикаракор-| | | | | | | |
| | |ского района| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 8036,0 | 2462,0 | 2622,0 | 2952,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.31|Предоставление | Минтруд РО |2008-2010 |4243403,6 |1266324,7|1420446,6 |1556632,3|Областной |Улучшение |
| |гражданам в целях | | | | | | |бюджет |качества |
| |оказания социальной | | | | | | | |жизни, |
| |поддержки субсидий на | | | | | | | |поддержка |
| |оплату жилых помещений| | | | | | | |семей |
| |и коммунальных услуг | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.32|Расширение семейного |Минобразова-|2008-2010 | | | | | |Снижение |
| |устройства | ния РО | | | | | | |социального |
| | | | | | | | | |сиротства |
| |содержание детей в | | |163432,8 |42687,2 | 52855,2 | 67890,4 |Областной | |
| |приемных семьях | | | | | | |бюджет | |
| |действующей сети и | | | | | | | | |
| |увеличение количества | | | | | | | | |
| |приемных семей (2008 | | | | | | | | |
| |год - на 27 семей (80 | | | | | | | | |
| |детей), 2009 год - 33 | | | | | | | | |
| |семьи (90 детей), 2010| | | | | | | | |
| |год - 40 семей (100 | | | | | | | | |
| |детей) | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------| |
| |социальная поддержка | | |1435514,7 |437180,2 |482490,3 |515844,2 |Областной | |
| |детей-сирот и детей, | | | | | | |бюджет | |
| |оставшихся без | | | | | | | | |
| |попечения родителей, | | | | | | | | |
| |взятых под опеку (2008| | | | | | | | |
| |год - 8464 человек, | | | | | | | | |
| |2009 год - 8686, 2010 | | | | | | | | |
| |год - 8686 человек) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |1598947,5 |479867,4 |535345,5 |583734,6 |Областной | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.33|Приобретение жилья |Минстрой РО |2008-2010 |607126,1 |308063,5 |143697,9 |155364,7 |Областной |Обеспечение |
| |сиротам и детям, | | | | | | |бюджет |жильем |
| |оставшимся без | | | | | | | |детей-сирот: |
| |попечения родителей | | | | | | | |(2008 год - |
| | | | | | | | | |490, |
| | | | | | | | | |2009 год - |
| | | | | | | | | |240, |
| | | | | | | | | |2010 год - |
| | | | | | | | | |247 человек) |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.34|Оказание помощи |Администра- |2008-2010 | | | | | | |
| |детям-сиротам | ция | | | | | | | |
| | |Морозовского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |старше 18 лет на | | | 1150,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 |Местный |Социальная |
| |благоустройство жилья | | | | | | |бюджет |поддержка |
| |50 тыс. рублей | | | | | | | |детей-сирот |
| |(2008 год - 7, | | | | | | | | |
| |2009 год - 8, | | | | | | | | |
| |2010 год - 8 детям) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |на ремонт жилья, в | | | 200,0 | 66,0 | 66,0 | 68,0 |Местный |Решение |
| |соответствии с | | | | | | |бюджет |бытовых |
| |распоряжением главы | | | | | | | |проблем |
| |администрации | | | | | | | |детей - |
| |Морозовского района от| | | | | | | |сирот |
| |05.02.2007 N025 сумма | | | | | | | | |
| |определяется актом | | | | | | | | |
| |обследования | | | | | | | | |
| |жилищно-бытовых | | | | | | | | |
| |условий | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |Всего по пункту | | | 1350,0 | 416,0 | 466,0 | 468,0 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.35|Выявление семей группы|Минобразова-|2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Профилактика |
| |риска и оказание им| ния РО, | | | | | |дополнитель-|социального |
| |комплексной помощи| минтруд РО | | | | | |ного |сиротства |
| |(материальная | | | | | | |финансирова-| |
| |поддержка, | | | | | | |ния | |
| |психолого-педагогичес-| | | | | | | | |
| |кая, правовая,| | | | | | | | |
| |медицинская и др.) | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.36|Открытие отделений (в| Минтруд РО |2008-2010 | 20600,0 | 4787,2 | 8101,0 | 7711,8 |Областной |Социальная |
| |том числе семейных| | | | | | |бюджет |реабилитация |
| |воспитательных групп)| | | | | | | |и адаптация |
| |при 14 учреждениях| | | | | | | |детей-сирот |
| |социального | | | | | | | |в условиях |
| |обслуживания семьи и| | | | | | | |патронатной |
| |детей в гг. Азове,| | | | | | | |семьи. |
| |Гуково, | | | | | | | |Комплексная |
| |Каменск-Шахтинский, | | | | | | | |реабилитация |
| |Шахты, Азовском,| | | | | | | |детей с |
| |Белокалитвинском, | | | | | | | |ограниченны- |
| |Дубовском, | | | | | | | |ми |
| |Зерноградском, | | | | | | | |возможностя- |
| |Мартыновском, | | | | | | | |ми из семей |
| |Миллеровском, | | | | | | | |группы риска |
| |Орловском, | | | | | | | | |
| |Пролетарском, | | | | | | | | |
| |Красносулинском, | | | | | | | | |
| |Морозовском районах | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.37|Организация работы по|Минобразова-|2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Жизнеустрой- |
| |созданию православной| ния РО, | | | | | |дополнитель-|ство 90-100 |
| |деревни для проживания| епархия | | | | | |ного |детей-сирот |
| |беспризорных и| Русской | | | | | |финансирова-|и детей, |
| |безнадзорных детей и|Православной| | | | | |ния |оставшихся |
