13 февраля, 4, 30 марта, 6, 10, 14, 16, 28, 30 апреля, 13 мая, 16, 30 июня, 29 июля, 12 августа, 2, 6, 30 октября, 27 ноября, 9, 18, 25, 28, 31 декабря 2009 г., 28 января, 3, 11, 15 февраля, 2, 4, 16, 26 марта, 9,23 апреля 2010 г.
В целях создания правовой основы при реализации областных целевых программ, во исполнение Областного закона от 25.12.2008 N 183-ЗС "Об областных целевых программах и о внесении изменений в статью 24 Областного закона "О бюджетном процессе в Ростовской области" постановляю:
1. Принять с 1 января 2009 года в ведение и утвердить следующие областные целевые программы:
Постановлением Администрации Ростовской области от 31 декабря 2009 г. N 740 подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления изложен в новой редакции
1) Областную целевую программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004 - 2011 годы (приложение N 1);
2) Областную целевую программу оздоровления крупного рогатого скота от лейкоза на 2005 - 2011 годы, утвержденную Областным законом от 12.05.2005 N 315-ЗС (приложение N 2);
3) Утратил силу;
См. текст подпункта 3
4) Областную целевую программу "Молодежь Дона" на 2006 - 2010 годы, утвержденную Областным законом от 30.12.2005 N 456-ЗС (приложение N 4);
5) Утратил силу;
См. текст подпункта 5
6) Областную целевую программу поддержки казачьих обществ на 2007 - 2011 годы, утвержденную Областным законом от 18.09.2006 N 537-ЗС (приложение N 6);
7) Областную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006 - 2010 годы, утвержденную Областным законом от 27.11.2006 N 586-ЗС (приложение N 7);
8) Утратил силу;
См. текст подпункта 8
9) Областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" на 2007 - 2012 годы, утвержденную Областным законом от 11.01.2007 N 609-ЗС (приложение N 9);
10) Областную целевую программу профилактики правонарушений в Ростовской области на 2007 - 2010 годы, утвержденную Областным законом от 15.03.2007 N 652-ЗС (приложение N 10);
Постановлением Администрации Ростовской области от 31 декабря 2009 г. N 740 подпункт 11 пункта 1 настоящего постановления изложен в новой редакции
11) Областную целевую программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007 - 2011 годах" (приложение N 11);
12) Областную целевую программу в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2007 - 2010 годы, утвержденную Областным законом от 08.10.2007 N 782-ЗС (приложение N 12);
13) Областную целевую программу "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008 - 2009 годы", утвержденную Областным законом от 09.10.2007 N 783-ЗС (приложение N 13);
14) Областную целевую программу улучшения демографической ситуации в Ростовской области на 2008 - 2010 годы, утвержденную Областным законом от 09.10.2007 N 784-ЗС (приложение N 14);
15) Областную целевую программу "Развитие туризма в Ростовской области" на 2008 - 2010 годы, утвержденную Областным законом от 09.10.2007 N 785-ЗС (приложение N 15);
16) Областную целевую программу "Защита прав потребителей в Ростовской области" на 2008 - 2010 годы, утвержденную Областным законом от 16.11.2007 N 795-ЗС (приложение N 16);
17) Областную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2008 - 2010 годы", утвержденную Областным законом от 13.05.2008 N 19-ЗС (приложение N 17);
18) Областную целевую программу производства и использования биотоплива на основе растительных масел в агропромышленном комплексе Ростовской области на 2008 - 2015 годы, утвержденную Областным законом от 12.08.2008 N 62-ЗС (приложение N 18);
19) Областную целевую программу развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009 - 2011 годы, утвержденную Областным законом от 26.11.2008 N 123-ЗС (приложение N 19);
20) Утратил силу;
См. текст подпункта 20
21) Областную целевую программу поддержки экспорта в Ростовской области на 2009 - 2010 годы, утвержденную Областным законом от 28.11.2008 N 148-ЗС (приложение N 21).
2. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 20.10.2006 N 420 "О порядке организации разработки и реализации областных целевых программ и порядке формирования проекта инвестиционной программы Ростовской области" следующие изменения:
2.1. Пункт 4 изложить в редакции:
"4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области Назарова С.М.".
2.2. В приложении 1:
2.2.1. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в редакции:
"3.5. Государственный заказчик областной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку областной целевой программы в соответствии с замечаниями коллегии Администрации области и вносит ее на утверждение постановлением Администрации Ростовской области.".
2.2.2. Абзац седьмой пункта 5.5 раздела 5 исключить.
3. Министерству экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области (Бартеньев В.П.) в срок до 30 января 2009 года подготовить и согласовать порядок принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации; порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ, разрабатываемых после 1 января 2009 года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области Назарова С.М. и заместителя Главы Администрации (Губернатора) области - министра финансов Сверчкову Н.И.
Глава Администрации |
В.Ф.Чуб |
Постановление вносит
министерство экономики,
торговли, международных
и внешнеэкономических
связей области
Постановлением Администрации Ростовской области от 31 декабря 2009 г. N 740 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к постановлению Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная адресная программа
переселения граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции,
в Ростовской области на 2004-2011 годы
31 декабря 2009 г., 2 марта 2010 г.
Постановлением Администрации Ростовской области от 2 марта 2010 г. N 103 в раздел "Паспорт программы" настоящего приложения внесены изменения
Паспорт программы
Наименование - Областная целевая программа переселения
Программы граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, в
Ростовской области на 2004 - 2011 годы (далее
- Программа)
Основание - постановление Администрации Ростовской области
для разработки от 29.12.2004 N 517
Программы
Государственный - министерство строительства и жилищного
заказчик хозяйства Ростовской области (с 1 января 2010
Программы года - министерство территориального развития,
архитектуры и градостроительства Ростовской
области)
Разработчик - министерство строительства и жилищного
Программы хозяйства Ростовской области
Основные цели - создание безопасных и благоприятных условий
Программы проживания граждан;
стимулирование развития рынка жилья;
повышение качества реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Основные задачи - формирование правовых механизмов и финансовых
Программы ресурсов для обеспечения жилыми помещениями
граждан, переселяемых из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания,
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания,
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, в том числе при финансовой
поддержке за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства;
содействие гражданам, переселяемым из ветхого
жилищного фонда, ставшего в результате ведения
горных работ на ликвидируемых угольных
(сланцевых) шахтах непригодным для проживания
по критериям безопасности, в приобретении
(строительстве) жилья взамен сносимого
Сроки и этапы - 2004 - 2011 годы:
реализации I этап - 2004 - 2005 годы;
Программы II этап - 2006 - 2007 годы;
III этап - 2008 - 2011 годы
Основные - формирование областной нормативной правовой
направления базы, определяющей порядок и условия
реализации финансирования мероприятий по переселению
Программы граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
организационные мероприятия по реализации
Программы;
сбор и обобщение информации о сносе жилых
домов; принятие муниципальных адресных
программ по переселению граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Исполнители - министерство строительства и жилищного
Программы хозяйства Ростовской области (до 1 января 2010
года);
министерство территориального развития,
архитектуры и градостроительства Ростовской
области;
министерство имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области;
органы местного самоуправления городских
округов, городских и сельских поселений (в
пределах полномочий, предусмотренных
законодательством), органы местного
самоуправления муниципальных районов (в
случаях передачи им отдельных полномочий
поселений на основании соответствующих
соглашений)
Объемы и - общий объем финансирования Программы -
источники 8 141 834,5 тыс. рублей, в том числе:
финансирования 5 453 295,3 тыс. рублей - средства федерального
Программы бюджета,
867 663,0 тыс. рублей - средства областного
бюджета,
121 137,3 тыс. рублей - средства местных
бюджетов,
1 345 696,3 тыс. рублей - средства Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства,
354 042,6 тыс. рублей - средства внебюджетных
источников.
Программа финансируется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее
реализацию областным законом об областном
бюджете на очередной финансовый год.
Ожидаемые - выполнение государственных обязательств по
конечные переселению граждан из жилищного фонда,
результаты признанного непригодным для проживания,
реализации аварийным и подлежащим сносу или
Программы реконструкции;
обеспечение органами государственной власти и
органами местного самоуправления безопасных и
благоприятных условий проживания граждан;
снижение доли населения, проживающего в
многоквартирных домах на территории Ростовской
области, признанных в установленном порядке
аварийными;
ликвидация 181,7 тыс. квадратных метров
аварийного жилищного фонда, переселение более
4500 семей, в том числе при финансовой
поддержке за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, обязательной доли долевого
финансирования областного и (или) местного
бюджета;
оказание содействия более 2800 семьям,
переселяемым из ветхого жилищного фонда,
ставшего в результате ведения горных работ на
ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах
непригодным для проживания по критериям
безопасности в приобретении (строительстве)
жилья взамен сносимого
Система - государственный заказчик Программы
организации осуществляет общее руководство и координацию
контроля за деятельности исполнителей Программы,
исполнением представляет отчеты о ходе реализации
Программы Программы в Администрацию Ростовской области и
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства;
контроль за ходом реализации Программы
осуществляют Администрация Ростовской области,
Контрольно-счетная палата Ростовской области,
министерство экономики, торговли,
международных и внешнеэкономических связей
Ростовской области в соответствии с
полномочиями, установленными областным
законодательством;
мониторинг хода реализации Программы
осуществляет Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии
с полномочиями, установленными федеральным
законодательством
Раздел I
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
По состоянию на 1 октября 2004 года около 146 тыс. человек (3,3 процента населения Ростовской области) проживали в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Из них - более 10,5 тыс. человек проживало в аварийном жилищном фонде.
Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, имелся в 59 муниципальных образованиях Ростовской области, в том числе аварийный жилищный фонд - в 44 муниципальных образованиях, аварийный жилищный фонд, грозящий обвалом, - в 14 муниципальных образованиях. Суммарная площадь непригодного для проживания, аварийного и подлежащего сносу или реконструкции жилищного фонда составляла 1864,9 тыс. квадратных метров.
Основной удельный вес в структуре непригодного для проживания, аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции, занимал непригодный для проживания жилищный фонд, или 92,8 процента, аварийный жилищный фонд составлял 7,2 процента, или 134,6 тыс. квадратных метров, из которого 16,18 тыс. квадратных метров составлял жилищный фонд, грозящий обвалом.
Сведения о наличии жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области по состоянию на 1 января 2004 года приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Объемы жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
по состоянию на 1 января 2004 года
(тыс. квадратных метров)
N п/п |
Наименование городских округов, муниципальных районов |
Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |
||
всего | в том числе аварийный жилищный фонд |
из него - аварийный жилищный фонд, грозящий обвалом |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | г. Ростов-на-Дону | 811,8 | 39,23 | 3,735 |
2. | г. Азов | 39,9 | 0,519 | 0,0 |
3. | г. Батайск | 8,6 | 0,0626 | 0,0 |
4. | г. Белая Калитва | 82,8 | 4,397 | 1,736 |
5. | г. Волгодонск | 2,818 | 1,697 | 0,576 |
6. | г. Гуково | 65,3 | 5,032 | 1,308 |
7. | г. Донецк | 72,9 | 5,350 | 0,0 |
8. | г. Зверево | 14,5 | 2,637 | 1,202 |
9. | г. Каменск-Шахтинский | 0,8 | 1,247 | 0,0 |
10. | г. Красный Сулин | 6,1 | 1,243 | 0,634 |
11. | г. Миллерово | 3,9 | 1,697 | 1,195 |
12. | г. Новочеркасск | 256,8 | 9,8 | 0,0 |
13. | г. Новошахтинск | 114,3 | 3,431 | 1,719 |
14. | г. Сальск | 13,1 | 2,158 | 0,967 |
15. | г. Таганрог | 38,9 | 11,672 | 0,433 |
16. | г. Шахты | 66,582 | 11,475 | 1,1 |
17. | Азовский район | 6,2 | 0,297 | 0,0 |
18. | Аксайский район | 16,9 | 0,0 | 0,0 |
19. | Багаевский район | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
20. | Белокалитвинский район | 38,1 | 1,562 | 0,0 |
21. | Боковский район | 2,1 | 0,317 | 0,0 |
22. | Верхнедонской район | 1,1 | 0,068 | 0,0 |
23. | Веселовский район | 6,6 | 1,399 | 0,557 |
24. | Волгодонской район | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
25. | Дубовский район | 2,9 | 0,0741 | 0,0 |
26. | Егорлыкский район | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
27. | Заветинский район | 2,1 | 0,0582 | 0,0 |
28. | Зерноградский район | 18,4 | 0,0 | 0,0 |
29. | Зимовниковский район | 1,0 | 0,405 | 0,0 |
30. | Кагальницкий район | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
31. | Каменский район | 2,3 | 0,855 | 0,0 |
32. | Кашарский район | 8,3 | 0,149 | 0,0 |
33. | Константиновский район | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
34. | Красносулинский район | 7,8 | 7,99 | 0,0 |
35. | Куйбышевский район | 0,3 | 0,06 | 0,0 |
36. | Мартыновский район | 4,9 | 2,32 | 0,0 |
37. | Матвеево-Курганский район | 1,9 | 0,855 | 0,0 |
38. | Миллеровский район | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
39. | Милютинский район | 3,0 | 0,0563 | 0,0 |
40. | Морозовский район | 3,1 | 0,0432 | 0,0 |
41. | Мясниковский район | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
42. | Неклиновский район | 1,2 | 0,242 | 0,0 |
43. | Обливский район | 0,7 | 0,092 | 0,0 |
44. | Октябрьский район | 17,4 | 0,0 | 0,0 |
45. | Орловский район | 7,4 | 3,1 | 0,0 |
46. | Песчанокопский район | 5,5 | 0,436 | 0,0 |
47. | Пролетарский район | 1,8 | 1,926 | 0,813 |
48. | Ремонтненский район | 0,9 | 0,202 | 0,0 |
49. | Родионово-Несветайский район |
6,4 | 0,0 | 0,0 |
50. | Сальский район | 1,3 | 1,235 | 0,0 |
51. | Семикаракорский район | 13,5 | 0,22 | 0,0 |
52. | Советский район | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
53. | Тарасовский район | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
54. | Тацинский район | 16,1 | 7,39 | 0,0 |
55. | Усть-Донецкий район | 0,8 | 0,841 | 0,0 |
56. | Целинский район | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
57. | Цимлянский район | 5,6 | 0,702 | 0,207 |
58. | Чертковский район | 17,6 | 0,06 | 0,0 |
59. | Шолоховский район | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 1864,9 | 134,6 | 16,18 |
Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность городских округов, городских и сельских поселений.
В муниципальных образованиях решение проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда.
В связи с этим необходимо определить конкретные меры по переселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ускорить внедрение новых рыночных экономических и финансовых механизмов при решении поставленных задач.
Предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонда) - одно из перспективных направлений ресурсного обеспечения мероприятий Программы, позволяющее более динамично решать проблему переселения граждан. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" под аварийным жилищным фондом, подлежащим отселению, понимается совокупность жилых помещений в домах, которые признаны до 1 января 2007 года или в случае, предусмотренном главой 6.1 указанного Федерального закона, до 1 января 2009 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда реализуются на III этапе Программы.
Объемы жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, на III этапе реализации Программы, приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Раздел II
Основные цели и задачи Программы
1. Основными целями Программы являются:
1) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
2) стимулирование развития рынка жилья;
3) повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
2. В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:
1) формирование правовых механизмов и финансовых ресурсов для обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
2) переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в том числе при финансовой поддержке за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
3) содействие гражданам, переселяемым из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого.
В рамках реализации направления Программы, указанного в подпункте 3.1 пункта 3 раздела IV Программы, органы местного самоуправления муниципальных образований разрабатывают собственные муниципальные адресные программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - муниципальные программы). Муниципальные программы, разработанные в рамках реализации настоящей Программы, могут предусматривать план действий органов местного самоуправления, порядок переселения граждан, обоснование объема средств местного бюджета на цели переселения граждан с указанием способов переселения, привлечение внебюджетных ресурсов для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финансирование программных мероприятий, перечень многоквартирных домов и жилых помещений аварийного жилищного фонда, планируемые показатели выполнения программ.
Раздел III
Основные направления реализации Программы
Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям.
1. Формирование областной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
1.1. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
1.2. Разработка предложений по внесению изменений в областное законодательство, регламентирующих вопросы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры.
2.1. Оказание консультативной поддержки органам местного самоуправления по вопросам реализации Программы и разработки муниципальных программ, проведение выборочных проверок целевого использования средств, предусмотренных Программой;
2.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.3. Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти Ростовской области.
3. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов.
4. Принятие муниципальных адресных программ по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Мероприятия, направленные на реализацию Программы, источники их финансирования изложены в приложении N 2 к настоящей Программе.
Раздел IV
Сроки и этапы реализации Программы
Программа предусматривает комплекс мер, которые должны быть реализованы в течение 2004 - 2011 годов поэтапно.
1. На I этапе (2004 - 2005 годы) осуществляется:
1.1. Первоочередное переселение граждан, проживающих в жилых домах, грозящих обвалом.
1.2. Переселение не менее 1000 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым по состоянию на 1 января 2004 года.
1.3. Совершенствование нормативной правовой базы по предоставлению жилых помещений гражданам, переселяемым из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
1.4. Уточнение площадей жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и потребности в финансовых ресурсах.
1.5. Дополнительное обследование жилищного фонда и определение объектов, переселение из которых осуществлялось в первоочередном порядке.
2. На II этапе (2006 - 2007 годы) осуществляется:
2.1. Переселение не менее 750 семей, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в том числе:
переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использованием субсидий, предусмотренных статьей 135.1 Федерального закона от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год".
2.2. Привлечение внебюджетных ресурсов для решения вопросов улучшения жилищных условий граждан.
2.3. Формирование муниципальных программ по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3. На III этапе реализации Программы (2008 - 2011 годы) должны быть отселены не менее 2000 семей. В этих целях производится:
Постановлением Администрации Ростовской области от 2 марта 2010 г. N 103 в подпункт 3.1 пункта 3 раздела IV настоящего приложения внесены изменения
3.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа за счет субсидий Фонда софинансирования расходов областного бюджета бюджетам муниципальных образований. В рамках данного направления реализуются:
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств областного бюджета и (или) местного бюджета - обязательная доля софинансирования к средствам Фонда и дополнительных средств областного бюджета и (или) местного бюджета на приобретение жилых помещений по норме предоставления. Приобретение жилого помещения для предоставления собственнику взамен изымаемого осуществляется в пределах выкупной цены, определяемой на основании заключения организации, осуществляющей оценочную деятельность;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа за счет субсидий Фонда софинансирования расходов областного бюджета и (или) местного бюджета, в том числе при необходимости незамедлительного переселения граждан;
переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы.
3.2. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2009 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда и за счет средств областного бюджета.
Финансирование мероприятий в 2009 году осуществляется в размере 136 578,9 тыс. рублей, из них:
за счет средств Фонда - 106 585,8 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 29 993,1 тыс. рублей, в том числе:
обязательная доля финансирования - 7 911,8 тыс. рублей;
средства на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, исходя из нормы предоставления - 21 981,3 тыс. рублей;
средства на оплату государственной пошлины для государственной регистрации права собственности Ростовской области на завершенные строительством жилые помещения - 100,0 тыс. рублей.
3.3. Содействие гражданам, переселяемым из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
3.4. Привлечение внебюджетных ресурсов для решения вопросов улучшения жилищных условий граждан.
Порядок и особенности реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в целях стимулирования развития рынка жилья, устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации Ростовской области.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа за счет субсидий Фонда софинансирования расходов и (или) местного бюджета, в том числе при необходимости незамедлительного переселения граждан, устанавливается в порядке, установленном в разделе V настоящей Программы.
Содействие гражданам, переселяемым из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2005 N 428 "О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков".
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N 675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы".
Раздел V
Порядок переселения граждан за счет средств областного
и (или) местного бюджета, в том числе при необходимости
незамедлительного переселения граждан
Переселение граждан в соответствии с правилами настоящего раздела возможно вне зависимости от даты признания жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
Решение о необходимости незамедлительного переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, принимается государственным заказчиком Программы на основании подтвержденных сведений о наличии угрозы жизни и здоровью граждан либо в целях ликвидации последствий пожара, взрыва или обрушения жилого дома.
Переселение граждан по правилам настоящего раздела возможно и в тех муниципальных образованиях, которым предоставляется финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Жилые помещения, созданные или приобретенные за счет средств областного и (или) местного бюджета, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с действующим законодательством.
Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на выплату выкупной цены за изымаемые у них жилые помещения. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.
Граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, и выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.
Граждане, проживающие в жилом помещении муниципального жилищного фонда, которое признано непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит, и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, имеют право на получение вне очереди жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
По договору социального найма жилое помещение должно предоставляться гражданам по месту их жительства (в черте соответствующего населенного пункта) общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления, установленной органами местного самоуправления.
В случае получения гражданами жилых помещений по договору социального найма указанные граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в связи с утратой оснований, дающих им право на получение жилых помещений по договору социального найма.
Переселение граждан осуществляется следующими способами:
выкуп изымаемых у собственников жилых помещений, а также предоставление собственникам иных жилых помещений взамен изымаемых с зачетом их стоимости в выкупную цену;
приобретение муниципальными образованиями жилых помещений на первичном или вторичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов;
строительство домов.
Выкуп изымаемых у собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации жилых помещений, а также приобретение жилых помещений для предоставления собственникам взамен изымаемых производятся в пределах цены, определяемой на основании заключения организации, осуществляющей оценочную деятельность.
Приобретение за счет средств областного бюджета жилых помещений для последующего предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма осуществляется в пределах расчетной стоимости жилых помещений, определяемой как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Ростовской области.
В случае предоставления жилых помещений гражданам, указанным в абзаце седьмом настоящего раздела, общая площадь приобретаемого жилого помещения, превышающая общую площадь отселяемого жилого помещения, оплачивается за счет средств местного и (или) областного бюджета исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Ростовской области.
В случае отсутствия подходящих по метражу жилых помещений в связи с проектным решением органы местного самоуправления вправе приобретать за счет средств областного и (или) местного бюджета жилые помещения, общая площадь которых может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений.
Средства на строительство домов направляются в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации на строительство данных домов, но не выше средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Ростовской области.
Органы местного самоуправления вправе направлять на переселение граждан дополнительные средства из местного бюджета, а также привлекать средства из внебюджетных источников.
Раздел VI
Ресурсное обеспечение Программы
Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, формируются за счет бюджетных ресурсов и внебюджетных источников, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Бюджетными ресурсами являются средства федерального, областного и местных бюджетов, направленные на финансирование мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Объемы и направления расходования средств местных бюджетов на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. При использовании средств областного бюджета взаимоотношения государственного заказчика Программы с муниципальными образованиями в Ростовской области регулируются соглашениями (договорами), заключаемыми с администрациями муниципальных образований или уполномоченными ими организациями.
Объем ресурсного обеспечения по этапам и годам реализации Программы приведен в таблице 1 приложения N 3 к настоящей Программе. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы на 2010 год в разрезе муниципальных образований области приведены в таблице N 2 приложения N 3 к настоящей Программе.
Объемы финансирования из федерального бюджета определяются в пределах ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете.
Объемы финансирования из областного бюджета подлежат корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Объемы и направления расходования средств местных бюджетов подлежат корректировке в соответствии с решениями представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах.
Объем средств, предусмотренных для реализации мероприятий Программы за счет внебюджетных источников, определяется на основании соответствующих договоров.
На III этапе реализации Программы объем средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и долевого финансирования областного и (или) местного бюджетов рассчитывается в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом от 30.12.2008 N 323-ФЗ "О порядке определения минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в дальнейшем подлежит корректировке.
Условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований из Фонда софинансирования расходов приведена в приложении N 4 к настоящей Программе.
Раздел VII
Оценка эффективности социальных и экономических
последствий реализации Программы
Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество семей, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Конечными результатами реализации Программы будут являться:
выполнение государственных обязательств по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
снижение доли населения, проживающего в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;
ликвидация 181,7 тыс. квадратных метров аварийного жилищного фонда, переселение более 4500 семей.
Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Раздел VIII
Контроль за ходом реализации Программы
Реализация Программы включает поэтапное выполнение основных мероприятий и проектов, а также при необходимости ее корректировку.
Общее руководство, координацию деятельности исполнителя и соисполнителей Программы осуществляет государственный заказчик Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация Ростовской области, министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области.
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства осуществляет мониторинг хода реализации Программы.
Государственный заказчик Программы информирует Администрацию Ростовской области и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о ходе реализации Программы.
Органы местного самоуправления, которым предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Ростовской области, обязаны направлять в органы исполнительной власти Ростовской области отчеты о ходе реализации настоящей Программы и выполнении предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.
Управление, отчетность и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Заместитель начальника общего отдела |
Л.В. Кулик |
Приложение N 1
к Областной целевой программе
переселения граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для
проживания, аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, в Ростовской
области на 2004 - 2011 годы
Объемы жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на III этапе программы
(квадратных метров)
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Отселяемая площадь многоквартирного аварийного жилищного фонда |
||
всего | в том числе | |||
площадь многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2007 г. |
площадь многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2007 г. |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | г. Батайск | 926,4 | 926,4 | |
2. | г. Волгодонск | 728,5 | 728,5 | |
3. | г. Гуково | 17 003,5 | 17 003,5 | |
4. | г. Донецк | 6 386,8 | 6 386,8 | |
5. | г. Зверево | 1 305,7 | 1 305,7 | |
6. | г. Каменск-Шахтинский | 2 119,3 | 2 119,3 | |
7. | г. Новочеркасск | 787,2 | 787,2 | |
8. | г. Новошахтинск | 3 619,2 | 3 619,2 | |
9. | г. Ростов-на-Дону | 4 511,3 | 4 363,3 | 148,0 |
10. | г. Таганрог | 19 781,5 | 18 169,5 | 1 612,0 |
11. | г. Шахты | 13 141,0 | 13 141,0 | |
12. | Аксайский район | 2 851,0 | 2 851,0 | |
13. | Белокалитвинский район | 8 562,0 | 8 562,0 | |
14. | Веселовский район | 1 172,4 | 1 172,4 | |
15. | Дубовский район | 37,8 | 37,8 | |
16. | Зимовниковский район | 405,8 | 405,8 | |
17. | Каменский район | 730,2 | 730,2 | |
18. | Кашарский район | 407,6 | 407,6 | |
19. | Константиновский район | 728,9 | 728,9 | |
20. | Красносулинский район | 2 170,4 | 2 070,6 | 99,8 |
21. | Мартыновский район | 2 910,2 | 2 910,2 | |
22. | Миллеровский район | 1 624,1 | 1 624,1 | |
23. | Морозовский район | 278,7 | 278,7 | |
24. | Пролетарский район | 1 380,2 | 1 380,2 | |
25. | Сальский район | 6 241,1 | 6 241,1 | |
26. | Тацинский район | 2 690,3 | 2 690,3 | |
27. | Усть-Донецкий район | 4 174,5 | 4 174,5 | |
28. | Цимлянский район | 4 018,6 | 4 018,6 | |
Всего | 110 694,2 | 107 697,90 | 2 996,3 |
Приложение N 2
к Областной целевой программе
переселения граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для
проживания, аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, в Ростовской
области на 2004 - 2011 годы
Система программных мероприятий
N п/п |
Содержание мероприятий | Цель мероприятий |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Срок испол- нения |
Источники финанси- рования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Формирование областной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |
|||||
1.1. | Анализ нормативно-правовых актов, регули-рующих порядок пересе-ления граждан из жилищ-ного фонда, признанного непригодным для про-живания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |
совершен- ствование областной нормативно- правовой базы |
государствен- ный заказчик Программы |
весь период |
финанси- рование не требуется |
1.2. | Разработка предложений по внесению изменений в областное законодатель-ство, регламентирующих вопросы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для прожи-вания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |
создание благо-прия- тного правового поля для реализации мероприятий по пересе-ле- нию граждан |
государствен- ный заказчик Программы |
весь период |
финанси- рование не требуется |
II. Организационные мероприятия по реализации Программы | |||||
2.1. | Оказание консультатив-ной поддержки органам местного самоуправления по вопросам реализации Программы и разработки муниципальных про-грамм, проведение выбо-рочных проверок целе-вого использования средств, предусмотрен-ных Программой |
установле- ние едино- образного подхода к реализации мероприятий Программы, контроль расходова- ния средств |
государствен- ный заказчик Программы |
весь период |
финанси- рование не требуется |
2.2. | Переселение граждан из жилищного фонда, приз-нанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |
реализация задач Программы |
органы местного самоуправления * |
весь период |
бюджеты всех уровней, средства Фонда, внебюд- жетные средства |
2.3. | Информирование соб-ственников и нанимателей жилых помещений ава-рийного жилищного фон-да о порядке и условиях участия в Программе пут-ем размещения публика-ций в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти Ростовской облас-ти |
обеспечение доступности информации о Программе |
государствен- ный заказчик Программы и органы местного самоуправ-ле- ния |
весь период |
финанси- рование не требуется |
III. Сбор и обобщение информации о сносе аварийного жилищного фонда и использовании освобожденных земельных участков |
|||||
3.1. | Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов |
осуществле- ние текущего контроля за сносом жилья и исполь-зо- ванием освобож-де- нных земельных участков |
органы местного самоуправ-ле- ния |
весь период |
финанси- рование не требуется |
IV. Принятие муниципальных адресных программ по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |
|||||
4.1. | Содействие в разработке муниципальных программ переселения граждан из жилищного фонда, приз-нанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |
формиро-ва- ние адресного подхода к решению проблемы переселения граждан |
государствен- ный заказчик Программы, органы местного самоуправ-ле- ния, принявшие решение об участии в мероприятиях Программы |
весь период |
финанси- рование не требуется |
* Министерство строительства и жилищного хозяйства Ростовской области, министерство территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области, министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области являются исполнителями данного мероприятия в части переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2009 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и за счет средств областного бюджета.
Постановлением Администрации Ростовской области от 2 марта 2010 г. N 103 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 3
к Областной целевой программе
переселения граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для
проживания, аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, в Ростовской
области на 2004 - 2011 годы
(с изменениями от 2 марта 2010 г.)
Таблица N 1
Объем ресурсного обеспечения по этапам и годам реализации программы
(тыс. рублей) | |||||||
N п/п |
Этапы реализации |
Всего |
Федеральный бюджет |
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
1-й этап (2004-2005 годы) |
302 080,0 |
158 000,0 |
- |
104 080,0 |
40 000,0 |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
2004 год |
96 000,0 |
74 000,0 |
- |
- |
22 000,0 |
- |
1.2. |
2005 год |
206 080,0 |
84 000,0 |
- |
104 080,0 |
18 000,0 |
- |
2. |
2-й этап (2006-2007 годы) |
695 860,0 |
197 058,2 |
- |
237 759,2 |
30 000,0 |
231 042,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
2006 год |
303 000,0 |
80 000,0 |
- |
95 000,0 |
15 000,0 |
113 000,0 |
2.2. |
2007 год |
392 860,0 |
117 058,2 |
- |
142 759,2 |
15 000,0 |
118 042,6 |
3. |
3-й этап (2008-2011 годы) |
7 143 894,5 |
5 098 237,1 |
1 345 696,3 |
525 823,8 |
51 137,3 |
123 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
2008 год |
596 845,0 |
11 613,00 |
262 120,10 |
148 974,60 |
51 137,3 |
123 000,0 |
3.2. |
2009 год |
4 135 894,7 |
3 588 724,1 |
351 403,3 |
195 767,3 |
- |
|
3.3. |
2010 год |
2 402 120,7 |
1 497 900,0 |
732 172,9 |
172 047,8 |
- |
|
3.4. |
2011 год |
9034,1 |
- |
9034,1 |
- |
||
|
Итого |
8 141 834,5 |
5 453 295,3 |
1 345 696,3 |
867 663,0 |
121 137,3 |
354 042,6 |
___________
* Объем средств на финансирование мероприятий Программы, предусмотренных за счет средств местного бюджета, определяется нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
** Объем средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства определяется в соответствии с областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
Таблица N 2
Объемы и источники
финансирования мероприятий Программы в 2010 году
I. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Всего |
В том числе |
||
за счет средств областного бюджета |
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
||||
на реализацию Областной целевой программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы |
на софинанси- рование средств Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.1. |
Сальский район |
14 804,5 |
1 595,0 |
912,8 |
12 296,7 |
1.2. |
Тацинский район |
7 664,8 |
7 664,8 |
- |
- |
1.3. |
Усть-Донецкий район |
109 765,5 |
8 823,0 |
6 975,2 |
93 967,3 |
1.4. |
Цимлянский район |
41 499,0 |
14 451,0 |
1 869,1 |
25 178,9 |
1.5. |
г. Гуково |
203 682,4 |
36 846,0 |
11 528,5 |
155 307,9 |
1.6. |
г. Донецк |
161 675,0 |
12 536,0 |
10 305,6 |
138 833,4 |
1.7. |
г. Зверево |
5 998,7 |
5 998,7 |
- |
- |
1.8. |
г. Каменск-Шахтинский |
30 333,0 |
6 264,0 |
1 663,2 |
22 405,8 |
1.9. |
г. Новошахтинск |
11 409,0 |
606,0 |
746,5 |
10 056,5 |
1.10. |
г. Ростов-на-Дону |
19 465,1 |
- |
- |
19 465,1 |
1.11. |
г. Таганрог |
180 040,5 |
2 276,0 |
12 283,6 |
165 480,9 |
1.12. |
г. Шахты |
117 883,2 |
22 083,0 |
6 619,8 |
89 180,4 |
|
Итого |
904 220,7 |
119 143,5 |
52 904,3 |
732 172,9". |
II. Содействие гражданам, переселяемым из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого
N п/ п |
Наименование муниципального образования |
Межбюджетные трансферты федерального бюджета, предоставляемые субъектам Российской Федерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков |
1 | 2 | 3 |
1. | Тацинский район | 72 700,0 |
2. | г. Донецк | 247 700,0 |
3. | г. Новошахтинск | 611 000,0 |
4. | г. Шахты | 566 500,0 |
Итого | 1 497 900,0 |
Приложение N 4
к Областной целевой программе
переселения граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для
проживания, аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, в Ростовской
области на 2004 - 2011 годы
Условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам
муниципальных образований за счет средств фонда софинансирования
расходов областного бюджета на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа
2 марта 2010 г.
1. Условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, реализующим мероприятия Программы с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда, являются:
наличие соответствующей муниципальной программы;
обеспечение долевого финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
выполнение условий реформирования жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
наличие согласия собственников жилых помещений на предоставление им иных жилых помещений взамен изымаемых с зачетом их стоимости в выкупную цену (при реализации соответствующего способа переселения граждан);
предоставление расчета общей площади жилых помещений, требуемой для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в муниципальную программу на планируемый период.
2. Общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонда), областного бюджета и предусмотренный областным законом об областном бюджете, определяется как сумма субсидий всем муниципальным образованиям, участвующим в Программе с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда:
Vф = V1ф + V2ф + Viф + V_ф +Vnф,
где:
Vф - общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемый за счет средств Фонда, областного бюджета и предусмотренный в областном законе об областном бюджете;
V1ф, V2ф, Viф, V_ф, Vnф - объемы субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, участвующих в Программе с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда.
Постановлением Администрации Ростовской области от 2 марта 2010 г. N 103 в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения
3. Объем субсидий бюджету i-го муниципального образования, предоставляемых за счет средств Фонда, областного бюджета, рассчитывается по формуле:
Viф = ((Si х Ri) + (Si стр х Ri стр) ) - Dm,
где:
Viф - объем субсидий за счет средств Фонда, областного бюджета, предоставляемых i-му муниципальному образованию;
Si - общая площадь жилых помещений, подлежащих приобретению в i-м муниципальном образовании, для последующего предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма, а также собственникам взамен изымаемых у них жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену;
Ri - расчетная стоимость приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения, применяемая в целях формирования Программы, но не более предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации.
Si стр - общая площадь жилых помещений в планируемых к строительству (строящихся) домах в i-м муниципальном образовании и предназначенных для предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма, а также собственникам взамен изымаемых у них жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену;
Ri стр - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в планируемых к строительству (строящихся) домах в i-том муниципальном образовании, определенная в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство данных домов, но не более предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации.
Dm - доля софинансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета на приобретение жилья с учетом нормы предоставления, но не ниже установленной постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 N 437 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", и (или) обязательная доля софинансирования за счет средств местного бюджета (в случае принятия решения о долевом финансировании мероприятий Программы с привлечением финансовой поддержки Фонда за счет местного бюджета).
4. Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, реализующим за счет средств областного бюджета мероприятия Программы без привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда являются:
наличие соответствующей муниципальной программы;
обеспечение софинансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в размере не менее установленного постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 N 437;
наличие согласия собственников жилых помещений на предоставление им иных жилых помещений взамен изымаемых с зачетом их стоимости в выкупную цену (при реализации соответствующего способа переселения граждан);
предоставление расчета общей площади жилых помещений, требуемой для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, включенного в муниципальную программу на планируемый период.
5. Общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований, реализующих за счет средств областного бюджета мероприятия раздела V Программы, определяется как сумма субсидий всем муниципальным образованиям, участвующим в реализации соответствующих мероприятий:
V = V1 + V2 + Vi + V_ + Vn,
где:
V - общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемый за счет средств областного бюджета и предусмотренный в областном законе об областном бюджете;
V1, V2, Vi, V_, Vn - объемы субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований.
6. Объем субсидий бюджету i-го муниципального образования, реализующего за счет средств областного бюджета мероприятия раздела V Программы, рассчитывается по формуле:
Vi = (Ci + (Si х Рi ) + (Si стр х Рi стр)) - Dm,
где:
Vi - объем субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемый i-му муниципальному образованию;
Сi - суммарная стоимость жилых помещений, изымаемых у собственников в i-м муниципальном образовании путем выплаты выкупной цены (согласно заключениям организаций, осуществляющих оценочную деятельность);
Si - общая площадь жилых помещений, подлежащих приобретению на первичном и вторичном рынках недвижимости, а также путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в i-м муниципальном образовании, для последующего предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма, а также собственникам взамен изымаемых у них жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену;
Рi - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенная в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Ростовской области для i-го муниципального образования;
Si стр - общая площадь жилых помещений в планируемых к строительству (строящихся) домах в i-м муниципальном образовании и предназначенных для предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма, а также собственникам взамен изымаемых у них жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену;
Рi стр - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в планируемых к строительству (строящихся) домах в i-м муниципальном образовании, определенная в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство данных домов, но не выше средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Ростовской области для i-го муниципального образования;
Dm - доля софинансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета на приобретение жилья с учетом нормы предоставления, определенная в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 N 437.
7. В исключительных случаях средства областного бюджета могут быть предоставлены конкретному муниципальному образованию по согласованию с Администрацией Ростовской области в связи с необходимостью незамедлительного переселения граждан.
Приложение N 2
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа оздоровления
крупного рогатого скота от лейкоза
на 2005-2011 годы
2 октября 2009 г.
Постановлением Администрации Ростовской области от 2 октября 2009 г. N 500 в раздел "Паспорт Областной целевой программы оздоровления крупного рогатого скота от лейкоза на 2005-2011 годы" настоящего приложения внесены изменения
Паспорт
Областной целевой программы оздоровления
крупного рогатого скота от лейкоза
на 2005-2011 годы
Наименование Областная целевая программа оздоровления крупного
Программы рогатого скота от лейкоза на 2005-2011 годы
(далее - Программа)
Основание для постановление Администрации Ростовской области
разработки от 7 апреля 2005 года N 114 "О разработке
Программы Областной целевой программы "Оздоровление
крупного рогатого скота от лейкоза на 2005-2011
годы"
Государственный Администрация Ростовской области
заказчик Программы
Разработчик управление ветеринарии Ростовской области
Программы
Цель Программы профилактика и ликвидация лейкоза крупного
рогатого скота в Ростовской области
Задачи Программы повышение качества и эффективности
диагностических исследований в государственных
ветеринарных лабораториях.
Улучшение племенной и зоотехнической работы в
животноводстве. Интеграция научного и
производственного потенциала при решении проблемы
оздоровления крупного рогатого скота от лейкоза.
Организация системы обучения работников районных
управлений сельского хозяйства и государственной
ветеринарной службы Ростовской области,
руководителей и специалистов сельхозпредприятий,
научных учреждений новейшим методам диагностики,
профилактики и ликвидации лейкоза крупного
рогатого скота.
Формирование системы взаимодействия органов
государственной власти, органов местного
самоуправления и сельхозпредприятий, научных
учреждений по борьбе с лейкозом крупного рогатого
скота.
Сроки и этапы 2005-2011 годы, в том числе:
реализации Программы 1 этап - 2005-2006 годы,
2 этап - 2007-2009 годы,
3 этап - 2010-2011 годы.
Перечень основных изучение эпизоотической ситуации по лейкозу
мероприятий Программы крупного рогатого скота, разработка и реализация
планов профилактики и ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота, создание единых
унифицированных форм учета и отчетности,
обеспечение контроля за перемещением крупного
рогатого скота, оснащение государственных
ветеринарных учреждений Ростовской области
современным оборудованием.
Исполнители основных управление ветеринарии Ростовской области,
мероприятий министерство сельского хозяйства и продовольствия
Программы Ростовской области, органы местного
самоуправления, владельцы животных.
Объемы и источники областной бюджет, всего 86115 тысяч рублей,
финансирования в том числе по годам:
Программы 2005 год - 14600 тысяч рублей,
2006 год - 34215 тысяч рублей,
2007 год - 11600 тысяч рублей,
2008 год - 8500 тысяч рублей,
2010 год - 8600 тысяч рублей,
2011 год - 8600 тысяч рублей.
Программа финансируется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию
Областным законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные профилактика и ликвидация лейкоза крупного
результаты реализации рогатого скота, создание высокопродуктивных
Программы племенных стад крупного рогатого скота, свободных
от указанного заболевания, сохранение мясной и
молочной продуктивности животных. Обеспечение
населения высококачественными продуктами.
Снижение суммарного экономического ущерба,
связанного с заболеваемостью и ограничениями
реализации
Система управления и текущее управление Программой осуществляет
контроля за реализацией комиссия по реализации Программы.
Программы Контроль за исполнением Программы осуществляет
Администрация Ростовской области
Введение
Программа направлена на профилактику и ликвидацию лейкоза крупного рогатого скота на основе использования новейших научных данных и передового опыта по борьбе с этим заболеванием и рассчитана до 2011 года с поэтапным решением задач.
Программа разработана в соответствии с Правилами по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 11 мая 1999 года N 359.
1. Характеристика проблемы
Согласно современным научным данным лейкоз крупного рогатого скота - хроническое инфекционное заболевание опухолевой природы, вызываемое вирусом лейкоза крупного рогатого скота (далее - ВЛКРС). Источником заболевания являются инфицированные ВЛКРС животные на всех стадиях инфекционного процесса. Животные заражаются при проникновении в организм лимфоцитов, содержащих ВЛКРС, который передается через кровь, молоко и другие биологические вещества.
В настоящее время лейкоз практически повсеместно распространен во всех субъектах Российской Федерации и занимает первое место в структуре инфекционной патологии крупного рогатого скота. Ростовская область, где создан ценный генетический потенциал крупного рогатого скота красной степной, калмыцкой и других пород, относится к тем субъектам Российской Федерации, где доля инфицированности животных к общему поголовью скота остается очень высокой.
Заболевание, вызываемое ВЛКРС, распространено среди поголовья в большинстве сельхозпредприятий всех форм собственности и имеет тенденцию к увеличению. По состоянию на 1 января 2005 года в 5 районах Ростовской области заболевание носит ограниченный характер, в 23 районах инфицировано до 30 процентов животных, в 15 районах - свыше 30 процентов. Прямой экономический ущерб от лейкоза крупного рогатого скота составляет более 74 млн. рублей в год.
В значительной мере осложняет работу по профилактике и ликвидации лейкоза отсутствие на животноводческих фермах родильных отделений, телятников-профилакториев, помещений для раздельного содержания крупного рогатого скота, отсутствие специализированных ферм по целенаправленному выращиванию ремонтного молодняка. Во многих сельхозпредприятиях широко используется естественное осеменение животных быками-производителями, зачастую не обследованными на наличие ВЛКРС. На фермах надлежащим образом не налажен зоотехнический учет, нумерация животных. Имеет место нарушение ветеринарно-санитарных правил при проведении обработок животных. Не на должном уровне находится материально-техническая оснащенность государственных ветеринарных лабораторий, что не позволяет своевременно и качественно проводить диагностические исследования. Лечебно-профилактические учреждения государственной ветеринарной службы Ростовской области и сельхозпредприятий не в полной мере обеспечены инструментарием для проведения зооветеринарных обработок, а также средствами для его стерилизации и дезинфекции.
Сложившаяся ситуация с заболеванием животных лейкозом требует согласованных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственной ветеринарной службы Ростовской области, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, владельцев животных, направленных на решение организационно-хозяйственных, селекционно-зоотехнических и специальных ветеринарно-санитарных мероприятий на должном научном обеспечении.
2. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы
Основной целью Программы является оздоровление от лейкоза крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях всех форм собственности с использованием новейших достижений науки и передового опыта, современных методов диагностики и профилактики заболевания.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
организация комплексного эпизоотического мониторинга по лейкозу крупного рогатого скота на сельхозпредприятиях и племпредприятиях всех форм собственности;
разработка и реализация научно обоснованных систем противолейкозных мероприятий по ликвидации, профилактике лейкоза крупного рогатого скота для товарных и племенных хозяйств;
создание единых унифицированных форм учета и отчетности при проведении всех работ по диагностике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота;
создание банка данных по лейкозу крупного рогатого скота и единой информационной сети на базе разработанных прикладных компьютерных программ;
оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза на государственных племенных заводах, племенных репродукторах и фермах;
организация ферм по целенаправленному выращиванию ремонтного и племенного молодняка, свободного от ВЛКРС;
совершенствование материально-технической базы государственных ветеринарных лабораторий, повышение качества и эффективности диагностических исследований;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.
На первом этапе (2005-2006 годы) предусматривается создание необходимых экономических, хозяйственных и организационных условий, направленных на повышение качества диагностических исследований и эффективности проводимых противолейкозных мероприятий. Анализ эпизоотического состояния сельхозпредприятий по лейкозу крупного рогатого скота и мониторинг его изменений. Разработка и внедрение научно обоснованных планов оздоровительных мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота. Изучение эпизоотической ситуации и оздоровление от лейкоза племенных хозяйств и репродукторов. Оздоровление поголовья крупного рогатого скота от лейкоза в сельхозпредприятиях всех форм собственности и индивидуальном секторе, где выявлено до 10 процентов зараженных вирусом лейкоза.
На втором этапе (2007-2009 годы) предусматривается оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза в государственных племенных заводах, племенных репродукторах, фермах и сельхозпредприятиях, индивидуальных хозяйствах граждан, где выявлено до 30 процентов зараженных вирусом лейкоза. Сокращение заболеваемости животных лейкозом. Контроль за ранее оздоровленными от лейкоза хозяйствами.
На третьем этапе (2010-2011 годы) предусматривается завершение оздоровления крупного рогатого скота от лейкоза в государственных племенных заводах, племенных репродукторах, фермах и сельхозпредприятиях, индивидуальных хозяйствах граждан. Создание условий для устойчивого благополучия по лейкозу во всех категориях хозяйств. Мониторинг благополучия по лейкозу крупного рогатого скота.
3. Механизм реализации Программы
и контроль за ходом ее выполнения
Механизм реализации Программы предусматривает разработку организационно-методических схем, позволяющих обеспечить выполнение мероприятий и планов по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза.
Реализация программных мероприятий будет производиться государственной ветеринарной, племенной и зоотехнической службами совместно с руководителями сельхозпредприятий и владельцами животных, несущими ответственность за здоровье и использование животных.
Научно-методическое обеспечение программных мероприятий осуществляет государственное учреждение Ростовской области "Ростовская областная ветеринарная лаборатория".
Разработчиком Программы является управление ветеринарии Ростовской области.
Исполнителями Программы являются управление ветеринарии Ростовской области, ГУ "Ростовская областная ветеринарная лаборатория", городские и районные станции по борьбе с болезнями животных, районные ветеринарные лаборатории, ГУ "Аксайская межрайонная лейкозная ветеринарная лаборатория", органы местного самоуправления, сельхозпредприятия, владельцы животных.
Текущее управление Программой осуществляет комиссия по реализации Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляют Администрация Ростовской области.
Отчет о реализации Программы за соответствующий год содержит:
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий;
перечень незавершенных в течение года мероприятий;
анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования.
Итоговый отчет содержит данные о финансировании Программы в целом и отдельных ее мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования, процент реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.
4. Социально-экономическая эффективность реализации Программы
Реализация Программы обеспечит:
охрану благополучных по заболеванию лейкозом и оздоровление неблагополучных по этому заболеванию сельхозпредприятий;
создание высокопродуктивных племенных стад на государственных племенных заводах, племенных репродукторах и фермах, свободных от заболевания лейкозом крупного рогатого скота;
снижение заболеваемости лейкозом и выбраковки ценных племенных животных, сокращение потерь от данного заболевания;
создание условий для полного искоренения лейкоза в хозяйствах Ростовской области;
обеспечение населения доброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукцией;
снижение суммарного экономического ущерба, связанного с заболеваемостью и ограничениями реализации племенного молодняка.
5. Комиссия по реализации Программы
Комиссия по реализации Программы создается в целях эффективного решения вопросов, связанных с реализацией Программы, и ее состав утверждается Администрацией Ростовской области. В состав названной комиссии входят представители органов исполнительной власти, ученые и специалисты в области ветеринарии.
6. Система мероприятий и ресурсное обеспечение Программы
Исходя из целей и задач Программы определены система мероприятий реализации Программы и ресурсное обеспечение этих мероприятий согласно таблице.
Постановлением Администрации Ростовской области от 2 октября 2009 г. N 500 в таблицу "Система мероприятий реализации Программы и примерная структура расходов" раздела 6 настоящего приложения внесены изменения
Таблица
Система мероприятий реализации Программы
и примерная структура расходов
(тыс. рублей)
Наименование Сроки Ответственные Объемы финансирования по годам Всего
мероприятий исолнения исполнители
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Проведение 2005 год Управление - - - - - - - -
научно-практической ветеринарии
конференции по Ростовской
проблемам области
диагностики,
профилактики и
ликвидации лейкоза
крупного рогатого
скота
Методическое 2005-2011 100 100 100 100 100 500
обеспечение в том годы
числе:
изучение Управление 15 15 15 15 15 75
эпизоотической ветеринарии
ситуации по лейкозу Ростовской
крупного рогатого области
скота в
племпредприятиях и
сельхозпредприятиях
всех форм
собственности
разработка научно . Управление 15 15 15 15 15 75
обоснованных планов ветеринарии
оздоровления Ростовской
крупного рогатого области, ГУ
скота от лейкоза с "Ростовская
заслушиванием их на областная
комиссии по ветеринарная
реализации лаборатория",
Программы органы
местного
самоуправле-
ния
создание единых . Управление 10 10 10 10 10 50
унифицированных ветеринарии
форм учета и Ростовской
отчетности при области, ГУ
проведении работ по "Ростовская
диагностике, областная
профилактике и ветеринарная
борьбе с лейкозом лаборатория"
во всех категориях
хозяйств
мониторинг . Управление 25 25 25 25 25 125
оздоровления ветеринарии
крупного рогатого Ростовской
скота от лейкоза в области
сельхозпредприятиях
всех форм
собственности
разработка и . Управление 15 15 15 15 15 75
внедрение новых ветеринарии
программ Ростовской
противолейкозных области
мероприятий с
учетом раннего
выявления животных
больных лейкозом, а
также
инфицированных
вирусом лейкоза
крупного рогатого
скота для
племпредприятий
переподготовка и . Управление 20 20 20 20 20 100
повышение ветеринарии
квалификации Ростовской
зооветеринарных области, ГУ
специалистов всех "Ростовская
уровней по вопросам областная
диагностики, ветеринарная
профилактики и лаборатория"
ликвидации лейкоза
крупного рогатого
скота
Введение 2005-2011 Органы - - - - - - - -
ограничительных и годы местного
запретительных самоуправле-
мероприятий в ния,
сельхозпредприятиях госветучреж-
и населенных дения
пунктах, Ростовской
неблагополучных по области
лейкозу крупного
рогатого скота
Обеспечение 2005-2011 Госветучреж- - - - - - - - -
контроля за годы дения
перемещением Ростовской
крупного рогатого области
скота при
племпродаже и
межхозяйственном
обмене
Карантинирование 2005-2011 Руководители - - - - - - - -
вновь завезенных годы сельхозпредп-
животных в течение риятий,
30 суток с владельцы
проведением животных
исследований на
наличие ВЛКРС
серологическим
методом
Осуществление мер 2005-2011 Управление - - - - - - - -
по обеспечению годы ветеринарии
ветеринарно-санита- Ростовской
рной безопасности области,
животноводческой госветучреж-
продукции дения
Ростовской
области
Оснащение 2005-2011 Управление 11005 9347 4000 2500 2000 2000 30852
государственных годы ветеринарии
ветеринарных Ростовской
лабораторий и области
научных учреждений
современными
приборами и
оборудованием
Приобретение . ГУ 2091 19092 5000 4000 4000 4000 38183
реактивов и "Ростовская
лабораторной посуды областная
ветеринарная
лаборатория"
Приобретение 2006-2011 Руководители - 5176 2000 2000 2000 2000 13176
инструментария для годы госветучреж-
ветеринарных дений
обработок Ростовской
области
Приобретение 2005-2011 Управление 1204 500 500 - 500 500 3204
компьютерной годы ветеринарии
техники для Ростовской
государственных области
ветеринарных
учреждений
Разработка и 2005 год Управление 100 - - - - - - 100
издание ветеринарии
методических Ростовской
рекомендаций по области, ГУ
диагностике, "Ростовская
профилактике и областная
ликвидации лейкоза ветеринарная
крупного рогатого лаборатория"
скота
Разработка и 2005 год Управление 100 - - - - - - 100
издание плакатов по ветеринарии
диагностике, Ростовской
профилактике и области, ГУ
ликвидации лейкоза "Ростовская
крупного рогатого областная
скота ветеринарная
лаборатория"
Создание в 2005-2011 ГУ - - - - - - - -
Ростовской области годы "Ростовская
единой областная
информационной сети ветеринарная
по мониторингу лаборатория"
лейкоза крупного
рогатого скота с
элементами
прогнозирования.
Создание банка
данных по лейкозу
крупного рогатого
скота
Проведение 2005-2011 Управление - - - - - - - -
санитарно-просвети- годы ветеринарии
тельной работы Ростовской
среди населения о области,
мерах по госветучреж-
предупреждению и дения, ГУ
ликвидации лейкоза "Ростовская
крупного рогатого областная
скота ветеринарная
лаборатория"
Внедрение в 2005-2006 ГУ - - - - - - - -
сельхозпредприятиях годы "Ростовская
научно обоснованных областная
планов по ветеринарная
профилактике и лаборатория"
оздоровлению от
лейкоза крупного
рогатого скота
Разработка 2005-2011 Управление - - - - - - - -
ежегодных планов и годы ветеринарии
проведение Ростовской
диагностических области, ГУ
исследований "Ростовская
крупного рогатого областная
скота на лейкоз в ветеринарная
сельхозпредприятиях лаборатория"
всех форм
собственности
Итого . . 14600 34215 11600 8500 8600 8600 86115
Начальник общего отдела |
Г.В. Павлятенко |
Приложение N 3
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
оказания государственной поддержки гражданам
по приобретению жилья в Ростовской области
на 2006-2010 годы
16 июня 2009 г.
См. текст приложения 3
Приложение N 4
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
"Молодежь Дона" на 2006-2010 годы
3 февраля 2010 г.
Постановлением Администрации Ростовской области от 3 февраля 2010 г. N 30 в раздел I настоящего приложения внесены изменения
Раздел I
Паспорт Областной целевой программы
"Молодежь Дона" на 2006-2010 годы
Наименование Областная целевая программа "Молодежь Дона" на
Программы 2006-2010 годы (далее - Программа)
Основание разработки постановление Администрации Ростовской области от
Программы 26 октября 2005 года N 183 "О разработке областной
целевой программы "Молодежь Дона" на 2006-2010 годы
Государственные департамент по делам казачества и кадетских учебных
заказчики Программы заведений Ростовской области;
комитет по молодежной политике Администрации
Ростовской области;
министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство культуры Ростовской области;
министерство общего и профессионального образования
Ростовской области;
министерство по физической культуре и спорту
Ростовской области;
министерство строительства и жилищного хозяйства
Ростовской области;
министерство экономики, торговли, международных и
внешнеэкономических связей Ростовской области
Государственный комитет по молодежной политике Администрации
заказчик - Ростовской области
координатор Программы
Основные разработчики комитет по молодежной политике Администрации
Программы Ростовской области
Цели Программы создание условий для включения донской молодежи как
активного субъекта в процессы
социально-экономического,
общественно-политического, социокультурного
развития Ростовской области
Приоритетные задачи 1. Интеграция молодежи в социально-экономические
Программы отношения:
содействие трудоустройству молодых граждан,
содействие предпринимательской деятельности
молодежи, развитие системы профориентации,
подготовки и переподготовки квалифицированных
молодых кадров.
2. Интеграция молодежи в общественно-политические
отношения:
развитие политической грамотности, правовой
культуры и повышение электоральной активности
молодежи, развитие международного молодежного
сотрудничества,
поддержка международных молодежных проектов,
содействие развитию интеллектуального и
научно-технического потенциала молодежи,
государственная поддержка детских и молодежных
общественных объединений,
содействие духовно-нравственному и
военно-патриотическому воспитанию молодежи.
3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения:
развитие молодежного информационного пространства,
содействие развитию эстетического, физического
воспитания и содержательного досуга молодежи,
поддержка молодых семей,
государственная поддержка молодежи по приобретению
жилья, профилактика асоциальных явлений в
молодежной среде, формирование толерантности,
профилактика экстремизма в молодежной среде
Сроки и этапы I этап - 2006 год.
реализации Программы II этап - 2007-2009 годы.
III этап - 2010 год
Основные исполнители Департамент по делам казачества и кадетских учебных
и соисполнители заведений Ростовской области;
Программы департамент по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Администрации
Ростовской области (далее - департамент по делам
печати РО);
Избирательная комиссия Ростовской области (далее -
Избирком РО);
комитет по молодежной политике Администрации
Ростовской области (далее - КМП АРО);
комитет по связям с политическими партиями,
общественными объединениями и национальным
отношениям
Администрации Ростовской области (далее - комитет
по связям с полит. партиями АРО);
министерство автомобильных дорог, транспорта и
связи Ростовской области (далее - минавтодор РО);
министерство здравоохранения Ростовской области
далее - минздрав РО);
министерство культуры Ростовской области (далее -
минкультуры РО);
министерство общего и профессионального образования
Ростовской области (далее - минобразование РО);
министерство по физической культуре и спорту
Ростовской области (минспорта РО);
министерство энергетики, инженерной инфраструктуры
и промышленности Ростовской области(далее -
минпромэнерго РО);
министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области (далее - минсельхозпрод РО);
министерство строительства и жилищного хозяйства
Ростовской области (далее - минстрой РО);
министерство экономики, торговли, международных и
внешнеэкономических связей Ростовской области
(далее - МЭТМиВЭС);
Молодежный парламент при Законодательном Собрании
Ростовской области (далее - Молодежный парламент
при ЗС РО);
управление записи актов гражданского состояния
Администрации Ростовской области (далее - ЗАГС РО);
общественные объединения, отобранные на конкурсной
основе (далее - общественные объединения);
муниципальные образования в случае принятия их
представительными органами соответствующих
решений (далее - муниципальные образования);
министерство территориального развития, архитектуры
и градостроительства Ростовской области (далее -
минтерразвития РО)
Участники Программы Военный комиссариат Ростовской области (далее -
областной военкомат) по согласованию;
Главное управление внутренних дел Ростовской
области (далее - ГУВД РО) по согласованию;
Управление Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской
области далее - управление ФСКН РФ по РО) по
согласованию;
управление государственной службы занятости
населения по Ростовской области (далее - УГСЗН РО)
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы - 524382,44
финансирования тыс. рублей, в том числе:
Программы за счет средств федерального бюджета - 31316,90
тыс.
рублей, в том числе:
2006 год - 20316,90 тыс. рублей;
2007 год - 11000,00 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 493044,34 тыс.
рублей, в том числе:
2006 год - 169814,04 тыс. рублей;
2007 год - 248050,30 тыс. рублей;
2008 год - 34731,20 тыс. рублей;
2009 год - 19262,80 тыс. рублей;
2010 год - 24207,20 тыс. рублей;
средства местных бюджетов, объемы и направления
финансирования мероприятий Программы определяются
нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований
Программа финансируется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию
Областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты Обеспечение количества трудоустроенных молодых
реализации Программы граждан - не менее 90 тыс. человек ежегодно;
повышение уровня активности молодых избирателей,
принимающих участие в голосовании на выборах в
органы власти всех уровней, - на 1,5 процента (10
тыс. человек);
обеспечение количества молодых людей, вовлеченных в
деятельность общественных объединений, - не менее
270 тыс. человек в 2010 году;
обеспечение количества молодых людей, приобретающих
жилье с помощью мер государственной поддержки, - не
менее 200 человек ежегодно;
обеспечение численности молодежи, охваченной
воспитательными и просветительскими акциями и
мероприятиями, вовлеченной в реализацию социально
значимых проектов, - не менее 100 тыс. человек
ежегодно;
обеспечение численности подростков и молодежи,
охваченных профилактическими акциями и
мероприятиями, - не менее 150 тыс. человек
ежегодно
Организация Текущее управление Программой осуществляет комитет
управления Программой по молодежной политике Администрации Ростовской
и контроль за ходом области.
ее реализации Контроль за ходом реализации Программы осуществляют
Администрация Ростовской области, наблюдательный
совет
Формы контроля Проверка исполнения разделов Программы.
Отчеты исполнителей Программы
Раздел II
Общие положения
Областная целевая программа "Молодежь Дона" на 2006-2010 годы (далее - Программа) направлена на увеличение вклада молодого поколения в социально-экономическое, политическое, культурное развитие региона путем перевода молодежи из пассивного потребителя общественных благ в активный субъект социально-экономических отношений, максимального использования инновационного потенциала молодых граждан в интересах общества и государства, обеспечения должного уровня конкурентоспособности молодежи, проживающей в Ростовской области.
Целевая группа Программы - молодые граждане, в том числе молодые семьи, молодежные и детские общественные объединения Ростовской области.
Решающим условием успешного развития Ростовской области является ее конкурентоспособность. Для этого необходимо укрепить лидирующие позиции Ростовской области в социально-экономическом развитии страны, на межрегиональном рынке труда, в науке, культуре и технологиях, повысить качество жизни, эффективность государственного управления.
Решение вышеперечисленных задач невозможно без активного участия молодежи. Степень эффективности этого участия определяется тем, насколько молодежь знает и разделяет цели государственного и общественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы, обладает необходимыми физическими и нравственными, образовательными и профессиональными качествами, имеет достаточные возможности для активного участия в развитии региона.
К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития в молодежной среде, можно отнести:
восприимчивость к новому, рост инновационной активности;
рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу;
повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;
рост заинтересованности в сохранении своего здоровья;
стремление к интеграции в международное молодежное сообщество, в общемировые экономические, политические и гуманитарные процессы.
К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в молодежной среде, следует отнести:
отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической и культурной жизни;
маргинализацию молодежи, развитие неопределенности в ее положении, статусе и функциях как социальной группы;
снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства;
криминализацию молодежной среды, ее наркоманизацию, влияние деструктивных субкультур и сообществ на молодежную среду;
рост влияния деструктивных информационных потоков в молодежной среде.
Реализация Программы позволит достичь позитивных результатов в обеспечении конкурентоспособности Ростовской области на основе прироста человеческого капитала, в первую очередь, молодежи, сбалансированного социально-экономического развития региона, развития новых прогрессивных форм государственного и общественного управления, общественного самоуправления, оптимизации расходов в сфере социального развития и воспитания молодежи.
В ходе реализации Программы будет завершен процесс формирования инфраструктуры государственной поддержки молодежи, проживающей в Ростовской области, активно действующей на основе программных и иных ресурсов, способствующей становлению институтов гражданского общества в молодежной среде. Инфраструктура будет включать государственные и муниципальные учреждения по работе с молодежью; инновационные центры, молодежные лагеря, молодежные культурные центры, биржи труда, центры молодежных инициатив.
Итогом реализации Программы станет возможность самореализации для каждого молодого человека в социально-экономической, политической и культурной жизни общества.
Раздел III
Состояние проблемы и анализ причин ее возникновения
По данным последней переписи населения в Ростовской области проживает 1200 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет, которые составляют около трети всего населения, из них юношей - 610 тысяч, девушек - 590 тысяч. Более двух третей молодежи проживает в городе.
По состоянию на 1 января 2005 года в школах обучается 20 процентов общей численности молодежи, в учебных заведениях начального профессионального образования - 4,5, среднего профессионального образования - 6.
В высших учебных заведениях, расположенных в Ростовской области, обучается более 198 тысяч студентов, или 18 процентов общей численности донской молодежи (92 процента в государственных вузах). 49,5 процента студентов вузов учатся на очной основе. В 2005 году выпуск 18 государственных вузов составил 15350 человек.
По данным службы занятости, в 2004 году поставлено на учет с целью трудоустройства 83,9 тысячи молодых людей в возрасте 16-29 лет, в том числе зарегистрировано в качестве безработных 33,9 тысячи человек, что составляет 41,3 процента общего числа зарегистрированных безработных.
В 2004 году через службы занятости трудоустроено 69,3 тысячи человек, из которых более 4,6 тысячи - после завершения профобучения. В результате реализации различных мероприятий содействия занятости трудоустроено 4098 выпускников учебных заведений.
При поддержке комитета по молодежной политике Администрации Ростовской области в городах и районах функционируют 4 молодежные биржи труда, которые в I полугодии 2005 года помогли найти работу более 3 тысячам молодых граждан.
Одной из перспективных форм трудоустройства является содействие в организации предпринимательской деятельности. В 2004 году собственное дело организовали 709 безработных граждан, среди которых 23 процента - молодежь в возрасте от 18 до 29 лет.
Активно развивается в Ростовской области движение студенческих трудовых отрядов, которых, по данным 2005 года, насчитывается более 120 с охватом молодежи около 6,5 тысяч человек. Для дальнейшего развития движения трудовых отрядов необходима разработка системы временного трудоустройства и координации их деятельности.
Вместе с тем, проблема занятости молодежи стоит остро. Продолжается отток молодежи из сферы материального производства. В разных отраслях численность молодежи в составе рабочей силы сократилась в 2-6 раз. Происходит неоправданно интенсивный переход молодежи в сферу распределения и обмена, что в условиях нецивилизованного в правовом отношении российского рынка ведет к формированию у молодежи извращенной мотивации труда, к распространению в ее среде неэкономических форм распределения (вымогательство, мошенничество). Растет отток молодежи из села в город. В 2,5 раза возросла доля молодых людей, стремящихся любыми способами перебраться на постоянное место жительства в город.
Для современной молодежи характерны низкая правовая и политическая культура, слабая гражданская позиция, несформированность духовно-нравственных ориентиров и недостаток жизненного опыта, что увеличивает вероятность ошибочного выбора при принятии ответственных решений. Предпринимаемые на территории Ростовской области меры по активизации молодежной общественно-политической деятельности носили разрозненный характер. Сегодня назрела необходимость консолидировать усилия государственных и общественных структур по воспитанию политически грамотного, активного и социально ответственного молодого гражданина. Несмотря на то, что на территории Ростовской области действуют 52 детских и молодежных общественных объединения, социальный эффект от их деятельности остается незначительным. Необходимо активное включение молодых членов общественных объединений к осуществлению социально значимых инициатив и построение четкой системы оценки эффективности их реализации.
В Ростовской области принимаются меры по поддержке государственной высшей и средней профессиональной школы: учреждены именные премии и стипендии Губернатора Ростовской области для одаренных студентов и аспирантов, реализуются воспитательные проекты вузов и ссузов по актуальным проблемам в молодежной среде. Однако для формирования конкурентоспособного высокопрофессионального молодого поколения необходим комплексный подход в обеспечении полноценным образованием для каждого молодого жителя Ростовской области, в содействии его дальнейшему трудоустройству по специальности, в построении системы государственной поддержки внедрения молодежных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).
Актуальной для Ростовской области является работа по возрождению духовности, воспитанию детей и молодежи в духе патриотизма, любви к Отечеству. Ежегодно свыше 80 тысяч юношей и девушек участвуют в областных акциях и мероприятиях, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. В 2005 году в Ростовской области действовали более 60 патриотических клубов и объединений, в которых проводилась работа по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию, допризывной подготовке молодежи, оказанию помощи ветеранам, поиску и перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Тем не менее, на территории Ростовской области находятся более 200 тысяч не погребенных останков солдат и офицеров, которые считаются пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны. В рамках областной акции "Вахта Памяти" поисковыми отрядами за последние 5 лет найдено и перезахоронено свыше 1500 останков погибших воинов.
Необходимо совершенствование работы органов исполнительной власти по гражданско-патриотическому и военно-спортивному воспитанию подрастающего поколения, по подготовке молодежи к службе в рядах Российской Армии.
На территории Ростовской области отсутствует четкая система информирования молодежи о возможностях организации своей жизни в обществе, реализации потенциальных возможностей молодых людей.
Слабо организована система взаимодействия со средствами массовой информации в части популяризации деятельности органов государственной власти Ростовской области и общественных объединений по решению молодежных проблем. Часто появляющаяся в прессе негативная спекулятивная информация не всегда отражает реальное положение молодежи в Ростовской области, однако служит инструментом повышения рейтинга отдельных СМИ. Необходимо создание четкой системы взаимодействия со СМИ по освещению вопросов молодежной политики, пропаганды общечеловеческих нравственных ценностей и активной жизненной позиции молодежи.
В Ростовской области перед молодежью стоит острая проблема в приобретении жилья. Нехватка доступного жилья и низкий уровень доходов приводят к тому, что лишь 10 процентов молодых семей имеют возможность приобрести жилье с помощью собственных или кредитных средств без помощи государства. Сложившаяся тенденция ведет к снижению рождаемости детей в молодых семьях, а также к увеличению разводов.
Как свидетельствуют данные репродуктивных установок населения ВЦИОМ, молодежь является лидером малодетных ориентаций. В Ростовской области на 4 процента уменьшилась численность семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, на 4,7 процента уменьшилась численность детей в этих семьях; на 0,7 процента увеличилась численность неполных семей. Только за 7 месяцев 2005 года, по данным ГУВД РО, к административной ответственности привлечено 3954 родителя, не выполняющих обязанности по воспитанию детей, 256 родителей лишены родительских прав.
Необходима гарантированная государственная поддержка института молодой семьи во всех сферах жизнедеятельности: систематическая подготовка молодежи к семейной жизни, формирование ответственности молодых за рождение детей, за осуществление родительских обязанностей; полноценная социально-правовая защита и поддержка молодых семей в решении жилищных проблем; формирование здорового образа жизни.
Комитетом по молодежной политике Администрации Ростовской области ведется работа по привлечению молодых семей к участию в программах государственной поддержки молодежи в приобретении жилья. Так, по итогам 2004 года 144 молодые семьи получили ипотечный кредит на приобретение жилья, что в 2,6 раза больше, чем в 2003 году. Расширяется сеть клубов молодой семьи, призванных оказывать консультационную помощь и пропагандировать семейные ценности в молодежной среде (с 30 клубов в 2004 году до 35 в 2005 году). Однако для Ростовской области, где, по данным 2004 года, на 1000 семей приходилось 594 развода, эту работу необходимо значительно активизировать.
Низкий уровень общественно-признанных морально-нравственных ориентиров развития приводит к криминальной активности малолетних правонарушителей. Несмотря на принимаемые ГУВД Ростовской области меры по стабилизации обстановки в Ростовской области, в 2005 году отмечается рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 14,5 процента, удельный вес подростковой преступности вырос на 0,6 процента и составил 6,8 процента.
Основные причины совершения подростками преступлений - семейное неблагополучие, отсутствие реальной возможности трудоустройства, недоступность большинства форм досуга и отдыха молодежи, ослабление воспитательного воздействия на детей со стороны родителей и учебных заведений, недостаточный уровень координации профилактической деятельности среди заинтересованных ведомств.
Вместе с тем, комитетом по молодежной политике Администрации Ростовской области ведется целенаправленная работа по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Так, в 2004 году профилактическими мероприятиями и акциями было охвачено около 200 тысяч подростков и молодежи. В рамках индивидуально-профилактической работы сформировано более 20 волонтерских отрядов, проведено более 150 рейдов в местах скопления безнадзорных подростков.
В современной молодежной среде слабо развита культура ответственного гражданского поведения, самоорганизации, недостаточно высока мотивация к участию в общественной деятельности. Делая ставки на определенную неразборчивость в выборе средств, используемых молодежью, деструктивные силы начинают манипулировать ими и провоцируют асоциальное поведение молодежных групп для достижения своих целей. По информации правоохранительных органов на территории Ростовской области действуют различные экстремистские группировки, такие как "скинхеды", "нацболы" (национал-большевистская партия) и др.
В связи с угрозой проявления экстремизма и терроризма, очевидно, что в нашей многонациональной Ростовской области особо значима задача воспитания подрастающего поколения в духе толерантности и межнационального согласия.
Традиционные подходы и мероприятия по работе с молодежью, реализуемые до настоящего момента, не носили системного характера.
Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-политического развития Ростовской области в среднесрочной перспективе, на первое место выдвигаются требования по выработке нового комплексного подхода к молодежной политике, включающего разработку межведомственной долгосрочной программы и поиск новых механизмов решения молодежных проблем.
Областная целевая программа "Молодежь Дона" на 2006-2010 годы опирается на опыт регионов России по работе с молодежью, накопленный государственными институтами и общественными объединениями. Основа Программы - общественно-государственный характер ее реализации. В отличие от прежних программ, затрагивающих интересы молодежи, данная Программа строится на основе следующих принципов:
Принцип социального партнерства и межведомственного взаимодействия.
Включение мероприятий, осуществляемых различными министерствами и органами исполнительной власти, в реализацию Программы на условиях софинансирования позволит привлечь дополнительные средства и ресурсы, аккумулировать позитивный региональный и федеральный опыт, привлечь к реализации мероприятий Программы дополнительный кадровый потенциал.
