Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Мэра города
от 11 марта 2009 г. N 130
"Долгосрочная городская целевая программа
сохранения и развития учреждений
культуры и искусства г. Ростова-на-Дону
на 2006-2010 гг."
16 марта, 7 июля, 6 сентября, 22 октября, 29 декабря 2010 г.
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 29 декабря 2010 г. N 1001 в раздел "Паспорт программы" настоящего приложения внесены изменения
Паспорт Программы
Наименование Программы: |
"Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." |
Инициатор разработки проекта программы |
МУ "Управление культуры Администрации г. Ростова-на-Дону" |
Основание для разработки Программы |
Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 31.12.2008 г. N 1425 "О мерах по упорядочению городских целевых программ" |
Муниципальные заказчики Программы |
МУ "Управление культуры Администрации г. Ростова-на-Дону", МУ "Департамент координации строительства и перспективного развития" |
Заказчик -координатор |
МУ "Управление культуры Администрации г. Ростова-на-Дону" |
Разработчик Программы: |
МУ "Управление культуры Администрации г. Ростова-на-Дону" |
Основная цель программы |
Сохранение и развитие культурного наследия города Ростова-на-Дону, формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям. |
Основные задачи Программы |
1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, свободного доступа к культурным ценностям. 2. Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся. 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения. 4. Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. |
Сроки и этапы реализации Программы |
2006-2010 годы |
Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |
Паспорт программы, система программных мероприятий по разделам: - Организация библиотечного обслуживания населения; - Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения, расположенных в городе Ростове-на-Дону; - Организация предоставления дополнительного образования; - Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры |
Исполнители Программы |
МУ "Управление культуры Администрации города", муниципальные парки культуры и отдыха, МОУ ДОД Детские школы искусств, МУ "Городской Дом творчества", МУК "Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система", МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк", МУ "Департамент координации строительства и перспективного развития". |
Объемы и источники финансирования Программы |
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, областного и городского бюджетов и внебюджетных источников. Объемы финансирования на реализацию программы составляют 1 031 545,9 тыс. руб., в том числе за счет: Бюджета города - 970 527,1 тыс. руб.; Областного бюджета - 23 676,9 тыс. руб.; Федерального бюджета - 8 088,3 тыс. руб.; средства от оказания услуг - 25 854,6 тыс. руб.; внебюджетных источников - 3 399,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Целевые индикаторы и показатели |
паспортизация 60 памятников содержание и эксплуатация 73 памятников - установка 25 новых мемориальных досок и памятников - увеличение контингента детских школ искусств до 8 465 учащихся - увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 228 - увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней до 645 - увеличение количества читателей в библиотеках до 203 000 человек - увеличение количества посещений в библиотеках до 1600 000 - увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4 532 500 экз. - увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 147 шт. - увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 650 единиц. - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города до 10950 увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей. |
Система организации контроля за исполнением программы |
Отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г.Ростова-на-Дону предоставляется ежеквартально в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом по установленной форме. Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" в срок до 1 июня года, следующего за отчетным периодом. Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с Управлением экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", предоставляется для рассмотрения на Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 года. |
Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения,
обоснование необходимости ее решения программными методами
Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны.
С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основы законодательства РФ о культуре", "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", "О библиотечном деле", "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей города услугами учреждений культуры, организации дополнительного образования детей и библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и досуга горожан.
Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в городе Ростове-на-Дону.
Одной из наиболее важных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние их материально-технической базы. Большая часть учреждений культуры (библиотеки, детские школы искусств) размещены в приспособленных помещениях, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. С момента эксплуатации зданий до принятия Программы в них не проводился полный капитальный ремонт. Основные фонды в учреждениях культуры морально и физически устарели и требуют обновления. В связи с развитием инновационных технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений культуры.
В настоящее время требуется создание новых условий и мощностей для развития и сохранения материально-технической базы сферы "Культуры", внедрения нового хозяйственного механизма в деятельность учреждений и организаций культуры. Для решения проблем материально-технического обеспечения отрасли "Культура" необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры, централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений, учебных заведений высококачественных музыкальных инструментов, специализированной мебели, аттракционной техники, сценического оборудования.
С целью обеспечения охраны и сохранения культурного наследия в городе Ростове-на-Дону необходимо проведение инвентаризации и паспортизации памятников, обеспечение их содержания, проведения ремонтно-реставрационных работ, обследование территорий города с целью выявления новых недвижимых памятников истории и культуры, создание и установка новых памятников, мемориальных досок, скульптурных композиций, популяризация культурного наследия города.
Необходимо продолжение работы по:
- автоматизации и техническому переоснащению библиотек, созданию единой автоматизированной библиотечной сети, сохранению и обновлению библиотечных фондов;
- созданию условий для организации дополнительного образования детей, сохранению контингента, открытию новых отделений и специализаций, выявлению и поддержки юных дарований, творческой талантливой молодежи, культурной элиты города;
- благоустройству и развитию территорий парков культуры и отдыха, ростовского зоопарка;
- модернизации аттракционного хозяйства в парках культуры и отдыха;
- расширению и сохранению коллекции животных Ростовского-на-Дону зоопарка, как природного музейного наследия.
