Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 16 марта 2010 г. N 185 "О внесении изменений в постановление Мэра города от 11 марта 2009 г. N 130 "Об утверждении "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции"

1.1.1.2. строку тринадцатую "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:

 




Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы.
Целевые индикаторы
и показатели
паспортизация 60 памятников
содержание и эксплуатация 73 памятников
- установка 25 новых мемориальных досок и
памятников
- увеличение контингента детских школ искусств
до 8 465 учащихся
- увеличение количества специализаций и
отделений в детских школах искусств до 228
- увеличение количества учащихся и творческих
коллективов детских школ искусств,
удостоенных званий Лауреатов конкурсов и
фестивалей, выставок различных уровней до 645
- увеличение количества читателей в библиотеках
до 203 000 человек
- увеличение количества посещений в библиотеках
до 1600 000
- увеличение количества книговыдач в библиотеках
до 4 532 500 экз.
- увеличение количества досуговых объектов в
парках культуры и отдыха до 147 шт.
- увеличение количества клубных формирований в
учреждениях культуры города до 650 единиц.
- увеличение количества культурно-досуговых
мероприятий, проводимых учреждениями культуры
города до 10950
увеличение количества редких видов животных в МУ
"Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей.

1.1.2. таблицу "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:

 

Задачи программы,
показатели
Ед.
изм.
Отчетный период Плановый период
    2006 2007 2008 2009 2010
Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.
Паспортизация 60
памятников.
шт. 10 10 10 20 10
Содержание и
эксплуатация 73
памятников
шт. 67 68 68 72 73
Установка новых 25
мемориальных досок
и памятников
шт. 2 3 4 12 4

Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей,
поддержка одаренных учащихся.
Количество
учащихся в детских
школах искусств
чел. 8 428 8 428 8 428 8 428 8 465
Количество
специализаций и
отделений
шт. 210 213 216 220 228
Количество
учащихся и
творческих
коллек-тивов,
удостоенных званий
Лауреатов
конкурсов и
фестивалей,
выставок различных
уровней
чел. 400 500 625 630 645

Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения.
Количество
читателей в
библиотеках
чел. 199 976 200 490 202 500 202 700 203 000
Количество
посещений в
библиотеках
чел. 1547 297 1 561 908 1589 116 1 595 312 1 600 000
Количество
книго-выдач
экз. 4 518 788 4 531 419 4 576934 4 532 486 4 532 500

Задача 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга,
обеспечение жителей города услугами учреждений культуры.
Количество
досуговых объектов
в парках культуры
и отдыха
шт. 137 143 145 146 147
Количество клубных
формирований в
учреждениях
культуры города
шт. 581 600 615 630 650
Количество
культурно-досуго-
вых мероприятий,
проводимых
учрежде-ниями
культуры города
шт. 7543 8002 9004 10500 10950
Количество редких
видов животных в
МУ
"Ростовского-на-
Дону зоопарка"
шт. 408 411 414 416 420

1.1.3. таблицу "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010годы изложить в следующей редакции:

 

                                                                                               тыс. руб.
Раздел Источник
финансирования
Общий
объем
Объем финансирования
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Раздел 1
Организация
библиотечного
обслуживания
населения
Городской бюджет 100 668,1 3 514,9 24 211,5 28 002,4 24 251,2 20688,1
областной бюджет 18 299,1 10 004,2 8 294,9      
софинансирование
федеральный бюджет

8 088,3

 

 

2 230,9

3 346,3

2 511,1
средства от оказания
платных услуг

233,0

 

188,0

45,0
   
итого по разделу 1   127 288,5 13 519,1 32 694,4 30 278,3 27 597,5 23 199,2
Раздел 2.Охрана и
сохранение
культурного
наследия,
памятников истории
и культуры местного
значения.
Городской бюджет 108 716,9 216,5 14 612,4 15 268,0 47 199,2 31 420,8
областной бюджет 2 498,9   2 498,9      
внебюджетные
источники

3 399,0

 

3 399,0

 

 

 
итого по разделу 2   114 614,8 216,5 20 510,3 15 268,0 47 199,2 31 420,8
Раздел
3.Организация
предоставления
дополнительного
образования
Городской бюджет 16 401,4 3 542,7 1 158,5 8 241,7 1 815,0 1 643,5
областной бюджет 2 332,4 676,0 1 656,4      
средства от оказания
платных услуг