Принцип межсекторного сотрудничества.
Партнерское участие органов государственной власти, структур сектора экономики, общественных объединений и средств массовой информации позволит обеспечить масштабность и адресность, эффективность финансовых вложений, объединение ресурсов (организационных, содержательных, человеческих и пр.), значительно увеличить возможности апробации и внедрения инновационных технологий.
Общественно-государственный характер реализации Программы предусматривает прозрачность в принятии решений, проведение открытых конкурсных отборов на реализацию мероприятий, участие представителей общественности в ходе ее реализации, информационную поддержку.
Принцип планирования от результата.
В целях успешной реализации Программы осуществляются процедуры регулярного мониторинга и оценки результатов деятельности. Экспертные заключения о параметрах, характеристиках, полученных промежуточных программных результатах являются основанием для планирования очередного этапа. Ежегодно в формате сравнительного анализа фиксируются и описываются планируемые и полученные результаты, вносятся коррективы в планирование очередного этапа реализации Программы.
Принцип этапности в реализации.
Программа реализуется в 2006-2010 годах в три этапа.
Для широкого вовлечения молодежи в мероприятия Программы будут использованы новейшие информационно-коммуникационные технологии.
Отличительной особенностью Программы является внедрение новых инструментов взаимодействия с молодежной аудиторией на базе открытых мультимедийных систем, виртуальных сред коллективного взаимодействия, интеллектуальной телефонии, интерактивного телевещания.
Раздел IV
Основная цель, задачи и направления
реализации Программы
Основной целью Областной целевой программы "Молодежь Дона" на 2006-2010 годы является создание условий для включения донской молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития Ростовской области.
Цель реализуется по трем направлениям - интеграция молодежи в социально-экономические отношения, в общественно-политические отношения, в социокультурные отношения.
Интеграция молодежи в социально-экономические отношения решает вопросы профессиональной ориентации, трудоустройства и занятости молодежи, повышения уровня ее благосостояния.
Интеграция молодежи в общественно-политические отношения решает вопросы участия молодежи в общественных организациях, органах власти, в избирательных процессах и международных проектах.
Интеграция молодежи в социокультурные отношения решает вопросы воспитания молодежи, ее информированности, физического, духовного и нравственного здоровья молодого поколения, профилактики асоциального поведения, укрепления престижа и роли института семьи в молодежной среде.
В рамках каждого направления определены задачи, решаемые путем реализации системы программных мероприятий (прилагается).
Направление 1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения.
В рамках данного направления решаются следующие задачи:
обеспечение трудовой мобильности и сезонной занятости молодежи, в том числе пропаганда и развитие движения студенческих отрядов, трудовых, ученических и производственных бригад;
содействие постоянному трудоустройству молодых граждан;
содействие предпринимательской деятельности молодежи;
содействие в развитии региональной сети организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве молодежи;
разработка и апробация моделей единой региональной кадровой политики, направленной на развитие конкурентоспособности молодежи и ее активного включения в социально-экономические отношения;
организация стажировок молодых граждан в организациях и на предприятиях Ростовской области, субъектах РФ, за рубежом;
развитие системы профориентации, подготовки и переподготовки квалифицированных молодежных кадров.
Направление 2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения.
В рамках данного направления решаются следующие задачи:
развитие политической грамотности и повышение электоральной активности и гражданской ответственности молодежи;
содействие повышению правовой культуры молодежи через организацию центров, служб, консультаций, проведение семинаров, тренингов, индивидуальной работы;
разработка и внедрение моделей участия молодежи в управленческой и нормотворческой деятельности;
реализация программ подготовки и обучения лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива;
развитие молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи через поддержку детских и молодежных общественных объединений, органов школьного и студенческого самоуправления;
развитие международного молодежного сотрудничества, поддержка международных молодежных проектов;
повышение престижа молодежной научной деятельности, создание системы поддержки и внедрения молодежных НИОКР;
содействие духовно-нравственному, экологическому, гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Направление 3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения.
В рамках данного направления решаются следующие задачи:
регулярный мониторинг молодежной среды, проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений;
формирование системы интерактивных информационных ресурсов (создание регионального Интернет-ресурса, проведение международных и межрегиональных интерактивных телеконференций, форумов, телемостов с открытым доступом для молодежи, общественных объединений, органов по делам молодежи);
поддержка деятельности региональных молодежных СМИ;
разработка и внедрение социальной рекламы, ориентированной на молодежь;
содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту;
развитие молодежного художественного творчества;
формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;
реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки молодежи в приобретении жилья;
содействие развитию движения общественных объединений по строительству доступного жилья для молодежи;
профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;
содействие развитию сети социальных служб для молодежи;
развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных структур поддержания общественного правопорядка;
пропаганда идей толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде.
Раздел V
Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2006-2010 годах в три этапа.
Первый этап реализуется в течение 2006 года. В ходе реализации I этапа будет разработана нормативная правовая база осуществления работы с молодежью в соответствии с направлениями Программы, сформирована система эффективного взаимодействия государственных и общественных структур различного уровня (от федерального до местного), осуществляющих работу с молодежью. Также будет создана сеть служб по работе с молодежью различных направлений деятельности и разработана система оценки эффективности их деятельности. По итогам первого этапа будут проведены социологические исследования, систематизированы и проанализированы статистические данные, выявлены дополнительные финансовые, материальные, человеческие и организационные ресурсы, на базе которых продолжится реализация задач по трем направлениям, формирование и отработка систем управления и информационного обеспечения Программы.
Второй этап реализуется в течение 2007-2009 годов. В ходе реализации этапа будут освоены основные объемы работ, проведена промежуточная экспертиза результатов реализации Программы, осуществлено распространение полученных результатов. Трехлетний цикл второго этапа позволит обеспечить системность реализации мероприятий посредством заключения среднесрочных непрерывных проектов (контрактов). Планово-показательный, наиболее значимый год в данном этапе - 2008, обусловленный получением результатов от внедрения программных мероприятий в практику государственной поддержки молодежи.
Третий этап осуществляется в течение 2010 года. В ходе реализации этапа завершаются программные мероприятия, подводятся итоги по решению задач Программы. На основе обобщения полученных результатов выстраивается стратегия развития государственной поддержки молодежи в Ростовской области на последующий период.
Постановлением Администрации Ростовской области от 3 февраля 2010 г. N 30 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения
Раздел VI
Объемы и источники финансирования Программы
Для практической реализации Программы разработан перечень мероприятий (прилагается), предусматривающий софинансирование из бюджетных и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы - 524382,44 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 31316,90 тыс. рублей:
2006 год - 20316,90 тыс. рублей;
2007 год - 11000,00 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 493044,34 тыс. рублей:
2006 год - 169814,04 тыс. рублей;
2007 год - 248050,30 тыс. рублей;
2008 год - 34731,20 тыс. рублей;
2009 год - 16262,80 тыс. рублей;
2010 год - 24207,20 тыс. рублей.
Бюджетные источники:
федеральный бюджет:
средства Федеральной службы по труду и занятости в соответствии с письмом Управления государственной службы занятости населения Ростовской области по финансированию мероприятий Программы (2006 год);
средства, предусмотренные в Федеральном фонде компенсаций, в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации (2007-2010 годы);
средства, выделяемые на конкурсной основе субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной поддержки субъектам малого предпринимательства в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами;
средства Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с письмом Военного комиссариата Ростовской области по финансированию мероприятий Программы;
средства, предусмотренные подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов;
средства, предусмотренные Федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года" на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов;
областной бюджет:
средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы в областном законе об областном бюджете. Объемы финансирования Программы на 2008-2010 годы носят прогнозный характер;
местные бюджеты:
средства местных бюджетов, объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (прогнозируются как возможный источник средств без указания суммы).
Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах бюджетной системы Российской Федерации.
Внебюджетные источники:
средства исполнителей из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств без указания конкретных сумм).
Раздел VII
Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется на основе соглашений и государственных контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке всеми исполнителями и соисполнителями программных мероприятий. Исполнители отдельных мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в установленном порядке.
С целью привлечения широкого круга общественных объединений к эффективной реализации программных мероприятий предусматривается организация региональных конкурсов проектов, направленных на решение задач Программы.
При этом задачей комитета по молодежной политике Администрации Ростовской области является организационное, информационное и методическое обеспечение реализации программных мероприятий.
Раздел VIII
Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации
Реализация Программы предусматривает координацию деятельности органов власти всех уровней, общественных объединений. Комитет по молодежной политике Администрации Ростовской области осуществляет управление Программой, отчет по ее реализации представляет в Администрацию Ростовской области.
Комитет по молодежной политике Администрации Ростовской области - координатор Программы определяет основное содержание направлений и мероприятий Программы, их соответствие программным целям и задачам.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет наблюдательный совет, состоящий из депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, представителей Администрации Ростовской области и иных органов исполнительной власти Ростовской области, общественных объединений, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти - участников программы.
Состав наблюдательного совета и положение о наблюдательном совете утверждаются Администрацией Ростовской области.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий по областной целевой программе;
перечень не завершенных в течение года мероприятий областной целевой программы и процент их незавершения;
анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации областной целевой программы.
Раздел IX
Ожидаемые результаты и оценка эффективности
реализации Программы
Результатами реализации системы программных мероприятий в соответствии с намеченной целью, приоритетными задачами и основными направлениями реализации Программы должны стать:
1) по направлению "Интеграция молодежи в социально-экономические отношения":
увеличение количества организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве молодежи;
увеличение количества молодых граждан, занятых в различных сферах экономики;
снижение количества безработной молодежи в Ростовской области;
увеличение числа молодых предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств, получивших льготное кредитование и займы;
увеличение количества юридических лиц и предпринимателей, коммерческих и некоммерческих (в т.ч. государственно-общественных и общественных) структур, вовлеченных в работу с молодежью;
создание единой модели региональной кадровой политики, направленной на развитие конкурентоспособности молодежи и ее активного включения в социально-экономические отношения;
увеличение численности молодежи, прошедшей стажировку в организациях и на предприятиях Ростовской области, субъектов РФ, за рубежом;
увеличение численности молодежи, прошедшей курсы профориентации, подготовки и переподготовки кадров;
2) по направлению "Интеграция молодежи в общественно-политические отношения":
повышение электоральной активности молодежи;
увеличение количества молодежных законотворческих органов регионального и муниципального уровня, политклубов и т.д.;
увеличение доли молодежи в органах власти разного уровня;
увеличение числа молодежи, прошедшей лидерские программы;
увеличение числа молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов;
увеличение количества реализованных молодежных инновационных проектов (программ);
увеличение количества нормативных актов, затрагивающих интересы молодежи;
увеличение количества молодежных научных обществ, кружков, организаций, оказывающих поддержку молодежной научной деятельности;
рост числа молодых граждан, проживающих в Ростовской области, - участников международных молодежных обменов и проектов;
3) по направлению "Интеграция молодежи в социокультурные отношения":
повышение информированности органов государственной власти о социальных и общественно-политических процессах, происходящих в молодежной среде;
рост рейтинга познавательных, образовательных, общественно-политических, социокультурных, художественных молодежных программ и изданий в молодежной аудитории;
увеличение числа молодых участников медиаобразовательных проектов (интернет-конференции, молодежные СМИ, телемосты, региональный молодежный Интернет-ресурс и т.д.);
увеличение числа участников молодежных всероссийских и международных конкурсов различной направленности;
увеличение числа молодежи, вовлеченной в развивающие формы досуга;
увеличение количества молодых семей - участников образовательных, профилактических, консультационных и других мероприятий;
увеличение количества молодых семей - участников программ по оказанию государственной поддержки в приобретении жилья;
увеличение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями;
увеличение числа участников волонтерского движения и молодежных структур поддержания общественного правопорядка;
увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях и акциях по воспитанию толерантного сознания и профилактики экстремизма в молодежной среде.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим показателям, характеризующим уровень и качество жизни молодежи, степень ее подготовленности к высококвалифицированному труду, к участию в социально-экономических преобразованиях Российского общества:
обеспечение количества трудоустроенных молодых граждан - не менее 90 тыс. человек ежегодно;
повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней, - на 1,5 процента (10 тыс. человек);
обеспечение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений, - не менее 270 тыс. человек в 2010 году;
обеспечение количества молодых людей, приобретающих жилье с помощью мер государственной поддержки, - не менее 200 человек ежегодно;
обеспечение числа молодежи, охваченной воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями, вовлеченной в реализацию социально значимых проектов, - не менее 100 тыс. человек ежегодно;
обеспечение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями, - не менее 150 тыс. человек ежегодно.
Постановлением Администрации Ростовской области от 3 февраля 2010 г. N 30 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
к Программе
Система программных мероприятий по реализации Программы
3 февраля 2010 г.
N п/п |
Наименование мероприятий по программе |
Ответствен- ный исполнитель, соисполните- ли и участники реализации мероприятий |
Сроки исполнения мероприятий |
Объем финансирования (тыс. рублей) | Источники финанси- рования |
|||||
всего | в том числе | |||||||||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Раздел 1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения | ||||||||||
1. Содействие трудоустройству молодых граждан | ||||||||||
1.1. | Оказание организационной и методической помощи центрам содействия трудоустройству выпускников, созданным в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования Ростовской области. Обмен информацией |
УГСЗН РО, минобразова- ние РО |
весь период | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Оказание помощи в трудоустройстве молодежи, развитии навыков успешного предпринимательс- тва через молодежные биржи труда, центры профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки молодых кадров и другие специализирован- ные социальные службы содействия занятости молодежи, выбранные на конкурсной основе |
КМП АРО МЭТМ и ВЭС, общественные объединения |
2006 - 2007 годы |
345,00 - |
150,00 - |
195,00 - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
1.3. | Формирование и сопровождение областного банка вакансий для учащейся и студенческой молодежи, используя информационные возможности службы занятости. Обмен базами данных о наличии свободных вакансий между специализирован- ными организациями, осуществляющими реализацию программ в сфере занятости, трудоустройства, профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки молодых граждан, развития современной культуры предпринимательс- тва |
УГСЗН РО, КМП АРО, общественные объединения |
весь период | - | - | - | - | - | - | - |
1.4. | Создание системы обучения компьютерным технологиям молодых граждан с ограниченными возможностями, участников локальных боевых действий, социально незащищенных категорий молодежи |
КМП АРО УГСЗН РО, минобразова- ние РО |
2007 год - |
50,00 - |
- - |
50,00 - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета - |
1.5. | Организация временного трудоустройства несовершеннолет- них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в шахтерских территориях не менее 18 процентов от общего числа граждан этой возрастной категории |
УГСЗН РО минобразова- ние РО, КМП АРО |
ежегодно | 18 299,80 - |
18 299,80 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
средства федераль- ного бюджета, средства работода- телей. С 2007 года - средства Федераль- ного фонда компенса- ций в виде субвенции бюджету Ростовс- кой области, средства работода- телей - |
1.6. | Организация временной занятости безработных граждан из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые, в том числе в шахтерских территориях не менее 0,9 процента от числа граждан, признанных безработными |
УГСЗН РО | ежегодно | 2 017,10 | 2 017,10 | - | - | - | - | средства федераль- ного бюджета, средства работода- телей. С 2007 года - средства Федераль- ного фонда компенса- ций в виде субвенции бюджету Ростовс- кой области, средства работода- телей |
1.7. | Организация и проведение специализирован- ных молодежных ярмарок вакансий и учебных мест, встреч с работодателями. Обеспечение проведения в шахтерских территориях не менее 40 специализирован- ных молодежных ярмарок вакансий и учебных мест ежегодно, встреч с работодателями |
УГСЗН РО | ежегодно | - | - | - | - | - | - | - |
1.8. | Проведение областного молодежного лагеря труда и отдыха для несовершеннолет- них граждан |
КМП АРО УГСЗН РО |
2006 - 2008 годы |
1 096,50 - |
300,00 - |
398,10 - |
398,40 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета средства федераль- ного бюджета в рамках финанси- рования федераль- ной программы содейст- вия занятости безработ- ных граждан |
1.9. | Подготовка командиров и руководителей студенческих трудовых отрядов, обучение членов студенческих отрядов. Организационная поддержка подготовки целевых студенческих трудовых отрядов отдельных вузов и ссузов области, в том числе в рамках международной деятельности. Научно-методичес- кое обеспечение деятельности студенческих отрядов. Участие в разработке нормативно-право- вой базы обеспечения деятельности и развития студенческих трудовых отрядов. Формирование и ведение областного банка данных рабочих мест для студенческих трудовых отрядов |
КМП АРО | 2006 - 2007 годы |
382,69 | 195,00 | 187,69 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
минобразова- ние РО, общественные объединения, муниципаль- ные образования |
весь период | |||||||||
1.10. | Содействие в организации прохождения учебной и производственной практики и стажировки учащимися и выпускниками вузов, ссузов на предприятиях малого бизнеса, агропромышленного комплекса и в организациях отраслей автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области |
минавтодор РО, МЭТМиВЭС |
весь период | - | - | - | - | - | - | - |
1.11. | Содействие в закреплении за вузами и ссузами базовых хозяйств с высокими производственными и экономическими показателями для организации в них учебной и производственной практики |
минсельхоз- прод РО, минобразова- ние РО |
весь период | - | - | - | - | - | - | - |
1.12. | Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства: работающей молодежи; сельской молодежи; "Лучший по профессии". Обеспечение участия победителей региональных конкурсов во всероссийских конкурсах |
КМП АРО МЭТМиВЭС, УГСЗН РО, минпромэнер- го РО, общественные объединения, муниципаль- ные образования |
2006 - 2008 годы |
883,30 - |
175,00 - |
528,30 - |
180,00 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
1.13. | Проведение областных мероприятий, направленных на пропаганду и развитие деятельности студенческих отрядов, ученических и производственных бригад |
КМП АРО минобразо- вание РО, общественные объединения, муниципаль- ные образования |
2006 - 2008 годы |
601,72 - |
160,00 - |
284,62 - |
157,10 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
1.14. | Поддержка на конкурсной основе проектов (программ) содействия занятости, трудоустройству и профориентации молодежи; деятельности студенческих отрядов; поддержка работающей и сельской молодежи |
КМП АРО | 2006 - 2007 годы |
660,00 | 300,00 | 360,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
1.15. | Оказание помощи в трудоустройстве молодежи, развитии навыков успешного предпринимательс- тва через молодежные биржи труда, центры профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки молодых кадров и другие специализирован- ные социальные службы содействия занятости молодежи, выбранные на конкурсной основе. Организация обучения компьютерным технологиям молодых граждан с ограниченными возможностями, участников локальных боевых действий, социально незащищенных категорий молодежи |
КМП АРО МЭТМ и ВЭС, общественные объединения, УГСЗН РО, минобразова- ние РО |
2008 год | 230,00 - |
- - |
- - |
230,00 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета - |
1.16. | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду труда, профессионального мастерства среди различных категорий молодежи |
КМП АРО, общественные объединения |
2008 год | - | - | - | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2. Содействие предпринимательской деятельности молодежи | ||||||||||
2.1. | Разработка и внедрение обучающих программ по основам малого предпринимательс- тва в учреждениях начального и среднего профессионального образования |
МЭТМиВЭС минобразова- ние РО |
2006 год | 400,00 - |
400,00 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета* |
2.2. | Содействие развитию предпринимательс- ких проектов учреждений профессионального образования по созданию мастерских, предприятий торговли, ателье и других предпринимательс- ких проектов |
МЭТМиВЭС минобразова- ние РО |
2006 год | 700,00 - |
700,00 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета* |
2.3. | Консультирование работников специализирован- ных организаций, осуществляющих реализацию программ в сфере занятости, трудоустройства, профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки молодых граждан, развития современной культуры предпринимательс- тва. Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, "круглых столов" по вопросам занятости и организации предпринимательс- кой деятельности, подготовка и издание методических материалов |
УГСЗН РО, МЭТМиВЭС КМП АРО |
весь период 2006 год |
- 79,95 |
- - |
- 79,95 |
- - |
- - |
- - |
- средства областно- го бюджета |
2.4. | Оказание содействия молодежи в организации собственного дела |
УГСЗН РО, МЭТМиВЭС |
ежегодно | - | - | - | - | - | - | средства федераль- ного бюджета в рамках финанси- рования федера- льной программы содейст- вия занятости безработ- ных граждан |
2.5. | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям (в том числе из числа безработных граждан, выпускников учебных заведений, военнослужащих, уволенных в запас, и граждан, испытывающих трудности в поиске работы) |
МЭТМиВЭС УГСЗН РО |
весь период 2007 год весь период |
17 000,00 10 000,00 - |
4 000,00 - - |
7 000,00 10 000,00 - |
6 000,00 0,00 - |
- - - |
- - - |
средства областно- го бюджета* средства федераль- ного бюджета** ** - |
2.6. | Предоставление предпринимателям из числа молодежи, начинающим собственное дело, услуг бизнес-инкубиро- вания на конкурсной основе |
МЭТМиВЭС, УГСЗН РО |
весь период | - | - | - | - | - | - | - |
2.7. | Информирование предпринимателей из числа молодежи, начинающих собственное дело, о формах государственной поддержки |
КМП АРО, МЭТМиВЭС, муниципаль- ные образования |
весь период | - | - | - | - | - | - | - |
2.8. | Привлечение предпринимателей из числа молодежи к участию в конкурсе "Лучший предприниматель года" по номинации "Молодой руководитель в сфере малого бизнеса" |
КМП АРО, МЭТМиВЭС, муниципаль- ные образования |
весь период | - | - | - | - | - | - | - |
2.9. | Разработка обучающих программ, повышение квалификации и переподготовка в рамках Губернаторской программы, других обучающих программ, в том числе по вопросам вступления России в ВТО, включая дистанционное обучение руководителей и специалистов СМСП, граждан, желающих создать собственное дело, руководителей и специалистов объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательс- тва, специалистов муниципальных образований, в том числе руководителей и специалистов кредитных кооперативов, других микрофинансовых организаций |
МЭТМиВЭС | 2006 - 2008 годы |
8 400,00 в том числе: 900,00 |
1 850,00 300,00 |
2 350,00 500,00 |
4 200,00 100,00 |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета * |
2.10. | Предоставление субсидий учреждениям начального и среднего профессионального образования в целях возмещения части затрат по разработке и внедрению обучающих программ по основам малого предпринимательс- тва |
МЭТМиВЭС | 2007 - 2008 годы |
875,00 | - | 675,00 | 200,00 | - | - | средства областно- го бюджета* |
2.11. | Предоставление субсидий учреждениям начального профессионального образования в целях возмещения части затрат на приобретение имущества для предпринимательс- ких проектов по созданию мастерских, предприятий торговли, ателье и других предпринимательс- ких проектов |
МЭТМиВЭС | 2007 - 2008 годы 2007 год |
1 300,00 1 000,00 |
- - |
1 000,00 1 000,00 |
300,00 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета* средства федераль- ного бюджета** ** |
3. Развитие системы профориентации, подготовки и переподготовки квалифицированных молодых кадров | ||||||||||
3.1. | Научно-методичес- кая разработка и апробация модели единой региональной кадровой политики в части подготовки молодых кадров |
КМП АРО | 2007 год | - | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Мониторинг возрастного и квалификационного уровня инженерно-техни- ческих работников и специалистов крупных и средних предприятий отраслей автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области |
минавтодор РО |
2007 год | - | - | - | - | - | - | - |
3.3. | Создание и ведение мультимедийной базы данных молодежного кадрового потенциала Ростовской области |
КМП АРО | 2007 год | 60,00 | - | 60,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
3.4. | Повышение квалификации координаторов комитета по молодежной политике Администрации Ростовской области в рамках федеральных и региональных обучающих программ, включая дистанционное обучение |
КМП АРО | 2006 - 2007 годы |
215,99 | 100,00 | 115,99 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
3.5. | Проведение семинаров для специалистов органов по делам молодежи муниципальных образований Ростовской области, руководителей и актива детских и молодежных общественных объединений. Подготовка и издание научно-методичес- ких материалов и рекомендаций по основным направлениям государственной поддержки молодежи |
КМП АРО | весь период | 672,36 700,70 |
200,00 100,00 |
194,96 130,00 |
77,40 20,00 |
- 50,70 |
200,00 400,00 |
средства областно- го бюджета |
3.6. | Организация профориентацион- ных мероприятий с учетом интересов, возможностей молодых людей, потребностей экономики Ростовской области: "Уроки занятости", "В поисках своего призвания", "Первый старт", "Твои перспективы", фестивали профессий и другие |
УГСЗН РО, минобразова- ние РО, МЭТМиВЭС |
ежегодно | - | - | - | - | - | - | - |
3.7. | Организация профессионального обучения, переобучения и повышение квалификации молодежи из числа безработных граждан. Организация целевой подготовки безработной молодежи шахтерских территорий в учреждениях НПО по рабочим профессиям для отраслей, испытывающих наиболее острую потребность в квалифицированных рабочих кадрах, с социальной поддержкой в виде выплаты стипендии |
УГСЗН РО, минобразова- ние РО |
ежегодно | - | - | - | - | - | - | средства федераль- ного бюджета в рамках финанси- рования федераль- ной программы содейст- вия занятости безработ- ных граждан |
3.8. | Утратил силу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения | ||||||||||
1. Развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение электоральной активности молодежи | ||||||||||
1.1. | Содействие развитию системы молодежных проектов, направленных на общественно-прос- ветительскую деятельность в молодежной среде |
КМП АРО, общественные объединения |
2006 - 2007 годы |
- | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Подготовка предложений в действующие и разрабатываемые законодательные и нормативные акты федерального уровня по вопросам государственной молодежной политики |
КМП АРО, Молодежный парламент при ЗС РО, общественные объединения |
2006 - 2007 годы |
- | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Подготовка предложений в действующие и разрабатываемые законодательные и нормативные акты областного уровня по вопросам государственной молодежной политики |
КМП АРО, Молодежный парламент при ЗС РО, минсельхоз- прод РО, общественные объединения |
2006 - 2007 годы |
- | - | - | - | - | - | - |
1.4. | Подготовка законодательных и нормативных актов областного уровня, регламентирующих размещение бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы |
КМП АРО, Молодежный парламент при ЗС РО |
2006 - 2007 годы |
- | - | - | - | - | - | - |
1.5. | Проведение межрегиональной конференции "Молодежный парламентаризм в России", издание методической литературы |
КМП АРО, общественные объединения Молодежный парламент при ЗС РО |
2006 - 2007 годы |
202,60 - |
70,00 - |
65,00 - |
67,60 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета - |
1.6. | Поддержка на конкурсной основе молодежных просветительских общественно-поли- тических проектов. Планирование и реализация мероприятий, направленных на повышение политической активности молодежи в период подготовки и проведения выборов на территории Ростовской области, создание и поддержка работы политклубов и "клуба молодого избирателя", в том числе подготовка и проведение регулярных встреч представителей органов государственной власти с молодежным активом Ростовской области |
КМП АРО Избирком РО, Молодежный парламент при ЗС РО, общественные объединения |
2007 - 2010 годы весь период |
234,00 - |
- - |
120,00 - |
114,00 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета - |
1.7. | Подготовка предложений в действующие и разрабатываемые законодательные и нормативные акты федерального и областного уровня по вопросам государственной молодежной политики. Подготовка законодательных и нормативных актов областного уровня, регламентирующих размещение бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы |
КМП АРО, Молодежный парламент при ЗС РО, минсельхоз- прод РО, общественные объединения |
2008 - 2010 годы |
- | - | - | - | - | - | - |
1.8. | Проведение мероприятий по развитию системы органов молодежного самоуправления в Ростовской области. Издание методической литературы, информационных и раздаточных материалов |
КМП АРО | 2010 год | 200,00 | - | - | - | - | 200,00 | средства областно- го бюджета |
2. Развитие международного молодежного сотрудничества, поддержка международных молодежных проектов | ||||||||||
2.1. | Создание и ведение информационной базы данных организаций, осуществляющих международные молодежные обмены и стажировки |
КМП АРО, общественные объединения |
весь период | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Содействие в налаживании партнерских отношений представителей молодежи, молодежных и детских общественных объединений Дона, субъектов РФ и стран зарубежья |
КМП АРО минобразова- ние РО |
2007 год 2007 год |
100,00 200,00 |
- - |
100,00 200,00 |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета - |
2.3. | Информирование предпринимателей из числа молодежи о проводимых международных выставках-ярмар- ках, форумах |
МЭТМиВЭС, муниципаль- ные образования |
весь период | - | - | - | - | - | - | - |
2.4. | Содействие развитию сотрудничества между коллективами образовательных учреждений Ростовской области с представителями зарубежной образовательной общественности, привлечение студентов к участию в международных программах |
минобразова- ние РО |
2007 - 2008 годы |
400,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | - | средства областно- го бюджета |
2.5. | Содействие в налаживании партнерских отношений представителей молодежи, молодежных и детских общественных объединений Дона, субъектов РФ и стран зарубежья. Содействие в организации международных молодежных обменов и стажировок за рубежом. Содействие в направлении представителей талантливой молодежи для участия в международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях |
КМП АРО МЭТМ и ВЭС, минобразова- ние РО, общественные объединения (в том числе зарубежные) |
2008 - 2009 годы весь период |
45,70 - |
- - |
- - |
45,70 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета - |
3. Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | ||||||||||
3.1. | Поддержка на конкурсной основе деятельности студенческих научных обществ, советов молодых ученых, рационализаторов, изобретателей и т. д. |
КМП АРО | 2007 год | 150,00 | - | 150,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
минобразова- ние РО |
весь период | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.2. | Организационная и координационная поддержка деятельности органов студенческого и ученического самоуправления, деятельности студенческих научных сообществ, советов молодых ученых |
минобразова- ние РО, КМП АРО, Избирком РО |
ежегодно | - | - | - | - | - | - | - |
3.3. | Подготовка и проведение ежегодной межрегиональной научно-практичес- кой междисциплинарной конференции студентов и молодых ученых Юга России |
КМП АРО минобразова- ние РО |
2007 - 2008 годы |
687,20 - |
- - |
366,80 - |
320,40 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета - |
3.4. | Поддержка государственной высшей и средней профессиональной школы Ростовской области: |
минобразова- ние РО |
2007 - 2010 годы |
25 357,00 в том числе: 2 000,00 13 900,00 |
- - - |
5 000,00 2 000,00 2 500,00 |
9 500,00 - 3 800,00 |
5 428,50 - 3 800,00 |
5 428,50 - 3 800,00 |
средства областно- го бюджета |
награждение именными премиями Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области одаренных студентов вузов награждение именными стипендиями Главы Администрации |
||||||||||
(Губернатора) Ростовской области студентов, аспирантов материальное стимулирование молодых ученых Южного федерального университета, занимающихся научной и инновационной деятельностью проведение научно-практичес- ких конференций по воспитательной работе вузов и ссузов на территории Ростовской области с участием представителей молодежных организаций самоуправления проведение конкурсов воспитательных проектов вузов и ссузов на территории Ростовской области по актуальным проблемам межнациональных отношений в молодежной среде, антинаркотичес- кой профилактике, пропаганде здорового образа жизни |
8 957,00 100,00 400,00 |
- - - |
- 100,00 400,00 |
5 700,00 - - |
1 628,5 - - |
1 628,50 - - |
||||
3.5. | Проведение семинаров по реализации рекомендаций конференций и воспитательных проектов вузов и ссузов на территории Ростовской области |
минобразова- ние РО |
ежегодно | - | - | - | - | - | - | - |
3.6. | Поддержка осуществления и развития НИОКР по проведению комплексного анализа, проектирования и внедрения эффективных моделей работы с молодежью |
КМП АРО | 2007 - 2009 годы |
155,00 | - | 75,00 | 80,00 | - | - | средства областно- го бюджета |
3.7. | Целевое выделение средств на капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
минобразова- ние РО |
2006 - 2007 годы |
110 361,30 | 37 461,30 | 72 900,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
3.8. | Проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуального , научно-техничес- кого и инновационного потенциала молодежи |
КМП АРО | 2010 год | 400,00 | - | - | - | - | 400,00 | средства областно- го бюджета |
4. Государственная поддержка детских и молодежных общественных объединений | ||||||||||
4.1. | Научно-методичес- кое обеспечение деятельности молодежных и детских общественных объединений, входящих в областной реестр молодежных и детских общественных объединений |
КМП АРО общественные объединения |
2006 - 2008 годы |
124,60 - |
30,00 - |
47,60 - |
47,00 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета - |
4.2. | Координационное и кадровое обеспечение мероприятий летней оздоровительной кампании, содействие в организации и проведении детских и молодежных летних лагерей различной направленности |
КМП АРО минобразова- ние РО, общественные объединения |
2007 - 2008 годы |
1 000,00 - |
0,00 - |
500,00 - |
500,00 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
4.3. | Проведение программ подготовки и обучения лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива |
КМП АРО Избирком РО, общественные объединения |
2006 - 2007 годы |
1 386,00 - |
980,00 - |
406,00 - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
4.4. | Проведение областного конкурса руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер года". Участие делегации Ростовской области во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений "Лидер ХХI века" |
КМП АРО, общественные объединения |
ежегодно | 511,40 | 120,00 | 143,50 | 147,90 | - | 100,00 | средства областно- го бюджета |
4.5. | Проведение ежегодного Областного фестиваля молодежных инициатив, посвященного Всероссийскому дню молодежи |
КМП АРО, общественные объединения |
2006 - 2009 годы |
1 010,30 | 300,00 | 249,50 | 260,80 | 200,00 | - | средства областно- го бюджета |
4.6. | Обеспечение участия делегации детей и подростков, проживающих на территории Ростовской области, в Общероссийском новогоднем празднике "Кремлевская елка" (г. Москва) |
КМП АРО | 2006 - 2008 годы |
739,70 | 200,00 | 200,00 | 339,70 | - | - | средства областно- го бюджета |
4.7. | Проведение областных молодежных благотворительных акций, приуроченных к народным праздникам |
КМП АРО | 2006 - 2007 годы |
287,50 | 140,00 | 147,50 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
4.8. | Осуществление взаимодействия и реализация программ и проектов Всероссийского детского центра "Орленок" |
КМП АРО, общественные объединения |
весь период | 296,67 | 100,00 | 97,57 | 99,10 | - | - | средства областно- го бюджета |
4.9. | Обеспечение участия делегаций Ростовской области в международных обменах, всероссийских, межрегиональных и региональных фестивалях, форумах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях, акциях и других молодежных мероприятиях |
КМП АРО | 2006 - 2009 годы |
653,10 | 200,00 | 330,00 | 123,10 | - | - | средства областно- го бюджета |
4.10. | Проведение программ подготовки и обучения молодых общественно-поли- тических лидеров, лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива |
КМП АРО Избирком РО, общественные объединения |
2008 - 2010 годы |
840,90 - |
- - |
- - |
490,90 - |
150,00 - |
200,00 - |
средства областно- го бюджета |
4.11. | Проведение мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения |
КМП АРО | 2010 год | 500,00 | - | - | - | - | 500,00 | средства областно- го бюджета |
4.12. | Предоставление государственной поддержки общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, в виде субсидии из областного бюджета |
КМП АРО | 2010 год | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | средства областно- го бюджета |
5. Содействие духовно-нравственному, патриотическому и военно-патриотическому воспитанию молодежи | ||||||||||
5.1. | Проведение областных и межрегиональных военно-патриоти- ческих мероприятий |
КМП АРО областной военкомат, общественные объединения, муниципаль- ные образования |
2006 - 2008 годы |
1 695,60 - |
400,00 - |
500,00 - |
795,60 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
5.2. | Проведение областных мероприятий, приуроченных к датам, предусмотренным Федеральным законом от 13.03.95 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", а также мероприятий, предусмотренных Государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.05 N 422 |
КМП АРО общественные объединения, муниципаль- ные образования областной военкомат |
2007 год | 298,75 - - |
- - - |
298,75 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
средства областно- го бюджета |
5.3. | Участие делегаций ветеранов и молодежи, проживающих на территории Ростовской области, во всероссийских и межрегиональных мероприятиях |
КМП АРО | 2006 - 2008 годы |
221,80 | 100,00 | 36,00 | 85,80 | - | - | средства областно- го бюджета |
5.4. | Проведение областной гражданской акции "Мы - граждане России!", посвященной Дню независимости России |
КМП АРО | 2006 - 2007 годы |
100,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
5.5. | Проведение областных военно-тактичес- ких, военно-спортивных мероприятий, учебно-полевых сборов |
КМП АРО областной военкомат, общественные объединения |
ежегодно | 2 649,5 - |
500,00 - |
800,00 - |
1 149,50 - |
- - |
200,00 - |
средства областно- го бюджета |
5.6. | Проведение областных и межрегиональных научно-практичес- ких конференций, "круглых столов", семинаров по военно-патриоти- ческому и гражданскому воспитанию молодежи. Подготовка и выпуск информационных (печатных и видео-) материалов для молодежи, посвященных истории Донского края |
КМП АРО областной военкомат, общественные объединения |
2007 - 2008 годы |
500,00 - |
- - |
300,00 - |
200,00 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
5.7. | Проведение автопробега "Эстафета поколений" по местам боевой славы |
КМП АРО общественные объединения |
2007 год | 147,50 - |
- - |
147,50 - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
5.8. | Подготовка и проведение фестиваля казачьей молодежи "Казачок" (расходы на питание и проживание участников, изготовление полиграфической продукции, атрибутику и т.д.) |
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области |
2006 год | 227,88 | 227,88 | - | - | - | - | средства областно- го бюджета ** |
5.9. | Подготовка и проведение форума казачьего молодежного движения "Донцы" (расходы на питание и проживание участников, изготовление полиграфической продукции, атрибутику и т. д.) |
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области |
2006 год | 255,96 | 255,96 | - | - | - | - | средства областно- го бюджета ** |
5.10. | Проведение областных конкурсов программ: по организации летнего отдыха и оздоровления молодежи; по поддержке научно-техничес- кого творчества молодежи; по организации молодежной экологической и природоохранной деятельности; по развитию молодежных и детских общественных объединений; по формированию условий гражданского и патриотического воспитания молодежи; по развитию моделей органов студенческого самоуправления в вузах и ссузах на территории Ростовской области |
КМП АРО | 2006 - 2007 годы |
830,00 | 400,00 | 430,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
5.11. | Проведение областных и межрегиональных патриотических, военно-патриоти- ческих мероприятий |
КМП АРО | 2009 - 2010 годы |
800,00 | - | - | - | 200,00 | 600,00 | средства областно- го бюджета |
Раздел 3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения | ||||||||||
1. Развитие молодежного информационного пространства | ||||||||||
1.1. | Мониторинг процессов, происходящих в молодежной среде, подготовка социальных прогнозов по данной тематике |
КМП АРО Управление ФСКН РФ по РО |
2006 - 2007 годы весь период |
330,00 - |
70,00 - |
260,00 - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
1.2. | Формирование и обновление информационной базы по молодежной проблематике для размещения в информационно-по- исковых системах России и стран зарубежья |
КМП АРО общественные объединения |
2006 - 2007 годы весь период |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
1.3. | Содействие развитию сети и поддержка деятельности молодежных пресс-центров, пресс-клубов, СМИ |
КМП АРО, департамент по делам печати РО, общественные объединения |
2006 - 2007 годы |
- | - | - | - | - | - | - |
1.4. | Формирование внутреннего содержания, разработка дизайна, поддержка и регулярное обновление информации на областном молодежном Интернет-ресурсе |
КМП АРО | 2007 - 2010 годы |
394,00 | - | 70,00 | 74,00 | 50,00 | 200,00 | средства областно- го бюджета |
1.5. | Подготовка и проведение серии телепередач о молодежных проблемах (ток-шоу, телемосты, теле-дебаты, прямой эфир, репортажи и т. д.) |
КМП АРО департамент по делам печати РО, Управление ФСКН РФ по РО, общественные объединения |
2007 год весь период |
273,00 - |
- - |
273,00 - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
1.6. | Освещение в СМИ вопросов государственной поддержки молодежи, результатов молодежных мероприятий, программ, конкурсов проектов; демонстрация социальной рекламы, направленной на молодежную аудиторию |
КМП АРО департамент по делам печати РО, Управление ФСКН РФ по РО, общественные объединения |
2007 год весь период |
364,88 - |
- - |
364,88 - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
1.7. | Организация и проведение областного конкурса среди СМИ на лучший материал по освещению молодежной тематики (по номинациям) |
КМП АРО, общественные объединения департамент по делам печати РО |
2007 год | 150,00 - |
- - |
150,00 - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
1.8. | Проведение конкурса молодежной социальной рекламы (по номинациям) и организация областной выставки лучших работ |
КМП АРО, общественные объединения |
2007 год | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
1.9. | Утратил силу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.10. | Мониторинг процессов, происходящих в молодежной среде, подготовка социальных прогнозов по данной тематике. Формирование и обновление информационной базы по молодежной проблематике для размещения в информационно-по- исковых системах России и стран зарубежья |
КМП АРО | 2008 - 2010 годы |
215,00 | - | - | 215,00 | - | - | средства областно- го бюджета |
1.11. | Освещение в СМИ вопросов государственной поддержки молодежи, результатов молодежных мероприятий, программ, конкурсов проектов; демонстрация социальной рекламы, направленной на молодежную аудиторию. Подготовка и проведение серии телепередач о молодежных проблемах (ток-шоу, телемосты, теледебаты, прямой эфир, репортажи и т. д.) |
КМП АРО | 2008 - 2009 годы |
99,40 | - | - | 99,40 | - | - | средства областно- го бюджета |
1.12. | Мониторинг процессов, происходящих в молодежной среде. Подготовка аналитических материалов по данной тематике |
КМП АРО | 2010 год | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 | средства областно- го бюджета |
2. Содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи | ||||||||||
2.1. | Проведение областных молодежных творческих фестивалей, чемпионатов, конкурсов, форумов и слетов, в том числе областных студенческих праздников |
КМП АРО минкультуры РО |
2006 - 2007 годы ежегодно |
1 049,49 1 999,80 |
470,00 - |
579,49 500,00 |
- 499,80 |
- 500,00 |
- 500,00 |
средства областно- го бюджета |
2.2. | Проведение концертов-презен- таций силами одаренных студентов консерватории и учащихся музыкальной школы. Проведение абонементных концертов в вузах, ссузах, сольных концертов |
КМП АРО | 2006 год | - | - | - | - | - | - | - |
2.3. | Целевая поддержка участия детей во всероссийских мероприятиях (проезд, проживание, питание, оргвзнос) |
минобразова- ние РО |
2006 - 2007 годы |
2 600,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.4. | Целевое приобретение музыкальной и звукозаписывающей аппаратуры для общеобразователь- ных школ |
минобразова- ние РО |
2007 год | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.5. | Целевое приобретение музыкального оборудования для подростковых клубов |
минобразова- ние РО |
2007 год | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.6. | Проведение областного конкурса молодых художников |
минкультуры РО |
2006 год | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.7. | Проведение Международного фестиваля спектаклей для детей и молодежи "Минифест" |
минкультуры РО |
2006 год | 2 550,00 | 2 550,00 | - | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.8. | Проведение благотворительных концертов в городах и районах Ростовской области "Композиторы Дона - детям" |
минкультуры РО |
2006 год | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.9. | Проведение фестиваля искусств "Ростовские премьеры" |
минкультуры РО |
2006 год | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.10. | Проведение региональных спортивных соревнований и мероприятий по формированию здорового образа жизни |
КМП АРО | 2006 - 2007 годы |
498,00 | 200,00 | 298,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.11. | Организация и координация участия образовательных учреждений в областных спартакиадах и универсиадах Дона |
минобразо- вание РО |
ежегодно | - | - | - | - | - | - | - |
2.12. | Изготовление проектно-сметной документации и строительство малозатратных спортивных залов в общеобразователь- ных учреждениях |
минстрой РО | 2006 - 2007 годы |
169 607,40 | 78 775,00 | 90 832,40 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.13. | Приобретение оборудования и спортинвентаря для малозатратных спортивных залов в муниципальных общеобразователь- ных школах |
минобразова- ние РО |
2006 год | 4 250,00 | 4 250,00 | - | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.14. | Целевое приобретение и монтаж оборудования для спортивных площадок общеобразователь- ных школ |
минобразова- ние РО |
2006 - 2007 годы |
30 400,00 | 14 400,00 | 16 000,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.15. | Приобретение и монтаж оборудования для спортивных площадок муниципальных общеобразователь- ных школ |
минобразо- вание РО |
2006 год | 1 600,00 | 1 600,00 | - | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.16. | Целевое приобретение спортивного инвентаря для подростковых клубов |
минобразова- ние РО |
2007 год | 6 963,20 | - | 6 963,20 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.17. | Целевое приобретение оборудования для спортивно-техни- ческих секций и кружков центров и станций юных техников |
минобразова- ние РО |
2006 год | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | средства областно- го бюджета |
2.18. | Проведение областных детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов и слетов, в том числе областных студенческих праздников |
КМП АРО, общественные объединения |
2008 - 2009 годы |
899,40 | - | - | 799,80 | 99,60 | - | средства областно- го бюджета |
3. Поддержка молодых семей | ||||||||||
3.1. | Содействие развитию сети организаций, оказывающих информационно-ко- нсультационную помощь молодежи и молодым семьям. Развитие коллективных форм досуга для молодых семей (клубы молодых семей) |
КМП АРО общественные объединения, муниципаль- ные образования |
2006 - 2007 годы |
258,00 - |
120,00 - |
138,00 - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета - |
3.2. | Оказание медико-психологи- ческого консультирования молодых супружеских пар перед вступлением в брак |
минздрав РО, управление ЗАГС РО |
весь период | - | - | - | - | - | - | - |
3.3. | Организация и проведение цикла лекций по пропаганде здорового образа жизни, полового воспитания молодежи |
минздрав РО | весь период | - | - | - | - | - | - | - |
3.4. | Проведение областных соревнований, праздников, фестивалей среди молодых семей |
КМП АРО, общественные объединения |
2006 - 2008 годы |
843,7 | 350,00 | 345,70 | 98,00 | - | 50,00 | средства областно- го бюджета |
3.5. | Проведение областного новогоднего праздника "Губернаторская елка" для детей, проживающих в Ростовской области |
КМП АРО | 2006 - 2007 годы |
500,00 | 250,00 | 250,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
4. Государственная поддержка молодежи по приобретению жилья | ||||||||||
4.1. | Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита |
министерство территориа- льного развития, архитектуры и градострои- тельства РО |
весь период | финансирование осуществляется в рамках реализации Областной целевой программы оказания государственной поддержки гражданам по приобретению жилья в Ростовской области на 2006 - 2010 годы. Объем средств, предоставленных молодым семьям, определяется по факту, в пределах сумм, предусмотренных на оказание данной формы государственной поддержки в областном законе об областном бюджете |
средства областно- го бюджета |
|||||
4.2. | Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления бюджетных субсидий молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий, предоставляемых на оплату части стоимости жилья, приобретаемого с помощью ипотечных жилищных займов |
министерство территориа- льного развития, архитектуры и градострои- тельства РО |
весь период | финансирование осуществляется в рамках реализации Областной целевой программы оказания государственной поддержки гражданам по приобретению жилья в Ростовской области на 2006 - 2010 годы. Объем средств, предоставленных молодым семьям, определяется по факту, в пределах сумм, предусмотренных на оказание данной формы государственной поддержки в областном законе об областном бюджете |
средства областно- го бюджета |
|||||
4.3. | Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья |
министерство территориа- льного развития, архитектуры и градострои- тельства РО |
весь период | финансирование осуществляется в рамках реализации Областной целевой программы оказания государственной поддержки гражданам по приобретению жилья в Ростовской области на 2006 - 2010 годы. Объем средств, предоставленных молодым семьям, определяется по факту, в пределах сумм, предусмотренных на оказание данной формы государственной поддержки в областном законе об областном бюджете |
средства областно- го бюджета |
|||||
4.4. | Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления бюджетных субсидий для погашения части задолженности по жилищному займу в случае рождения ребенка |
министерство территориа- льного развития, архитектуры и градострои- тельства РО |
весь период | финансирование осуществляется в рамках реализации Областной целевой программы оказания государственной поддержки гражданам по приобретению жилья в Ростовской области на 2006 - 2010 годы. Объем средств, предоставленных молодым семьям, определяется по факту, в пределах сумм, предусмотренных на оказание данной формы государственной поддержки в областном законе об областном бюджете |
средства областно- го бюджета |
|||||
4.5. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья |
минстрой РО | весь период | финансирование осуществляется в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. Объем средств, предоставленных молодым семьям, определяется по факту, в пределах сумм, предусмотренных на оказание данной формы государственной поддержки в федеральном законе о федеральном бюджете и областном законе об областном бюджете |
средства федераль- ного и областно- го бюджетов |
|||||
4.6. | Предоставление социальных выплат для оплаты части стоимости строительства (приобретения) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности |
минсельхозп- род РО |
весь период | финансирование осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. Объем средств, предоставленных молодым семьям, определяется по факту, в пределах сумм, предусмотренных на оказание данной формы государственной поддержки в федеральном законе о федеральном бюджете и областном законе об областном бюджете |
средства федераль- ного и областно- го бюджетов |
|||||
5. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | ||||||||||
5.1. | Содействие развитию сети социальных служб для молодежи различного профиля и направленности по месту жительства, разработка методических рекомендаций для органов по делам молодежи муниципальных образований. Поддержка деятельности социальных служб по месту жительства для молодежи на конкурсной основе |
КМП АРО общественные объединения, муниципаль- ные образования |
2007 год | 500,00 - |
- - |
500,00 - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
5.2. | Разработка нормативно-право- вой базы в области организации деятельности молодежных служб правопорядка и поддержка на конкурсной основе деятельности молодежных структур общественного правопорядка (молодежные дружины общественного правопорядка и т. п.) |
КПМ АРО минобразова- ние РО |
2007 год | 72,00 - |
- - |
72,00 - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
5.3. | Разработка методики социальной профилактики повторной и рецидивной преступности несовершеннолет- них правонарушителей |
КМП АРО, ГУВД по РО |
2006 год | - | - | - | - | - | - | |
5.4. | Внедрение в муниципальных образованиях области методики социальной профилактики повторной и рецидивной преступности несовершеннолет- них правонарушителей (закрепление социальных волонтеров и студенческих отрядов за несовершеннолет- ними, находящимися в социально опасном положении, состоящими на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолет- них органов внутренних дел) |
ГУВД по РО, общественные объединения, муниципаль- ные образования |
весь период | - | - | - | - | - | - | |
5.5. | Обеспечение деятельности постоянно действующего телефона "Молодежная горячая линия "Останови наркотики!" |
КМП АРО Управление ФСКН РФ по РО, общественные объединения |
2006 - 2007 годы |
180,00 - |
100,00 - |
80,00 - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета, в том числе в 2006 - 2007 годах *** |
5.6. | Поддержка на конкурсной основе некоммерческих организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь молодежи |
КМП АРО | 2006 - 2007 годы |
130,00 | 50,00 | 80,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
5.7. | Проведение областной акции "Молодежь против наркотиков" |
КМП АРО Управление ФСКН РФ по РО, минобразова- ние РО, минздрав РО, ГУВД по РО, общественные объединения, муниципаль- ные образования |
2006 - 2009 годы |
520,00 - |
240,00 - |
230,00 - |
- - |
50,00 - |
- - |
средства областно- го бюджета, в том числе в 2006 - 2007 годах *** |
5.8. | Организация областной акции "Спорт против наркотиков" |
минспорта РО | ежегодно | 47,00 | 22,00 | 25,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета, в том числе в 2006 - 2007 годах *** |
5.9. | Подготовка и выпуск информационных материалов (печатная продукция и социальная реклама на щитах, металлоконструк- циях), телерадиопрограмм по профилактике негативных проявлений в молодежной среде |
КМП АРО Управление ФСКН РФ по РО минздрав РО |
2006 - 2009 годы |
784,10 - 367,20 |
300,00 - - |
350,00 - 179,00 |
109,10 - 89,50 |
25,00 - 9,20 |
- - 89,50 |
средства областно- го бюджета, в том числе в 2006 - 2007 годах *** средства областно- го бюджета |
5.10. | Координация мероприятий по работе в образовательных учреждениях с учащимися и студентами, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолет- них ОВД. Проведение мероприятий и акций по работе с подростками и молодежью, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолет- них ОВД (проведение областных дней профилактики и др.) |
КМП АРО ГУВД по РО, Управление ФСКН РФ по РО, минобразова- ние РО, общественные объединения, муниципаль- ные образования |
2006 - 2008 годы |
255,00 - |
70,00 - |
185,00 - |
- - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
5.11. | Проведение совместных профилактических рейдов по местам возможного массового скопления молодежи и компактного проживания студентов в вечернее время суток с целью предотвращения немедицинского употребления наркотиков, распития спиртных напитков в общественных местах |
КМП АРО, ГУВД по РО, Управление ФСКН РФ по РО, минобразова- ние РО, общественные объединения |
весь период | - | - | - | - | - | - | - |
5.12. | Проведение областной профильной смены "Волонтер" для актива и командиров волонтерских отрядов |
КМП АРО ГУВД по РО, общественные объединения |
2006 - 2009 годы |
525,50 - |
130,00 - |
215,50 - |
180,00 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета - |
5.13. | Проведение областного профильного лагеря "Подросток" для несовершеннолет- них "группы риска" |
КМП АРО, общественные объединения ГУВД по РО |
2006 - 2009 годы |
1 142,00 - |
350,00 - |
400,00 - |
392,00 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета, в том числе в 2006 - 2007 годах *** - |
5.14. | Проведение проверок состояния профилактической работы антинаркотической направленности в средних общеобразователь- ных учебных заведениях Ростовской области |
минобразова- ние РО, Управление ФСКН РФ по РО, ГУВД по РО |
ежекварта- льно |
- | - | - | - | - | - | - |
5.15. | Организация и проведение профилактических занятий, семинаров, "круглых столов" антинаркотической направленности с молодежными общественными объединениями Ростовской области |
КМП АРО, ГУВД по РО, Управление ФСКН РФ по РО, общественные объединения |
ежегодно | - | - | - | - | - | - | - |
5.16. | Организация мероприятий по реализации Областной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2005 - 2007 годы": |
минобразова- ние РО |
2006 - 2007 годы |
2 880,00 в том числе: |
1 520,00 в том числе: |
1 360,00 в том числе: |
- | - | - | средства областно- го бюджета, в том числе в 2006 - 2007 годах *** |
анализ реализуемых образовательными учреждениями программ, имеющих антинаркотическую направленность, с целью создания единых регионально адаптированных образовательных программ организация конкурса проектов по профилактике наркомании среди несовершеннолет- них и формированию здорового образа жизни в молодежной среде по линии НИОКР проведение обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психо- логов, социальных педагогов, воспитателей, занимающихся профилактической деятельностью на базе Областного центра диагностики и консультирования и Института повышения квалификации и переподготовки работников образования |
- 70,00 540,00 |
- 70,00 360,00 |
- - 180,00 |
- - - |
- - - |
- - - |
||||
разработка комплекта образовательных программ профилактики злоупотребления наркотиками и психоактивными веществами, адаптированных для реализации в образовательных учреждениях Ростовской области тиражирование комплектов регионально адаптированных образовательных программ профилактики злоупотребления наркотиками и психоактивными веществами для образовательных учреждений разработка критериев оценки профилактической деятельности образовательного учреждения проведение цикла телепередач, имеющих антинаркотическую направленность в открытой студии "Выбор" для подростков и |
160,00 240,00 15,00 480,00 |
160,00 - 15,00 240,00 |
- 240,00 - 240,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
||||
молодежи с участием представителей общественных, религиозных организаций, органов, осуществляющих управление образованием, медициной, культурой и спортом, управления внутренних дел оснащение Центров психолого-педаго- гической и медико-социальной помощи специализирован- ным оборудованием для комнаты психологической и эмоциональной разгрузки (города Аксай, Сальск, Батайск, Новочеркасск, Белая Калитва, Верхнедонской район) оснащение Центров психолого-педаго- гической и медико-социальной помощи комплектами компьютерной техники для компьютерной диагностики (города Аксай, Батайск, Шахты, Белая Калитва, Новошахтинск, Новочеркасск, Сальск и Азовский, Верхнедонской, Неклиновский районы) |
900,00 275,00 |
450,00 125,00 |
450,00 150,00 |
- - |
- - |
- - |
||||
оснащение Центров психолого-педаго- гической и медико-социальной помощи комплектами диагностических методик (города Аксай, Батайск, Шахты, Белая Калитва, Новошахтинск, Новочеркасск, Сальск и Неклиновский, Верхнедонской, Азовский районы) |
200,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | ||||
5.17. | Областной конкурс программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде |
КМП АРО | 2006 - 2007 годы |
500,00 | 240,00 | 260,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета, в том числе в 2006 - 2007 годах *** |
5.18. | Проведение региональных спортивных и культурно-массо- вых профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, развитие спорта и досуга молодежи, в том числе проживающей в шахтерских территориях Ростовской области |
КМП АРО, общественные объединения, муниципаль- ные образования |
2008 - 2010 годы |
- | - | - | - | - | - | - |
5.19. | Осуществление работы с молодежью и подростками, проживающими в шахтерских территориях, "группы риска", из неблагополучных семей, находящимися в неблагоприятных условиях жизни, с ограниченными возможностями, в том числе организация и проведение профильных лагерей и смен, спартакиад, фестивалей для детей и молодежи, находящихся в неблагоприятных условиях жизни, с ограниченными физическими возможностями, поддержка волонтерского движения и деятельности "молодежных патрулей", а также содействие развитию сети молодежных спортивно-досуго- вых учреждений шахтерских территорий, поддержка их на конкурсной основе |
КМП АРО, общественные объединения, муниципаль- ные образования |
2008 - 2010 годы |
- | - | - | - | - | - | - |
5.20. | Проведение мероприятий и акций по работе с подростками и молодежью, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолет- них ОВД (проведение областных дней профилактики и др.) |
КМП АРО, общественные объединения, муниципаль- ные образования |
2009 год | 25,00 | - | - | - | 25,00 | - | средства областно- го бюджета |
5.21. | Утратил силу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.22. | Подготовка и выпуск информационных материалов по профилактике негативных проявлений в молодежной среде |
КМП АРО | 2010 год | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | средства областно- го бюджета |
6. Формирование толерантности, профилактика экстремизма в молодежной среде | ||||||||||
6.1. | Разработка программ, включающих вопросы межэтнических отношений, истории, культуры народов Ростовской области для курсов повышения квалификации преподавателей школ и училищ многонациональных городов и районов Ростовской области |
минобразова- ние РО, комитет по связям с политически- ми партиями АРО |
2007 год | - | - | - | - | - | - | - |
6.2. | Участие в реализации Программы информационно- пропагандистского и предупредительно- профилактического противодействия экстремизму в студенческой и молодежной среде, принятой на заседании Региональной комиссии Администрации Ростовской области от 23.12.2004: |
минобразова- ние РО |
2007 год | 300,00 в том числе: 100,00 100,00 100,00 - |
- - - - - |
300,00 в том числе: 100,00 100,00 100,00 - |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
средства областно- го бюджета |
разработка региональных методик диагностики социальных процессов в обществе мониторинг социально-полити- ческих процессов в студенческой среде разработка методов управления культурно-образо- вательной безопасностью в образовательном сообществе Ростовской области координация научно-методичес- кого обеспечения издания литературы по вопросам толерантности, миролюбия и веротерпимости, анализ состояния нормативно-право- вой базы противодействия экстремизму в молодежной среде, разработка изменений и дополнений к существующей базе |
||||||||||
6.3. | Проведение серии мероприятий в городах и районах Ростовской области по проблемам межэтнической толерантности и противодействия экстремизму с участием представителей молодежных организаций, студенческих землячеств и объединений. Проведение просветительских мероприятий с использованием новых гуманитарных технологий с целью донесения юридических, экономических и психологических последствий конфликтов до массового и индивидуального сознания |
КМП АРО комитет по связям с политически- ми партиями АРО, вузы |
2006 - 2008 годы |
304,00 - |
130,00 - |
96,00 - |
78,00 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета - |
6.4. | Проведение межрегионального молодежного фольклорно-теат- рализованного праздника, посвященного сохранению культурных традиций, обрядов и быта народов, населяющих Южный федеральный округ |
КМП АРО комитет по связям с политически- ми партиями АРО, общественные объединения |
2007 - 2010 годы |
763,80 - |
- - |
281,70 - |
297,10 - |
185,00 - |
- - |
средства областно- го бюджета |
6.5. | Содействие интеграции иностранных студентов, обучающихся на территории области, в молодежную среду региона |
КМП АРО МЭТМиВЭС |
2007 - 2009 годы |
282,90 - |
- - |
132,90 - |
150,00 - |
- - |
- - |
средства областно- го бюджета |
6.6. | Проведение международного молодежного студенческого фестиваля "Кавказ - наш общий дом" |
КМП АРО | 2006 - 2007 годы |
500,00 | 200,00 | 300,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
6.7. | Конкурсная поддержка проектов (программ) по: развитию молодежного творчества; поддержке деятельности молодежных СМИ; воспитанию толерантности и профилактике экстремизма в молодежной среде; |
КМП АРО | 2006 - 2007 годы |
500,00 | 200,00 | 300,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
поддержке молодых семей, развитию движения молодежных и иных общественных объединений по строительству доступного жилья для молодежи; работе с молодежью по месту жительства |
||||||||||
6.8. | Мероприятия, посвященные пропаганде толерантности и профилактике экстремизма в молодежной среде |
КМП АРО | 2010 год | 200,00 | - | - | - | - | 200,00 | средства областно- го бюджета |
Раздел 4. Материально-техническое обеспечение Программы | ||||||||||
1. | Изготовление сувенирной продукции, атрибутики с символикой Ростовской области и комитета по молодежной политике Администрации Ростовской области |
КМП АРО | весь период | 570,50 | 70,00 | 200,00 | 150,50 | 50,00 | 100,00 | средства областно- го бюджета |
2. | Организация работы Экспертного совета по социальным программам государственной молодежной политики |
КМП АРО | 2006 - 2007 годы |
120,90 | 55,90 | 65,00 | - | - | - | средства областно- го бюджета |
3. | Целевое финансирование на оплату услуг координаторов комитета по молодежной политике Администрации Ростовской области |
КМП АРО | весь период | 32 307,00 | 3 786,00 | 4 543,20 | 5 169,00 | 6 269,60 | 12 539,20 | средства областно- го бюджета |
Раздел 5. Погашение кредиторской задолженности 2008 года | ||||||||||
1. | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду труда, профессионального мастерства среди различных категорий молодежи (пункт 1.16, раздел 1) |
КМП АРО, общественные объединения |
2009 год | 118,00 | - | - | - | 118,00 | - | средства областно- го бюджета |
2. | Содействие в налаживании партнерских отношений представителей молодежи, молодежных и детских общественных объединений Дона, субъектов РФ и стран зарубежья. Содействие в направлении представителей талантливой молодежи для участия в международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях (пункт 2.5, раздел 2) |
КМП АРО | 2009 год | 41,80 | - | - | - | 41,80 | - | средства областно- го бюджета |
3. | Подготовка и проведение ежегодной межрегиональной научно-практичес- кой междисциплинарной конференции студентов и молодых ученых Юга России (пункт 3.3, раздел 2) |
КМП АРО | 2009 год | 224,30 | - | - | - | 224,30 | - | средства областно- го бюджета |
4. | Поддержка осуществления и развития НИОКР по проведению комплексного анализа, проектирования и внедрения эффективных моделей работы с молодежью (пункт 3.6, раздел 2) |
КМП АРО | 2009 год | 80,00 | - | - | - | 80,00 | - | средства областно- го бюджета |
5. | Научно-методичес- кое обеспечение деятельности молодежных и детских общественных объединений, входящих в областной реестр молодежных и детских общественных объединений (пункт 4.1, раздел 2) |
КМП АРО | 2009 год | 47,00 | - | - | - | 47,00 | - | средства областно- го бюджета |
6. | Проведение областного конкурса руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер года". Участие делегации Ростовской области во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений "Лидер ХХI века" (пункт 4.4, раздел 2) |
КМП АРО, общественные объединения |
2009 год | 98,20 | - | - | - | 98,20 | - | средства областно- го бюджета |
7. | Обеспечение участия делегаций Ростовской области в международных обменах, всероссийских, межрегиональных и региональных фестивалях, форумах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях, акциях и других молодежных мероприятиях (пункт 4.9, раздел 2) |
КМП АРО | 2009 год | 6,80 | - | - | - | 6,80 | - | средства областно- го бюджета |
8. | Проведение программ подготовки и обучения молодых общественно-поли- тических лидеров, лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива (пункт 4.10, раздел 2) |
КМП АРО | 2009 год | 343,70 | - | - | - | 343,70 | - | средства областно- го бюджета |
9. | Проведение областных военно-тактичес- ких, военно-спортивных мероприятий, учебно-полевых сборов (пункт 5.1, раздел 2) |
КМП АРО | 2009 год | 646,30 | - | - | - | 646,30 | - | средства областно- го бюджета |
10. | Проведение областных и межрегиональных патриотических, военно-патриоти- ческих мероприятий (пункт 5.11, раздел 2) |
КМП АРО | 2009 год | 250,90 | - | - | - | 250,90 | - | средства областно- го бюджета |
11. | Формирование внутреннего содержания, разработка дизайна, поддержка и регулярное обновление информации на областном молодежном Интернет-ресурсе (пункт 1.4, раздел 3) |
КМП АРО | 2009 год | 51,80 | - | - | - | 51,80 | - | средства областно- го бюджета |
12. | Освещение в СМИ вопросов государственной поддержки молодежи, результатов молодежных мероприятий, программ, конкурсов проектов; демонстрация социальной рекламы, направленной на молодежную аудиторию. Подготовка и проведение серии телепередач о молодежных проблемах (ток-шоу, телемосты, теледебаты, прямой эфир, репортажи и т. д.) (пункт 1.11, раздел 3) |
КМП АРО | 2009 год | 69,60 | - | - | - | 69,60 | - | средства областно- го бюджета |
13. | Проведение областных детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов и слетов, в том числе областных студенческих праздников (пункт 2.18, раздел 3) |
КМП АРО | 2009 год | 199,80 | - | - | - | 199,80 | - | средства областно- го бюджета |
14. | Подготовка и выпуск информационных материалов (печатная продукция и социальная реклама на щитах, металлоконструк- циях), телерадиопрограмм по профилактике негативных проявлений в молодежной среде (пункт 5.9, раздел 3) |
КМП АРО | 2009 год | 70,00 | - | - | - | 70,00 | - | средства областно- го бюджета |
15. | Проведение областной профильной смены "Волонтер" для актива и командиров волонтерских отрядов (пункт 5.12, раздел 3) |
КМП АРО | 2009 год | 180,00 | - | - | - | 180,00 | - | средства областно- го бюджета |
16. | Проведение областного профильного лагеря "Подросток" для несовершеннолет- них "группы риска" (пункт 5.13, раздел 3) |
КМП АРО | 2009 год | 392,00 | - | - | - | 392,00 | - | средства областно- го бюджета |
17. | Содействие интеграции иностранных студентов, обучающихся на территории области, в молодежную среду региона (пункт 6.5, раздел 3) |
КМП АРО | 2009 год | 150,00 | - | - | - | 150,00 | - | средства областно- го бюджета |
Итого по Программе |
524 382,44 | 190 130,94 | 259 050,30 | 34 731,20 | 16 262,80 | 24 207,20 |
* Средства предусмотрены Областным законом "Об утверждении Областной целевой программы развития малого предпринимательства в Ростовской области на 2006 - 2008 годы".
** Средства предусмотрены Областным законом "Об Областной целевой программе поддержки казачьих обществ на 2004 - 2006 годы".
*** Средства предусмотрены Областным законом "Об Областной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2007 годы".
**** Средства, выделяемые на конкурсной основе субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной поддержки субъектам малого предпринимательства в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами.
Примечание.
Минобразование РО - министерство образования Ростовской области.
КМП АРО - комитет по молодежной политике Администрации Ростовской области.
МЭТМиВЭС - министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области.
УГСЗН РО - управление государственной службы занятости населения Ростовской области.
НПО - научно-производственное объединение.
СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.
ВТО - Всемирная торговая организация.
Минавтодор РО - министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области.
Минпромэнерго РО - министерство промышленности и энергетики Ростовской области.
ЗС РО - Законодательное Собрание Ростовской области.
Избирком РО - Избирательная комиссия Ростовской области.
НИОКР - научно-исследовательские опытно-конструкторские работы.
СМИ - средства массовой информации.
Управление ФСКН РФ по РО - Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области.
Минкультуры РО - министерство культуры Ростовской области.
Управление ЗАГС РО - управление записи актов гражданского состояния Ростовской области.
Минстрой РО - министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.
ГУВД по РО - Главное управление внутренних дел по Ростовской области.
Минспорта РО - министерство по физической культуре и спорту Ростовской области.
Минздрав РО - министерство здравоохранения Ростовской области.
АРО - Администрация Ростовской области.
Минсельхозпрод - министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
Начальник общего отдела |
М.В. Фишкин |
Приложение N 5
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
"Обеспечение жильем молодых семей
в Ростовской области" на 2006-2015 годы
12 августа 2009 г.
См. текст приложения 5
Приложение N 6
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
поддержки казачьих обществ на 2007-2011 годы
4 марта, 30 апреля 2009 г., 16 марта, 23 апреля 2010 г.
Постановлением Администрации Ростовской области от 23 апреля 2010 г. N 249 в раздел I настоящего приложения внесены изменения
Раздел I
Паспорт Областной целевой программы
поддержки казачьих обществ на 2007 - 2011 годы
Наименование Областная целевая программа поддержки казачьих
Программы обществ на 2007 - 2011 годы (далее - Программа)
Основание для распоряжение Администрации Ростовской области
разработки от 17 июля 2006 года N 277 "О разработке областной
Программы целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007
- 2009 годы"
Государственный департамент по делам казачества и кадетских учебных
заказчик Программы заведений области
Разработчик департамент по делам казачества и кадетских учебных
Программы заведений области
Цели Программы укрепление духовных и нравственных основ донского
казачества, реализация государственной политики в
области военно-патриотического и гражданского
воспитания молодежи, комплексное развитие казачьих
кадетских образовательных учреждений, создание
условий для несения государственной и иной службы
членами казачьих обществ
Приоритетные задачи 1. Улучшение условий несения государственной и иной
Программы службы членами казачьих обществ.
1(1). Расширение перечня видов несения службы членами
казачьих обществ.
2. Формирование целостной образовательной и
воспитательной системы из казачьих кадетских
образовательных учреждений, а также из
образовательных учреждений, использующих в
учебно-воспитательном процессе
культурно-исторические традиции и региональные
особенности Донского края.
2(1). Обеспечение социальной поддержки обучающихся в
казачьих кадетских образовательных учреждениях,
а также в образовательных учреждениях, использующих
в учебно-воспитательном процессе культурно-
исторические традиции и региональные особенности
Донского края.
3. Сохранение и дальнейшее развитие традиционной
казачьей культуры.
3(1). Совершенствование системы выявления и поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи.
4. Культурное, физическое и патриотическое
воспитание молодежи, создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству.
5. Реализация федеральных государственных требований
образовательных программ различных уровней и
направлений, обеспечивающих духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки
обучающихся на основе культурно-исторических
традиций и региональных особенностей Донского края.
Сроки реализации 2007 - 2011 годы
Программы
Основные департамент по делам казачества и кадетских учебных
исполнители и заведений области;
соисполнители войсковое казачье общество "Всевеликое войско
Программы Донское"
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы
финансирования из областного бюджета - 545 025,4 тыс. рублей,
Программы в том числе:
2007 год - 108 390,3 тыс. рублей;
2008 год - 110 594,6 тыс. рублей;
2009 год - 108 549,9 тыс. рублей;
2010 год - 96 363,8 тыс. рублей;
2011 год - 121 126,8 тыс. рублей
Ожидаемые конечные реализация Программы будет способствовать:
результаты формированию и реализации последовательной
Программы государственной и региональной политики,
направленной на сохранение и развитие самобытной
казачьей культуры Донского края;
поддержанию общественного порядка, повышению уровня
безопасности населения посредством привлечения
муниципальных казачьих дружин к участию в рейдах и
спецмероприятиях, проводимых Главным управлением
внутренних дел по Ростовской области;
укреплению материально-технической базы кадетских
образовательных учреждений и образовательных
учреждений, использующих в учебно-воспитательном
процессе культурно-исторические традиции Донского
казачества и региональные особенности Донского края;
увеличению числа воспитанников кадетских
общеобра-зовательных учреждений ежегодно в среднем
на 7,5 процентов;
увеличению числа детей и подростков - участников
мероприятий Программы на 12,5 процентов в год (3,3
тыс. человек);
проведению оздоровительного отдыха детей и
подростков из малообеспеченных семей
увеличение числа воспитанников кадетских
образовательных учреждений, пользующихся
услугами дополнительного образования, не менее 60
процентов в год;
увеличение доли детей в кадетских образовательных
учреждениях, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, не менее 75 процентов в год;
увеличению числа образовательных учреждений,
использующих в учебно-воспитательной работе
культурно-исторические традиции донского казачества
и региональные особенности Донского края;
росту ежегодного участия детей и подростков в
мероприятиях Программы, учащихся образовательных
учреждений, использующих в учебно-воспитательной
работе культурно-исторические традиции донского
казачества и региональные особенности Донского края;
приобщению молодежи к спорту, подготовке членов
казачьих обществ к службе в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации
Контроль за ходом контроль за ходом реализации программы осуществляет
реализации Администрация Ростовской области
Программы
Формы контроля Проверка исполнения разделов Программы.
Отчеты исполнителя Программы
Раздел II
Общие положения
Программа направлена на укрепление духовных и нравственных основ донского и российского казачества, возрождение культуры казаков как неотъемлемой части культуры России, создание условий, необходимых для исполнения целей, поставленных перед муниципальными казачьими дружинами области в деле несения государственной и иной службы, а так же на развитие казачьих кадетских образовательных учреждений и образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 N 806 "О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами, Областным законом от 29 сентября 1999 года N 47-ЗС "О муниципальных казачьих дружинах" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области.
Приоритетными направлениями возрождения донского казачества являются:
сохранение и развитие казачьей культуры;
организация несения государственной и иной службы, всемерная помощь казачьим обществам, взявшим на себя обязательства по несению государственной службы;
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Дону и Отечеству;
развитие системы кадетских и образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края.