Реализация "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно-досуговых услуг населению города, сохранить сеть муниципальных учреждений культуры, сохранить и приумножить культурное наследие города.
Основные цели, задачи, сроки и
этапы реализации Программы
Цели Программы: сохранение и развитие культурного наследия города Ростова-на-Дону, формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям.
Задачи Программы:
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.
Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся.
Обеспечение библиотечного обслуживания населения.
Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры.
Сроки реализации Программы: 2006-2010 годы.
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 16 марта 2010 г. N 185 таблица "Целевые индикаторы и показатели" настоящего приложения изложена в новой редакции
Целевые индикаторы и показатели
Задачи программы, показатели |
Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | |||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. | ||||||
Паспортизация 60 памятников. |
шт. | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
Содержание и эксплуатация 73 памятников |
шт. | 67 | 68 | 68 | 72 | 73 |
Установка новых 25 мемориальных досок и памятников |
шт. | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 |
Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей, поддержка одаренных учащихся. |
||||||
Количество учащихся в детских школах искусств |
чел. | 8 428 | 8 428 | 8 428 | 8 428 | 8 465 |
Количество специализаций и отделений |
шт. | 210 | 213 | 216 | 220 | 228 |
Количество учащихся и творческих коллек-тивов, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней |
чел. | 400 | 500 | 625 | 630 | 645 |
Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения. |
||||||
Количество читателей в библиотеках |
чел. | 199 976 | 200 490 | 202 500 | 202 700 | 203 000 |
Количество посещений в библиотеках |
чел. | 1547 297 | 1 561 908 | 1589 116 | 1 595 312 | 1 600 000 |
Количество книго-выдач |
экз. | 4 518 788 | 4 531 419 | 4 576934 | 4 532 486 | 4 532 500 |
Задача 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. |
||||||
Количество досуговых объектов в парках культуры и отдыха |
шт. | 137 | 143 | 145 | 146 | 147 |
Количество клубных формирований в учреждениях культуры города |
шт. | 581 | 600 | 615 | 630 | 650 |
Количество культурно-досуго- вых мероприятий, проводимых учрежде-ниями культуры города |
шт. | 7543 | 8002 | 9004 | 10500 | 10950 |
Количество редких видов животных в МУ "Ростовского-на- Дону зоопарка" |
шт. | 408 | 411 | 414 | 416 | 420 |
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 29 декабря 2010 г. N 1001 таблица "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." настоящего приложения изложена в новой редакции
Ресурсное обеспечение
долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития
учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону
на 2006 - 2010 годы"
тыс. руб. | |||||||
Раздел |
Источник финансирования |
Общий объем |
Объемы финансирования по годам |
||||
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|||
Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения |
бюджет города |
152 578,7 |
3 514,9 |
24 211,5 |
28 002,4 |
24 251,2 |
72 598,7 |
Областной бюджет |
18 299,1 |
10 004,2 |
8 294,9 |
|
|
|
|
Софинансирование федеральный бюджет |
8 088,3 |
|
|
2 230,9 |
3 346,3 |
2 511,1 |
|
средства от оказания услуг |
233,0 |
|
188,0 |
45,0 |
|
|
|
итого по разделу 1 |
179 199,1 |
13 519,1 |
32 694,4 |
30 278,3 |
27 597,5 |
75 109,8 |
|
Раздел 2. Охрана культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения |
бюджет города |
142 661,1 |
216,5 |
14 612,4 |
15 268,0 |
47 199,2 |
65 365,0 |
Областной бюджет |
2 498,9 |
|
2 498,9 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
3 399,0 |
|
3 399,0 |
|
|
|
|
итого по разделу 2 |
148 559,0 |
216,5 |
20 510,3 |
15 268,0 |
47 199,2 |
65 365,0 |
|
Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования |
бюджет города |
225 099,9 |
3 542,7 |
1 158,5 |
8 241,7 |
1 815,0 |
210342,0 |
Областной бюджет |
2 332,4 |
676,0 |
1 656,4 |
|
|
|
|
средства от оказания услуг |
20 029,6 |
5 370,4 |
8 695,2 |
5 584,0 |
380,0 |
|
|
итого по разделу 3 |
247 461,9 |
9 589,1 |
11 510,1 |
13 825,7 |
2 195,0 |
210342,0 |
|
Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры |
Бюджет города |
450 187,4 |
39 594,2 |
61 820,4 |
74 066,5 |
95 512,7 |
179193,6 |
Областной бюджет |
546,5 |
397,3 |
149,2 |
|
|
|
|
средства от оказания услуг |
5 592,0 |
1 526,0 |
2 659,4 |
1 406,6 |
|
|
|
итого по разделу 4 |
