Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 15 июня 2010 г. N 440 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к долгосрочной городской целевой программе
развития городского пассажирского
транспорта и транспортной инфраструктуры
в городе Ростове-на-Дону
на 2007-2010 годы в новой редакции
Система программных мероприятий
по развитию городского пассажирского транспорта
и транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону
15 июня 2010 г.
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнитель |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятий, млн. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||||||||||||||
I. Новые технологии управления городским пассажирским транспортом | |||||||||||||||||
1. |
Реализация мероприятий по внедрению автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте - всего, в том числе: |
|
|
Всего |
167,2620 |
- |
0,0950 |
65,0862 |
102,0808 |
|
|||||||
1.1. |
Разработка технического задания |
МУП "Технологии управления", МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, МУ "Департамент социальной защиты населения" г. Ростова-на-Дону |
2008 г. |
Средства бюджета города, ст. 226 |
0,095 |
- |
0,095 |
0,0000 |
- |
Создание системы электронной оплаты транспортных услуг. |
|||||||
1.2. |
Направление инвестиций по реализации проекта автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте г. Ростова-на-Дону: эмиссия и безвозмездная выдача социальных карт для пенсионеров по старости, не имеющих других льгот, льготы которым предоставлены по решению Ростовской-на-Дону городской Думы; закупка аппаратного обеспечения, программного обеспечения, вспомогательных и расходных материалов, запасного оборудования, выполнение работ по установке и настройке оборудования, оказание услуг по обучению пользователей, доставке оборудования для органов социальной защиты населения города Ростова-на-Дону; эмиссия и возмездная выдача транспортных карт для категорий пассажиров, оплачивающих проезд по полному тарифу и для обучающихся; поставка необходимого оборудования, системного и прикладного программного обеспечения, их доработка, доставка и хранение, установка и наладка, приобретение лицензий на системное и прикладное программное обеспечение, обучение Участников системы, оказание услуг по запуску безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте городского сообщения на территории города Ростова-на-Дону, оказание процессинговых услуг, оказание информационных и технологических услуг, включая услуги по подключению, пополнению и продлению Транспортных карт в Пунктах пополнения с инкассацией Пунктов пополнения или заключение договоров с Агентами, техническое обслуживание, страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, организация выдачи и учета социальных карт в учреждениях социальной защиты населения и связанных с этим функций, в том числе организация дополнительных рабочих мест в количестве 8 штатных единиц ведущих специалистов - муниципальных служащих МУУСЗН районов города |
МУ "Департамент транспорта", г. Ростова-на-Дону, Инвестор (победитель конкурса), расчетный центр, МУ "ДСЗН" г. Ростова-на-Дону, МУ "Управление образования города Ростова-на-Дону", МУП "Технологии управления" (Оператор), Образовательные учреждения города, МУУСЗН районов города, Отделы образования районов города Ростова-на-Дону, Агенты |
2009-2010 гг. |
|
|
|
|
|
|
Создание системы электронной оплаты транспортных услуг, информационно-технологической базы функционирования системы, эксплуатация системы электронной оплаты транспортных услуг, повышение доходов от пассажирских перевозок, новые виды сервиса. Повышение доходов от пассажирских перевозок, полная "прозрачность" перевозочной работы транспортных предприятий вне зависимости от формы собственности. |