Программа направлена на развитие системы казачьего образования и военно-патриотического воспитания. Планируется проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержку образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края, являющихся основой современной системы образования и военно-патриотического воспитания казачьей молодежи. Предполагается проведение разнообразных мероприятий, (спортивных, связанных с историей и этнографией, культурой, ролевых игр, отдыха по военно-патриотическим программам и т.д.) учитывающих наиболее полно потребности современной казачьей молодежи.
Реализация Программы позволит достичь позитивных результатов:
в сохранении общественного порядка;
в природоохранной и экологической обстановке в области;
в межнациональных отношениях и урегулировании социальных конфликтов;
в социальной защите детей - сирот и детей, находящихся под опекой;
в работе по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
в формировании молодого поколения, готового достойно служить Родине и Донскому краю;
в возрождении казачьей культуры;
в развитии и сети казачьих кадетских образовательных учреждений;
в повышении противопожарной безопасности населения;
в защите Государственной границы Российской Федерации.
Раздел III
Состояние проблемы и пути ее решения
Ростовская область - субъект Российской Федерации, в котором наиболее широкий размах получило движение за возрождение и развитие казачества. Донское казачество, объединенное в войсковое казачье общество "Всевеликое войско Донское" (далее - ВКО ВВД), численность которого на территории Ростовской области составляет более 120 тысяч человек - влиятельный социально-политический фактор на Юге России.
В соответствии с Федеральным законом от 05 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" и постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 N 806 "О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами" 1208 казаков несут службу в муниципальных казачьих дружинах по охране общественного порядка и только в восьми муниципальных образованиях области созданы конные подразделения. Основной проблемой муниципальных казачьих дружин является социальная необеспеченность и соответственно текучесть кадров, недостаточная материальная база. Разработка новой и изменение существующей нормативно-правовой базы в части расходов на содержание муниципальных казачьих дружин.
В Ростовской области действуют шесть казачьих кадетских корпусов, в которых обучается 1406 воспитанников, что составляет 0,5 процентов от общего числа учащихся 5 - 11 классов области. Это количество не удовлетворяет спроса населения области на престижное кадетское образование. Охват детей в кадетских школах-интернатах и кадетской школе с 1 сентября 2006 года составит 1520 воспитанников, что на 114 воспитанников больше чем в 2005 году. В связи этим приоритетным направлением деятельности Администрации Ростовской области и войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" (далее - ВКО ВВД) должно стать развитие сети кадетских образовательный учреждений, направленных на подготовку молодежи готовой служить Родине на гражданском и военном поприще, так как 70 процентов выпускников кадетских корпусов поступают в военные и 30 - в гражданские высшие учебные заведения.
Новым направлением в создании целостной системы казачьего образования является развитие казачьего кадетского профессионального образования, предусматривающее использование в учебно-воспитательном процессе культурно-исторических традиций Донского казачества и региональных особенностей Донского края, способствующих воспитанию современной молодежи и ее более качественной профессиональной подготовке. Развитию казачьего кадетского профессионального образования должно способствовать укрепление материально-технической базы этих образовательных учреждений для подготовки современных рабочих кадров, востребованных на рынке труда.
Спортивные секции имеют большой потенциал для физической подготовке молодежи к службе армии. Таким образом, необходимо не только продолжение спортивных соревнований, но и увеличение масштабов их проведения. Этому будут способствовать планируемые мероприятия.
Главной задачей деятельности Администрации Ростовской области и ВКО ВВД в реализации Программы является социальная защита детей - сирот, детей, находящихся под опекой, а так же детей из малообеспеченных семей. Реализация данной задачи ведется через увеличение мест в кадетских образовательных учреждениях, а также обеспечение детям полноценного оздоровительного отдыха в летних лагерях. Именно от реализации этой задачи будет зависеть выполнение федеральных и областных нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних.
Приоритетным направлением возрождения казачества является сохранение и развитие казачьей самобытной культуры. Мероприятия, проведение которых запланировано в рамках Программы, будут способствовать созданию новых казачьих коллективов, пропаганде и развитию самодеятельного творчества донского края, популяризации самобытной казачьей культуры и способствовать гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Так в 2005 году численность участников казачьих фольклорных самодеятельных коллективов составляла 4330 человек.
Итоги выполнения Программы будут способствовать:
привлечению членов казачьих обществ к несению гражданской и иной службы;
улучшению условий несения государственной и иной службы членами казачьих общества;
формированию и реализации последовательной государственной и региональной политики, направленной на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края;
развитию сети казачьих кадетских образовательных учреждений;
росту числа областных учебных заведений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края, укреплению их материально-технической базы;
проведению оздоровительного отдыха детей и подростков из малообеспеченных семей;
физическому развитию молодежи.
Раздел IV
Основная цель, задачи и направления
реализации Программы
Основной целью реализации Программы является реализация Федерального закона от 05.12.2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" и постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 N 806 "О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами", укрепление духовных и нравственных основ донского казачества, реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи, комплексное развитие казачьих кадетских образовательных учреждений, обеспечение условий для несения государственной службы членов казачьих обществ (муниципальными казачьими дружинами).
Основными задачами Программы являются:
реализация принципов региональной политики в отношении казачества;
развитие системы кадетских образовательных учреждений и других образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края;
создание обеспечения условий для исполнения муниципальными казачьими дружинами, обязательств по несению государственной службы и иной службы;
дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры;
реализация комплексных мер по улучшению физического и патриотического воспитания молодежи.
Основными направлениями реализации программы являются:
1. Максимально полное информирование населения Ростовской области и других регионов о деятельности ВКО ВВД и кадетских образовательных учреждений путем:
издания казачьей периодики, газет и журналов, рассказывающих о деятельности ВКО ВВД;
подготовки и размещения информации в наиболее современном и всеохватывающем средстве распространения информации - Интернете;
подготовки и размещения на телеканалах видеофильмов и сюжетов о казачестве.
2. Возрождение, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры для духовно-нравственного исцеления и обновления нашего общества через:
сохранение и передачу молодому поколению богатейшего культурного наследия наших предков;
изучение и развитие в песнях, былинах, обрядах, традициях, в старинных предметах быта, костюмах, в изделиях народных ремесел традиций Донского казачества;
развитие фестивального движения самодеятельных детских и взрослых казачьих коллективов - носителей традиционной казачьей культуры Донского края. Работа в этом направлении позволит удовлетворить возрастающие потребности населения в познании национальной культуры.
3. Одним из приоритетных направлений Программы является развитие образования как целостной системы казачьего образования и военно-патриотического воспитания молодежи, предусматривающее:
дальнейшее развитие системы казачьих кадетских образовательных учреждений и укрепление их материальной базы;
реализацию регионального казачьего компонента в казачьих образовательных учреждениях;
использование в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений культурно-исторических традиций Донского казачества и региональных особенностей Донского края.
4. Не менее важным направлением Программы является забота о здоровье и физическом развитии молодежи посредством:
проведения спортивных мероприятий;
проведение военно-спортивных игр;
создания центров военно-патриотического воспитания молодежи.
5. Главным направлением Программы является создание обеспечения условий для несения государственной и иной службы членами казачьих обществ, в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством в следующих областях:
сохранение и поддержание общественного порядка;
природоохранная и экологическая служба;
участие в предупреждении и разрешении межнациональных и социальных конфликтов;
повышение противопожарной безопасности населения;
защита Государственной границы Российской Федерации.
Раздел V
Сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2007 - 2011 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии со сроками.
Этапов реализации Программы не предусматривается, поскольку программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Раздел VI
Объемы и источники финансирования Программы
Распределение прогнозируемых объемов финансирования программных мероприятий и прогнозных объемов по источникам и направлениям расходов средств приведено в таблице 1.
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в областном бюджете, главным распорядителем которых является департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия будут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом разработанных технико-экономических обоснований и утвержденных расходов областного бюджета.
Мероприятия, связанные с несением государственной и иной службы, могут финансироваться так же в рамках заключенных казачьими обществами с органами исполнительной власти договоров за счет внебюджетных и привлеченных средств.
Постановлением Администрации Ростовской области от 23 апреля 2010 г. N 249 таблица 1 раздела IV настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица 1
Распределение прогнозируемых объемов
финансирования мероприятий
(тыс. рублей) | |||||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего финансовых средств |
Средства областного бюджета (по годам) |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Мероприятия по организации информационного обеспечения населения Ростовской области |
1 733,1 |
473,4 |
229,0 |
429,2 |
- |
601,5 |
2. |
Мероприятия по возрождению культуры казачества |
4 397,9 |
1 113,6 |
935,0 |
490,1 |
441,1 |
1 418,1 |
3. |
Мероприятия по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию молодежи |
38 529,5 |
9 924,7 |
8 809,2 |
5 029,5 |
2 150,9 |
12 615,2 |
4. |
Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи |
2 612,1 |
842,0 |
297,3 |
400,7 |
- |
1 072,1 |
5. |
Мероприятия по обеспечению несения государственной и иной службы казачьими обществами: в том числе расходы на содержание муниципальных казачьих дружин |
497 752,8
493 513,6 |
96 036,6
94 736,6 |
100 324,1
99 040,2 |
102 200,4
102 200,4 |
93 771,8
93 771,8 |
105 419,9
103 764,6 |
|
Всего |
545 025,4 |
108 390,3 |
110 594,6 |
108 549,9 |
96 363,8 |
121 126,8 |
Раздел VII
Механизм реализации Программы
Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области в целом отвечает за реализацию Программы, осуществляет управление Программой, обеспечивает согласованность действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.
Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке исполнителем, которым является департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области. Исполнители отдельных мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в установленном порядке.
Раздел VIII
Организация управления и контроль
за ходом реализации Программы
Текущее управление Программой осуществляет департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области.
Отчет об исполнении Программы готовится департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений области.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий по областной целевой программе;
перечень не завершенных в течение года мероприятий областной целевой программы и процент их незавершения;
анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий.
Постановлением Администрации Ростовской области от 23 апреля 2010 г. N 249 раздел IХ настоящего приложения изложена в новой редакции
Раздел IX
Ожидаемые результаты и оценка эффективности
реализации Программы
При выполнении Программы в соответствии с намеченными целями и задачами будут достигнуты следующие результаты:
поддержание общественного порядка, повышение уровня безопасности населения посредством привлечения муниципальных казачьих дружин к участию в рейдах и спецмероприятиях, проводимых Главным управлением внутренних дел по Ростовской области;
реализация государственной и региональной политики, направленной на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, в том числе увеличение числа казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы;
увеличение числа образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;
рост ежегодного участия детей и подростков в мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;
приобщение молодежи к спорту, подготовка членов казачьих обществ к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
увеличение числа воспитанников в кадетских образовательных учреждениях, систематически занимающихся спортом, от общего количества обучающихся в кадетских образовательных учреждениях;
увеличение числа воспитанников кадетских образовательных учреждений, пользующихся услугами дополнительного образования, на 5 процентов.
Показатели результативности Программы приведены в таблице 1(1).
Таблица 1(1)
Показатели результативности Программы
N п/п |
Наименование показателя результативности |
Единицы измерения |
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Количество рейдов, проводимых Главным управлением внутренних дел по Ростовской области с привлечением дружинников муниципальных казачьих дружин |
рейдов |
3 179 |
3 400 |
3 600 |
2. |
Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края |
учреждений |
159 |
160 |
161 |
3. |
Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края |
единиц |
25 700 |
25 700 |
25 850 |
4. |
Количество учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, активно занимающихся физической культурой, спортом, ведущих здоровый образ жизни |
человек |
10 460 |
10 610 |
10 760 |
5. |
Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации |
человек |
162 |
172 |
182 |
6. |
Количество детей в кадетских образовательных учреждениях, систематически занимающихся спортом |
человек |
1 898 |
1 898 |
1 955 |
7. |
Количество воспитанников кадетских образовательных учреждений, пользующихся услугами дополнительного образования |
человек |
1 898 |
1 898 |
1 993 |
8. |
Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в проводимых мероприятиях Программы |
коллективов |
24 |
24 |
231 |
Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:
фактическое использование средств
---------------------------------------------------------- х 100 процентов.
утвержденный план
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе анализа показателей результативности Программы, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, характеризующие выполнение мероприятий Программы.
Эффективность Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей форме:
в числителе - отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденных Программой, в знаменателе - количество показателей Программы:
х1 + х2 ____.х8
---------------------------------- х 100 процентов .
8
При значении показателя эффективности:
100 процентов - реализация Программы считается эффективной;
менее 100 процентов - реализация Программы считается неэффективной;
более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:
привлечении членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;
дальнейшем развитии системы казачьего кадетского образования и его материально-технической базы;
развитии фестивального движения самодеятельных детских и взрослых казачьих коллективов;
физическом развитии детей и молодежи.
Раздел Х
Система мероприятий по реализации Программы
В соответствии с целями и задачами развития казачества в Программе предусмотрены пять направлений, в рамках которых определены конкретные мероприятия для ее реализации, сроки и прогнозные объемы финансирования (таблица 3).
Нумерация таблиц приводится в соответствии с оригиналом
Постановлением Администрации Ростовской области от 23 апреля 2010 г. N 249 в таблицу 3 раздела Х настоящего приложения внесены изменения
Таблица 3
Система мероприятий по реализации Программы
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование мероприятий | Срок реализации |
Исполнители | Объемы финансирования Программы по годам | Всего | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Мероприятия по организации обеспечения населения Ростовской области информацией о деятельности казачьих обществ | |||||||||
1.1. | Популяризация деятельности казачьих обществ посредством подготовки и размещения программ и видеофильмов на региональном телевидении |
в течение года |
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области (далее - департа- мент), войсковое казачье общество "Всевеликое войско Донское" (далее - ВКО ВВД) |
128,5 | 136,7 | - | - | 163,7 | 428,9 |
1.2. | Подготовка и издание документально-информа- ционного бюллетеня по основным направлениям деятельности казачьих обществ |
в течение года |
департамент, ВКО ВВД |
44,9 | - | - | - | 57,2 | 102,1 |
1.3. | Выпуск войсковых периодических печатных изданий: "Донские Войсковые Ведомости" "Батюшка Дон" |
в течение года |
департамент, ВКО ВВД |
216,4 108,2 108,2 |
68,4 34,2 34,2 |
120,4 120,4 - |
- - - |
274,2 137,1 137,1 |
679,4 399,9 279,5 |
1.4. | Ежемесячное обновление информации, размещенной на интернет-сайтах: "Всевеликое войско Донское" "О работе кадетских учебных заведений области" |
в течение года |
департамент, ВКО ВВД |
83,6 41,8 41,8 |
23,9 11,9 12,0 |
46,7 46,7 - |
- - - |
106,4 53,1 53,3 |
260,6 153,5 107,1 |
1.5. | Погашение кредиторской задолженности за 2008 год по государственному контракту от 11.02.2008 N 4 за подготовку и издание документально-информаци- онного бюллетеня по основным направлениям деятельности казачьих обществ |
2009 год | департамент, ВКО ВВД |
- | - | 46,7 | - | - | 46,7 |
1.6. | Погашение кредиторской задолженности за 2008 год за выпуск войсковых периодических печатных изданий: по государственному контракту от 11.02.2008 N 3 за издание "Донские Войсковые Ведомости" по государственному контракту от 11.02.2008 N 2 за издание "Батюшка Дон" |
2009 год | департамент, ВКО ВВД |
- - - |
- - - |
159,6 79,8 79,8 |
- - - |
- - - |
159,6 79,8 79,8 |
1.7. | Погашение кредиторской задолженности за 2008 год за ежемесячное обновление информации, размещенной на интернет-сайтах: по государственному контракту от 30.04.2008 N 35 - на сайте "Всевеликое войско Донское" по государственному контракту от 30.04.2008 N 34 - на сайте "О работе кадетских учебных заведений области" |
2009 год | департамент, ВКО ВВД |
- - - |
- - - |
55,8 27,9 27,9 |
- - - |
- - - |
55,8 27,9 27,9 |
Итого | 473,4 | 229,0 | 429,2 | - | 601,5 | 1733,1 | |||
2. Мероприятия по возрождению культуры казачества | |||||||||
2.1. | Подготовка и проведение войскового казачьего фестиваля "Играй и пой, казачий Дон" |
IV квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
86,6 | - | 96,8 | - | 110,2 | 293,6 |
2.2. | Подготовка и проведение торжественного приема ветеранов - казаков ВКО ВВД, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне |
II квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
108,2 | 113,0 | 121,0 | 150,0 | 137,8 | 630,0 |
2.3. | Подготовка и проведение войскового казачьего фестиваля "Веселый курень" |
II квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
81,2 | 85,0 | - | - | 103,4 | 269,6 |
2.4. | Подготовка и проведение войскового казачьего фестиваля "Заиграем песню во станице" |
III квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
81,2 | 82,5 | - | - | 103,4 | 267,1 |
2.5. | Подготовка и проведение областного праздника "Покрова Пресвятой Богородицы" |
IV квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
243,5 | 258,8 | 272,3 | 291,1 | 310,0 | 1375,7 |
2.6. | Приобретение сценических костюмов для фольклорных казачьих коллективов |
II - III кварталы, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
129,8 | 138,0 | - | - | 165,3 | 433,1 |
2.7. | Оплата расходов по участию казачьих самодеятельных фольклорных коллективов во всероссийских и международных фестивалях, конкурсах на основании приглашений от соответствующих оргкомитетов |
весь период |
департамент, ВКО ВВД |
129,6 | 137,0 | - | - | 165,0 | 431,6 |
2.8. | Организация и проведение Дня казачьей славы в Монастырском урочище, Аксайский район |
IV квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
48,7 | 51,7 | - | - | 62,1 | 162,5 |
2.9. | Проведение мастер-класса для руководителей казачьих самодеятельных коллективов с известными фольклористами Ростовской области на базе лучшего казачьего коллектива |
III квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
65,0 | 69,0 | - | - | 82,8 | 216,8 |
2.10. | Подготовка и проведение заключительного войскового фестиваля "Казачий Круг" |
IV квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
139,8 | - | - | - | 178,1 | 317,9 |
Итого | 1113,6 | 935,0 | 490,1 | 441,1 | 1418,1 | 4397,9 | |||
3. Мероприятия по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию казачьей молодежи | |||||||||
3.1. | Приобретение и издание учебно-методической и художественной литературы для обеспечения реализации регионального казачьего компонента в государственных и муниципальных образовательных учреждениях |
II квартал, 2007 год |
департамент, ВКО ВВД |
533,6 | - | - | - | - | 533,6 |
3.2. | Приобретение и издание учебно-методической и художественной литературы для использования культурно-исторических традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края в деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений |
II квартал 2008- 2011 годы |
департамент, ВКО ВВД |
- | 528,9 | - | - | 679,4 | 1208,3 |
3.3. | Подготовка и проведение фестиваля казачьей молодежи "Казачок" (расходы на питание и проживание участников, изготовление полиграфической продукции, атрибутики и т. д.) |
III квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
246,6 | 254,2 | 275,7 | - | 314,0 | 1090,5 |
3.4. | Проведение курсов повышения квалификации, из них: для директоров и заместителей директоров кадетских образовательных учреждений для преподавателей кадетских образовательных учреждений |
IV квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
240,0 120,0 120,0 |
- - - |
- - - |
- - - |
305,7 152,8 152,9 |
545,7 272,8 272,9 |
3.5. | Участие в подготовке и работе ежегодного Донского выставочного фестиваля "Образование. Карьера. Бизнес" |
II квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
141,0 | 123,0 | - | - | 179,6 | 443,6 |
3.6. | Организация и проведение полевых учебно-методических сборов для воспитателей кадетских образовательных учреждений по разделу "Основы военной службы" курса "Основы безопасности жизнедеятельности" (питание, проживание и т.д.) |
II квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
151,9 | 160,0 | - | - | 193,4 | 505,3 |
3.7. | Приобретение для государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих в своей деятельности региональный казачий компонент: игрового оборудования музыкальной аппаратуры и музыкальных инструментов казачьей формы спортивного инвентаря мультимедийного проектора в комплекте компьютерного класса для кадетских образовательных учреждений спортивной формы наглядных, программных (компьютерных) и программно-методических средств обучения государственной, казачьей и кадетской символики, полиграфической продукции |
II-IV кварталы, 2007 год |
департамент, ВКО ВВД |
2271,5 110,3 200,4 670,8 350,6 226,0 170,0 216,4 202,0 125,0 |
- - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - |
2271,5 110,3 200,4 670,8 350,6 226,0 170,0 216,4 202,0 125,0 |
3.8. | Приобретение для государственных и муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края: игрового оборудования музыкальной аппаратуры и музыкальных инструментов казачьей формы спортивного инвентаря учебно-наглядных пособий, мультимедийного, интерактивного оборудования компьютерного класса для кадетских образовательных учреждений спортивной формы государственной, казачьей, кадетской символики, полиграфической продукции |
II-IV кварталы, 2008- 2011 годы |
департамент, ВКО ВВД |
- - - - - - - - - |
1758,3 82,9 161,6 713,1 - 449,5 178,6 172,6 - |
- - - - - - - - - |
- - - - - - - - - |
2636,8 140,4 - 854,0 446,3 545,0 216,4 275,5 159,2 |
4395,1 223,3 161,6 1567,1 446,3 994,5 395,0 448,1 159,2 |
3.9. | Приобретение для государственных, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, молодежных центров военно-патриотического воспитания: спортивного инвентаря музыкальной аппаратуры и технических средств обучения спортивной формы |
II-III кварталы, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
336,7 134,2 130,0 72,5 |
277,0 112,7 114,0 50,3 |
- - - - |
- - - - |
342,1 126,6 123,4 92,1 |
955,8 373,5 367,4 214,9 |
3.10. | Подготовка и проведение форума казачьего молодежного движения "Донцы" (расходы на питание и проживание участников, изготовление полиграфической продукции, атрибутику и т.д.) |
III квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
276,9 | 292,5 | - | - | 352,6 | 922,0 |
3.11. | Приобретение путевок для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей - учащихся государственных, муниципальных образовательных учреждений, реализующих в своих образовательных учреждениях региональный казачий компонент государственного образовательного стандарта (специализированная программа "Казачья смена") |
II квартал, 2007 год |
департамент, ВКО ВВД |
3505,7 | - | - | - | - | 3505,7 |
3.12. | Приобретение путевок для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей - учащихся государственных, муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края (специализированная программа "Казачья смена") |
II квартал, 2008- 2011 годы |
департамент, ВКО ВВД |
- | 3675,0 | 4202,2 | 1390,6 | 4784,6 | 14052,4 |
3.13. | Приобретение парадной формы для оркестровых групп воспитанников кадетских образовательных учреждений |
III квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
170,6 | 181,3 | - | - | 217,3 | 569,2 |
3.14. | Подготовка и участие учащихся кадетских образовательных учреждений в: губернаторском смотре (транспортные расходы, награждение) параде, посвященном Дню Победы (транспортные расходы) |
II-IV кварталы, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
373,0 173,0 200,0 |
428,8 183,1 245,7 |
278,9 - 278,9 |
- - - |
537,8 220,3 317,5 |
1618,5 576,4 1042,1 |
3.15. | Подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства среди преподавателей и офицеров-воспитателей казачьих кадетских образовательных учреждений |
IV квартал, 2007 год |
департамент, ВКО ВВД |
50,0 | - | - | - | - | 50,0 |
3.16. | Подготовка и проведение конкурсов сочинений учащихся казачьих кадетских корпусов и образовательных учреждений с областным статусом "казачьи", посвященных юбилейным датам |
II квартал, 2007 год |
департамент, ВКО ВВД |
35,1 | - | - | - | - | 35,1 |
3.17. | Подготовка и проведение конкурсов сочинений учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам |
II квартал, 2008- 2011 годы |
департамент, ВКО ВВД |
- | 33,0 | - | - | 44,6 | 77,6 |
3.18. | Проведение предметных олимпиад по кадетскому и региональному казачьему компонентам среди учащихся казачьих кадетских образовательных учреждений |
II квартал, 2007 год |
департамент, ВКО ВВД |
35,0 | - | - | - | - | 35,0 |
3.19. | Проведение предметных олимпиад среди учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края |
II квартал, 2008- 2011 годы |
департамент, ВКО ВВД |
- | 33,9 | - | - | 44,5 | 78,4 |
3.20. | Оплата расходов по участию воспитанников казачьих кадетских образовательных учреждений и учащихся образовательных учреждений с областным статусом "казачьи" в мероприятиях по изучению и сохранению исторического наследия донского казачества |
III квартал, 2007 год |
департамент, ВКО ВВД |
636,0 | - | - | - | - | 636,0 |
3.21. | Оплата расходов по участию воспитанников государственных и муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в мероприятиях по изучению и сохранению исторического наследия Донского казачества |
III квартал, 2008- 2011 годы |
департамент, ВКО ВВД |
- | 676,1 | - | 760,3 | 809,7 | 2246,1 |
3.22. | Подготовка и проведение семинара для преподавателей казачьих кадетских корпусов и государственных образо-вательных# | учреждений, реализующих региональный казачий компонент по теме: "Роль регионального казачьего компонента в обучении и воспитании учащихся казачьих кадетских образовательных учреждений Дона" |
III квартал, 2007 год | |
департамент, ВКО ВВД | |
93,5 | |
- | |
- | |
- | |
- | |
93,5 | |
3.23. | Подготовка и проведение тематических семинаров для руководителей и преподавателей государственных и муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края |
III квартал, 2008- 2011 годы |
департамент, ВКО ВВД |
- | - | - | - | 119,0 | 119,0 |
3.24. | Оплата расходов по разработке программно-методического обеспечения для реализации регионального казачьего компонента государственного стандарта общего образования |
III-IV кварталы, 2007 год |
департамент, ВКО ВВД |
245,9 | - | - | - | - | 245,9 |
3.25. | Оплата расходов по разработке программно-методического обеспечения для использования культурно-исторических традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края в деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений |
III-IV кварталы, 2008- 2011 годы |
департамент, ВКО ВВД |
- | - | - | - | 313,1 | 313,1 |
3.26. | Оплата расходов по участию воспитанников казачьих образовательных учреждений и учащихся образовательных учреждений, реализующих региональный казачий компонент, в региональных и общероссийских семинарах, совещаниях, конференциях, фестивалях, форумах, конкурсах, слетах по обмену опытом |
в течение 2007 года |
департамент, ВКО ВВД |
254,5 | - | - | - | - | 254,5 |
3.27. | Оплата расходов по участию воспитанников кадетских образовательных учреждений и учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в региональных и общероссийских семинарах, совещаниях, конференциях, фестивалях, форумах, конкурсах, слетах по обмену опытом |
в течение 2008- 2011 годов |
департамент, ВКО ВВД |
- | 39,4 | - | - | 324,1 | 363,5 |
3.28. | Приобретение сценических костюмов для фольклорных ансамблей образовательных учреждений с областным статусом "казачьи" |
II квартал, 2007 год |
департамент, ВКО ВВД |
327,2 | - | - | - | - | 327,2 |
3.29. | Приобретение сценических костюмов для фольклорных ансамблей образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края |
II квартал, 2008- 2011 годы |
департамент, ВКО ВВД |
- | 347,8 | - | - | 416,9 | 764,7 |
3.30. | Погашение кредиторской задолженности 2008 года по государственному контракту от 23.09.2008 N 128 за приобретение для государственных и муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, спортивного инвентаря |
2009 год | департамент, ВКО ВВД |
- | - | 272,7 | - | - | 272,7 |
Итого | 9924,7 | 8809,2 | 5029,5 | 2150,9 | 12615,2 | 38529,5 | |||
4. Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи | |||||||||
4.1. | Подготовка и проведение турниров по вольной борьбе, самбо и дзюдо: им. Степана Разина им. М.И. Платова по дзюдо памяти атамана Г.П. Недвигина, г. Новочеркасск |
II и IV кварталы, 2007 год II квартал, 2008- 2011 годы |
департамент, ВКО ВВД |
93,4 46,7 46,7 - |
5,0 - - 5,0 |
- - - - |
- - - - |
76,6 - - 76,6 |
175,0 46,7 46,7 81,6 |
4.2. | Подготовка и проведение турниров по кик-боксингу: ежегодного турнира на кубок Войскового Атамана ежегодного турнира среди учащихся кадетских образовательных учреждений |
IV квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
187,0 108,2 78,8 |
- - - |
- - - |
- - - |
221,0 120,8 100,2 |
408,0 229,0 179,0 |
4.3. | Подготовка и проведение турниров по казачьему рукопашному бою: Южно-российского турнира им. Я.П. Бакланова областного турнира среди учащихся кадетских образовательных учреждений |
IV квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
187,0 108,2 78,8 |
- - - |
88,0 - 88,0 |
- - - |
238,0 137,8 100,2 |
513,0 246,0 267,0 |
4.4. | Подготовка и проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта среди казачьей молодежи |
III квартал, 2007 год |
департамент, ВКО ВВД |
46,7 | - | - | - | - | 46,7 |
4.5. | Подготовка и проведение войсковых конноспортивных соревнований |
II-III кварталы, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
93,5 | 98,2 | - | - | 119,1 | 310,8 |
4.6. | Подготовка и проведение казачьих конноспортивных соревнований, приуроченных ко Всероссийскому фестивалю "Шолоховская весна" |
II квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
64,9 | 61,7 | 72,6 | - | 82,6 | 281,8 |
4.7. | Подготовка и проведение турнира по футболу на кубок Войскового Атамана |
II квартал, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
105,2 | 86,4 | - | - | 133,9 | 325,5 |
4.8. | Оплата расходов по участию казачьей молодежи в областных, общероссийских и иных военно-спортивных мероприятиях |
2007 год | департамент, ВКО ВВД |
64,3 | - | - | - | - | 64,3 |
4.9. | Подготовка и проведение военно-спортивной игры "Батальница" (проживание, питание, награждение) |
II квартал, 2008- 2011 годы |
департамент, ВКО ВВД |
- | 46,0 | - | - | 200,9 | 246,9 |
4.10. | Погашение кредиторской задолженности за 2008 год по государственному контракту от 09.10.2008 N 132 за поставку призов для победителей турнира по дзюдо памяти атамана Г.П. Недвигина, г. Новочеркасск |
2009 год | департамент, ВКО ВВД |
- | - | 59,7 | - | - | 59,7 |
4.11. | Погашение кредиторской задолженности за 2008 год: по государственному контракту от 16.10.2008 N 135 за поставку призов для участников ежегодного турнира по кик-боксингу на кубок Войскового Атамана |
2009 год | департамент, ВКО ВВД |
- - |
- - |
180,4 98,3 |
- - |
- - |
180,4 98,3 |
по государственному контракту от 16.10.2008 N 134 за поставку призов для участников ежегодного турнира по кик-боксингу среди учащихся кадетских образовательных учреждений |
- | - | 82,1 | - | - | 82,1 | |||
Итого | 842,0 | 297,3 | 400,7 | - | 1072,1 | 2612,1 | |||
5. Мероприятия по обеспечению несения государственной и иной службы казачьими обществами | |||||||||
5.1. | Организация деятельности муниципальных казачьих дружин, направленной на охрану общественного порядка |
весь период |
департамент, ВКО ВВД |
94736,6 | 99040,2 | 102200,4 | 93771,8 | 103764,6 | 493513,6 |
5.2. | Подготовка и проведение ежегодного Губернаторского смотра муниципальных казачьих дружин (транспорт, памятные подарки) |
III-IV кварталы, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
200,0 | 212,5 | - | - | 254,7 | 667,2 |
5.3. | Подготовка и проведение осенне-весенних учебно-полевых сборов с 3-дневными семинарами по методике организации работы дружинников муниципальных казачьих дружин: весенних учебно-полевых сборов (питание, проживание и т.д.) осенних учебно-полевых сборов (питание, проживание и т.д.) |
II-III кварталы, ежегодно |
департамент, ВКО ВВД |
1100,0 500,0 600,0 |
1071,4 433,9 637,5 |
- - - |
- - - |
1400,6 636,6 764,0 |
3572,0 1570,5 2001,5 |
Итого | 96036,6 | 100324,1 | 102200,4 | 93771,8 | 105419,9 | 497752,8 | |||
Итого по Программе | 108390,3 | 110594,6 | 108549,9 | 96363,8 | 121126,8 | 545025,4 |
Начальник общего отдела |
Г.В. Павлятенко |
Постановлением Администрации Ростовской области от 28 декабря 2009 г. N 697 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 7
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ростовской области" на 2006-2010 годы
28 декабря 2009 г.
Паспорт программы
Наименование - областная целевая программа "Модернизация
Программы объектов коммунальной инфраструктуры
Ростовской области" на 2006 - 2010 годы"
(далее - Программа)
Основание - распоряжение Администрации Ростовской
для разработки области от 31.08.2006 N 384 "О разработке
Программы областной целевой программы "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Ростовской области" на 2006 - 2010 годы
Государственный - министерство энергетики, инженерной
заказчик инфраструктуры и промышленности Ростовской
Программы области, министерство строительства и
жилищного хозяйства Ростовской области,
министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
Государственный - министерство энергетики, инженерной
заказчик - инфраструктуры и промышленности Ростовской
координатор области
Программы
Разработчики - министерство строительства и жилищного
Программы хозяйства Ростовской области, министерство
энергетики, инженерной инфраструктуры и
промышленности Ростовской области
Основная цель - повышение качества и надежности
Программы предоставления коммунальных услуг населению,
улучшение экологической ситуации, создание
устойчивых и эффективных механизмов
привлечения внебюджетных источников для
модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры
модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры;
Основные задачи - повышение эффективности управления объектами
Программы коммунальной инфраструктуры;
привлечение внебюджетных источников для
финансирования проектов модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
Структура - паспорт областной целевой программы
Программы, "Модернизация объектов коммунальной
перечень инфраструктуры Ростовской области" на 2006 -
подпрограмм, 2010 годы;
основных Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование
направлений необходимости ее решения программными
и мероприятий методами.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и
этапы реализации Программы, целевые
индикаторы и показатели.
Раздел 3. Система программных мероприятий и
ресурсное обеспечение Программы.
Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы.
Раздел 5. Механизм реализации Программы и
контроль за ходом ее реализации.
Раздел 6. Оценка социально-экономической
эффектив-ности Программы.
Приложение N 1 "Информация о состоянии
системы водоснабжения Ростовской области по
итогам 2008 года".
Приложение N 2 "Информация о состоянии
системы теплоснабжения Ростовской области по
итогам 2008 года".
Приложение N 3 "Система программных
мероприятий по реализации Программы".
Приложение N 4 "Перечень объектов
строительства и реконструкции в рамках
мероприятий, запланированных к реализации в
2010 году".
Программа не содержит подпрограмм.
Мероприятия Программы:
модернизация и реконструкция объектов
водоснабжения и водоотведения Аксайского
района;
модернизация и реконструкция систем
водоснабжения и водоотведения г. Батайска;
развитие и модернизация систем водоснабжения
и водоотведения шахтерских территорий;
модернизация групповых водопроводов с
развитием и реконструкцией водопроводных
сетей в сельских районах области.
Модернизация и реконструкция систем
водоснабжения и водоотведения в городах и
населенных пунктах области с высоким уровнем
износа;
модернизация и строительство объектов
водоснабжения и водоотведения, направленная
на развитие инженерной инфраструктуры
городов и районов области;
модернизация и строительство объектов
теплоснабжения, направленная на снижение
аварийности, закрытие и газификацию угольных
и вынос подвальных котельных;
реконструкция и капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства;
капитальный ремонт, реконструкция и
восстановление средств защиты объектов
водопроводно-канализационного хозяйства в
целях антитеррористической безопасности;
строительство газовых сетей;
погашение кредиторской задолженности по
обязательствам, возникшим в 2008 году
Сроки - 2006 - 2010 годы, в том числе:
реализации первый этап - 2006 - 2007 годы;
Программы второй этап - 2008 - 2010 годы
Исполнители - министерство строительства и жилищного
Программы хозяйства Ростовской области; министерство
энергетики, инженерной инфраструктуры и
промышленности Ростовской области;
министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области;
муниципальные образования, в случае принятия
их представительными органами
соответствующих решений (далее -
муниципальные образования);
организации жилищно-коммунального комплекса;
муниципальное образование "Аксайский район"
(по согласованию);
муниципальное образование "Город Батайск"
(по согласованию);
муниципальное предприятие "Водоканал"
г. Батайска
(по согласованию)
Объемы и - 20249,4 млн. рублей, в том числе:
источники за счет средств федерального бюджета -
финансирования 7061,1 млн. рублей, в том числе:
Программы в 2006 году - 3,0 млн. рублей;
в 2007 году - 60,0 млн. рублей;
в 2008 году - 810,5 млн. рублей;
в 2009 году - 3116,9 млн. рублей;
в 2010 году - 3070,7 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета -
7228,7 млн. рублей, в том числе:
в 2006 году - 933,1 млн. рублей;
в 2007 году - 683,2 млн. рублей;
в 2008 году - 2622,1 млн. рублей;
в 2009 году - 1384,5 млн. рублей, в том
числе погашение кредиторской задолженности
по обязательствам, возникшим в 2008 году -
262,4 млн. рублей;
в 2010 году - 1605,8 млн. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 796,2
млн. рублей,
в том числе:
в 2006 году - 0,0 млн. рублей;
в 2007 году - 22,7 млн. рублей;
в 2008 году - 255,0 млн. рублей;
в 2009 году - 299,6 млн. рублей;
в 2010 году - 218,9 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников -
5163,4 млн. рублей, в том числе:
в 2006 году - 378,0 млн. рублей;
в 2007 году - 783,9 млн. рублей;
в 2008 году - 1926,5 млн. рублей;
в 2009 году - 1228,8 млн. рублей;
в 2010 году - 846,2 млн. рублей.
Программа финансируется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на ее
реализацию областным законом об областном
бюджете.
Средства местных бюджетов, объемы
финансирования и направления мероприятий
Программы определяются нормативными
правовыми актами органов местного
самоуправления муниципальных образований
Ожидаемые - снижение уровня износа объектов коммунальной
конечные инфраструктуры;
результаты оптимизация загрузки групповых водопроводов;
реализации увеличение охвата населения централизованным
Программы водоснабжением до 80 процентов;
повышение качества предоставления
коммунальных услуг;
улучшение экологической ситуации;
создание благоприятных условий для
привлечения внебюджетных средств для
финансирования проектов модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
Система - контроль за ходом реализации Программы
организации осуществляет Администрация Ростовской
контроля за области в соответствии с ее полномочиями,
исполнением установленными федеральным и областным
Программы законодательством
Раздел 1
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
1.1. Общие положения
Программа разработана в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N 675, а также подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" указанной Федеральной целевой программы.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
Основными целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В 2002 - 2005 годах в Ростовской области оказывалась государственная финансовая поддержка строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства. Построено и реконструировано 1238,4 км сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, реконструировано 37 котельных, введено в эксплуатацию 3 котельные и 1 центральный тепловой пункт, закрыто 3 котельные, расположенные в подвалах жилых домов, введено в эксплуатацию 12 объектов водоснабжения общей производительностью 42,3 тыс. куб. м в сутки, 4 объекта водоотведения производительностью 56 тыс. куб. м в сутки, пробурено 73 скважины в 35 районах, отремонтировано 20 насосных станций.
Из всех источников финансирования за 2002 - 2005 годы освоено 3622 млн. рублей, из них - 735 млн. рублей средств федерального бюджета, 2382 млн. рублей средств областного бюджета и 505 млн. рублей средств внебюджетных источников. При этом удалось преодолеть снижение степени надежности работы жилищно-коммунального комплекса в период после финансового кризиса 1998 года, стабилизировать финансовое положение организаций коммунального комплекса, привлечь в коммунальный сектор частные компании.
В то же время качественного изменения ситуации достигнуть не удалось из-за низкой эффективности использования бюджетных средств в коммунальном комплексе, недостаточного привлечения средств внебюджетных источников для финансирования строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Мероприятие Программы "Строительство газовых сетей" разработано в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2004 N 840 "О перечне мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования" и приказа Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 27.07.2006 N 177 "О Комплексе мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности".
1.2. Характеристика проблемы
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Ростовской области характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в Ростовской области, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.
Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводившейся в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 40 - 80 процентов (приложения NN 1, 2). На начало 2007 года износ разводящих водопроводных сетей в шахтерских территориях составил: в городах Гуково, Зверево, Красный Сулин более 60 процентов, в городе Шахты - от 85 до 94 процентов. Степень износа помещений насосных станций первого, второго подъемов, основных средств и оборудования, предназначенного для подачи воды из Соколовского водохранилища, в городах Красный Сулин и Новошахтинск превышает 93 процента, насосная станция первого подъема ВОС-1 города Каменск-Шахтинского - 80 процентов.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.
Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 40 процентов, а в ряде шахтерских городов достигают 60 процентов. Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Ростовской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Ежегодную очистку проходит 86,5 процента объема сточных вод до категории нормативно очищенных, пропущенных через очистные сооружения, доводится 24,1 процента сточных вод.
В неудовлетворительном состоянии находятся очистные сооружения канализации в городах Пролетарске, Миллерово, Морозовске, Константиновске, Аксае, Сальске, Новошахтинске, поселке Гигант Сальского района, поселке Персиановский Октябрьского района, селе Песчанокопском, станице Обливской и в других муниципальных образованиях области, что приводит к сбросу практически неочищенных и необеззараженных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности, загрязняя водоемы, почву и подземные воды.
Особую актуальность для Ростовской области в последние годы приобрела проблема обеспечения экологически выдержанного и экономически выгодного обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО).
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области оценивается более чем в 10,0 млрд. рублей. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников. Поэтому основная система мер в рамках Программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики Ростовской области.
Одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунального комплекса.
Раздел 2
Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
программы, целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В целях реализации мероприятий по газификации населенных пунктов области и улучшению социально-бытовых условий населения, проживающего в поселках Новогрессовский и Власовка г. Шахты, а также в хуторе Маслов Тацинского района, в 2010 году предусматривается строительство газовых сетей. Реализация указанных проектов обеспечит возможность подключения к газовым сетям многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также объектов соцкультбыта.
В рамках выполнения Программы будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение частных, в том числе заемных средств, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.
Программа основана на следующих базовых принципах:
финансирование проектов из разных источников, включая привлечение внебюджетных средств, в том числе заемных;
развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;
открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Выполнение данной задачи будет обеспечено путем формирования условий, выполнение которых позволит участвовать в конкурсе на получение средств федерального, областного бюджетов для реализации инвестиционных проектов. Важным направлением является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным сетям. Ключевым направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, что позволит улучшить качество управления и снизить риски частного инвестирования в коммунальную инфраструктуру;
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе развития механизмов кредитования инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В рамках данной задачи будет оказываться методическое содействие муниципальным образованиям и организациям коммунального комплекса при осуществлении заимствований с целью развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Сроки реализации мероприятий программы - с 2006 по 2010 год за исключением мероприятия "Строительство газовых сетей", срок реализации которого в рамках данной Программы запланирован на 2010 год.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:
целевое снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:
2007 год - 55 процентов;
2010 год - 50 процентов;
доля внебюджетных источников финансирования в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры по объектам, участвующим в подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы:
2006 год - 25 процентов;
2007 год - 35 процентов;
2008 год - 45 процентов;
2009 год - 55 процентов;
2010 год - 65 процентов;
доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса:
2007 год - 15 процентов;
2010 год - 30 процентов.
В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто:
снижение общего износа основных фондов коммунального сектора в 2007 году до 55, к 2010 году - до 50 процентов;
увеличение доли внебюджетных источников финансирования в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в 2007 году до 35, к 2010 году - до 65 процентов;
увеличение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в 2007 году до 15, к 2010 году - до 30 процентов от общего количества организаций коммунального комплекса.
Раздел 3
Система программных мероприятий
и ресурсное обеспечение программы
3.1. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в приложении N 3.
3.2. Ресурсное обеспечение Программы
В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств федерального бюджета, средств областного и местных бюджетов, средств внебюджетных источников, в том числе средств предприятий за счет взимания платы с застройщиков за подключение к коммунальным сетям.
Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы. Объемы финансирования Программы по источникам и годам приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Объемы
финансирования Программы по источникам и годам
(млн. рублей)
Источники финансирования |
Всего | В том числе по годам | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого по Программе, в том числе: |
20 249,4 | 1 314,1 | 1 549,8 | 5 614,1 | 6 029,8 | 5 741,6 |
Средства федерального бюджета |
7 061,1 | 3,0 | 60,0 | 810,5 | 3 116,9 | 3 070,7 |
Средства областного бюджета на объекты областной собственности, в том числе на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим в 2008 году Средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета, в том числе на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим в 2008 году Средства областного бюджета всего, в том числе на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим в 2008 году |
7 228,7** |
933,1 |
683,2 |
322,2 2 299,9 2 622,1 |
48,0 25,4 1 336,5 237,0 1 384,5 262,4 |
20,8 1 585,0 1 605,8 |
Средства местных бюджетов |
796,2* | - | 22,7 | 255,0 | 299,6 | 218,9 |
Средства внебюджетных источников |
5 163,4 | 378,0 | 783,9 | 1 926,5 | 1 228,8 | 846,2 |
* Средства местных бюджетов, объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований.
** Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в установленном порядке через государственных заказчиков в объемах, утвержденных областным законом об областном бюджете. При изменении объемов бюджетного финансирования Программы государственный заказчик в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов, федерального бюджета, внебюджетных источников, а также мероприятия Программы.
Раздел 4
Нормативное обеспечение программы
Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.
Раздел 5
Механизм реализации программы и контроль
за ходом ее реализации
5.1. Механизм реализации
Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.
Ежегодно Администрация Ростовской области проводит отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для участия в реализации мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы. Средства для реализации проектов предоставляются на условиях софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней и средств внебюджетных источников (по годам реализации Программы) при соблюдении по каждому рассматриваемому проекту следующих предполагаемых условий:
в 2006 году доля средств федерального бюджета - до 42, областного и местных бюджетов - не менее 33, внебюджетных источников - не менее 25 процентов;
в 2007 году доля средств федерального бюджета - до 37, областного и местных бюджетов - не менее 28, внебюджетных источников - не менее 35 процентов;
в 2008 году доля средств федерального бюджета - до 31, областного и местных бюджетов - не менее 24, внебюджетных источников - не менее 45 процентов;
в 2009 году доля средств федерального бюджета - до 25, областного и местных бюджетов - не менее 20, внебюджетных источников - не менее 55 процентов;
в 2010 году доля средств федерального бюджета - до 20, областного и местных бюджетов - не менее 15, внебюджетных источников - не менее 65 процентов.
При этом доля областного и местных бюджетов может быть снижена за счет увеличения доли средств частных инвесторов.
Отбор проектов осуществляется по следующим направлениям:
модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;
модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;
модернизация и строительство объектов электро- и теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных;
модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.
Порядок отбора муниципальных образований и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для участия в реализации мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках Программы определяется государственными заказчиками в соответствии с нижеприведенными методиками.
Наряду с предоставлением из областного бюджета средств на финансирование инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры реализация Программы предполагает оказание методической поддержки развития кредитования и привлечения заемных средств.
Указанная форма финансирования позволит муниципальным образованиям и организациям коммунального комплекса привлекать заемные средства на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры у кредитных организаций.
Методика
расчета межбюджетных субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов
водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики,
предусмотренных областной целевой программой "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области"
на 2006-2010 годы
Межбюджетные субсидии из областного бюджета (далее - субсидии) предоставляются бюджетам муниципальных образований для софинансирования объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерной инфраструктуры.
Обязательными условиями для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований являются:
подтверждение права муниципальной собственности на объекты реконструкции и капитального ремонта (выписка из Реестра муниципальной собственности);
наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации;
наличие решения представительного органа муниципального образования о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов коммунальной инфраструктуры или наличие программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования.
В приоритетном порядке подлежат финансированию объекты, соответствующие следующим условиям:
наличие инвестиционного проекта или соглашения, условием которого является софинансирование средствами областного бюджета мероприятий, предусматривающих долевое финансирование из федерального бюджета;
проекты, реализация которых способствует социально-экономическому развитию области, в том числе повышению уровня благоустройства и занятости населения, увеличению налоговых отчислений при развитии инженерной инфраструктуры и деятельности вновь создаваемых предприятий в соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 745-ЗС "О территориях интенсивного экономического развития в Ростовской области";
проекты, имеющие максимальную степень завершенности (готовности) объекта, при выделении средств на которые будет обеспечен ввод объекта в эксплуатацию.
Возможность выделения субсидий по остальным муниципальным образованиям определяется исходя из расчета основных показателей состояния системы водоснабжения и теплоснабжения, отраженных в приложении N 1 и приложении N 2 к настоящей Программе и сгруппированных в соответствии с нижеприведенными критериями оценки.
Градация на группы разработана министерством энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности области с целью достижения муниципальным образованием среднеобластных критериев для городских округов и муниципальных районов на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (далее - Ростовстат) и Региональной службы по тарифам Ростовской области.
Городские округа и муниципальные районы разбиваются отдельно по группам в соответствии с показателями, представленными в приложении N 1 к настоящей Программе.
Для определения муниципальных образований, которым предоставляются субсидии на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, учитываются показатели:
среднесуточный отпуск воды населению и бюджетофинансируемым организациям;
обеспеченность населения централизованным водоснабжением;
среднесуточный отпуск воды населению и бюджетофинансируемым организациям;
количество населенных пунктов, имеющих централизованный водопровод.
Для городских округов области учитывается показатель "Среднесуточный отпуск воды населению и бюджетофинансируемым организациям" в литрах в сутки на человека:
1-я группа - менее 100 литров в сутки на человека;
2-я группа - от 100 до 150 литров в сутки на человека.
В первую очередь субсидии предоставляются муниципальным образованиям, отнесенным к 1-й группе.
Для муниципальных районов области учитываются:
показатель "Количество населенных пунктов, имеющих централизованный водопровод" в процентах:
1-я группа - до 30 процентов;
2-я группа - от 30 до 60 процентов;
показатель "Обеспеченность населения централизованным водоснабжением" в процентах:
1-я группа - до 30 процентов;
2-я группа - от 30 до 60 процентов;
3-я группа - от 60 и выше процентов;
показатель "Среднесуточный отпуск воды населению и бюджетофинансируемым организациям" в литрах в сутки на человека:
1-я группа - до 50 литров в сутки на человека;
2-я группа - от 50 до 100 литров в сутки на человека;
3-я группа - свыше 100 литров в сутки на человека.
В первую очередь субсидии предоставляются муниципальным образованиям, отнесенным к 1-2-й группам.
Во вторую очередь субсидии предоставляются муниципальным образованиям, отнесенным по двум из трех показателей к 1-2-й группам.
В третью очередь субсидии предоставляются муниципальным образованиям, отнесенным ко 2-3-й группам.
Для определения муниципальных образований, которым предоставляются субсидии на объекты капитального ремонта, учитываются показатели:
одиночное протяжение водоводов и водопроводных сетей, в том числе нуждающихся в замене;
потери воды.
Показатель "Одиночное протяжение водоводов и водопроводных сетей, в том числе нуждающихся в замене" в процентах:
1-я группа - свыше 50 процентов;
2-я группа - от 30 до 50 процентов;
3-я группа - менее 30 процентов.
Показатель "Потери воды" в процентах:
1-я группа - свыше 40 процентов;
2-я группа - от 20 до 40 процентов;
3-я группа - менее 20 процентов.
В первую очередь субсидии предоставляются муниципальным образованиям, отнесенным к 1-2-й группам.
Во вторую очередь субсидии предоставляются муниципальным образованиям, отнесенным ко 2-3-й группам.
Для определения муниципальных образований, которым предоставляются субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, учитываются показатели, представленные в приложении N 2 к настоящей Программе:
тепловые и паровые сети, нуждающиеся в замене;
потери тепловой энергии;
степень износа основных фондов.
Городские округа и муниципальные районы разбиваются отдельно по группам в соответствии с представленными показателями.
Показатель "Тепловые и паровые сети, нуждающиеся в замене" в процентах:
1-я группа - свыше 40 процентов;
2-я группа - от 10 до 40 процентов;
3-я группа - до 10 процентов.
Показатель "Потери тепловой энергии" в процентах:
1-я группа - свыше 10 процентов;
2-я группа - от 10 до 5 процентов;
3-я группа - менее 5 процентов.
Показатель "Степень износа основных фондов" в процентах:
1-я группа - свыше 50 процентов;
2-я группа - от 20 до 50 процентов;
3-я группа - менее 20 процентов.
В первую очередь субсидии предоставляются муниципальным образованиям, отнесенным к 1-2-й группам.
Во вторую очередь субсидии предоставляются муниципальным образованиям, отнесенным ко 2-3-й группам.
Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов определяется в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 N 437 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".
В случае невыполнения местными бюджетами установленных уровней софинансирования, средства областного бюджета перераспределяются между муниципальными образованиями области, имеющими право на получение субсидии.
Методика
отбора объектов, подлежащих финансированию за счет
средств областного бюджета по направлениям расходования
средств "Строительство газовых сетей"
Межбюджетные субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований на строительство объектов газовых сетей в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2004 N 840 "О перечне мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования" и Комплекса мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности, утвержденного приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 27.07.2006 N 177.
5.2. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Ростовской области в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.
Министерство строительства и жилищного хозяйства Ростовской области представляет в Администрацию Ростовской области отчет о ее реализации за 2006, 2007 финансовые годы.
Министерство энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности Ростовской области представляет в Администрацию Ростовской области отчет о ее реализации за 2008, 2009, 2010 финансовые годы.
Заказчик-координатор ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области материалы о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств по форме, установленной министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области.
Отчет о ходе реализации Программы в соответствующем году должен содержать информацию, предусмотренную разделом 5 приложения N 1 к постановлению Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ".
Раздел 6
Оценка социально-экономической эффективности программы
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2010 году:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;
рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры до 65 процентов;
повышение качества и надежности коммунальных услуг;
создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;
снижение экологической нагрузки на регион, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;
повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры.
Перечень объектов строительства и реконструкции в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2010 году, приведен в приложении N 4.
Начальник общего отдела |
М.В. Фишкин |
Приложение N 1
к Областной целевой программе
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Ростовской области"
на 2006-2010 годы
Информация
о состоянии системы водоснабжения Ростовской
области по итогам 2008 года
28 декабря 2009 г.
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Количество населенных пунктов, имеющих централизован- ный водопровод |
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением |
Среднесу- точный отпуск воды населению и бюджето- финанси- руемым организа- циям |
Одиночное протяжение водоводов и водопроводных сетей |
Потери воды | Износ водоп- ровод- ных систем |
|||||
единиц | процен- тов |
тыс. человек |
процен- тов |
литров/ сутки на 1 человека |
всего, км | в том числе нуждается в замене |
тыс. м3/ год |
процен- тов |
процен- тов |
|||
км | процен- тов |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | г. Ростов-на-Дону |
1 | 100,0 | 1 020,3 | 97,1 | 221,0 | 2 417,5 | 981,1 | 40,6 | 64 791,9 | 37,7 | 15,4 |
2. | г. Азов | 1 | 100,0 | 70,7 | 85,5 | 131,6 | 358,9 | 119,8 | 33,4 | 3 110,4 | 32,3 | 36,9 |
3. | г. Батайск | 1 | 100,0 | 74,2 | 72,0 | 150,3 | 217,7 | 175,6 | 80,7 | 5 722,9 | 45,2 | 70,0 |
4. | г. Волгодонск | 1 | 100,0 | 158,8 | 93,4 | 130,0 | 275,4 | 182,1 | 66,1 | 11 644,6 | 38,1 | 53,4 |
5. | г. Гуково | 1 | 100,0 | 66,6 | 97,7 | 111,7 | 488,7 | 186,2 | 38,1 | 6 509,3 | 40,5 | 73,7 |
6. | г. Донецк | 1 | 100,0 | 40,7 | 79,6 | 92,9 | 381,1 | 206,1 | 54,1 | 2 002,0 | 46,7 | 56,8 |
7. | г. Зверево | 1 | 100,0 | 25,1 | 97,7 | 65,8 | 134,4 | 49,6 | 36,9 | 818,0 | 52,9 | 1,4 |
8. | г. Каменск- Шахтинский |
1 | 100,0 | 81,9 | 86,4 | 158,4 | 648,8 | 236,0 | 36,4 | 826,6 | 7,9 | 81,6 |
9. | г. Новочеркасск | 1 | 100,0 | 157,5 | 88,5 | 179,5 | 493,7 | 127,9 | 25,9 | 15 713,1 | 33,8 | 42,3 |
10. | г. Новошахтинск | 1 | 100,0 | 90,4 | 78,9 | 55,8 | 473,5 | 339 | 71,6 | 5 794,4 | 56,3 | 41,5 |
11. | г. Таганрог | 1 | 100,0 | 258,9 | 98,0 | 167,4 | 776 | 284,2 | 36,6 | 13 634,1 | 41,0 | 47,0 |
12. | г. Шахты | 1 | 100,0 | 205,1 | 83,5 | 97,8 | 1 250,2 | 783,8 | 62,7 | 31 916,4 | 75,8 | 10,6 |
Итого по городам |
12 | 100,0 | 2 250,2 | 91,9 | 169,7 | 7 915,9 | 3 671,40 | 46,4 | 162 483,7 | 41,7 | 27,6 | |
13. | Азовский район | 36 | 36,4 | 40,8 | 46,3 | 47,1 | 440,6 | 128,9 | 29,3 | 361,4 | 17,2 | 57,9 |
14. | Аксайский район | 32 | 62,7 | 67,2 | 77,7 | 131,1 | 617,3 | 86,4 | 14,0 | 3 020,8 | 37,3 | 43,7 |
15. | Багаевский район |
10 | 40,0 | 23,2 | 67,4 | 36,3 | 138,0 | 73,6 | 53,3 | 89,0 | 16,2 | 18,3 |
16. | Белокалитвинс- кий район |
18 | 24,3 | 75,2 | 71,1 | 94,2 | 547,0 | 195,5 | 35,7 | 4 235,4 | 43,0 | 68,2 |
17. | Боковский район | 29 | 70,7 | 8,7 | 56,1 | 65,2 | 227,7 | 180,9 | 79,4 | 99,7 | 21,2 | 79,8 |
18. | Верхнедонской район |
37 | 61,7 | 17,1 | 78,8 | 86,4 | 353,1 | 176,3 | 49,9 | 145,3 | 17,6 | 52,8 |
19. | Веселовский район |
23 | 76,7 | 19,6 | 75,4 | 95,9 | 245,0 | 92,3 | 37,7 | 124,0 | 11,9 | 54,9 |
20. | Волгодонской район |
29 | 87,9 | 15,8 | 50,2 | 89,5 | 303,1 | 93,2 | 30,7 | 334,4 | 23,5 | 23,6 |
21. | Дубовский район | 31 | 62,0 | 15,8 | 69,0 | 97,1 | 504,6 | 235,2 | 46,6 | 199,5 | 19,6 | 57,8 |
22. | Егорлыкский район |
33 | 91,7 | 34,0 | 93,2 | 93,6 | 352,8 | 263,5 | 74,7 | 662,7 | 33,2 | 48,2 |
23. | Заветинский район |
19 | 73,1 | 13,6 | 75,6 | 141,5 | 292,9 | 102,3 | 34,9 | 211,9 | 17,7 | 31,5 |
24. | Зерноградский район |
53 | 85,5 | 49,1 | 78,2 | 101,3 | 472,6 | 289,9 | 61,3 | 3 675,8 | 51,0 | 42,1 |
25. | Зимовниковский район |
24 | 32,4 | 26,4 | 69,3 | 61,9 | 677,7 | 350,5 | 51,7 | 347,7 | 27,8 | 61,2 |
26. | Кагальницкий район |
35 | 87,5 | 20,1 | 64,0 | 89,0 | 298,0 | 100,0 | 33,6 | 195,9 | 15,4 | 76,8 |
27. | Каменский район | 52 | 67,5 | 31,4 | 64,9 | 49,6 | 502,6 | 203,1 | 40,4 | 223,1 | 18,9 | 45,8 |
28. | Кашарский район | 52 | 68,4 | 13,7 | 52,1 | 84,4 | 262,2 | 97,8 | 37,3 | 72,2 | 7,9 | 51,5 |
29. | Константиновс- кий район |
8 | 19,0 | 22,2 | 62,2 | 80,8 | 151,4 | 90,0 | 59,4 | 170,4 | 13,4 | 47,9 |
30. | Красносулинский район |
28 | 36,4 | 41,4 | 47,5 | 35,0 | 458,2 | 391,3 | 85,4 | 2 274,8 | 63,1 | 77,4 |
31. | Куйбышевский район |
7 | 20,6 | 6,9 | 46,3 | 47,9 | 163,7 | 61,7 | 37,7 | 115,0 | 30,5 | 55,0 |
32. | Мартыновский район |
38 | 66,7 | 26,9 | 69,3 | 76,3 | 392,4 | 52,0 | 13,3 | 311,8 | 21,7 | 77,5 |
33. | Матвеево- Курганский район |
49 | 61,3 | 31,4 | 68,0 | 72,5 | 507,3 | 194,5 | 38,3 | 702,1 | 34,2 | 60,8 |
34. | Миллеровский район |
48 | 41,0 | 35,5 | 49,5 | 81,1 | 496,0 | 145,7 | 29,4 | 439,8 | 15,4 | 67,5 |
35. | Милютинский район |
23 | 50,0 | 7,0 | 42,2 | 49,1 | 87,8 | 26,4 | 30,1 | 3,0 | 1,0 | 39,0 |
36. | Морозовский район |
38 | 70,4 | 21,8 | 48,1 | 67,8 | 242,8 | 120,1 | 49,5 | 282,2 | 18,7 | 76,7 |
37. | Мясниковский район |
17 | 73,9 | 29,1 | 72,8 | 123,7 | 229,7 | 56,7 | 24,7 | 274,7 | 6,9 | 42,2 |
38. | Неклиновский район |
47 | 37,3 | 25,9 | 31,3 | 39,0 | 674,3 | 555,8 | 82,4 | 748,6 | 31,0 | 62,0 |
39. | Обливский район | 14 | 36,8 | 8,4 | 45,2 | 57,1 | 138,9 | 36,3 | 26,1 | 42,4 | 9,4 | 35,0 |
40. | Октябрьский район |
35 | 57,4 | 39,7 | 53,1 | 68,5 | 528,2 | 278,7 | 52,8 | 109,9 | 4,1 | 39,2 |
41. | Орловский район | 44 | 72,1 | 26,6 | 64,7 | 62,7 | 643,5 | 336,4 | 52,3 | 739,1 | 40,3 | 76,0 |
42. | Песчанокопский район |
15 | 78,9 | 30,6 | 83,8 | 117,4 | 429,2 | 92,4 | 21,5 | 234,9 | 14,7 | 60,9 |
43. | Пролетарский район |
28 | 82,4 | 25,7 | 72,2 | 52,7 | 425,2 | 240,7 | 56,6 | 566,6 | 43,5 | 66,6 |
44. | Ремонтненский район |
17 | 89,5 | 17,5 | 83,3 | 48,8 | 519,2 | 221,6 | 42,7 | 96,3 | 20,3 | 70,8 |
45. | Родионово- Несветайский район |
10 | 18,9 | 6,8 | 29,6 | 25,0 | 234,1 | 225,5 | 96,3 | 108,8 | 32,0 | 35,8 |
46. | Сальский район | 52 | 98,1 | 100,5 | 91,6 | 135,4 | 765,5 | 471,1 | 61,5 | 1 371,6 | 18,6 | 58,9 |
47. | Семикаракорский район |
19 | 59,4 | 25,6 | 46,8 | 47,7 | 257,3 | 81,9 | 31,8 | 189,4 | 14,8 | 66,6 |
48. | Советский район | 17 | 70,8 | 6,4 | 91,4 | 45,0 | 253,2 | 230,6 | 91,1 | 28,6 | 20,1 | 53,2 |
49. | Тарасовский район |
32 | 54,2 | 21,2 | 66,9 | 53,7 | 204,2 | 127,6 | 62,5 | 260,8 | 27,0 | 59,3 |
50. | Тацинский район | 28 | 45,9 | 18,5 | 44,8 | 40,4 | 302,3 | 172,3 | 57,0 | 1 046,4 | 55,8 | 82,0 |
51. | Усть-Донецкий район |
10 | 35,7 | 13,2 | 41,6 | 49,9 | 379,7 | 267,8 | 70,5 | 259,4 | 26,3 | 41,7 |
52. | Целинский район | 57 | 85,1 | 24,3 | 70,6 | 92,7 | 503,7 | 145,0 | 28,8 | 146,5 | 10,8 | 44,9 |
53. | Цимлянский район |
26 | 92,9 | 25,5 | 73,1 | 73,1 | 324,2 | 216,2 | 66,7 | 662,9 | 36,0 | 39,2 |
54. | Чертковский район |
28 | 42,4 | 15,8 | 41,5 | 36,8 | 351,2 | 184,2 | 52,4 | 231,8 | 30,1 | 69,2 |
55. | Шолоховский район |
28 | 53,8 | 18,2 | 62,5 | 76,6 | 275,4 | 91,2 | 33,1 | 183,3 | 15,9 | 75,4 |
Итого по районам |
1 276 | 56,3 | 1 209,7 | 65,9 | 74,7 | 16 173,8 | 7 783,1 | 48,1 | 25 599,9 | 29,6 | 55,5 | |
Всего по области |
1 288 | 56,6 | 3 459,9 | 80,7 | 129,7 | 24 090,0 | 11 454,5 | 47,5 | 188 083,6 | 39,5 | 34,2 |
Приложение N 2
к Областной целевой программе
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Ростовской области"
на 2006-2010 годы
Информация
о состоянии системы теплоснабжения Ростовской области
по итогам 2008 года
28 декабря 2009 г.
N п/п |
Муниципальные образования |
Тепловые и паровые сети, км | Потери тепловой энергии, Гкал |
Степень износа основных фондов, процен- тов |
|||
протяжен- ность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, всего |
в том числе нуждаю- щихся в замене |
процен- тов нуждаю- щихся в замене |
всего | проце- нтов потерь |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | г. Ростов-на-Дону |
620,3 | 64,9 | 10,5 | 622 937,3 | 9,5 | 18,0 |
2. | г. Азов | 57,4 | 13,0 | 22,6 | 36 620,9 | 11,5 | 63,5 |
3. | г. Батайск | 54,4 | 6,3 | 11,6 | 19 474,3 | 8,5 | 21,9 |
4. | г. Волгодонск | 148,7 | 8,0 | 5,4 | 226 799,0 | 20,4 | 12,0 |
5. | г. Гуково | 72,9 | 9,4 | 12,9 | 26 257,4 | 11,8 | 15,1 |
6. | г. Донецк | 38,3 | 3,3 | 8,6 | 14 735,9 | 12,6 | 18,3 |
7. | г. Зверево | 17,4 | 0,8 | 4,6 | 6 458,6 | 8,6 | 20,4 |
8. | г. Каменск- Шахтинский |
105,6 | 8,9 | 8,4 | 37 362,0 | 10,8 | 25,0 |
9. | г. Новочеркасск | 252,6 | 36,1 | 14,3 | 175 016,4 | 14,6 | 48,4 |
10. | г. Новошахтинск | 50,9 | 1,0 | 2,0 | 12 778,7 | 9,8 | 35,8 |
11. | г. Таганрог | 137,6 | 31,7 | 23,0 | 61 011,5 | 5,6 | 66,6 |
12. | г. Шахты | 234,0 | 3,6 | 1,5 | 132 584,7 | 20,1 | 10,5 |
13. | Азовский район | 35,8 | 5,4 | 15,1 | 626,1 | 0,5 | 48,0 |
14. | Аксайский район | 33,0 | 4,5 | 13,6 | 17 082,9 | 10,4 | 11,2 |
15. | Багаевский район | 14,0 | 0,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 84,0 |
16. | Белокалитвинский район |
71,3 | 8,6 | 12,1 | 20 151,2 | 4,8 | 16,2 |
17. | Боковский район | 13,2 | 4,2 | 31,8 | 494,0 | 4,6 | 34,0 |
18. | Верхнедонской район |
6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,7 |
19. | Веселовский район |
6,6 | 1,4 | 21,2 | 598,0 | 3,6 | 29,4 |
20. | Волгодонской район |
16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
21. | Дубовский район | 6,6 | 0,8 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
22. | Егорлыкский район |
16,3 | 3,6 | 22,1 | 1 742,2 | 6,3 | 26,2 |
23. | Заветинский район |
3,6 | 0,2 | 5,6 | 1 541,1 | 12,7 | 48,6 |
24. | Зерноградский район |
45,2 | 7,5 | 16,6 | 9 775,9 | 7,9 | 50,3 |
25. | Зимовниковский район |
14,0 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 16,9 |
26. | Кагальницкий район |
5,1 | 1,7 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 39,9 |
27. | Каменский район | 32,9 | 4,9 | 14,9 | 2 859,8 | 8,9 | 54,8 |
28. | Кашарский район | 9,3 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 48,7 |
29. | Константиновский район |
7,1 | 1,9 | 26,8 | 1 172,0 | 6,4 | 61,6 |
30. | Красносулинский район |
41,8 | 10,4 | 24,9 | 12 238,2 | 9,5 | 47,3 |
31. | Куйбышевский район |
3,0 | 0,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - |
32. | Мартыновский район |
27,7 | 9,7 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |
33. | Матвеево- Курганский район |
7,9 | 0,1 | 1,3 | 591,3 | 3,1 | 19,9 |
34. | Миллеровский район |
45,4 | 5,6 | 12,3 | 5 848,4 | 4,1 | 23,6 |
35. | Милютинский район |
5,7 | 0,2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
36. | Морозовский район |
18,3 | 2,6 | 14,2 | 2 462,8 | 4,6 | 25,7 |
37. | Мясниковский район |
7,8 | 0,3 | 3,8 | 1 152,0 | 3,9 | 50,6 |
38. | Неклиновский район |
14,9 | 2,5 | 16,8 | 1 207,2 | 4,4 | 44,7 |
39. | Обливский район | 16,1 | 2,0 | 12,4 | 0,7 | 0,0 | 23,0 |
40. | Октябрьский район |
33,2 | 15,7 | 47,3 | 7 902,0 | 7,6 | 56,5 |
41. | Орловский район | 23,0 | 2,7 | 11,7 | 2 711,0 | 7,9 | 18,9 |
42. | Песчанокопский район |
10,4 | 1,1 | 10,6 | 534,3 | 3,0 | 83,2 |
43. | Пролетарский район |
12,7 | 0,6 | 4,7 | 2 654,5 | 9,5 | 34,7 |
44. | Ремонтненский район |
7,8 | 3,3 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | - |
45. | Родионово- Несветайский район |
8,4 | 3,7 | 44,0 | 1 867,8 | 13,0 | 10,0 |
46. | Сальский район | 64,5 | 14,1 | 21,9 | 18 858,1 | 11,8 | 19,3 |
47. | Семикаракорский район |
8,7 | 0,8 | 9,2 | 913,0 | 3,1 | 33,0 |
48. | Советский район | 2,7 | 0,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | - |
49. | Тарасовский район |
18,5 | 3,4 | 18,4 | 833,0 | 3,6 | 40,8 |
50. | Тацинский район | 15,2 | 2,8 | 18,4 | 200,0 | 0,6 | 86,0 |
51. | Усть-Донецкий район |
13,9 | 3,1 | 22,3 | 2 859,0 | 7,8 | 45,9 |
52. | Целинский район | 18,6 | 0,7 | 3,8 | 1 044,0 | 5,7 | 30,5 |
53. | Цимлянский район | 27,6 | 0,9 | 3,3 | 4 257,6 | 7,4 | 11,6 |
54. | Чертковский район |
26,5 | 0,9 | 3,4 | 1 453,0 | 6,0 | 72,8 |
55. | Шолоховский район |
14,6 | 2,8 | 19,2 | 2 850,2 | 9,7 | 67,5 |
Приложение N 3
к Областной целевой программе
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Ростовской области"
на 2006-2010 годы
Система
программных мероприятий по реализации Программы
28 декабря 2009 г.
(млн. рублей)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки выполне- ния, год |
Исполнители | Ожидаемые результаты |
Объем финансирования | Источники финансирова- ния |
|||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения Аксайского района |
2007 - 2008 |
министерство строительства и жилищного хозяйства Ростовской области (далее - минстрой области), администрация г. Аксая |
повышение качества предоставления услуг по водоснабжению; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; дополнительный ввод жилья (194,7 тыс. м2) |
32,8 81,2 - 11,3 |
- - - - |
20,0 57,0 - 11,3 |
12,8 24,2 - - |
- - - - |
- - - - |
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники |
2. | Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения г. Батайска |
2007 - 2008 |
минстрой области, администрация г. Батайска |
оптимизация подачи воды потребителям; повышение качества предоставления услуг по водоснабжению; дополнительный ввод жилья (420 тыс. м2) |
74,0 136,2 22,7 - |
- - - - |
40,0 65,5 22,7 - |
34,0 70,7 - - |
- - - - |
- - - - |
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники |
3. | Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения шахтерских территорий |
2006 - 2010 |
минстрой области, министерство сельского хозяйства и продовольст- вия Ростовской области, (далее - мин-сельхозп- род области), муниципальные образования |
ликвидация дефицита питьевой воды в городах; снижение эксплуатационных расходов и энергопотребления ; повышение качества предоставления услуг по водоснабжению |
834,9* 283,6** 16,3 1 677,6 |
3,0 56,2 - 36,0 |
- 46,6 - 392,0 |
139,2 84,0 7,8 949,2 |
410,3 46,8 8,5 106,4 |
282,4 50,0 - 194,0 |
федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники |
4. | Модернизация групповых водопроводов с развитием и реконструкцией водопроводных сетей в сельских районах области. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городах и населенных пунктах области с высоким уровнем износа |
2006 - 2010 |
минстрой области, министерство энергетики, инженерной инфраструкту- ры и промышленнос- ти Ростовской области (далее - минпромэнерго области), минсельхозп- род области, муниципальные образования |
улучшение водоснабжения сельских населенных пунктов области; оптимизация загрузки групповых водопроводов; увеличение охвата населения централизованным водоснабжением до 80 процентов; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры населенных пунктов области |
323,4* 2 116,1** 104,3 1 109,4 |
- 876,9 - 342,0 |
- 514,1 - 380,6 |
267,8 477,0 38,0 185,2 |
55,6 78,7 43,0 146,4 |
- 169,4 23,3 55,2 |
федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники |
5. | Модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения, направленная на развитие инженерной инфраструктуры городов и районов области |
2008 - 2010 |
минстрой области, муниципальные образования |
повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению; снижение уровня износа систем водоснабжения и водоотведения |
5 683,4* 3 198,8** 394,1 2 365,1 |
- - - - |
- - - - |
290,6 1 274,7 125,7 792,1 |
2 604,5 744,1 121,4 976,0 |
2 788,3 1 180,0 147,0 597,0 |
федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники |
6. | Модернизация и строительство объектов теплоснабжения, направленная на снижение аварийности, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных |
2008 - 2010 |
минстрой области, минпромэнерго области, муниципальные образования |
повышение качества предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению |
112,6* 294,6** 48,9 - |
- - - - |
- - - - |
66,1 243,3 23,5 - |
46,5 36,3 22,7 - |
- 15,0 2,7 - |
федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники |
7. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационно- го хозяйства |
2008 - 2010 |
минпромэнерго области, муниципальные образования |
повышение качества предоставления услуг по водоснабжению; оптимизация загрузки групповых водопроводов; увеличение охвата населения централизованным водоснабжением |
- 757,2** 168,9 - |
- - - - |
- - - - |
- 383,7 50,0 - |
- 214,9 90,0 - |
- 158,6 28,9 - |
федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники |
8. | Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов водопроводно- канализационно- го хозяйства в целях антитеррористи- ческой безопасности |
2008 - 2010 |
минпромэнерго области, муниципальные образования |
повышение антитеррористиче- ской защищенности объектов водопроводно-ка- нализационного хозяйства |
- 65,8** 41,0 - |
- - - - |
- - - - |
- 64,5 10,0 - |
- 1,3 14,0 - |
- - 17,0 - |
федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники |
9. | Строительство газовых сетей |
2010 | минстрой области, минпромэнерго области, муниципальные образования |
- 32,8 - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- 32,8 - - |
федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники |
|
10. | Погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим в 2008 году |
2009 | минстрой области, минпромэнерго области, муниципальные образования |
- 262,4 - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- 262,4 - - |
- - - - |
федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники |
|
Итого | 20 249,4 | 1 314,1 | 1 549,8 | 5 614,1 | 6 029,8 | 5 741,6 |
* Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета на очередной финансовый год.
** Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год на данные цели.
Приложение N 4
к Областной целевой программе
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Ростовской области"
на 2006-2010 годы
Перечень
объектов строительства и реконструкции в рамках
мероприятий, запланированных к реализации в 2010 году
28 декабря 2009 г.
(млн. рублей)
N п/п |
Наименование объектов | Объемы финансирования за счет | |||
областного бюджета | федерально- го бюджета |
||||
всего | в том числе | ||||
средства Фонда софинансиро- вания расходов областного бюджета |
средства областного бюджета на объекты областной собственности |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого | 1 432,1170 | 1 411,3482 | 20,7688 | 3 062,617 | |
I. | Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения шахтерских территорий |
50,000 | 35,000 0 | 15,000 0 | 274,287 3 |
1. | Белокалитвинский район. Внеквартальные сети водоснабжения пос. Синегорский |
- | - | - | 23,808 6 |
2. | Белокалитвинский район. Строительство водозабора в пос. Ясногорский |
- | - | - | 8,228 7 |
3. | Белокалитвинский район. Водоснабжение поселка Восточно-Горняцкий |
15,000 0 | 15,000 0 | - | - |
4. | Белокалитвинский район. Водозабор на левом берегу реки Северский Донец п. Синегорский |
20,000 0 | 20,000 0 | - | - |
5. | Красносулинский район. Водоснабжение х. Лихой |
- | - | - | 42,000 0 |
6. | Строительство водовода сырой воды от Шахтинского Донского водовода до ОСВ Новошахтинского филиала Донской Водной Компании (ПИР) |
15,000 0 | - | 15,000 0 | - |
7. | Октябрьский район. Реконструкция водопроводных сетей в х. Новогригорьевка (ул. Кирова, Степная, Садовая) |
- | - | - | 3,738 4 |
8. | Октябрьский район. Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Центральной, ул. Школьной и переулку от ул. Центральной (х. Красный Луч) |
- | - | - | 6,689 6 |
9. | Октябрьский район. Реконструкция водопроводных сетей в х. Красный Кут (ул. Социалистическая, Молодежная) |
- | - | - | 8,062 0 |
10. | Октябрьский район. Замена подводящего водопровода и распределительных водопроводных сетей пос. Интернациональный |
- | - | - | 13,480 0 |
11. | г. Новошахтинск. Строительство двух резервуаров по 6000 м3 по ул. Грессовская в пос. Западный |
- | - | - | 12,911 0 |
12. | г. Новошахтинск. Реконструкция сетей канализации в пос. Западный |
- | - | - | 37,919 0 |
13. | г. Шахты. Реконструкция сетей канализации, пострадавших в результате ведения горных работ ш. Южная |
- | - | - | 47,357 6 |
14. | г. Шахты. Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков пос. Аютинский |
- | - | - | 53,009 4 |
15. | г. Шахты. Замена канализационных коллекторов в пос. Аютинский |
- | - | - | 15,083 0 |
16. | г. Шахты. Замена водопроводных сетей пос. Аютинский |
- | - | - | 2,000 0 |
II. | Модернизация групповых водопроводов с развитием и реконструкцией водопроводных сетей в сельских районах области. Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в городах и населенных пунктах с высоким уровнем износа |
169,341 7 | 169,341 7 | - | - |
1. | Волгодонской район. Строительство разводящих водопроводных сетей в станице Романовская Волгодонского района Ростовской области |
15,000 0 | 15,000 0 | - | - |
2. | Семикаракорский район. Строительство сетей канализации р.ц. Семикаракорск |
12,733 50 | 12,733 50 | - | - |
3. | Водоснабжение населенных пунктов, расположенных на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области (1-й пусковой комплекс) |
28,972 20 | 28,972 20 | - | - |
4. | Усть-Донецкий район. Реконструкция площадки водопроводных сооружений в ст. Мелиховская и строительство водовода сырой воды 3,2 км Д 160 |
45,782 90 | 45,782 90 | - | - |
5. | Ремонтненский район. Внешнее водоснабжение с. Ремонтное |
10,000 0 | 10,000 0 | - | - |
6. | Разведочно-эксплуатацион- ная буровая на воду скважина на территории х. Гусарева Балка, Азовского района Ростовской области |
1,454 80 | 1,454 80 | - | - |
7. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения х. Верхний Хомутец, ул. Курская Веселовского сельского поселения Веселовского района Ростовской области |
2,174 10 | 2,174 10 | - | - |
8. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения х. Проциков Веселовского сельского поселения Веселовского района Ростовской области |
1,904 80 | 1,904 80 | - | - |
9. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения юго-восточного района п. Веселый (район СХТ) Веселовского района Ростовской области |
1,647 70 | 1,647 70 | - | - |
10. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения юго-восточного района х. Каракашев Веселовского сельского поселения Веселовского района Ростовской области |
1,491 40 | 1,491 40 | - | - |
11. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения х. Верхний Хомутец Веселовского сельского поселения Веселовского района Ростовской области |
2,174 00 | 2,174 00 | - | - |
12. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения х. Верхнесоленый, юго-восточная окраина Веселовского района Ростовской области |
1,078 60 | 1,078 60 | - | - |
13. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения х. Ленинский Веселовского района Ростовской области |
1,084 40 | 1,084 40 | - | - |
14. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения п. Средний Маныч Веселовского района Ростовской области |
1,151 00 | 1,151 00 | - | - |
15. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения х. Полевой Веселовского района Ростовской области |
1,123 50 | 1,123 50 | - | - |
16. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения х. Верхнесоленый, северо-западная окраина Веселовского района Ростовской области |
1,202 10 | 1,202 10 | - | - |
17. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения х. Позднеевка Позднеевского сельского поселения Веселовского района Ростовской области |
1,759 00 | 1,759 00 | - | - |
18. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения х. Красный Кут Позднеевского сельского поселения Веселовского района Ростовской области |
1,524 40 | 1,524 40 | - | - |
19. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения х. Малая Западенка Позднеевского сельского поселения Веселовского района Ростовской области |
1,518 00 | 1,518 00 | - | - |
20. | Строительство двух буровых разведочно-эксплуатацион- ных на воду скважин на территории х. Калинин Волгодонского района Ростовской области |
2,258 2 | 2,258 2 | - | - |
21. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина на территории п. Сибирьковый Волгодонского района Ростовской области |
1,248 40 | 1,248 40 | - | - |
22. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина на территории х. Голубовка Зерноградского района Ростовской области |
1,610 30 | 1,610 30 | - | - |
23. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения на территории п. Мокрый Батай Кагальницкого района Ростовской области |
0,967 80 | 0,967 80 | - | - |
24. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения юго-восточной окраины ст. Кагальницкой Кагальницкого района Ростовской области |
0,801 00 | 0,801 00 | - | - |
25. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения на территории п. Воронцовка Кагальницкого района Ростовской области |
1,025 60 | 1,025 60 | - | - |
26. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина на юго-западной окраине с. Большие Салы Мясниковского района Ростовской области |
1,280 30 | 1,280 30 | - | - |
27. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина на северо-восточной окраине с. Большие Салы Мясниковского района Ростовской области |
1,134 90 | 1,134 90 | - | - |
28. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина на западной окраине с. Большие Салы Мясниковского района Ростовской области |
1,244 10 | 1,244 10 | - | - |
29. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина на территории с. Марьевка Неклиновского района Ростовской области |
1,204 00 | 1,204 00 | - | - |
30. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина на территории п. Сухосарматка Неклиновского района Ростовской области |
1,145 70 | 1,145 70 | - | - |
31. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения п. Новополеевский Обливского района Ростовской области |
1,189 00 | 1,189 00 | - | - |
32. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения п. Каштановский, Обливский район, Ростовская область (2 шт.) |
2,042 70 | 2,042 70 | - | - |
33. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения х. Пухов Обливского района Ростовской области |
0,985 60 | 0,985 60 | - | - |
34. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения с. Рассыпного Рассыпненского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области |
2,076 90 | 2,076 90 | - | - |
35. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина на территории сл. Кутейниково Родионово-Несветайского района Ростовской области |
1,066 30 | 1,066 30 | - | - |
36. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина на территории х. Каменный Брод Родионово-Несветайского района Ростовской области |
1,099 50 | 1,099 50 | - | - |
37. | Строительство буровой разведочно-эксплуатацион- ной на воду скважины для водоснабжения п. Белозерный Юловского сельского поселения Сальского района Ростовской области |
1,754 10 | 1,754 10 | - | - |
38. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения с. с. Бараники и Ново-Маныч Екатериновского сельского поселения Сальского района Ростовской области |
2,047 70 | 2,047 70 | - | - |
39. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения п. Манычстрой Сальского района Ростовской области |
1,526 10 | 1,526 10 | - | - |
40. | Строительство "Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения х. Маяк Рыбасовского сельского поселения Сальского района Ростовской области" |
2,302 80 | 2,302 80 | - | - |
41. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения ул. Лазоревая п. Целина Целинского района Ростовской области |
1,615 20 | 1,615 20 | - | - |
42. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина на территории п. Целина, ул. 2-я линия, 237, Целинского района Ростовской области |
1,570 40 | 1,570 40 | - | - |
43. | Буровая разведочно-эксплуатацион- ная на воду скважина для водоснабжения п. Тихий Новоцелинского сельского поселения Целинского района Ростовской области |
2,368 70 | 2,368 70 | - | - |
III. | Модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на развитие инженерной инфраструктуры городов и районов области |
1 180,008 6 | 1 174,239 8 | 5,768 8 | 2 788,330 |
1. | Реконструкция комплекса водопроводных сооружений города Батайска (КВС-1) |
75,174 1 | 75,174 1 | - | - |
2. | г. Батайск. Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от Цеха N 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны (ПИР) |
0,739 6 | 0,739 6 | - | - |
3. | г. Батайск. Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО "Батайское") и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО "Батайское") до КНС-2 (ПИР) |
1,109 4 | 1,109 4 | - | - |
4. | г. Ростов-на-Дону. Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино |
312,500 0 | 312,500 0 | - | 2 118,104 |
5. | г. Ростов-на-Дону. Реконструкция очистных сооружений канализации (1-я и 2-я очереди) |
144,176 7 | 144,176 7 | - | 96,530 0 |
6. | г. Ростов-на-Дону. Строительство канализационного коллектора N 62 |
343,940 0 | 343,940 0 | - | 217,720 |
7. | г. Ростов-на-Дону. Строительство элементов инженерной инфраструктуры завода по сжиганию осадка |
101,740 0 | 101,740 0 | - | 67,360 |
8. | г. Ростов-на-Дону. Строительство третьей очереди канализационного коллектора N 53 г. Ростова-на-Дону (включая проектную документацию) |
164,860 0 | 164,860 0 | - | 47,460 |
9. | г. Ростов-на-Дону. Строительство водовода Ду = 1000 мм от ул. Малиновского, угол ул. 339-я Стрелковая Дивизия до ВНС "Южная" в г. Ростове-на-Дону |
- | - | - | 198,000 |
10. | Ростов-на-Дону. Водовод Д = 1000 мм от ВНС N 1 I подъема до пр. 40-лет Победы в г. Ростове-на-Дону |
- | - | - | 43,156 |
11. | Реконструкция и расширение водопровода г. Таганрога (2-я очередь строительства) |
30,000 00 | 30,000 00 | - | - |
12. | Разработка проектно-сметной документации по инвентаризации водопроводов в сельских населенных пунктах и разработка программы водоснабжения Ростовской области |
5,768 8 | - | 5,768 8 | - |
IV. | Строительство газовых сетей |
32,766 7 | 32,766 7 | - | - |
1. | Газификация пос. Молаканский Красносулинского района. Распределительный газопровод низкого давления |
18,820 | 18,820 | - | - |
2. | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Скосырского месторождения природного газа до ГРС "Тацинская" (долевое участие). I этап. "Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Скосырского месторождения до ГРП пос. Углегорский" |
6,000 | 6,000 | - | - |
3. | Газификация поселков Даниловка, Дуваново, Новогресовский, Власовка (северная часть бывшего Артемовского района) г. Шахты |
7,946 7 | 7,946 7 | - | - |
Приложение N 8
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
"Онкология" на 2007-2010 годы
См. текст приложения 8
Приложение N 9
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного движения
на территории Ростовской области" на 2007-2012 годы
13 мая 2009 г., 26 марта 2010 г.
Постановлением Администрации Ростовской области от 26 марта 2010 г. N 172 в раздел "Паспорт Областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" на 2007-2012 годы" настоящего приложения внесены изменения
Паспорт Областной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения на
территории Ростовской области" на 2007-2012 годы
Наименование Областная целевая программа "Повышение
Программы безопасности дорожного движения на территории
Ростовской области" на 2007-2012 годы (далее -
Программа)
Основание для распоряжение Администрации Ростовской области от
разработки Программы 30 июня 2006 года N 255 "О разработке Областной
целевой программы "Повышение безопасности
дорожного движения на территории Ростовской
области на 2006-2012 годы"
Государственный министерство автомобильных дорог, транспорта и
заказчик - связи Ростовской области
координатор
Программы
Государственные министерство здравоохранения Ростовской области
заказчики Программы (далее также - минздрав Ростовской области);
министерство общего и профессионального
образования Ростовской области (далее также -
минобразования Ростовской области);
министерство строительства и жилищного хозяйства
Ростовской области (далее также - минстрой
Ростовской области);
департамент по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ростовской области (далее
также - ДПЧС Ростовской области);
Главное управление внутренних дел Ростовской
области (далее также - ГУВД РО)
Разработчик комиссия по обеспечению безопасности дорожного
Программы движения при Администрации Ростовской области
Основные участники и министерство автомобильных дорог, транспорта и
исполнители связи Ростовской области;
Программы министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство общего и профессионального
образо-вания Ростовской области;
департамент по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ростовской области;
Южное управление государственного автодорожного
надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта (далее также - ЮУГАДН)
(по согла-сованию);
Главное управление внутренних дел Ростовской
области (по согласованию);
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог
"Северный Кавказ" (далее также - ГУ ФУАД
"Северный Кавказ") (по согласованию);
исполнительно-распорядительные органы
муниципальных образований в случае принятия
представительными органами муниципальных
образований соответствующих решений (по
согласованию);
Ростовское отделение СКЖД филиал ОАО РЖД (далее
также - РО СКЖД ОАО РЖД) (по согласованию)
Цели Программы целями Программы являются:
повышение безопасности дорожного движения на
территории Ростовской области для обеспечения
гарантий законных прав участников дорожного
движения на безопасные условия движения;
снижение уровня аварийности и тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий (далее также -
ДТП) на улично-дорожной сети населенных пунктов и
внедрение современных технических средств,
обеспечивающих эффективное управление дорожным
движением;
повышение эффективности контрольно-надзорной
деятельности управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения ГУВД Ростовской
области (далее также - ГИБДД);
совершенствование деятельности по предупреждению
ДТП;
снижение уровня аварийности и тяжести последствий
ДТП на автомобильных дорогах общего пользования
федерального, регионального и межмуниципального
значения;
снижение степени тяжести последствий ДТП за счет
оперативного оказания помощи
поисково-спасательными службами пострадавшим
Срок и этапы 2007-2012 годы.
реализации Программы Первый этап - 2007-2008 годы;
второй этап - 2009-2012 годы
Основные мероприятия создание интеллектуальной транспортной системы и
Программы развитие технических средств организации
дорожного движения;
техническое обеспечение контрольно-надзорной
деятельности в сфере безопасности дорожного
движения;
повышение надежности водителей;
разработка мероприятий по ликвидации очагов ДТП;
распределение зон ответственности
поисково-спасательных и медицинских служб
Важнейшие целевые важнейшими целевыми показателями Программы
показатели и являются:
индикаторы Программы сокращение количества лиц, погибших в результате
ДТП;
сокращение количества ДТП с пострадавшими;
сокращение количества мест концентрации ДТП;
сокращение количества ДТП с участием водителей,
стаж управления транспортным средством которых не
превышает 3 лет;
сокращение количества детей, пострадавших в
результате ДТП.
Важнейшими индикаторами Программы являются:
снижение транспортного риска (количество лиц,
погибших в результате ДТП, на 10 тыс.
транспортных средств);
снижение социального риска (количество лиц,
погибших в результате ДТП, на 100 тыс.
населения);
снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц,
погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших)
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы составляет
финансирования 1384,969 млн. рублей, в том числе:
Программы федеральный бюджет - 54,05 млн. рублей,
областной бюджет - 738,889 млн. рублей,
местные бюджеты - 590,03 млн. рублей,
внебюджетные источники - 2,0 млн. рублей.
Объемы финансирования по годам:
2007 год - 155,786 млн. рублей,
2008 год - 207,068 млн. рублей,
2009 год - 170,528 млн. рублей,
2010 год - 163,226 млн. рублей,
2011 год - 336,861 млн. рублей,
2012 год - 351,50 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования уточняются
в установленном порядке при формировании
проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы;
объемы и направления расходования средств
местных бюджетов на финансирование
мероприятий Программы определяются
нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований
Контроль за Администрация Ростовской области
исполнением
Программы
Ожидаемые конечные сокращение роста количества ДТП, в том числе с
результаты Программы участием пешеходов, улучшение транспортного
обслуживания населения;
уменьшение правонарушений участниками дорожного
движения на основе формирования у них убеждения о
неотвратимости наказания за нарушение правил
дорожного движения (далее также - ПДД);
повышение эффективности предупреждения ДТП в
многофункциональной системе "человек - автомобиль
- дорога - среда";
снижение числа пострадавших в результате ДТП;
снижение степени тяжести последствий и числа
погибших в результате ДТП за счет сокращения до
одного часа времени прибытия
поисково-спасательных служб к месту ДТП;
сокращение к 2012 году количества лиц, погибших в
результате ДТП, в 1,5 раза по сравнению с
аналогичным показателем в 2004 году
Раздел I
Общие положения
Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных последствий. За последние 10 лет в Ростовской области в дорожно-транспортных происшествиях погибло 9119 и ранено 53842 человека. Моральный и материальный ущерб от гибели и ранения людей определяет высокую значимость мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, а ежегодный социально-экономический ущерб от гибели и ранения людей в Ростовской области составляет 2,5-2,7 млрд. рублей.
Тенденции изменения уровня аварийности свидетельствуют об ухудшении положения с обеспечением безопасности дорожного движения на территории Ростовской области. Неустойчивость ситуации подтверждается также постоянными колебаниями показателей аварийности (рис. 1, 2).
См. данную форму в
"Рис. 1. Изменение числа ДТП в Ростовской области"
См. данную форму в
"Рис. 2. Изменение числа погибших в ДТП в Ростовской области"
Число погибших в результате ДТП на 100 тыс. жителей является показателем личной безопасности в дорожном движении. В Ростовской области он составляет 21,44 погибших. Хотя этот показатель находится на уровне среднего по ЮФО (рис. 3) и ниже среднего по России, но существенно превышает уровень опасности дорожного движения в развитых странах. Сравнительные данные показывают, что вероятность гибели жителя Ростовской области в дорожно-транспортном происшествии в 2-4 раза выше, чем в странах со значительно более высоким уровнем автомобилизации (рис. 4).
См. данную форму в
"Рис. 3. Показатели личной безопасности в дорожном движении"
См. данную форму в
"Рис. 4. Сравнительные показатели риска гибели в ДТП"
Число погибших на 10 тыс. транспортных средств оценивает степень опасности для населения транспортных средств, участвующих в дорожном движении. Этот показатель тесно связан с уровнем автомобилизации. Потенциальная опасность транспортных средств в Ростовской области оценивается показателем 9,97 погибших на 10 тыс. автомобилей, находящихся в эксплуатации, что на уровне среднего по Российской Федерации - 10,13. Однако этот показатель в 7-8 раз выше, чем в экономически развитых странах (рис. 5).
См. данную форму в
"Рис. 5. Число погибших на 10 тыс. транспортных средств"
Тяжесть последствий ДТП характеризуется числом погибших на 100 пострадавших в результате ДТП. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий в Ростовской области составляет 14,9 погибших на 100 пострадавших. Это выше среднероссийского уровня и показателей соседних регионов: средний по Российской Федерации - 12,1, Ставропольский край - 12,6, Краснодарский край - 13,4, Волгоградская область - 13,2. Количество погибших на 100 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Ростовской области в 5-12 раз больше, чем в странах с высоким уровнем автомобилизации (рис. 6).
См. данную форму в
"Рис. 6. Сравнительные показатели тяжести ДТП"
Уровень автомобилизации в Ростовской области составляет 230 автомобилей на 1000 жителей. Практически все страны имели серьезные проблемы с обеспечением безопасности дорожного движения при уровне автомобилизации в диапазоне 200-350 автомобилей на 1000 жителей. Однако основным выводом из анализа долгосрочной динамики изменения аварийности является необходимость программно-целевого подхода к решению проблем обеспечения безопасности дорожного движения, что позволит и при высоких темпах автомобилизации достигнуть существенного снижения аварийности (рис. 7).
См. данную форму в
"Рис. 7. Сравнительная динамика аварийности"
Таким образом, достигнутый уровень автомобилизации и сложность проблем дорожного движения требуют в региональной политике новых подходов к обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии с федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 100, основными направлениями являются совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения, использование новой техники и технологий в организации дорожного движения, работе органов и подразделений ГИБДД, улучшение дорожных условий и дорожной инфраструктуры, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.
Анализ проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Ростовской области показывает, что решить их можно только путем принятия и реализации Областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" на 2007-2012 годы.
Органам местного самоуправления рекомендуется принять соответствующие программы повышения безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях и участвовать в финансировании мероприятий настоящей Программы.
Раздел II
Основные цели и задачи программы
Основными целями настоящей Программы являются:
повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения;
снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов и внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением;
повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД Ростовской области;
совершенствование деятельности по предупреждению ДТП;
снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения;
снижение степени тяжести последствий ДТП за счет оперативного оказания помощи поисково-спасательными службами пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Цели Программы достигаются за счет решения следующих задач:
сокращения количества ДТП, в том числе с участием пешеходов, и снижения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов, улучшения транспортного обслуживания населения;
уменьшения правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения;
повышения эффективности предупреждения ДТП в многофункциональной системе "человек - автомобиль - дорога - среда";
сокращения количества ДТП и их тяжести, снижения числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
снижение степени тяжести последствий и числа погибших в результате ДТП за счет сокращения до одного часа времени прибытия поисково-спасательных служб к месту дорожно-транспортных происшествий;
сокращения к 2012 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем в 2004 году.
Раздел III
Сроки и этапы реализации программы
Период реализации настоящей Программы составляет шесть лет, с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года.
Первый этап реализации Программы - 2007-2008 годы.
Второй этап реализации Программы - 2009-2012 годы.
Раздел IV
Система программных мероприятий
Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим подпрограммам:
Совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах.
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.
Организация деятельности по предупреждению аварийности.
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения.
Развитие системы оказания помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.
Структурная схема Программы приведена на рис. 8.
/----------------------------------------------------------------\
| Программа |
\----------------------------------------------------------------/
|Подпрограммы
/---------------------------------------------------+------------------------------------------------------\
/----------------------\/-----------------------\/------------------------\/------------------------\/--------------------\
|Совершенствование ||Совершенствование ||Организация деятельности||Обеспечение безопасности||Развитие системы |
|организации дорожного ||контрольно-надзорной ||по предупреждению ||дорожного движения на ||оказания помощи |
|движения в населенных ||деятельности в сфере ||аварийности ||автомобильных дорогах ||пострадавшим в |
|пунктах ||безопасности дорожного || ||федерального, региональ-||результате ДТП |
| ||движения || ||ного и межмуниципального|| |
| || || ||значения || |
\----------------------/\-----------------------/\------------------------/\------------------------/\--------------------/
| | Основные | мероприятия |подпрограмм |
/----------------------\/-----------------------\/-----------------------\ /------------------------\/--------------------\
|Создание интеллекту- ||Технологическое ||Повышение надежности | |Разработка мероприятий ||Распределение зон |
|альной транспортной ||обеспечение контрольно-||водителей | |по ликвидации очагов ||ответственности |
|системы и развитие ||надзорной деятельности || | |дорожно-транспортных ||поисково-спасатель- |
|технических средств ||в сфере безопасности || | |происшествий ||ных подразделений |
|организации дорожного ||дорожного движения || | | ||и медицинских служб |
|движения || || | | || |
\----------------------/\-----------------------/\-----------------------/ \------------------------/\--------------------/
/----------------------\/-----------------------\/-----------------------\ /------------------------\/--------------------\
|Разработка комплексных||Организационные ||Повышение безопасности | |Оборудование искусствен-||Создание поисково- |
|схем организации ||мероприятия контрольно-||школьных и пассажирских| |ным освещением тротуаров||спасательных |
|дорожного движения и ||надзорной службы ||перевозок | |и автомобильных дорог, ||подразделений и |
|их реализация || || | |проходящих через ||оснащение их |
\----------------------/\-----------------------/\-----------------------/ |населенные пункты ||современной |
/----------------------\ /-----------------------\ \------------------------/|аварийно-спаса- |
|Разработка и внедрение| |Профилактические | |тельной техникой |
|локальных проектов | |мероприятия по преду- | \--------------------/
|организации дорожного | |преждению опасного | /--------------------\
|движения | |поведения на дорогах | |Оснащение лечебных |
\----------------------/ \-----------------------/ |учреждений |
|оборудованием для |
|оказания медицинской|
|помощи пострадавшим |
|в ДТП |
\--------------------/
Рис. 8. Структурная схема Программы
Указанные подпрограммы сформированы на основе анализа аварийности в Ростовской области, изучения деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, предложений по повышению безопасности дорожного движения подразделений ГИБДД, органов управления дорожно-транспортным комплексом, минздрава Ростовской области, минобразования Ростовской области, ДПЧС Ростовской области.
Из этого следует, что программные мероприятия должны быть направлены не только на усиление контрольно-надзорной деятельности, но и на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Решение данной задачи при достигнутом уровне автомобилизации возможно только за счет привлечения значительных финансовых ресурсов. Это в полной мере соответствует требованиям статьи 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", в которой установлен приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.
Основной целью подпрограммы "Совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах" является внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением, повышение уровня обслуживания и безопасности дорожного движения, так как в населенных пунктах совершается свыше 70 процентов от общего количества ДТП в Ростовской области (рис. 9).
Кроме того, широкое применение технических средств организации дорожного движения позволит компенсировать усложнение условий движения, которое вызвано диспропорцией в развитии улично-дорожной сети и увеличении парка транспортных средств.
См. данную форму в
"Рис. 9. Структура ДТП по месту совершения"
Качество организации дорожного движения, уровень методов и технических средств организации дорожного движения ни по информационному, ни по техническому обеспечению не соответствуют сложности проблемы, способствуя созданию аварийных и заторовых ситуаций, а также значительным задержкам на перекрестках. Во многих населенных пунктах Ростовской области не ведутся необходимые работы по эксплуатации технических средств организации дорожного движения.
Наиболее сложной и значимой частью подпрограммы является создание общегородской интеллектуальной транспортной системы в г. Ростове-на-Дону. Интеллектуальная транспортная система должна выполнять следующие основные функции в сфере управления движением и обеспечении безопасности дорожного движения:
автоматическое управление движением транспорта с помощью светофорной сигнализации, управляемых дорожных знаков и указателей (динамических информационных табло) в режиме многопрограммного координированного управления, осуществляемого по командам Центра управления системы "Старт-Ростов";
оперативное диспетчерское управление движением транспорта, осуществляемое из Центра управления системы "Старт-Ростов";
автоматический мониторинг транспортных потоков, реализуемый программно-техническим комплексом системы "Старт-Ростов" (в части сбора, обработки и анализа информации);
обеспечение удаленного управления телевизионными камерами, организация видеозаписи и просмотра видеоизображений в Центре управления системы "Старт-Ростов";
мониторинг местоположения специальных автомобилей.
В первую очередь адаптивное координированное управление внедряется на улицах Большая Садовая, Красноармейская, пр. Ворошиловском после установки новых системных контроллеров и детекторов транспорта на пересечениях ул. Большая Садовая - пр. Буденновский, ул. Большая Садовая - пр. Ворошиловский, ул. Красноармейская - пр. Буденновский, ул. Красноармейская - пр. Ворошиловский, ул. Красноармейская - пр. Театральный. В зоне действия автоматической системы управления движением должно произойти повышение скорости движения на 10-25 процентов, снижение токсичных выбросов автомобилей на 15-20 процентов, снижение уровня аварийности на 8-10 процентов.
В населенных пунктах Ростовской области в структуре аварийности наезд на пешехода составляет 35-40 процентов. Сокращение числа конфликтных точек, разделение потоков транспортных средств и пешеходов во времени и, в конечном счете, повышение безопасности движения достигается введением светофорного регулирования. Поэтому в мероприятиях подпрограммы приведено распределение затрат на установку светофорных объектов в населенных пунктах с учетом реальной ситуации и предложений органов местного самоуправления. За два года должен быть установлен 101 светофорный объект. Одновременно необходимо перейти от стандартных энергоемких светофоров к светодиодным, обеспечивающим увеличение ресурса до 10-12 лет, снижение энергопотребления в 5-10 раз, отсутствие фантомного эффекта и ложного свечения.
Одним из важнейших мероприятий подпрограммы является установка дорожных знаков. Из крупных городов Ростовской области только в г. Ростове-на-Дону изменилось отношение к этой проблеме: в 2005 году в г. Ростове-на-Дону установлено 605 дорожных знаков при общей потребности 2600 (23 процента), в г. Таганроге - 28 знаков из необходимых 400 (7 процентов), в г. Шахтах - 24 знака из необходимых 526 (4,5 процента), в г. Новочеркасске - 47 знаков из необходимых 597 (8 процентов).
В крупных городах Ростовской области предусматривается разработка комплексных схем организации дорожного движения, на основе которых будут формироваться системы наиболее эффективных мероприятий по организации дорожного движения. Сроки и объемы финансирования по этому направлению приведены в мероприятиях подпрограммы.
Выполнение мероприятий по организации дорожного движения обеспечит повышение пропускной способности участков дорог, оптимизацию режимов движения автомобилей, упорядочение функционирования стоянок, выявление опасных участков улично-дорожной сети и разработку мероприятий по их устранению, что позволит уменьшить вероятность возникновения заторов на участках улично-дорожной сети, предусмотреть схемы организации дорожного движения, уменьшающие последствия и продолжительность заторовых ситуаций.
Для повышения безопасности пешеходов предусмотрены мероприятия по строительству и обустройству подземных и надземных пешеходных переходов, созданию зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов "успокоения движения" в жилых и торговых зонах, возле школ. Эффективность зональных ограничений скорости заключается в том, что на скорости 60-65 км/ч при наездах погибают 85 процентов пешеходов, при скорости 45-48 км/ч - 45 процентов, при скорости 30-35 км/ч - 5 процентов.
Разработка электронных карт распределения ДТП на улично-дорожной сети городов Ростовской области позволит оперативно контролировать одну из наиболее характерных особенностей проявления аварийности - концентрацию дорожно-транспортных происшествий на определенных участках улично-дорожной сети. В частности, в крупных городах 40-50 процентов ДТП совершается на участках дорог, которые составляют 10-15 процентов протяженности улично-дорожной сети города. Уровень аварийности в очагах ДТП таков, что оказывает существенное влияние на показатели аварийности в масштабах всего города. Поэтому в условиях ограниченного финансирования деятельности по обеспечению безопасности движения выявление и ликвидация таких опасных мест является приоритетным направлением, реализация которого способна обеспечить значительное снижение дорожно-транспортных происшествий.
Ожидаемый результат реализации подпрограммы - сокращение роста количества ДТП, в том числе с участием пешеходов, и снижение числа погибших на улично-дорожной сети населенных пунктов на 41 процент.
Основной целью подпрограммы "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения" является повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения за счет развития технического и информационного обеспечения органов и подразделений ГИБДД.
В государственной системе обеспечения безопасности дорожного движения контрольно-надзорная деятельность, осуществляемая органами ГИБДД, является одним из важнейших направлений. Реализация органами ГИБДД своих полномочий в контрольно-надзорной деятельности предусматривает соответствующее правовое, организационное, техническое и информационное обеспечение. Если правовое и организационное обеспечение являются в основном прерогативой федеральных органов власти, то задачи технического и информационного обеспечения ГИБДД должны активно решаться на уровне субъектов Российской Федерации.
Деятельность ГИБДД осуществляется в условиях некомплекта численности личного состава. В последние годы фактическая численность личного состава составляет около 54 процентов от нормативной. Таким образом, возрастает актуальность развития технического и информационного обеспечения контрольно-надзорной деятельности, что позволит решить проблемы, вызванные недостатком кадров.
Для повышения оперативности и объективности выявления нарушений, расширения видов выявляемых нарушений предусмотрено приобретение мобильных радиолокационных видеокомпьютерных комплексов для регистрации нарушений ПДД.
Повышение оперативности и качества техосмотра автомобилей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, перевозки опасных и крупногабаритных грузов, проведение техосмотра в сельских населенных пунктах станет возможным при появлении в ГИБДД линии технического контроля транспортных средств на базе автомобиля ГАЗ-2705 (ЛТК-П).
Одним из результатов контрольно-надзорной деятельности ГИБДД является возможность выявления водителей, склонных к совершению ДТП, и персональная работа с ними. Для этого предусмотрено создание технического и программного обеспечения базы данных на водителей, систематически нарушающих ПДД, и участников ДТП с обязательной фиксацией образовательных учреждений, подготовивших данных водителей.
Мобильность подразделений ГИБДД в значительной степени снижена из-за недостатка патрульных автомобилей, и до расчетной потребности необходимо не менее 300 автомобилей. Это особенно очевидно в крупных городах, когда существенно увеличивается время прибытия сотрудников ГИБДД на место происшествия, а стоящие на проезжей части дороги автомобили вызывают заторовые ситуации и транспортные задержки. Поэтому предусмотрено пополнение подразделений ГИБДД патрульными автомобилями.
Ожидаемый результат реализации подпрограммы - уменьшение на 17 процентов правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение ПДД.
Основной целью подпрограммы "Организация деятельности по предупреждению аварийности" является предупреждение дорожно-транспортных происшествий за счет профилактической работы с участниками дорожного движения, реализации комплекса организационно-технических мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. В подпрограмме должны быть реализованы следующие основные направления:
повышение надежности водителей;
повышение надежности школьных и пассажирских автомобильных перевозок;
организация общественной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
Современное представление процесса дорожного движения и достижение наибольшего эффекта при выявлении причин ДТП возможно с учетом выявления взаимосвязи между всеми элементами системы "человек - автомобиль - дорога - среда".
В системе "человек - автомобиль - дорога - среда" водитель является наименее надежным элементом. В Ростовской области около 75 процентов дорожно-транспортных происшествий совершается по причине нарушения водителями Правил дорожного движения. Высокие темпы автомобилизации предполагают массовое появление на улицах и дорогах водителей с минимальными навыками вождения автомобилей. Поэтому приоритетным направлением является усиление контроля за образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку водителей, и повышение качества подготовки водителей.
Создание и совместное использование базы данных на водителей, систематически нарушающих ПДД, и участников ДТП позволит ГИБДД, минобразованию Ростовской области, страховым компаниям проводить адресную работу с этой категорией водителей, а также контролировать качество подготовки водителей в конкретных образовательных учреждениях.
В 2005 году в Ростовской области 417 дорожно-транспортных происшествий совершено по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в результате которых погибло 44 и ранено 586 человек. Постоянный контроль за состоянием водителей транспортных средств осуществляется при проведении предрейсовых, послерейсовых и текущих медосмотров водителей транспортных средств, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки, силами медработников, прошедших специальную подготовку. В связи с ужесточением административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения неизбежно возникает проблема исключения конфликтных ситуаций при определении степени опьянения. Поэтому подпрограммой предусмотрено обеспечение лечебно-профилактических учреждений Ростовской области современными приборами для количественного измерения содержания алкоголя по выдыхаемому воздуху.
Особое значение имеет реализация мероприятий по обеспечению безопасности школьных перевозок. Для повышения безопасности движения при перевозке школьников необходима замена школьных автобусов, приобретенных до 1 января 2000 года. Одновременно минобразованию Ростовской области, ГИБДД, ЮУАГДН необходимо постоянно осуществлять контроль за целевым использованием школьных автобусов, условиями их содержания и технической эксплуатации, дорожными условиями на школьных маршрутах. Высвободившиеся от школьных перевозок автобусы должны быть направлены в транспортные предприятия для перевозки пассажиров.
Потенциальную угрозу безопасности движения представляет массовая эксплуатация автобусов со сроками службы, превышающими нормативные. В транспортных предприятиях, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Ростовской области, сложилась недопустимая ситуация по срокам службы автобусов. Анализ подвижного состава 74 перевозчиков, осуществляющих перевозки на пригородных и областных маршрутах, показывает, что в классе автобусов средней и большой вместимости только 9,4 процента автобусов имеют срок службы менее 10 лет. Средний срок службы автобусов составляет 16,8 лет (рис. 10) при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет. Практически такая же ситуация в транспортных предприятиях, осуществляющих городские пассажирские перевозки.
Дальнейшая эксплуатация таких автобусов может привести к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями, поэтому предусмотрена разработка мероприятий по ужесточению контроля за техническим состоянием подвижного состава в пассажирских автотранспортных предприятиях.
См. данную форму в
"Рис. 10. Распределение автобусов средней и большой вместимости, осуществляющих перевозку пассажиров на пригородных и областных маршрутах по сроку службы"
Безопасность пассажирских перевозок снижена необоснованно большими масштабами допуска микроавтобусов на городские и междугородние маршруты. В г. Ростове-на-Дону работает около 1200 микроавтобусов, в г. Таганроге - более 500. По статистике дорожно-транспортных происшествий этот вид пассажирских перевозок является наиболее аварийным. В Российской Федерации за последние три года число погибших в дорожно-транспортных происшествиях с участием микроавтобусов увеличилось в 4 раза и составляет 74 процента от всех погибших в ДТП с автобусами. Для создания сбалансированной структуры подвижного состава, выполняющего пассажирские перевозки, должен быть реализован весь представленный в Программе комплекс контрольно-надзорных, экономических и организационных мероприятий.
Формирование безопасного поведения участников дорожного движения создает условия для эффективной реализации государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения.
Основными задачами мероприятий этой подпрограммы являются применение наиболее эффективных методов пропаганды безопасности дорожного движения с учетом дифференцированной структуры мотивации поведения различных групп участников дорожного движения. Будет осуществлен переход от стандартных малоэффективных методов пропаганды, таких как нравоучение и устрашение, к формам, учитывающим выделение целевых групп, их мотивацию, средства активизации, определение наиболее важных компонентов воздействия, оценку эффективности средств пропаганды.
Для формирования общественного мнения необходимо, чтобы средства массовой информации с самого начала были фактическими участниками реализации мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения. Содержательная научно-популярная информация о новых решениях, обеспечивающих сокращение времени поездки, повышение удобства и комфортабельности, повышение безопасности будет создавать готовность общества к принятию предложенных мероприятий.
Особое значение придается воспитанию детей безопасному поведению на улицах и дорогах. Мероприятия Программы предусматривают как можно более раннее воспитание для своевременного предупреждения появления навыков неадаптированного поведения и отрицательных психологических установок.
В процессе выполнения мероприятий этой подпрограммы должна быть создана система, активно воздействующая на индивидуальное и массовое сознание участников движения, формирующая у них отношение к вопросам безопасности движения как жизненно важным и индивидуально значимым.
Ожидаемый результат реализации подпрограммы - повышение эффективности предупреждения ДТП в многофункциональной системе "человек - автомобиль - дорога - среда" на 15 процентов.
Основной целью подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения" является снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, за счет реализации системы мер по ликвидации очагов аварийности, улучшения дорожных условий.
Значимость мероприятий подпрограммы определяется прежде всего высокими показателями степени тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения. В последние годы показатель тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах составляет 19,5-23,4 погибших на 100 пострадавших в ДТП (в среднем по Ростовской области 14,9). Поэтому снижение тяжести последствий ДТП относится к числу приоритетных задач обеспечения безопасности дорожного движения.
Устранение причин аварийности в местах концентрации ДТП является эффективным направлением повышения безопасности дорожного движения. Только на автомобильных дорогах федерального значения выявлено 74 прогрессирующих очага аварийности, 110 стабильных и 62 затухающих, в которых за 3 года зафиксировано 1493 дорожно-транспортных происшествия. Реализация проектов ликвидации очагов аварийности, в том числе на железнодорожных переездах, является приоритетной.
Основой деятельности по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения является выявление потенциально опасных мест, которые еще не проявили себя через дорожно-транспортные происшествия. Актуальность этого направления обеспечения безопасности дорожного движения подтверждается некоторыми данными о транспортно-эксплуатационных характеристиках автомобильных дорог: 37 процентов протяженности автомобильных дорог федерального значения на территории Ростовской области требуют реконструкции; 36 процентов автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения имеют неудовлетворительную ровность, 26 процентов - недостаточный коэффициент сцепления, 32 процента не соответствуют нормативным требованиям по геометрическим параметрам, 43 процента требуют усиления дорожного покрытия. С учетом этого в Программе предусмотрено проведение технической диагностики и оценки состояния автомобильных дорог, учет характеристик транспортных потоков (интенсивности, плотности, скорости, состава потока), создание системы мониторинга параметров дорожного движения в наиболее опасных участках дорожной сети на основе современных информационных технологий.
Мероприятия по развитию дорожной сети, содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог включены в планы деятельности министерства автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области и ГУ ФУАД "Северный Кавказ".
Ожидаемый результат реализации подпрограммы - сокращение роста количества ДТП и тяжести их последствий, а также снижение числа пострадавших в ДТП на 18 процентов.
Следующая в системе мероприятий Программы подпрограмма "Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях".
Для снижения степени тяжести дорожно-транспортных происшествий особое значение имеет эффективное функционирование системы оказания помощи пострадавшим. В 2005 году поисково-спасательными службами проведено 129 поисково-спасательных работ по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Из 303 пострадавших спасено 214 человек, в том числе:
Ростовской областной поисково-спасательной службой - 15 выездов (пострадали 57 человек, спасено 28 человек, погибли 29 человек);
Ростовским областным поисково-спасательным отрядом - 52 выезда (пострадал 141 человек, спасен 101 человек, погибли 40 человек);
поисково-спасательной службой г. Ростова-на-Дону - 42 выезда (пострадали 68 человек, спасено 54 человека, погибли 14 человек);
подразделением спасателей при управлении по защите от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога - 20 выездов (пострадали 43 человека, спасен 31 человек, погибли 12 человек).
Вместе с тем, существующая система организации прибытия на место дорожно-транспортного происшествия и оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, недостаточно эффективна. Как показывает опыт проведения спасательных работ, в том числе и международный, что наиболее эффективна помощь, оказанная пострадавшим первоочередными службами (спасатели, скорая помощь, сотрудники ГИБДД), прибывшими на место ДТП в срок, не превышающий одного часа. Количество областных спасательных подразделений и их дислокация не позволяют обеспечить своевременное прибытие и проведение спасательных работ в случае ДТП на транспортных магистралях в северном направлении (г. Москва), южном направлении (г. Ставрополь) и восточном направлении (г. Волгоград). Зачастую время прибытия расчетов спасателей из-за удаленности места ДТП от пункта дислокации может составлять до четырех часов.
Для обеспечения безопасности дорожного движения требуется создание на автодорожной сети Ростовской области отрядов быстрого реагирования (поисково-спасательных отрядов), которые смогут в кратчайшие сроки прибывать к месту дорожно-транспортного происшествия и оказывать помощь пострадавшим на догоспитальном этапе.
В целях сокращения времени прибытия на место дорожно-транспортного происшествия поисково-спасательных служб, участвующих в ликвидации их последствий, повышения эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в процессе реализации Программы предусматривается:
распределение зон ответственности поисково-спасательных служб при проведении спасательных работ на автомобильных дорогах независимо от административно-территориального деления;
создание 9 поисково-спасательных подразделений (отрядов быстрого реагирования) в структуре государственного учреждения Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба" с базированием в городах Миллерово, Морозовск, Сальск, Белая Калитва, Зерноград, Семикаракорск, в ст. Егорлыкской, поселках Орловском, Зимовники;
оснащение имеющихся и вновь созданных поисково-спасательных подразделений современной аварийно-спасательной техникой, снаряжением и оборудованием для ликвидации последствий ДТП, укомплектование их спутниковыми средствами связи, позволяющими оперативно осуществлять обмен информацией с постами ГИБДД об обстановке на различных участках автомобильных дорог;
повышение качества обучения спасателей оказанию первичной медицинской помощи на догоспитальном этапе при проведении работ на месте ДТП;
усовершенствование механизма оперативного доведения информации о ДТП до поисково-спасательных служб путем установки на улично-дорожной сети информационных табло (знаков) с указанием их местонахождения и телефонных номеров.
Применение программно-целевого метода позволит:
значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации при ДТП на транспортных магистралях в северном направлении (г. Москва), восточном направлении (г. Волгоград), южном направлении (г. Ставрополь) и юго-восточных районах Ростовской области;
создать функционально единую группировку спасательных сил, способную концентрировать усилия на нужных направлениях, оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия (ситуации), при необходимости осуществлять масштабные спасательные операции или аварийно-спасательные работы, в том числе и при ДТП, осуществлять единое управление;
значительно сократить время прибытия спасателей на место ДТП и проведения спасательных работ;
оказывать первичную медицинскую помощь пострадавшим на догоспитальном этапе при проведении работ на месте ДТП.
Ожидаемый результат реализации подпрограммы - снижение степени тяжести последствий и числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 9 процентов за счет сокращения до одного часа времени прибытия поисково-спасательных служб на место ДТП.
Мероприятия по реализации Программы по подпрограммам, годам, объемам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Постановлением Администрации Ростовской области от 26 марта 2010 г. N 172 в раздел V настоящего приложения внесены изменения
Раздел V
Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, а также внебюджетных источников.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели областным законом об областном бюджете.
Общий объем финансирования Программы составляет 1 384,969 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 54,05 млн. рублей;
областной бюджет - 738,889 млн. рублей;
местные бюджеты - 590,03 млн. рублей;
внебюджетные источники - 2,0 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограмм и в целом Программы приведены в таблице 1.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования программы
по подпрограммам
(тыс. рублей)
N п/ п |
Наименование подпрограммы | Сроки исполнения (годы) |
Источники и объемы финансирования (тыс. рублей) | ||||
феде- раль- ный бюджет |
областной бюджет |
местные бюджеты |
внебюджет- ные источники |
итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах |
2007-2012 | - | 203 100 | 589 310 | - | 792 410 |
2. | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения |
2007-2012 | - | 92 599 | - | 2 000 | 94 599 |
3. | Организация деятельности по предупреждению аварийности |
2007-2012 | - | 117 117,834 | - | - | 117 117,834 |
4. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения |
2007-2012 | 15 000 | 241 530,2 | - | - | 256 530,2 |
5. | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
2007-2012 | 39 050 | 84 542 | 720 | - | 124 312 |
Затраты по Программе | 2007 | 27 800 | 80 336 | 47 650 | - | 155 786 | |
2008 | 15 500 | 75 087,934 | 114 480 | 2 000 | 207 067,934 | ||
2009 | 3 600 | 69 328,1 | 97 600 | - | 170 528,1 | ||
2010 | - | 57 826,1 | 105 400 | - | 163 226,1 | ||
2011 | 3 500 | 223 260,9 | 110 100 | - | 336 860,9 | ||
2012 | 3 650 | 233 050 | 114 800 | - | 351 500 | ||
Итого | 2007-2012 | 54 050 | 738 889,034 | 590 030 | 2 000 | 1 384 969,034 |
Раздел VI
Организация управления программой, оценка
эффективности, осуществление контроля за реализацией программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Ростовской области. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы исполнители по согласованию с государственным заказчиком-координатором вносят предложения об изменении сроков их реализации либо снятии с контроля.
В целях обеспечения взаимодействия участников, исполнителей и соисполнителей Программы может создаваться центр по координации выполнения Программы, который является коллегиальным совещательным органом управления реализацией Программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик - координатор Программы в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Помимо основных участников и исполнителей в реализации мероприятий Программы могут участвовать иные исполнители и соисполнители в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.
Государственный заказчик - координатор Программы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по установленной форме.
Ежегодный отчет о реализации Программы должен содержать:
общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;
перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их незавершения;
анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.
Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности. В случае, если процент реализации Программы будет ниже ста, указываются перечни мероприятий, не завершенных в срок, и предложения по их дальнейшей реализации.
Постановлением Администрации Ростовской области от 26 марта 2010 г. N 172 таблица 2 раздела VI настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица 2
Программные мероприятия
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки испол- нения (годы) |
Источники и объемы финансирования (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в графе исполнителей) |
Наименование исполнителей |
Параметры эффективности |
|||
феде- раль- ный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюд- жетные источ- ники |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Мероприятия подпрограммы "Совершенствование организации дорожного движения в городах и населенных пунктах" |
||||||||
1.1. | Создание интеллектуальной транспортной системы, автоматизированной системы управления движением в городах: |
минавтодор области, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
повышение скорости в зоне действия автоматизирован- ной системы управления движением на 10 - 25 процентов, снижение токсичных выбросов на 15 - 20 процентов, снижение уровня аварийности на 8 - 10 процентов |
|||||
Ростов-на-Дону | 2008 | - | - | 14 000 | - | |||
2009 | - | - | 12 000 | - | ||||
2010 | - | - | 12 000 | - | ||||
2011 | - | 15 000 | 12 000 | - | ||||
2012 | - | 16 000 | 12 000 | - | ||||
Таганрог | 2009 | - | - | 2 000 | - | |||
2010 | - | - | 2 500 | - | ||||
2011 | - | 3 500 | 3 000 | - | ||||
2012 | - | 4 000 | 3 500 | - | ||||
Шахты | 2009 | - | - | - | - | |||
2010 | - | - | 2 500 | - | ||||
2011 | - | 3 500 | 3 000 | - | ||||
2012 | - | 4 000 | 3 500 | - | ||||
Итого | 46 000 | 82 000 | ||||||
1.2. | Оптимизация распределения транспортных потоков и параметров светофорного регулирования на улично-дорожной сети в городах: |
исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
повышение эффективности организации дорожного движения |
|||||
Ростов-на-Дону | 2007 | - | - | 800 | - | |||
Таганрог | 2008 | - | - | 500 | - | |||
Шахты | 2008 | - | - | 500 | - | |||
Итого | 1 800 | |||||||
1.3. | Мониторинг характеристик транспортных потоков на улично-дорожной сети в городах: |
исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
информация о реальной транспортной нагрузке, пропускной способности, уровне обслуживания |
|||||
Ростов-на-Дону | 2007 | - | - | 450 | - | |||
Таганрог | 2008 | - | - | 280 | - | |||
Шахты | 2008 | - | - | 280 | - | |||
Итого | 1 010 | |||||||
1.4. | Создание системы видео- наблюдения и контроля за соблюдением правил дорожного движения на сложных регулируемых пересечениях в г. Ростове-на-Дону, г. Таганроге для контроля безопасности движения и общественной безопасности |
2007 | - | 5 100 | - | - | ГУВД по РО | обеспечение безопасности дорожного движения и общественной безопасности |
2008 | - | - | - | - | ||||
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 5 700 | - | - | ||||
2012 | - | 5 900 | - | - | ||||
Итого | 16 700 | |||||||
1.5. | Проектирование и установка светофорных объектов в населенных пунктах: |
исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
|||||
г. Ростов-на-Дону | 2007 | - | - | 3 800 | - | |||
2008 | - | - | 5 250 | - | ||||
г. Таганрог | 2007 | - | - | 1 150 | - | |||
2008 | - | - | 1 380 | - | ||||
г. Шахты | 2007 | - | - | 1 000 | - | |||
2008 | - | - | 1 000 | - | ||||
г. Новочеркасск | 2007 | - | - | 490 | - | |||
2008 | - | - | 690 | - | ||||
г. Новошахтинск | 2007 | - | - | 250 | - | |||
2008 | - | - | 500 | - | ||||
г. Гуково | 2007 | - | - | 150 | - | |||
2008 | - | - | 420 | - | ||||
г. Батайск | 2007 | - | - | 200 | - | |||
2008 | - | - | 500 | - | ||||
г. Донецк | 2007 | - | - | 200 | - | |||
2008 | - | - | 500 | - | ||||
г. Волгодонск | 2007 | - | - | 558 | - | |||
2008 | - | - | 881 | - | ||||
г. Азов | 2007 | - | - | 205 | - | |||
2008 | - | - | 600 | - | ||||
г. Каменск-Шахтинский | 2007 | - | - | 190 | - | |||
2008 | - | - | 600 | - | ||||
г. Белая Калитва | 2007 | - | - | 190 | - | |||
2008 | - | - | 519 | - | ||||
г. Зерноград | 2007 | - | - | 100 | - | |||
2008 | - | - | 535 | - | ||||
г. Константиновск | 2007 | - | - | 150 | - | |||
2008 | - | - | 415 | - | ||||
с. Дубовское | 2007 | - | - | 150 | - | |||
г. Красный Сулин | 2007 | - | - | 150 | - | |||
г. Миллерово | 2007 | - | - | 150 | - | |||
2008 | - | - | 415 | - | ||||
с. Песчанокопское | 2007 | - | - | 117 | - | |||
г. Сальск | 2007 | - | - | 150 | - | |||
2008 | - | - | 795 | - | ||||
пос. Целина | 2007 | - | - | 150 | - | |||
Итого | 24 500 | |||||||
1.6. | Разработка комплексных схем организации дорожного движения в городах: |
исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
решение задач оценки состояния организации дорожного движения, выявления узких мест, разработка проектов организации дорожного движения |
|||||
Ростов-на-Дону | 2007 | - | - | 1 200 | - | |||
2008 | - | - | 1 440 | - | ||||
Новочеркасск | 2007 | - | - | 700 | - | |||
Новошахтинск | 2008 | - | - | 660 | - | |||
Батайск | 2008 | - | - | 410 | - | |||
Волгодонск | 2008 | - | - | 480 | - | |||
Сальск | 2008 | - | - | 380 | - | |||
Азов | 2008 | - | - | 400 | - | |||
Миллерово | 2008 | - | - | 430 | - | |||
Каменск-Шахтинский | 2008 | - | - | 400 | - | |||
Итого | 6 500 | |||||||
1.7. | Разработка дислокации дорожных знаков в городах и районных центрах |
2007 - 2008 |
- | - | по програм- мам безопас- ности дорожно- го движения муници- пальных образо- ваний |
- | исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
повышение уровня организации дорожного движения |
1.8. | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах |
2007 -2012 |
- | - | - | повышение безопасности дорожного движения |
||
1.9. | Разработка схем и создание системы маршрутного ориентирования на улично-дорожной сети городов: |
минавтодор области |
снижение перепробегов на улично-дорожной сети |
|||||
Ростов-на-Дону | 2009 | - | - | 1 200 | - | исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
||
2010 | - | - | 1 400 | - | ||||
Таганрог | 2009 | - | - | 1 000 | - | |||
2010 | - | - | 1 000 | - | ||||
Шахты | 2011 | - | 1 300 | 1 300 | - | |||
2012 | - | 1 400 | 1 400 | - | ||||
Новочеркасск | 2011 | - | 1 300 | 1 300 | - | |||
2012 | - | 1 400 | 1 400 | - | ||||
Итого | 5 400 | 10 000 | ||||||
1.10. | Разработка электронных карт распределения дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети городов и районных центров |
2007 -2012 |
- | - | по програм- мам безопас- ности дорож- ного движе- ния муници- пальных образо- ваний |
- | исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
оперативный, топографический анализ дорожно-транспорт- ных происшествий |
1.11. | Создание зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов "успокоения движения" в жилых и торговых зонах, возле школ в городах и районных центрах |
2007 -2012 |
- | - | по програм- мам безопас- ности дорож- ного движе- ния муници- пальных образо- ваний |
- | исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
снижение количества дорожно-транспорт- ных происшествий с участием пешеходов |
1.12. | Устройство пешеходных турникетных ограждений, разделительных газонов, островков безопасности с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в населенных пунктах |
2007 -2012 |
- | - | по програм- мам безопас- ности дорож- ного движе- ния муници- пальных образо- ваний |
- | исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
снижение количества дорожно-транспорт- ных происшествий с участием пешеходов |
1.13. | Строительство 24 пешеходных переходов в разных уровнях в населенных пунктах: |
минавтодор области, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
снижение количества дорожно-транспорт- ных происшествий с участием пешеходов |
|||||
г. Ростов-на-Дону | ||||||||
1 пеш. переход | 2007 | - | - | 35 000 | - | |||
3 пеш. перехода | 2008 | - | - | 75 000 | - | |||
3 пеш. перехода | 2009 | - | - | 53 200 | - | |||
2 пеш. перехода | 2010 | - | - | 33 600 | - | |||
1 пеш. переход | 2011 | - | 14 000 | 18 000 | - | |||
г. Новочеркасск | ||||||||
1 пеш. переход | 2009 | - | - | 12 400 | - | |||
1 пеш. переход | 2010 | - | - | 15 700 | - | |||
1 пеш. переход | 2011 | - | 12 800 | 16 500 | - | |||
г. Таганрог | ||||||||
1 пеш. переход | 2009 | - | - | 12 400 | - | |||
1 пеш. переход | 2010 | - | - | 16 000 | - | |||
1 пеш. переход | 2011 | - | 12 700 | 16 500 | - | |||
1 пеш. переход | 2012 | - | 14 100 | 17 500 | - | |||
г. Шахты | ||||||||
1 пеш. переход | 2010 | - | - | 15 700 | - | |||
1 пеш. переход | 2011 | - | 12 700 | 16 500 | - | |||
1 пеш. переход | 2012 | - | 14 100 | 17 500 | - | |||
г. Волгодонск | ||||||||
1 пеш. переход | 2011 | - | 12 800 | 16 500 | - | |||
2 пеш. перехода | 2012 | - | 28 200 | 35 000 | - | |||
г. Азов | ||||||||
1 пеш. переход | 2012 | - | 13 600 | 17 000 | - | |||
Итого | 135 000 | 440 000 | ||||||
1.14. | Проектирование и создание автомобильных парковок всех видов в населенных пунктах |
2007 -2012 |
- | - | по програм- мам безопас- ности дорож- ного движе- ния муници- пальных образо- ваний |
- | исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
разгрузка улично-дорожной сети |
1.15. | Разработка, согласование и выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах |
2007 -2012 |
- | - | по програм- мам безопас- ности дорож- ного движе- ния муници- пальных образо- ваний |
- | исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспорт- ных происшествий |
1.16. | Выполнение работ по устройству уличного освещения, строительству и ремонту тротуаров, выполнению требований безопасности движения возле объектов дорожного сервиса и железнодорожных переездов |
2007 -2012 |
- | - | по програм- мам безопас- ности дорож- ного движе- ния муници- пальных образо- ваний |
- | исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований, РО СКЖД ОАО "РЖД" |
повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспорт- ных происшествий и на железнодорожных переездах |
1.17. | Содержание, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, барьерное ограждение) в населенных пунктах в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения |
2007 -2012 |
- | - | по програм- мам безопас- ности дорож- ного движе- ния муници- пальных образо- ваний |
- | исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов |
1.18. | Оснащение муниципальных образований техникой для обслуживания технических средств организации дорожного движения (на конкурсной основе) в городах: |
исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
обеспечение безопасности дорожного движения |
|||||
Ростов-на-Дону | 2008 | - | - | 3 000 | - | |||
2009 | - | - | 3 000 | - | ||||
Таганрог | 2008 | - | - | 1 000 | - | |||
2009 | - | - | - | - | ||||
Шахты | 2010 | - | - | 2 500 | - | |||
2011 | - | - | 2 500 | - | ||||
Новочеркасск | 2010 | - | - | 2 500 | - | |||
2011 | - | - | 3 000 | - | ||||
Азов | 2012 | - | - | 3 000 | - | |||
Волгодонск | 2012 | - | - | 3 000 | - | |||
Итого | 23 500 | |||||||
1.19. | Установка, ремонт, замена силового барьерного ограждения на искусственных сооружениях, опасных участках улично-дорожной сети населенных пунктов |
2007- 2012 |
- | - | по програм- мам безопас- ности дорож- ного движе- ния муници- пальных образо- ваний |
- | исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов |
Затраты по подпрограмме | 2007 | - | 5 100 | 47 650 | - | |||
2008 | - | - | 114 160 | - | ||||
2009 | - | - | 97 200 | - | ||||
2010 | - | - | 105 400 | - | ||||
2011 | - | 95 300 | 110 100 | - | ||||
2012 | - | 102 700 | 114 800 | - | ||||
Итого по подпрограмме | 203 100 | 589 310 | ||||||
2. Мероприятия подпрограммы "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения" |
||||||||
2.1. | Приобретение для УГИБДД ГУВД РО одной линии технического контроля транспортных средств на базе автомобиля ГАЗ-2705 (ЛТК-П) |
2007 | - | 700 | - | - | ГУВД по РО | повышение оперативности и качества техосмотра автомобилей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, перевозки опасных и крупногабаритных грузов |
Итого | 700 | |||||||
2.2. | Приобретение 78 мобильных видеокомпьютерных комплексов для регистрации нарушений правил дорожного движения |
2007 | - | 2 500 | - | - | ГУВД по РО | снижение аварийности на дорожной сети |
2008 | - | - | - | - | ||||
2009 | - | 1 469 | - | - | ||||
Итого | 3 969 | |||||||
2.3. | Создание технического и программного обеспечения базы данных на водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, и участников дорожно-транспортных происшествий с обязательной фиксацией образовательных учреждений, подготовивших данных водителей |
2007 | - | - | - | - | ГУВД по РО | выявление водителей, склонных к дорожно-транспорт- ным происшествиям, и улучшение качества подготовки водителей |
2.4. | Пополнение подразделений ГИБДД патрульными автомобилями, оборудованными средствами в соответствии с ГОСТ Р 50574-2002 |
2007 | - | 10 000 | - | - | ГУВД по РО | повышение мобильности подразделений ГИБДД |
2008 | - | 9 920 | - | - | ||||
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 18 600 | - | - | ||||
2012 | - | 20 000 | - | - | ||||
Итого | 58 520 | |||||||
2.5. | Приобретение передвижной дорожной лаборатории |
2007 | - | 900 | - | - | ГУВД по РО | контроль за состоянием улично-дорожной сети |
Итого | 900 | |||||||
2.6. | Обеспечение подразделений ГИБДД приборами для повышения эффективности контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог |
2007 | - | 600 | - | - | ГУВД по РО | контроль транспортно-эксп- луатационных характеристик автодорог |
Итого | 600 | |||||||
2.7. | Оснащение подразделений ГИБДД приборами измерения скорости движения |
2007 | - | 4 800 | - | - | ГУВД по РО | контроль соблюдения водителями установленных скоростных режимов движения |
2008 | - | - | - | - | ||||
2009 | - | 4 200 | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 4 700 | - | - | ||||
2012 | - | 4 900 | - | - | ||||
Итого | 18 600 | |||||||
2.8. | Обеспечение ГИБДД современными приборами для проверки подлинности регистрационных документов и маркировочных обозначений |
2007 | - | 600 | - | - | ГУВД по РО | выявление правонарушений в процессе регистрации и эксплуатации транспортных средств |
2008 | - | - | - | - | ||||
Итого | 600 | |||||||
2.9. | Обеспечение ГИБДД современными приборами "Регула" модель 7505-"Зоркий" (или их аналогами) в городах: Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Волгодонск, Миллерово, Сальск |
2007 | - | 1 000 | - | - | ГУВД по РО | выявление правонарушений в процессе регистрации и эксплуатации транспортных средств |
2008 | - | - | - | - | ||||
2009 | - | 800 | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 1 000 | - | - | ||||
2012 | - | 2 000 | - | - | ||||
Итого | 4 800 | |||||||
2.10. | Проведение профилактических операций по повышению безопасности дорожного движения "Автобус", "Трактор", "Мотоцикл", "Придорожная полоса" |
2007 -2012 |
- | - | - | - | ГУВД по РО | выявление нарушений правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения |
2.11. | Проведение на территории Ростовской области операций по пресечению нарушений правил дорожного движения на железнодорожных переездах (месячник, декадник безопасности движения на железнодорожных переездах) |
2007 -2012 |
- | - | - | - | ГУВД по РО | повышение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах |
2.12. | Проведение операций по пресечению нарушений скоростного режима и выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения |
2007 -2012 |
- | - | - | - | ГУВД по РО | профилактика дорожно-транспорт- ных происшествий |
2.13. | Организация обучения вновь назначенных сотрудников ГИБДД методам проверки технического состояния транспорта, перевозящего опасные грузы |
2007 | - | 20 | - | - | ГУВД по РО | повышение профессионального уровня госинспекторов технического надзора |
2008 | - | 20 | - | - | ||||
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 20 | - | - | ||||
2012 | - | 20 | - | - | ||||
Итого | 80 | |||||||
2.14. | Обеспечение ГИБДД 30-местными техническими комплексами для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения у кандидатов в водители в городах: Ростов-на-Дону, Сальск, Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Миллерово (5 комплексов, в том числе: 2007 г. - 2, 2008 г. - 2, 2011 г. - 1) |
2007 | - | 1 530 | - | - | ГУВД по РО | повышение объективности в оценке подготовки кандидатов в водители |
2008 | - | 1 530 | - | - | ||||
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 770 | - | - | ||||
Итого | 3 830 | |||||||
2.15. | Создание пунктов видеофиксации нарушений правил дорожного движения для контроля безопасности движения и общественной безопасности на следующих участках: |
обеспечение безопасности дорожного движения и общественной безопасности |
||||||
аварийно-опасных участках магистрали М4 "Дон" |
2009 | - | - | - | - | ГУВД по РО | ||
аварийно-опасных участках автодороги г. Ростов-на-Дону (от магистрали М4 "Дон") - г. Ставрополь |
2009 | - | - | - | - | ГУВД по РО | ||
железнодорожных переездах с интенсивным движением |
2008 | - | - | - | 2 000 | РО СКЖД ОАО "РЖД", ГУВД по РО |
||
Итого | 2 000 | |||||||
Затраты по подпрограмме | 2007 | - | 22 650 | - | - | |||
2008 | - | 11 470 | - | 2 000 | ||||
2009 | - | 6 469 | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 25 090 | - | - | ||||
2012 | - | 26 920 | - | - | ||||
Всего по подпрограмме | 92 599 | 2 000 | ||||||
3. Мероприятия подпрограммы "Организация деятельности по предупреждению аварийности" | ||||||||
3.1. | Осуществление контроля за образовательными учреждениями и организациями, осуществляющими подготовку водителей |
2007 -2012 |
- | - | - | - | минобразования области, ГУВД по РО |
повышение качества подготовки кандидатов в водители |
3.2. | Совместное использование ГИБДД, минобразования области, ЮУГАДН, страховыми компаниями базы данных на водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, и участников дорожно-транспортных происшествий |
2007 -2012 |
- | - | - | - | минобразования области, ГУВД по РО, ЮУГАДН |
выявление потенциально опасных водителей и образовательных учреждений с низким качеством подготовки водителей |
3.3. | Проведение аттестации преподавательского и инструкторского составов, осуществляющих подготовку водителей |
2007 -2012 |
- | - | - | - | минобразования области, ГУВД по РО |
повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей |
3.4. | Переподготовка и повышение квалификации преподавателей бюджетных учреждений |
2008 | - | 180 | - | - | минобразования области |
повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей |
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 210 | - | - | ||||
2012 | - | 220 | - | - | ||||
Итого | 610 | |||||||
3.5. | Проведение во время государственного технического осмотра автотранспорта юридических лиц проверки знаний правил дорожного движения водителями, осуществляющими пассажирские перевозки |
2007 -2012 |
- | - | - | - | ГУВД по РО | повышение уровня знаний правил дорожного движения водителей, осуществляющих пассажирские перевозки |
3.6. | Введение в программу подготовки водителей обучения практическим навыкам оказания первичной доврачебной помощи |
2007 | - | - | - | - | минздрав области, минобразования области |
оказание доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспорт- ных происшествиях |
3.7. | Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медосмотров водителей транспортных средств, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки, силами медработников, прошедших специальную подготовку, в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 14.07.2003 N 308 "О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения" |
2007 -2012 |
- | - | - | - | минздрав области |
постоянный контроль за состоянием водителей транспортных средств |
3.8. | Обеспечение лечебно-профилактичес- ких учреждений современными приборами для количественного измерения содержания алкоголя по выдыхаемому воздуху АКПЭ-01 (или их аналогами) - 22 единицы, LION CD-400 (или их аналогами) - 22 единицы |
2008 | - | 1 250 | - | - | минздрав области |
объективность и оперативность выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения |
2009 | - | - | - | - | ||||
Итого | 1 250 | |||||||
3.9. | Приобретение 42 автобусов для пополнения и замены парка школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных учреждений, областных общеобразовательных школ-интернатов, включая специальные (коррекционные) школы-интернаты, в том числе 2007 г. - 30 единиц; 2008 г. - 6 единиц; 2009 г. - 6 единиц |
2007 | - | 24 736 | - | - | минобразования области |
повышение безопасности перевозки школьников |
2008 | - | 5 000 | - | - | ||||
2009 | - | 5 000 | - | - | ||||
Итого | 34 736 | |||||||
3.10. | Внедрение системы объективного технического контроля и видеонаблюдения на пассажирском автотранспорте |
2007 | - | 2 000 | - | - | ГУВД по РО | повышение безопасности пассажирских перевозок |
2008 | - | - | - | - | ||||
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | - | - | - | ||||
Итого | 2 000 | |||||||
3.11. | Разработка программ развития городского пассажирского транспорта в городах Таганроге и Шахты с использованием опыта разработки и реализации подобной программы в г. Ростове-на-Дону |
2007 | - | - | - | - | исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
комплексное решение задач обслуживания и безопасности перевозок пассажиров |
3.12. | Развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах |
2007 -2012 |
- | - | - | - | минобразования области, ГУВД по РО |
формирование общественного мнения |
3.13. | Приобретение и монтаж оборудования для оснащения детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению школьниками и педагогами образовательных учреждений основ безопасности дорожного движения |
2008 | - | 8 700 | - | - | минобразования области |
формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 7 200 | - | - | ||||
2012 | - | 7 500 | - | - | ||||
Итого | 23 400 | |||||||
3.14. | Проведение специальных тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий |
2008 | - | 216 | - | - | минобразования области |
формирование общественного мнения |
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 850 | - | - | ||||
2012 | - | 900 | - | - | ||||
Итого | 1 966 | |||||||
3.15. | Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, для системы дополнительного образования детей, а также для педагогов общеобразовательных учреждений |
2008 | - | - | - | - | минобразования области |
обучение основам безопасности дорожного движения и правилам дорожного движения |
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 310 | - | - | ||||
2012 | - | 320 | - | - | ||||
Итого | 630 | |||||||
3.16. | Проведение акций "Внимание дети!", "Внимание пешеход!", "Зебра" |
2008 | - | 750 | - | - | минобразования области, ГУВД по РО |
профилактика детского дорожно-транспорт- ного травматизма |
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 770 | - | - | ||||
2012 | - | 800 | - | - | ||||
Итого | 2 320 | |||||||
3.17. | Выпуск тематической литературы, печатной и сувенирной продукции с тематикой безопасности дорожного движения |
2008 | - | 118,874 | - | - | ГУВД по РО | профилактика детского дорожно-транспорт- ного травматизма |
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 350 | - | - | ||||
2012 | - | 400 | - | - | ||||
Итого | 868,874 | |||||||
3.18. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов |
2008 | - | 1 500 | - | - | минобразования области |
профилактика детского дорожно-транспорт- ного травматизма |
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 3 500 | - | - | ||||
2012 | - | 3 800 | - | - | ||||
Итого | 8 800 | |||||||
3.19. | Проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин |
2008 | - | 1 500 | - | - | минобразования области, ГУВД по РО |
профилактика детского дорожно-транспорт- ного травматизма |
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 3 500 | - | - | ||||
2012 | - | 3 800 | - | - | ||||
Итого | 8 800 | |||||||
3.20. | Создание во всех общеобразовательных учреждениях кабинетов безопасности дорожного движения. Оснащение образовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения правилам дорожного движения |
2008 | - | 5 200 | - | - | минобразования области |
профилактика детского дорожно-транспорт- ного травматизма, совершенствование системы и качества обучения правилам дорожного движения |
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 8 000 | - | - | ||||
2012 | - | 8 200 | - | - | ||||
Итого | 21 400 | |||||||
3.21. | Активизация деятельности Всероссийского общества автомобилистов и других общественных организаций |
2007 -2012 |
- | - | - | - | общественные организации |
формирование общественного мнения |
3.22. | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения |
2007 | - | 250 | - | - | ГУВД по РО | формирование общественного мнения |
2008 | - | 249,900 | - | - | ||||
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 250 | - | - | ||||
2012 | - | 250 | - | - | ||||
Итого | 999,900 | |||||||
3.23. | Создание видео-, телевизионной и информационно-пропаган- дистской продукции, наружной социальной рекламы, а также размещение наглядной агитации по безопасности дорожного движения в общественном транспорте, кинотеатрах и других общественных местах |
2007 | - | 500 | - | - | ГУВД по РО | формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
2008 | - | 322,060 | - | - | ||||
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 500 | - | - | ||||
2012 | - | 500 | - | - | ||||
Итого | 1 822,060 | |||||||
3.24. | Приобретение пассажирского автобуса большой вместимости для оборудования "кинокласса по безопасности дорожного движения на колесах" |
2007 | - | 3 500 | - | - | ГУВД по РО | профилактика дорожно-транспорт- ного травматизма |
Итого | 3 500 | |||||||
3.25. | Проведение предупредительно-профи- лактических занятий "по горячим следам" в "киноклассе на колесах" |
2008 | - | - | - | - | ГУВД по РО | профилактика дорожно-транспорт- ного травматизма |
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 100 | - | - | ||||
2012 | - | 100 | - | - | ||||
Итого | 200 | |||||||
3.26. | Оснащение подразделений ГИБДД современной фото- и видеотехникой для освещения материалов по безопасности дорожного движения в СМИ, вычислительной и копировальной техникой для выпуска специальной наглядной агитации |
2007 | - | 1 000 | - | - | ГУВД по РО | формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
2008 | - | - | - | - | ||||
2009 | - | 815 | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 1 000 | - | - | ||||
2012 | - | 1 000 | - | - | ||||
Итого | 3 815 | |||||||
Затраты по подпрограмме | 2007 | - | 31 986 | - | - | |||
2008 | - | 24 986,834 | - | - | ||||
2009 | - | 5 815 | - | - | ||||
2010 | - | 0 | - | - | ||||
2011 | - | 26 540 | - | - | ||||
2012 | - | 27 790 | - | - | ||||
Итого по подпрограмме | 117 117,834 | |||||||
4. Мероприятия подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения" |
||||||||
4.1. | Выявление участков концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах федерального значения и устранение причин аварийности на этих участках |
2007 -2012 |
- | - | - | - | ФГУ "ФУАД "Северный Кавказ" |
обеспечение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспорт- ных происшествий |
4.2. | Выявление участков концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, устранение причин аварийности на этих участках |
2007 -2012 |
- | - | - | - | минавтодор области |
обеспечение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспорт- ных происшествий |
4.3. | Проведение технической диагностики и оценки состояния, автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |
2007 | - | 3 000 | - | - | минавтодор области |
контроль транспортно-эксп- луатационных характеристик дорог |
2008 | - | 3 054,821 | - | - | ||||
2009 | - | 3 400 | - | - | ||||
2010 | - | 3 724 | - | - | ||||
2011 | - | 3 700 | - | - | ||||
2012 | - | 3 800 | - | - | ||||
Итого | 20 678,821 | |||||||
4.4. | Паспортизация железнодорожных переездов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения |
2007 - 2012 |
- | - | - | - | минавтодор области, ФГУ "ФУАД "Северный Кавказ", РО СКЖД ОАО "РЖД" |
повышение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах |
4.5. | Проведение комплекса работ по обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах |
2007 -2012 |
- | - | - | - | исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
повышение безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах |
4.6. | Оборудование искусственным освещением автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих через населенные пункты: |
2009 | - | 10 000 | - | - | минавтодор области |
повышение безопасности дорожного движения |
Освещение автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково - пос. Зимовники - г. Сальск - с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) на участках км 274+550 - км 275+150 (слева), км 306+550 - км 306+800 (слева) в Орловском и Пролетарском районах |
2010 | - | 1 704,5 | - | - | |||
Строительство освещения автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Ростов-на-Дону - х. Рогожкино на участках км 8+500 - км 9+070 (слева), км 9+070 - км 9+400 (справа) в Азовском районе |
2010 | - | 2 861,2 | - | - | |||
Строительство освещения автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 12+550 - км 14+600 (слева, справа) в Азовском районе |
2010 | 6 310,3 | ||||||
Итого | 2010 | 10 876 | ||||||
2011 | - | 12 000 | - | - | ||||
2012 | - | 13 000 | - | - | ||||
Всего | 45 876 | |||||||
4.7. | Устройство линий освещения на участках дорог, проходящих через населенные пункты: с. Пятихатки, с. Самбек, подход к г. Ростову-на-Дону на а/д М 23 км 5+670 - км 7+800 Сады |
2007 | 10 000 | - | - | - | ФГУ "ФУАД "Северный Кавказ" |
повышение безопасности дорожного движения |
2008 | 5 000 | - | - | - | ||||
Итого | 15 000 | |||||||
4.8. | Обустройство опасных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения дорожными ограждениями |
2007 | - | 17 600 | - | - | минавтодор области |
повышение безопасности дорожного движения |
2008 | - | 17 390,374 | - | - | ||||
2009 | - | 21 000 | - | - | ||||
2010 | - | 22 000 | - | - | ||||
2011 | - | 24 000 | - | - | ||||
2012 | - | 25 000 | - | - | ||||
Итого | 126 990,374 | |||||||
4.9. | Строительство и ремонт тротуаров на участках автомобильных дорог регионального межмуниципального значения, проходящих через населенные пункты |
2008 | - | 2 985,005 | - | - | минавтодор области |
обеспечение безопасности дорожного движения, повышение безопасности движения пешеходов |
2009 | - | 10 000 | - | - | ||||
2010 | - | 11 000 | - | - | ||||
2011 | - | 12 000 | - | - | ||||
2012 | - | 12 000 | - | - | ||||
Итого | 47 985,005 | |||||||
Затраты по подпрограмме | 2007 | 10 000 | 20 600 | - | - | |||
2008 | 5 000 | 23 430,200 | - | - | ||||
2009 | - | 44 400 | - | - | ||||
2010 | - | 47 600 | - | - | ||||
2011 | - | 51 700 | - | - | ||||
2012 | - | 53 800 | - | - | ||||
Итого по подпрограмме | 15 000 | 241 530,200 | ||||||
5. Мероприятия подпрограммы "Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях" |
||||||||
5.1. | Определение и согласование зон ответственности поисково-спасательных подразделений при проведении спасательных работ на автомобильных дорогах Ростовской области. Уточнение зон по мере формирования новых поисково-спасательных подразделений |
2007 | - | - | - | - | ДПЧС области, ГУВД по РО, минздрав области, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
своевременность оказания первой медицинской помощи на месте дорожно-транспорт- ного происшествия |
5.2. | Создание и оснащение поисково-спасательных подразделений (трех отрядов быстрого реагирования) с базированием в городах Морозовске, Сальске и пос. Тарасовском |
2007 | - | - | - | - | ДПЧС области, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспорт- ных происшествиях |
2008 | - | 9 892,6 | - | - | ||||
5.3. | Создание и оснащение поисково-спасательных подразделений (отрядов быстрого реагирования) с базированием в г. Семикаракорске, в ст. Егорлыкской, пос. Зимовники, пос. Орловском, в с. Алексеево-Лозовском Чертковского района и с. Самарское Азовского района |
2009 | - | 10 389,100 | - | - | ДПЧС области | повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспорт- ных происшествиях |
2010 | - | 7 116,100 | - | - | ||||
2011 | - | 12 535,900 | - | - | ||||
2012 | - | 10 000 | - | - | ||||
Итого | 40 041,100 | |||||||
5.4 | Оснащение областных и муниципальных поисково-спасательных подразделений спутниковыми средствами связи, позволяющими оперативно осуществлять обмен информацией с постами ГИБДД об обстановке на различных участках автомобильных дорог, базирующихся в следующих городах: |
2008 | - | 500 | 320 | - | ДПЧС области | сокращение времени прибытия поисково-спасате- льных подразделений на место дорожно-транспорт- ного происшествия |
2009 | - | - | 400 | - | ||||
Каменск-Шахтинский | 2008 | - | 165 | 105 | - | |||
Новочеркасск | 2008 | - | 165 | 105 | - | |||
Шахты | 2008 | - | 170 | 110 | - | |||
Азов | 2009 | - | - | 100 | - | |||
Батайск | 2009 | - | - | 100 | - | |||
Волгодонск | 2009 | - | - | 100 | - | |||
Гуково | 2009 | - | - | 100 | - | |||
Итого | 500 | 720 | ||||||
5.5. | Завершение оснащения необходимым спасательным и медицинским имуществом и оборудованием муниципальных поисково-спасательных подразделений |
2009 | - | 2 000 | - | - | ДПЧС области | сокращение времени проведения поисково-спасате- льных работ при дорожно-транспорт- ных происшествиях |
2010 | - | 2 100 | - | - | ||||
2011 | - | 2 180 | - | - | ||||
2012 | - | 2 220 | - | - | ||||
Итого | 8 500 | |||||||
5.6. | Уточнение зон ответственности при проведении спасательных работ на автомобильных дорогах Ростовской области по мере формирования новых подразделений |
2008 - 2009 |
- | - | - | - | ДПЧС области, ГУВД по РО, минздрав области, исполнительно- распорядитель- ные органы муниципальных образований |
повышение уровня подготовки спасателей в области оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспорт- ных происшествиях |
5.7. | Повышение качества обучения спасателей по оказанию первичной медицинской помощи на догоспитальном этапе при проведении работ на месте дорожно-транспортных происшествий |
2007 -2012 |
- | - | - | - | ДПЧС области, минздрав области |
повышение уровня подготовки спасателей по оказанию первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспорт- ных происшествий |
5.8. | Подготовка и проведение аттестации спасателей вновь созданных поисково-спасательных подразделений |
2008 | - | 350 | - | - | ДПЧС области | повышение уровня подготовки спасателей в области оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспорт- ных происшествиях |
2009 | - | 255 | - | - | ||||
2010 | - | 360 | - | - | ||||
2011 | - | 365 | - | - | ||||
2012 | - | 370 | - | - | ||||
Итого | 1 700 | |||||||
5.9. | Разработка учебно-методических пособий по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников поисково-спасательных подразделений, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий |
2008 | - | 10 | - | - | ДПЧС области, минздрав области |
повышение качества медицинской подготовки спасателей, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспорт- ных происшествий |
Итого | 10 | |||||||
5.10. | Установка на дорогах для оперативного доведения информации о дорожно-транспортных происшествиях информационных табло с указанием местонахождения и номеров телефонов поисково-спасательных подразделений |
2008 | - | 450 | - | - | ДПЧС области, ГУВД по РО |
сокращение времени прибытия поисково-спасате- льных подразделений на место дорожно-транспорт- ного происшествия |
2009 | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | - | 550 | - | - | ||||
Итого | 1 000 | |||||||
5.11. | Проведение пропагандистских кампаний, направленных на информирование участников дорожного движения по вопросам своевременного оповещения поисково-спасательных подразделений о дорожно-транспортных происшествиях |
2007 -2012 |
- | - | - | - | ДПЧС области | сокращение времени оповещения поисково-спасате- льных служб при ликвидации последствий дорожно-транспорт- ных происшествий |
5.12. | Разработка областных (региональных) протоколов и лечебных технологий оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |
2007 | - | - | - | - | минздрав области |
стандартизация методов оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспорт- ных происшествиях |
5.13. | Создание и оснащение на базе государственного учреждения здравоохранения "Ростовская областная клиническая больница" в структуре Центра медицины катастроф учебного центра по обучению водителей - сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
2007 | 1 300 | - | - | - | минздрав области |
повышение качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспорт- ных происшествиях |
2008 | 500 | 500 | - | - | ||||
2009 | 100 | - | - | - | ||||
Итого | 1 900 | 500 | ||||||
5.14. | Оснащение лечебных учреждений средствами связи, программно-техническими средствами и автотранспортом с реанимационным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий: |
минздрав области |
снижение тяжести последствий дорожно-транспорт- ных происшествий |
|||||
в городах: Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Шахты, Батайск, Каменск-Шахтинский, Азовском, Аксайском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском районах |
2007 | 5 000 | - | - | - | |||
в городах: Ростов-на-Дону (государственное учреждение здравоохранения Ростовская областная клиническая больница), Азов, Волгодонск, Белокалитвинском, Зерноградском, Зимовниковском районах |
2008 | 10 000 | 3 498,300 | - | - | |||
в Егорлыкском, Кагальницком, Морозовском, Пролетарском, Тацинском районах |
2009 | 500 | - | - | - | |||
2010 | - | 150 | - | - | ||||
2011 | - | 5 500 | - | - | ||||
2012 | - | 5 600 | - | - | ||||
Итого | 15 500 | 14 748,300 | ||||||
5.15. | Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь при дорожно-транспортных происшествиях: |
минздрав области |
сокращение времени прибытия поисково-спасате- льных подразделений на место дорожно-транспорт- ного происшествия |
|||||
больниц скорой медицинской помощи в городах: Ростов-на-Дону, Волгодонск, Гуково, Новочеркасск, Таганрог, Шахты; центральных городских больниц в городах: Батайск, Каменск-Шахтинский; центральных районных больниц в Каменском, Миллеровском, Красносулинском, Чертковском районах |
2007 | 11 500 | - | - | - | |||
лечебно-профилактичес- ких учреждений в г. Азове, Аксайском, Азовском, Белокалитвинском, Зерноградском, Зимовниковском, Егорлыкском, Кагальницком, Морозовском, Пролетарском, Сальском районах |
2009 | 2 700 | - | - | - | |||
2010 | - | 500 | - | - | ||||
2011 | 3 100 | 3 100 | - | - | ||||
2012 | 3 200 | 3 200 | - | - | ||||
материально-техническое обеспечение лечебных учреждений в соответствии с перспективными планами материально-техническо- го обеспечения |
2009 | 300 | - | - | - | |||
2010 | - | - | - | - | ||||
2011 | 400 | 400 | - | - | ||||
2012 | 450 | 450 | - | - | ||||
Итого | 21 650 | 7 650 | ||||||
5.16. | Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма, анализ причин смертности и инвалидности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
2007 -2012 |
- | - | - | - | минздрав области |
выработка новых технологий и методов оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспорт- ных происшествий |
5.17. | Апробация и внедрение стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |
2007 -2012 |
- | - | - | - | минздрав области |
совершенствование методов оказания первой медицинской помощи |
5.18. | Оценка эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |
2007 -2012 |
- | - | - | - | минздрав области |
оптимизация процесса организации экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспорт- ных происшествий |
5.19. | Обеспечение выполнения мероприятий по введению с 1 января 2008 года на территории Ростовской области единого номера вызова экстренных оперативных служб "112" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 894 "Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи и о назначении единого номера вызова экстренных служб" |
2008 | - | - | - | - | минздрав области |
сокращение времени прибытия поисково-спасате- льных подразделений на место дорожно-транспорт- ного происшествия |
Затраты по подпрограмме | 2007 | 17 800 | - | - | - | |||
2008 | 10 500 | 15 200,900 | 320 | - | ||||
2009 | 3 600 | 12 644,100 | 400 | - | ||||
2010 | - | 10 226,100 | - | - | ||||
2011 | 3 500 | 24 630,900 | - | - | ||||
2012 | 3 650 | 21 840,000 | - | - | ||||
Итого по подпрограмме | 39 050 | 84 542,000 | 720 |
___________
Примечание.