456 325,6 |
41 517,5 |
64 629,0 |
75 473,1 |
95 512,7 |
179193,6 |
|
Программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006 - 2010 годы |
Бюджет города |
970 527,1 |
46 868,3 |
101 802,8 |
125 578,6 |
168 778,1 |
527499,3 |
Областной бюджет |
23 676,9 |
11 077,5 |
12 599,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Софинансирование федеральный бюджет |
8 088,3 |
0,0 |
0,0 |
2 230,9 |
3 346,3 |
2 511,1 |
|
Внебюджетные источники |
3 399,0 |
0,0 |
3 399,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства от оказания услуг |
25 854,6 |
6 896,4 |
11 542,6 |
7 035,6 |
380,0 |
0,0 |
|
Итого по программе |
1 031 545,9 |
64 842,2 |
129 343,8 |
134 845,1 |
172 504,4 |
530010,4 |
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 29 декабря 2010 г. N 1001 таблица "Система программных мероприятий" настоящего приложения изложена в новой редакции
"Система программных мероприятий"
Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения | ||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||
Наименование мероприятия |
Исполнитель |
Срок выполнения |
Источник финансирования, код целевой статьи программы |
Объем финансирования |
||||||||
всего |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|||||||
1.1. Реконструкция филиалов библиотечной системы |
Департамент координации строительства и перспективного развития |
2007 |
бюджет города 2007 г. - 1020000 |
13 000,0 |
|
13 000,0 |
|
|
|
|||
1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Ростовская-на-Дону городская централизованная библитечная система в части расчетных затрат |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2010 |
бюджет города 2010 г. - 795 01 00 |
51 283,6 |
|
|
|
|
51 283,6 |
|||
1.3. Сохранение и обновление документного фонда ЦБС, в том числе: |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС, управление культуры |
ежегодно |
|
69 471,7 |
9 606,4 |
12 405,1 |
10 898,9 |
18 115,4 |
18 445,9 |
|||
- Сохранение и обновление документного фонда ЦБС (подписка) |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС, управление культуры |
2007 - 2010 |
бюджет города 2007 г. - 442 00 00 2008, 2009 г. - 442 99 00 2010 г. - 795 01 00 |
16 646,0 |
|
3 922,2 |
2 934,8 |
5 028,6 |
4 760,4 |
|||
|
Управление культуры |
2006 |
областной бюджет, фонд муниципального развития 2006 г. - 442 00 00 |
3 270,5 |
3 270,5 |
|
|
|
|
|||
- Сохранение и обновление документного фонда ЦБС (книги электронные издания) |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС, управление культуры |
2008 - 2010 |
бюджет города 2008 г. - 450 06 00 2009 г. - 450 06 00 2010 г. - 795 01 00 |
26 603,1 |
|
|
5 688,2 |
9 740,5 |
11 174,4 |
|||
|
Управление культуры |
2006 2007 |
областной бюджет, фонд муниципального развития 2006, 2007 г. - 442 00 00 |
14 630,8 |
6 335,9 |
8 294,9 |
|
|
|
|||
- Сохранение и обновление документного фонда ЦБС (книги) |
Управление культуры, Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2008 - 2010 |
федеральный бюджет фонд софинансирования 2008 г. - 450 06 00 2009 г. - 450 06 00 2010 г. - 450 06 00 |
8 088,3 |
|
|
2 230,9 |
3 346,3 |
2 511,1 |
|||
|
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2007 2008 |
средства от оказания услуг 2007 г. - 442 00 00 2008 г. - 442 99 00 |
233,0 |
|
188,0 |
45,0 |
|
|
|||
1.4. Проведение капитальных ремонтов учреждений ЦБС, в том числе: |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС, управление культуры |
|
бюджет города |
23 781,9 |
2 035,0 |
4 126,5 |
11 487,2 |
6 133,2 |
|
|||
1.4.1. Капитальный ремонт библиотечно-информационного центра им. Ломоносова (Первомайский район) |
Управление культуры |
2006 |
бюджет города 2006 г. - 442 00 00 |
1 463,1 |
1 463,1 |
|
|
|
|
|||
1.4.2. Капитальный ремонт библиотеки им. Островского (Октябрьский район) |
Управление культуры |
2006 |
бюджет города 2006 г. - 442 00 00 |
571,9 |
571,9 |
|
|
|
|
|||
1.4.3. Капитальный ремонт библиотеки им. Лихачева (Железнодорожный район) |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2007 |
бюджет города 2007 г. - 442 00 00 |
2 284,5 |
|
2 284,5 |
|
|
|
|||
1.4.4. Капитальный ремонт библиотеки им. Космодемьянской (Железнодорожный район) |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2007 |
бюджет города 2007 г. - 442 00 00 |
1 842,0 |
|
1 842,0 |
|
|
|
|||
1.4.5. Капитальный ремонт библиотеки им. Тургенева (Пролетарский район) |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2008 |
бюджет города 2008 г. - 442 99 00 |
4 295,0 |
|
|
4 295,0 |
|
|
|||