|||||||
Всего, в том числе |
167,1670 |
- |
- |
65,0862 |
102,0808 |
||||||||||||
Средства бюджета города, ст.ст. 210, 221, 226, 310, 340 |
15,2522 |
- |
- |
- |
15,2522 |
||||||||||||
|
Внебюджетные средства (средства инвестора) |
151,9148 |
- |
- |
65,0862 |
86,8286 |
|||||||||||
2. |
Оснащение парка подвижного состава Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС - всего, в том числе: |
|
|
Всего |
12,19515 |
- |
- |
3,04878 |
9,14637 |
|
|||||||
2.1 |
Оснащение парка подвижного состава МУП МТК "Ростовпассажиртранс" (автобусы большой и малой вместимости) Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, МУП "Технологии управления", МУП "МТК Ростовпассажиртранс" |
В соответствии с планом выполнения работ |
Другие источники финансирования |
10,03555 |
- |
- |
2,50888 |
7,52667 |
Повышение качества городских пассажирских перевозок. |
|||||||
2.2 |
Оснащение парка подвижного состава МУП "РТК", ООО РТК "Русэлтранс", ООО ТК "Ростов-Авто" Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС |
МУ "Департамент транспорта", МУП "Технологии управления", МУП "РТК", ООО РТК "Русэлтранс", ООО ТК "Ростов-Авто" |
В соответствии с планом выполнения работ |
Другие источники финансирования |
2,1596 |
- |
- |
0,5399 |
1,6197 |
Повышение качества городских пассажирских перевозок. |
|||||||
3. |
Оснащение диспетчерского центра на базе МУП "Технологии управления" |
МУП "Технологии управления" |
В соответствии с планом выполнения работ |
Другие источники финансирования |
2,9430 |
- |
- |
0,9430 |
2,0000 |
Интеграция управления транспортной системой города. Функциональное расширение транспортного сервиса и повышение его качества. |
|||||||
Итого по разделу I |
Всего, в том числе |
167,2620 |
0,0000 |
0,0950 |
65,0862 |
102,0808 |
|
||||||||||
Средства бюджета города, ст.ст. 210, 221, 226, 310, 340 |
15,3472 |
- |
0,095 |
0,0000 |
15,2522 |
|
|||||||||||
Внебюджетные средства (средства инвестора) |
151,9148 |
- |
- |
65,0862 |
86,8286 |
|
|||||||||||
Другие источники финансирования |
15,13815 |
- |
- |
3,99178 |
11,14637 |
|
|||||||||||
II. Модернизация парка подвижного состава и производственно-технической базы городского пассажирского транспорта, инвестиции в развитие транспортных предприятий
| |||||||||||||||||
1. |
Приобретение подвижного состава МУП МТК "Ростовпассажиртранс" (приобретение новых автобусов большой и малой вместимости транспортными предприятиями муниципальной формы собственности и оплата лизинговых платежей по ранее приобретенному подвижному составу) |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, МУП МТК "Ростовпассажир- транс" |
2008-2010 гг. |
всего |
862,4466 |
82,5000 |
270,9000 |
321,8096 |
187,2370 |
Повышение объемов работы и эффективности муниципального пассажирского транспорта, обновление подвижного состава автобусного парка. |
|||||||
70 автобусов |
|
|
всего, в том числе: |
197,2000 |
82,5000 |
54,9000 |
59,8000 |
0,0000 |
|
||||||||
Средства бюджета города, ст. 310 |
41,1000 |
- |
- |
41,1000 |
0,0000 |
||||||||||||
Внебюджетные средства (средства предприятия) |
156,1000 |
82,5000 |
54,9000 |
18,7000 |
0,0000 |
||||||||||||
63 автобуса |
Средства бюджета города, ст. 310 |
216,0000 |
- |
216,0000 |
- |
- |
|||||||||||
24 автобуса |
всего, в том числе: |
262,0096 |
0,0000 |
0,0000 |
262,0096 |
0,0000 |
|||||||||||
Средства бюджета города, ст. 310 |
87,1918 |
- |
- |
87,1918 |
- |
||||||||||||
Средства федерального бюджета, ст. 310 |
174,8178 |
- |
- |
174,8178 |
- |
||||||||||||
81 автобус |
всего, в том числе: |
187,2370 |
- |
- |
- |
187,2370 |
|||||||||||
Средства бюджета города, ст. 310 |
56,4664 |
- |
- |
- |
56,4664 |
||||||||||||
Средства федерального бюджета, ст. 310 |
130,7706 |
- |
- |
- |