Минавтодор области - министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области.
Минобразования области - министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
Минздрав области - министерство здравоохранения Ростовской области.
ДПЧС области - департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.
ГУВД по РО - Главное управление внутренних дел по Ростовской области.
УГИБДД ГУВД РО - Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Ростовской области.
ЮУГАДН - Южное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
ФГУ ФУАД "Северный Кавказ" - федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ".
РО СКЖД ОАО "РЖД" - Ростовское отделение - структурное подразделение Северо-Кавказской железной дороги, филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги".
СМИ - средства массовой информации.
Начальник общего отдела |
Г.В. Павлятенко |
Приложение N 10
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
профилактики правонарушений
в Ростовской области на 2007-2010 годы
25 декабря 2009 г.
Постановлением Администрации Ростовской области от 25 декабря 2009 г. N 692 в раздел I настоящего приложения внесены изменения
Раздел I
Паспорт Программы
Наименование Областная целевая программа профилактики
Программы правонарушений в Ростовской области на 2007 - 2010
годы (далее - Программа)
Основание для распоряжение Администрации Ростовской области от
разработки 01.08.2006 года N 312 "О разработке областной
Программы целевой программы профилактики правонарушений в
Ростовской области на 2006-2010 годы"
Государственный Администрации Ростовской области
заказчик-координатор
Программы
Государственный Администрация Ростовской области - координатор
заказчик Программы министерство общего и профессионального образования
Ростовской области;
министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство труда и социального развития
Ростовской области; министерство культуры
Ростовской области;
министерство по физической культуре, спорту и
туризму Ростовской области;
министерство энергетики, инженерной инфраструктуры
и промышленности Ростовской области (далее -
Минпромэнерго РО);
министерство автомобильных дорог, транспорта и
связи Ростовской области;
министерство экономики, торговли, международных и
внешнеэкономических связей Ростовской области;
министерство строительства и жилищного хозяйства
Ростовской области;
департамент по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций администрации
Ростовской области; комитет по молодежной политике
Администрации Ростовской области
Разработчик областная межведомственная комиссия по профилактике
Программы правонарушений
Основная цель создание многоуровневой государственной системы
Программы профилактики правонарушений на территории
Ростовской области
Основные задачи стабилизация и создание предпосылок для снижения
Программы уровня преступности на территории Ростовской
области;
воссоздание системы социальной профилактики
правонарушений, направленной, прежде всего на
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом,
наркоманией, преступностью, безнадзорностью,
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной
миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из
мест лишения свободы;
совершенствование нормативной правовой базы
Ростовской области по профилактике правонарушений;
вовлечение в предупреждение правонарушений
сотрудников предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности, а также членов
общественных организаций;
снижение "правового нигилизма" населения, создание
системы стимулов для ведения законопослушного
образа жизни;
профилактика, предупреждение преступлений и
правонарушений на потребительском рынке;
повышение эффективности реагирования на заявления и
сообщения о правонарушении, выявления и устранения
причин и условий, способствующих совершению
правонарушений за счет наращивания сил правопорядка
и технических средств контроля за ситуацией в
общественных местах;
создание целостной системы информационного
обеспечения деятельности правоохранительных органов
Сроки реализации Программа рассчитана на 2007 - 2010 годы,
Программы включает 4 этапа:
1 этап - 2007 год,
2 этап - 2008 год,
3 этап - 2009 год,
4 этап - 2010 год.
Структура Программы, мероприятия Программы включают в себя следующие
перечень подпрограмм, направления профилактической работы:
основных направлений и 1. Организационные мероприятия.
мероприятий 2. Нормативное правовое обеспечение деятельности по
профилактике правонарушений.
3. Профилактика правонарушений в отношении
определенных категорий лиц и по отдельным видам
противоправной деятельности.
4. Методическое обеспечение профилактической
деятельности.
5. Информационное обеспечение деятельности
субъектов профилактики через органы печати и
телерадиовещания
Исполнители Администрация Ростовской области (далее - АРО);
Программы министерство энергетики, инженерной инфраструктуры
и промышленности Ростовской области (далее -
Минпромэнерго РО;
министерство автомобильных дорог, транспорта и
связи Ростовской области (далее - Минавтодор РО);
министерство экономики, торговли, международных и
внешнеэкономических связей Ростовской области
(далее - Минэкономики РО);
министерство строительства и жилищного хозяйства
Ростовской области (далее - Минстрой РО);
министерство труда и социального развития
Ростовской области (далее - Минтруд РО);
министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области (далее - Минсельхоз РО);
министерство общего и профессионального образования
Ростовской области (далее - Минобразования РО);
министерство культуры Ростовской области (далее -
Минкультуры РО);
министерство по физической культуре, спорту и
туризму Ростовской области (далее - Минспорт РО);
министерство здравоохранения Ростовской области
(далее - Минздрав РО);
департамент по делам казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области (далее - Департамент
казачества РО);
департамент по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Администрации
Ростовской области (далее - ДПТРВ АРО);
комитет по молодежной политике Администрации
Ростовской области (далее - КМП АРО);
муниципальные образования в случае принятия их
представительными органами соответствующих решений
(муниципальные образования)
Участники Областная межведомственная комиссия по профилактике
Программы правонарушений (далее - ОМВКПП);
Главное управление внутренних дел по Ростовской
области (по согласованию) (далее - ГУВД РО);
Северо-Кавказское Управление внутренних дел на
транспорте МВД Российской Федерации (по
согласованию) (далее - СКУВДт);
Ростовский юридический институт МВД Российской
Федерации (по согласованию) (далее - РЮИ МВД РФ);
Южный отдел Всероссийского
научно-исследовательского института МВД Российской
Федерации (по согласованию) (далее - южный отдел
ВНИИ МВД РФ);
Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Ростовской области (по
согласованию) (далее - УФСБ РФ по РО);
Региональное пограничное управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по
Ростовской области (по согласованию) (далее - РПУ
ФСБ РФ по РО);
Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ростовской области (по
согласованию) (далее - ГУ МЧС РФ по РО);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области (по согласованию) (далее -
Роспотребнадзор);
Главное управление Федеральной регистрационной
службы по Ростовской области (по согласованию)
(далее - ГУ ФРС по РО);
Главное управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Ростовской области (по согласованию)
(далее - ГУ ФСИН по РО);
Южное таможенное управление Федеральной таможенной
службы (по согласованию) (далее - ЮТУ ФТС);
Ростовский областной Фонд обязательного
медицинского страхования (по согласованию) (далее -
РОФОМС);
межведомственные комиссии по профилактике
правонарушений муниципальных образований Ростовской
области (по согласованию);
Молодежный парламент при Законодательном Собрании
Ростовской области (по согласованию);
союзы студенческой молодежи (по согласованию);
предприятия и организации всех форм собственности
(по согласованию)
Объемы и источники финансирование мероприятий Программы осуществляется
финансирования за счет средств областного бюджета:
Программы 1 этап - 135 924,1 тыс. рублей;
2 этап - 95 696,3 тыс. рублей;
3 этап - 98 010,4 тыс. рублей;
4 этап - 82 176,2 тыс. рублей;
Всего - 411 807,0 тыс. рублей.
Программа финансируется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию
областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год
Управление управление Программой осуществляет Администрация
программой Ростовской области
Ожидаемые конечные повышение эффективности государственной системы
результаты социальной профилактики правонарушений;
улучшение информационного обеспечения деятельности
государственных органов и общественных организаций
по обеспечению охраны общественного порядка на
территории Ростовской области;
стабилизация и создание предпосылок для снижения
уровня рецидивной и "бытовой" преступности,
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических и психотропных веществ, и общего
числа совершаемых правонарушений;
оздоровление криминогенной обстановки на
потребительском рынке, улицах и других общественных
местах;
организация контроля за миграционными процессами на
территории Ростовской области;
повышение уровня доверия населения к
правоохранительным органам
Система организации Контроль за реализацией Программой осуществляет
контроля за Администрация Ростовской области
исполнением Программы
Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Криминогенная обстановка на территории Ростовской области продолжается характеризоваться увеличением общего числа зарегистрированных преступлений.
По данным информационного центра ГУВД РО, в 2006 году зарегистрировано 86 170 преступлений, что выше уровня прошлого года на 7,63 процента.
Существенное влияние на увеличение общего числа зарегистрированных преступлений оказывают преступления экономической направленности (рост на 11,7 процента к уровню 2005 года).
В структуре преступлений против личности как и в предыдущем году наибольший удельный вес приходится на преступления, совершенные против жизни и здоровья граждан, - 62,5 процента.
Тревожны темпы роста детской, подростковой и рецидивной преступности. В 2006 году несовершеннолетними в возрасте 14-17 лет или при их непосредственном участии совершено 3242 преступлений (3081 аналогичных преступлений совершено в 2005 году).
Также отмечается рост количества преступлений в общественных местах (2006 год - 5759, 2005 год - 5348) и на улицах (2006 год - 4684, 2005 год - 4358), преступные проявления становятся все более дерзкими.
Уголовно-исполнительная система не в полном объеме обеспечивает достижение целей исправления и перевоспитания осужденных. Криминогенную обстановку осложняет незаконная миграция, нарастающие темпы распространения алкоголизма и наркомании. Увеличиваются масштабы бытовых правонарушений.
Сложившаяся ситуация явилась следствием следующих факторов:
отставания правовой базы правоохранительной деятельности от потребностей правоохранительной практики;
недостаточной эффективности деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов, прежде всего, в силу их разобщенности, утраты опоры на население, оттока профессиональных кадров, нерешенности вопросов социально-экономического обеспечения их деятельности;
разрушения существовавшей межведомственной системы профилактики правонарушений;
углубляющегося правового нигилизма населения, внедрения в массовое сознание населения стереотипов противоправного поведения, неверия в способность правоохранительных органов защитить интересы личности, общества и государства.
Анализ ситуации дает основание прогнозировать углубление негативных тенденций развития криминогенной ситуации.
В связи с этим возникла необходимость реализации комплексной системы мер целевого воздействия на криминогенные факторы. Требуется комплексный подход и координация действий правоохранительных органов, заинтересованных министерств и ведомств, общественных организаций и населения в предупреждение и ликвидации условий для роста преступности.
В целях создания на территории Ростовской области многоуровневой государственной системы профилактики правонарушений возникла необходимость разработки и принятия Областной целевой программы профилактики правонарушений на 2007-2010 годы, которая позволит реализовать комплекс объединенных единым замыслом адекватных мер по локализации причин и условий, способствующих совершению преступлений, воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений.
Раздел III
Основные цели и задачи Программы
Программа содержит стратегию профилактической деятельности по приоритетным направлениям и конкретные меры, обеспечивающие достижение целей и решение задач Программы. Мероприятия по выполнению Программы приведены в таблице 2.
Основной целью реализации Программы является создание многоуровневой государственной системы профилактики правонарушений на территории Ростовской области.
Основными задачами Программы являются:
стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Ростовской области;
воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
совершенствование нормативной правовой базы Ростовской области по профилактике правонарушений;
вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;
снижение "правового нигилизма" населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
профилактика, предупреждение преступлений и правонарушений на потребительском рынке;
повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
создание целостной системы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов.
Раздел IV
Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2007-2010 годы, включает 4 этапа:
1 этап - 2007 год,
2 этап - 2008 год,
3 этап - 2009 год,
4 этап - 2010 год.
Раздел V
Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Государственный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.
Объемы финансирования мероприятий по разделам Программы представлены в таблице 1.
Постановлением Администрации Ростовской области от 25 декабря 2009 г. N 692 таблица 1 раздела V настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица 1
Объемы финансирования из областного бюджета
мероприятий по разделам Программы
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование разделов Программы |
Объем средств (тыс. рублей) | ||||
всего | в том числе по годам | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Организационные мероприятия |
220,0 | - | 100,0 | 120,0 | - |
2. | Нормативное правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений |
- | - | - | - | - |
3. | Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности |
408 489,5 | 135 574,1 | 95 018,8 | 96 880,4 | 81 016,2 |
4. | Методическое обеспечение профилактической деятельности |
120,0 | - | 50,0 | 70,0 | - |
5. | Информационное обеспечение деятельности субъектов профилактики через органы печати и телерадиовещания |
2 977,5 | 350,0 | 527,5 | 940,0 | 1 160,0 |
Всего | 411 807,0 | 135 924,1 | 95 696,3 | 98 010,4 | 82 176,2 |
Раздел VI
Организация управления и контроль
за ходом реализации Программы
Управление Программой осуществляется Администрацией Ростовской области.
Государственные заказчики Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Исполнители и соисполнители Программы представляют отчеты о ходе реализации программных мероприятий в Администрацию Ростовской области до 1 марта года, следующего за отчетным календарным годом.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;
перечень не завершенных в течение года мероприятий программы и процент их незавершения;
анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.
Раздел VII
Оценка эффективности реализации Программы
Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы заключается в том, чтобы путем создания многоуровневой государственной системы профилактики правонарушений добиться стабилизации криминогенной обстановки на территории Ростовской области, включая следующие составляющие:
улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Ростовской области;
стабилизацию и создание предпосылок для снижения уровня рецидивной и "бытовой" преступности, количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, и общего числа совершаемых правонарушений;
оздоровление криминогенной обстановки на потребительском рынке, улицах и других общественных местах;
организацию контроля за миграционными процессами на территории Ростовской области;
повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.
Постановлением Администрации Ростовской области от 25 декабря 2009 г. N 692 в таблицу 2 раздела VII настоящего приложения внесены изменения
Таблица 2
Основные мероприятия Программы
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок исполне- ния |
Исполнители, соисполнители, участники реализации мероприятия. Распорядителем денежных средств, запланированных на реализацию мероприятия, является орган, указанный первым |
Объем финансирования | Источник финансиро- вания |
||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1. Организационные мероприятия | |||||||||||
1.1. | Проведение мониторинга областных законов и иных нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений |
I квартал 2007 года |
ГУВД РО, ГУ ФРС по РО, РЮИ МВД РФ, УФМС по РО, Роспотребнадзор, СКУВДт, южный отдел ВНИИ МВД РФ |
- | - | - | - | - | - | ||
1.2. | Разработка критериев оценки эффективности организации профилактической деятельности исполнителей Программы, проведение мониторинга профилактической деятельности на территории муниципальных образований |
I квартал 2007 года |
ГУВД РО | - | - | - | - | - | - | ||
1.3. | Проведение научно-практических конференций по актуальным проблемам профилактики правонарушений |
2008-2009 годы |
Минобразования РО, ГУВД РО, РЮИ МВД РФ, Южный отдел ВНИИ МВД РФ |
220 | - | 100 | 120 | - | Областной бюджет |
||
1.4. | Подготовка предложений по корректировке действующих муниципальных программ профилактики правонарушений |
Ежегодно | ГУВД РО, ОМВКПП, РЮИ МВД РФ, муниципальные образования |
- | - | - | - | - | - | ||
1.5. | Проведение анализа и подготовка рекомендаций органам государственной власти, хозяйствующим субъектам и общественности по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений |
III квартал 2007 года |
ОМВКПП, РЮИ МВД РФ, ГУВД РО, муниципальные образования |
- | - | - | - | - | - | ||
1.6. | Подготовка рекомендаций по созданию советов профилактики в каждом муниципальном образовании как центров координации профилактической работы по месту жительства граждан |
I полугодие 2007 года |
ГУВД РО, РЮИ МВД РФ, ОМВКПП, межведомственные комиссии по профилактике правонарушений муниципальных образований Ростовской области |
- | - | - | - | - | - | ||
1.7. | Организация на базе Ростовского областного Института повышения квалификации и переподготовки работников образования, Ростовского государственного педагогического университета повышения квалификации специалистов, осуществляющих профилактическую деятельность |
2007-2010 годы |
Минобразования РО, Минтруд РО, ГУВД РО, РЮИ МВД РФ |
- | - | - | - | - | - | ||
1.8. | Проведение анализа социальных групп, подвергшихся преступным посягательствам, по видам преступлений, времени, месту. Проведение социологического исследования виктимного поведения для выработки мер и предложений по повышению защищенности конкретных социальных групп (учащихся, студентов, пенсионеров и т.д.) |
Весь период |
ГУВД РО, РЮИ МВД РФ, южный отдел ВНИИ МВД РФ |
- | - | - | - | - | - | ||
1.9. | Изучение причин, способствующих совершению правонарушений, доведение результатов анализа до заинтересованных органов по вопросам их компетенции |
ежекварта- льно 2007-2010 годы |
ГУВД РО | - | - | - | - | - | - | ||
2. Нормативное правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений | |||||||||||
2.1. | Разработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство, в части предусмотрения административной и уголовной ответственности за попрошайничество и принуждение к попрошайничеству |
2008 год | ГУВД РО, РЮИ МВД РФ, ОМВКПП |
- | - | - | - | - | - | ||
2.2. | Разработка нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность инспекторов по делам несовершеннолетних, закрепленных за образовательными учреждениями |
1-е полугодие 2007 года |
ГУВД РО (с учетом предложений Минобразования РО) |
- | - | - | - | - | - | ||
2.3. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих профилактическую деятельность студенческих отрядов в учебных заведениях |
2-е полугодие 2007 года |
ГУВД РО, КМП АРО, ОМВКПП |
- | - | - | - | - | - | ||
3. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности | |||||||||||
3.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи | |||||||||||
3.1.1. | Организация проведения обучающих семинаров для работников образования по проблемам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
2008-2010 годы |
Минобразования РО, муниципальные образования, КМП АРО, ГУВД РО |
600 | - | 200 | 200 | 200 | Областной бюджет |
||
3.1.2. | Обеспечение организации досуга, занятости, спортивно-оздоровитель- ных и других мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, во время школьных каникул |
2007-2010 годы |
Минобразования РО, Минтруд РО, Минспорт РО, УФГСЗН по РО, КМП АРО, ГУВД РО, муниципальные образования |
- | - | - | - | - | - | ||
3.1.3. | Открытие 6 образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогичес- кой и медико-социальной помощи: 2008 год - Ремонтненский, Красносулинский районы; 2009 год - 4 (список муниципальных образований подлежит дополнительному уточнению на каждый год реализации Программы) |
2008-2009 годы |
Минобразования РО, муниципальные образования |
4800 | - | - | 4800 | - | Областной бюджет |
||
3.1.4. | Приобретение оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для областных образовательных учреждений, проводящих реабилитационную и коррекционную работу с несовершеннолетними |
2008-2009 годы |
Минобразования РО | 2497,3 | - | 997,3 | 1500 | - | Областной бюджет |
||
3.1.5. | Проведение зональных межведомственных совещаний по проблемам профилактики семейного неблагополучия, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних |
2007-2010 годы |
ГУВД РО, Минобразования РО, Минтруд РО, ГУВД РО, КМП АРО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.1.6. | Проведение областного конкурса студенческой молодежи "Здоровый образ жизни и профилактика правонарушений" |
2007-2010 годы |
КМП АРО, Молодежный парламент при Законодательном Собрании Ростовской области, союзы студенческой молодежи, вузы и ссузы |
- | - | - | - | - | - | ||
3.1.7. | Организация летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства |
2007-2010 годы |
Минтруд РО, Минбразования РО, КМП АРО |
274426,2 | 62975* | 66942,4 | 70423,4 | 74085,4 | Областной бюджет |
||
3.1.8. | Проведение торжественного приема для многодетных матерей, посвященного празднованию Дня матери |
2007-2010 годы |
Минтруд РО | 288,9 | 28,1 | 64 | 125,4 | 71,4 | Областной бюджет |
||
3.1.9. | Проведение областной профильной смены "Волонтер" для актива и командиров волонтерских отрядов |
2007-2010 годы |
КМП АРО, ГУВД РО, общественные организации |
980 | 250 | 180 | 250 | 300 | Областной бюджет** |
||
3.1.10. | Проведение областного профильного лагеря "Подросток" для несовершеннолетних "группы риска" |
2008-2010 годы |
КМП АРО, ГУВД РО |
1592 | 400 | 392 | 400 | 400 | Областной бюджет** |
||
3.1.11. | Оснащение оборудованием кабинетов для организации профилактической работы с несовершеннолетними на базе общеобразовательных школ |
2008 год | Минобразования РО, ГУВД РО |
9945 | - | 9945 | - | - | Областной бюджет |
||
3.1.12. | Проведение областного конкурса программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде |
2007-2010 годы |
КМП АРО, ГУВД РО, РЮИ МВД РФ, СКУВДт |
840 | 260 | - | 280 | 300 | Областной бюджет** |
||
3.1.13. | Подготовка методических рекомендаций для врачей с целью выявления в рамках проведения ежегодной диспансеризации учащихся образовательных учреждений, подростков, потребляющих спиртные напитки, наркотические и токсические вещества. Оказание выявленным потребителям своевременной медико-психологической помощи в соответствии с действующим законодательством |
2007-2010 годы |
Минздрав РО, Минобразования РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.1.14. | Разработка мер по организации подростковых наркологических кабинетов в специализированных наркологических учреждениях здравоохранения |
2007-2010 годы |
Минздрав РО | - | - | - | - | - | - | ||
3.1.15. | Разработка программного обеспечения системы учета семей, находящихся в социально опасном положении, ведение банка данных этих семей |
2008-2009 годы |
Минтруд РО, ГУВД РО |
210 | - | 210 | - | - | Областной бюджет |
||
3.1.16. | Организация вторичной занятости студенческой молодежи вузов и ссузов в период летнего трудового семестра |
2007-2010 годы |
Минобразования РО, КМП АРО, Молодежный парламент при Законодательном Собрании Ростовской области, союзы студенческой молодежи, УФГСЗН по РО, вузы и ссузы |
- | - | - | - | - | - | ||
3.1.17. | Проведение конкурсов школьных исследовательских работ по изучению истории, литературы, культуры Донского края и России |
2007-2010 годы |
Минобразования РО, Минкультуры РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.1.18. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню семьи |
2008-2010 годы |
Минтруд РО, Минобразования РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.1.19. | Обобщение и распространение опыта работы центров правовой информации на базе межрайонных библиотек |
III квар-тал 2007 года |
Минкультуры РО | - | - | - | - | - | - | ||
3.1.20. | Проведение областного родительского собрания по проблемам гражданско-правового и семейного воспитания |
2008 год | Минобразования РО | 100 | - | 100 | - | - | Областной бюджет |
||
3.1.21. | Обобщение опыта участия родительской общественности в управлении образовательными учреждениями. Организация областных экспериментальных площадок по внедрению моделей общественно-государст- венного управления |
2007-2009 годы |
Минобразования РО | - | - | - | - | - | - | ||
3.1.22. | Проведение спартакиады учащихся ссузов Ростовской области |
2007-2010 годы |
Минспорт РО, Спортивное общество "Спартак" |
1850 | 550 | - | 650 | 650 | Областной бюджет |
||
3.1.23. | Проведение областного фестиваля детского и семейного творчества "Цветик-семицветик" |
2007-2010 годы |
Минтруд РО | 275,2 | 21,2 | 80,0 | 84,6 | 89,4 | Областной бюджет |
||
3.1.24. | Поддержка на конкурсной основе некоммерческих организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь молодежи |
2007-2010 годы |
КМП АРО | 270 | 80 | - | 90 | 100 | Областной бюджет** |
||
3.1.25. | Проведение международного молодежного студенческого фестиваля "Кавказ - наш общий дом" |
2007-2010 годы |
КМП АРО | 900 | 300 | - | 300 | 300 | Областной бюджет** |
||
3.1.26. | Обеспечение деятельности постоянно действующего телефона "Молодежная горячая линия "Останови наркотики!" |
2007-2010 годы |
КМП АРО, УФСКН РФ по РО, общественные организации |
300 | 100 | - | 100 | 100 | Областной бюджет** |
||
3.1.27. | Открытие (реорганизация) учреждений социального обслуживания семьи и детей |
III квар-тал 2007 года |
Минтруд РО, муниципальные образования |
56504,5 | 56504,5 | - | - | - | Областной бюджет |
||
3.1.28. | Ведение единого областного банка данных беспризорных, безнадзорных детей. Мониторинг ситуации в сфере детской безнадзорности и беспризорности в Ростовской области |
2007-2010 годы |
Минтруд РО, ГУВД РО, СКУВДт |
- | - | - | - | - | - | ||
3.1.29. | Проведение научно-практических конференций на темы: |
||||||||||
"Современный подросток: типичные возрастные трудности, проблемы, пути их решения" |
2008 год | Минтруд РО, Минобразования РО, Минздрав РО, ГУВД РО, КМП АРО |
150 | - | 150 | - | - | Областной бюджет |
|||
"Роль учреждений системы профилактики в сохранении здоровья подрастающего поколения: интеллектуального, нравственного, репродуктивного" |
2009 год | Минтруд РО, Минобразования РО, Минздрав РО, ГУВД РО, КМП АРО |
150 | - | - | 150 | - | Областной бюджет |
|||
3.1.30. | Проведение фестивалей искусств, праздников детского художественного творчества, конкурсов для детей и подростков, учащихся образовательных учреждений дополнительного образования детей |
2007-2010 годы |
Минкультуры РО | - | - | - | - | - | - | ||
3.1.31. | Проведение ежеквартальных межведомственных рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
2007- 2010 годы |
ГУВД РО, Минтруд РО, Минобразования РО, КМП АРО, ОМВКПП |
- | - | - | - | - | - | ||
3.2. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов | |||||||||||
3.2.1. | Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания |
2007-2010 годы |
ОМВКПП, муниципальные образования, ГУВД РО, УФСБ РФ по РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.2.2. | Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения |
2007-2010 годы |
ГУВД РО, Минобразования РО, КМП АРО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.2.3. | Осуществление комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио- и видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной расовой и религиозной вражды |
2007- 2010 годы |
ГУВД РО, УФСБ РФ по РО, СКУВДт |
- | - | - | - | - | - | ||
3.3. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции | |||||||||||
3.3.1. | Создание системы дактилоскопирования и учета иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушающих российское законодательство |
2007-2010 годы |
ГУВД РО, УФМС по РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.3.2. | На основе анализа потребностей экономики Ростовской области в дополнительных трудовых ресурсах подготовка предложения по упорядочению и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства |
2007-2010 годы |
УФМС по РО, ГУВД РО, Минэкономики РО, УФГСЗН по РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.3.3. | Своевременное информирование УФМС по РО о случаях выявления иностранных граждан и лиц без гражданства среди обратившихся за направлением в учреждения социального обслуживания лиц без определенного места жительства |
2007-2010 годы |
Минтруд РО, УФМС по РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.4. Профилактика правонарушений в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства | |||||||||||
3.4.1. | Обеспечение работы телефона доверия по вопросам защиты прав потребителей |
2007-2010 годы |
Минэкономики РО, Роспотребнадзор, ГУВД РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.4.2. | Регулярное проведение анализа эффективности работы подразделений МОБ УВД-ОВД с обращениями граждан по проблемам правонарушений на потребительском рынке |
2007-2010 годы |
ОМВКПП, ГУВД РО, Минэкономики РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.4.3. | Разработка программного обеспечения для анализа и систематизации данных о состоянии работы по профилактике правонарушений на потребительском рынке Ростовской области |
2008-2010 годы |
Минэкономики РО | 160 | - | 60 | 50 | 50 | Областной бюджет |
||
3.4.4. | Подготовка предложений по материально-техническо- му стимулированию подразделений имеющих высокие показатели по профилактике и пресечению преступлений и правонарушений в сфере потребительского рынка |
I квар-тал 2007 года. |
ГУВД РО | - | - | - | - | - | - | ||
3.4.5. | Проведение "круглых столов" по профилактике правонарушений в сфере потребительского рынка |
2007-2010 годы |
Минэкономики РО, Роспотребнадзор, ГУВД РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.4.6. | Организация и проведение проверок объектов оптово-розничной торговли, а также лабораторных исследований товаров с признаками контрафактности |
2007-2010 годы |
ГУВД РО, Роспотребнадзор, Минэкономики РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.4.7. | Организация и проведение совместных рейдовых проверок объектов торговли Ростовской области на предмет выявления нарушений законодательства РФ в сфере оборота алкоголя и защиты интеллектуальной собственности |
2007- 2010 годы |
ГУВД РО, Роспотребнадзор, Минэкономики РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.4.8. | В целях организации системы противодействия трансграничной преступности: |
||||||||||
осуществление в приграничных районах комплекса профилактических мероприятий по выявлению и пресечению каналов поступления контрафактной винно-водочной продукции, а также фактов контрабандного вывоза российских нефтепродуктов |
2007- 2010 годы |
ГУВД РО, ЮТУ ФТС, РПУ ФСБ РФ по РО |
- | - | - | - | - | - | |||
в рамках Соглашения о сотрудничестве между Донецким и Луганским УМВД Украины и ГУВД РО расширение и активизация взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов с заинтересованными структурами приграничных областей РФ и Украины |
2007- 2010 годы |
ГУВД РО, РПУ ФСБ РФ по РО, ЮТУ ФТС |
- | - | - | - | - | - | |||
3.4.9. | Проведение совместных профилактических мероприятий и проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере игорного бизнеса, на предмет выявления фактов нарушения действующего законодательства РФ |
2007- 2010 годы |
ГУВД РО, Роспотребнадзор |
- | - | - | - | - | - | ||
3.5. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах | |||||||||||
3.5.1. | Рассмотрение вопроса о создании конных взводов из числа сотрудников ППС ГУВД РО за счет перераспределения штатной численности ГУВД РО и организации их использования в профилактических мероприятиях совместно с подведомственными учреждениями департамента казачества РО |
2008 год | ГУВД РО, Департамент казачества РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.5.2. | Проработка вопроса по увеличению плотности нарядов ППС за счет вновь создаваемого специального моторизированного полка ВВ МВД РФ, дислоцирующегося в г. Новочеркасске |
2007-2010 годы |
ГУВД РО | - | - | - | - | - | - | ||
3.5.3. | Проработка вопроса расширения зон ответственности по охране общественного порядка и общественной безопасности стационарных постов милиции с привлечением муниципальных казачьих дружин, студенческих отрядов и иных общественных формирований правоохранительной направленности |
2007-2010 годы |
ГУВД РО, Департамент казачества РО, КМП АРО, ОМВКПП |
- | - | - | - | - | - | ||
3.5.4. | Проведение работы по повышению уровня профилактической работы и антитеррористической защищенности граждан по месту жительства |
2007-2010 годы |
ГУВД РО, Минстрой РО, Минпром РО, ОМВКПП, муниципальные образования |
- | - | - | - | - | - | ||
3.5.5. | Подготовка предложений по осуществлению комплекса мер, направленных на внедрение и использование современных установок видеонаблюдения и телеобзора, устройств экстренной связи "гражданин-милиция", автоматизированных систем управления патрульно-постовыми нарядами. |
II квар-тал 2007 года |
ГУВД РО, ОМВКПП, Минавтодор РО, муниципальные образования |
- | - | - | - | - | - | ||
3.5.6. | Подготовка, ежегодная корректировка и реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений, подведомственных областным органам исполнительной власти |
2007-2010 годы |
Минобразования РО, ГУВД РО, ОМВКПП, муниципальные образования |
14105,3 | 14105,3 | - | - | - | Областной бюджет |
||
3.5.7. | Проведение Спартакиады жителей Ростовской области |
2008- 2010 годы |
Минспорт РО, КМП АРО, муниципальные образования |
2649,9 | - | 849,9 | 900 | 900 | Областной бюджет |
||
3.5.8. | Проведение Спартакиады трудящихся Дона и ветеранов спорта |
2008- 2010 годы |
Минспорт РО, муниципальные образования |
2325,7 | - | 475,7 | 900 | 950 | Областной бюджет |
||
3.5.9. | Проведение Спартакиады шахтерских городов |
2008- 2010 годы |
Минспорт РО, муниципальные образования |
1383,1 | - | 343,1 | 520 | 520 | Областной бюджет |
||
3.5.10. | Проведение областной сельской Спартакиады Дона |
2008- 2010 годы |
Минспорт РО, муниципальные образования |
5316,3 | - | 1416,3 | 1900 | 2000 | Областной бюджет |
||
3.6. Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы | |||||||||||
3.6.1. | Подготовка рекомендаций по созданию в муниципальных образованиях наблюдательных советов (комиссий, общественных организаций), осуществляющих функции по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
2007 год | ОМВКПП, ГУВД РО, муниципальные образования, УФГСЗН по РО, ГУ ФСИН по РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.6.2. | Обеспечение своевременного информирования глав муниципальных образований и органов внутренних дел о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы |
2007-2010 годы |
ГУ ФСИН по РО | - | - | - | - | - | - | ||
3.6.3. | На основе анализа потребностей экономики Ростовской области в трудовых ресурсах организация обучения рабочим специальностям подростков в воспитательных колониях |
2007-2010 годы |
ГУ ФСИН по РО, УФГСЗН по РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.6.4. | Организация трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы |
2007-2010 годы |
УФГСЗН по РО | - | - | - | - | - | - | ||
3.6.5. | Организация профориентационной работы среди лиц, подлежащих освобождению из учреждений, исполняющих наказание |
2007-2010 годы |
ГУ ФСИН по РО, УФГСЗН по РО |
- | - | - | - | - | - | ||
3.7. Профилактика правонарушений на административных участках | |||||||||||
3.7.1. | Изготовление и размещение нестационарных участковых пунктов милиции на административных участках для организации приема граждан участковыми уполномоченными милиции, инспекторами ПДН и советами профилактики |
2008-2009 годы |
ГУВД РО | 25870,1 | - | 12613,1 | 13257 | Областной бюджет |
|||
3.7.2. | Организация проведения отчетов по результатам профилактической работы участковых уполномоченных милиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций |
2007-2010 годы еже-квар- тально |
ГУВД РО, муниципальные образования |
- | - | - | - | - | - | ||
4. Методическое обеспечение профилактической деятельности | |||||||||||
4.1. | Разработка методических рекомендаций по организации работы системы профилактики правонарушений: |
||||||||||
"Об участии населения в охране общественного порядка" |
II квар-тал 2007 года |
ГУВД РО, Департамент казачества РО, РЮИ МВД РФ, южный отдел ВНИИ МВД РФ |
- | - | - | - | - | - | |||
"Критерии отнесения семей к категории "находящихся в социально опасной ситуации" |
IV квар-тал 2007 года |
Минобразования РО | - | - | - | - | - | - | |||
"Формы и методы работы по предупреждению семейного насилия и жестокого обращения с детьми" |
I квар-тал 2008 года |
Минтруд РО, Минобразования РО, ГУВД РО, РЮИ МВД РФ |
50 | - | 50 | - | - | Областной бюджет |
|||
"О добровольных народных дружинах" |
III квар-тал 2007 года |
ГУВД РО, Департамент казачества РО, РЮИ МВД РФ |
- | - | - | - | - | - | |||
4.2. | Издание сборника "Из опыта работы специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждений социального обслуживания семьи и детей" |
2009 год | Минтруд РО | 70 | - | - | 70 | - | Областной бюджет |
||
5. Информационное обеспечение деятельности субъектов профилактики через органы печати и телерадиовещания | |||||||||||
5.1. | Организация и проведение в целях наиболее широкого привлечения населения Ростовской области к реализации мероприятий профилактического характера тематических совещаний и методических семинаров с участием представителей СМИ на темы: |
||||||||||
"Бытовая преступность. Причины и условия, способствующие совершению преступлений" |
2008-2009 годы |
Минтруд РО, ДПТРВ АРО, ГУВД РО, РЮИ МВД РФ, южный отдел ВНИИ МВД РФ |
100 | - | 50 | 50 | - | Областной бюджет |
|||
"Насилие в семье, жестокое обращение с детьми: пути решения проблемы" |
2008 год | Минтруд РО, ДПТРВ АРО, ГУВД РО, РЮИ МВД РФ, южный отдел ВНИИ МВД РФ |
50 | - | 50 | - | - | Областной бюджет |
|||
"О работе с гражданами, вернувшимися из мест лишения свободы. Их социальная, медицинская и профессиональная трудовая реабилитация. Формы и методы профилактики рецидивной преступности" |
2008 год | Минтруд РО, УФГСЗН РФ по РО, ДПТРВ АРО, ГУФСИН по РО, ГУВД РО, РЮИ МВД РФ |
50 | - | 50 | - | - | Областной бюджет |
|||
"Уличная преступность и преступления, совершаемые в общественных местах" |
2008-2010 годы |
ГУВД РО, ДПТРВ АРО, южный отдел ВНИИ МВД РФ, РЮИ МВД РФ |
100 | - | - | 50 | 50 | Областной бюджет |
|||
"Пути решения проблемы наркомании и алкоголизма, в том числе среди несовершеннолетних, в Ростовской области" |
2008-2010 годы |
ДПТРВ АРО, Минобразования РО, ГУВД РО, РЮИ МВД РФ, Южный отдел ВНИИ МВД РФ, УФСКН РФ по РО |
150 | - | 50 | 50 | 50 | Областной бюджет |
|||
"Профилактика безнадзорности и беспризорности. Роль инспектора ПДН в организации профилактической работы" |
2008 год | Минобразования РО, ДПТРВ АРО, ГУВД РО, РЮИ МВД РФ |
50 | - | 50 | - | - | Областной бюджет |
|||
"Проблема распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Пути предупреждения" |
2008-2010 годы |
Минздрав РО, ДПТРВ АРО, Роспотребнадзор |
148,4 | - | 48,4 | 50 | 50 | Областной бюджет |
|||
5.2. | Подготовка и выпуск информационных материалов (печатная продукция и социальная реклама на щитах металлоконструкциях) по профилактике негативных явлений в молодежной среде, телерадиопрограмм по профилактике негативных проявлений в молодежной среде (программа "Подросток") |
2007-2010 годы |
КМП АРО | 1509,1 | 350 | 109,1 | 400 | 650 | Областной бюджет ** |
||
5.3. | Информирование граждан выпусками рекламы, издание буклетов, листовок по вопросу развития семейных форм устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
2009-2010 годы |
Минобразования РО | 240 | - | - | 120 | 120 | Областной бюджет |
||
5.4. | Подготовка и проведение цикла телерадиопередач о результатах профилактических мероприятий на потребительском рынке, а также информирование жителей Ростовской области об изменениях в законодательстве в данной сфере |
2007-2010 годы |
ГУВД РО | - | - | - | - | - | - | ||
5.5. | Проведение тематических радиотелепередач, публикации статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи |
2008-2010 годы |
ГУВД РО, УФСКН РФ по РО, КМП АРО, ОМВКПП, муниципальные образования |
- | - | - | - | - | - | ||
5.6. | Выпуск телепередач, реализация проектов профилактической направленности в средствах массовой информации |
2008-2010 годы |
Минобразования РО | 580 | - | 120 | 220 | 240 | Областной бюджет |
||
5.7. | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации |
2007-2010 годы |
ГУВД РО, муниципальные образования |
- | - | - | - | - | - | ||
5.8. | Освещение в средствах массовой информации материалов, способствующих возрождению семьи, ценностей семейного воспитания |
2007-2010 годы |
ДПТРВ АРО, Минтруд РО, Минобразования РО, ГУВД РО, Минздрав РО, КМП АРО |
- | - | - | - | - | - | ||
5.9. | Освещение в средствах массовой информации хода реализации Программы |
2007-2010 годы |
ОМВКПП, ДПТРВ АРО, ГУВД РО, Минобразования РО, Минтруд РО, Минздрав РО, КМП АРО |
- | - | - | - | - | - |
* Расходы 2007 года утверждены в рамках Областной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2007 годы".
** Расходы предусмотрены в рамках Областной целевой программы "Молодежь Дона" на 2006-2010 годы
Начальник общего отдела |
Г.В. Павлятенко |
Постановлением Администрации Ростовской области от 31 декабря 2009 г. N 740 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 11
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная адресная программа
"Капитальный ремонт многоквартирных домов
и создание условий для управления многоквартирными
домами на территории ростовской области в 2007-2011 годах"
13 февраля, 30 марта, 31 декабря 2009 г.
I. Паспорт Областной целевой программы "Капитальный ремонт
многоквартирных домов и создание условий
для управления многоквартирными
домами на территории Ростовской области в 2007-2011 годах"
Наименование - Областная целевая программа "Капитальный
Программы ремонт многоквартирных домов и создание
условий для управления многоквартирными
домами на территории Ростовской области в
2007 - 2011 годах" (далее - Программа)
Основание для - распоряжение Администрации Ростовской
разработки области от 04.09.2006 N 391 "О разработке
Программы Областной целевой программы создания условий
для управления многоквартирными домами на
территории Ростовской области в 2007 - 2009
годах"
Государственный - министерство строительства и жилищного
заказчик Программы хозяйства Ростовской области (далее -
минстрой РО)
Разработчик - минстрой РО
Программы
Цели Программы - создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан;
повышение качества реформирования
жилищно-коммунального хозяйства;
развитие общественного самоуправления в
рамках реформы жилищно-коммунального
хозяйства;
создание условий для управления
многоквартирными домами на территории
Ростовской области
Задачи Программы - создание условий для выбора собственниками
помещений в многоквартирных домах способов
управления данными домами;
создание условий для формирования
конкурентной среды в сфере управления
многоквартирными домами, их содержания и
ремонта;
создание условий для развития системы
общественного самоуправления в жилищной
сфере на территории Ростовской области,
включая информационно-консультационное
обеспечение и финансовую поддержку
некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в сфере управления
многоквартирными домами;
организация адресной поддержки товариществ
собственников жилья, жилищно-строительных
кооперативов, жилищных или иных
специализированных потребительских
коопера-тивов, управляющих организаций либо
собственников помещений в многоквартирных
домах за счет средств областного,
федерального и местных бюджетов и средств
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяй-ства для
проведения капитального ремонта
многоквартирных домов;
реализация механизма софинансирования работ
по капитальному ремонту многоквартирных
домов, проводимому с привлечением средств
товариществ собственников жилья,
жилищно-строительных кооперативов, жилищных
или иных специали-зированных потребительских
кооперативов, формируемых в соответствии с
жилищным законодательством Российской
Федерации, либо собственников помещений в
многоквартирном доме;
создание дополнительных рабочих мест в
подрядных организациях
Сроки реализации - 2007 - 2011 годы
Программы
Перечень основных - меры государственной поддержки проведения
направлений капитального ремонта многоквартирных домов;
Программы развитие общественного самоуправления в
жилищной сфере на территории Ростовской
области
Исполнители - минстрой РО
Программы
Администрация Ростовской области (далее -
АРО);
органы местного самоуправления;
организации, выигравшие конкурсные торги на
заключение государственного контракта на
проведение специализированных семинаров по
вопросам управления многоквартирными домами
для руководителей и специалистов управляющих
организаций, товариществ собственников
жилья, жилищно-строительных кооперативов
либо жилищных кооперативов или иных
специали-зированных потребительских
кооперативов, для членов инициативных групп
собственников помещений в многоквартирных
домах
Участники Программы - управляющие организации;
обслуживающие организации;
товарищества собственников жилья (далее -
ТСЖ);
жилищно-строительные кооперативы (далее -
ЖСК), жилищные кооперативы, иные
специализированные потребительские
кооперативы;
собственники помещений в многоквартирных
домах
Объемы и источники - общий объем финансирования Программы
финансирования составляет 8 894 366,4 тыс. рублей, в том
Программы числе:
средств областного бюджета - 3 433 165,3
тыс. рублей:
в 2007 году - 801 518,9 тыс. рублей;
в 2008 году - 1 068 571,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 351 870,3 тыс. рублей, в том
числе на погашение кредиторской
задолженности 164 783,4 тыс. рублей;
в 2010 году - 537 554,2 тыс. рублей;
в 2011 году - 673 650,0 тыс. рублей;
средств федерального бюджета в 2007 году -
172 119,4 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в размере 310 066,8
тыс. рублей:
в 2008 году - 251 750,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 58 315,9 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 4 979 014,9 тыс.
рублей, из них финансовой поддержки за счет
средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее -
Фонда) - 4 979 014 ,9 тыс. рублей:
в 2008 году - 1 317 546,7 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 661 468,2 тыс. рублей;
в 2010 году - 2 000 000,0 тыс. рублей;
в 2011 году объем средств Фонда будет
определен в соответствии с областным законом
об областном бюджете.
Программа финансируется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на ее
реализацию областным законом об областном
бюджете.
Объем средств на финансирование мероприятий
Программы, предусмотренных за счет средств
местных бюджетов, определяется
нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления
Ожидаемые конечные - передача многоквартирных домов в управление
результаты собственникам помещений;
реализации проведение капитального ремонта не менее чем
Программы 10,0 млн. квадратных метров общей площади
многоквартирных домов;
обучение не менее 3380 человек основам
управления многоквартирными домами
Управление - координацию деятельности исполнителей и
Программой и участников Программы осуществляет
система организации управляющий Программой - минстрой РО;
контроля контроль за ходом реализации Программы
за ее реализацией осуществляет Администрация Ростовской
области в соответствии с ее полномочиями,
установленными федеральным и областным
законодательством;
мониторинг хода реализации Программы
осуществляет Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии с полномочиями, установленными
федеральным законодательством
II. Анализ состояния и прогноз развития управления
многоквартирными домами на территории Ростовской области
Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.
В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории Ростовской области должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.
Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.
Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо с учетом степени износа домов оказание государственной поддержки для его проведения с привлечением средств граждан - собственников помещений в многоквартирных домах.
Независимо от формы собственности жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из следующих способов управления:
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
управление управляющей организацией.
В Ростовской области по сведениям, предоставленным органами местного самоуправления, более 60 тысяч многоквартирных домов (дома, в которых две и более квартир), где должен быть выбран способ управления. Общая площадь многоквартирных домов на территории Ростовской области составляет более 40 тыс. квадратных метров.
На 1 января 2007 года в 31,88 процента от общего количества многоквартирных домов был выбран способ управления, в том числе: 13,82 процента - непосредственный способ управления, 4,33 процента - управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, 13,73 процента - управление управляющей организацией.
Наиболее значимыми препятствиями при выборе способа управления многоквартирными домами являются:
неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с их многолетним "недоремонтом";
отсутствие у населения необходимой подготовки по вопросам управления многоквартирными домами, а также недостаточная организационно-пропагандистская и информационно-методическая работа с населением органов государственной власти и органов местного самоуправления. В настоящее время у граждан-собственников в большей степени сохраняется сознание потребителя, чем собственника общего имущества многоквартирного дома;
отсутствие необходимого количества специалистов в области профессионального управления многоквартирными домами;
недостаточное количество управляющих организаций и, как следствие, отсутствие конкурентной среды в данном секторе экономики.
По данным, предоставленным органами местного самоуправления на 1 января 2007 года, в Ростовской области на рынке услуг по управлению многоквартирными домами действовали 194 управляющие организации. В 22 муниципальных районах управляющие организации отсутствовали. Это связано с низкой предпринимательской активностью и недостаточной информационной базой о развитии предпринимательства в данной сфере, а также недостатком специалистов-профессионалов в отрасли управления многоквартирными домами.
Процесс создания ТСЖ и развития их деятельности также происходит недостаточными темпами из-за ряда причин, среди которых основной выступает отсутствие профессиональных кадров председателей и бухгалтеров ТСЖ.
На 1 января 2009 года в 100 процентах от общего количества многоквартирных домов выбран способ управления, в том числе: 62,75 процента - непосредственный способ управления, 4,98 процента - управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, 32,27 процента - управление управляющей организацией.
В целях доведения технического состояния жилищного фонда на территории Ростовской области до уровня нормативной эксплуатации необходимо учитывать реальное состояние объектов. На основании данных мониторинга технического состояния объектов жилищного фонда на территории Ростовской области возможно разработать план управления их техническим состоянием.
Мониторинг предполагает постоянное слежение за изменением технического состояния жилищного фонда, сравнение его с нормативными показателями и на основе достоверных данных о техническом состоянии объектов разработку перспективных планов и различных оптимизационных моделей управления техническим состоянием объектов для обеспечения их надлежащего содержания и тем самым повышение экономической и социальной эффективности капитальных ремонтов.
Основные параметры и критерии мониторинга - технические, экономические, финансовые, санитарные, экологические и социальные. В случае отклонения мониторинговых параметров от выбранных критериев и норм, необходима разработка порядка действий и неотложных мер.
Первым этапом комплексных мероприятий мониторинга технического состояния объектов жилищного фонда на территории Ростовской области является создание электронной базы данных жилищного фонда.
Последующие этапы комплексных мероприятий мониторинга технического состояния объектов жилищного фонда на территории Ростовской области предполагаются к реализации при наличии соответствующих средств в областном бюджете.
Масштабность и глубина проблем реформирования жилищно-коммунального хозяйства, обозначившихся в процессе осуществления мероприятий по выбору способа управления многоквартирными домами, потребовали организации более эффективного взаимодействия всех участников жилищных отношений в решении вопросов реформирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Ростовской области.
Мероприятия, направленные на решение данных проблем, объемы и источники их финансирования изложены в приложении 1 к настоящей Программе.
III. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;
создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области.
Создание условий для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляются для:
удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав;
развития самоуправления в жилищной сфере;
демонополизации и развития конкурентных отношений на рынке управления многоквартирными домами;
широкого использования договорных отношений на всех этапах производства и предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе между собственниками помещений в многоквартирных домах и производителями услуг.
Создание условий для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляются на основе принципов:
добровольности создания и деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах (ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов);
обеспечения равных условий деятельности организаций в сфере управления многоквартирными домами независимо от их организационно-правовой формы.
Создание условий для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства могут осуществляться в таких формах, как:
обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых избран способ управления;
предоставление государственной поддержки управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и обучению лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;
обеспечение информационного сопровождения деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах.
Для достижения целей намечается решить следующие задачи:
создать условия для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способов управления данными домами;
создать условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;
создать условия для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Ростовской области, включая информационно-консультационное обеспечение и финансовую поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами;
организовать адресную поддержку ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств областного, федерального и местных бюджетов и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме;
создать дополнительные рабочие места в подрядных организациях.
Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий Программы и муниципальных программ по проведению капитального ремонта и развитию деятельности по управлению многоквартирными домами.
IV. Сроки реализации Программы
Настоящая Программа рассчитана на реализацию в течение 2007 - 2011 годов.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
V. Перечень основных направлений Программы
Программа содержит 10 мероприятий по трем направлениям, сформированным с учетом проблем, требующих решения на региональном уровне:
меры государственной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов без привлечения средств финансовой поддержки Фонда;
меры государственной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств финансовой поддержки Фонда;
развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Ростовской области.
5.1. Меры государственной поддержки проведения капитального
ремонта многоквартирных домов без привлечения средств
финансовой поддержки Фонда
В рамках первого направления за счет средств областного, федерального, местных бюджетов планируется оказывать финансовую помощь управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных домах для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания, а также органам местного самоуправления для создания условий для выбора и реализации способа управления многоквартирными домами.
Меры государственной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов с 01.01.2010 оказываются при условии выбора собственниками помещений в многоквартирных домах одного из следующих способов управления:
управление управляющими организациями;
управление ТСЖ, ЖСК, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами.
Предлагаются следующие мероприятия в рамках настоящего раздела:
1) реализация первого этапа комплексных мероприятий по созданию электронной базы данных восстановления жилищного фонда на территории Ростовской области;
2) реализация второго этапа и актуализация комплексных мероприятий по созданию электронной базы данных восстановления жилищного фонда на территории Ростовской области;
3) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на изготовление (восстановление) технической документации многоквартирных домов, проведение технической инвентаризации, выполнение топосъемки, межевание и формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановку сформированных земельных участков на кадастровый учет;
4) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации при условиях:
оплаты за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах доли софинансирования капитального ремонта (при этом разработка и (или) изготовление проектно-сметной документации может осуществляться без оплаты доли софинансирования собственников помещений в многоквартирном доме);
оплаты за счет средств местных бюджетов доли участия муниципальных образований как собственников помещений в многоквартирных домах в софинансировании капитального ремонта.
Размер софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме должен составлять не менее 5 процентов стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
Предоставление средств областного бюджета муниципальным образованиям и их дальнейшее предоставление муниципальными образованиями управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации и на проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Порядок предоставления и расходования средств на мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы, устанавливается нормативным правовым актом Администрации Ростовской области.
Средства областного и местного бюджетов имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления, управляющими и обслуживающими организациями, ТСЖ, ЖСК, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами на иные цели.
Условиями предоставления муниципальным образованиям средств областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов являются:
1) реализация муниципальным образованием мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства и выполнение следующих условий:
деятельность на территории муниципального образования организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и муниципальных образований не более чем 25 процентов и составляющих не менее чем 50 процентов от общего числа организаций, осуществляющих свою деятельность на территории указанного муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов) при условии управления такими организациями не менее чем 50 процентами многоквартирных домов, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
наличие муниципальных правовых актов, предусматривающих формирование благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ;
наличие ТСЖ в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, не менее чем 10 процентах многоквартирных домов;
проведение в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами в границах территории муниципального образования;
наличие муниципальных программ или подпрограмм, предусматривающих поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов;
2) наличие программы муниципального образования по проведению капитального ремонта с указанием перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов. В перечне подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов ежегодно должно быть включено не менее 5 процентов от общего перечня домов, управляемых ТСЖ, ЖСК либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами;
3) принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе способа управления многоквартирным домом (управляющей организацией или ТСЖ) и его реализация;
4) принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта и установлении порядка и доли участия (софинансирования) собственников в расходах на капитальный ремонт многоквартирного дома;
5) принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о размере платы за капитальный ремонт и способе накопления собственных средств на капитальный ремонт.
Направление средств местных бюджетов на мероприятия Программы осуществляется в объеме не ниже установленного нормативным правовым актом Администрации Ростовской области уровня софинансирования.
Уровень софинансирования мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов без привлечения средств Фонда определяется в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 N 437 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".
Основанием для включения в план по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на текущий финансовый год в рамках настоящей Программы являются следующие документы:
1) предусмотренный программой муниципального образования сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в соответствующем году;
2) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о выборе способа управления многоквартирным домом;
3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования капитального ремонта, порядке и сроках сбора средств на финансирование капитального ремонта, порядке расчетов за выполненные работы;
4) иные документы, установленные нормативными правовыми актами Администрации Ростовской области.
При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются общие показатели, характеризующие состояние жилищного фонда:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или проведения капитального ремонта;
техническое состояние объектов общего имущества в много- квартирном доме;
проведение всех или части видов работ по капитальному ремонту;
качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта, в том числе в части повышения энергоэффективности;
степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации на проведение капитального ремонта и (или) предварительного договора с подрядчиком);
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости проведения капитального ремонта.
Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках настоящей Программы осуществляется на основании решения общего собрания членов ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок выплаты ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств, определяется органом местного самоуправления.
ТСЖ, ЖСК, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме управляющие организации открывают отдельные банковские счета на каждый дом, который подлежит капитальному ремонту. На указанные банковские счета поступают средства из всех предусмотренных источников.
Предельная стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2007 - 2011 годах в расчете на один квадратный метр общей площади помещений составит:
в 2007 году - 2821 рубль;
в 2008 году - 7798,0 рубля;
в 2009 году - 8351,6 рубля (дефлятор - 107,1);
в 2010 году - 8894,4 рубля (дефлятор - 106,5);
в 2011 году - 9472,5 рубля (дефлятор - 106,5).
К видам работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме относятся:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том с числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
ремонт подъездов;
укрепление фундаментов;
ремонт иных объектов общего имущества, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, расположенных в границах земельного участка по данным многоквартирным домом.
Сверх установленного перечня работ по проведению капитального ремонта по дополнительным сметам за счет средств областного и местных бюджетов могут выполняться другие необходимые работы в рамках капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, согласованные управляющим Программой.
Средства областного и (или) местных бюджетов, обязательной доли софинансирования ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников могут направляться на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы такой документации.
Изготовление смет (при отсутствии необходимости разработки проектов на отдельные виды работ) и их проверка на достоверность осуществляются за счет средств областного и (или) местных бюджетов, средств управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту.
Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 70 процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).
Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491.
Функция технического надзора за проведением капитального ремонта многоквартирного дома выполняется заказчиком работ при наличии соответствующей лицензии или юридическим или физическим лицом, имеющим такую лицензию и наделенным соответствующими правами управляющей либо обслуживающей организацией, ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление данным многоквартирным домом.
Затраты на проведение технического надзора включаются в смету на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.
5.2. Меры государственной поддержки проведения
капитального ремонта многоквартирных домов
с привлечением средств финансовой поддержки Фонда
Мероприятия по оказанию мер государственной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств финансовой поддержки Фонда реализуются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
В рамках второго направления за счет средств финансовой поддержки Фонда и обязательной доли софинансирования средств областного и (или) местного бюджетов планируется оказывать финансовую помощь управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных домах для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания.
Порядок и особенности реализации мероприятий, в том числе условия предоставления субсидии, при финансовой поддержке за счет средств Фонда устанавливаются нормативно-правовыми актами Администрации Ростовской области.
Порядок предоставления и расходования средств на мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы, устанавливается нормативным правовым актом Администрации Ростовской области.
Настоящее направление Программы реализуется посредством следующих мероприятий:
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на поэтапный переход на отпуск ресурсов потребителям Ростовской области в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов.
5.3. Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере
на территории Ростовской области
В рамках реализации данного направления на территории Ростовской области предусмотрены следующие мероприятия:
1) информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, в том числе:
освещение в средствах массовой информации (далее - СМИ) вопросов выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда;
организация и проведение научно-практических конференций, форумов, "круглых столов" с участием управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций;
организация и проведение ежегодных выставок, посвященных деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда;
подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам, касающимся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда;
иные мероприятия в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере жилищного хозяйства;
2) проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах;
3) поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами. Организация и проведение региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами осуществляются управляющим Программой;
4) сопровождение программного обеспечения "Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области".
VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:
1) передачу многоквартирных домов в управление собственникам помещений;
2) проведение капитального ремонта не менее чем 10,0 млн. квадратных метров общей площади многоквартирных домов.
Объем проведенного капитального ремонта составит:
в 2007 году не менее 2 700,0 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов;
в 2008 году не менее 3 100,0 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов;
в 2009 году не менее 1 700,0 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов;
в 2010 году не менее 1 400,0 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов;
в 2011 году не менее 1 100,0 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов;
3) обучение не менее 3 380 человек основам управления многоквартирными домами.
При определении эффективности реализуемых на региональном уровне мер используются следующие индикаторы:
количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решение о выборе способа управления своими домами и реализовали это решение;
количество управляющих организаций, участвующих в управлении многоквартирными домами;
количество ТСЖ, ЖСК либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме;
общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой;
количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность.
Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по результатам отчетного года.
VII. Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется:
1) за счет средств областного бюджета в размере 3 433 165,3 тыс. рублей:
в 2007 году - 801 518,9 тыс. рублей;
в 2008 году - 1 068 571,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 351 870,3 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 164 783,4 тыс. рублей;
в 2010 году - 537 554,2 тыс. рублей;
в 2011 году - 673 650,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета, предусмотренные в 2010 году на предоставление субсидий муниципальным образованиям, распределены в соответствии с таблицей N 1.