1.4.6. Капитальный ремонт библиотечно-информационного центра им. Горького (Кировский район) |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2008 |
бюджет города 2008 г. - 442 99 00 |
3 818,0 |
|
|
3 818,0 |
|
|
|||
1.4.7. Капитальный ремонт библиотеки им. Ленина (Советский район) |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2008 |
бюджет города 2008 г. - 442 99 00 |
2 896,6 |
|
|
2 896,6 |
|
|
|||
1.4.8. Капитальный ремонт библиотеки им. Чехова (Ворошиловский район) |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2009 |
бюджет города 2009 г. - 442 99 00 |
1 852,00 |
|
|
|
1 852,0 |
|
|||
1.4.9. Капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации библиотеки им. Пушкина (Пролетарский район), им. Горького, им. Тургенева, им. Чехова, им. Ленина |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2008 - 2009 |
бюджет города 2008 г. - 442 99 00 2009 г. - 442 99 00 |
4 048,3 |
|
|
477,6 |
3 570,7 |
|
|||
1.4.10. Капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации библиотеки им. Шукшина |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2009 |
бюджет города 2009 г. - 442 99 00 |
419,1 |
|
|
|
419,1 |
|
|||
1.4.11. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту библиотеки им. Чернышевского (Первомайский район) |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2009 |
бюджет города 2009 г. - 442 99 00 |
137,0 |
|
|
|
137,0 |
|
|||
1.4.12. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту библиотеки им. Маяковского (Кировский район) |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2009 |
бюджет города 2009 г. - 442 99 00 |
71,9 |
|
|
|
71,9 |
|
|||
1.4.13. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту библиотеки им. Белинского (Советский район) |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2009 |
бюджет города 2009 г. - 442 99 00 |
82,5 |
|
|
|
82,5 |
|
|||
1.5. Приобретение мебели, оборудования и компьютерной техники |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
|
|
6 270,2 |
491,2 |
1 374,2 |
2 620,2 |
1 784,6 |
|
|||
|
Управление культуры, Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2006 - 2009 |
бюджет города 2006 г. - 442 00 00 2007 г. - 442 00 00 2008 г. - 442 99 00 2009 г. - 442 99 00 |
5 872,4 |
93,4 |
1 374,2 |
2 620,2 |
1 784,6 |
|
|||
|
Управление культуры |
2006 |
областной бюджет, субсидии 2006 г. - 442 00 00 |
397,8 |
397,8 |
|
|
|
|
|||
1.6. Текущие ремонты в филиалах централизованной библиотечной системы |
Управление культуры |
2006 - 2007 |
бюджет города 2006 г. - 442 00 00 2007 г. - 442 00 00 |
2 238,1 |
1 386,5 |
851,6 |
|
|
|
|||
1.7.Средства на противопожарные мероприятия в учреждения ЦБС |
Ростовская-на-Дону городская ЦБС |
2007 - 2010 |
бюджет города 2007 г. - 442 00 00 2008 г. - 442 99 00 2009 г. - 442 99 00 2010 г. - 795 01 00 |
13 153,6 |
|
937,0 |
5 272,0 |
1 564,3 |
5 380,3 |
|||
Итого по разделу 1 |
|
|
|
179 199,1 |
13 519,1 |
32 694,4 |
30 278,3 |
27 597,5 |
75 109,8 |
|||
Раздел 2. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения | ||||||||||||
2.1. Паспортизация и инвентаризация памятников монументального искусства, заключение охранных обязательств |
Управление культуры |
ежегодно |
бюджет города 2006 г. - 440 00 00 2007 г. - 440 00 00 2008 г. - 440 99 00 2009 г. - 440 99 00 2010 г. - 795 01 00 |
996,8 |
100,0 |
124,4 |
142,7 |
299,8 |
329,9 |
|||
2.2. Аварийно-спасательные мероприятия |
Управление культуры |
2006 |
бюджет города 2006 г. - 440 00 00 |
116,5 |
116,5 |
|
|
|
|
|||
2.3. Капитальные ремонты мемориальных комплексов, в том числе: |
Управление культуры |
2006-2010 |
|
72 827,7 |
|
13 420,9 |
15 125,3 |
36 159,7 |
8 121,8 |
|||
2.3.1. Общестроительные работы М/К 5-го Донского корпуса |
Управление культуры |
2007 |
областной бюджет субсидии 2007 г. - 440 00 00 |
269,7 |
|
269,7 |
|
|
|
|||
2.3.2. Капитальный ремонт мемориального комплекса "Павшим воинам 1941 - 1943 годы в сквере им. Фрунзе" (пл. К. Маркса) |
Управление культуры |
2007 |
областной бюджет субсидии 2007 г. - 440 00 00 |
2 229,2 |
|
2 229,2 |
|
|
|
|||
2.3.3. Капитальный ремонт мемориального комплекса "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке" |
Управление культуры |
2007-2009 |
бюджет города 2007 г. - 440 00 00 2008 г. - 440 99 00 2009 г. - 440 99 00 |
49 971,3 |
|
10 847,1 |
10 163,0 |
28 961,2 |
|
|||
2.3.4. Капитальный ремонт памятника политических репрессий "Невинно убиенным" |
Управление культуры |
2007 |
бюджет города 2007 г. - 440 00 00 |
74,9 |
|
74,9 |
|
|
|
|||
2.3.5. Составление проектно-сметной документации и капитальный ремонт мемориального комплекса "Воинам-освободителям г. Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков" (пл. Театральная) |