20 029,6

5 370,4

8 695,2

5 584,0

380,0
 
итого по разделу 3   38 763,4 9 589,1 11 510,1 13 825,7 2 195,0 1 643,5
Раздел 4.Создание
условий для
организации
массового отдыха и
досуга, обеспечение
жителей города
услугами
организаций
культуры
Городской бюджет 347 076,5 39 594,2 61 820,4 74 066,5 95 512,7 76 082,7
областной бюджет 546,5 397,3 149,2      
средства от оказания
платных услуг

5 592,0

1 526,0

2 659,4

1 406,6

 

 
итого по разделу 4   353 215,0 41 517,5 64 629,0 75 473,1 95 512,7 76 082,7
Программа
сохранения и
развития учреждений
культуры и
искусства
г.Ростова-на-Дону
на 2006-2010 годы
Городской бюджет 572 862,9 46 868,3 101 802,8 125 578,6 168 778,1 129 835,1
областной бюджет 23 676,9 11 077,5 12 599,4 0,0 0,0 0,0
софинансирование
федеральный бюджет

8 088,3

0,0

0,0

2 230,9

3 346,3

2 511,1
внебюджетные
источники

3 399,0

0,0

3 399,0

0,0

0,0

0,0
средства от оказания
платных услуг

25 854,6

6 896,4

11 542,6

7 035,6

380,0

0,0
Итого по программе   633 881,7 64 842,2 129 343,8 134 845,1 172 504,4 132 346,2

1.1.4. таблицу "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

 

Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения

 

                                                                                         тыс. руб.
Наименование
мероприятия
Исполнитель Срок
выполнения
Источник
финанси-
рования
Объем финансирования

всего

2006 год

2007 год
2008
год

2009 год
2010
год
1.1. Реконструкция
филиалов
библиотечной
системы
Департамент
координации
строительства и
перспективного
развития


2007-2008

бюджет
города




13 000,0
 



13 000,0
     
1.2. Сохранение и
обновление
документного фонда
ЦБС,
в том числе:

Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС,
управление
культуры




ежегодно




 




69 458,0




9 606,4




12 405,1




10 898,9




18 115,4




18 432,2
- Сохранение и
обновление
документного фонда
ЦБС (подписка)
Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС,
управление
культуры



ежегодно


бюджет
города



17 333,9



 



3 922,2



2 934,8



5 028,6



5 448,3






 





Управление
культуры






ежегодно
област-
ной
бюджет,
фонд
муници-
пального
развития






3 270,5






3 270,5






 






 






 






 
- Сохранение и
обновление
документного фонда
ЦБС (книги)
Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС,
управление
культуры



ежегодно


бюджет
города



25 901,5



 



 



5 688,2



9 740,5



10472,8






 





Управление
культуры






ежегодно
област-
ной
бюджет,
фонд
муници-
пального
развития






14 630,8






6 335,9






8294,9






 






 






 



- Сохранение и
обновление
документного фонда
ЦБС (книги)



Управление
культуры,
Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС






ежегодно
федера-
льный
бюджет
фонд
софинан-
сирова-
ния






8 088,3






 






 






2 230,9






3 346,3






2 511,1



 


Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС



ежегодно
средства
от
оказания
услуг



233,0



 



188,0



45,0



0,0



 
1.3.Проведение
капитальных
ремонтов
учреждений ЦБС, в
том числе:

Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС,
управление
культуры




 



бюджет
города




23 781,9




2 035,0




4 126,5




11 487,2




6 133,2




0,0
1.3.1.Капитальный
ремонт
библиотечно-инфор-
мационного центра
им. Ломоносова
(Первомайский
район)





Управление
культуры






2006





бюджет
города






1 463,1






1 463,1






 






 






 






 
1.3.2.Капитальный
ремонт библиотеки
им. Островского
(Октябрьский
район)



Управление
культуры




2006



бюджет
города




571,9




571,9
       
1.3.3.Капитальный
ремонт библиотеки
им. Лихачева
(Железнодорожный
район)



Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС




2007



бюджет
города




2 284,5




 




2 284,5




 




 




 
1.3.4.Капитальный
ремонт библиотеки
им.
Космодемьянской
(Железнодорожный
район)




Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС





2007




бюджет
города





1 842,0





 