Таблица N 1
Распределение средств областного бюджета на 2010 год
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации |
|||
всего | в том числе | ||||
за счет средств областного бюджета |
за счет средств Фонда содейст- вия реформи- рованию жилищно- коммуна- льного хозяйства |
||||
на реализацию Областной целевой программы "Капитальный ремонт много-кварти- рных домов и создание условий для управления многоквартир- ными домами на территории Ростовской области в 2007 - 2011 годах" |
на софинан- сирование средств Фонда содейст- вия реформи- рованию жилищно- коммуна- льного хозяйства |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Аксайский район | 109 678,90 | 32 871,5 | 5 307,4 | 71 500,0 |
2. | Белокалитвинский район | 122 196,70 | 36 043,5 | 5 953,2 | 80 200,0 |
3. | Октябрьский район | 69 444,80 | 5 098,4 | 4 446,4 | 59 900,0 |
4. | Сальский район | 83 107,30 | 18 438,6 | 4 468,7 | 60 200,0 |
5. | Усть-Донецкий район | 48 716,30 | 23 042,2 | 1 774,1 | 23 900,0 |
6. | Цимлянский район | 41 653,70 | 9 211,9 | 2 241,8 | 30 200,0 |
7. | г. Азов | 116 243,10 | 24 181,6 | 6 361,5 | 85 700,0 |
8. | г. Батайск | 69 189,50 | 15 370,6 | 3 718,9 | 50 100,0 |
9. | г. Волгодонск | 176 925,20 | 15 575,9 | 11 149,3 | 150 200,0 |
10. | г. Гуково | 147 614,60 | 38 258,0 | 7 556,6 | 101 800,0 |
11. | г. Донецк | 88 578,90 | 34 437,7 | 3 741,2 | 50 400,0 |
12. | г. Каменск-Шахтинский | 120 478,90 | 32 069,8 | 6 109,1 | 82 300,0 |
13. | г. Новочеркасск | 210 886,10 | 49 966,5 | 11 119,6 | 149 800,0 |
14. | г. Новошахтинск | 138 178,90 | 30 755,9 | 7 423,0 | 100 000,0 |
15. | г. Ростов-на-Дону | 602 100,00 | - | - | 602 100,0 |
16. | г. Таганрог | 179 225,20 | 15 405,2 | 11 320,0 | 152 500,0 |
17. | г. Шахты | 210 286,10 | 50 011,0 | 11 075,1 | 149 200,0 |
Всего по области | 2 534 504,2 | 430 738,3 | 103 765,9 | 2 000 000,0 |
Объемы финансирования из областного бюджета подлежат ежегодной корректировке исходя из объема средств, предусмотренных в областном законе об областном бюджете.
Средства местного бюджета, предусмотренные на финансирование мероприятий Программы, определяются нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления;
2) за счет средств федерального бюджета в 2007 году - 172 119,4 тыс. рублей;
3) за счет средств местных бюджетов в размере 310 066,8 тыс. рублей:
в 2008 году - 251 750,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 58 315,9 тыс. рублей.
Объемы и направления расходования средств местных бюджетов подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решениями представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах;
4) за счет внебюджетных источников, в том числе:
за счет обязательной доли софинансирования ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме в случае принятия соответствующих решений;
за счет финансовой поддержки Фонда в размере 4 979 014,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году - 1 317 546,7 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 661 468,2 тыс. рублей;
в 2010 году - 2 000 000,0 тыс. рублей;
В 2011 году объем средств Фонда будет определен в соответствии с областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
Объемы финансирования Программы приведены в таблице N 2.
Таблица N 2
Объемы финансирования Программы
(тыс. рублей)
N п/ п |
Наименование направлений Программы |
Срок испол- нения |
Объем финансирования по годам | Итого | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Меры государстве- нной под-держки проведе-ния капиталь-но- го ремонта многокварти- рных домов без прив-лечения средств финансовой под-держки Фонда, всего, в том числе за счет: |
2007 - 2011 годы |
268 996,8 | 430 738,3 | ,0 | 2 952 474,6 | ||
средств федерального бюджета |
172 119,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 119,4 | ||
средств областного бюджета |
799 348,9 | 796 206,2 | 104 283,6 | 430 738,3 | 485 065,0 | ,0 | ||
погашение кре-диторс- кой за-долженно- сти по обязательст- вам 2008 года |
0 | 0 | 164 713,2 | 0 | 0 | 164 713,2 | ||
2. | Меры государстве- нной под-держки проведе-ния капиталь-но- го ремонта многокварти- рных домов с привле-чени- ем средств финансовой под-держки Фонда, всего, в том числе за счет: |
2008 - 2011 годы |
2 103 765,9 | 185 785,0 | ||||
средств областного бюджета |
0 | 270 550,7 | 78 917,5 | 103 765,9 | 185 785,0 | |||
средств местных бюджетов |
0 | 251 750,9 | 58 315,9 | 0 | 0 | 310 066,8 | ||
внебюджетных источников, в том числе: средства Фонда |
0 0 |
1 317 546,7 1 317 546,7 |
1 661 468,2 1 661 468,2 |
2 000 000,0 2 000 000,0 |
0 0 |
4 979 014,9 4 979 014,9 |
||
3. | Развитие об-ществен- ного са-моуправ- ления в жилищной сфе-ре на террито-рии Ростовской области, в том числе за счет: |
2007 - 2011 годы |
2 170,0 | 1 815,0 | 3 956,0 | 3 050,0 | 2 800,0 | 13 791,0 |
средств област-ного бюджета |
2 170,0 | 1 815,0 | 3 885,8 | 3 050,0 | 2 800,0 | 0,8 | ||
погашение кре-диторс- кой за-долженно- сти по обязательст- вам 2008 года |
0 | 0 | 70,2 | 0 | 0 | 70,2 | ||
Всего | 2 071 654,4 | 673 650,0 | 8 894 366,4 |
Распределение субсидий муниципальным образованиям осуществляется на основании методики, изложенной в приложении N 2 к настоящей Программе.
VIII. Управление Программой и система организации
контроля за ее реализацией
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Ростовской области.
Мониторинг хода реализации Программы осуществляет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с полномочиями, установленными федеральным законодательством.
Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет управляющий Программой - минстрой РО, который:
ежеквартально организует сбор от соисполнителей Программы информации об исполнении каждого мероприятия и общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования;
осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий;
предоставляет в Фонд отчетность по утвержденным формам в сроки, установленные федеральным законодательством;
представляет в министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, материалы о ходе реализации и об эффективности использования финансовых средств по установленной министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области форме.
Управление, отчетность и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Заместитель начальника общего |
Л.В. Кулик |
Приложение N 1
к Областной целевой программе
"Капитальный ремонт многоквартирных
домов и создание условий для управления
многоквартирными домами
на территории Ростовской области
в 2007 - 2011 годах"
Система программных мероприятий
(тыс. рублей)
N п/п |
Содержание мероприятий |
Цель мероприятий |
Ответст- венный исполни- тель и соиспол- нители |
Срок исполне- ния (годы) |
Источник финансирова- ния |
Объем финансирования по годам* | Всего | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел I. Меры государственной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов без привлечения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|||||||||||
1.1. | Реализация первого этапа комплексных мероприятий по созданию электронной базы данных восстановления жилищного фонда на территории Ростовской области |
доведение технического состо-яния жилищного фонда на территории Ростовской области до уров-ня нормативной эксплуатации |
минстрой РО |
2007 | областной бюджет |
3 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750,0 |
1.2. | Реализация второго этапа и актуализация комплексных мероприятий по созданию электронной базы данных восстановления жилищного фонда на территории Ростовской области |
доведение технического состо-яния жилищного фонда на территории Ростовской области до уровня нормативной экс-плуатации |
минстрой РО |
2008 | областной бюджет |
0 | 13 540,0, в том числе: |
13 540,0 | 0 | 0 | 27 080,0 |
погашение кредиторской задолженности по обязатель-ствам 2008 года |
0 | 0 | 13 540,0 | 0 | 0 | - | |||||
1.3. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на изготовление (восстановление) технической документации много-квартирных домов, проведение технической инвентаризации, выполнение топосъемки, межевание и формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановку сформированных земельных участков на кадастровый учет |
создание благоприятных усло-вий для взаимодействия соб-ственников поме-щений в много-квартир- ных домах с управляющими организациями, ТСЖ либо жилищными кооперативами или иными специализиро- ванными потребительс- кими кооперативами, организациями по обслуживанию жилищного фон-да |
минстрой РО |
весь период |
областной бюджет, в том числе |
16 475,6 | 12 000,0 | 28 546,4 | 0 | 0 | 57 022,0 |
Фонд софинансиро- вания социальных расходов |
16 475,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 475,6 | |||||
Фонд софинансиро- вания расходов |
0 | 12 000,0 | 16 546,4 | 0 | 0 | 28 546,4 | |||||
погашение кредиторской задолженности по обязатель-ствам 2008 года |
иные межбюджетные трансферты |
0 | 0 | 12 000,0 | 0 | 0 | 12 000,0 | ||||
1.4. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализирован- ным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации |
проведение капитального ремонта многоквартир- ных домов |
минстрой РО |
весь период |
951 242,7 в том числе |
770 666,2 | 226 910,4 | 430 738,3 | 485 065,0 | ||
федеральный бюджет |
172 119,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 119,4 | |||||
областной бюджет Фонд софинансиро- вания социальных расходов |
779 123,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 123,3 | |||||
Фонд софинансиро- вания расходов |
0 | 770 666,2 | 87 737,2 | 430 738,3 | 485 065,0 | ||||||
погашение кредиторской задолженности по обязатель-ствам 2008 года |
иные межбюджетные трансферты |
0 | 0 | 139 173,2 | 0 | 0 | 139 173,2 | ||||
Итого по разделу I |
971 468,3 | 796 206,2 | 268 996,8 | 430 738,3 | 485 065,0 | ||||||
Раздел II. Меры государственной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|||||||||||
2.1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализирован- ным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации |
проведение капитального ремонта многоквартир- ных домов |
минстрой РО |
2008 - 2011 |
0 | 2 103 765,9 | 185 785,0 | ||||
Фонд софинансиро- вания расходов |
0 | 270 550,7 | 78 917,5 | 103 765,9 | 185 785,0 | 639 019,1 | |||||
финансовая поддержка Фонда |
0 | 1 317 546,7 | 1 661 468,2 | 2 000 000,0 | ** | 4 979 014,9 | |||||
средства местных бюджетов*** |
0 | 251 750,9 | 58 315,9 | 0 | 0 | 310 066,8 | |||||
2.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализирован- ным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на поэтапный переход на отпуск ресурсов потребителям Ростовской области в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов |
переход на от-пуск ресурсов в соответствии с показаниями коллективных (обще-домовых) приборов учета по-требления таких ресурсов |
минстрой РО |
весь период |
за счет средств, предусмотре- н-ных п. 2.1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу II |
0 | 6 | 2 103 765,9 | 185 785,0 | 8 | ||||||
Раздел III. Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Ростовской области | |||||||||||
3.1. | Информирование населения по вопросам управления много-квартирны- ми домами, в том числе: |
расширение информационно- го обеспечения населения, повы-шение уровня знаний соб-ственников поме-щений в многоквартир- ных до-мах в вопросах управления жи-лищным фондом, обмен положи-тельным опытом в сфере управ-ления многоквар-тир- ными домами |
минстрой РО |
весь период |
областной бюджет |
770,0 | 640,0 | 616,0 | 250,0 | 200,0 | 2 476,0 |
освещение в СМИ вопросов выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализирован- ных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда; организация и проведение научно-практиче- ских конференций, форумов, "круглых столов" с участием управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализирован- ных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжаю- щих организаций; организация и проведение ежегодных выставок, посвященных деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализирован- ных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и иные мероприятия в рамках информационно- пропагандистской работы в сфере жилищного хозяйства |
700,0 | 600,0 | 495,8 | 200,0 | 150,0 | 2 145,8 | |||||
погашение кредиторской задолженности по обязатель-ствам 2008 года |
62,2 | 62,2 | |||||||||
подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам, касающимся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализирован- ных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда |
70,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 260 | |||||
погашение кредиторской задолженности по обязатель-ствам 2008 года |
8,0 | 8,0 | |||||||||
3.2. | Проведение специализирован- ных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для руководителей и специа-листов управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализирован- ных потребительских кооперативов, для членов инициативных групп соб-ственников помеще-ний в многоквартир-ных домах |
расширение информационно- го обеспечения на-селения в вопросах управления многоквартир- ными домами; повышение эф-фективности ра-боты управляю-щих организаций, ТСЖ либо жи-лищных кооперативов или иных специализиро- ванных потребительс- ких кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фон-да |
Админис- т-рация Ростовс- кой области, органи- зации, выиграв- шие торги на заключе- ние государ- ственно- го контрак- та на прове- дение специа- ли-зиро- ванных семина- ров по вопросам управле- ния многок- вар-тир- ными домами |
весь период |
областной бюджет |
500,0 | 375,0 | 500,0 | 500,0 | 300,0 | 2 175,0 |
3.3. | Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами |
выявление орга-низаций, занятых в сфере управле-ния многоквар-тир- ными домами, достигнувших наилучших результатов; обобщение и рас-простране- ние положительного опыта победите-лей конкурса |
минстрой РО |
весь период |
областной бюджет |
900,0 | 800,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ,0 |
3.4. | Сопровождение программного обеспечения "Информационно- аналитическая база данных жилищно-коммуна- льного хозяйства Ростовской области" |
повышение эффективности расходования средств областного бюджета |
минстрой РО |
весь период |
областной бюджет |
0 | 0 | 840,0 | 300,0 | 300,0 | 1 440,0 |
Итого по разделу III |
- | - | - | - | 2 170,0 | 1 815,0 | 3 956,0 | 3 050,0 | 2 800,0 | 13 791,0 | |
Итого по Программе |
- | - | - | - | 4 | 673 650,0 | 8 894 366,4 |
* Объемы финансирования из областного бюджета подлежат ежегодной корректировке исходя из объема средств, предусмотренных областным законом об областном бюджете.
** Объем финансирования за счет средств Фонда будет определен после доведения лимитов Фондом на 2011 год в соответствии с областным законом об областном бюджете.
*** Объем средств на финансирование мероприятий Программы, предусмотренных за счет средств местных бюджетов, определяется нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
Приложение N 2
к Областной целевой программе
"Капитальный ремонт многоквартирных
домов и создание условий для управления
многоквартирными домами
на территории Ростовской области
в 2007 - 2011 годах"
Методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований
на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным
кооперативам или иным специализированным потребительским
кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации,
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, обязательной доли софинансирования областного бюджета,
а также областного бюджета на реализацию Программы
в муниципальных образованиях, выполнивших условия получения субсидий
1. Объем субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации рассчитывается по формуле начиная с 2010 года:
Сi = (SUMlim / Sобщ) x Si,
где:
Ci - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;
SUMlim - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
Sобщ - общая площадь многоквартирных домов муниципальных образований, претендующих на получение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства либо областного бюджета, нуждающихся в капремонте многоквартирных домов с износом от 30 до 70 процентов;
Si - общая площадь многоквартирных домов, по i-му муниципальному образованию, нуждающихся в капремонте многоквартирных домов с износом от 30 до 70 процентов, с учетом выполненного ремонта.
2. Объем средств от рассчитанного лимита для конкретного муниципального образования, не подтвержденный наличием проектно-сметной (сметной) документации на момент формирования Программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежит распределению между другими муниципальными образованиями по аналогичной методике.
3. Средства областного бюджета в исключительных случаях могут выделяться по согласованию с Администрацией Ростовской области на неотложные цели конкретному муниципальному образованию.
4. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, секвестрированные в 2009 году конкретным муниципальным образованиям, подлежат возмещению в первоочередном порядке указанным муниципальным образованиям в 2010 году на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в резервном перечне на 2009 год.
Постановлением Администрации Ростовской области от 9 декабря 2009 г. N 653 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 12
к Постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
в области охраны окружающей среды
и рационального природопользования
на 2007 - 2010 годы
10 апреля, 9 декабря 2009 г.
Раздел I
Паспорт областной целевой программы
в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования на 2007 - 2010 годы
Наименование - Областная целевая программа в области
Программы охраны окружающей среды и рационального
природопользования на 2007 - 2010 годы
(далее - Программа)
Основание для - распоряжение Администрации Ростовской
разработки Программы области от 21.12.2006 N 618 "О разработке
областной целевой программы в области
охраны окружающей среды и рационального
природопользования на 2007 - 2010 годы"
Государственный - комитет по охране окружающей среды и
заказчик - природных ресурсов Администрации
координатор Программы Ростовской области
Государственные - министерство строительства и жилищного
заказчики Программы хозяйства Ростовской области;
министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области;
департамент лесного хозяйства Ростовской
области;
департамент охраны и использования
объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Ростовской области
Разработчик - комитет по охране окружающей среды и
Программы природных ресурсов Администрации
Ростовской области
Основная цель - повышение эффективности охраны окружающей
Программы среды на территории Ростовской области, в
том числе:
обеспечение рационального использования и
воспроизводства минерально-сырьевых
ресурсов;
повышение эффективности охраны водных
объектов, защищенности от негативного
воздействия вод;
предотвращение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, сохранение
биологического разнообразия и уникальных
природных комплексов и объектов,
формирование экологической культуры
населения Ростовской области
Основные задачи - 1. Обеспечение сырьевых потребностей
Программы хозяйственного комплекса Ростовской
области за счет собственных ресурсов, в
том числе:
расширение базы и улучшение качества сырья
для топливно-энергетического комплекса
Ростовской области;
выявление новых нетрадиционных видов
минерального сырья и повышение
эффективности использования месторождений
рудных и нерудных полезных ископаемых;
создание условий для устойчивого
водоснабжения объектов экономики и
населения Ростовской области;
совершенствование системы управления
фондом недр Ростовской области.
2. Обеспечение рационального
водопользования на территории Ростовской
области, в том числе:
защита территорий и населения Ростовской
области от вредного воздействия вод;
оздоровление экологической обстановки на
водных объектах.
3. Обеспечение экологической безопасности
на территории Ростовской области, в том
числе:
снижение объемов негативного воздействия
на окружающую среду при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности;
совершенствование учета объектов
негативного воздействия на окружающую
среду;
повышение эффективности экологического
мониторинга с целью получения
своевременной, достоверной информации о
состоянии окружающей природной среды и ее
изменениях в зонах возможного негативного
воздействия;
реализация научно-исследовательских работ
и проектов с целью создания научной основы
охраны окружающей среды, разработки научно
обоснованных мероприятий по улучшению и
восстановлению окружающей среды;
предотвращение негативного воздействия на
окружающую среду при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного
характера.
4. Сохранение биологического разнообразия
и природных комплексов Ростовской области,
в том числе:
обеспечение функционирования, охраны
существующих и расширение сети особо
охраняемых природных территорий;
обеспечение устойчивого использования
объектов животного и растительного мира.
5. Обеспечение сохранения лесов в
Ростовской области, их охраны и защиты,
многоцелевого, рационального, непрерывного
использования и воспроизводства.
6. Проведение агролесомелиорации с целью
повышения биоклиматического потенциала
земель в Ростовской области, улучшения
условий для устойчивого земледелия,
повышения бонитета почв, улучшения
гидротермического режима, сокращения
поверхностного стока, увеличения
поглощения углекислого и других газов,
оптимизации процессов почвообразования,
увеличения водности рек и водоемов,
создания условий для сохранения
биологического разнообразия.
7. Организация системы экологического
образования и информирования населения о
состоянии окружающей среды, формирование
экологической культуры, в том числе:
издательская и выставочная деятельность;
организация детско-юношеского
экологического движения;
обеспечение информацией о состоянии
окружающей среды
Сроки реализации - 2007 - 2010 годы
Программы
Структура Программы, - 1. Подпрограмма развития и использования
перечень подпрограмм, минерально-сырьевой базы.
основных направлений
и мероприятий 2. Подпрограмма по использованию и охране
водных объектов или их частей,
расположенных на территориях Ростовской
области.
3. Подпрограмма в области охраны
окружающей среды, включающая разделы:
обеспечение экологической безопасности на
территории Ростовской области;
сохранение биологического разнообразия и
природных комплексов Ростовской области;
охрана, защита и воспроизводство лесов;
агролесомелиорация;
экологическое образование, формирование
экологической культуры, информирование в
сфере охраны окружающей среды
Исполнители Программы - комитет по охране окружающей среды и
природных ресурсов Администрации
Ростовской области;
министерство строительства и жилищного
хозяйства Ростовской области;
министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области;
департамент лесного хозяйства Ростовской
области;
департамент охраны и использования
объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Ростовской области;
администрации муниципальных образований в
случае принятия их представительными
органами соответствующих решений;
государственное природоохранное учреждение
"Природный парк "Донской" Ростовской
области (далее - ГПУ "Природный парк
"Донской");
иные организации, участвующие в реализации
мероприятий Программы, определяются на
конкурсной основе
Объемы и источники - общий объем финансирования Программы
финансирования составляет 1 668 235,4 тыс. рублей, из
Программы них:
в 2007 году - 589 726,1 тыс. рублей, в том
числе:
из областного бюджета - 261 108,3 тыс.
рублей;
из местных бюджетов - 2 164,4 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 73 943,4 тыс.
рублей;
из внебюджетных средств - 252 510,0 тыс.
рублей;
в 2008 году - 525 413,9 тыс. рублей, в том
числе:
из областного бюджета - 318 039,2 тыс.
рублей;
из местных бюджетов - 1 814,7 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 174 338,5 тыс.
рублей;
из внебюджетных средств - 31 221,5 тыс.
рублей;
в 2009 году - 317 769,8 тыс. рублей,
в том числе:
из областного бюджета - 108 370,7 тыс. рублей;
из местных бюджетов - 256,9 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 164 617,2 тыс.
рублей;
из внебюджетных средств - 44 525,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 235 325,6 тыс. рублей, в том
числе:
из областного бюджета - 55 309,5 тыс. рублей;
из федерального бюджета -130 516,1 тыс. рублей;
из внебюджетных средств - 49 500,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные - включение в государственный баланс запасов
результаты реализации 3 месторождений нерудных полезных
Программы ископаемых для развития местной
промышленности;
повышение доли месторождений подземных
вод, подготовленных для
хозяйственно-питьевого водоснабжения до 66
процентов от имеющихся месторождений;
рост обеспечения системы недропользования
информационными ресурсами в 1,6 раза;
предотвращение ущерба от негативного
воздействия вод в результате проведения
мероприятий по расчистке русел рек на
сумму 618,2 млн. рублей, в том числе по
р. Темерник - на сумму 184,2 млн. рублей;
уменьшение доли аварийно опасных
гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности, на 55,2
процентов;
предотвращение ущерба от негативного
воздействия вод в результате проведения
мероприятий по берегоукреплению на сумму
90,8 млн. рублей;
предотвращение поступления в атмосферный
воздух населенных пунктов Ростовской
области 250 тонн загрязняющих веществ;
повышение эффективности системы
экологического мониторинга за счет
увеличения на 29 процентов объемов
информации о состоянии окружающей среды,
поступающей для анализа в Администрацию
Ростовской области;
увеличение соотношения площади особо
охраняемых природных территорий на
территории Ростовской области к общей
территории Ростовской области до
2,87 процента;
повышение эффективности охраны объектов
растительного и животного мира, занесенных
в Красную книгу Ростовской области, за
счет увеличения площади территорий со
специальным режимом природопользования в
местах их обитания (произрастания) с 41
процента до 45 процентов (с 236 до 250
видов);
увеличение площади ежегодно создаваемых
лесных насаждений в 1,5 раза;
повышение уровня экологического
просвещения и образования
Система организации - контроль за реализацией Программы
контроля за осуществляет Администрация Ростовской
исполнением Программы области
Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В условиях реформирования экономики и наметившегося подъема производства вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Ростовской области остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким.
В связи с этим возрастает актуальность проведения мониторинга состояния окружающей среды, изучения динамики ее изменения, определения причин и источников негативного воздействия на окружающую среду, разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением Ростовской области.
Программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования на территории Ростовской области, осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, устойчивое функционирование естественных экологических систем, сохранение биоразнообразия, защиту территорий и населения Ростовской области от вредного воздействия вод, оздоровление экологической обстановки на водных объектах, повышение бюджетной и социальной эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов. Определение мероприятий Программы основано на анализе экологической ситуации в Ростовской области, выявившем наиболее острые проблемы.
В последние годы одной из наиболее серьезных экологических проблем в Ростовской области (особенно в ее крупных городах), от решения которой зависит состояние здоровья населения, является загрязнение атмосферного воздуха. Проводимый государственным учреждением "Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями" в ряде городов мониторинг состояния атмосферного воздуха показывает, что в течение длительного времени качество атмосферного воздуха не соответствует установленным гигиеническим нормативам, г. Ростов-на-Дону постоянно находится в списке городов России с высоким индексом загрязнения атмосферного воздуха. Периодически в этот список включаются города Новочеркасск, Волгодонск, Азов. Среднегодовые концентрации целого ряда загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в этих и других крупных промышленных центрах позволяют отнести их к факторам повышенного экологического риска для здоровья населения.
Основными веществами, определяющими высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, являются оксид и диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен, оксид углерода и твердые взвешенные частицы. Согласно статистическим данным ежегодно в атмосферу поступает более 750 тыс. тонн загрязняющих веществ.
По объему выбросов в атмосферный воздух загрязняющие вещества распределяются следующим образом: оксид углерода - 64,1, оксиды азота - 13,2, углеводороды - 12,6, оксид серы - 6,3, твердые взвешенные частицы - 3,7, прочие загрязняющие вещества - 0,1 процента.
Такое распределение загрязняющих веществ соответствует реальному распределению валовых выбросов по секторам экономики. Выбросы автотранспорта составляют более 80 процентов общего объема выбросов, а в крупных городах, за исключением г. Новочеркасска, достигают 90 - 95 процентов общего объема выбросов. Автотранспорт является доминирующим поставщиком в атмосферный воздух оксида углерода, углеводородов, бенз(а)пирена, формальдегида и частично оксидов азота. При этом следует отметить, что удельные нормативы выбросов автомобильного транспорта в России значительно превышают нормы, действующие в настоящее время в европейских странах.
Вторым по мощности поставщиком загрязняющих веществ в атмосферный воздух является топливно-энергетический комплекс, на долю которого приходится около 12 процентов общего объема выбросов. Далее следуют предприятия машиностроения, пищевой промышленности и строительной индустрии.
Среди предприятий энергетики основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: ОАО "Новочеркасская ГРЭС", ОАО "Экспериментальная ТЭС", Волгодонская ТЭЦ-2, Ростовская ТЭЦ-2, МУП "Тепловые сети г. Шахты", МУП "Коммунальные и тепловые сети г. Гуково", Ростовские теплосети. От этих предприятий в атмосферу в основном поступают оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, зола.
К основным загрязнителям атмосферного воздуха среди промышленных предприятий относятся ОАО "Таганрогский металлургический завод", ОАО "Новочеркасский электродный завод", ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", ОАО "Руда", ОАО "Миллеровский маслоэкстракционный завод". Предприятия, эксплуатирующие магистральные газопроводы, загрязняют атмосферный воздух оксидом углерода и углеводородами.
Заиление русел малых рек в Ростовской области, наличие на них большого количества неинженерных сооружений, зарастание русел древесной растительностью приводят к деградации водных ресурсов, невозможности использования их в качестве источников водоснабжения и мест нереста рыб, а также к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод, и, как следствие, затоплению и подтоплению территорий 179 населенных пунктов. 89,7 тыс. жителей проживают на территории, подверженной негативному воздействию вод в результате неудовлетворительного состояния водоемов.
Разрушение берегов в результате абразионных процессов, вызванных природными явлениями и усилением антропогенной нагрузки на водоемы, является одной из важнейших проблем для Ростовской области. Указанные процессы формируют устойчивую опасность смыва и разрушения жилых и общественных зданий в более чем 40 населенных пунктах, ведут к потере значительных объемов площадей земельных угодий, загрязнению и заилению прибрежной защитной полосы водоемов.
На территории Ростовской области расположено около 2100 напорных гидротехнических сооружений (далее - ГТС), из них 25 плотин водохранилищ с емкостью более 5 млн. куб. м, 139 гидротехнических сооружений, расположенных на водохранилищах емкостью более 100 тыс. куб. м, требуют проведения ремонтных работ. На многих сооружениях отсутствуют службы эксплуатации. При разработке региональной программы обеспечения безопасности ГТС выявлено 156 бесхозяйных сооружений. Анализ ситуации показывает, что за последние 20 лет уровень технической безопасности ГТС существенно снизился, что чревато возникновением чрезвычайных ситуаций со значительным материальным ущербом и потерями человеческих жизней.
В настоящее время на территории Ростовской области наблюдение за состоянием окружающей среды осуществляется территориальными органами различных федеральных министерств и ведомств. Характерным признаком этой деятельности является ведомственная разобщенность, недостаточная техническая оснащенность большинства лабораторий и пунктов наблюдения, низкая эффективность процедур обработки и обмена информацией. Таким образом, при наличии ряда организаций, выполняющих работы по наблюдению за различными средами, органы исполнительной власти Ростовской области практически не имеют полной картины о состоянии окружающей среды. Принятие же экологически правильных управленческих решений, направленных на реализацию конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, невозможно без оценки реального состояния окружающей среды, полученного на основании мониторинговых наблюдений.
Одной из серьезных экологических проблем в Ростовской области остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов. Большинство полигонов и свалок, куда вывозятся твердые отходы, не отвечает современным экологическим требованиям. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.
Особую обеспокоенность вызывает проблема размещения и утилизации промышленных отходов, ртутьсодержащих и резинотехнических отходов, иловых осадков очистных сооружений, отработанных нефтепродуктов. Эта проблема приобретает особенную остроту из-за отсутствия на территории Ростовской области действующих специальных полигонов промышленных отходов или установок (производств) по их утилизации (уничтожению).
С развитием системы оказания медицинской помощи населению Ростовской области и внедрением новых методов лечения растут объем и количество одноразовых изделий медицинского назначения. При этом появляется все больше опасных и чрезвычайно опасных медицинских отходов, образующихся в лечебно-профилактических учреждениях, а также усложняется структура этих отходов. В силу своей реакционной способности и уровня инфицированности они представляют как непосредственную, так и потенциальную опасность для здоровья человека и состояния окружающей среды.
Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и приумножение лесов. Ростовская область относится к малолесным территориям России, ее лесистость составляет 2,5 процента. Площадь лесного фонда составляет всего 362 тыс. га, в том числе покрытые лесом земли - 243,2 тыс. га, земли фонда лесовосстановления - 25 тыс. га и нелесные земли - 84,7 тыс. га.
Все леса в Ростовской области относятся к экологической системе - защитным лесам, которые подлежат освоению только в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. Использование лесов возможно при условии, что это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
На территории Ростовской области в настоящее время существуют следующие особо охраняемые природные территории: государственный природный заповедник "Ростовский" (9,5 тыс. га), государственный степной заказник "Цимлянский" (48 тыс. га), природный парк "Донской" (44 тыс. га), 70 памятников природы областного значения (20 тыс. га), водно-болотные угодья международного значения (388,7 тыс. га).
Общая площадь территорий природно-заповедного фонда Ростовской области составляет 510,2 тыс. га или 2,3 процента площади Ростовской области. Этот показатель по России составляет 9,8 процента от общей площади суши, в Южном федеральном округе - 12 процентов. По рекомендациям международного союза охраны природы (МСОП) площадь особо охраняемых природных территорий субъекта Российской Федерации должна составлять не менее 10 процентов (признак цивилизованности региона).
Особо охраняемые природные территории - природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.
Недостаток финансовых средств не позволяет в полной мере обеспечить должную охрану и функционирование уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере.
Редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами флоры и фауны на территории Ростовской области признаны 579 видов, в том числе 252 вида животных и 327 видов растений и грибов. Постановлением Администрации Ростовской области от 05.08.2003 N 358 "О Красной книге Ростовской области" утверждено Положение о порядке ее ведения. Для сохранения редких и исчезающих видов животных и растений необходимо проводить комплекс мероприятий по их учету, мониторингу и восстановлению среды обитания, восстановлению численности популяций.
Формирование экологической культуры жителей Ростовской области, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.
Наблюдаемый в последние годы рост промышленного производства и особенно увеличение объемов жилищного и промышленного строительства привели к повышению спроса на местное минеральное сырье для строительной индустрии. При этом в использование вовлекаются ранее не востребованные промышленностью виды сырья или расширяется спектр применения традиционных для Ростовской области видов полезных ископаемых. Прогрессирующее увеличение объемов извлечения минеральных ресурсов не должно сопровождаться их истощением, приводить к деградации природных ландшафтов. Обеспечение эффективного, рационального использования минерально-сырьевых ресурсов требует создания надежной информационной базы о состоянии запасов различных видов минерального сырья, управление которыми отнесено к полномочиям Ростовской области.
Несоответствие санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения жителей Ростовской области - реки Дон и ее притоков обуславливает необходимость активного использования месторождений подземных пресных вод, более защищенных от антропогенного воздействия. Одной из основных причин, сдерживающих увеличение роли подземных вод в водоснабжении населения, является отсутствие разведанных запасов воды питьевого качества в районах, испытывающих дефицит поверхностных водных ресурсов.
Учитывая необходимость привлечения средств из различных источников, в том числе из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в связи с затратностью большинства планируемых природоохранных мероприятий и продолжительностью сроков их реализации необходимо решать обозначенные выше проблемы программно-целевым методом.
Раздел III
Цели, задачи и сроки реализации программы
Целями Программы являются:
повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Ростовской области;
обеспечение рационального использования и воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов;
повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения Ростовской области.
Задачами Программы являются:
1) обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса Ростовской области за счет собственных ресурсов, в том числе:
расширение базы и улучшение качества сырья для топливно-энергетического комплекса области;
выявление новых нетрадиционных видов минерального сырья и повышение эффективности использования месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых;
создание условий для устойчивого водоснабжения объектов экономики и населения области;
совершенствование системы управления фондом недр Ростовской области;
2) обеспечение рационального водопользования на территории Ростовской области, в том числе:
защита территорий и населения Ростовской области от вредного воздействия вод;
оздоровление экологической обстановки на водных объектах;
3) обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области, в том числе:
снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
совершенствование учета объектов негативного воздействия на окружающую среду;
повышение эффективности экологического мониторинга с целью получения своевременной, достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и ее изменениях в зонах возможного негативного воздействия;
реализация научно-исследовательских работ и проектов с целью создания научной основы охраны окружающей среды, разработки научно обоснованных мероприятий по улучшению и восстановлению окружающей среды;
предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
4) сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области, в том числе:
обеспечение функционирования, охраны существующих и расширение сети особо охраняемых природных территорий;
обеспечение устойчивого использования объектов животного и растительного мира;
5) обеспечение сохранения лесов в Ростовской области, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства;
6) проведение агролесомелиорации с целью повышения биоклиматического потенциала земель в Ростовской области, улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения бонитета почв, улучшения гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия;
7) организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры, в том числе:
издательская и выставочная деятельность;
организация детско-юношеского экологического движения;
обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.
Реализация Программы предусмотрена на период с 2007 по 2010 годы включительно.
Раздел IV
Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы в 2007 - 2010 годах составляет 1 668 235,4 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 742 827,7 тыс. рублей;
местные бюджеты - 4 236,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 543 415,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 377 756,5 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограмм и в целом Программы приведены в таблице.
Таблица
Распределение
объемов финансирования Программы по источникам,
направлениям расходования средств и по годам
(тыс. рублей)
Наименование мероприятия |
Объемы финансирования | ||||
всего | в том числе по годам | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего по Программе | 1 668 235,4 | 589 726,1 | 525 413,9 | 317 769,8 | 235 325,6 |
в том числе: | |||||
федеральный бюджет | 543 415,2 | 73 943,4 | 174 338,5 | 164 617,2 | 130 516,1 |
областной бюджет | 742 827,7 | 261 108,3 | 318 039,2 | 108 370,7 | 55 309,5 |
местные бюджеты | 4 236,0 | 2 164,4 | 1 814,7 | 256,9 | - |
внебюджетные источники |
377 756,5 | 252 510,0 | 31 221,5 | 44 525,0 | 49 500,0 |
1. Подпрограмма развития и использования минерально-сырьевой базы - всего |
122 432,5 | 43 804,1 | 51 170,4 | 18 070,0 | 9 388,0 |
в том числе: | |||||
областной бюджет | 122 432,5 | 43 804,1 | 51 170,4 | 18 070,0 | 9 388,0 |
2. Подпрограмма по использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на территориях Ростовской области - всего |
729 145,1 | 150 712,4 | 314 249,3 | 169 382,0 | 94 801,4 |
в том числе: | |||||
федеральный бюджет | 282 473,0 | 25 495,0 | 99 870,9 | 93 725,0 | 63 382,1 |
областной бюджет | 442 436,1 | 123 053,0 | 212 563,7 | 75 400,1 | 31 419,3 |
местные бюджеты | 4 236,0 | 2 164,4 | 1 814,7 | 256,9 | - |
3. Подпрограмма в области охраны окружающей среды - всего |
816 657,8 | 395 209,6 | 159 994,2 | 130 317,8 | 131 136,2 |
в том числе: | |||||
федеральный бюджет | 260 942,2 | 48 448,4 | 74 467,6 | 70 892,2 | 67 134,0 |
областной бюджет | 177 959,1 | 94 251,2 | 54 305,1 | 14 900,6 | 14 502,2 |
внебюджетные источники |
377 756,5 | 252 510,0 | 31 221,5 | 44 525,0 | 49 500,0 |
3.1. Раздел "Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области" - всего |
470 055,3 | 315 986,2 | 52 566,1 | 49 165,5 | 52 337,5 |
в том числе: | |||||
областной бюджет | 94 798,8 | 63 476,2 | 22 844,6 | 5 640,5 | 2 837,5 |
внебюджетные источники |
375 256,5 | 252 510,0 | 29 721,5 | 43 525,0 | 49 500,0 |
3.2. Раздел "Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области" - всего |
26 924,1 | 5 275,0 | 15 892,8 | 3 722,3 | 2 034,0 |
в том числе: | |||||
федеральный бюджет | 908,2 | - | 336,2 | 338,0 | 234,0 |
областной бюджет | 23 515,9 | 5 275,0 | 14 056,6 | 2 384,3 | 1 800,0 |
внебюджетные источники |
2 500,0 | - | 1 500,0 | 1 000,0 | - |
3.3. Раздел "Охрана, защита и воспроизводство лесов Ростовской области" - всего |
260 034,0 | 48 448,4 | 74 131,4 | 70 554,2 | 66 900,0 |
в том числе: | |||||
федеральный бюджет | 260 034,0 | 48 448,4 | 74 131,4 | 70 554,2 | 66 900,0 |
3.4. Раздел "Агролесо-мелиорация" - всего |
54 973,8 | 23 660,0 | 15 876,5 | 6 174,2 | 9 263,1 |
в том числе: | |||||
областной бюджет | 54 973,8 | 23 660,0 | 15 876,5 | 6 174,2 | 9 263,1 |
3.5. Раздел "Экологическое образование, формирование экологической культуры населения" - всего |
4 670,6 | 1 840,0 | 1 527,4 | 701,6 | 601,6 |
в том числе: | |||||
областной бюджет | 4 670,6 | 1 840,0 | 1 527,4 | 701,6 | 601,6 |
Мероприятия по реализации Программы по подпрограммам, годам, объемам и источникам финансирования приведены в приложении N 1 к Программе.
Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при составлении и рассмотрении проектов соответствующих бюджетов.
Раздел V
Механизм реализации программы
Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке государственным (муниципальным) заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется через государственных заказчиков в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.
При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, государственные заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий Программы, проектов договоров, заключаемых государственным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.
На реализацию мероприятий по ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений подпрограммы по использованию и охране водных объектов или их частей, находящихся на территориях Ростовской области, выделяются средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета в виде субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений (софинансирование средств федерального бюджета). Методика расчета и условия предоставления субсидий из Фонда софинансирования расходов областного бюджета бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений приведены в приложении N 2 к Программе.
Раздел VI
Организация управления
и контроль за ходом реализации программы
Управление Программой осуществляется комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области.
Государственные заказчики Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Исполнители Программы представляют отчеты о ходе реализации программных мероприятий в комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области до 1 марта года, следующего за отчетным календарным годом.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;
перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их незавершения;
анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.
Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности
реализации программы
В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:
включение в государственный баланс запасов 3 месторождений нерудных полезных ископаемых для развития местной промышленности;
повышение доли месторождений подземных вод, подготовленных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, до 66 процентов от имеющихся месторождений (к базовому 2007 году);
рост обеспечения системы недропользования информационными ресурсами в 1,6 раза;
предотвращение ущерба от негативного воздействия вод в результате проведения мероприятий по расчистке русел рек на сумму 618,2 млн. рублей, в том числе по р. Темерник - на сумму 184,2 млн. рублей;
уменьшение доли аварийно-опасных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на 55,2 процентов;
предотвращение ущерба от негативного воздействия вод в результате проведения мероприятий по берегоукреплению на сумму 90,8 млн. рублей;
предотвращение поступления в атмосферный воздух населенных пунктов Ростовской области 250 тонн загрязняющих веществ;
повышение эффективности системы экологического мониторинга за счет увеличения на 29 процентов объемов информации о состоянии окружающей среды, поступающей для анализа в Администрацию Ростовской области;
увеличение соотношения площади особо охраняемых природных территорий на территории Ростовской области к общей территории Ростовской области до 2,87 процента;
повышение эффективности охраны объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Ростовской области, за счет увеличения площади территорий со специальным режимом природопользования в местах их обитания (произрастания) с 41 до 45 процентов (с 236 до 250 видов);
увеличение площади ежегодно создаваемых лесных насаждений в 1,5 раза;
повышение уровня экологического просвещения и образования.
Раздел VIII
Перечень мероприятий программы
1. Подпрограмма развития и использования минерально-сырьевой базы включает в себя следующие направления:
поисковые и оценочные работы на нерудные полезные ископаемые, предусматривающие мероприятия по геологическому изучению, оценке и переоценке месторождений нерудных полезных ископаемых, включение в результате проведенных работ в государственный баланс новых месторождений полезных ископаемых; запланированные мероприятия позволят создать условия для развития семи горнодобывающих предприятий нетрадиционного дефицитного для Ростовской области сырья, что в свою очередь приведет к развитию промышленности стройматериалов;
поисковые и оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Ростовской области и переоценка запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Ростовской области, предусматривающие мероприятия по подготовке месторождений подземных вод к хозяйственному использованию. Решение этой задачи означает обеспечение потребности в водных ресурсах населения, промышленности, сельского хозяйства, а также снижение дефицита водных ресурсов по территориям, испытывающим недостаток в ресурсах поверхностных вод и не располагающих ресурсной базой для организации водоснабжения за счет подземных источников;
информационное обеспечение управления фондом недр, предусматривающее мероприятия по созданию новых информационных ресурсов и повышению эффективности использования имеющихся, с целью получения комплексной геологической информации о структуре недр, содержащихся в них полезных ископаемых, экологическом состоянии и возможностях безопасного использования, необходимой для обоснования прогнозных ресурсов всех видов полезных ископаемых, решения проблем развития минерально-сырьевой базы, информационного обеспечения экологических и других аспектов хозяйственной деятельности на территории Ростовской области.
2. Подпрограмма по использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на территориях Ростовской области, включает в себя два основных направления:
мероприятия по защите территорий и населения Ростовской области от вредного воздействия вод, предусматривающие: мероприятия по расчистке русел рек с целью повышения водности, пропускной способности рек, предотвращения подтоплений в результате осложнения паводковой обстановки; мероприятия по расчистке устьевых участков рек с целью восстановления условий для воспроизводства биоресурсов; мероприятия по реконструкции и ремонту гидротехнических сооружений с целью повышения защищенности населения, проживающего в зонах влияния возможных чрезвычайных ситуаций; мероприятия по берегоукреплению; мероприятия по разработке проектно-сметной документации. Выполнение указанных мероприятий позволит предотвратить возможный ущерб от негативного воздействия вод, снизить бюджетные расходы на его возмещение;
мероприятия по оздоровлению экологической обстановки на водных объектах Ростовской области, предусматривающие мероприятия по реализации "Целевой экологической программы оздоровления водного бассейна реки Темерник - 2-й пусковой комплекс. Расчистка реки Темерник от окончания лотковой части до КНС "Северная", которые позволят продолжить комплекс работ по р. Темерник с целью создания благоприятных экологических условий для жителей г. Ростова-на-Дону.
3. Подпрограмма по охране окружающей среды включает в себя следующие разделы:
1) раздел "Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области", включающий в себя мероприятия:
по охране атмосферного воздуха, в том числе мероприятия по внедрению новых систем улавливания загрязняющих веществ и реконструкции существующих систем, которые позволят существенно снизить поступление загрязняющих веществ от промышленных предприятий в атмосферный воздух населенных пунктов области;
по обращению с отходами производства и потребления, в том числе мероприятия по строительству объектов размещения отходов, внедрению новых технологий утилизации отходов, обеспечению функционирования соответствующих систем учета, которые позволят снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду;
по разработке и ведению информационной системы учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, которые позволят обеспечить эффективное планирование деятельности органов государственной власти Ростовской области по охране окружающей среды;
по осуществлению мониторинга состояния окружающей среды, в том числе мероприятия по развитию системы экологического мониторинга, наблюдательных сетей и лабораторного обеспечения, которые позволят увеличить объемы наблюдений, расширить перечень наблюдаемых параметров, ввести новые программы наблюдений, территориально расширить наблюдательную сеть;
2) раздел "Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области", включающий в себя мероприятия:
по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий, которые позволят улучшить среду обитания объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Ростовской области;
по ведению Красной книги Ростовской области, которые позволят увеличить количество "краснокнижных" видов растений, произрастающих в "живом генетическом банке";
3) раздел "Охрана, защита и воспроизводство лесов Ростовской области", включающий в себя мероприятия по сохранению существующих лесных насаждений, созданию новых лесных насаждений, которые позволят создать благоприятные условия для жизни и отдыха жителей области, обеспечить защиту природных комплексов и создание условий для сохранения биологического разнообразия;
4) раздел "Агролесомелиорация", включающий в себя мероприятия, направленные на создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения и способствующие повышению биоклиматического потенциала земель, улучшению условий для устойчивого земледелия;
5) раздел "Экологическое образование, формирование экологической культуры населения", включающий в себя мероприятия по изданию материалов природоохранного содержания, по обеспечению населения информацией о состоянии окружающей среды, по развитию детского и юношеского экологического движения, которые позволят продолжить работу по формированию у населения экологического сознания и экологической культуры.
Начальник общего отдела |
М.В. Фишкин |
Постановлением Администрации Ростовской области от 9 декабря 2009 г. N 653 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
к Областной целевой программе
в области охраны окружающей среды
и рационального природопользования
на 2007 - 2010 годы
Мероприятия программы
9 декабря 2009 г.
(тыс. рублей)
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N п/п | Наименование | Ответственный | Сроки | Объемы финансирования |
| | мероприятия | исполнитель и |реализа-|-------------------------------------------------------|
| | | соисполнители | ции | всего | в том числе по годам |
| | | мероприятия |меропри-| |-------------------------------------------|
| | | | ятия | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Подпрограмма развития и использования минерально-сырьевой базы |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Всего по подпрограмме | | | 122 432,5 |43 804,1 |51 170,4 | 18 070,0 | 9 388,0 |
| |развития и | | | | | | | |
| |использования | | | | | | | |
| |минерально-сырьевой | | | | | | | |
| |базы | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 122 432,5 |43 804,1 |51 170,4 | 18 070,0 | 9 388,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |В том числе: | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |финансирование через | | | 122 432,5 |43 804,1 |51 170,4 | 18 070,0 | 9 388,0 |
| |Ростоблкомприроду | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 122 432,5 |43 804,1 |51 170,4 | 18 070,0 | 9 388,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 1. |Поисковые и оценочные | | | 18 826,1 |10 457,1 |7 543,93 | 825,07 | _ |
| |работы на нерудные | | | | | | | |
| |полезные ископаемые | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 18 826,1 |10 457,1 |7 543,93 | 825,07 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 1.1. |Поисковые и оценочные |Ростоблкомприрода | 2007 - | 10 000,0 | 5 500,0 | 3 800,0 | 700,0 | - |
| |работы на кварцевые | | 2009 | | | | | |
| |пески на территории | | годы | | | | | |
| |Ростовской области, | | | | | | | |
| |пригодные для | | | | | | | |
| |произ-водства светлого| | | | | | | |
| |стекла | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 10 000,0 | 5 500,0 | 3 800,0 | 700,0 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 1.2. |Переоценка запасов |Ростоблкомприрода |2007 год| 957,1 | 957,1 | - | - | - |
| |цементного сырья в | | | | | | | |
| |Чертковско-Миллеровс- | | | | | | | |
| |кой прогнозной зоне | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 957,1 | 957,1 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 1.3. |Переоценка запасов |Ростоблкомприрода | 2007 - | 7 869,0 | 4 000,0 |3 743,93 | 125,07 | - |
| |кремнистого сырья в | | 2009 | | | | | |
| |Матвеево-Курганском | | годы | | | | | |
| |районе Ростовской | | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 7 869,0 | 4 000,0 |3 743,93 | 125,07 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 2. |Поисково-оценочные | | | 49 329,07 |12 100,0 |17 740,04| 13 085,63 | 6 403,4 |
| |работы на подземные | | | | | | | |
| |воды для | | | | | | | |
| |хозяйственно-питьевого| | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | |
| |населенных пунктов | | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 49 329,07 |12 100,0 |17 740,04| 13 085,63 | 6 403,4 |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 2.1. |Поисково-оценочные |Ростоблкомприрода |2007 год| 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| |работы на подземные | | | | | | | |
| |воды для | | | | | | | |
| |хозяйственно-питьевого| | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | |
| |населенных пунктов | | | | | | | |
| |Каменского района | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 2.2. |Оценочные работы на |Ростоблкомприрода | 2007 - | 6 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | - | - |
| |подземные воды на | | 2008 | | | | | |
| |Родионово-Несветайском| | годы | | | | | |
| |перспективном участке | | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |Родионово-Несветайском| | | | | | | |
| |районе | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 6 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 2.3. |Поисково-оценочные |Ростоблкомприрода | 2007 - | 3 700,0 | 2 500,0 | 1 200,0 | - | - |
| |работы на подземные | | 2008 | | | | | |
| |воды для | | годы | | | | | |
| |хозяйственно-питьевого| | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | |
| |Старостаничного | | | | | | | |
| |сельского поселения | | | | | | | |
| |Каменского района | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 3 700,0 | 2 500,0 | 1 200,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 2.4. |Поиски и оценка |Ростоблкомприрода | 2007 - | 7 000,0 | 3 000,0 | 2 125,0 | 1 875,0 | - |
| |месторождений пресных | | 2009 | | | | | |
| |подземных вод в | | годы | | | | | |
| |устьевой части долины | | | | | | | |
| |р. Калитвинец | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 7 000,0 | 3 000,0 | 2 125,0 | 1 875,0 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 2.5. |Поисково-оценочные |Ростоблкомприрода | 2007 - | 6 500,0 | 2 500,0 | 3 900,0 | 100,0 | - |
| |работы на подземные | | 2009 | | | | | |
| |воды для | | годы | | | | | |
| |хозяйственно-питьевого| | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | |
| |населенных пунктов | | | | | | | |
| |Константиновского | | | | | | | |
| |района | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 6 500,0 | 2 500,0 | 3 900,0 | 100,0 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 2.6. |Оценка ресурсов линзы |Ростоблкомприрода |2008 год| 2 370,0 | - | 2 370,0 | - | - |
| |пресных подземных вод | | | | | | | |
| |в пределах Гашунской | | | | | | | |
| |впадины на территории | | | | | | | |
| |Зимовниковского района| | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 2 370,0 | | 2 370,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 2.7. |Поисково-оценочные |Ростоблкомприрода | 2008 - | 8 850,17 | - |1 625,04 | 5 610,63 | 1 614,5 |
| |работы на подземные | | 2010 | | | | | |
| |воды в районе х. | | годы | | | | | |
| |Красновка для | | | | | | | |
| |хозяйственно-питьевого| | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | |
| |Старостаничного | | | | | | | |
| |сельского поселения | | | | | | | |
| |Каменского района | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 8 850,17 | - |1 625,04 | 5 610,63 | 1 614,5 |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 2.8. |Оценка |Ростоблкомприрода | 2008 - | 7 900,0 | - | 2 260,0 | 4 000,0 | 1 640,0 |
| |эксплуатационных | | 2010 | | | | | |
| |запасов | | годы | | | | | |
| |Верхнекундрю-ченского | | | | | | | |
| |месторождения | | | | | | | |
| |подземных вод | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 7 900,0 | - | 2 260,0 | 4 000,0 | 1 640,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 2.9. |Поисково-оценочные |Ростоблкомприрода | 2008 - | 6 908,9 | - | 2 260,0 | 1 500,0 | 3 148,9 |
| |работы на подземные | | 2010 | | | | | |
| |воды для обеспечения | | годы | | | | | |
| |потребности поселков, | | | | | | | |
| |расположенных в зоне | | | | | | | |
| |влияния горных работ | | | | | | | |
| |шахты | | | | | | | |
| |"Садкинская-Восточная"| | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 6 908,9 | - | 2 260,0 | 1 500,0 | 3 148,9 |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 3. |Переоценка запасов | | | 14 299,0 | 8 200,0 |4 890,03 | 548,97 | 660,0 |
| |подземных вод для | | | | | | | |
| |хозяйственно-питьевого| | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | |
| |населенных пунктов | | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 14 299,0 | 8 200,0 |4 890,03 | 548,97 | 660,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 3.1. |Переоценка запасов |Ростоблкомприрода |2007 год| 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - |
| |подземных вод в | | | | | | | |
| |Белокалитвинском | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 3.2. |Переоценка запасов |Ростоблкомприрода | 2007 - | 6 300,0 | 3 200,0 | 3 100,0 | - | - |
| |Большесуходольского | | 2008 | | | | | |
| |месторождения | | годы | | | | | |
| |подземных пресных вод | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 6 300,0 | 3 200,0 | 3 100,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 3.3. |Оценка |Ростоблкомприрода | 2007 - | 6 999,0 | 4 000,0 |1 790,03 | 548,97 | 660,0 |
| |эксплуатационных | | 2010 | | | | | |
| |запасов подземных вод | | годы | | | | | |
| |хозяйственно-питьевого| | | | | | | |
| |качества в пределах | | | | | | | |
| |депрессионной воронки,| | | | | | | |
| |вызванной работой | | | | | | | |
| |сальских групповых | | | | | | | |
| |водозаборов | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 6 999,0 | 4 000,0 |1 790,03 | 548,97 | 660,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 4. |Информационное | | | 37 328,33 |13 047,0 |18 346,4 | 3 610,33 | 2 324,6 |
| |обеспечение управления| | | | | | | |
| |фондом недр | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 37 328,33 |13 047,0 |18 346,4 | 3 610,33 | 2 324,6 |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 4.1. |Ведение |Ростоблкомприрода | 2007 - | 2 142,0 | 457,0 | 515,0 | 580,0 | 590,0 |
| |автоматизи-рованной | | 2010 | | | | | |
| |системы лицензирования| | годы | | | | | |
| |недропользования | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 2 142,0 | 457,0 | 515,0 | 580,0 | 590,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 4.2. |Обобщение результатов |Ростоблкомприрода | 2007 - | 4 000,0 | 2 000,0 |1 683,07 | 316,93 | - |
| |гидрогеологических | | 2009 | | | | | |
| |исследований на | | годы | | | | | |
| |террито-рии Ростовской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 4 000,0 | 2 000,0 |1 683,07 | 316,93 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 4.3. |Разработка и ведение |Ростоблкомприрода | 2007 - | 3 970,0 | 1 150,0 | 2 349,6 | 470,4 | - |
| |автоматизированной | | 2009 | | | | | |
| |системы геологической | | годы | | | | | |
| |изученности территории| | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 3 970,0 | 1 150,0 | 2 349,6 | 470,4 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 4.4. |Разработка электронной|Ростоблкомприрода |2007 год| 490,0 | 490,0 | - | - | - |
| |версии кадастра | | | | | | | |
| |месторождений | | | | | | | |
| |общераспространенных | | | | | | | |
| |полезных ископаемых | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 490,0 | 490,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 4.5. |Разработка паспортов |Ростоблкомприрода |2007 год| 2 950,0 | 2 950,0 | - | - | - |
| |минерально-сырьевой | | | | | | | |
| |базы строительной | | | | | | | |
| |индустрии крупных | | | | | | | |
| |населенных пунктов | | | | | | | |
| |Ростовской области (г.| | | | | | | |
| |Ростов-на-Дону, | | | | | | | |
| |г. Азов, г. Таганрог) | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 2 950,0 | 2 950,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 4.6. |Геолого-экологическое |Ростоблкомприрода | 2007 - | 5 771,55 | 3 000,0 |2 771,55 | - | - |
| |зонирование поймы | | 2008 | | | | | |
| |Нижнего Дона с целью | | годы | | | | | |
| |оценки возможности | | | | | | | |
| |разработки | | | | | | | |
| |месторождений | | | | | | | |
| |общераспространенных | | | | | | | |
| |полезных ископаемых | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 5 771,55 | 3 000,0 |2 771,55 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 4.7. |Разработка программы |Ростоблкомприрода | 2007 - | 5 771,55 | 3 000,0 |2 771,55 | - | - |
| |использования | | 2008 | | | | | |
| |заброшен-ных карьеров | | годы | | | | | |
| |по добыче | | | | | | | |
| |общераспространенных | | | | | | | |
| |полезных ископаемых | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 5 771,55 | 3 000,0 |2 771,55 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 4.8. |Ведение электронной |Ростоблкомприрода | 2008 - | 1 500,03 | - |1 257,03 | 243,0 | - |
| |версии | | 2009 | | | | | |
| |территориального | | годы | | | | | |
| |кадастра месторождений| | | | | | | |
| |общераспространенных | | | | | | | |
| |полезных ископаемых | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 1 500,03 | - |1 257,03 | 243,0 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 4.9. |Изучение причин и |Ростоблкомприрода | 2008 - | 10 733,2 | - | 6 998,6 | 2 000,0 | 1 734,6 |
| |динамики техногенного | | 2010 | | | | | |
| |подтопления | | годы | | | | | |
| |сельско-хозяйственных | | | | | | | |
| |угодий и населенных | | | | | | | |
| |пунктов юга Ростовской| | | | | | | |
| |области с целью | | | | | | | |
| |разработки | | | | | | | |
| |реабилитационных | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 10 733,2 | - | 6 998,6 | 2 000,0 | 1 734,6 |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| 5. |Инженерно-геологичес- |Ростоблкомприрода |2008 год| 2 650,0 | - | 2 650,0 | - | - |
| |кие изыскания по | | | | | | | |
| |выявлению причин | | | | | | | |
| |подтопления жилых | | | | | | | |
| |домов по улицам | | | | | | | |
| |Жукова, Исаева, | | | | | | | |
| |Дадаева в г. Сальске | | | | | | | |
| |(предпроектные работы)| | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 2 650,0 | - | 2 650,0 | - | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Подпрограмма по использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на территориях Ростовской |
| области |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Всего по подпрограмме | | | 729 145,1 |150 712,4|314 249,3| 169 382,0 | 94 801,4 |
| |по использованию и | | | | | | | |
| |охране водных объектов| | | | | | | |
| |или их частей, | | | | | | | |
| |располо-женных на | | | | | | | |
| |территориях Ростовской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |федеральный бюджет | | | 282 473,0 |25 495,0 |99 870,9 | 93 725,0 | 63 382,1 |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 442 436,1 |123 053,0|212 563,7| 75 400,1 | 31 419,3 |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |местные бюджеты | | | 4 236,0 | 2 164,4 | 1 814,7 | 256,9 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |В том числе: | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |финансирование через | | | 553 434,5 |83 548,0 |209 005,4| 166 079,7 | 94 801,4 |
| |Ростоблкомприроду | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |федеральный бюджет | | | 282 473,0 |25 495,0 |99 870,9 | 93 725,0 | 63 382,1 |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 270 961,5 |58 053,0 |109 134,5| 72 354,7 | 31 419,3 |
|---------+----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |финансирование через | | | 10 000,0 |10 000,0 | - | - | - |
| |минсельхозпрод области| | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+-----------+---------+---------+------------+----------|
| |областной бюджет | | | 10 000,0 |10 000,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+---------------------+---------+------------+----------/
| |финансирование через | | |158 915,1 | 55 000,0 |103 429,2| 485,9 | - |
| |минстрой области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | |158 915,1 | 55 000,0 |103 429,2| 485,9 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |финансирование через | | | 2 559,5 | - | - | 2 559,5 | - |
| |Депохотрыбхоз РО | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 2 559,5 | - | - | 2 559,5 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1. |Защита территории и | | |489 592,1 |115 712,4 |211 251,5| 102 272,6 |60 355,6 |
| |населения Ростовской | | | | | | | |
| |области от вредного | | | | | | | |
| |воздействия вод | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | |207 229,4 | 25 495,0 |74 870,9 | 63 725,0 |43 138,5 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | |278 126,7 | 88 053,0 |134 565,9| 38 290,7 |17 217,1 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |местные бюджеты | | | 4 236,0 | 2 164,4 | 1 814,7 | 256,9 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.1. |Выполнение |Ростоблкомприрода,|2007 год| 11 331,4 | 11 331,4 | - | - | - |
| |муници-пальными | администрации | | | | | | |
| |образованиями | муниципальных | | | | | | |
| |первоочередных | образований | | | | | | |
| |противо-паводковых | | | | | | | |
| |мероприятий за счет | | | | | | | |
| |субсидий областного | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 9 317,0 | 9 317,0 | - | - | - |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |местные бюджеты | | | 2 014,4 | 2 014,4 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.2. |Мероприятия по | | |283 846,7 | 59 651,6 |109 600,3| 73 739,2 |40 855,6 |
| |восста-новлению | | | | | | | |
| |пропускной способности| | | | | | | |
| |водотоков | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | |147 274,1 | 15 495,0 |61 370,9 | 42 269,7 |28 138,5 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | |136 572,6 | 44 156,6 |48 229,4 | 31 469,5 |12 717,1 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.2.1. |Разработка | | | 4 019,0 | 2 671,6 | 1 347,4 | - | - |
| |проектно-сметной | | | | | | | |
| |документации для | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | |
| |возмож-ности | | | | | | | |
| |реализации | | | | | | | |
| |меро-приятий по | | | | | | | |
| |расчистке рек | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 4 019,0 | 2 671,6 | 1 347,4 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.1.1. |Разработка |Ростоблкомприрода | 2007 - | 1 226,96 | 1 115,4 | 111,56 | - | - |
| |проектно-сметной | | 2008 | | | | | |
| |документации по | | годы | | | | | |
| |расчистке русла | | | | | | | |
| |р. Старый Дон в | | | | | | | |
| |Константиновском | | | | | | | |
| |районе Ростовской | | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 226,96 | 1 115,4 | 111,56 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.1.2. |Разработка |Ростоблкомприрода | 2007 - | 944,14 | 858,3 | 85,84 | - | - |
| |проектно-сметной | | 2008 | | | | | |
| |документации по | | годы | | | | | |
| |расчистке старого | | | | | | | |
| |русла р. Дон (старицы)| | | | | | | |
| |в районе ст. | | | | | | | |
| |Старочеркасская | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 944,14 | 858,3 | 85,84 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.1.3. |Корректировка |Ростоблкомприрода |2007 год| 697,9 | 697,9 | - | - | - |
| |проектно-сметной | | | | | | | |
| |документации | | | | | | | |
| |"Восстановление и | | | | | | | |
| |регулирование | | | | | | | |
| |пропускной способности| | | | | | | |
| |русла реки Кундрючья | | | | | | | |
| |на территории | | | | | | | |
| |Белокалитвинского и | | | | | | | |
| |Красносулинского | | | | | | | |
| |районов" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 697,9 | 697,9 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.1.4. |Разработка |Ростоблкомприрода |2008 год| 1 150,0 | - | 1 150,0 | - | - |
| |проектно-сметной | | | | | | | |
| |документации на | | | | | | | |
| |выполнение работ по | | | | | | | |
| |расчистке протоки | | | | | | | |
| |Межонка Аксайского | | | | | | | |
| |района Ростовской | | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 150,0 | - | 1 150,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.2.2. |Мероприятия по | | |279 827,7 | 56 980,0 |108 252,9| 73 739,2 |40 855,6 |
| |расчистке рек | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | |147 274,1 | 15 495,0 |61 370,9 | 42 269,7 |28 138,5 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | |132 553,6 | 41 485,0 |46 882,0 | 31 469,5 |12 717,1 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.2.1. |Расчистка р. Глубокая |Ростоблкомприрода |2007 год| 27 178,7 | 27 178,7 | - | - | - |
| |в черте г. Миллерово | | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | | 15 495,0 | 15 495,0 | - | - | - |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 11 683,7 | 11 683,7 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.2.2. |Реализация |Ростоблкомприрода |2007 год| 5 113,6 | 5 113,6 | - | - | - |
| |первоочередных | | | | | | | |
| |мероприятий в бассейне| | | | | | | |
| |р. Тузлов. Расчистка | | | | | | | |
| |р. Грушевка в х. | | | | | | | |
| |Яново-Грушевский | | | | | | | |
| |Октябрьского района | | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 5 113,6 | 5 113,6 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.2.3. |Реализация |Ростоблкомприрода |2007 год| 1 288,9 | 1 288,9 | - | - | - |
| |первооче-редных | | | | | | | |
| |мероприятий в бассейне| | | | | | | |
| |р. Калитва. Расчистка | | | | | | | |
| |р. Большая в пос. | | | | | | | |
| |Индустриальный | | | | | | | |
| |Кашарского района | | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 288,9 | 1 288,9 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.2.4. |Восстановление и |Ростоблкомприрода |2008 год| 7 913,0 | - | 7 913,0 | - | - |
| |регулирование | | | | | | | |
| |пропускной способности| | | | | | | |
| |русла реки Кундрючья | | | | | | | |
| |на территории | | | | | | | |
| |Белокалитвинского и | | | | | | | |
| |Красносулинского | | | | | | | |
| |районов Ростовской | | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 7 913,0 | - | 7 913,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.2.5. |Расчистка р. Мечетка в|Ростоблкомприрода | 2007 - |31 381,19 | 23 398,8 |7 982,39 | - | - |
| |Зерноградском районе | | 2008 | | | | | |
| |Ростовской области | | годы | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | |31 381,19 | 23 398,8 |7 982,39 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.2.6. |Расчистка русла |Ростоблкомприрода | 2008 - | 31 146,0 | - |10 995,1 | 14 425,3 | 5 725,6 |
| |р. Старый Дон в | | 2010 | | | | | |
| |Константиновском | | годы | | | | | |
| |районе Ростовской | | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 31 146,0 | - |10 995,1 | 14 425,3 | 5 725,6 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.2.7. |Расчистка старого |Ростоблкомприрода | 2008 - | 31 462,0 | - |10 995,1 | 14 775,4 | 5 691,5 |
| |русла р. Дон (старицы)| | 2010 | | | | | |
| |в районе ст. | | годы | | | | | |
| |Старочеркасской | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 31 462,0 | - |10 995,1 | 14 775,4 | 5 691,5 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.2.8. |Рекультивация |Ростоблкомприрода | 2008 - |136 443,61| - |64 371,91| 43 333,2 |28 738,5 |
| |(расчистка) р. М. | | 2010 | | | | | |
| |Куберле в свх. | | годы | | | | | |
| |"Центральный" | | | | | | | |
| |Зимовниковского района| | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | |131 779,1 | - |61 370,9 | 42 269,7 |28 138,5 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 4 664,51 | - |3 001,01 | 1 063,5 | 600,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.2.9. |Расчистка протоки |Ростоблкомприрода | 2008 - | 6 614,7 | - | 5 995,4 | 619,3 | - |
| |Межонка Аксайского | | 2009 | | | | | |
| |района Ростовской | | годы | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 6 614,7 | - | 5 995,4 | 619,3** | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.2.10.|Расчистка р. Миус от |Ростоблкомприрода | 2009 - | 1 086,0 | - | - | 486,0 | 600,0 |
| |границы Украины до с. | | 2010 | | | | | |
| |Куйбышево | | годы | | | | | |
| |Куйбы-шевского района | | | | | | | |
| |(сопутствующие работы)| | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 086,0 | - | - | 486,0 | 600,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.2.2.11.|Расчистка р. Мокрый |Ростоблкомприрода | 2009 - | 200,0 | - | - | 100,0 | 100,0 |
| |Еланчик от границы | | 2010 | | | | | |
| |Украины до с. | | годы | | | | | |
| |Анастасиевка | | | | | | | |
| |Матвеево-Курганского | | | | | | | |
| |района (сопутствующие | | | | | | | |
| |работы) | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 200,0 | - | - | 100,0 | 100,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.3. |Охрана водных объектов| | | 12 559,5 | 10 000,0 | - | 2 559,5 | - |
| |с целью улучшения | | | | | | | |
| |среды обитания | | | | | | | |
| |биоресурсов | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 12 559,5 | 10 000,0 | - | 2 559,5 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.3.1. |Разработка | | | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - | - |
| |проектно-сметной | | | | | | | |
| |документации для | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | |
| |возможности реализации| | | | | | | |
| |мероприятий по | | | | | | | |
| |улучшению среды | | | | | | | |
| |обитания биоресурсов | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.3.1.1. |Разработка | минсельхозпрод |2007 год| 3 000,0 | 3 000,0 | - | - | - |
| |проектно-сметной | области | | | | | | |
| |документации по | | | | | | | |
| |расчистке устья р. | | | | | | | |
| |Маныч, Багаевский | | | | | | | |
| |район | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.3.1.2. |Разработка | минсельхозпрод |2007 год| 2 200,0 | 2 200,0 | - | - | - |
| |проектно-сметной | области | | | | | | |
| |документации по | | | | | | | |
| |расчистке устья р. | | | | | | | |
| |Тузлов, Аксайский | | | | | | | |
| |район | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 2 200,0 | 2 200,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.3.1.3. |Разработка | минсельхозпрод |2007 год| 2 400,0 | 2 400,0 | - | - | - |
| |проектно-сметной | области | | | | | | |
| |документации по | | | | | | | |
| |расчистке устья р. | | | | | | | |
| |Глубокая, Каменский | | | | | | | |
| |район | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 2 400,0 | 2 400,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.3.1.4. |Разработка | минсельхозпрод |2007 год| 2 400,0 | 2 400,0 | - | - | - |
| |проектно-сметной | области | | | | | | |
| |документации по | | | | | | | |
| |расчистке устья | | | | | | | |
| |протоки Старый Дон, | | | | | | | |
| |Константиновский район| | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 2 400,0 | 2 400,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.3.2. |Мероприятия по | | | 2 559,5 | - | - | 2 559,5 | - |
| |расчистке рек | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 2 559,5 | - | - | 2 559,5 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
|1.3.2.1. |Расчистка устья | Депохотрыбхоз РО |2009 год| 2 559,5 | - | - | 2 559,5 | - |
| |р. Лагутник, Азовский | | | | | | | |
| |район | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 2 559,5 | - | - | 2 559,5 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4. |Ремонт и реконструкция| | | 77 784,5 | 14 729,4 |17 876,5 | 25 678,6 |19 500,0 |
| |гидротехнических | | | | | | | |
| |сооружений | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | | 59 955,3 | 10 000,0 |13 500,0 | 21 455,3 |15 000,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 15 607,6 | 4 579,4 | 2 561,8 | 3 966,4 | 4 500,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |местный бюджет | | | 2 221,6 | 150,0 | 1 814,7 | 256,9 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4.1. |Разработка |Ростоблкомприрода |2007 год| 479,4 | 479,4 | - | - | - |
| |проектно-сметной | | | | | | | |
| |документации по | | | | | | | |
| |реконструкции плотины | | | | | | | |
| |в пос. Водострой на | | | | | | | |
| |Соколовском | | | | | | | |
| |водохранилище, | | | | | | | |
| |Красносулинский район | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 479,4 | 479,4 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4.2. |Разработка |Ростоблкомприрода,|2008 год| 1 420,0 | - | 1 420,0 | - | - |
| |проектно-сметной | администрации | | | | | | |
| |документации по | муниципальных | | | | | | |
| |капитальному ремонту | образований | | | | | | |
| |ГТС водохранилища на | | | | | | | |
| |р. Глубокая в р. п. | | | | | | | |
| |Глубокий, Каменский | | | | | | | |
| |район | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет (ФСР,| | | 720,0 | - | 720,0 | - | - |
| |целевая часть) | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |местный бюджет | | | 700,0 | - | 700,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4.3. |Разработка |Ростоблкомприрода,|2008 год| 450,6 | - | 450,6 | - | - |
| |проектно-сметной | администрации | | | | | | |
| |документации по | муниципальных | | | | | | |
| |капитальному ремонту | образований | | | | | | |
| |ГТС водохранилища на | | | | | | | |
| |р. Быстрая в х. | | | | | | | |
| |Костино-Быстрянский, | | | | | | | |
| |Морозовский район | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет (ФСР,| | | 425,6 | - | 425,6 | - | - |
| |целевая часть) | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |местный бюджет | | | 25,0 | - | 25,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4.4. |Разработка |Ростоблкомприрода,|2008 год| 374,9 | - | 374,9 | - | - |
| |проектно-сметной | администрации | | | | | | |
| |документации по | муниципальных | | | | | | |
| |капитальному ремонту | образований | | | | | | |
| |ГТС пруда на р. Мокрая| | | | | | | |
| |Кадамовка у х. | | | | | | | |
| |Киреевка, Октябрьский | | | | | | | |
| |район | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет (ФСР,| | | 354,9 | - | 354,9 | - | - |
| |целевая часть) | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |местный бюджет | | | 20,0 | - | 20,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4.5. |Разработка |Ростоблкомприрода,|2009 год| 391,25 | - | - | 391,25 | - |
| |проектно-сметной | администрации | | | | | | |
| |документации по | муниципальных | | | | | | |
| |капитальному ремонту | образований | | | | | | |
| |ГТС водохранилища на | | | | | | | |
| |р. Большой Несветай | | | | | | | |
| |сл. Родионово-Несве- | | | | | | | |
| |тайская, | | | | | | | |
| |Родионово-Несветайский| | | | | | | |
| |район | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет (ФСР)| | | 372,55 | - | - | 372,55 | - |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |местный бюджет | | | 18,7 | - | - | 18,7 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4.6. |Разработка |Ростоблкомприрода,|2009 год| 604,8 | - | - | 604,8 | - |
| |проектно-сметной | администрации | | | | | | |
| |документации по | муниципальных | | | | | | |
| |капитальному ремонту | образований | | | | | | |
| |ГТС пруда Туркин на б.| | | | | | | |
| |Белая, бассейн р. | | | | | | | |
| |Тихой, Чертковский | | | | | | | |
| |район | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет (ФСР)| | | 600,0 | - | - | 600,0 | - |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |местный бюджет | | | 4,8 | - | - | 4,8 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4.7. |Разработка |Ростоблкомприрода,|2009 год| 267,95 | - | - | 267,95 | - |
| |проектно-сметной | администрации | | | | | | |
| |документации на | муниципальных | | | | | | |
| |капитальный ремонт ГТС| образований | | | | | | |
| |водохранилища на | | | | | | | |
| |р. Большой Несветай | | | | | | | |
| |южнее сл. | | | | | | | |
| |Родионово-Несветайская| | | | | | | |
| |, | | | | | | | |
| |Родионово-Несветайский| | | | | | | |
| |район | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет (ФСР)| | | 255,15 | - | - | 255,15 | - |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |местный бюджет | | | 12,8 | - | - | 12,8 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4.8. |Разработка |Ростоблкомприрода,|2009 год| 420,0 | - | - | 420,0 | - |
| |проектно-сметной | администрации | | | | | | |
| |документации на | муниципальных | | | | | | |
| |капитальный ремонт | образований | | | | | | |
| |гидротехнических | | | | | | | |
| |сооружений пруда на р.| | | | | | | |
| |Мокрый Еланчик | | | | | | | |
| |у с. Анастасиевка | | | | | | | |
| |Матвеево-Курганского | | | | | | | |
| |района | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет (ФСР)| | | 399,0 | - | - | 399,0 | - |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |местный бюджет | | | 21,0 | - | - | 21,0 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4.9. |Разработка |Ростоблкомприрода,|2010 год| 1 500,0 | - | - | - | 1 500,0 |
| |проектно-сметной | администрации | | | | | | |
| |документации на | муниципальных | | | | | | |
| |капитальный ремонт ГТС| образований | | | | | | |
| |водохранилища | | | | | | | |
| |Кашарское на р. | | | | | | | |
| |Ольховая, | | | | | | | |
| |северо-восточнее сл. | | | | | | | |
| |Кашары, Кашарский | | | | | | | |
| |район | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет (ФСР)| | | 1 500,0 | - | - | - | 1 500,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |местный бюджет | | | - | - | - | - | -*(1) |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4.10. |Разработка |Ростоблкомприрода,|2010 год| 1 000,0 | - | - | - | 1 000,0 |
| |проектно-сметной | администрации | | | | | | |
| |документации на | муниципальных | | | | | | |
| |капитальный ремонт ГТС| образований | | | | | | |
| |водохранилища | | | | | | | |
| |Котлубань в районе | | | | | | | |
| |ст. Калининской, | | | | | | | |
| |Цимлянский район | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет (ФСР)| | | 1 000,0 | - | - | - | 1 000,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |местный бюджет | | | - | - | - | - | -* |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4.11. |Выполнение |Ростоблкомприрода,| 2007 - | 70 875,6 | 14 250,0 |15 631,0 | 23 994,6 |17 000,0 |
| |капитального ремонта | администрации | 2010 | | | | | |
| |гидротехнических | муниципальных | годы | | | | | |
| |сооружений, | образований | | | | | | |
| |находящихся в | | | | | | | |
| |муниципальной | | | | | | | |
| |собственности за счет | | | | | | | |
| |субсидий федерального | | | | | | | |
| |бюджета (перечень | | | | | | | |
| |объектов ежегодно | | | | | | | |