130,7706 |
||||||||||||
2. |
Модернизация производственно- технической базы МУП МТК "Ростов- пассажиртранс" |
МУ "Департамент транспорта", МУП МТК "Ростовпассажир- транс", Победитель торгов |
2007-2010 гг. |
Всего |
48,0980 |
2,000 |
8,6000 |
19,5000 |
17,9980 |
Продление срока службы автобусов, снижение затрат на эксплуатацию подвижного состава; Повышение качества изготовления деталей при ремонте автомобилей; Ремонт двигателей в соответствии с технологическими требованиями; Своевременное выявление отклонения узлов и агрегатов автомобилей от установленных норм; Улучшение условий труда работников предприятий, экономия энергоресурсов, предотвращение экологического ущерба окружающей среде. |
|||||||
Внебюджетные средства (средства предприятия) |
47,5000 |
2,0000 |
8,6000 |
19,5000 |
17,4000 |
||||||||||||
Средства бюджета города, ст. 310 |
0,1794 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,1794 |
||||||||||||
Средства федерального бюджета, ст. 310 |
0,4186 |
- |
- |
- |
0,4186 |
||||||||||||
3. |
Приобретение новых автобусов большой и малой вместимости транспортными предприятиями немуниципальной формы собственности |
ОАО "РГАТП-3"; ЗАО "АТП-5"; ООО ТК "Ростов-Авто"; ООО "Янтарь-1"; ОАО АТП-3 "Транссервис"; ООО ТК "Транс-экспресс"; ООО "Янтарь-1"(АК-1)"; ООО ТК "Авто-Лайн"; ОАО "РГАТП-1"; ООО РТК "Русэлтранс" |
2007-2010 гг. |
Всего |
2351,8900 |
380,9400 |
461,3400 |
719,4600 |
790,1500 |
Обновление подвижного состава. Повышение качества транспортного обслуживания. |
|||||||
454 автобуса |
|
|
Внебюджетные средства - всего, в том числе |
380,9400 |
380,9400 |
- |
- |
- |
|
||||||||
Средства предприятий |
44,5000 |
44,5000 |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
Кредитные средства |
336,4400 |
336,4400 |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
477 автобусов |
Внебюджетные средства - всего, в том числе |
461,3400 |
- |
461,3400 |
- |
- |
|
||||||||||
Средства предприятий |
43,5000 |
- |
43,5000 |
- |
- |
|
|||||||||||
Кредитные средства |
417,8400 |
- |
417,8400 |
- |
- |
|
|||||||||||
315 автобусов |
Внебюджетные средства - всего, в том числе |
719,4600 |
- |
- |
719,4600 |
- |
|
||||||||||
Средства предприятий |
152,3000 |
- |
- |
152,3000 |
- |
|
|||||||||||
Кредитные средства |
567,1600 |
- |
- |
567,1600 |
- |
|
|||||||||||
407 автобусов |
Внебюджетные средства - всего, в том числе |
790,1500 |
- |
- |
- |
790,1500 |
|
||||||||||
Средства предприятий |
136,4000 |
- |
- |
- |
136,4000 |
|
|||||||||||
Кредитные средства |
653,7500 |
- |
- |
- |
653,7500 |
|
|||||||||||
4. |
Модернизация производственно- технической базы предприятий немуниципальной формы собственности и развитие транспортных предприятий |
ОАО "РГАТП-3"; ЗАО "АТП-5"; ООО ТК "Ростов-Авто"; ООО "Янтарь-1" |
2007-2010 гг. |
Внебюджетные средства (средства предприятий) |
65,4300 |
4,7800 |
1,0000 |
24,6500 |
35,0000 |
Продление срока службы автобусов, снижение затрат на эксплуатацию подвижного состава; Повышение качества изготовления деталей при ремонте автомобилей; Ремонт двигателей в соответствии с технологическими требованиями; Своевременное выявление отклонения узлов и агрегатов автомобилей от установленных норм; Улучшение условий труда работников предприятий, экономия энергоресурсов, предотвращение экологического ущерба окружающей среде. |
|||||||
5. |
Расширение производственной базы предприятий немуниципальной формы собственности |
ЗАО "АТП-5" |
2009-2010 гг. |
Внебюджетные средства (средства предприятий) |
30,00 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
20,0 |
Обеспечение надежности перевозок. Повышение качества транспортного обслуживания. |
|||||||
6. |
Приобретение новых трамваев |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, МУП РТК |