1 842,0





 





 





 
1.3.5.Капитальный
ремонт библиотеки
им. Тургенева
(Пролетарский
район)



Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС




2008



бюджет
города




4 295,0




 




 




4 295,0




 




 
1.3.6.Капитальный
ремонт
библиотечно-инфор-
мационного центра
им. Горького
(Кировский район)



Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС




2008



бюджет
города




3 818,0





 
 



3 818,0





 





 
1.3.7.Капитальный
ремонт библиотеки
им. Ленина
(Советский район)


Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС



2008


бюджет
города



2 896,6



 



 



2 896,6



 



 
1.3.8.Капитальный
ремонт библиотеки
им. Чехова
(Ворошиловский
район)



Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС




2009



бюджет
города




1 852,00




 




 




 




1 852,0




 
1.3.9.Капитальный
ремонт, разработка
проектно-сметной
документации
библиотеки
им. Пушкина
(Пролетарский
район)




Ростовская-на-До-
ну городская ЦБ






2008-2009





бюджет
города







4 048,3







 







 







477,6







3 570,7







 
1.3.10.Капитальный
ремонт, разработка
проектно-сметной
документации
библиотеки
им.Шукшина
(Кировский район)




Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС






2009-2010





бюджет
города






419,1
 





 






 






419,1
 
1.3.11. Разработка
проектно-сметной
документации по
капитальному
ремонту
библиотеки
им.Чернышевского
(Первомайский
район)







Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС








2009-2010







бюджет
города








137,0
 







 








 








137,0
 
1.3.12. Разработка
проектно-сметной
документации по
капитальному
библиотеки
им.Маяковского(Ки-
ровский район)





Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС






2009-2010





бюджет
города






71,9
 





 






 






71,9
 
1.3.13. Разработка
проектно-сметной
документации по
капитальному
ремонту
библиотеки им.
Белинского
(Советский район)






Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС







2009-2010






бюджет
города







82,5







 







 







 







82,5
 
1.4.Приобретение
мебели
оборудования и
компьютерной
техникой

Управление
культуры,
Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС




 




 




6 270,2




491,2




1 374,2




2 620,2




1 784,6
 



 
Управление
культуры,
Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС



2006


бюджет
города



5872,4



93,4



1 374,2



2 620,2



1 784,6
 



 


Управление
культуры



2006
област-
ной
бюджет,
субсидии



397,8



397,8



 



 



 



 
1.5. Текущие
ремонты в филиалах
централизованной
библиотечной
системы



Управление
культуры




2006-2007



бюджет
города




2 238,1




1 386,5




851,6




 




 




 
1.6.Средства на
противопожарные
мероприятия в
учреждения ЦБС


Ростовская-на-До-
ну городская ЦБС



ежегодно


бюджет
города



12 540,3
 


937,0



5 272,0



1 564,3



4 767,0
Итого по разделу 1       127 288,5 13 519,1 32 694,4 30 278,3 27 597,5 23199,2

 

Раздел 2. Охрана и сохранение культурного наследия,
памятников истории и культуры местного значения

 

                                                                                                  тыс. руб.
Наименование
мероприятия
Исполнитель Срок
выполнения
Источник
финанси-
рования
Объем финансирования

всего

2006 год

2007 год
2008
год
2009
год
2010
год
2.1.Паспортизация
и инвентаризация,
памятников
монументального
искусства



Управление
культуры




ежегодно



бюджет
города




996,9




100,0




124,4




142,7




299,8




330,0
2.2.Аварийно-спа-
сательные
мероприятия

Управление
культуры


2006

бюджет
города


116,5


116,5


 


 


 


 
2.3.Капитальные
ремонты
мемориальных
комплексов, в том
числе:



Управление
культуры




2006-2010




 




72 796,7




0,0




13 420,9




15 125,3




36 159,7




8090,8
2.3.1.Общестроите-
льные работы М/К
5-го Донского
корпуса


Управление
культуры



2007
област-
ной
бюджет
субсидии



269,7



 



269,7



 



 



 
2.3.2.Капитальный
ремонт
мемориального
комплекса Павшим
воинам 1941-1943
годы в сквере
им.Фрунзе"
(пл.К.Маркса)