| |детей, оставшихся без| Церкви | | | | | | |без |
| |попечения родителей | | | | | | | |попечения |
| | | | | | | | | |родителей |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.38|Разработка и внедрение|Минобразова-|2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Социальная |
| |модели социальной| ния РО | | | | | |дополнитель-|реабилитация |
| |гостиницы для детей,| | | | | | |ного |несовершен- |
| |находящихся в трудной| | | | | | |финансирова-|нолетних, |
| |жизненной ситуации, на| | | | | | |ния |оказавшихся |
| |базе образовательного| | | | | | | |в трудной |
| |учреждения для| | | | | | | |жизненной |
| |детей-сирот и детей,| | | | | | | |ситуации |
| |оставшихся без| | | | | | | | |
| |попечения родителей | | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.39|Разработка и внедрение| Минтруд РО |2008-2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Создание |
| |в деятельность| | | | | | |дополнитель-|комплекса |
| |учреждений социального| | | | | | |ного |мер по |
| |обслуживания семьи и| | | | | | |финансирова-|социальной |
| |детей новых технологий| | | | | | |ния |адаптации |
| |работы по профилактике| | | | | | | |несовершен- |
| |асоциальных проявлений| | | | | | | |нолетних, |
| |в подростковой среде | | | | | | | |оказавшихся |
| | | | | | | | | |в трудной |
| | | | | | | | | |жизненной |
| | | | | | | | | |ситуации, |
| | | | | | | | | |сокращение |
| | | | | | | | | |подростковой |
| | | | | | | | | |преступности |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.40|Установление размера |Администра- |2008-2010 | | | | | |Обеспечение |
| |платы за содержание | ция | | | | | | |доступности |
| |детей в дошкольных |Красносулин-| | | | | | |дошкольных |
| |образовательных |ского района| | | | | | |образовате- |
| |учреждениях г. | | | | | | | |льных |
| |Красного Сулина и | | | | | | | |учреждений |
| |Красносулинского | | | | | | | |для |
| |района (в соответствии| | | | | | | |социально- |
| |с постановлением главы| | | | | | | |незащищенных |
| |администрации | | | | | | | |категорий |
| |г.Красного Сулина и | | | | | | | |населения |
| |Красносулинского | | | | | | | |района |
| |района) от 14.02.2005 | | | | | | | | |
| |N 231 | | | | | | | | |
| |----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------| |
| |освобождение родителей| | | 38,7 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |Местный | |
| |(законных | | | | | | |бюджет | |
| |представителей) от | | | | | | | | |
| |оплаты за содержание | | | | | | | | |
| |детей в дошкольных | | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| |детей-инвалидов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |льготная оплата за| | | 8968,0 | 2769,0 | 2980,0 | 3219,0 |Местный | |
| |содержание детей в| | | | | | |бюджет | |
| |дошкольных | | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях в размере| | | | | | | | |
| |50% от установленной| | | | | | | | |
| |суммы для: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |родителей, имеющих 3-х| | | | | | | | |
| |и более | | | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | | |
| |детей; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |одиноких матерей; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |родителей неполных | | | | | | | | |
| |семей; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |опекунов; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |детей, потерявших | | | | | | | | |
| |родителей; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |родителей, стоящих на | | | | | | | | |
| |учете в центре | | | | | | | | |
| |занятости; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |родителей, | | | | | | | | |
| |пострадавших в | | | | | | | | |
| |результате аварии на | | | | | | | | |
| |Чернобыльской АЭС; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |родителей ветеранов | | | | | | | | |
| |боевых действий (при | | | | | | | | |
| |наличии | | | | | | | | |
| |удостоверений); | | | | | | | | |
| |----------------------+------------+----------+--------- +-------- +--------- +---------+------------| |
| |родителей инвалидов 1 | | | | | | | | |
| |и 2 групп | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 9006,7 | 2781,9 | 2992,9 | 3231,9 |Местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оздоровление детей и подростков |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.41|Организация | Минтруд РО |2008-2010 |211451,2 |66942,4 | 70423,4 | 74085,4 |Областной |Предоставле- |
| |оздоровления детей, | | | | | | |бюджет |ние |
| |нуждающихся в особой | | | | | | | |малообеспе- |
| |заботе государства (в | | | | | | | |ченным |
| |рамках реализации | | | | | | | |семьям |
| |Областной целевой | | | | | | | |возможности |
| |программы профилактики| | | | | | | |оздоровления|
| |правонарушений в | | | | | | | |детей в |
| |Ростовской области на | | | | | | | |оздоровите- |
| |2007-2010 годы) | | | | | | | |льных |
| | | | | | | | | |учреждениях |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
|3.42|Организация проведения| |2008-2010 | | | | | |Государстве- |
| |летней оздоровительной| | | | | | | |нная |