Управление культуры |
2008 - 2010 |
бюджет города 2008 г. - 440 99 00 2009 г. - 440 99 00 2010 г. - 795 01 00 |
16 333,9 |
|
|
1 071,1 |
7 141,0 |
8 121,8 |
|||
2.3.6. Капитальный ремонт мемориального комплекса "Кумженская роща", составление проектно-сметной документации |
Управление культуры |
2008 |
бюджет города 2008 г. - 440 99 00 |
3 891,2 |
|
|
3 891,2 |
|
|
|||
2.3.7. Обследование скульптурной группы и постамента Стачке 1902 г. "Преемственность поколений" |
Управление культуры |
2009 |
бюджет города 2009 г. - 440 99 00 |
57,5 |
|
|
|
57,5 |
|
|||
2.4. Музеефикация мемориального комплекса "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке" |
Управление культуры |
2009 |
бюджет города 2009 г. - 440 99 00 |
917,0 |
|
|
|
917,0 |
|
|||
2.5. Дендропроект М/К "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке" |
Управление культуры |
2009 - 2010 |
бюджет города 2009 г. - 440 99 00 2010 г. - 795 01 00 |
12 995,7 |
|
|
|
4 999,6 |
7 996,1 |
|||
2.6. Установка памятника Елизавете |
Управление культуры |
2007 |
|
6 965,0 |
|
6 965,0 |
|
|
|
|||
|
|
2007 |
бюджет города 2007 г. - 440 00 00 |
3 566,0 |
|
3 566,0 |
|
|
|
|||
|
|
2007 |
внебюджетные источники |
3 399,0 |
|
3 399,0 |
|
|
|
|||
2.7. Содержание и эксплуатация памятников истории и культуры |
Управление культуры |
2009 - 2010 |
бюджет города 2009 г. - 440 99 00 2010 г. - 795 01 00 |
15 176,0 |
|
|
|
4 823,1 |
10 352,9 |
|||
2.8. Уходные работы мемориального комплекса "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке" |
Управление культуры |
2010 |
бюджет города 2010 г. - 795 01 00 |
496,1 |
|
|
|
|
496,1 |
|||
2.9. Возведение стелы "Ростов-на-Дону - город воинской славы" |
Департамент координации строительства и перспективного развития |
2010 |
бюджет города 2010 г. - 795 01 00 |
38 068,2 |
|
|
|
|
38 068,2 |
|||
Итого по разделу 2 |
|
|
|
148 559,0 |
216,5 |
20 510,3 |
15 268,0 |
47 199,2 |
65 365,0 |
|||
Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования | ||||||||||||
3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры (ДМШ, ДШИ, ДХШ), в части расчетных затрат |
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей (ДМШ, ДШИ, ДХШ) |
2010 |
бюджет города 2010 г. - 795 01 00 |
189 315,5 |
|
|
|
|
189315,5 |
|||
3.2. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, ДХШ), в том числе: |
ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ |
|
|
5 071,0 |
811,2 |
1 249,3 |
2 440,5 |
|
570,0 |
|||
3.2.1. Капитальный ремонт ДМШ им. Прокофьева |
Управление культуры |
2007 |
областной бюджет субсидии 2007 г. - 423 00 00 |
999,8 |
|
999,8 |
|
|
|
|||
|
ДМШ им. Прокофьева |
2007 |
средства от оказания услуг 2007 г. - 423 00 00 |
249,5 |
|
249,5 |
|
|
|
|||
3.2.2. Капитальный ремонт ДШИ ОКО им. К. Назаретова |
ДШИ им. К. Назаретова |
2006 2008 |
бюджет города 2006 г. - 423 00 00 2008 г. - 423 99 00 |
2 125,6 |
811,2 |
|
1 314,4 |
|
|
|||
3.2.3. Капитальный ремонт (ДМШ им. Гнесина, ДМШ N 7, им. Чиненовых, им. Чайковского) |
МОУ ДОД ДМШ |
2008 |
средства от оказания услуг 2008 г. - 423 99 00 |
1 126,1 |
|
|
1 126,1 |
|
|
|||
3.2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МОУ ДОД ДМШ N 7 |
МОУ ДОД ДМШ N 7 |
2010 |
бюджет города 2010 г. - 795 01 00 |
570,0 |
|
|
|
|
570,0 |
|||
3.3 Приобретение оборудования и инструментов для ДМШ, ДХШ, ДШИ |
ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ, Управление культуры |
|
|
17 196,8 |
5 105,9 |
3 736,9 |
8 354,0 |
|
|
|||
|
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ |
2006 2008 |
бюджет города 2006 г. - 423 00 00 2008 г. - 423 99 00 |
8 586,8 |
2 705,5 |
|
5 881,3 |
|
|
|||
|
Управление культуры |
2006 2007 |
областной бюджет 2006 г. - 423 00 00 2007 г. - 423 00 00 |
1 332,6 |
676,0 |
656,6 |
|
|
|
|||
|
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ |
2006 - 2008 |
средства от оказания услуг 2006 г. - 423 00 00 2007 г. - 423 00 00 2008 г. - 423 99 00 |
7 277,4 |
1 724,4 |
3 080,3 |
2 472,7 |
|
|
|||
3.4. Текущий ремонт в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) |
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ |
|
|
7 655,4 |
1 786,0 |
3 567,3 |
2 302,1 |
|
|
|||
|
|
2007 2008 |
бюджет города 2007 г. - 423 00 00 2008 г. - 423 99 00 |
982,7 |
|
622,2 |
360,5 |
|
|
|||
|
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ |
2006 - 2008 |
средства от оказания услуг 2006 г. - 423 00 00 2007 г. - 423 00 00 2008 г. - 423 99 00 |
6 672,7 |
1 786,0 |
2 945,1 |
1 941,6 |
|
|
|||
3.5. Творческая деятельность МОУ ДОД ДМШ, ДШИ |
Управление культуры, МОУ ДОД ДМШ, ДШИ |
|
|