| |формируется) | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | | 59 955,3 | 10 000,0 |13 500,0 | 21 455,3 |15 000,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 9 501,0 | 4 100,0 | 1 061,3 | 2 339,7 | 2 000,0 |
| |(2007 год - Фонд | | | | | | | |
| |муни-ципального | | | | | | | |
| |развития, | | | | | | | |
| |с 2008 года - ФСР, | | | | | | | |
| |целевая часть) | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |местный бюджет | | | 1 419,3 | 150,0 | 1 069,7 | 199,6 | -*(2) |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.5. |Берегоукрепительные | | |104 070,0 | 20 000,0 |83 774,7 | 295,3 | - |
| |работы | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | |104 070,0 | 20 000,0 |83 774,7 | 295,3 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.5.1. |Усть-Донецкий район, | минстрой области | 2007 - | 24 589,0 | 10 000,0 |14 589,0 | - | - |
| |берегоукрепление р. | | 2008 | | | | | |
| |Дон в районе х. | | годы | | | | | |
| |Пухляковский | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 24 589,0 | 10 000,0 |14 589,0 | - | - |
| |(2007 год - Фонд | | | | | | | |
| |муни-ципального | | | | | | | |
| |развития, | | | | | | | |
| |с 2008 года - ФСР, | | | | | | | |
| |целевая часть) | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.5.2. |Волгодонской район, | минстрой области | 2007 - | 56 369,0 | 10 000,0 |46 369,0 | - | - |
| |берегоукрепление р. | | 2008 | | | | | |
| |Дон в районе ст. | | годы | | | | | |
| |Романовской | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 56 369,0 | 10 000,0 |46 369,0 | - | - |
| |(2007 год - Фонд | | | | | | | |
| |муни-ципального | | | | | | | |
| |развития, | | | | | | | |
| |с 2008 года - ФСР, | | | | | | | |
| |целевая часть) | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.5.3. |Семикаракорский район,| минстрой области | 2008 - | 2 346,6 | - | 2 051,3 | 295,3 | - |
| |берегоукрепление р. | | 2009 | | | | | |
| |Дон в г. | | годы | | | | | |
| |Семикаракорске | | | | | | | |
| |Ростовской области, в | | | | | | | |
| |том числе | | | | | | | |
| |проектно-изыскательс- | | | | | | | |
| |кие работы | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 2 346,6 | - | 2 051,3 | 295,3 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.5.4. |Семикаракорский район,| минстрой области |2008 год| 20 765,4 | - |20 765,4 | - | - |
| |реконструкция очистных| | | | | | | |
| |сооружений канализации| | | | | | | |
| |г. Семикаракорска. | | | | | | | |
| |Берегоукрепление | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет (ФСР,| | | 20 765,4 | - |20 765,4 | - | - |
| |целевая часть) | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2. |Оздоровление | | |239 553,0 | 35 000,0 |102 997,8| 67 109,4 |34 445,8 |
| |экологи-ческой | | | | | | | |
| |обстановки на водных | | | | | | | |
| |объектах | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | | 75 243,6 | - |25 000,0 | 30 000,0 |20 243,6 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | |164 309,4 | 35 000,0 |77 997,8 | 37 109,4 |14 202,2 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2.1. |Целевая экологическая | минстрой области | 2007 - | 54 845,1 | 35 000,0 |19 654,5 | 190,6 | - |
| |программа оздоровления| | 2009 | | | | | |
| |водного бассейна реки | | годы | | | | | |
| |Темерник - 2-й | | | | | | | |
| |пусковой комплекс. | | | | | | | |
| |Расчистка реки | | | | | | | |
| |Темерник от окончания | | | | | | | |
| |лотковой части до КНС | | | | | | | |
| |"Северная" | | | | | | | |
| |(сопутствующие работы)| | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 54 845,1 | 35 000,0 |19 654,5 | 190,6 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2.2. |Целевая экологическая |Ростоблкомприрода | 2008 - |184 207,9 | - |83 343,3 | 66 918,8 |33 945,8 |
| |программа оздоровления| | 2010 | | | | | |
| |водного бассейна реки | | годы | | | | | |
| |Темерник - 2-й | | | | | | | |
| |пусковой комплекс. | | | | | | | |
| |Расчистка реки | | | | | | | |
| |Темерник от окончания | | | | | | | |
| |лотковой части до КНС | | | | | | | |
| |"Северная" (включая | | | | | | | |
| |сопутствующие работы),| | | | | | | |
| |в том числе | | | | | | | |
| |корректировка | | | | | | | |
| |проектно-сметной | | | | | | | |
| |документации | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | | 75 243,6 | - |25 000,0 | 30 000,0 |20 243,6 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | |108 964,3 | - |58 343,3 |36 918,8*(3)|13 702,2 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2.3. |Проведение мониторинга|Ростоблкомприрода |2010 год| 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| |водных объектов | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Подпрограмма в области охраны окружающей среды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Всего по подпрограмме | | |816 657,8 |395 209,6 |159 994,2| 130 317,8 |131 136,2|
| |в области охраны | | | | | | | |
| |окружающей среды | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | |260 942,2 | 48 448,4 |74 467,6 | 70 892,2 |67 134,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | |177 959,1 | 94 251,2 |54 305,1 | 14 900,6 |14 502,2 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | |377 756,5 |252 510,0 |31 221,5 | 44 525,0 |49 500,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |В том числе: | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |финансирование через | | | 72 853,1 | 19 550,8 |38 764,8 | 9 064,4 | 5 473,1 |
| |Ростоблкомприроду | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | | 908,2 | - | 336,2 | 338,0 | 234,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 71 944,9 | 19 550,8 |38 428,6 | 8 726,4 | 5 239,1 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |финансирование через | | | 51 040,4 | 51 040,4 | - | - | - |
| |минстрой области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет (Фонд| | | 51 040,4 | 51 040,4 | - | - | - |
| |муниципального | | | | | | | |
| |развития) | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |финансирование через | | | 5 767,0 | 5 767,0 | - | - | - |
| |минсельхозпрод области| | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 5 767,0 | 5 767,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |финансирование через | | |309 240,8 | 66 341,4 |90 007,9 | 76 728,4 |76 163,1 |
| |ДЛХ РО | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | |260 034,0 | 48 448,4 |74 131,4 | 70 554,2 |66 900,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 49 206,8 | 17 893,0 |15 876,5 | 6 174,2 | 9 263,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| 3.1. Раздел "Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
| |Всего по разделу | | |470 055,3 |315 986,2 |52 566,1 | 49 165,5 |52 337,5 |
| |"Обеспечение | | | | | | | |
| |эколо-гической | | | | | | | |
| |безопасности на | | | | | | | |
| |территории Ростовской | | | | | | | |
| |области" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 94 798,8 | 63 476,2 |22 844,6 | 5 640,5 | 2 837,5 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | |375 256,5 |252 510,0 |29 721,5 | 43 525,0 |49 500,0 |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |В том числе: | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |финансирование через | | | 43 758,4 | 12 435,8 |22 844,6 | 5 640,5 | 2 837,5 |
| |Ростоблкомприроду | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 43 758,4 | 12 435,8 |22 844,6 | 5 640,5 | 2 837,5 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |финансирование через | | | 51 040,4 | 51 040,4 | - | - | - |
| |минстрой области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет (Фонд| | | 51 040,4 | 51 040,4 | - | - | - |
| |муниципального | | | | | | | |
| |развития) | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1. |Охрана атмосферного | | |357 236,5 |252 510,0 |30 436,5 | 39 790,0 |34 500,0 |
| |воздуха | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 715,0 | - | 715,0 | - | - |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | |356 521,5 |252 510,0 |29 721,5 | 39 790,0 |34 500,0 |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.1. |Проектирование и | ОАО "Донской | 2007 - | 2 655,8 | 500,0 | - | 155,8 | 2 000,0 |
| |монтаж 2-й ступени | табак" | 2010 | | | | | |
| |очистки выбросов | | годы | | | | | |
| |табачного производства| | | | | | | |
| |(скрубберы, | | | | | | | |
| |биофильтры) ОАО | | | | | | | |
| |"Донской табак" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 2 655,8 | 500,0 | - | 155,8 | 2 000,0 |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.2. |Замена циклонов в цехе| ООО "Юг Руси" |2007 год| 150,0 | 150,0 | - | - | - |
| |экстракции | | | | | | | |
| |маслоэкстрак-ционного | | | | | | | |
| |завода-1000 (МЭЗ-1000)| | | | | | | |
| |ООО "Юг Руси" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 150,0 | 150,0 | - | - | - |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.3. |Реконструкция | ОАО "Роствертол" |2007 год| 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| |вентиляционной системы| | | | | | | |
| |ВУ-30 с установкой | | | | | | | |
| |эффективных | | | | | | | |
| |пылеуло-вителей | | | | | | | |
| |"Асвент" на участке | | | | | | | |
| |отрезных станков и | | | | | | | |
| |выбивной решетки в | | | | | | | |
| |цехе N 30, корпус 45 | | | | | | | |
| |ОАО "Роствертол" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4. |Реконструкция | ОАО "Роствертол" |2007 год| 60,0 | 60,0 | - | - | - |
| |вентиляционной системы| | | | | | | |
| |ВУ-11 с заменой | | | | | | | |
| |пылеуло-вителей в цехе| | | | | | | |
| |N 14, корпус 5 ОАО | | | | | | | |
| |"Роствертол" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 60,0 | 60,0 | - | - | - |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.5. |Техническое | ООО ПК "НЭВЗ" | 2007 - | 60 747,1 | 4 000,0 |11 268,5 | 31 478,6 |14 000,0 |
| |перево-оружение | | 2010 | | | | | |
| |сталелитейного цеха | | годы | | | | | |
| |(стержневой участок, | | | | | | | |
| |участок формовочных | | | | | | | |
| |смесей, участок | | | | | | | |
| |цветного литья) ООО ПК| | | | | | | |
| |"НЭВЗ" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 60 747,1 | 4 000,0 |11 268,5 | 31 478,6 |14 000,0 |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.6. |Проектирование, | ООО ПК "НЭВЗ" |2007 год| 250,0 | 250,0 | - | - | - |
| |изготовление и монтаж | | | | | | | |
| |системы блокирования | | | | | | | |
| |пылевых выбросов от | | | | | | | |
| |дробеструйной камеры | | | | | | | |
| |цеха N 40 ООО ПК | | | | | | | |
| |"НЭВЗ" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 250,0 | 250,0 | - | - | - |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.7. |Замена ГОУ блока N 1 | НчГРЭС |2007 год|236 000,0 |236 000,0 | - | - | - |
| |на электрофильтры | | | | | | | |
| |НчГРЭС | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | |236 000,0 |236 000,0 | - | - | - |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.8. |Реконструкция ГОУ по | НчГРЭС | 2008 - | 14 370,0 | - |13 303,0 | 1 067,0 | - |
| |проекту "Альстом", | | 2009 | | | | | |
| |блок 7, (два фильтра) | | годы | | | | | |
| |НчГРЭС | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 14 370,0 | - |13 303,0 | 1 067,0 | - |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.9. |Реконструкция | ЗАО "Дарус" | 2007 - | 4 350,0 | 500,0 | 3 850,0 | - | - |
| |котельной ЗАО "Дарус" | | 2008 | | | | | |
| | | | годы | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 4 350,0 | 500,0 | 3 850,0 | - | - |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.10. |Реконструкция |ОАО "Коммунальщик | 2007 - | 31 018,6 | 11 000,0 | 1 000,0 | 6 518,6 |12 500,0 |
| |котельных и замена | Дона" | 2010 | | | | | |
| |котлов | | годы | | | | | |
| |(ул. Казахская, 85, | | | | | | | |
| |87/3, Днепровская, 8а,| | | | | | | |
| |Вятская, 37/3, | | | | | | | |
| |Троллейбусная, 2, | | | | | | | |
| |Конституционная, 9, | | | | | | | |
| |Абаканская, 20, | | | | | | | |
| |Урожайная, 2/179, | | | | | | | |
| |Туполева, 16) ОАО | | | | | | | |
| |"Коммунальщик Дона" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 31 018,6 | 11 000,0 | 1 000,0 | 6 518,6 |12 500,0 |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.11. |Замена циклона на |ОАО "Волгодонский |2008 год| 300,0 | - | 300,0 | - | - |
| |бункерах сырой стружки|комбинат древесных| | | | | | |
| |производства плит в | плит" | | | | | | |
| |ОАО "Волгодонский | | | | | | | |
| |комбинат древесных | | | | | | | |
| |плит" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 300,0 | - | 300,0 | - | - |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.12. |Оборудование стенда | ОАО "Тагмет" |2009 год| 570,0 | - | - | 570,0 | - |
| |продувки на участке | | | | | | | |
| |оцинковки труб | | | | | | | |
| |трубосварочного цеха | | | | | | | |
| |N3 высокоэффективной | | | | | | | |
| |системой очистки | | | | | | | |
| |газовых выбросов ОАО | | | | | | | |
| |"Тагмет" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 570,0 | - | - | 570,0 | - |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.13. |Строительство | ОАО "Тагмет" | 2010 | 6 000,0 | - | - | - | 6 000,0 |
| |высокоэффективных | | год | | | | | |
| |очистных сооружений | | | | | | | |
| |газовых выбросов | | | | | | | |
| |электросталеплавильной| | | | | | | |
| |печи ДСП-150 с выводом| | | | | | | |
| |мартеновских печей | | | | | | | |
| |NN 5, 6, 8 ОАО | | | | | | | |
| |"Тагмет" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 6 000,0 | - | - | - | 6 000,0 |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.14. |Предварительная оценка|Ростоблкомприрода |2008 год| 715,0 | - | 715,0 | - | - |
| |воздействия на | | | | | | | |
| |окружающую среду | | | | | | | |
| |планирующегося к | | | | | | | |
| |размещению аэропорта в| | | | | | | |
| |г. Батайске | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 715,0 | - | 715,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2. |Обращение с отходами | | | 71 431,9 | 51 256,4 | 530,0 | 4 095,5 |15 550,0 |
| |производства и | | | | | | | |
| |потребления | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 52 696,9 | 51 256,4 | 530,0 | 360,5 | 550,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 18 735,0 | - | - | 3 735,0 |15 000,0 |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2.1. |Мероприятия по | минстрой области |2007 год| 51 040,4 | 51 040,4 | - | - | - |
| |развитию системы | | | | | | | |
| |обращения с отходами, | | | | | | | |
| |в том числе | | | | | | | |
| |по проектированию, | | | | | | | |
| |строительству, | | | | | | | |
| |реконструкции, | | | | | | | |
| |рекультивации объектов| | | | | | | |
| |размещения отходов | | | | | | | |
| |(полигонов ТБО) | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет (фонд| | | 51 040,4 | 51 040,4 | - | - | - |
| |муниципального | | | | | | | |
| |развития) | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2.2. |Внедрение установки по| ОАО "Тагмет" | 2009 - | 18 735,0 | - | - | 3 735,0 |15 000,0 |
| |утилизации | | 2010 | | | | | |
| |отработанных | | годы | | | | | |
| |смазывающе-охлаждающих| | | | | | | |
| |жидкостей (СОЖ) | | | | | | | |
| |трубосварочных и | | | | | | | |
| |трубопрокатных цехов, | | | | | | | |
| |ОАО "Тагмет", г. | | | | | | | |
| |Таганрог | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 18 735,0 | - | - | 3 735,0 |15 000,0 |
| |(средства предприятий)| | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2.3. |Мероприятия по учету и|Ростоблкомприрода | 2007 - | 756,5 | 216,0 | 230,0 | 60,5 | 250,0 |
| |контролю радиоактивных| | 2010 | | | | | |
| |веществ и | | годы | | | | | |
| |радиоактивных отходов | | | | | | | |
| |в организациях, | | | | | | | |
| |расположенных на | | | | | | | |
| |территории Ростовской | | | | | | | |
| |области (кроме | | | | | | | |
| |органи-заций, | | | | | | | |
| |подведомственных | | | | | | | |
| |федеральным органам | | | | | | | |
| |исполнительной власти)| | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 756,5 | 216,0 | 230,0 | 60,5 | 250,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2.4. |Осуществление |Ростоблкомприрода | 2008 - | 900,0 | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| |мониторинга состояния | | 2010 | | | | | |
| |захоронения пестицидов| | годы | | | | | |
| |и агрохимикатов | | | | | | | |
| |(г. Батайск) | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 900,0 | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 3. |Разработка и ведение |Ростоблкомприрода |2007 год| 300,0 | 300,0 | - | - | - |
| |информационной системы| | | | | | | |
| |учета объектов и | | | | | | | |
| |источников негативного| | | | | | | |
| |воздействия на | | | | | | | |
| |окружающую среду | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 4. |Мониторинг состояния | | | 21 106,9 | 7 759,8 | 6 619,6 | 4 440,0 | 2 287,5 |
| |окружающей среды | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 21 106,9 | 7 759,8 | 6 619,6 | 4 440,0 | 2 287,5 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 4.1. |Мероприятия по |Ростоблкомприрода | 2007 - | 19 117,1 | 5 770,0 | 6 619,6 | 4 440,0 | 2 287,5 |
| |мониторингу и контролю| | 2010 | | | | | |
| |качества окружающей | | годы | | | | | |
| |среды, реализуемые | | | | | | | |
| |государственным | | | | | | | |
| |учреждением | | | | | | | |
| |"Ростовский центр по | | | | | | | |
| |гидрометеорологии и | | | | | | | |
| |мониторингу окружающей| | | | | | | |
| |среды с региональными | | | | | | | |
| |функциями" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 19 117,1 | 5 770,0 | 6 619,6 | 4 440,0 | 2 287,5 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 4.2. |Обоснование создания |Ростоблкомприрода |2007 год| 1 989,8 | 1 989,8 | - | - | - |
| |центра экологического | | | | | | | |
| |мониторинга Ростовской| | | | | | | |
| |области - проект | | | | | | | |
| |создания экологической| | | | | | | |
| |лаборатории для | | | | | | | |
| |исполнения полномочий | | | | | | | |
| |по государственному | | | | | | | |
| |экологическому | | | | | | | |
| |контролю | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 989,8 | 1 989,8 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 5. |Научно-исследовательс-| | | 19 980,0 | 4 160,0 |14 980,0 | 840,0 | - |
| |кие и | | | | | | | |
| |опытно-конструкторские| | | | | | | |
| |работы | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 19 980,0 | 4 160,0 |14 980,0 | 840,0 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 5.1. |Разработка концепции |Ростоблкомприрода |2007 год| 800,0 | 800,0 | - | - | - |
| |организации и развития| | | | | | | |
| |областной комплексной | | | | | | | |
| |системы мониторинга | | | | | | | |
| |состояния окружающей | | | | | | | |
| |среды (экологического | | | | | | | |
| |мониторинга) | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 800,0 | 800,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 5.2. |Разработка |Ростоблкомприрода |2007 год| 1 710,0 | 1 710,0 | - | - | - |
| |региональной программы| | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | |
| |гидротех-нических | | | | | | | |
| |сооружений | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 710,0 | 1 710,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 5.3. |Создание электронной |Ростоблкомприрода |2007 год| 1 650,0 | 1 650,0 | - | - | - |
| |модели затопления | | | | | | | |
| |поймы Нижнего Дона при| | | | | | | |
| |расходах различной | | | | | | | |
| |обеспеченности на | | | | | | | |
| |основе технологий | | | | | | | |
| |геоинформа-ционных | | | | | | | |
| |систем | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 650,0 | 1 650,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 5.4. |Оценка опасных |Ростоблкомприрода | 2008 - | 15 820,0 | - |14 980,0 | 840,0 | - |
| |природных процессов на| | 2009 | | | | | |
| |территории Ростовской | | годы | | | | | |
| |области в береговой | | | | | | | |
| |зоне Таганрогского | | | | | | | |
| |залива и Нижнего Дона | | | | | | | |
| |в целях разработки | | | | | | | |
| |мероприятий по | | | | | | | |
| |обеспечению | | | | | | | |
| |экологи-ческой | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 15 820,0 | - |14 980,0 | 840,0 | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| 3.2. Раздел "Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
| |Всего по разделу | | | 26 924,1 | 5 275,0 |15 892,8 | 3 722,3 | 2 034,0 |
| |"Сохранение | | | | | | | |
| |биологи-ческого | | | | | | | |
| |разнообразия и | | | | | | | |
| |природных комплексов | | | | | | | |
| |Ростовской области" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | | 908,2 | - | 336,2 | 338,0 | 234,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 23 515,9 | 5 275,0 |14 056,6 | 2 384,3 | 1 800,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 2 500,0 | - | 1 500,0 | 1 000,0 | - |
| |(международный фонд по| | | | | | | |
| |проекту ТАСИС) | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |В том числе: | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |финансирование через | | | 24 424,1 | 5 275,0 |14 392,8 | 2 722,3 | 2 034,0 |
| |Ростоблкомприроду | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | | 908,2 | - | 336,20 | 338,0 | 234,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 23 515,9 | 5 275,0 |14 056,6 | 2 384,3 | 1 800,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |из них: | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |финансируемые ГПУ | | | 3 955,0 | 1 400,0 | 1 655,0 | 450,0 | 450,0 |
| |"Природный парк | | | | | | | |
| |"Донской" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 3 955,0 | 1 400,0 | 1 655,0 | 450,0 | 450,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1. |Сохранение и | | | 19 255,7 | 3 075,0 |12 307,0 | 2 673,7 | 1 200,0 |
| |обеспечение | | | | | | | |
| |функционирования особо| | | | | | | |
| |охраняемых природных | | | | | | | |
| |территорий | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 16 755,7 | 3 075,0 |10 807,0 | 1 673,70 | 1 200,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 2 500,0 | - | 1 500,0 | 1 000,0 | - |
| |(международный фонд по| | | | | | | |
| |проекту ТАСИС) | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.1. |Разработка методики |Ростоблкомприрода |2008 год| 415,0 | - | 415,0 | - | - |
| |расчета возмещения | | | | | | | |
| |расходов | | | | | | | |
| |собственников, | | | | | | | |
| |владельцев и | | | | | | | |
| |пользователей | | | | | | | |
| |земельных участков, | | | | | | | |
| |расположенных в | | | | | | | |
| |границах памятников | | | | | | | |
| |природы регионального | | | | | | | |
| |значения | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 415,0 | - | 415,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.2. |Разработка |Ростоблкомприрода | 2008 - | 490,09 | - | 400,09 | 90,0 | - |
| |информационной базы по| | 2009 | | | | | |
| |ведению кадастра особо| | годы | | | | | |
| |охраняемых природных | | | | | | | |
| |территорий с | | | | | | | |
| |использованием | | | | | | | |
| |ГИС-технологий | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 490,09 | - | 400,09 | 90,0 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.3. |Изготовление и |Ростоблкомприрода |2008 год| 879,0 | - | 879,0 | - | - |
| |установка | | | | | | | |
| |информационных | | | | | | | |
| |аншлагов на границах | | | | | | | |
| |памятников природы | | | | | | | |
| |регионального значения| | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 879,0 | - | 879,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.4. |Межевание памятников |Ростоблкомприрода | 2008 - | 1 748,3 | - | 998,3 | - | 750,0 |
| |природы регионального | | 2010 | | | | | |
| |значения | | годы | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 748,3 | - | 998,3 | - | 750,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.5. |Мероприятия по |Ростоблкомприрода |2007 год| 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - |
| |восстановлению и | | | | | | | |
| |сохранению природных | | | | | | | |
| |свойств памятника | | | | | | | |
| |природы | | | | | | | |
| |Дендрологический парк | | | | | | | |
| |в г. Волгодонске | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.6. |Мероприятия по |Ростоблкомприрода | 2008 - | 894,6 | - | 500,0 | 394,6 | - |
| |сохранению памятника | | 2009 | | | | | |
| |природы | | годы | | | | | |
| |Дендрологический парк | | | | | | | |
| |в г. Волгодонске | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 894,6 | - | 500,0 | 394,6 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.7. |Мероприятия по |Ростоблкомприрода | 2007 - | 1 250,0 | 390,0 | 420,0 | 440,0 | - |
| |сохранению памятника | | 2009 | | | | | |
| |природы Дендропарк в | | годы | | | | | |
| |Мартыновском районе | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 250,0 | 390,0 | 420,0 | 440,0 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.8. |Мероприятия по |Ростоблкомприрода |2007 год| 285,0 | 285,0 | - | - | - |
| |сохранению памятника | | | | | | | |
| |природы Роща "Дубки" в| | | | | | | |
| |г. Таганроге | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 285,0 | 285,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.9. |Научные исследования |Ростоблкомприрода,| 2008 - | 1 250,0 | - | 700,0 | 300,0 | 250,0 |
| |по изучению и оценке | ГПУ "Природный | 2010 | | | | | |
| |состояния природных | парк "Донской" | годы | | | | | |
| |комплексов природного | | | | | | | |
| |парка "Донской", в том| | | | | | | |
| |числе мониторинг | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 250,0 | - | 700,0 | 300,0 | 250,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.10. |Обустройство |Ростоблкомприрода,| 2008 - | 255,0 | - | 205,0 | - | 50,0 |
| |территории природного | ГПУ "Природный | 2010 | | | | | |
| |парка | парк "Донской" | годы | | | | | |
| |"Донской" и создание | | | | | | | |
| |условий для отдыха и | | | | | | | |
| |сохранения | | | | | | | |
| |рекреацион-ных | | | | | | | |
| |ресурсов природного | | | | | | | |
| |парка "Донской" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 255,0 | - | 205,0 | - | 50,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.11. |Разработка |Ростоблкомприрода,|2007 год| 1 100,0 | 1 100,0 | - | - | - |
| |комплексного плана | ГПУ "Природный | | | | | | |
| |управления территорией| парк "Донской" | | | | | | |
| |природного парка | | | | | | | |
| |"Донской" участка | | | | | | | |
| |"Дельта Дона" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 100,0 | 1 100,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.12. |Разработка |Ростоблкомприрода,|2008 год| 550,0 | - | 550,0 | - | - |
| |комплексного плана | ГПУ "Природный | | | | | | |
| |управления территорией| парк "Донской" | | | | | | |
| |природного парка | | | | | | | |
| |"Донской" участка | | | | | | | |
| |"Островной" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 550,0 | - | 550,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.13. |Проведение |Ростоблкомприрода,| 2007 - | 800,0 | 300,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 |
| |биотехничес-ких | ГПУ "Природный | 2010 | | | | | |
| |мероприятий на | парк "Донской" | годы | | | | | |
| |территории природного | | | | | | | |
| |парка "Донской" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 800,0 | 300,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.14. |Подготовка научного | ТАСИС |2008 год| 1 500,0 | - | 1 500,0 | - | - |
| |обоснования | | | | | | | |
| |образования природного| | | | | | | |
| |парка "Манычские | | | | | | | |
| |степи" и разработка | | | | | | | |
| |проекта | | | | | | | |
| |функ-ционального | | | | | | | |
| |зонирования | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - | - |
| |(международный фонд по| | | | | | | |
| |проекту ТАСИС) | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.15. |Комплексные | ТАСИС |2009 год| 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
| |исследования меловой | | | | | | | |
| |флоры на | | | | | | | |
| |трансграничных | | | | | | | |
| |территориях (в рамках | | | | | | | |
| |организации совместной| | | | | | | |
| |российско-украинской | | | | | | | |
| |экспедиции), | | | | | | | |
| |подготовка обоснования| | | | | | | |
| |для образо-вания | | | | | | | |
| |государственного | | | | | | | |
| |природного заказника | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |внебюджетные источники| | | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
| |(международный фонд по| | | | | | | |
| |проекту ТАСИС) | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.16. |Подготовка обоснования|Ростоблкомприрода | 2008 - | 1 000,1 | - | 845,3 | 154,8 | - |
| |для создания особо | | 2009 | | | | | |
| |охраняемой природной | | годы | | | | | |
| |территории на | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | |
| |Заветинского района | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 000,1 | - | 845,3 | 154,8 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.17. |Подготовка обоснования|Ростоблкомприрода | 2008 - | 1 500,1 | - | 1 395,8 | 104,3 | - |
| |для создания особо | | 2009 | | | | | |
| |охраняемой природной | | годы | | | | | |
| |территории на | | | | | | | |
| |территории Верхнего | | | | | | | |
| |Дона (Верхне-донской и| | | | | | | |
| |Шолоховский районы) | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 500,1 | - | 1 395,8 | 104,3 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.18. |Обеспечение |Ростоблкомприрода | 2008 | 1 400,01 | - |1 360,01 | 40,0 | - |
| |функциони-рования | | -2009 | | | | | |
| |памятника природы | | годы | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | |
| |Ботанический сад | | | | | | | |
| |Южного федерального | | | | | | | |
| |университета | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 400,01 | - |1 360,01 | 40,0 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.19. |Оценка биологической |Ростоблкомприрода |2008 год| 448,5 | - | 448,5 | - | - |
| |емкости угодий | | | | | | | |
| |природных комплексов | | | | | | | |
| |природного парка | | | | | | | |
| |"Донской" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 448,5 | - | 448,5 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1.20. |Проведение работ по |Ростоблкомприрода |2008 год| 1 490,0 | - | 1 490,0 | - | - |
| |изучению | | | | | | | |
| |гидрологи-ческого | | | | | | | |
| |режима дельты р. Дон в| | | | | | | |
| |границах гирло Средняя| | | | | | | |
| |Кутерьма - гирло | | | | | | | |
| |Большая Кутерьма - | | | | | | | |
| |гирло Мокрая Каланча -| | | | | | | |
| |Таганрогский залив | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 490,0 | - | 1 490,0 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2. |Осуществление мер по | | | 7 668,4 | 2 200,0 | 3 585,8 | 1 048,6 | 834,0 |
| |охране и | | | | | | | |
| |восстановлению | | | | | | | |
| |объектов животного и | | | | | | | |
| |растительного мира | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | | 908,2 | - | 336,2 | 338,0 | 234,0 |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 6 760,2 | 2 200,0 | 3 249,6 | 710,6 | 600,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2.1. |Проведение мероприятий|Ростоблкомприрода | 2007 - | 2 260,09 | 1 100,0 |1 007,19 | 152,9 | - |
| |по сохранению | | 2009 | | | | | |
| |биоразно-образия и | | годы | | | | | |
| |осуществление охраны | | | | | | | |
| |водно-болотных угодий | | | | | | | |
| |международного | | | | | | | |
| |значения и охранной | | | | | | | |
| |зоны государственного | | | | | | | |
| |природного заповедника| | | | | | | |
| |"Ростовский" на | | | | | | | |
| |терри-тории Орловского| | | | | | | |
| |района Ростовской | | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 2 260,09 | 1 100,0 |1 007,19 | 152,9 | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2.2. |Ведение Красной книги |Ростоблкомприрода | 2007 - | 2 500,04 | 1 100,0 | 975,74 | 24,3 | 400,0 |
| |Ростовской области: | | 2010 | | | | | |
| |мониторинг | | годы | | | | | |
| |краснокнижных видов | | | | | | | |
| |растений и животных | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 2 500,04 | 1 100,0 | 975,74 | 24,3 | 400,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2.3. |Ведение Красной книги |Ростоблкомприрода | 2008 - | 2 000,07 | - |1 266,67 | 533,4 | 200,0 |
| |Ростовской области: | | 2010 | | | | | |
| |создание питомника | | годы | | | | | |
| |краснокнижных видов | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 2 000,07 | - |1 266,67 | 533,4 | 200,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2.4. |Осуществление |Ростоблкомприрода | 2008 - | 908,2 | - | 336,2 | 338,0 | 234,0 |
| |отдельных полномочий в| | 2010 | | | | | |
| |области охраны и | | годы | | | | | |
| |использования объектов| | | | | | | |
| |животного мира (за | | | | | | | |
| |исключением отнесенных| | | | | | | |
| |к объектам охоты, а | | | | | | | |
| |также водных | | | | | | | |
| |биологических | | | | | | | |
| |ресурсов) | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | | 908,2 | - | 336,2 | 338,0 | 234,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| 3.3. Раздел "Охрана, защита и воспроизводство лесов Ростовской области" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
| |Всего по разделу | | |260 034,0 | 48 448,4 |74 131,4 | 70 554,2 |66 900,0 |
| |"Охрана, защита и | | | | | | | |
| |воспроизводство лесов | | | | | | | |
| |Ростовской области" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | |260 034,0 | 48 448,4 |74 131,4 | 70 554,2 |66 900,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |В том числе: | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |финансирование через | | |260 034,0 | 48 448,4 |74 131,4 | 70 554,2 |66 900,0 |
| |ДЛХ РО | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | |260 034,0 | 48 448,4 |74 131,4 | 70 554,2 |66 900,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1. |Охрана и защита лесов | ДЛХ РО | 2007 - |126 597,9 | 16 343,8 |49 377,2 | 31 064,9 |29 812,0 |
| | | | 2010 | | | | | |
| | | | годы | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | |126 597,9 | 16 343,8 |49 377,2 | 31 064,9 |29 812,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2. |Воспроизводство и | ДЛХ РО | 2007 - |133 436,1 | 32 104,6 |24 754,2 | 39 489,3 |37 088,0 |
| |лесоразведение | | 2010 | | | | | |
| | | | годы | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |федеральный бюджет | | |133 436,1 | 32 104,6 |24 754,2 | 39 489,3 |37 088,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| 3.4. Раздел "Агролесомелиорация" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
| |Всего по разделу | | | 54 973,8 | 23 660,0 |15 876,5 | 6 174,2 | 9 263,1 |
| |"Агролесомелиорация" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 54 973,8 | 23 660,0 |15 876,5 | 6 174,2 | 9 263,1 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |В том числе: | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |финансирование через | | | 49 206,8 | 17 893,0 |15 876,5 | 6 174,2 | 9 263,1 |
| |ДЛХ РО | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 49 206,8 | 17 893,0 |15 876,5 | 6 174,2 | 9 263,1 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |финансирование через | | | 5 767,0 | 5 767,0 | - | - | - |
| |минсельхозпрод области| | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 5 767,0 | 5 767,0 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1. |Мероприятия по | ДЛХ РО | 2007 - | 49 206,8 | 17 893,0 |15 876,5 | 6 174,2 | 9 263,1 |
| |агролесомелиорации | | 2010 | | | | | |
| | | | годы | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 49 206,8 | 17 893,0 |15 876,5 | 6 174,2 | 9 263,1 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2. |Мероприятия по | минсельхозпрод |2007 год| 5 767,0 | 5 767,0 | - | - | - |
| |агролесомелиорации | области | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 5 767,0 | 5 767,0 | - | - | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| 3.5. Раздел "Экологическое образование, формирование экологической культуры населения" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
| |Всего по разделу | | | 4 670,6 | 1 840,0 | 1 527,4 | 701,6 | 601,6 |
| |"Экологическое | | | | | | | |
| |образование, | | | | | | | |
| |формирование | | | | | | | |
| |экологической культуры| | | | | | | |
| |населения" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 4 670,6 | 1 840,0 | 1 527,4 | 701,6 | 601,6 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |В том числе: | | | | | | | |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |финансирование через | | | 4 670,6 | 1 840,0 | 1 527,4 | 701,6 | 601,6 |
| |Ростоблкомприроду | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 4 670,6 | 1 840,0 | 1 527,4 | 701,6 | 601,6 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 1. |Подготовка и издание |Ростоблкомприрода | 2007 - | 1 339,15 | 284,85 | 330,3 | 357,0 | 367,0 |
| |Экологического | | 2010 | | | | | |
| |вестника Дона "О | | годы | | | | | |
| |состоянии окружающей | | | | | | | |
| |среды и | | | | | | | |
| |природных ресурсов | | | | | | | |
| |Ростовской области" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 339,15 | 284,85 | 330,3 | 357,0 | 367,0 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 2. |Подготовка и |Ростоблкомприрода |2007 год| 415,3 | 415,3 | - | - | - |
| |проведение | | | | | | | |
| |международной | | | | | | | |
| |научно-практической | | | | | | | |
| |конферен-ции по | | | | | | | |
| |сохранению | | | | | | | |
| |биоразнообразия | | | | | | | |
| |степной зоны | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 415,3 | 415,3 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 3. |Подготовка и издание |Ростоблкомприрода |2007 год| 608,9 | 608,9 | - | - | - |
| |фотоальбома к 70-летию| | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | |
| |"Природа Дона" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 608,9 | 608,9 | - | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 4. |Проведение областных |Ростоблкомприрода |2008 год| 537,8 | - | 537,8 | - | - |
| |слетов юных геологов, | | | | | | | |
| |юных лесничих, юных | | | | | | | |
| |экологов | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 537,8 | - | 537,8 | - | - |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 5. |Информирование |Ростоблкомприрода | 2007 - | 1 654,61 | 502,51 | 617,5 | 300,0 | 234,6 |
| |населения через | | 2010 | | | | | |
| |средства массовой | | годы | | | | | |
| |информации о | | | | | | | |
| |природоохранной | | | | | | | |
| |деятельности и | | | | | | | |
| |состоянии окружающей | | | | | | | |
| |среды и природных | | | | | | | |
| |ресурсов Ростовской | | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 1 654,61 | 502,51 | 617,5 | 300,0 | 234,6 |
|---------+----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| 6. |Подготовка и издание |Ростоблкомприрода | 2007 - | 114,84 | 28,44 | 41,8 | 44,6 | - |
| |сборника "Перечень | | 2009 | | | | | |
| |нормативно-правовых | | годы | | | | | |
| |актов в сфере охраны | | | | | | | |
| |окружающей среды и | | | | | | | |
| |природопользования" | | | | | | | |
| |----------------------+------------------+--------+----------+----------+---------+------------+---------|
| |областной бюджет | | | 114,84 | 28,44 | 41,8 | 44,6 | - |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Примечание.
1. Наименования мероприятий Программы приведены в соответствии с наименованиями, указанными в заключениях государственного автономного учреждения Ростовской области "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации" и управления Главгосэкспертизы по Ростовской области.
2 ГИС-технологии - технологии геоинформационных систем;
ГОУ - газоочистная установка;
ГПУ "Природный парк "Донской" - государственное природоохранное учреждение
Ростовской области "Природный парк
"Донской";
ГТС - гидротехнические сооружения;
Депохотрыбхоз РО - департамент охраны и использования объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов Ростовской области;
ДЛХ РО - департамент лесного хозяйства Ростовской
области;
минсельхозпрод области - министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области;
минстрой области - министерство строительства и жилищного
хозяйства Ростовской области;
НчГРЭС - филиал ОАО "Шестая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"
Новочеркасская ГРЭС;
ОАО "Роствертол" - Ростовский вертолетный производственный
комплекс ОАО "Роствертол";
ОАО "Тагмет" - ОАО "Таганрогский металлургический завод";
ООО ПК "НЭВЗ" - ООО Производственная компания "Новочеркасский
электровозостроительный завод";
Ростоблкомприрода - комитет по охране окружающей среды и природных
ресурсов Администрации Ростовской области;
ФСР - Фонд софинансирования расходов областного
бюджета.
-------------------------------------------
В том числе на погашение кредиторской задолженности 2008 года - 387,1 тыс. рублей.
** На погашение кредиторской задолженности 2008 года.
*(1) Объем средств местных бюджетов определяется правовыми актами органов местного самоуправления об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ в области охраны окружающей среды.
*(2) Объем средств местных бюджетов определяется правовыми актами органов местного самоуправления об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ в области охраны окружающей среды.
*(3) В том числе на погашение кредиторской задолженности 2008 года 30 055,6 тыс. рублей.
На погашение кредиторской задолженности 2008 года.
Постановлением Администрации Ростовской области от 9 декабря 2009 г. N 653 настоящее приложение дополнено приложением 2
Приложение 2
к Областной целевой программе
в области охраны окружающей среды
и рационального природопользования
на 2007 - 2010 годы
Методика расчета и условия предоставления субсидий из
Фонда софинансирования расходов областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации
на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности, и на осуществление капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся
в муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений
9 декабря 2009 г.
1. В приоритетном порядке подлежат включению в Программу мероприятия по гидротехническим сооружениям, находящимся в аварийном состоянии, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, включенные в перечень мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений как аварийно-опасные. Указанный перечень формируется комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области в рамках реализации подпункта 2.1 пункта 2 решения коллегии Администрации области от 08.09.2008 N 51.
2. Предоставление бюджетам муниципальных образований субсидии из Фонда софинансирования расходов областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее - субсидия на разработку ПСД) осуществляется при соблюдении следующих условий:
2.1. Направление средств местного бюджета на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, подтвержденное правовым актом администрации муниципального образования об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы в области охраны окружающей среды, в объеме не ниже установленного постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 N 437 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" уровня софинансирования.
2.2. Представление администрацией муниципального образования, на территории которого находится гидротехническое сооружение (далее - ГТС), в комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области следующих документов:
выписки из реестра имущества муниципального образования о ГТС, на капитальный ремонт которого разрабатывается проектно-сметная документация (далее - ПСД) за счет субсидии на разработку ПСД;
справки о начисленном износе ГТС, подлежащего капитальному ремонту, составленной на основании бухгалтерской отчетности организации, на балансе которой находится ГТС, на 1 января текущего года;
акта обследования ГТС и дефектной ведомости с перечнем необходимых работ по капитальному ремонту и их объемах;
справки администрации муниципального образования об ущербе в случае непроведения капитального ремонта ГТС и возникновения гидродинамической аварии, содержащей информацию о количестве попадающих в зону затопления жилых домов, проживающего в них населения, хозяйственных построек, объектов экономики, сельскохозяйственных угодий, дорог;
расчета предотвращенного вероятного ущерба в случае реализации мероприятия по капитальному ремонту конкретного гидротехнического сооружения, на которое разрабатывается ПСД, рассчитанного с использованием Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденной совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федерального горного промышленного надзора России от 15.08.2003 N 482/175а (далее - предотвращенный вероятный ущерб);
предварительного расчета стоимости проектных, изыскательских работ и проведения экспертизы.
2.3. Принятие комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области решения об экономической целесообразности предоставления субсидии на разработку ПСД.
Предоставление субсидии на разработку ПСД является экономически целесообразным в случае, если коэффициент экономической эффективности мероприятия (к) больше или равен единице.
Коэффициент экономической эффективности мероприятия рассчитывается по формуле:
к = а / в, где
а - предотвращенный вероятный ущерб в случае реализации мероприятия по капитальному ремонту ГТС, на которое разрабатывается ПСД;
в - предварительная стоимость реализации мероприятия (включая проектно-изыскательские работы).
3. Расчет размера субсидии на разработку ПСД осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, по следующей формуле:
Vсi = Vоб х ДАгтсi, где
Vсi - объем субсидии на разработку ПСД бюджету i-го муниципального образования;
Vоб - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете на разработку ПСД на капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности;
ДАгтсi - удельный вес аварийных ГТС, нуждающихся в разработке ПСД на капитальный ремонт ГТС, в i-м муниципальном образовании в общем объеме аварийных ГТС, по которым планируется разработка ПСД и представлены документы, предусмотренные подпунктом 2.2. пункта 2 настоящей Методики.
Расчет удельного веса аварийных ГТС, нуждающихся в разработке ПСД на капремонт ГТС, в i-м муниципальном образовании в общем объеме аварийных ГТС, по которым планируется разработка ПСД в очередном финансовом году, производится по следующей формуле:
ДАгтсi = ПАгтсi/КАгтсоб, где
ПАгтсi - предварительная стоимость разработки ПСД на капитальный ремонт аварийных ГТС в i-м муниципальном образовании (потребность);
КАгтсоб - общий объем средств на разработку ПСД на капитальный ремонт аварийных ГТС, по которым представлены документы, предусмотренные подпунктом 2.2. пункта 2 настоящей Методики, во всех муниципальных образованиях области, ГТС которых включены в перечень мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений как аварийно-опасные.
4. Предоставление бюджетам муниципальных образований субсидии из Фонда софинансирования расходов областного бюджета на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений (далее - субсидия на капремонт ГТС) осуществляется при соблюдении следующих условий:
4.1. Направление средств местного бюджета на капитальный ремонт ГТС, подтвержденное правовым актом администрации муниципального образования об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы в области охраны окружающей среды, в согласованном с Федеральным агентством водных ресурсов объеме согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 06.06.2006 N 353 "Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений".
4.2. Представление администрацией муниципального образования, на территории которого находится ГТС, в комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области следующих документов:
выписки из реестра имущества муниципального образования о ГТС, подлежащих капитальному ремонту за счет субсидии на капремонт ГТС. По бесхозяйным ГТС представляются выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о постановке объекта в качестве бесхозяйного на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого оно находится, а при отсутствии выписок - заверенные в установленном порядке копии документов, предусмотренных пунктом 7 Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 N 580;
справки о начисленном износе ГТС, подлежащего капитальному ремонту, составленной на основании бухгалтерской отчетности организации, на балансе которой находится ГТС, на 1 января текущего года;
акта обследования ГТС и дефектной ведомости с перечнем необходимых работ по капитальному ремонту и их объемах;
справки администрации муниципального образования об ущербе в случае непроведения капитального ремонта ГТС и возникновения гидродинамической аварии, содержащей информацию о количестве попадающих в зону затопления жилых домов, проживающего в них населения, хозяйственных построек, объектов экономики, сельскохозяйственных угодий, дорог;
расчета предотвращенного вероятного ущерба в случае реализации мероприятия по капитальному ремонту ГТС;
документов об утверждении ПСД;
сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта;
положительного заключения предусмотренной законодательством Российской Федерации государственной экспертизы проектно-сметной документации;
сведений об остатках сметной стоимости работ на переходящих объектах, капитальный ремонт которых подлежит завершению в текущем году, а также копий заключенных муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту этих объектов и отчетной документации о выполнении условий конкурсного отбора подрядных организаций, выполняющих такой ремонт.
4.3. Принятие комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области решения об экономической целесообразности предоставления субсидии на капремонт ГТС.
Предоставление субсидии на капремонт ГТС является экономически целесообразным в случае, если коэффициент экономической эффективности мероприятия (к) больше или равен единице.
Коэффициент экономической эффективности мероприятия рассчитывается по формуле:
к = а /(в+с), где
а - предотвращенный вероятный ущерб;
в - сметная стоимость реализации мероприятия;
с - стоимость проектно-изыскательских работ.
5. Общий объем субсидии на капремонт ГТС на очередной финансовый год представляет собой совокупную потребность муниципальных образований, сформированную на основании заявленных сводных сметных расчетов стоимости на осуществление капитального ремонта ГТС без учета объемов долевого софинансирования за счет средств федерального и местных бюджетов и рассчитывается по следующей формуле:
Ссобщ = Ссi, где
Ссi - сумма средств областного бюджета, необходимых i-му муниципальному образованию на софинансирование капитального ремонта ГТС в очередном финансовом году, рассчитывается по следующей формуле:
Cci = СМсгтсi - Сфбi - Смбi, где
СМсгтсi - сметная стоимость капитального ремонта ГТС в соответствии с проектно-сметной документацией, имеющей положительное заключение предусмотренной законодательством Российской Федерации государственной экспертизы проектно-сметной документации, в i-м муниципальном образовании;
Сфбi - объем субсидии федерального бюджета на капитальный ремонт ГТС, согласованный Федеральным агентством водных ресурсов i-му муниципальному образованию на очередной финансовый год;
Смбi - объем средств местного бюджета на капитальный ремонт ГТС, включенных в муниципальную долгосрочную целевую программу в области охраны окружающей среды на очередной финансовый год.
6. Распределение субсидий, предоставляемых из Фонда софинансирования расходов областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений на 2010 год представлено в таблице.
Таблица
Распределение субсидий, предоставляемых из Фонда
софинансирования расходов областного бюджета, на 2010 год
(тыс. рублей)
/------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |Наименование | Наименование объекта |Сметная | Остаток|Предусмотрено ассигнований на 2010|
|п/п |муниципальных| | стои- |сметной |год Областной целевой программой в |
| | образований | |мость в |стоимос-| области охраны окружающей среды |
| | | |текущих | ти на |и рационального природопользования |
| | | | ценах |1 января| на 2007 - 2010 годы |
| | | | | 2010 |-----------------------------------|
| | | | | года | всего | в том числе |
| | | | | | |--------------------------|
| | | | | | |субсидии | суб- |средства|
| | | | | | |федераль-| сидии |местных |
| | | | | | | ного |област-|бюджетов|
| | | | | | | бюджета | ного | |
| | | | | | | |бюджета| |
|----+-------------+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Субсидии на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических |
| сооружений, находящихся в муниципальной собственности |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.|Кашарский |разработка проектно-сметной | - | - |1 500,0 | - |1 500,0| -* |
| |район |документации на капитальный | | | | | | |
| | |ремонт ГТС водохранилища | | | | | | |
| | |Кашарское на р. Ольховая, | | | | | | |
| | |северо-восточнее сл. Кашары, | | | | | | |
| | |Кашарский район | | | | | | |
|----+-------------+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+--------|
|1.2.|Цимлянский |разработка проектно-сметной | - | - |1 000,0 | - |1 000,0| -* |
| |район |документации на капитальный | | | | | | |
| | |ремонт ГТС водохранилища | | | | | | |
| | |Котлубань в районе | | | | | | |
| | |ст. Калининской, Цимлянский | | | | | | |
| | |район | | | | | | |
|------------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+--------|
| Итого | - | - |2 500,0 | - |2 500,0| - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в |
| муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений (софинансирование средств |
| федерального бюджета ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.|Матвеево-Кур-|капитальный ремонт |6 350,0 |5 750,0 |5 700,0 | 5 000,0 | 700,0 | -* |
| |ганский район|гидротехнических сооружений | | | | | | |
| | |на р. Мокрый Еланчик | | | | | | |
| | |у с. Анастасиевка | | | | | | |
| | |Матвеево-Курганского района | | | | | | |
|----+-------------+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+--------|
|2.2.|Родионово-Не-|Капитальный ремонт ГТС |2 615,0 |2 315,0 |2 300,0 | 2 000,0 | 300,0 | -* |
| |светайский |водохранилища на р. Большой | | | | | | |
| |район |Несветай южнее сл. | | | | | | |
| | |Родионово-Несветайская, | | | | | | |
| | |Родионово-Несветайский район | | | | | | |
| | |-----------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+--------|
| | |Капитальный ремонт ГТС |4 530,0 |3 930,0 |3 900,0 | 3 500,0 | 400,0 | -* |
| | |водохранилища на р. Большой | | | | | | |
| | |Несветай сл. | | | | | | |
| | |Родионово-Несветайская, | | | | | | |
| | |Родионово-Несветайский район | | | | | | |
| |-------------+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+--------|
|2.3.|Чертковский |Капитальный ремонт ГТС пруда |5 720,0 |5 120,0 |5 100,0 | 4 500,0 | 600,0 | - |
| |район |Туркин на б. Белая, бассейн | | | | | | |
| | |реки Тихой, Чертковский район| | | | | | |
|------------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+--------|
| Итого |19 215,0|17 115,0|17 000,0|15 000,0 |2 000,0| - |
|------------------------------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+--------|
| Всего |19 215,0|17 115,0|19 500,0|15 000,0 |4 500,0| - |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* Объем средств местных бюджетов определяется правовыми актами органов местного самоуправления об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ в области охраны окружающей среды.
Приложение N 13
к Постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2008-2009 годы"
Раздел I
Паспорт Областной целевой программы
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2008-2009 годы"
Наименование Областная целевая программа "Комплексные меры
Программы противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2008 - 2009 годы" (далее -
Программа)
Основание для Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О
разработки наркотических средствах и психотропных веществах",
Программы распоряжение Администрации Ростовской области от
26 апреля 2007 года N 102 "О разработке областной
целевой программы "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2008 - 2009 годы"
Государственный Администрация Ростовской области
заказчик -
координатор
Программы
Государственные министерство общего и профессионального
заказчики образования Ростовской области;
Программы министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство труда и социального развития
Ростовской области;
министерство культуры Ростовской области;
министерство по физической культуре и спорту
Ростовской области;
департамент по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Администрации
Ростовской области;
комитет по молодежной политике Администрации
Ростовской области
Цели Программы Создание условий для приостановления роста
злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота;
сокращение распространения наркомании и связанных
с ней преступности и правонарушений
Основные задачи Проведение работы по профилактике распространения
Программы наркомании и связанных с ней правонарушений;
снижение доступности наркотических средств и
психотропных веществ для незаконного потребления;
развитие информационно-пропагандистской работы;
развитие системы мониторинга распространения
наркомании в области;
обучение, переподготовка и повышение квалификации
специалистов в области профилактики и лечения
наркомании;
совершенствование межведомственного сотрудничества
в области противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
Срок реализации 2008 - 2009 годы
Программы
Исполнители и департамент по делам печати, телерадиовещания и
соисполнители средств массовых коммуникаций Администрации
Программы Ростовской области (далее - департамент по делам
печати АРО);
министерство здравоохранения Ростовской области
(далее - минздрав РО);
министерство общего и профессионального
образования Ростовской области (далее -
минобразования РО);
министерство труда и социального развития
Ростовской области (далее - минтруд РО);
министерство по физической культуре и спорту
Ростовской области (далее - минспорта РО);
министерство культуры Ростовской области (далее -
минкультуры РО);
министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области (далее - минсельхозпрод РО);
комитет по молодежной политике Администрации
Ростовской области (далее - КМП АРО);
департамент по делам казачества и кадетских
учебных заведений Ростовской области (далее -
департамент по делам казачества РО)
Участники Управление Федеральной службы Российской Федерации
Программы по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской
области (далее - УФСКН РФ по РО) - по
согласованию;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области (далее - роспотребнадзор РО)
- по согласованию;
Главное управление внутренних дел по Ростовской
области (далее - ГУВД по РО) - по согласованию;
Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Ростовской области (далее
- УФСБ РФ по РО) - по согласованию;
Ростовская таможня Южного таможенного управления
(далее - Ростовская таможня) - по согласованию;
Северо-Кавказское управление внутренних дел на
транспорте Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее - СК УВДТ МВД РФ) - по
согласованию;
Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Северо-Кавказскому
военному округу (далее - УФСБ РФ по СКВО) - по
согласованию;
Главное управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Ростовской области (далее - ГУФСИН РФ
по РО) - по согласованию;
Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Ростовской
области (далее - ПУ ФСБ РФ по РО) - по
согласованию;
муниципальные образования в случае принятия их
представительными органами соответствующих решений
(далее - муниципальные образования)
Перечень основных Организационно-управленческие меры.
направлений Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
реализации незаконному обороту в жилом секторе.
Программы Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в сфере образования.
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в местах досуга.
Распространение здорового образа жизни.
Проведение мероприятий общепрофилактической
направленности.
Медико-социальная реабилитация и лечение
наркозависимых.
Снижение доступности наркотиков в целях
незаконного потребления
Ресурсное Программа финансируется в пределах бюджетных
обеспечение ассигнований, предусмотренных на ее реализацию
Программы Областным законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Объем средств областного бюджета, необходимый для
финансирования Программы, составляет:
всего в 2008 - 2009 годах - тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2008 год - тыс. рублей;
2009 год - 9461,5 тыс. рублей
Ожидаемые конечные Приостановление роста злоупотребления наркотиками
результаты и их незаконного оборота, а в перспективе -
реализации постепенное сокращение наркомании и связанной с
Программы: ней преступности;
рост количества подростков и молодежи, занятых
общественно-полезной деятельностью;
рост количества лиц из числа потребителей
наркотиков, обратившихся в наркологическую службу
для прохождения лечения и реабилитации;
уменьшение потерь общества от преступлений,
связанных с наркотиками;
оптимизация затрат на профилактику и лечение лиц,
больных наркоманией;
снижение уровня вовлеченности финансовых ресурсов
населения в незаконный оборот наркотиков;
повышение антинаркотической ориентации общества
Организация Координацию деятельности исполнителей,
управления и соисполнителей и участников Программы осуществляет
контроль за управляющий Программой - Администрация Ростовской
реализацией области.
Программы Контроль за исполнением Программы осуществляет
Администрация Ростовской области
Формы контроля Проверка исполнения разделов Программы.
Отчеты исполнителей и соисполнителей Программы.
Информация участников о реализации мероприятий
Программы
Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что, несмотря на некоторую стабилизацию, наркоситуация в Ростовской области остается сложной.
В течение 2004-2006 годов в области отмечена тенденция к сокращению уровня наркотизации населения. За этот период количество потребителей наркотиков, состоящих на учете в наркологической службе, снизилось на 1700 человек и составляет 15043 человека.
Вместе с тем, уровень болезненности наркоманией составляет 277,3 человека на 100 тыс. населения при среднем показателе по Российской Федерации 245,4 человек. Не в полной мере отвечает сложившейся наркоситуации в области система выявления, предупреждения и пресечения злоупотребления наркотиками в подростковой среде. Около 5 процентов учащихся имеют опыт потребления наркотиков, однако на учете в наркологической службе области состоит лишь 178 подростков в возрасте до 18 лет.
Сохраняется напряженность криминальной обстановки в области. Распространению наркотиков способствует развитие организованных форм наркобизнеса. За 2004-2006 годы в Ростовской области пресечена деятельность шести преступных сообществ, действовавших в этой сфере. Ежегодно правоохранительными органами на территории области раскрывается около 400 групповых преступлений, связанных с наркотиками.
Правоохранительными органами Ростовской области за 2006 год пресечено 5649 преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2004 годом в области на 16 процентов повысилась выявляемость преступлений, связанных со сбытом наркотиков (2006 год - 3114 преступлений, 2004 год - 2694), более чем в 9 раз возросло число ликвидированных наркопритонов (2005 год - 185 ед., 2004 год - 20 ед.), почти в три раза выросло количество изъятых из незаконного оборота наркотиков и сильнодействующих веществ (2006 год - 502 кг, 2004 год - 174 кг).
В 2006 году отмечено изменение структуры наркорынка. Выявлен новый для Ростовской области синтетический наркотик "3-метилфентанил". По фармакологическому воздействию он в 2,5 тысячи раз превосходит героин. Всего изъято свыше 6,2 кг этого вещества, что соответствует примерно 62 млн. средних наркодоз. Возросло количество пресеченных преступлений, связанных с распространением "клубных" синтетических наркотиков. На территории области выявляются подпольные нарколаборатории.
Распространению наркотиков способствует имеющаяся в Ростовской области собственная значительная природная сырьевая база для производства наркотиков естественного происхождения. Прежде всего, это дикорастущая конопля. В рамках операции "Мак - 2006" органами наркоконтроля области выявлено и во взаимодействии с органами местного самоуправления уничтожено свыше 190 тонн этого растения.
Доступность растительного сырья и простота изготовления из него наркотиков привлекают внимание, как производителей, так и потребителей. Наркотики растительного происхождения переправляются из районов заготовки практически во все крупные города и промышленные центры Ростовской области.
Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся бездуховное, потребительское отношение к жизни, бездумное проведение свободного времени частью молодежи. Сравнительно низкий жизненный уровень населения, поляризация доходов различных социальных групп вызывает у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, является одной из причин криминализации общества, незаконного оборота наркотиков.
В этих условиях требуется наращивание усилий по реализации адекватных и эффективных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Программа направлена на координацию усилий и повышение эффективности мер по противодействию наркоугрозе и ориентирована на совершенствование профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, призвана способствовать проведению единой стратегии противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту, повышению ответственности ее исполнителей.
Основные положения Программы учитывают результаты реализации Областной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2007 годы", решения органов исполнительной власти Российской Федерации, российский и зарубежный опыт противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и направлены на выполнение задач областного уровня.
Настоящая Программа подготовлена на основе предложений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской области, ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений области, научных и практических работников.
Раздел III
Основные цели и задачи программы
Главными целями Программы являются: создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений.
Для достижения целей Программы решаются следующие основные задачи:
проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления;
развитие информационно-пропагандистской работы;
развитие системы мониторинга распространения наркомании в области;
обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области профилактики и лечения наркомании;
совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Раздел IV
Сроки и этапы реализации программы
Программа рассчитана на 2008 - 2009 годы и реализуется в два этапа.
Первый этап реализации Программы - 2008 год, в течение которого предусматривается:
развитие системы профилактики наркомании;
совершенствование антинаркотической пропаганды;
развитие системы мониторинга распространения наркомании в области;
совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;
дальнейшее оснащение наркологических диспансеров необходимым лабораторно-диагностическим оборудованием;
проведение мероприятий по снижению доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления.
Второй этап реализации Программы - 2009 год, в течение которого предусматривается:
практическое внедрение методологии и методики проведения антинаркотической профилактической работы в сфере образования;
продолжение внедрения в практику новых концепций и методов лечения, реабилитации и ресоциализации больных наркоманией;
совершенствование системы подготовки специалистов в области профилактики и лечения наркомании;
совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Раздел V
Ресурсное обеспечение программы
Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования мероприятий Программы, составляет на 2008 - 2009 годы - тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - тыс. рублей;
2009 год - 9461,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел VI
Механизм реализации программы
Реализацию Программы предусматривается осуществлять по ее основным направлениям с учетом положений федерального и областного законодательства посредством исполнения мероприятий Программы, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Перечень основных направлений и мероприятий Программы содержится в Приложении к Программе.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и установленных на эти цели областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В случае внесения изменений в областной бюджет на текущий финансовый год в части финансирования мероприятий Программы одновременно должны быть внесены соответствующие изменения в настоящий Областной закон.
Раздел VII
Организация управления и контроль
за реализацией программы
Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников Программы осуществляет управляющий Программой - Администрация Ростовской области, которая:
ежеквартально организует сбор от исполнителей и соисполнителей Программы информации об исполнении каждого мероприятия и общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования;
осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий;
представляет в министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, материалы о ходе реализации и эффективности использования финансовых средств.
Государственные заказчики несут ответственность за эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы.
Исполнители и соисполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы и представляют отчеты о ходе реализации программных мероприятий в Администрацию Ростовской области ежеквартально и до 1 марта года, следующего за отчетным календарным годом.
Контроль за реализацией Программы осуществляют: Администрация Ростовской области.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;
перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их незавершения;
анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.
Раздел VIII
Оценка эффективности реализации программы
Программа носит ярко выраженный социальный характер, имеет общественную и проблемно-ориентированную профилактическую направленность. Результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни общества на протяжении длительного времени.
Реализация Программы будет способствовать сокращению незаконного оборота наркотиков, созданию условий для увеличения количества потребителей наркотиков, добровольно обратившихся за помощью в наркологическую службу и реабилитационные центры. Принятие мер по пресечению наркоторговли из квартир, ликвидации наркопритонов, превентивному пресечению незаконного потребления или сбыта наркотиков в образовательных учреждениях, в общественных местах приведут к снижению количества лиц впервые пробовавших наркотики, общему сокращению их потребления.
На повышение гражданской ответственности общества, распространение мировоззрения неприятия наркотиков направлены развитие информационно-пропагандистской работы и воспитательная работа с детьми и подростками, формирование жизненных навыков у учащихся, а также распространение здорового образа жизни.
Целевые показатели реализации Программы представлены в таблице.
Таблица
Целевые показатели реализации областной целевой программы
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2008-2009 годы"
N п/ п |
Наименование показателя | Базовый показатель 2007 года |
2008 год |
2009 год |
1. | Количество детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, занятых в спортивных клубах и секциях по месту жительства, в общеобразовательных учреждениях, а также в ДЮСШ (в процентах) |
100,0 (388566 чел.) |
103,2 | 106,5 |
2. | Количество детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, занимающихся в детских клубных формированиях, в том числе самодеятельного народного творчества (в процентах) |
100,0 (125810 чел.) |
101,0 | 102,0 |
3. | Количество обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по учебным программам формирования здорового образа жизни и формирования жизненных навыков (в процентах от общего количества) |
8,0 | 10,0 | 12,0 |
4. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (в процентах) |
5,0 | 5,1 | 5,2 |
5. | Степень доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления (отношение среднемесячного дохода на душу населения к средней стоимости 1 грамма героина, находящегося в незаконном обороте) |
4,8 ед. |
4,5 ед. |
4,3 ед. |
Приложение
к Программе
Мероприятия
по противодействию злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту
N п/п |
Наименование мероприятия | Срок исполнения |
Исполнители, соисполнители, участники реализации мероприятия |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Источник финансиро- вания |
||
Всего | в том числе по годам |
||||||
2008 | 2009 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Организационно-управленческие меры | |||||||
1.1. | Проведение мониторинга распространенности наркотиков и злоупотребления наркотиками на территории области |
2008-2009 годы |
минздрав РО, УФСКН РФ по РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
1.2. | Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ (ПАВ) в образовательных учреждениях Ростовской области |
2008 год | минобразования РО, ГУВД по РО, УФСКН РФ по РО, минздрав РО |
255,0 - - - |
255,0 - - - |
- - - - |
областной бюджет - - |
1.3. | Организация проведения обучающих семинаров для работников образования по проблемам профилактики злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами |
2008-2009 годы |
минобразования РО, ГУВД по РО, УФСКН РФ по РО, минздрав РО |
441,5 - - - |
213,0 - - - |
228,5 - - - |
областной бюджет - - |
1.4. | Организация проверок деятельности муниципальных органов управления по исполнению действующего законодательства в части раннего выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотиками; организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними "группы риска" |
2008-2009 годы |
минобразования РО, ГУВД по РО, УФСКН РФ по РО, минздрав РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
1.5. | Издание учебно-методических материалов по профилактике злоупотребления психоактивными веществами для образовательных учреждений, работников образования (Сборник "Критерии оценки профилактической деятельности образовательного учреждения", сборники профилактических программ, методических разработок) |
2008 год | минобразования РО, УФСКН РФ по РО |
570,0 - |
570,0 - |
- - |
областной бюджет |
1.6. | Проведение конкурса воспитательных проектов образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования с включением антинаркотической тематики |
2008-2009 годы |
минобразования РО | выделения средств не требуется |
- | ||
1.7. | Проведение ежегодной областной конференции по воспитательной работе в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования |
2008-2009 годы |
минобразования РО | выделения средств не требуется |
- | ||
1.8. | Ведение единого областного банка безнадзорных, беспризорных детей |
2008-2009 годы |
минтруд РО | выделения средств не требуется |
- | ||
1.9. | Организация обучающих семинаров по антинаркотической работе с несовершеннолетними для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей |
2008-2009 годы |
минтруд РО | выделения средств не требуется |
- | ||
1.10. | Проведение конкурса на лучшую программу по организации досуга несовершеннолетних воспитанников социальных приютов |
2008-2009 годы |
минтруд РО | выделения средств не требуется |
- | ||
1.11. | Рассмотрение на заседаниях областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вопроса: "О ходе выполнения мероприятий по гигиеническому воспитанию формированию здорового образа жизни, в том числе по профилактике злоупотребления алкоголем, пивом, токсическими и наркотическими веществами среди детей и молодежи" |
2008-2009 годы |
роспотребнадзор РО, КМП АРО |
выделения средств не требуется |
- | ||
1.12. | Проведение мониторинга районных СМИ по проблемам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
2008-2009 годы |
департамент по делам печати АРО |
выделения средств не требуется |
- | ||
1.13. | Организация и проведение пресс-конференций, брифингов, информационных часов по теме противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
2008-2009 годы |
департамент по делам печати АРО |
выделения средств не требуется |
- | ||
1.14. | Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков. |
май-июнь, 2008-2009 годы |
КМП АРО, УФСКН РФ по РО, муниципальные образования |
выделения средств не требуется |
- | ||
2. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в жилом секторе | |||||||
2.1. | Принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта наркотических средств и психотропных веществ в жилом секторе |
2008-2009 годы |
УФСКН РФ по РО, ГУВД по РО, муниципальные образования (в части информирования УФСКН по РО, ГУВД по РО) |
выделения средств не требуется |
- | ||
2.2. | Проведение профилактической работы в семьях, в которых имеются наркозависимые лица, в особенности несовершеннолетние, с целью убеждения в необходимости лечения и отказа от употребления наркотиков |
2008-2009 годы |
ГУВД по РО, муниципальные образования |
выделения средств не требуется |
- | ||
2.3. | Пропаганда здорового образа жизни в учреждениях социального обслуживания семьи и детей |
2008-2009 годы |
минтруд РО | выделения средств не требуется |
- | ||
2.4. | Агитационная и разъяснительная работа с населением о вреде наркомании в ходе проведения сходов граждан и отчетов перед населением с привлечением работников системы здравоохранения |
2008-2009 годы |
ГУВД по РО, муниципальные образования |
выделения средств не требуется |
- | ||
2.5. | Изготовление проектов сметной документации, открытие подростковых клубов во вновь построенных жилых домах и осуществление капитальных ремонтов зданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей, действующих подростковых клубов |
2008-2009 годы |
минобразования РО, минкультуры РО, минспорта РО, муниципальные образования |
выделения средств не требуется |
- | ||
2.6. | Обеспечение исполнения требований законодательства Российской Федерации и Ростовской области, в части запрета продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним |
2008-2009 годы |
ГУВД по РО, муниципальные образования |
выделения средств не требуется |
- | ||
2.7. | Проведение профилактической работы среди детей в городах и районах области |
2008-2009 годы |
минздрав РО | выделения средств не требуется |
- | ||
2.8. | Проведение информационно-пропагандистской работы по профилактике незаконного оборота наркотиков с жителями станиц и хуторов области, с наркозависимыми гражданами. При получении информации о возможных фактах противоправной деятельности, связанной с наркотиками, незамедлитель-ное информирование правоохранительных органов |
ежекварталь- но, 2008-2009 годы |
департамент по делам казачества РО, муниципальные образования |
выделения средств не требуется |
- | ||
3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в сфере образования | |||||||
3.1. | Проведение межведомственными лек-торскими группами информационно-пропагандистской работы анти-наркотической направленности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях |
2008-2009 годы |
минобразования РО, ГУВД по РО, УФСКН РФ по РО, минздрав РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
3.2. | Пресечение фактов сбыта и употребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных учреждениях |
2008-2009 годы |
ГУВД по РО, УФСКН РФ по РО, минобразования РО (в части информирования ГУВД по РО, УФСКН по РО) |
выделения средств не требуется |
- | ||
3.3. | Организация мероприятий по предупреж-дению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях |
2008-2009 годы |
минобразования РО, ГУВД по РО, минздрав РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
3.4. | Агитационная и разъяснительная работа среди учащихся средних обще-образовательных учреждений при проведении "Дней большой профилактики" с участием работников здравоохранения |
2008-2009 годы |
ГУВД по РО, минобразования РО, минздрав РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
3.5. | Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы в кадетских школах-интернатах и учреждениях начального профессионального образования |
2008-2009 годы |
департамент по делам казачества РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в местах досуга | |||||||
4.1. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий по недопущению распространения и употребления наркотиков в местах массового отдыха. Принятие мер по устранению условий распространения и употребления наркотиков в досуговых заведениях |
2008-2009 годы |
ГУВД по РО, УФСКН РФ по РО, муниципальные образования |
выделения средств не требуется |
- | ||
4.2. | Выявление лиц, находящихся в общественных местах, местах досуга или проведения массовых мероприятий в состоянии наркотического опьянения, принятие к ним мер профилактического или административного воздействия |
2008-2009 годы |
УФСКН РФ по РО, ГУВД по РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
4.3. | Осуществление контроля и принятие мер профилактического и административного воздействия (вплоть до отзыва лицензии) в отношении руководителей досуговых заведений, организаторов и устроителей досуговых мероприятий, систематически уклоняющихся от принятия мер по недопущению незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими в местах досуга, на досуговых мероприятиях |
2008-2009 годы |
ГУВД по РО, УФСКН РФ по РО, муниципальные образования |
выделения средств не требуется |
- | ||
5. Популяризация здорового образа жизни | |||||||
5.1. | Проведение областной Спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства |
2008-2009 годы |
минспорта РО | 660,0 | 0 | 660,0 | областной бюджет |
5.2. | Проведение областной Спартакиады среди воспитанников детских домов и школ-интернатов |
2008-2009 годы |
минспорта РО | 774,6 | 284,6 | 490,0 | областной бюджет |
5.3. | Областной фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества "Южный ветер" |
2008-2009 годы |
минкультуры РО | 1050,0 | 510,0 | 540,0 | областной бюджет |
5.4. | Тематическая книжная выставка по проблемам профилактики, диагностики и лечения наркозависимости "Стоп - наркотикам!", посвященная Международ-ному дню борьбы с наркоманией |
май-июнь, 2008-2009 годы |
минкультуры РО | выделения средств не требуется |
- | ||
5.5. | Проведение спортивных мероприятий и организация пропаганды здорового образа жизни в кадетских школах-интернатах и учреждениях начального профессиональ-ного образования |
2008-2009 годы |
департамент по делам казачества РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
6. Проведение мероприятий общепрофилактической направленности | |||||||
6.1. | Подготовка и выпуск материалов антинаркотической тематики на телевидении |
2008-2009 годы |
департамент по делам печати АРО |
3164,0 | 1530,0 | 1634,0 | областной бюджет |
6.2. | Подготовка и выпуск материалов антинаркотической тематики в печатных средствах массовой информации |
2008-2009 годы |
департамент по делам печати АРО |
1179,0 | 570,0 | 609,0 | областной бюджет |
7. Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых | |||||||
7.1. | Разработка образовательных программ по основам профессиональной деятельности для воспитанников Областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции |
2008 год |
минобразования РО | 79,0 | 79,0 | 0 | областной бюджет |
7.2. | Разработка, апробация и внедрение экспериментальной модели реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупот-ребляющих наркотиками на базе Областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции |
2008-2009 годы |
минобразования РО, минздрав РО, УФСКН РФ по РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
7.3. | Приобретение оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для организации профессиональной подготовки воспитанников Областного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции |
2009 год | минобразования РО | 3000,0 | - | 3000,0 | областной бюджет |
7.4. | Обеспечение повышения квалификации врачей психиатров-наркологов и медицинских психологов на циклах последипломного образования |
2008-2009 годы |
минздрав РО | выделения средств не требуется |
- | ||
7.5. | Подготовка методических пособий по актуальным вопросам исследования биологических объектов на содержание наркотических средств и психотропных веществ, медицинского освидетельство-вания на состояние опьянения |
2008 год |
минздрав РО | выделения средств не требуется |
- | ||
7.6. | Приобретение хроматомасс спектрометри-ческих систем для оснащения химико-токсикологических лабораторий государственного учреждения здравоохранения "Наркологический диспансер" Ростовской области |
2008 год | минздрав РО | 4417,0 | 4417,0 | 0 | областной бюджет |
7.7. | Приобретение расходных материалов для химико-токсикологических лабораторий государственного учреждения здраво-охранения "Наркологический диспансер" Ростовской области |
2008-2009 годы |
минздрав РО | 2400,0 | 1200,0 | 1200,0 | областной бюджет |
7.8. | Приобретение медицинского оборудования для государственного учреждения здравоохранения "Наркологический диспансер" Ростовской области |
2008 год |
минздрав РО | 713,8 | 713,8 | 0 | областной бюджет |
7.9. | Приобретение санитарного автотранспорта для государственного учреждения здравоохранения "Наркологический диспансер" Ростовской области |
2009 год |
минздрав РО | 1100,0 | - | 1100,0 | Областной бюджет |
8. Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления | |||||||
8.1. | Осуществление комплекса мероприятий по обеспечению контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по следующим направлениям: |
||||||
8.1.1. |
Контроль соблюдения в учреждениях здравоохранения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, порядка отпуска лекарственных средств, включенных в дополнительный список N 1 сильнодействующих веществ Постоянного комитета по контролю над наркотиками |
2008-2009 годы |
минздрав РО, УФСКН РФ по РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
8.1.2. |
Контроль соблюдения правил транспортировки, хранения и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров |
2008-2009 годы |
УФСКН РФ по РО, ГУВД по РО, УФСБ РФ по РО, УФСБ РФ по СКВО, СК УВДТ МВД РФ, Ростовская таможня, ПУ ФСБ РФ по РО, ГУФСИН РФ по РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
8.2. | Реализация "Межведомственного плана мероприятий по организации взаимо-действия правоохранительных органов Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на 2006-2009 годы" |
2008-2009 годы |
УФСКН РФ по РО, ГУВД по РО, УФСБ РФ по РО, УФСБ РФ по СКВО, СК УВДТ МВД РФ, Ростовская таможня, ПУ ФСБ РФ по РО, ГУФСИН РФ по РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
8.3. | Пресечение незаконного культивирования наркотикосодержащих растений |
май-август, 2008-2009 годы |
УФСКН РФ по РО, ГУВД по РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
8.4. | Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли |
май-август, 2008-2009 годы |
минсельхозпрод РО, муниципальные образования, УФСКН РФ по РО, ГУВД по РО, УФСБ РФ по РО, УФСБ РФ по СКВО, СК УВДТ МВД РФ, Ростовская таможня, ПУ ФСБ РФ по РО, ГУФСИН РФ по РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
8.5. | Проведение рейдов по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркотикосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информированием правоохранительных органов |
июль-август, 2008-2009 годы |
департамент по делам казачества РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
8.6. | Организация подворовых обходов казаками юртов и станиц с целью выявления возможных фактов незаконного культивирования наркотикосодержащих растений с последующим информированием правоохранительных органов |
июнь-сен- тябрь, 2008-2009 годы |
департамент по делам казачества РО |
выделения средств не требуется |
- | ||
8.7. | Информирование жителей области о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотроп-ными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркотикосодержащих растений |
апрель-май, 2008-2009 годы |
УФСКН РФ по РО, муниципальные образования |
выделения средств не требуется |
- |
Примечание.