| |компании | | | | | | | |поддержка, |
| | | | | | | | | |поощрение |
| | | | | | | | | |рождаемости. |
| | | | | | | | | |Отдых и |
| | | | | | | | | |занятость |
| | | | | | | | | |детей и |
| | | | | | | | | |подростков |
| | | | | | | | | | |
| |в Кагальницком районе |Администра- | | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Кагальницко-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Зерноградском районе|Администра- | | 1500,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Зерноградс- | | | | | | | |
| | |кого района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Верхнедонском районе|Администра- | | 385,0 | 218,0 | 78,0 | 89,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Верхнедонс- | | | | | | | |
| | |кого района | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |в Неклиновском районе |Администра- | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Неклиновсок-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Егорлыкском районе |Администра- | | 1100,0 | 1000,0 | 50,0 | 50,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Егорлыкского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Веселовском районе |Администра- | | 1281,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Веселовского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Песчанокопском |Администра- | | 1810,0 | 570,0 | 600,0 | 640,0 |Местный | |
| |районе | ция | | | | | |бюджет | |
| | |Песчанокопс-| | | | | | | |
| | |кого района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Целинском районе |Администра- | | 180,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | | Целинского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Дубовском районе |Администра- | | 223,4 | 69,5 | 72,5 | 81,4 |Местный | |
| | | ция | | | | | |бюджет | |
| | | Дубовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Багаевском районе |Администра- | | 975,0 | 265,0 | 340,0 | 370,0 |Местный | |
| |(для детей, | ция | | | | | |бюджет | |
| |нуждающихся в особой |Багаевского | | | | | | | |
| |заботе государства) | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Орловском районе |Администра- | | 1335,0 | 409,0 | 444,0 | 482,0 |Местный | |
| |(оздоровительного | ция | | | | | |бюджет | |
| |лагеря) | Орловского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |в Кашарском районе |Администра- | | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |Местный | |
| |(для детей, родители | ция | | | | | |бюджет | |
| |которых не работают) | Кашарского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | | 10139,4 | 3908,5 | 3021,5 | 3209,4 | | |
|----+----------------------+------------+----------+----------+---------+----------+---------+------------+---------------|
| |Всего по разделу | | |13805903,8|4674230,5|4475182,9 |4656490,4| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |областной бюджет | | |12509825,6|4029140,4|4123585,4 |4357099,8| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |федеральный бюджет | | |405810,8 |314263,0 | 48435,7 | 43112,1 | | |
| | | | | | | | | | |
| |местный бюджет | | |890267,4 |330827,1 |303161,8 |256278,5 | | ";|
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
б) раздел V "Информационное обеспечение" дополнить пунктами 5.14 и 5.15 следующего содержания:
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|"5.14.|Организация и| Аппарат | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Координация |
| |проведение |Уполномо- | | | | | |дополните- |взаимодейст- |
| |заседания |ченного по| | | | | |льного |вия органов|
| |"круглого стола"| правам | | | | | |финансиро- |государствен-|
| |на тему:| человека | | | | | |вания |ной власти и|
| |"Федеральные и| | | | | | | |общественных |
| |региональные | | | | | | | |организаций, |
| |аспекты | | | | | | | |направленных |
| |законодательства | | | | | | | |на поддержку|
| |в области| | | | | | | |семьи |
| |семейной | | | | | | | | |
| |политики" | | | | | | | | |
|------+-----------------+----------+---------+--------+--------+---------+---------+-----------+-------------| -
|5.15. |Проведение | Аппарат |2009-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
| |кустовых |Уполномо- | | | | | |дополните- |работы по|
| |семинаров и|ченного по| | | | | |льного |правовому |
| |выездных приемов| правам | | | | | |финансиро- |просвещению |
| |граждан по| человека | | | | | |вания |детского и|
| |вопросам защиты| | | | | | | |взрослого |
| |прав | | | | | | | |населения"; | -
| |несовершеннолет- | | | | | | | | |
| |них | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
в) строку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
"Всего по Программе в том числе: областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет |
34462420,7 24779206,0 8360707,1 1322507,6 |
10989059,0 7848504,2 2663742,4 476812,4 |
11365453,2 8223080,6 2700437,2 441935,4 |
12107908,5 8707621,2 2996527,5 403759,8". |
<< Назад |
Статья 2 >> Статья 2 |
|
Содержание Областной закон Ростовской области от 13 октября 2008 г. N 101-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областной... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.