2007-2009 гг. |
|
141,1197 |
75,0000 |
45,6630 |
20,4567 |
0,0000 |
Повышение объемов работы и эффективности муниципального пассажирского транспорта, обновление подвижного состава парка трамваев. |
|||||||
10 единиц |
|
|
Всего, в том числе: |
75,0000 |
75,0000 |
- |
- |
- |
|
||||||||
Средства бюджета города, ст. 310 |
37,5000 |
37,5000 |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
Средства областного бюджета, ст. 310 |
37,5000 |
37,5000 |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
7 единиц |
Средства бюджета города, ст. 310 |
66,1197 |
- |
45,6630 |
20,4567 |
- |
|
||||||||||
7. |
Модернизация производственно- технической базы предприятий электротранспорта муниципальной формы собственности |
МУ "Департамент транспорта", МУП "РТК", МУ "Департамент координации строительства и перспективного развития" |
2007-2010 гг. |
Всего, в том числе: |
68,1648 |
10,4947 |
27,0421 |
21,0223 |
9,6057 |
|
|||||||
Внебюджетные средства (средства предприятий) |
51,0186 |
9,2380 |
25,9216 |
15,8590 |
0,0000 |
Обеспечение надежности перевозок электротранспортом. |
|||||||||||
Средства бюджета города, ст.ст. 226, 310 |
15,3222 |
1,2567 |
1,1205 |
5,1633 |
7,7817 |
|
|||||||||||
Средства федерального бюджета, ст. 310 |
1,8240 |
- |
- |
- |
1,8240 |
|
|||||||||||
8. |
Приобретение троллейбусов предприятиями немуниципальной формы собственности |
МУ "Департамент транспорта", ООО РТК "Русэлтранс", ООО ТК "Ростов-Авто" |
2007-2010 гг. |
всего |
232,1323 |
18,8890 |
20,8000 |
59,9433 |
132,5000 |
Повышение объемов работы и эффективности пассажирского транспорта, обновление подвижного состава парка троллейбусов. |
|||||||
9 единиц |
|
|
Всего, в том числе |
18,8890 |
18,8890 |
- |
- |
- |
|
||||||||
Средства бюджета города, ст. 310 |
7,7945 |
7,7945 |
- |
- |
- |
||||||||||||
Средства областного бюджета, ст. 310 |
7,7945 |
7,7945 |
- |
- |
- |
||||||||||||
Внебюджетные средства (кредитные средства) |
3,3000 |
3,3000 |
- |
- |
- |
||||||||||||
3 единицы |
Средства бюджета города, ст. 310 |
16,4433 |
- |
- |
16,4433 |
- |
|||||||||||
14 единиц |
Внебюджетные средства (кредитные средства) |
64,3000 |
- |
20,8000 |
43,5000 |
- |
|||||||||||
36 единиц |
Всего, в том числе: |
132,5000 |
- |
- |
- |
132,5000 |
|||||||||||
Средства бюджета города, ст. 310 |
15,6000 |
- |
- |
- |
15,6000 |
||||||||||||
Средства федерального бюджета, ст. 310 |
36,4000 |
- |
- |
- |
36,4000 |
||||||||||||
Внебюджетные средства (кредитные средства) |
80,5000 |
- |
- |
- |
80,5000 |
||||||||||||
9. |
Модернизация производственно- технической базы предприятий электротранспорта немуниципальной формы собственности |
МУ "Департамент транспорта", ООО РТК "Русэлтранс" |
2007-2009 гг. |
Средства бюджета города, ст.ст. 310, 226 |
64,1513 |
0,3305 |
10,1799 |
41,5409 |
12,1000 |
Обеспечение надежности перевозок электротранспортом |
|||||||
Итого по разделу II |
Всего, в том числе |
3863,4327 |
574,9342 |
845,5250 |
1238,3828 |
1204,5907 |
|
||||||||||
Средства бюджета города, ст.ст. 310, 226 |
623,8686 |
46,8817 |
272,9634 |
211,8960 |
92,1275 |
|
|||||||||||
Средства областного бюджета, ст. 310 |
45,2945 |
45,2945 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
|||||||||||
Средства федерального бюджета, ст. 310 |
344,2310 |
0,0000 |
0,0000 |
174,8178 |
169,4132 |
|
|||||||||||
Внебюджетные средства - всего, в том числе |
2850,0386 |
482,7580 |
572,5616 |
851,6690 |
943,0500 |
|
|||||||||||
Средства предприятий |
570,6486 |
60,5180 |
79,0216 |
222,3090 |
208,8000 |
|
|||||||||||
Кредитные средства |
2279,3900 |
422,2400 |
493,5400 |
629,3600 |
734,2500 |
|
|||||||||||
III. Оптимизация маршрутной сети | |||||||||||||||||
1. |
Реализация системы мероприятий по оптимизации маршрутной сети города |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону |
2008 г. |
Средства бюджета города, ст. 226 |
0,4700 |
- |
0,4700 |
- |
- |
Обеспечение необходимого (потребного) количества маршрутов общественного транспорта городского сообщения и подвижного состава на них, удовлетворение в полном объеме на нормативном уровне спроса населения в транспортных услугах. Повышение качества пассажирских перевозок. |
|||||||
2. |
Изготовление ПСД на организацию и благо- устройство конечного остановочного комплекса на резервной территории коммунальной зоны жилого микрорайона "Темерник-2" |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону |
2009 г |
Средства бюджета города, ст. 226 |
2,2492 |
- |
- |
2,2492 |
- |
Проект конечного остановочного пункта. |
|||||||
3. |
Разработка "Обоснования инвестиций (предпроектных предложений) по проектированию и строительству 1-й очереди первой линии метрополитена и корректировке "Комплексной схемы развития всех видов городского пассажирского транспорта на 1995 год с выделением первой очереди строительства" (N заказа 2983, 1976 г., г. Москва) институт "Гипрокоммундортранс" |
МУ "Департамент транспорта", МУ "Управление Метро Ростова", Победитель закрытого аукциона |
2010 г. |
Средства бюджета города, ст. 226 |
56,9664 |
- |
- |
- |
56,9664 |
Обоснования инвестиций (предпроектных предложений) по проектированию и строительству 1-й очереди первой линии метрополитена и корректировке "Комплексной схемы развития всех видов городского пассажирского транспорта на 1995 год с выделением первой очереди строительства". |
|||||||
Итого по разделу III |
Средства бюджета города, ст. 226 |
56,6856 |
0,0000 |
0,4700 |
2,2492 |
56,9664 |
|
||||||||||
IV. Мероприятия по созданию условий предоставления транспортных услуг | |||||||||||||||||
1. |
Оказание финансовой поддержки МУП РТК |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону |
2007 г. |
Средства бюджета города, ст. 241 |
26,7177 |
26,7177 |
- |
- |
- |
Повышение надежности функционирования электротранспорта. |
|||||||
2. |
Субсидия МУП РТК на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону , МУП РТК |
2008-2010 гг. |
Средства бюджета города, ст. 241 |
135,8228 |
- |
61,4840 |
74,3388 |
0,0000 |
Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные перевозки пассажиров. |
|||||||
3. |
Субсидия МУП МТК "Ростовпассажиртранс" на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, МУП МТК "Ростовпасса- жиртранс" |
2008-2010 гг. |
Средства бюджета города, ст. 241 |
130,2957 |
- |
54,5095 |
75,7862 |
0,0000 |
Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные перевозки пассажиров. |
|||||||
4. |
Субсидия ООО РТК "Русэлтранс" на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, ООО РТК "Русэлтранс" |
2008-2010 гг. |
Средства бюджета города, ст.241 |
64,7012 |
- |
27,7791 |
36,9221 |
0,0000 |
Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные перевозки пассажиров. |
|||||||
5. |
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятиям (автотранспортным и электротранспортным предприятиям), осуществляющим деятельность в сфере общественного транспорта городского сообщения и обосновавшим в установленном порядке затраты на осуществление пассажирских перевозок |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа |
2010 гг.# |
Средства бюджета города, ст.ст. 241, 242 |
189,4306 |
- |
- |
- |
189,4306 |
Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные перевозки пассажиров. |
|||||||
6. |
Выпадающие доходы муниципальных транспортных предприятий от обеспечения бесплатной перевозки пассажиров подвижным составом большой вместимости |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону |
2008-2010 гг. |
Средства бюджета города, ст. 241 |
4,4872 |
0,0000 |
1,9184 |
1,2415 |