6 020,8 |
1 886,0 |
2 056,5 |
39,0 |
983,0 |
1 056,3 |
|||
3.5.1 Проведение джазовых фестивалей в части проведения праздничных мероприятий |
Управление культуры |
2007 2009 2010 |
бюджет города 2007 г. - 423 00 00 2009 г. - 423 99 00 2010 г. - 795 01 00 |
2 075,3 |
|
114,0 |
|
944,0 |
1 017,3 |
|||
3.5.2. Поощрение одаренных учащихся музыкальных школ ДМШ, ДШИ, ДХШ) |
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ |
ежегодно |
бюджет города 2006 г. - 423 00 00 2007 г. - 423 00 00 2008 г. - 423 99 00 2009 г. - 423 99 00 2010 г. - 795 01 00 |
169,0 |
26,0 |
26,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
|||
|
Управление культуры |
2006 2007 |
средства от оказания услуг 2006 г. - 423 00 00 2007 г. - 423 00 00 |
3 776,5 |
1 860,0 |
1 916,5 |
|
|
|
|||
3.6. Противопожарные мероприятия в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, ДХШ) |
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ |
|
|
3 548,5 |
0,0 |
900,1 |
690,1 |
1 212,0 |
746,3 |
|||
|
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ |
2007 - 2010 |
бюджет города 2007 г. - 423 00 00 2008 г. - 423 99 00 2009 г. - 423 99 00 2010 г. - 795 01 00 |
2 621,1 |
|
396,3 |
646,5 |
832,0 |
746,3 |
|||
|
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ |
2007 - 2009 |
средства от оказания услуг 2007 г. - 423 00 00 2008 г. - 423 99 00 2009 г. - 423 99 00 |
927,4 |
|
503,8 |
43,6 |
380,0 |
|
|||
3.7. Строительство детской школы искусств в поселке Александровка |
Департамент координации строительства и перспективного развития |
2010 |
Бюджет города 2010 г. - 795 01 00 |
18 653,9 |
|
|
|
|
18 653,9 |
|||
Итого по разделу 3 |
|
|
|
247 461,9 |
9 589,1 |
11 510,1 |
13 825,7 |
2 195,0 |
210342,0 |
|||
Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры | ||||||||||||
4.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными парками, в части расчетных затрат |
Муниципальные учреждения культуры (парки культуры и отдыха) |
2010 |
бюджет города 2010 г. - 795 01 00 |
20 586,8 |
|
|
|
|
20 586,8 |
|||
4.2. Реконструкция муниципальных парков культуры и отдыха, проведение капитальных ремонтов, в том числе: |
|
|
|
26 082,9 |
13 339,5 |
11 257,2 |
1 486,2 |
|
|
|||
4.2.1. Капитальный ремонт, парк им. В. Черевичкина (театр сказок) |
Детский парк им. В. Черевичкина |
2007 |
бюджет города 2007 г. - 440 00 00 |
957,9 |
|
957,9 |
|
|
|
|||
4.2.2. ГКДЦ им. М. Горького (реконструкция сетей водопровода и канализации) |
Управление культуры |
2006 2007 |
бюджет города 2006 г. - 440 00 00 2007 г. - 440 00 00 |
23 271,8 |
13 339,5 |
9 932,3 |
|
|
|
|||
|
ГКДЦ им. М. Горького |
2007 |
Средства от оказания услуг |
367,0 |
|
367,0 |
|
|
|
|||
4.2.3. Капитальный ремонт (парк культуры и отдыха им. Октября) |
Парк культуры и отдыха им. Октября |
2008 |
бюджет города 2008 г. - 440 99 00 |
1 486,2 |
|
|
1 486,2 |
|
|
|||
4.3. Развитие материально-технической базы муниципальных парков культуры и отдыха, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные парки |
|
бюджет города |
18 284,3 |
0,0 |
3 500,0 |
10 553,7 |
0,0 |
4 230,6 |
|||
4.3.1. Приобретение и установка ограждения, ремонт отопления (парк им. Островского) |
Парк культуры и отдыха им. Островского |
2007 |
бюджет города 2007 г. - 440 00 00 |
3 500,0 |
|
3 500,0 |
|
|
|
|||
4.3.2. Приобретение оборудования (Детский парк им. В. Черевичкина) |
Детский парк им. В. Черевичкина |
2010 |
бюджет города 2010 г. - 795 01 00 |
1 500,0 |
|
|
|
|
1 500,0 |
|||
4.3.3. ГКДЦ им. М. Горького приобретение аттракционов, скамеек |
Управление культуры |
2008 |
бюджет города 2008 г. - 440 99 00 |
9 263,9 |
|
|
9 263,9 |
|
|
|||
4.3.4. Приобретение оборудования для муниципальных парков |
муниципальные парки |
2008 2010 |
бюджет города 2008 г. - 440 99 00 2010 г. - 795 01 00 |
2 717,1 |
|
|
1 289,8 |
|
1 427,3 |
|||
4.3.5. Ремонт фасада цоколя, асфальтового покрытия (парк им. Островского) |
Парк культуры и отдыха им. Островского |
2010 |
бюджет города 2010 г. - 795 01 00 |
937,9 |
|
|
|
|
937,9 |
|||
4.3.6. Противопожарные мероприятия в муниципальных парках культуры и отдыха |
Парк культуры и отдыха им. Островского, им. В. Черевичкина |
2010 |
бюджет города 2010 г. - 795 01 00 |
365,4 |
|
|
|
|
365,4 |
|||
4.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк", в части расчетных затрат |
Ростовский-на-Дону зоопарк |
2010 |
бюджет города 2010 г. - 7950100 |
55 064,5 |
|
|
|
|
55 064,5 |
|||
4.5. Развитие Ростовского-на-Дону зоопарка как природного музейного наследия |
Ростовский-на-Дону зоопарк |
ежегодно |
|
239 236,0 |
15 731,5 |
17 575,1 |
32 885,2 |
87 950,2 |
85 094,0 |
|||