Управление
культуры







2007




област-
ной
бюджет
субсидии







2 229,2
 






2 229,2
     
2.3.3.Капитальный
ремонт
мемориального
комплекса
Памятник жертвам
фашизма в
Змиевской балке





Управление
культуры






2007-2010





бюджет
города






49 971,3






 






10 847,1






10 163,0






28 961,2
 
2.3.4. Капитальный
ремонт памятника
политических
репрессий "Невинно
убиенным"



Управление
культуры




2007



бюджет
города




74,9




 




74,9




 




 




 
2.3.5. Составление
проектно -сметной
документации по
капитальному
ремонту
мемориального
комплекса
Воинам-освободите-
лям
г.Ростова-на-Дону
от фашистских
захватчиков"
(пл. Театральная)











Управление
культуры












2008-2010











бюджет
города












16 302,9












 












 












1 071,1












7 141,0












8090,8
2.3.6.Капитальный
ремонт
мемориального
комплекса
"Кумженская роща",
составление
проектно-сметной
документации






Управление
культуры







2008.-2010






бюджет
города







3 891,2







 







 







3 891,2
   
2.3.7.Ремонт
скульптурной
группы и
постамента Стачке
1902г. "
Преемственность
поколений"





Управление
культуры






2009.





бюджет
города






57,5






 






 






 






57,5






 
2.4.Музеефикация
мемориального
комплекса Памятник
жертвам фашизма в
Змиевской балке



Управление
культуры




2009



бюджет
города




917,0
     



917,0
 
2.5.Дендролроект
мемориального
комплекса Памятник
жертвам фашизма в
Змиевской балке



Управление
культуры




2009-2010



бюджет
города




12 999,6




 




 




 




4 999,6




 8000,0
2.6.Установка
Памятника
Елизавете

Управление
культуры


2007


 


6 965,0


 


6 965,0


 


 


 

 

 

2007
бюджет
города

3 566,0

 

3 566,0

 

 

 



 



 



2007
внебюд-
жетные
источни-
ки



3 399,0



 



3 399,0



 



 



 
2.7.Содержание и
эксплуатация
памятников истории
и культуры


Управление
культуры



2009


бюджет
города



19 823,1



 



 



 



4 823,1



15000,0 
Итого по разделу 2       114 614,8 216,5 20 510,3 15 268,0 47 199,2 31420,8

 

Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования

 

                                                                                                      тыс. руб.
Наименование
мероприятия
Исполнитель Срок
выполнения
Источник
финанси-
рования
Объем финансирования
всего 2006 год 2007год 2008год 2009год 2010год
3.1.Проведение
капитальных
ремонтов в
учреждениях
дополнительного
образования (ДМШ,
ДШИ, ДХШ), в том
числе:






Управление
культуры







 







 







4 501,0







811,2







1 249,3







2 440,5







0,0







0,0

3.1.1 Капитальный
ремонт ДМШ им.
Прокофьева


Управление
культуры



2007
област-
ной
бюджет
субсидии



999,8



 



999,8



 



 



 



 


ДМШ им.
Прокофьева



2007
средства
от
оказания
услуг



249,5



 



249,5



 



 



 
3.1.2 Капитальный
ремонт ДШИ ОКО
им. К.Назаретова

ДШИ им. К
Назаретова


2008.

бюджет
города


2 125,6


811,2


 


1 314,4


 


 
3.1.3 Капитальный
ремонт (ДМШ им
Гнесина, ДМШ N7,
им. Чиненовых, им.
Чайковского)




МОУ ДОД ДМШ




2008

средства
от
оказания
услуг




1 126,1




 




 




1 126,1




 




 
3.2.Приобретение
оборудования и
инструментов для
ДМШ,ДШИ,ДХШ в т.ч.

Управление
культуры, МОУ ДОД
ДМШ, ДШИ,ДХШ



 



 



17 196,8



5 105,9



3 736,9



8 354,0



0,0



0,0

 
МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ,ДХШ

2008
бюджет
города

8 586,8

2 705,5

 

5 881,3

 

 



 


Управление
культуры



2007

област-
ной
бюджет



1 332,6



676,0



656,6



 



 



 



 


МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ,ДХШ



2006-2008
средства
от
оказания
услуг



7 277,4



1 724,4



3 080,3



2 472,7



 


 
3.3.Текущий ремонт
в учреждениях
дополнительного
образования(ДМШ.ДШ
И.
ДХШ)




МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ,ДХШ





2006-2008





 





7 655,4





1 786,0





3 567,3





2 302,1





0,0





0,0

 

 

2008
бюджет
города

982,7

 

622,2

360,5

 

 



 


МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ,ДХШ



2006-2008
средства
от
оказания
услуг



6 672,7



1 786,0



2 945,1



1 941,6



 



 
3.4.Творческая
деятельность
муниципальных школ
искусств

Управление
культуры, МОУ ДОД
ДМШ, ДШИ,ДХШ



ежегодно



 



6 021,1



1 886,0



2 056,5



39,0



983,0



1 056,6

 
МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ,ДХШ

2006-2007
бюджет
города

2 244,6

26,0

140,0

39,0

983,0

1 056,6



 


Управление
культуры



ежегодно
средства
от
оказания
услуг



3 776,5



1 860,0



1 916,5



 



 



 
3.5.Противопожар-
ные мероприятия в
учреждениях
дополнительного
образования
(ДМШ.ДШИ.ДХШ)




МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ,ДХШ





 





 





3 389,1





0,0





900,1





690,1





1 212,0





586,9

 
МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ,ДХШ

 
бюджет
города

2 461,7

 

396,3

646,5

832,0

586,9



 


МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ,ДХШ



 
средства
от
оказания
услуг



927,4



 



503,8



43,6



380,0
 
Итого по разделу 3       38 763,4 9 589,1 11 510,1 13 825,7 2 195,0 1 643,5

 

Раздел 4.Создание условий для организации массового отдыха и досуга,
обеспечение жителей города услугами организаций культуры

 

                                                                                                  тыс. руб.
Наименование
мероприятия
Исполнитель Срок
выполнения
Источ-
ник
финан-
сирова-
ния
Объем финансирования
всего 2006год 2007год 2008год 2009год 2010год
4.1. Реконструкция
муниципальных
парков культуры и
отдыха, проведение
капремонтов том
числе:





 





 





 





26 082,9





13 339,5





11 257,2





1 486,2





0,0





0,0
4.1.1.Капитальный
ремонт, детский
парким им.
В.Черевичкина
(ремонт театра
сказок)




Детский парк
им. В.Черевичкина





2007




бюджет
города





957,9





 





957,9





 





 





 
4.1.2. ГКДЦ им.
М.Горького
(реконструкция
сетей водопровода
и канализации)



Управление
культуры




2006-2007



бюджет
города




23 271,8




13 339,5




9 932,3




 




 




 




 



ГКДЦ им М.
Горького




2007
средст-
ва от
оказа-
ния
услуг




367,0




 




367,0




 




 




 
4.1.3.Капитальный
ремонт, парк
культуры и отдыха
им. Октября

Парк культуры и
отдыха им.
Октября



2008


бюджет
города



1 486,2



 



 



1 486,2



 



 
4.2.Развитие
материально
технической базы
муниципальных
парков культуры и
отдыха в том
числе:



Управление
культуры,
муниципальные
парки






 





бюджет
города






15 553,7






0,0






3 500,0






10 553,7






0,0






1 500,0
4.2.1.Приобретение
и установка
ограждения парк
культуры и отдыха
им. Островского


Парк культуры и
отдыха им.
Островского




2007



бюджет
города




3 500,0




 




3 500,0




 




 




 
4.2.2.Приобретение
оборудования,
Детский парк им.
В.Черевичкина


Детский парк
им. В.Черевичкина



2010


бюджет
города



1 500,0



 



 



 



 



1 500,0
4.2.3. ГКДЦ им.
М.Горького
приобретение
аттракцион,
скамеек



Управление
культуры




2008



бюджет
города




9 263,9




 




 




9 263,9




 




 
4.2.4.Приобретение
оборудования для
муниципальных
парков


муниципальные
парки



2008


бюджет
города



1 289,8



 



 



1 289,8



 



 
4.3.Развитие
Ростовского-на-До-
ну зоопарка как
природного
музейного наследия



Ростовский
-на-Дону зоопарк




ежегод-но




 




220 918,3




15 731,5




17 575,1




32 885,2




87 950,2




66776,3
4.3.1.Капитальный
ремонт,
составление
проектно-
метной
документации,
Ростовский-на-Дону
зоопарк