1,3273 |
Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов в полном объеме позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные перевозки пассажиров. |
|||||||
7. |
Выпадающие доходы коммерческих транспортных предприятий от обеспечения бесплатной перевозки пассажиров подвижным составом большой вместимости |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону |
2008-2010 гг. |
Средства бюджета города, ст. 242 |
3,9466 |
0,0000 |
1,3232 |
1,2679 |
1,3555 |
Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов в полном объеме позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные перевозки пассажиров. |
|||||||
8. |
Обследование пассажиропотоков |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону |
2007-2010 гг. |
Средства бюджета города, ст. 226 |
1,5307 |
0,2396 |
0,2586 |
0,329 |
0,7035 |
Уточнение данных о закономерностях изменения пассажиропотоков. |
|||||||
9. |
Информационное обслуживание деятельности МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону! |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону |
2008-2010 гг. |
Средства бюджета города, ст. 226 |
0,1295 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0626 |
0,0669 |
Информирование пассажиров о деятельности общественного транспорта, мониторинг общественного мнения о качестве оказания транспортных услуг. |
|||||||
10. |
Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону |
2007-2010 гг. |
Средства бюджета города, ст.ст. 226, 290 |
0,6486 |
0,1275 |
0,1618 |
0,1737 |
0,1856 |
Повышение уровня мастерства водителей общественного транспорта. |
|||||||
11. |
Оплата процентов по кредиту МБРР |
Администрация города |
2007 г. |
Средства бюджета города, ст. 231 |
3,5111 |
3,5111 |
- |
- |
- |
Погашение кредита. |
|||||||
12. |
Оказание услуг по осуществлению деятельности в качестве уполномоченной организации по транспортировке на специализированные муниципальные стоянки, учету, хранению и выдаче задержанных транспортных средств |
МУ "Департамент транспорта", МУП "РТК", УГИБДД ОВД города |
2010 г. |
Средства бюджета города, ст. 226 |
24,9391 |
- |
- |
- |
24,9391 |
Повышение безопасности дорожного движения, улучшение дорожно-транспортной ситуации, снижение задержки автомобилей на перекрестках и в заторах на 15-20%, токсичных выбросов от 15 до 25%. |
|||||||
Итого по разделу IV |
Средства бюджета города,ст.ст. 226, 231, 241, 242, 290 |
586,1608 |
30,5959 |
147,4346 |
190,1218 |
218,0085 |
|
||||||||||
V. Организация и управление городским пассажирским транспортом (мероприятия качественного характера, не предусматривающие финансирование) | |||||||||||||||||
1. |
Совершенствование конкурсной системы при допуске Операторов на рынок городских пассажирских перевозок с увеличением срока действия результатов конкурса и детализацией процедуры входа и выхода на рынок перевозок |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону |
2009-2010 гг. |
|
|
- |
- |
+ |
+ |
Закрепление на рынке перевозок наиболее эффективных Операторов. |
|||||||
2. |
Реализация тарифной политики по принципу экономически обоснованных тарифов с применением возможностей системы электронной оплаты проезда по стимулированию гибких вариантов оплаты во времени, пространстве и на видах городского пассажирского транспорта |
Служба по тарифам Администрации г. Ростова-на-Дону; МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону |
2009-2010 гг. |
|
|
- |
- |
+ |
+ |
Повышение доходов от пассажирских перевозок. Повышение удобства пассажиров. |
|||||||
3. |
Поэтапная оптимизация маршрутной сети общественного транспорта при изменении структуры подвижного состава, размещении конечных остановочных пунктов, введении в маршрутную сеть новых участков дорог |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, МУ "Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения", ГИБДД |