4.5.1. Капитальный ремонт, составление проектно-сметной документации, Ростовский-на-Дону зоопарк |
Ростовский-на-Дону зоопарк |
2008 |
бюджет города 2008 г. - 440 99 00 |
12 248,0 |
|
|
12 248,0 |
|
|
|||
4.5.2. Реконструкция имущественного комплекса Зоопарка (реконструкция тигрятника) |
Ростовский-на-Дону зоопарк |
2007 |
средства от оказания услуг 2007 г. - 440 00 00 |
1 476,4 |
|
1 476,4 |
|
|
|
|||
4.5.3. Строительство слоновника и полярной зоны Ростовский-на-Дону зоопарк |
Ростовский-на-Дону зоопарк |
2009 2010 |
бюджет города 2009 г.- -102 01 02 2010 г. - 795 01 00 |
132 325,1 |
|
|
|
69 205,4 |
63 119,7 |
|||
4.5.4. Приобретение оборудования для зоопарка |
Ростовский-на-Дону зоопарк |
2006 |
областной бюджет субсидии 2006 г. - 440 00 00 |
397,3 |
397,3 |
|
|
|
|
|||
|
Ростовский-на-Дону зоопарк |
2007 2008 |
бюджет города 2007 г. - 440 00 00 2008 г. - 440 99 00 |
3 206,1 |
|
469,5 |
2 736,6 |
|
|
|||
|
Ростовский-на-Дону зоопарк |
2006 2008 |
средства от оказания услуг 2006 г. - 440 00 00 2008 г. - 440 99 00 |
2 507,6 |
1 526,0 |
|
981,6 |
|
|
|||
4.5.5. Кормообеспечение и ветеринарное обслуживание животных Ростовского зоопарка |
Ростовский-на-Дону зоопарк |
ежегодно |
бюджет города 2006 г. - 440 00 00 2007 г. - 440 00 00 2008 г. - 440 99 00 2009 г. - 440 99 00 2010 г. - 795 01 00 |
84 948,5 |
13 808,2 |
14 721,2 |
15 898,0 |
18 744,8 |
21 776,3 |
|||
4.5.6. Противопожарные мероприятия МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" |
Ростовский-на-Дону зоопарк |
2007 2008 |
бюджет города 2007 г. - 440 00 00 2008 г. - 440 99 00 |
886,0 |
|
92,0 |
596,0 |
|
198,0 |
|||
|
Ростовский-на-Дону зоопарк |
ежегодно |
средства от оказания услуг 2007 г. - 440 00 00 2008 г. - 440 99 00 |
1 241,0 |
|
816,0 |
425,0 |
|
|
|||
4.6. Строительство административно-бытового здания с вольерами для содержания животных по ул. Зоологическая, 2 |
Департамент координации строительства и перспективного развития |
2010 |
бюджет города 2010 г. - 795 01 00 |
684,1 |
|
|
|
|
684,1 |
|||
4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ГДТ, в части расчетных затрат |
Городской дом творчества |
2010 |
бюджет города 2010 г. - 795 01 00 |
5 005,3 |
|
|
|
|
5 005,3 |
|||
4.8. Развитие народного творчества, создание культурного потенциала города |
Управление культуры, Городской дом творчества |
ежегодно |
бюджет города 2006 г. - 440 00 00 2007 г. - 440 00 00 2008 г. - 440 99 00 2009 г. - 440 99 00 2010 г. - 795 01 00 |
91 381,9 |
12 446,5 |
32 296,7 |
30 548,0 |
7 562,5 |
8 528,2 |
|||
4.8.1. Капитальный ремонт МУ "Городской дом творчества" |
Управление культуры, Городской дом творчества |
2006 2007 2008 |
бюджет города 2006 г. - 440 00 00 2007 г. - 440 00 00 2008 г. - 440 99 00 |
51 448,5 |
10 196,5 |
28 909,0 |
12 343,0 |
|
|
|||
4.8.2. Увеличение ранее присоединенной мощности Городской дом творчества |
Городской дом творчества |
2008 |
бюджет города 2008 г. - 440 99 00 |
3 366,6 |
|
|
3 366,6 |
|
|
|||
4.8.3. Приобретение звукотехнического оборудования МУ "Городской дом творчества" |
Управление культуры |
2007 |
областной бюджет субсидии 2007 г. - 440 00 00 |
149,2 |
|
149,2 |
|
|
|
|||
4.8.4. Приобретение оборудования для Городского дома творчества |
Городской дом творчества |
2008 |
бюджет города 2008 г. - 440 99 00 |
7 446,8 |
|
|
7 446,8 |
|
|
|||
4.8.5. Противопожарные мероприятия МУ "Городской дом творчества" |
Городской дом творчества |
2008 2010 |
бюджет города 2008 г. - 440 99 00 2010 г. - 765 01 00 |
436,8 |
|
|
387,3 |
|
49,5 |
|||
4.8.6. Проведение городских фестивалей, в части проведения праздничных мероприятий |
Управление культуры |
ежегодно |
бюджет города 2006 г. - 450 00 00 2007 г. - 450 00 00 2008 г. - 450 06 00 2009 г. - 450 85 00 2010 г. - 795 01 00 |
2 332,3 |
240,8 |
168,0 |
535,0 |
967,4 |
421,1 |
|||
4.8.7. Проведение праздничных мероприятий |
Управление культуры |
ежегодно |
бюджет города 2006 г. - 450 00 00 2007 г. - 450 00 00 2008 г. - 450 06 00 2009 г. - 450 85 00 2010 г. - 795 01 00 |
26 201,7 |
2 009,2 |
3 070,5 |
6 469,3 |
6 595,1 |
8 057,6 |
|||
Итого по разделу 4 |
|
|
|
456 325,9 |
41 517,5 |
64 629,0 |
75 473,1 |
95 512,7 |
179 193,6 |
|||
Всего по программе |
|
|
|
1 031 545,9 |
64 842,2 |
129 343,8 |
134 845,1 |
172 504,4 |
530 010,4 |
Механизм реализации Программы
Реализация Программы опирается на сложившийся культурный потенциал города, его культурное наследие, традиции самобытного многонационального городского сообщества, творческую инициативу горожан.
Механизм реализации Программы предусматривает:
- совершенствование системы управления муниципальными учреждениями культуры города (организация управления и контроль за реализацией мероприятий Программы);
- совершенствование нормативной базы развития культуры в городе Ростове-на-Дону;
- рациональное распределение и использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных средств;
- сохранение, содержание и развитие имущественного комплекса отрасли "Культура";
- подготовка и переподготовка кадров для повышения качества работы учреждений культуры;
- совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий.
Перечисленные составляющие механизма реализации Программы апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура".
Координация мероприятий по реализации Программы будет осуществляться через нормативные, правовые акты - постановления, распоряжения Мэра города Ростова-на-Дону, решения Коллегии Администрации города Ростова-на-Дону, соглашения о намерениях и договоры и сотрудничестве с организациями, участвующими в Программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг необходимых для реализации Программы.
Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010гг., МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет в Управление экономического развития Администрации города и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом информацию (отчет о реализации целевой программы) о ходе выполнения программы.
Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону в срок до 1 июня года, следующего за отчетным периодом.
Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с Управлением экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", предоставляется для рассмотрения на Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 года.
В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочную городскую целевую программу МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений.
Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2008г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Итоговый отчет о реализации Программы до 1 июня 2011 года.
В предыдущем абзаце, по-видимому, имеется в виду Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
Контроль за исполнением мероприятий Программы муниципальными учреждениями культуры осуществляет МУ "Управление культуры Администрации города".
Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации Программы
В ходе реализации муниципальной "Программы развития культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." произойдет положительный сдвиг в развитии материально-технической базы отрасли, расширятся формы и виды культурно-образовательных и досуговых услуг населению, а также увеличатся посещаемость и платные услуги учреждений, способствующие дальнейшему развитию отрасли, а именно планируется достижение следующих конечных результатов Программы:
паспортизация 50 памятников
содержание и эксплуатация 70 памятников
- установка 16 новых мемориальных досок и памятников
- увеличение контингента детских школ искусств до 8488 учащихся
- увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 228
- увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней до 645
- увеличение количества читателей в библиотеках до 203 000 человек
- увеличение количества посещений в библиотеках до 1600 000
- увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4 825365 экз.
- увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 147 шт.
- увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 650
- увеличение количества культурно -досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города до 10950
- увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей
- сохранение сети, существующих учреждений культуры города Ростова-на-Дону.
Методика определения оценки эффективности
социально-экономических последствий от реализации Программы
Оценка эффективности реализации долгосрочной городской целевой "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." определяется управлением культуры Администрации города ежегодно на основе анализа достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка, учреждений культурно - досугового типа, в приказах МУ "Управление культуры Администрации города" о контингенте учащихся школ дополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школ искусств, решениях оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства, воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест города Ростова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 11 марта 2009 г. N 130 "Об утверждении "Долгосрочной городской целевой программы... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.