Ростовский
-на-Дону зоопарк







2008






бюджет
города







12 248,0







 







 







12 248,0







 







 
4.3.2.
Реконструкция
имущественного
комплекса Зоопарка
(реконструкция
тигрятника)




Ростовский
-на-Дону зоопарк





2007

средст-
ва от
оказа-
ния
услуг





1 476,4





 





1 476,4





 





 





 
4.3.3.Строительст-
во слоновника и
полярной зоны
Ростовский-на-Дону
зоопарк



Ростовский
-на-Дону зоопарк




2009-2010



бюджет
города




114  205,4




 




 




 




69 205,4




45000,0

4.3.4.Приобретение
оборудования для
МУ Ростовский-на-
Дону зоопарк



Ростовский
-на-Дону зоопарк




2006
Област-
ной
бюджет
субси-
дии




397,3




397,3




 




 




 




 

 
Ростовский
-на-Дону зоопарк

2007-2008
бюджет
города

3 206,1

 

469,5

2 736,6

 

 




 



Ростовский
-на-Дону зоопарк




 
средст-
ва от
оказа-
ния
услуг




2 507,6




1 526,0




 




981,6




 




 
4.3.5.Кормообеспе-
чение и
ветеринарное
обслуживание
животных
Ростовского
зоопарка





Ростовский
-на-Дону зоопарк






ежегодно





бюджет
города






84  948,5






13 808,2






14 721,2






15 898,0






18 744,8






21776,3
4.3.6.Противопожа-
рные мероприятия
МУ
"Ростов-ский-на-
Дону зоопарк"



Ростовский
-на-Дону зоопарк




ежегодно



бюджет
города




688,0




 




92,0




596,0
   




 



Ростовский
-на-Дону зоопарк




ежегодно
средст-
ва от
ока-за-
ния
услуг




1 241,0




 




816,0




425,0




 




 
4.4.Развитие
народного
творчества,
создание
культурного
потенциала города


Управление
культуры,Городс-
кой Дом
Творчества





ежегод-но





 





90 660,1





12 446,5





32 296,7





30 548,0





7 562,5





7 806,4
4.4.1.Капитальный
ремонт МУ
"Городской дом
творчества"
Управление
культуры,
Городской Дом
Творчества



2006-2008


бюджет
города



51 448,5



10 196,5



28 909,0



12 343,0



 



 
4.4.2.Увеличение
ранее
присоединенной
мощности МУ"
Городской дом
творчества"




Городской Дом
Творчества





2008




бюджет
города





3 366,6





 





 





3 366,6





 





 
4.4.3.Приобретение
звукотехнического
оборудования МУ
"Город-ской дом
творчества"



Управление
культуры




2007
Област-
ной
бюджет
субси-
дии




149,2




 




149,2




 




 




 
4.4.4.Приобретение
оборудования для
МУ "Городской дом
творчества"


Городской Дом
Творчества



2008


бюджет
города



7 446,8



 



 



7 446,8



 



 
4.4.5.
Противопожарные
мероприятия МУ
"Городской Дом
Творчества"



Городской Дом
Творчества




2008



бюджет
города




465,3




 




 




387,3




 




 78,0
4.4.6. Проведение
городских
фестивалей
народного
творчества



Управление
культуры




ежегодно



бюджет
города




2 411,2




240,8




168,0




535,0




967,4




500,0
4.4.7. Проведение
праздничных
мероприятий

Управление
культуры


ежегодно

бюджет
города


25 372,5


2 009,2


3 070,5


6 469,3


6 595,1


7 228,4
Итого по разделу 4       353 215,0 41 517,5 64629,0 75473,1 95512,7 76082,7
Всего по
программе

 

 

 

633 881,7

64 842,2

129343,8

134845,1

172504,4

132346,2

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву.

 

 

Мэр (глава Администрации) города

М.А. Чернышев

 

 

Постановление вносит

Управление культуры

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Согласно внесенным изменениям в положение "Об утверждении "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы", на реализацию программных мероприятий выделено денежных средств в сумме 633881,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета на реализацию программы выделено денежных средств в сумме 23676,9 тыс. рублей.

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 16 марта 2010 г. N 185 "О внесении изменений в постановление Мэра города от 11 марта 2009 г. N 130 "Об утверждении "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции"

 

Текст постановления официально опубликован не был