2007-2010 гг. |
|
В соответствии с проектами |
+ |
+ |
+ |
+ |
Повышение качества транспортного обслуживания, снижение времени поездки и числа пересадок. |
|||||||
4. |
Организация приоритетного движения общественного транспорта на участках основных магистралей в совокупности с внедрением системы парковки с учетом корректировки маршрутов движения общественного транспорта в соответствии с создаваемой системой внеуличных стоянок |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, МУ "Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения" МУП "Технологии управления" ГИБДД |
2007-2010 гг. |
|
В соответствии с проектами |
+ |
+ |
+ |
+ |
Повышение скорости и регулярности движения автобусов, сокращение времени поездки, повышение безопасности движения. |
|||||||
5. |
Организация скоростных и экспрессных маршрутов с использованием микроавтобусов и автобусов малой вместимости |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону |
2008-2010 гг. |
|
В соответствии с проектами |
- |
+ |
+ |
+ |
Разделение сфер перевозок. |
|||||||
6. |
Создание условий для перевозки инвалидов на общественном транспорте (транспортные средства, маршруты, информация) |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону |
2007-2010 гг. |
|
В соответствии с проектами |
+ |
+ |
+ |
+ |
Повышение качества транспортного обслуживания. |
|||||||
7. |
Создание контрольно-ревизионной службы на общественном транспорте |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону |
2010 г. |
|
В соответствии с проектами |
- |
- |
- |
+ |
Повышение уровня контроля за общественным транспортом. |
|||||||
VI. Безопасность дорожного движения (мероприятия качественного характера, не предусматривающие финансирование) | |||||||||||||||||
1. |
Повышение квалификации специалистов городского пассажирского транспорта по вопросам обеспечения безопасности движения |
Транспортные предприятия, Центр занятости |
2007-2010 гг. |
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
Повышение уровня организации деятельности по предупреждению ДТП. |
|||||||
2. |
Организация контроля за выполнением в полном объеме всех требований Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова- на-Дону, ГИБДД |
2007-2010 гг. |
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
Повышение безопасности дорожного движения. |
|||||||
3. |
Выполнение топографического анализа ДТП на улично-дорожной сети города с целью определения мест концентрации ДТП, разработки мероприятий по их устранению, информированию транспортных предприятий и водителей |
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова- на-Дону, ГИБДД г. Ростова-на-Дону |
2007-2010 гг. |
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
Повышение безопасности дорожного движения. |
|||||||
Всего финансирование мероприятий - всего, в том числе: |
4524,6263 |
605,5301 |
993,5246 |
1430,754 |
1494,8178 |
|
|||||||||||
Средства бюджета города |
1285,0622 |
77,4776 |
420,9630 |
404,2670 |
382,3546 |
|
|||||||||||
Средства областного бюджета |
45,2945 |
45,2945 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
|||||||||||
Средства федерального бюджета |
344,2310 |
0,0000 |
0,0000 |
174,8178 |
169,4132 |
|
|||||||||||
Внебюджетные средства - всего, в том числе: |
2850,0386 |
482,7580 |
572,5616 |
851,6690 |
943,0500 |
|
|||||||||||
Средства предприятий |
570,6486 |
60,5180 |
79,0216 |
222,3090 |
208,8000 |
|
|||||||||||
Кредитные средства |
2279,3900 |
422,2400 |
493,5400 |
629,3600 |
734,2500 |
|
|||||||||||
Другие источники финансирования |
15,13815 |
- |
- |
3,99178 |
11,14637 |
|
Заведующий сектором |
Т.Н. Тареева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.