Органы, указанные первыми в графе "Исполнители, соисполнители, участники реализации мероприятия" настоящего приложения, являются ответственными за выполнение мероприятий.
Начальник общего отдела |
Г.В. Павлятенко |
Приложение N 14
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
улучшения демографической ситуации
в Ростовской области на 2008 - 2010 годы
4 марта 2010 г.
Постановлением Администрации Ростовской области от 4 марта 2010 г. N 113 в раздел I настоящего приложения внесены изменения
Раздел I
Паспорт Программы
Наименование Областная целевая Программа улучшения
Программы демографической ситуации в Ростовской области на
2008-2010 годы (далее - Программа)
Основание для распоряжение Администрации Ростовской области от 19
разработки января 2007 года N 9 "О разработке областной
Программы целевой программы улучшения демографической
ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы"
Государственный министерство здравоохранения Ростовской области
заказчик Программы (далее - минздрав РО); министерство общего и
профессионального образования Ростовской области
(далее - минобразования РО); комитет по молодежной
политике Администрации Ростовской области (далее -
комитет по молодежной политике РО); министерство по
физической культуре и спорту Ростовской области
(далее - минфизкультуры РО); министерство
территориального развития, архитектуры и
градостроительства Ростовской области (далее -
минархитектуры РО); министерство строительства и
жилищного хозяйства Ростовской области (далее -
минстрой РО)
Государственный министерство труда и социального развития
заказчик - Ростовской области (далее - минтруд РО)
координатор
Программы
Разработчик минтруд РО
Программы
Основная цель постепенное формирование предпосылок стабилизации
Программы численности населения и последующего
демографического роста, достижение оптимальной
структуры и качества человеческого потенциала
Основные задачи укрепление здоровья и увеличение ожидаемой
Программы продолжительности жизни населения; стимулирование
рождаемости и укрепление института семьи;
улучшение миграционной ситуации
Сроки реализации 2008-2010 годы
Программы
Структура Программы, Программа состоит из разделов:
перечень I. Нормативное обеспечение
подпрограмм, II. Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой
основных направлений продолжительности жизни населения
и мероприятий III. Стимулирование рождаемости и укрепление
института семьи
IV. Улучшение миграционной ситуации
V. Информационное обеспечение
Исполнители минтруд РО; минздрав РО; минобразования РО; комитет
Программы по молодежной политике РО; минфизкультуры РО;
министерство культуры Ростовской области (далее -
минкультуры РО); минархитектуры РО; минстрой РО;
ГУВД по Ростовской области (далее - ГУВД) -по
согласованию; Управление Федеральной миграционной
службы по Ростовской области (далее - миграционная
служба) - по согласованию; управление
государственной службы занятости населения
Ростовской области (далее - УГСЗН); министерство
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области (далее - минсельхоз РО); министерство
финансов Ростовской области (далее - минфин РО);
министерство экономики, торговли, международных и
внешнеэкономических связей Ростовской области
(далее - минэкономики РО); министерство
автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской
области (далее - минавтодор); (введено Областным
законом от 13.10.2008 N 101-ЗС) Аппарат
уполномоченного по правам человека в Ростовской
области; (в ред. Областного закона от 13.10.2008 N
101-ЗС)
Северо-Кавказское управление внутренних дел на
транспорте (далее - Северо-Кавказское УВДТ) - по
согласованию; Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области (далее
- Роспотребнадзор) - по согласованию; ФГУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"
(далее - центр гигиены и эпидемиологии) -по
согласованию; ФГУ "Ростовский центр стандартизации,
метрологии и сертификации" (далее - ФГУ "Ростовский
ЦСМ") -по согласованию;
Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии (Ростехрегулирование) (далее - ЮМТУ
(Ростехрегулирование) - по согласованию;
департамент по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Администрации
Ростовской области (далее - департамент по печати);
Союз работодателей Ростовской области (далее - союз
работодателей); ГАУ РО "Агентство жилищных
программ" (далее - агентство); (в ред. Областного
закона от 30.07.2008 N 41-ЗС) Государственная
инспекция труда в Ростовской области (далее -
инспекция труда в РО); Федерация профсоюзов
Ростовской области (далее - федерация профсоюзов);
Главное бюро медико-социальной экспертизы (далее -
Главное бюро МСЭ) - по согласованию;
исполнительно-распорядительные органы муниципальных
районов и городских округов в случае принятия их
представительными органами соответ-ствующих решений
Объемы и источники общий объем финансирования Программы
финансирования - 26 641 986,4 тыс. рублей,
Программы из них:
средства федерального бюджета - 5 774 500,9 тыс.
рублей, в том числе:
2008 год - 2 379 699,5 тыс. рублей;
2009 год - 3 394 801,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 19 948 737,7 тыс.
рублей, в том числе:
2008 год - 7 829 087,8 тыс. рублей;
2009 год - 12 119 649,9 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 918 747,8 тыс.
рублей, в том числе:
2008 год - 476 812,4 тыс. рублей;
2009 год - 441 935,4 тыс. рублей.
Программа финансируется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию
областным законом об областном бюджете на
очередной финансовый год
Ожидаемые конечные 1. Рост числа родившихся с 9,5 промилле на 1000
результаты человек населения в 2006 году до 10,5 промилле в
реализации Программы 2010 году.
2. Уменьшение количества умерших с 15,5 промилле на
1000 человек населения в 2006 году до 15,1 промилле
в 2010 году, в том числе детей в возрасте до 1 года
с 13,2 промилле на 1000 родившихся в 2006 году до
10,5 промилле в 2010 году.
3. Снижение естественной убыли с 6 промилле на 1000
человек населения в 2006 году до 4,6 промилле в
2010 году
Система организации минтруд РО осуществляет общее руководство и
контроля за координацию деятельности исполнителей и
исполнением соисполнителей Программы. Контроль за исполнением
Программы Программы осуществляет Администрация Ростовской
области
Формы контроля проверка исполнения разделов Программы, отчеты
исполнителей Программы
<*> Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
<**> Объемы и направления расходования средств местных бюджетов на финансирование мероприятий Программы определяются нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Раздел II
Содержание проблемы,
на решение которой направлена Программа
В современном демографическом развитии Ростовской области проявляются неблагоприятные тенденции, характерные для всей Российской Федерации: с 1995 года снижается численность населения, последние 3 года ежегодное уменьшение составляет в среднем 29,9 тыс. человек.
Снижение числа жителей Ростовской области происходит за счет:
естественной убыли или превышения числа умерших (в 2006 году - 66,6 тыс. человек) над количеством родившихся (40,9 тыс. человек) в 1,6 раза (Россия - 1,5);
миграционной убыли населения, которая регистрируется с 2003 года. Число выбывших превысило количество прибывших за этот период и составило около 10 тыс. человек.
По итогам 2006 года уровень смертности в расчете на 1000 человек населения составил 15,5 промилле, что выше чем по России (15,2 промилле). Уровень младенческой смертности - 13,2 промилле в расчете на 1000 человек родившихся (Россия - 10,2 промилле).
Высокая смертность населения во многом обусловлена возросшей долей лиц старших возрастов - 22,6 процента (Россия - 20,4). Она предопределяет низкий показатель ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении. В 2005 году он составил 66,9 года для всего населения, в том числе для мужчин - 61 год, женщин - 73,2 года.
Рождаемость в Ростовской области ниже среднероссийской (9,5 промилле против 10,4 промилле в расчете на 1000 населения) и в последние годы нестабильна. Начавшийся в 2000 году ее рост сменился снижением в 2005 году и увеличением в 2006 году на 3,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Эти колебания во многом связаны с ростом, а затем снижением числа женщин в активном детородном возрасте, которые рождены в восьмидесятые - девяностые годы. В этот период произошел сначала рост, а потом спад рождаемости.
В целом тенденции рождаемости населения обусловлены социально-экономическими факторами - материальным положением и образом жизни, социальным статусом, жилищными условиями. Кроме того, переходом от многодетной к средне- и малодетной современной семье, как и в развитых европейских странах, нестабильностью браков в связи со снижением ценности семьи.
Следствием низкой рождаемости является демографическое старение населения. Доля детей и подростков (в возрасте 0-15 лет) в структуре численности населения снизилась с 21,4 в 1995 году до 15,3 процента на 1 января 2006 года.
В отличие от предыдущих лет в 2005 году сократилось на 1,5 тыс. человек (на 0,1 процента) число лиц трудоспособного возраста и составило 2672,9 тыс. человек, или 62,1 процента в общей численности населения. Прогнозируется дальнейшее снижение числа жителей этой возрастной категории в связи с миграционными потерями, вступлением в трудоспособный возраст малочисленного контингента граждан, рожденных в начале 90 годов, и выбытием из него многочисленной категории лиц, рожденных в послевоенные годы.
Отмечается ухудшение показателей здоровья населения Ростовской области. Общая заболеваемость возросла в 2005 году на 3,8 процента по сравнению с 2004 годом, особенно значителен рост болезней системы кровообращения (на 8,7 процента). Кроме этого, показатель общей заболеваемости (1517,2 на 1000 населения) выше среднего по ЮФО (1246,2) и России (1459,7). Аналогична ситуация и с первичной заболеваемостью. В
2006 году ситуация не изменилась. Общая заболеваемость возросла в 2006 году на 1,8 процента по сравнению с 2005 годом и составила 1544,8 на 1000 населения. Значителен рост заболеваемости новообразованиями (на 6,5 процента), болезней эндокринной системы (на 6,2 процента).
Вместе с тем по ряду показателей наметились позитивные изменения. Начиная с 2004 года ежегодно уменьшается число умерших. В 2006 году общее снижение составило 3,2 процента по сравнению с 2005 годом, в том числе детей в возрасте до 1 года - на 9,6 процента.
Показатель ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении невысок, но на 0,9 года выше среднего по России, и начиная с 2003 года он увеличивается.
Во многом это достигнуто благодаря принимаемым в Ростовской области мерам. Создана необходимая нормативная правовая база. Реализуется 10 областных законов, регулирующих вопросы охраны здоровья населения, социальной защиты, материнства, детства, молодежной и жилищной политики, образования и воспитания детей и молодежи.
Действуют комплексные программы и целевые мероприятия по профилактике социально обусловленных, онкологических заболеваний, наркомании, дорожно-транспортного травматизма, по обеспечению жильем, улучшению условий и охраны труда, содействию занятости населения, развитию сети детских дошкольных образовательных учреждений, обеспечению досуга детей и подростков в свободное время.
Создана необходимая социальная инфраструктура для реализации демографической политики. На ее содержание и развитие предусмотрено около половины расходов областного бюджета. С каждым годом эти финансовые ресурсы растут.
Так, за последние 3 года выросли расходы на здравоохранение в 3 раза (в 2006 году они составили 13,8 млрд. рублей), на образование - в 3,5 раза (15,8 млрд. рублей), на социальную защиту - в 1,9 раза (7,6 млрд. рублей), на решение жилищных вопросов - в 5,8 раза (249,5 млн. рублей).
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" 546 молодым семьям и молодым специалистам, работающим в сельской местности, предоставлены субсидии в размере 70 процентов стоимости жилья.
В 2006 году обеспечены жильем 194 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.
В связи с реализацией в 2006 году приоритетного национального проекта "Доступное жилье" и областных целевых программ удалось улучшить жилищные условия 1270 семьям, в том числе 470 молодым семьям.
Всего же за период с 1998 года государственную поддержку в приобретении жилья получил 4271 человек из числа молодых семей, работников бюджетной сферы, молодых специалистов здравоохранения и другие.
Значительно расширены с 1 января 2007 года виды и размеры государственной поддержки гражданам, имеющим детей. Это:
пособие по беременности и родам в сумме, зависящей от среднего размера заработной платы для работающих, максимальный размер пособия - 16125 рублей, а с 1 января 2008 года - 23400 рублей;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женских консультациях в ранние сроки беременности, в сумме 300 рублей;
сертификат на получение материнского (семейного) капитала в сумме 250 тыс. рублей - при рождении второго и последующих детей;
единовременное пособие в сумме 8000 рублей при рождении ребенка и при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;
ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет для работающих - 40 процентов от среднего заработка, но не менее 1500 и не более 6000 рублей; для неработающих матерей - 1500 рублей;
ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми до полутора лет для работающих матерей - 40 процентов от среднего заработка, но не менее 3000 рублей и не более 6000 рублей; неработающим - 3000 рублей;
родовые сертификаты, их стоимость - 10000 рублей, с 1 января 2008 года - 11000 рублей;
выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 20 процентов - на 1 ребенка; 50 процентов - на 2 ребенка; 70 процентов - на 3 ребенка;
ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, устанавливается в размере 2500 рублей. При передаче на воспитание в приемную семью второго ребенка и за каждого последующего ребенка устанавливается дополнительная оплата, составляющая 20 процентов от размера оплаты труда приемных родителей. При передаче на воспитание в приемную семью 9 и последующих детей дополнительная оплата труда приемным родителям не производится;
выплата единовременного пособия на обустройство приемным семьям из расчета 30000 рублей каждой семье;
денежное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, устанавливается в размере 4000 рублей на одного ребенка в 2007 году с применением темпов инфляции на последующие годы;
на детей из малообеспеченных семей - ежемесячные детские пособия в размере 100 рублей (с 1 августа 2007 года - 150 рублей, 1 января 2008 года - 200 рублей). В 2006 году получателями были 240,5 тыс. семей на
332,9 тыс. детей;
на детей первого и второго года жизни из малообеспеченных семей - ежемесячные денежные выплаты в размере 300 рублей (с 1 августа 2007 года - 350 рублей, 1 января 2008 года - 400 рублей) для приобретения специальных молочных продуктов детского питания (в 2006 году - 37 тыс. семей на 37,9 тыс. детей);
многодетным семьям - ежемесячные денежные выплаты в размере 100 рублей (с 1 августа 2007 года - 150 рублей, 1 января 2008 года - 200 рублей) на каждого ребенка (в 2006 году - 4,9 тыс. семей, 48,1 тыс. детей);
многодетным семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение - до 18 лет, предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 30 процентов платы за коммунальные услуги (с 1 августа 2007 года - 50 процентов) (в 2006 году - 14,7 тыс. семей, 47,4 тыс. детей);
многодетным семьям - бесплатное предоставление услуг в учреждениях дополнительного образования и спортивных школах.
При дальнейшей реализации названных мер, принятии и реализации настоящей Программы прогнозируются:
рост числа родившихся с 9,5 промилле на 1000 человек населения в 2006 году до 10,5 промилле в 2010 году;
снижение количества умерших с 15,5 промилле на 1000 человек населения в 2006 году до 15,1 промилле в 2010 году, в том числе детей в возрасте до одного года - с 13,2 промилле на 1000 родившихся в 2006 году до 10,5 промилле в 2010 году;
сокращение естественной убыли с 6 промилле на 1000 человек населения в 2006 году до 4,6 промилле в 2010 году.
Уменьшение численности населения продолжится, однако темпы снижения замедлятся. В 2008 году число жителей Ростовской области сократится на 25,4 тыс. человек, в 2009 году - на 22,6, в 2010 году - на 19,2.
Факторы, влияющие на положение дел в области демографии, подразделяются на материальные и духовно-нравственные.
Материальные - состояние среды обитания и уровень благосостояния семей, обеспеченность жильем, материальное стимулирование рождаемости, степень социальной защищенности семей, качество и доступность медицинского обслуживания, образования, в том числе дошкольного, и др.
Духовно-нравственные - формирование у населения установок здорового образа жизни, нравственных и личностных ценностей, возрождение системы массового санитарно-гигиенического просвещения, поднятие престижа материнства, отцовства, многодетности, ориентация молодежи на создание крепкой семьи.
Воспитание семейных ценностей зарождается в семье, но большую роль в этом играют общественные институты. Ответственное отношение к родительству развивается начиная с дошкольных образовательных учреждений и на протяжении всего периода воспитания молодежи.
Наиболее значительное воздействие на общественное сознание оказывают средства массовой информации, рекламная продукция, пропагандистские мероприятия.
Разнонаправленность факторов, влияющих на демографическую ситуацию, и их социальная значимость требуют комплексного межведомственного подхода, решаемого программно-целевым методом.
Настоящая Программа усиливает, в том числе с помощью дополнительного финансирования, отдельные направления действующих национальных проектов, федеральных, областных и муниципальных целевых программ, а также текущую деятельность государственных, муниципальных органов, учреждений. Она объединяет финансовые ресурсы в контексте достижения поставленной цели и позволит стабилизировать ситуацию, создав предпосылки демографического роста.
Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств местных бюджетов, согласованы с органами местного самоуправления, что подтверждено их письмами.
Раздел III
Цели и задачи Программы
Демографическая политика в Ростовской области - комплекс мер, направленных на повышение качества человеческого потенциала, осуществляемых с учетом общих демографических тенденций, специфики демографической ситуации в муниципальных образованиях и предусматривающих дифференцированный подход к различным социально-демографическим группам в соответствии с их социальными, психологическими, национальными и репродуктивными особенностями.
С учетом сложившейся демографической ситуации и перспективных задач в сфере социально-экономического развития основной целью демографического развития Ростовской области является постепенное формирование предпосылок стабилизации численности населения и последующего демографического роста, достижение оптимальной структуры и качества человеческого потенциала.
Стратегическими направлениями государственной демографической политики Ростовской области являются:
1) укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения;
2) стимулирование рождаемости и укрепление института семьи;
3) улучшение миграционной ситуации.
Приоритетные задачи демографической политики Ростовской области:
1) в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения:
повышение качества и доступности медицинской помощи населению;
ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, снижение смертности населения от онкологических заболеваний;
улучшение качественных показателей здоровья женщин и детей;
улучшение питания детей и подростков;
уменьшение негативного влияния факторов среды обитания на здоровье населения;
возрождение системы санитарно-гигиенического просвещения и обучения граждан;
формирование здорового образа жизни всех категорий населения;
обеспечение безопасности, охраны и улучшение условий труда, сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
снижение смертности населения от внешних причин - несчастных случаев, травм, отравлений, в том числе алкоголем;
предупреждение и сокращение алкоголизма, наркомании, табакокурения;
предупреждение дорожно-транспортного травматизма (в том числе - детского);
социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов;
2) в области стимулирования рождаемости и укрепления института семьи:
обеспечение эффективной занятости населения, в том числе членов молодых семей;
повышение доступности жилья для населения, в том числе для молодых семей;
безвозмездное кредитование и субсидирование жилищных программ при рождении детей;
развитие инфраструктуры, способствующей помощи семье при рождении и воспитании детей;
материальное стимулирование рождаемости, укрепление и развитие социальной поддержки семей с детьми;
развитие системы дошкольного образования, обеспечение доступности ее услуг для всех семей;
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
проведение эффективной индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с семьями и детьми, попавшими в социально опасную ситуацию;
организация полезного досуга семей, детей, подростков и молодежи;
формирование системы общественных и личностных ценностей;
3) в области улучшения миграционной ситуации:
проведение мероприятий по борьбе с незаконной миграцией и легализации нелегальной иностранной рабочей силы;
регулирование потоков трудовой миграции с учетом квалификации иностранных работников и потребностей районов Ростовской области в кадрах;
привлечение необходимых категорий мигрантов, прежде всего соотечественников.
Стимулирование и оптимизация миграции позволят увеличить степень компенсации естественной убыли и создать предпосылки для стабилизации численности населения.
Раздел IV
Сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2008-2010 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Раздел V
Оценка социально-экономической
эффективности реализации Программы
Основными показателями социально-экономической эффективности реализации Программы являются:
замедление темпов сокращения численности населения с 25,4 тыс. человек в 2008 году до 19,2 тыс. человек в 2010 году;
сокращение естественной убыли населения в расчете на 1000 населения на 23 процента;
рост числа родившихся в расчете на 1000 человек населения на 10,5 процента;
снижение общего количества умерших в расчете на 1000 человек населения на 2,6 процента;
сокращение числа умерших детей в возрасте до 1 года в расчете на 1000 родившихся на 20 процентов;
улучшение миграционной ситуации.
Постановлением Администрации Ростовской области от 4 марта 2010 г. N 113 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения
Раздел VI
Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели областным законом об областном бюджете.
Общий объем финансирования Программы - 26 641 986,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 5 774 500,9 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 2 379 699,5 тыс. рублей;
2009 год - 3 394 801,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 19 948 737,7 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 7 829 087,8 тыс. рублей;
2009 год - 12 119 649,9 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 918 747,8 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 476 812,4 тыс. рублей;
2009 год - 441 935,4 тыс. рублей;
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы на очередной финансовый год и плановый период.
Часть мероприятий Программы корреспондируется с мероприятиями других федеральных, областных и муниципальных целевых программ, реализуемых в Ростовской области, в том числе:
федеральных - "Жилище" на 2002-2010 годы, "Социальное развитие села до 2012 года";
областных - "Оказание государственной поддержки гражданам по приобретению жилья в Ростовской области на 2006-2010 годы", "Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области на 2006-2010 годы", "Молодежь Дона" на 2006-2010 годы", "Онкология" на 2007-2010 годы", "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 2007-2012 годы", "Профилактика правонарушений в Ростовской области на 2007-2010 годы";
районных (городских) - "Сахарный диабет", "Вакцинопрофилактика", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом", "Безопасное материнство", "Анти-ВИЧ-СПИД", программы санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другие.
Раздел VII
Механизмы реализации Программы
Координатором Программы является минтруд РО.
Исполнители Программы формируют бюджетные заявки и ежегодно представляют их в установленном порядке в минфин РО, принимают меры по полному финансированию Программы.
Минтруд РО в ходе реализации Программы контролирует эффективное использование выделенных средств и выполнение намеченных мероприятий.
Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться исходя из возможностей бюджетов всех уровней бюджетной системы и оценки эффективности реализации Программы.
Раздел VIII
Организация управления и
контроль за реализацией Программы
Комплексное управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - координатором Программы - минтрудом РО.
Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Управление Программой включает в себя оценку эффективности реализации Программы, обеспечение контроля за реализацией Программы, сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы в Администрацию Ростовской области.
Исполнители Программы представляют в минтруд РО отчеты о ходе реализации в отчетном календарном году программных мероприятий.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, перечень завершенных в течение года мероприятий Программы, перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их незавершенности, анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий, предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Ростовской области.
Постановлением Администрации Ростовской области от 4 марта 2010 г. N 113 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к Программе
Система программных мероприятий
4 марта 2010 г.
(тыс. рублей)
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N | Наименование | Исполнитель |Срок |Объем финансирования (денежные средства заложены в бюджете|Источник |Ожидаемые конечные|
|п/п | мероприятия | |исполне- | ведомства, указанного первым в графе исполнителя) |финансирования|результаты |
| | | |ния, годы|----------------------------------------------------------+--------------/ |
| | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | |------------------------------------------| | |
| | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Нормативное обеспечение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.|Разработка проекта| Минздрав РО | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение |
| |областного закона об| | | | | | |дополнитель- |заболеваемости и|
| |областной целевой| | | | | | |ного |смертности от|
| |программе "Ранняя| | | | | | |финансирова- |болезней |
| |диагностика, лечение| | | | | | |ния |сердечнососудистой |
| |и профилактика| | | | | | | |системы |
| |болезней | | | | | | | | |
| |сердечнососудистой | | | | | | | | |
| |системы" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.2.|Разработка проекта|Минобразования | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Областной закон |
| |областного закона о|РО | | | | | |дополнитель- | |
| |разграничении | | | | | | |ного | |
| |предметов ведения по| | | | | | |финансирова- | |
| |организации опеки и| | | | | | |ния | |
| |попечительства в| | | | | | | | |
| |отношении | | | | | | | | |
| |несовершеннолетних в| | | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.3.|Разработка проекта|Минобразования | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Областной закон |
| |областного закона о|РО | | | | | |дополнитель- | |
| |внесении изменений в| | | | | | |ного | |
| |Областной закон "Об| | | | | | |финансирова- | |
| |образовании в| | | | | | |ния | |
| |Ростовской области" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.4.|Разработка проекта|Минобразования | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Областной закон |
| |областного закона о|РО | | | | | |дополнитель- | |
| |внесении изменений в| | | | | | |ного | |
| |Областной закон "О| | | | | | |финансирова- | |
| |социальной поддержке| | | | | | |ния | |
| |детства" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.5.|Разработка |Минобразования | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
| |нормативной правовой|РО | | | | | |дополнитель- |выпускников |
| |базы для создания| | | | | | |ного |школинтернатов и|
| |модели социальной| | | | | | |финансирова- |детских домов|
| |гостиницы для| | | | | | |ния |социальной |
| |постинтернатной | | | | | | | |гостиницей до|
| |адаптации | | | | | | | |получения жилья (на|
| |выпускников | | | | | | | |30 мест) |
| |школ-интернатов и| | | | | | | | |
| |детских домов | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.6.|Внесение изменений в|Минархитектуры | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Повышение |
| |Областной закон от|РО, агентство | | | | | |дополнитель- |рождаемости |
| |28.12.2005 N 430-ЗС| | | | | | |ного | |
| |"Об Областной| | | | | | |финансирова- | |
| |целевой программе| | | | | | |ния | |
| |оказания | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | |
| |поддержки гражданам| | | | | | | | |
| |по приобретению| | | | | | | | |
| |жилья в Ростовской| | | | | | | | |
| |области на 2006-2010| | | | | | | | |
| |годы" в части| | | | | | | | |
| |включения | | | | | | | | |
| |дополнительной меры| | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | |
| |поддержки молодым| | | | | | | | |
| |семьям в случае| | | | | | | | |
| |рождения ребенка в| | | | | | | | |
| |семье в период| | | | | | | | |
| |субсидирования | | | | | | | | |
| |процентных ставок по| | | | | | | | |
| |жилищным кредитам | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.7.|Разработка и|Минздрав РО,|2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Повышение качества|
| |внедрение областных|минобразования | | | | | |дополнитель- |гарантированных |
| |стандартов качества|РО, | | | | | |ного |услуг населению,|
| |предоставления |минфизкультуры | | | | | |финансирова- |улучшение состояния|
| |гарантированных |РО, минкультуры| | | | | |ния |здоровья |
| |услуг населению|РО | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | | |
| |отраслей социальной| | | | | | | | |
| |сферы | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.8.|Разработка проекта|Минфизкультуры |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Формирование |
| |областного закона о|РО |(после | | | | |дополнитель- |навыков здорового|
| |развитии физической| |принятия | | | | |ного |образа жизни |
| |культуры и спорта в| |федераль-| | | | |финансирова- | |
| |Ростовской области | |ного | | | | |ния | |
| | | |закона о| | | | | | |
| | | |физичес- | | | | | | |
| | | |кой | | | | | | |
| | | |культуре | | | | | | |
| | | |и спорте| | | | | | |
| | | |в | | | | | | |
| | | |Российс- | | | | | | |
| | | |кой | | | | | | |
| | | |Федерации| | | | | | |
| | | |) | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Всего по разделу | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Укрепление материально-технической базы, развитие персонала лечебно-диагностических учреждений |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.|Развитие | минздрав РО | 2008- | 21 237,7 | 10 243,9 | 10 993,8 | - |областной |снижение |
| |медико-генетической | | 2010 | | | | |бюджет |младенческих потерь|
| |службы с целью| | | | | | | |за счет|
| |совершенствования | | | | | | | |своевременного |
| |перинатальной | | | | | | | |прерывания |
| |диагностики | | | | | | | |патологии |
| |врожденных, | | | | | | | |беременности на|
| |наследственных | | | | | | | |ранних сроках|
| |заболеваний, | | | | | | | |выявления |
| |внутриутробной | | | | | | | |внутриутробной |
| |инфекции. Закупка| | | | | | | |инфекции |
| |тест-систем для| | | | | | | | |
| |скрининга беременных| | | | | | | | |
| |и новорожденных на| | | | | | | | |
| |врожденные пороки | | | | | | | | |
| |развития и внут-| | | | | | | | |
| |риутробные инфекции | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.2.|Строительство | минстрой РО | 2008- | 786 450,0 | 61 450,0 | 725 000,0 | - |областной |снижение |
| |областного | | 2010 | | | | |бюджет |младенческой и|
| |перинатального | | | 750 000,0 | 375 000,0 | 375 000,0 | |федеральный |материнской |
| |центра в| | | | | | |бюджет |смертности |
| |соответствии с| | | | | | | | |
| |распоряжением | | | | | | | | |
| |Правительства | | | | | | | | |
| |Российской Федерации| | | | | | | | |
| |от 04.12.2007 N| | | | | | | | |
| |1734-р | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Всего | | | 1 536 450,0 | 436 450,0 | 1 100 000,0 | - |федеральный, | |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.3.|Оснащение городской| администрация | 2008- | 3 300,0 | 1 500,0 | 1 800,0 | - |местный |укрепление здоровья|
| |детской поликлиники| г. Таганрога | 2010 | | | | |бюджет |детей и подростков |
| |и муниципального| | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | |
| |"Детская городская| | | | | | | | |
| |больница" | | | | | | | | |
| |медицинским | | | | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |муниципального | администрация | | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | - |местный |улучшение здоровья|
| |учреждения | Пролетарского | | | | | |бюджет |населения |
| |здравоохранения | района | | | | | | | |
| |"Центральная | | | | | | | | |
| |районная больница"| | | | | | | | |
| |лечебным | | | | | | | | |
| |диагностическим | | | | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Всего | | | 6 300,0 | 3 000,0 | 3 300,0 | - |местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.4.|Внедрение в работу| администрация | 2008- | 1 100,0 | 500,0 | 600,0 | - |местный |улучшение качества|
| |муниципального | Пролетарского | 2010 | | | | |бюджет |медицинской помощи |
| |учреждения | района | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | |
| |"Центральная | | | | | | | | |
| |районная больница"| | | | | | | | |
| |новых методов | | | | | | | | |
| |диагностики | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.5.|Укрепление | администрация | 2008- | 125 900,0 | 65 900,0 | 60 000,0 | - |местный |снижение детской|
| |материально- | г. | 2010 | | | | |бюджет |заболевае-мости и|
| |технической базы|Ростова-на-Дону| | | | | | |смертности |
| |учреждений детства и| | | | | | | | |
| |родовспоможения | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.6.|Проведение | администрация | 2008 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | - |местный |улучшение ресурсной|
| |капитального ремонта| Каменского | | | | | |бюджет |базы |
| |амбулатории | района | | | | | | | |
| |х. Старая Станица| | | | | | | | |
| |Каменского района | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.7.|Открытие: | | 2008- | | | | | | |
| | | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |лаборатории | администрация | 2008 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | - |местный |снижение врожденных|
| |молекулярно-биологи-| г. Таганрога | | | | | |бюджет |патологий у|
| |ческих исследований| | | | | | | |новорожденных детей|
| |в муниципальном| | | | | | | | |
| |учреждении | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | |
| |"Родильный дом" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |кабинета | администрация | | 106,2 | 51,4 | 54,8 | - |местный |улучшение |
| |планирования семьи| Сальского | | | | | |бюджет |репродуктивного |
| |при муниципальном| района | | | | | | |здоровья |
| |учреждении | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | |
| |"Центральная | | | | | | | | |
| |районная больница"| | | | | | | | |
| |Сальского района | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |обеспечение | администрация | | 109,3 | 59,3 | 50,0 | - |местный |снижение |
| |функционирования | г. Зверево | | | | | |бюджет |младенческой и|
| |кабинета | | | | | | | |материнской |
| |планирования семьи в| | | | | | | |смертности |
| |г. Зверево | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |обеспечение | администрация | | 171,1 | 101,1 | 70,0 | - |местный |профилактика |
| |функционирования | г. Зверево | | | | | |бюджет |заболеваемости |
| |кабинета | | | | | | | |ВИЧ-инфекцией |
| |добровольного | | | | | | | | |
| |обследования на| | | | | | | | |
| |ВИЧ-инфекцию в г.| | | | | | | | |
| |Зверево | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Всего | | | 886,6 | 711,8 | 174,8 | - |местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.8.|Финансирование | администрация | 2008- | 879,5 | 427,5 | 452,0 | - |местный |снижение количества|
| |городского кабинета| г. | 2010 | | | | |бюджет |абортов |
| |планирования семьи |Каменск-Шахтин-| | | | | | | |
| | | ского | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.9.|Осуществление | | 2008- | | | | | | |
| |целевой подготовки| | 2010 | | | | | | |
| |врачей на| | | | | | | | |
| |контрактной основе| | | | | | | | |
| |в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Боковском районе | администрация | | 255,7 | 108,7 | 147,0 | - |местный |обеспечение |
| | | Боковского | | | | | |бюджет |медицинскими |
| | | района | | | | | | |кадрами |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Миллеровском районе | администрация | 2008- | 50,0 | - | 50,0 | - |местный | |
| | | Миллеровского | 2010 | | | | |бюджет | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Всего | | | 305,7 | 108,7 | 197,0 | - |местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+-------------------------------------------|
|2.10|Оказание | минздрав РО | 2008- | 154 893,0 | 74 900,0 | 79 993,0 | - |областной |снижение |
|. |высокотехнологичной | | 2010 | | | | |бюджет |смертности от|
| |кардиохирургической | | | | | | | |болезней |
| |медицинской помощи| | | | | | | |сердечно-сосудис- |
| |жителям Ростовской| | | | | | | |той системы |
| |области | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+-------------------------------------------|
|2.11|Создание регистра|Минздрав РО |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | |
|. |больных с| | | | | | |дополнитель- | |
| |сердечнососудистыми | | | | | | |ного | |
| |заболеваниями | | | | | | |финансирова- | |
| | | | | | | | |ния | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.12|Диспансеризация |Минздрав РО |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | |
|. |больных с| | | | | | |дополнитель- | |
| |сердечнососудистой | | | | | | |ного | |
| |патологией | | | | | | |финансирова- | |
| | | | | | | | |ния | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.13|Обеспечение работы|Минздрав РО |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | |
|. |школ больных с| | | | | | |дополнитель- | |
| |сердечно-сосудистыми| | | | | | |ного | |
| |заболеваниями | | | | | | |финансирова- | |
| | | | | | | | |ния | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.14|Реализация | минздрав РО | 2008- | 151 961,4 | 87 711,4 | 64 250,0 | - |областной |снижение |
|. |мероприятий по| | 2010 | | | | |бюджет |смертности от|
| |снижению смертности| | | | | | | |онкозаболеваний |
| |населения от| | | | | | | | |
| |онкологических за-| | | | | | | | |
| |болеваний в рамках| | | | | | | | |
| |Областной целевой| | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | |
| |"Онкология" на 2007-| | | | | | | | |
| |2010 годы | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.15|Обеспечение |Минздрав РО |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение уровня|
|. |функционирования | | | | | | |дополнитель- |смертности от|
| |"телефона доверия"| | | | | | |ного |суицидов |
| |на базе городского| | | | | | |финансирова- | |
| |филиала областного| | | | | | |ния | |
| |психоневрологическо-| | | | | | | | |
| |го диспансера | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.16|Проведение |Центр гигиены и|2008-2010| 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |Без |Снижение количества|
|. |мониторингов |эпидемиологии | | | | | |дополнитель- |острых отравлений|
| |отравления |Роспотребнадзор| | | | | |ного |химической |
| |алкоголесодержащей |, Центр гигиены| | | | | |финансирова- |этиологии Снижение|
| |продукцией, |и эпидемиологии| | | | | |ния Без|заболеваемости |
| |лекарственными | | | | | | |дополнитель- |населения |
| |веществами и др.| | | | | | |ного |социальными |
| |социальных болезней| | | | | | |финансирова- |болезнями |
| |с впервые| | | | | | |ния | |
| |установленным | | | | | | | | |
| |диагнозом (синдром| | | | | | | | |
| |зависимости от| | | | | | | | |
| |алкоголя и| | | | | | | | |
| |наркотических | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+--------------------------------+---------+---------------------------------|
|2.17|Обеспечение | | 2008- | | | | | |снижение |
|. |исполнения | | 2010 | | | | | |заболеваемости |
| |муниципальных | | | | | | | |сахарным диабетом,|
| |целевых программ | | | | | | | |первичного выхода|
| |"Сахарный диабет" в:| | | | | | | |на инвалидность и|
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------|смертности от|
| |Кагальницком районе | администрация | | 70,0 | 30,0 | 40,0 | - |местный бюджет|сахарного диабета |
| | | Кагальницкого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Азовском районе | администрация | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |местный бюджет| |
| | | Азовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 170,0 | 80,0 | 90,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.18|Обеспечение | | 2008- | | | | | |снижение уровня|
|. |исполнения | | 2010 | | | | | |заболеваемости |
| |муниципальных | | | | | | | |инфекционными |
| |целевых программ | | | | | | | |болезнями |
| |"Вакцинопрофилактика| | | | | | | | |
| |" в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Аксайском районе | администрация | | 1 992,0 | 996,0 | 996,0 | - |местный бюджет| |
| | | Аксайского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Азовском районе | администрация | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |местный бюджет| |
| | | Азовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Кагальницком районе | администрация | | 70,0 | 30,0 | 40,0 | - |местный бюджет| |
| | | Кагальницкого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Обливском районе | администрация | | 360,0 | 180,0 | 180,0 | - |местный бюджет| |
| | | Обливского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Неклиновском районе | администрация | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |местный бюджет| |
| | | Неклиновского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Песчанокопском | администрация | | 355,0 | 170,0 | 185,0 | - |местный бюджет| |
| |районе |Песчанокопского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Миллеровском районе | администрация | | 130,0 | 40,0 | 90,0 | - |местный бюджет| |
| | | Миллеровского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 3 107,0 | 1 516,0 | 1 591,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.19|Обеспечение | | 2008- | | | | | |снижение |
|. |исполнения | | 2010 | | | | | |заболеваемости |
| |муниципальных | | | | | | | |населения |
| |целевых программ | | | | | | | |туберкулезом |
| |"Неотложные меры| | | | | | | | |
| |борьбы с| | | | | | | | |
| |туберкулезом" в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Обливском районе | администрация | | 128,0 | 62,0 | 66,0 | - |местный бюджет| |
| | | Обливского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Заветинском районе | администрация | | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - |местный бюджет| |
| | | Заветинского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Кагальницком районе | администрация | | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - |местный бюджет| |
| | | Кагальницкого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Песчанокопском | администрация | | 185,0 | 90,0 | 95,0 | - |местный бюджет| |
| |районе |Песчанокопского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Миллеровском районе | администрация | | 80,0 | 60,0 | 20,0 | - |местный бюджет| |
| | | Миллеровского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Азовском районе | администрация | | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - |местный бюджет| |
| | | Азовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |г. Новошахтинске | администрация | | 161,0 | 80,0 | 81,0 | - |местный бюджет| |
| | | г. Новошах- | | | | | | | |
| | | тинска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 844,0 | 437,0 | 407,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.20|Обеспечение | | | | | | | |недопущение |
|. |исполнения | | | | | | | |материнской |
| |муниципальных | | | | | | | |смертности, в том|
| |целевых программ | | | | | | | |числе и после|
| |"Безопасное | | | | | | | |абортов |
| |материнство" в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Обливском районе | администрация | | 260,0 | 130,0 | 130,0 | - |местный бюджет| |
| | | Обливского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Азовском районе | администрация | | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - |местный бюджет| |
| | | Азовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 460,0 | 230,0 | 230,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.21|Обеспечение | | 2008- | | | | | | |
|. |исполнения | | 2010 | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | |
| |целевых программ | | | | | | | | |
| |"Анти-ВИЧ-СПИД" в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Заветинском районе | администрация | | 30,0 | 15,0 | 15,0 | - |местный бюджет|предупреждение |
| | | Заветинского | | | | | | |распространения |
| | | района | | | | | | |ВИЧ-инфекции |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Миллеровском районе | администрация | | 110,0 | 40,0 | 70,0 | - |местный бюджет| |
| | | Миллеровского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Тарасовском районе | администрация | | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - |местный бюджет| |
| | | Тарасовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |г. Новошахтинске | администрация | | 201,0 | 100,0 | 101,0 | - |местный бюджет| |
| | | г. | | | | | | | |
| | | Новошахтинска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Кагальницком районе | администрация | | 45,0 | 20,0 | 25,0 | - |местный бюджет| |
| | | Кагальницкого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 586,0 | 275,0 | 311,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.22|Обеспечение | администрация | | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - |местный бюджет|улучшение здоровья|
|. |исполнения районной|Зимовниковского| | | | | | |населения |
| |целевой программы| района | | | | | | | |
| |"Мероприятия по| | | | | | | | |
| |улучшению качества| | | | | | | | |
| |оказания медицинской| | | | | | | | |
| |помощи населению| | | | | | | | |
| |Зимовниковского | | | | | | | | |
| |района" | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Укрепление здоровья детей и подростков |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.23|Проведение |Минздрав РО |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без наличия|Снижение |
|. |вакцинопрофилактики | | | | | | |денежного |инфекционной |
| |школьников в| | | | | | |финансирова- |заболеваемости |
| |соответствии с| | | | | | |ния |управляемыми |
| |Национальным | | | | | | | |инфекциями среди|
| |календарем | | | | | | | |детского населения |
| |профилактических | | | | | | | | |
| |прививок с охватом| | | | | | | | |
| |не менее 95%| | | | | | | | |
| |обучающегося | | | | | | | | |
| |детского населения| | | | | | | | |
| |путем своевременного| | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | |
| |общеобразовательных | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
| |иммунобиологическими| | | | | | | | |
| |препаратами | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.24|Проведение |Минздрав РО |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Раннее выявление|
|. |диспансеризации | | | | | | |дополнитель- |заболеваний и|
| |детей в| | | | | | |ного |организация |
| |декретированные | | | | | | |финансирова- |диспансерного |
| |сроки в соответствии| | | | | | |ния |наблюдения, |
| |с приказами| | | | | | | |улучшение качества|
| |Минздравсоцразвития | | | | | | | |здоровья детского|
| |России с охватом не| | | | | | | |населения |
| |менее 95% детского| | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.25|Проведение | | 2008- | | | | | | |
|. |мониторингов: | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |врожденных пороков|центр гигиены и| | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - |федеральный |снижение |
| |развития |эпидемиологии, | | | | | |бюджет |врожденных пороков|
| |новорожденных |Роспотреб-над- | | | | | | |развития |
| | | зор, минздрав | | | | | | |новорожденных |
| | | РО | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |состояний, |центр гигиены и| | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - | |снижение |
| |обусловленных |эпидемиологии, | | | | | | |состояний, |
| |дефицитом йода и|Роспотреб-над- | | | | | | |обусловленных |
| |других | зор, минздрав | | | | | | |дефицитом йода и|
| |микронутриентов | РО | | | | | | |других |
| | | | | | | | | |микронутриентов |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 300,0 | 150,0 | 150,0 | - |федеральный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.26|Внедрение в|Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Увеличение охвата|
|. |профилактическую |РО, минздрав РО| | | | | |дополнитель- |обучающихся |
| |деятельность | | | | | | |ного |профилактическими |
| |учреждений общего,| | | | | | |финансирова- |программами с целью|
| |начального и| | | | | | |ния |недопущения |
| |среднего | | | | | | | |потребления |
| |профессионального | | | | | | | |алкоголя и табачных|
| |образования | | | | | | | |изделий детьми и|
| |программы "Полезная| | | | | | | |подростками |
| |привычка", "Полезная| | | | | | | | |
| |практика"; | | | | | | | | |
| |разработка и| | | | | | | | |
| |апробация | | | | | | | | |
| |образовательной | | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | |
| |формирования | | | | | | | | |
| |ответственного | | | | | | | | |
| |поведения у| | | | | | | | |
| |детейсирот "Я в| | | | | | | | |
| |ответе за свое| | | | | | | | |
| |здоровье" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.27|Проведение |Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Сокращение уровня|
|. |реабилитационной, |РО, минтруд РО | | | | | |дополнитель- |смертности от|
| |коррекционной работы| | | | | | |ного |суицидов |
| |с семьями и| | | | | | |финансирова- | |
| |несовершеннолетними,| | | | | | |ния | |
| |находящимися в| | | | | | | | |
| |социально опасном| | | | | | | | |
| |положении, на базе| | | | | | | | |
| |областных | | | | | | | | |
| |специализированных | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание детей и подростков |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.28|Организация питания| | 2008- | | | | | | |
|. |детей: | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |в средних| администрация | | 3 289,0 | 1 668,0 | 1 621,0 | - |местный бюджет|укрепление |
| |общеобразовательных |Зимовниковского| | | | | | |здоровья детей и|
| |школах (бесплатно) | района | | | | | | |подростков |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |в средних| администрация | | 3 670,3 | 1 774,8 | 1 895,5 | - |местный бюджет| |
| |общеобразовательных | Волгодонского | | | | | | | |
| |школах (бесплатно) | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |в | администрация | | 300,0 | 150,0 | 150,0 | - |местный бюджет| |
| |общеобразовательных |Зерноградского | | | | | | | |
| |учреждениях района| района | | | | | | | |
| |(100-процентный | | | | | | | | |
| |охват) | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |в | администрация | | 1 382,4 | 1 382,4 | 0,0 | - |местный бюджет| |
| |общеобразовательных | Кашарского | | | | | | | |
| |учреж-дениях района| района | | | | | | | |
| |(100-процентный | | | | | | | | |
| |охват) | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |в | администрация | | 3 390,0 | 1 690,0 | 1 700,0 | - |местный бюджет| |
| |общеобразовательных | Багаевского | | | | | | | |
| |учреждениях | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |на летних| администрация | | 260,0 | 120,0 | 140,0 | - |местный бюджет| |
| |оздоровительных | Багаевского | | | | | | | |
| |площадках | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |на летних| администрация | | 600,0 | 300,0 | 300,0 | - |местный бюджет| |
| |оздоровительных | Кагальницкого | | | | | | | |
| |площадках | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |в дошкольных| администрация | | 11 413,0 | 5 501,0 | 5 912,0 | - |местный бюджет| |
| |образовательных |Зимовниковского| | | | | | | |
| |учреждениях | района | | | | | | | |
| |(бесплатно) | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 24 304,7 | 12 586,2 | 11 718,5 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.29|Выделение средств на| администрация | 2008- | 4 435,2 | 2 217,6 | 2 217,6 | - |местный бюджет| |
|. |удешевление питания| Аксайского | 2010 | | | | | | |
| |детей из| района | | | | | | | |
| |малообеспеченных | | | | | | | | |
| |семей | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.30|Организация горячего| | 2008 - | | | | | |укрепление |
|. |питания в группах| | 2010 | | | | | |здоровья |
| |продленного дня| | | | | | | |школьников, |
| |муниципальных | | | | | | | |снижение |
| |средних | | | | | | | |заболеваемости |
| |общеобразовательных | | | | | | | |среди детей и|
| |школ, в том числе в:| | | | | | | |подростков |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Красносулинском | администрация | | 9 121,9 | 4 385,5 | 4 736,4 | - |местный бюджет| |
| |районе (льготное|Красносулинско-| | | | | | | |
| |питание) с охватом| го | | | | | | | |
| |40 процентов| района | | | | | | | |
| |обучаемых из| | | | | | | | |
| |малообеспеченных | | | | | | | | |
| |семей | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Целинском районе| администрация | | 372,6 | 182,6 | 190,0 | - |местный бюджет| |
| |(бесплатно) | Целинского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |г. Новочеркасске | администрация | | 28 117,2 | 13 602,9 | 14 514,3 | - |местный бюджет| |
| | | г. | | | | | | | |
| | | Новочеркасска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Кагальницком районе | администрация | | 1 200,0 | 600,0 | 600,0 | - |местный бюджет| |
| | | Кагальницкого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Егорлыкском районе | администрация | | 1 301,0 | 601,0 | 700,0 | - |местный бюджет| |
| | | Егорлыкского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Константиновском | администрация | | 3 279,6 | 1 639,8 | 1 639,8 | - |местный бюджет| |
| |районе |Константиновс- | | | | | | | |
| | | кого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 43 392,3 | 21 011,8 | 22 380,5 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.31|Проведение: | | 2008 - | | | | | | |
|. | | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |соревнований по| минспорта РО | | 9 500,0 | 4 600,0 | 4 900,0 | - |областной |формирование у|
| |футболу: "Кожаный| | | | | | |бюджет |населения, в том|
| |мяч", "Колосок",| | | | | | | |числе у детей и|
| |"Детская дворовая| | | | | | | |подростков, |
| |лига" | | | | | | | |навыков здорового|
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------|образа жизни |
| |смотров-конкурсов на| минспорта РО | | 325,0 | 160,0 | 165,0 | - |областной | |
| |лучшую постановку| | | | | | |бюджет | |
| |физкультурно- | | | | | | | | |
| |оздоровительной и| | | | | | | | |
| |спортивно-массовой | | | | | | | | |
| |работы среди| | | | | | | | |
| |детских домов и| | | | | | | | |
| |школ-интернатов | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |юношеских спортивных| минспорта РО | | 13 100,0 | 6 200,0 | 6 900,0 | - |областной | |
| |игр Дона, областных| | | | | | |бюджет | |
| |спартакиад среди| | | | | | | | |
| |трудящихся, сельских| | | | | | | | |
| |тружеников, | | | | | | | | |
| |допризывной | | | | | | | | |
| |молодежи, казачьих| | | | | | | | |
| |кадетских корпусов и| | | | | | | | |
| |училищ, жителей| | | | | | | | |
| |шахтерских городов,| | | | | | | | |
| |учащихся, молодежи | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |областных | комитет по | | 498,0 | 98,0 | 400,0 | - |областной | |
| |соревнований, | молодежной | | | | | |бюджет | |
| |праздников, | политике РО | | | | | | | |
| |фестивалей среди| | | | | | | | |
| |молодых семей (в| | | | | | | | |
| |рамках областной| | | | | | | | |
| |целевой программы| | | | | | | | |
| |"Молодежь Дона" на| | | | | | | | |
| |2006-2010 годы) | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |спортивно-массовых, | | 2008 - | | | | | | |
| |физкультурно-оздоро-| | 2010 | | | | | | |
| |вительных и| | | | | | | | |
| |культурно-досуговых | | | | | | | | |
| |работ среди| | | | | | | | |
| |школьников, | | | | | | | | |
| |молодежи, в том| | | | | | | | |
| |числе в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Кагальницком районе | администрация | | 600,0 | 300,0 | 300,0 | - |местный бюджет| |
| | | Кагальницкого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |г. Батайске | администрация | | 1 930,4 | 947,7 | 982,7 | - |местный бюджет| |
| | | г. Батайска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Верхнедонском районе| администрация | | 387,0 | 217,0 | 170,0 | - |местный бюджет| |
| | |Верхнедонского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Заветинском районе | администрация | | 145,0 | 70,0 | 75,0 | - |местный бюджет| |
| | | Заветинского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Обливском районе | администрация | | 272,0 | 130,0 | 142,0 | - |местный бюджет| |
| | | Обливского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Неклиновском районе | администрация | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |местный бюджет| |
| | | Неклиновского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Октябрьском районе | администрация | | 870,0 | 410,0 | 460,0 | - |местный бюджет| |
| | | Октябрьского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Егорлыкском районе | администрация | | 630,0 | 250,0 | 380,0 | - |местный бюджет| |
| | | Егорлыкского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Дубовском районе | администрация | | 167,0 | 82,0 | 85,0 | - |местный бюджет| |
| | | Дубовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |районных | администрация | | 1 650,0 | 800,0 | 850,0 | - |местный бюджет| |
| |соревнований, | Аксайского | | | | | | | |
| |первенств, | района | | | | | | | |
| |чемпионатов по видам| | | | | | | | |
| |спорта согласно| | | | | | | | |
| |календарному плану | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 30 174,4 | 14 314,7 | 15 859,7 | - |областной, | |
| | | | | | | | |местный | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.32|Организация | администрация | 2008- | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | | |
|. |смотров-конкурсов | Чертковского | 2010 | | | | | | |
| |на самую физически| района | | | | | | | |
| |здоровую организацию| | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.33|Увеличение | администрация | 2008- | 1 595,0 | 763,0 | 832,0 | - |местный бюджет|укрепление |
|. |посещаемости | Орловского | 2010 | | | | | |здоровья детей |
| |спортивных секций | района | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.34|Выплата ежемесячных| администрация | 2008- | 397,0 | 192,0 | 205,0 | - |местный бюджет|формирование |
|. |стипендий учащимся| Сальского | 2010 | | | | | |установок |
| |спортивной | района | | | | | | |здорового образа|
| |детско-юношеской | | | | | | | |жизни у молодежи |
| |школы, членам| | | | | | | | |
| |олимпийской сборной| | | | | | | | |
| |команды России | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.35|Приобретение | | 2008- | | | | | |приобщение детей к|
|. |спортинвентаря в: | | 2010 | | | | | |занятиям спортом,|
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------|формирование |
| |Багаевском районе | администрация | | 120,0 | 50,0 | 70,0 | - |местный бюджет|здорового образа|
| | | Багаевского | | | | | | |жизни |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Октябрьском районе | администрация | | 1 325,0 | 640,0 | 685,0 | - |местный бюджет| |
| | | Октябрьского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 1 445,0 | 690,0 | 755,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.36|Реализация районных| | 2008- | | | | | |формирование |
|. |(городских) целевых| | 2010 | | | | | |навыков здорового|
| |программ | | | | | | | |образа жизни |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |"Молодежь Миуса" | администрация | | 600,0 | 300,0 | 300,0 | - |местный бюджет| |
| | |Матвеево-Курга-| | | | | | | |
| | | нского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |"Молодежь | администрация | | 720,0 | 360,0 | 360,0 | - |местный бюджет| |
| |Зимовниковского |Зимовниковского| | | | | | | |
| |района" | района | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |"Молодежь Боковского| администрация | | 80,0 | 40,0 | 40,0 | - |местный бюджет| |
| |района" | Боковского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |"Развитие физической| администрация | | 700,0 | 350,0 | 350,0 | - |местный бюджет| |
| |культуры и спорта" | Боковского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |"Одаренные дети" | администрация | | 272,0 | 130,0 | 142,0 | - |местный бюджет| |
| | | Заветинского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |"Молодежь Несветая" | администрация | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |местный бюджет| |
| | | г. | | | | | | | |
| | | Новошахтинска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 2 472,0 | 1 230,0 | 1 242,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.37|Осуществление: | | 2008- | | | | | | |
|. | | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |строительства зон| администрация | | 90,0 | 40,0 | 50,0 | - |местный бюджет|укрепление |
| |отдыха населения,|Верхнедонского | | | | | | |здоровья населения|
| |детских площадок в| района | | | | | | | |
| |поселениях | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |строительства и| администрация | | 45 308,5 | 21 909,3 | 23 399,2 | - |местный бюджет|увеличение общей|
| |капитального ремонта| г. | | | | | | |пропускной |
| |спортивной |Ростова-на-Дону| | | | | | |способности до 400|
| |материально-техни- | | | | | | | |тыс. человек |
| |ческой базы| | | | | | | | |
| |(физкультурно-оздо- | | | | | | | | |
| |ровительные | | | | | | | | |
| |комплексы, | | | | | | | | |
| |сооружения и т.д.) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |строительства | администрация | 2008 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | - |местный бюджет|повышение качества|
| |многофункционального| Боковского | | | | | | |и доступности|
| |спортивного зала| района | | | | | | |физкультурно-оздо-|
| |муниципального | | | | | | | |ровительных услуг |
| |образова- тельного| | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | |
| |дошкольного | | | | | | | | |
| |образования детей| | | | | | | | |
| |"Боковская | | | | | | | | |
| |детско-юношеская | | | | | | | | |
| |спортивная школа" | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 45 998,5 | 22 549,3 | 23 449,2 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+--------------------------------+---------+--------------+------------------|
|2.38|Проведение |Роспотребнадзор| 2008- | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |федеральный |снижение |
|. |мониторинга |, центр гигиены| 2010 | | | | |бюджет |профессиональной |
| |профессиональных |и эпидемиологии| | | | | | |заболеваемости |
| |заболеваний и| | | | | | | | |
| |отравлений | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.39|Проведение |ГУВД, |20082010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Укрепление здоровья|
|. |оперативно-профилак-|Северо-Кавказс-| | | | | |дополнитель- |населения, |
| |тической операции|кое УВДТ,| | | | | |ного |выявление |
| |"Фармаколог" в целях|минздрав РО | | | | | |финансирова- |некачественных |
| |активизации работы| | | | | | |ния |медпрепаратов |
| |по пресечению| | | | | | | | |
| |правонарушений в| | | | | | | | |
| |сфере обращения| | | | | | | | |
| |лекарственных | | | | | | | | |
| |средств и продукции| | | | | | | | |
| |медицинского | | | | | | | | |
| |назначения | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.40|Реализация комплекса|Северо-Кавказс-|2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение |
|. |межведомственных |кое УВДТ,| | | | | |дополнитель- |смертности, |
| |мероприятий, |минэкономики | | | | | |ного |заболеваемости от|
| |направленных на|РО, | | | | | |финансирова- |отравлений |
| |выявление и|Роспотребнадзор| | | | | |ния |алкоголем |
| |пресечение фактов|, ФГУ| | | | | | | |
| |незаконного |"Ростовский | | | | | | | |
| |производства и|ЦСМ", ЮМТУ| | | | | | | |
| |оборота этилового|(Ростехрегули- | | | | | | | |
| |спирта, алкогольной|рование), ГУВД | | | | | | | |
| |продукции и| | | | | | | | |
| |спиртосодержащих | | | | | | | | |
| |жидкостей, | | | | | | | | |
| |изготовленных на| | | | | | | | |
| |основе гидролизных и| | | | | | | | |
| |денатурированных | | | | | | | | |
| |спиртов; реализации| | | | | | | | |
| |алкогольной | | | | | | | | |
| |продукции, не| | | | | | | | |
| |маркированной | | | | | | | | |
| |федеральными | | | | | | | | |
| |специальными и| | | | | | | | |
| |акцизными марками,| | | | | | | | |
| |не соответствующей| | | | | | | | |
| |требованиям | | | | | | | | |
| |стандартов по| | | | | | | | |
| |физико-химическим | | | | | | | | |
| |показателям и| | | | | | | | |
| |показателям | | | | | | | | |
| |безопасности и| | | | | | | | |
| |предоставляемой | | | | | | | | |
| |информации для| | | | | | | | |
| |потребителя, на| | | | | | | | |
| |предприятиях | | | | | | | | |
| |оптово-розничной | | | | | | | | |
| |сети Ростовской| | | | | | | | |
| |области, в том числе| | | | | | | | |
| |проведение: рейдовых| | | | | | | | |
| |мероприятий по| | | | | | | | |
| |проверке | | | | | | | | |
| |заводовизготовителей| | | | | | | | |
| |и организаций,| | | | | | | | |
| |участвующих в| | | | | | | | |
| |обороте алкогольной| | | | | | | | |
| |продукции; | | | | | | | | |
| |оперативно-профилак-| | | | | | | | |
| |тических мероприятий| | | | | | | | |
| |"Алкоголь" не менее| | | | | | | | |
| |двух раз в год;| | | | | | | | |
| |лабораторных | | | | | | | | |
| |исследований, | | | | | | | | |
| |органолептической | | | | | | | | |
| |оценки качества| | | | | | | | |
| |алкогольной | | | | | | | | |
| |продукции; | | | | | | | | |
| |мониторинга качества| | | | | | | | |
| |и безопасности| | | | | | | | |
| |алкогольной | | | | | | | | |
| |продукции, | | | | | | | | |
| |предназначенной для| | | | | | | | |
| |розничной продажи | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.41|Проведение |ФГУ "Ростовский|2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Защита населения от|
|. |экспертной оценки|ЦСМ" | | | | | |дополнитель- |вредной и опасной|
| |подготовленности | | | | | | |ного |продукции, снижение|
| |предприятий -| | | | | | |финансирова- |заболеваемости и|
| |изготовителей | | | | | | |ния |смертности от|
| |алкогольной | | | | | | | |отравлений |
| |продукции к| | | | | | | | |
| |осуществлению видов| | | | | | | | |
| |деятельности на| | | | | | | | |
| |соответствие | | | | | | | | |
| |требованиям | | | | | | | | |
| |стандартов | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.42|Проведение комплекса|ГУВД, |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Предупреждение и|
|. |специальных |Северо-Кавказс-| | | | | |дополнитель- |снижение |
| |оперативно-профилак-|кое УВДТ,| | | | | |ного |подростковой |
| |тических |минобразования | | | | | |финансирова- |преступности, |
| |мероприятий, |РО | | | | | |ния |безнадзорности, |
| |направленных на| | | | | | | |травматизма |
| |своевременное | | | | | | | | |
| |предупреждение | | | | | | | | |
| |правонарушений среди| | | | | | | | |
| |несовершеннолетних, | | | | | | | | |
| |выявление лиц,| | | | | | | | |
| |вовлекающих | | | | | | | | |
| |подростков в| | | | | | | | |
| |преступную | | | | | | | | |
| |деятельность, | | | | | | | | |
| |профилактику | | | | | | | | |
| |детского | | | | | | | | |
| |травматизма, | | | | | | | | |
| |подростковой | | | | | | | | |
| |безнадзорности в| | | | | | | | |
| |рамках операций:| | | | | | | | |
| |"Дети и железная| | | | | | | | |
| |дорога", "Семафор",| | | | | | | | |
| |"Безнадзорные дети",| | | | | | | | |
| |"Беглец", | | | | | | | | |
| |"Подросток" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.43|Проведение обследова|ГУВД |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение уровня|
|. |ния улично-дорожной| | | | | | |дополнитель- |аварийности по|
| |сети с целью| | | | | | |ного |причине |
| |изучения пропускной| | | | | | |финансирова- |неудовлетворитель- |
| |способности дорог в| | | | | | |ния |ного состояния|
| |городах и районах| | | | | | | |дорог |
| |области в рамках| | | | | | | | |
| |специального | | | | | | | | |
| |мероприятия | | | | | | | | |
| |"Контроль - дорожный| | | | | | | | |
| |знак" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.44|Проведение |ГУВД |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение уровня|
|. |комиссионных | | | | | | |дополнитель- |аварийности на|
| |обследований | | | | | | |ного |железнодорожных |
| |содержания | | | | | | |финансирова- |переездах с|
| |железнодорожных | | | | | | |ния |участием подвижного|
| |переездов на| | | | | | | |состава |
| |территории области в| | | | | | | | |
| |рамках | | | | | | | | |
| |профилактического | | | | | | | | |
| |мероприятия | | | | | | | | |
| |"Внимание, переезд" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.45|Обеспечение | | 2008 - | | | | | |профилактика и|
|. |реализации | | 2010 | | | | | |снижение |
| |мероприятий в рамках| | | | | | | |дорожно-транспорт-|
| |Областной целевой| | | | | | | |ного травматизма |
| |программы "Повышение| | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |дорожного движения| | | | | | | | |
| |на территории| | | | | | | | |
| |Ростовской области"| | | | | | | | |
| |на 2007-2012 годы, | | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |проведение акций:|минобразования | | 1 450,0 | 750,0 | 700,0 | - |областной | |
| |"Внимание, дети!",| РО, ГУВД | | | | | |бюджет | |
| |"Внимание, | | | | | | | | |
| |пешеход!", "Зебра" | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |создание во всех|минобразования | | 12 700,0 | 5 200,0 | 7 500,0 | - |областной | |
| |общеобразовательных | РО | | | | | |бюджет | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| |кабинетов | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |дорожного движения и| | | | | | | | |
| |их оснащение| | | | | | | | |
| |современным | | | | | | | | |
| |оборудованием и| | | | | | | | |
| |средствами обучения| | | | | | | | |
| |пра- вилам| | | | | | | | |
| |дорожного движения | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |выпуск тематической| ГУВД | | 368,9 | 118,9 | 250,0 | - |областной | |
| |литературы, печатной| | | | | | |бюджет | |
| |и сувенирной| | | | | | | | |
| |продукции с| | | | | | | | |
| |тематикой | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |дорожного движения | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |проведение |минобразования | | 4 500,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | - |областной | |
| |профильных смен юных| РО, ГУВД | | | | | |бюджет | |
| |инспекторов | | | | | | | | |
| |движения, детских| | | | | | | | |
| |конкурсов, викторин | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |оборудование | минавтодор РО | 2009 | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |областной | |
| |искусственным | | | | | | |бюджет | |
| |освещением | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог| | | | | | | | |
| |регионального и| | | | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | | | | |
| |значения, проходящих| | | | | | | | |
| |через населенные| | | | | | | | |
| |пункты | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |строительство и| минавтодор РО | 2008- | 12 985,0 | 2 985,0 | 10 000,0 | - |областной | |
| |ремонт тротуаров на| | 2010 | | | | |бюджет | |
| |участках | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог| | | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | | | | |
| |значения, проходящих| | | | | | | | |
| |через населенные| | | | | | | | |
| |пункты | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |создание и оснащение| минздрав РО | 2008- | 600,0 | 500,0 | 100,0 | - |областной | |
| |на базе| | 2010 | | | | |бюджет | |
| |государственного | | |---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |учреждения | | | 600,0 | 500,0 | 100,0 | - |федеральный | |
| |здравоохранения | | | | | | |бюджет | |
| |"Ростовская | | | | | | | | |
| |областная | | | | | | | | |
| |клиническая | | | | | | | | |
| |больница" в| | | | | | | | |
| |структуре Центра| | | | | | | | |
| |медицины катастроф| | | | | | | | |
| |учебного центра по| | | | | | | | |
| |обучению водителей -| | | | | | | | |
| |сотрудников служб,| | | | | | | | |
| |участвующих в| | | | | | | | |
| |ликвидации | | | | | | | | |
| |последствий | | | | | | | | |
| |дорожно-транспортных| | | | | | | | |
| |происшествий, | | | | | | | | |
| |приемам оказания | | | | | | | | |
| |первой медицинской| | | | | | | | |
| |помощи пострадавшим| | | | | | | | |
| |в | | | | | | | | |
| |дорожно-транспортных| | | | | | | | |
| |происшествиях | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 43 203,9 | 11 553,9 | 31 650,0 | - |федеральный, | |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.46|Организация и|Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Сокращение |
|. |проведение |РО, ГУВД | | | | | |дополнитель- |количества |
| |практико-ориентиро- | | | | | | |ного |дорожно-транспорт- |
| |ванного показа| | | | | | |финансирова- |ных происшествий с|
| |"Безопасные дороги -| | | | | | |ния |участием |
| |детям"; акции| | | | | | | |несовершеннолетних |
| |"Школьник" среди| | | | | | | | |
| |учащихся 1-9| | | | | | | | |
| |классов, третьего| | | | | | | | |
| |Межгосударственного | | | | | | | | |
| |слета юных| | | | | | | | |
| |инспекторов | | | | | | | | |
| |движения; викторины| | | | | | | | |
| |"Вместе весело| | | | | | | | |
| |шагать по дорогам";| | | | | | | | |
| |областных смотров| | | | | | | | |
| |"Дорога и дети" и| | | | | | | | |
| |"Моя семья - за| | | | | | | | |
| |безопасность на| | | | | | | | |
| |дорогах" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.47|Создание в| администрация | 2008- | 248,0 | 120,0 | 128,0 | - |местный бюджет| |
|. |общеобразовательных | г. | 2010 | | | | | | |
| |учреждениях | Новочеркасска | | | | | | | |
| |г. Новочеркасска | | | | | | | | |
| |кабинетов | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |дорожного движения,| | | | | | | | |
| |оснащение их| | | | | | | | |
| |современным | | | | | | | | |
| |оборудованием и| | | | | | | | |
| |средствами обучения| | | | | | | | |
| |правилам дорожного| | | | | | | | |
| |движения | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.48|Реализация |Работодатели, |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Предупреждение и|
|. |мероприятий по|минтруд РО,| | | | | |дополнитель- |снижение |
| |улучшению условий и|Роспотребнадзор| | | | | |ного |производственного |
| |охраны труда в|, главное бюро| | | | | |финансирова- |травма тизма и|
| |Ростовской области|медикосоциаль- | | | | | |ния |профессиональной |
| |на 2006-2010 годы, в|ной экспертизы,| | | | | | |заболеваемости |
| |том числе:|инспекция труда| | | | | | | |
| |проведение |по Ростовской| | | | | | | |
| |аттестации рабочих|области, | | | | | | | |
| |мест по условиям|Федерация | | | | | | | |
| |труда осуществление|профсоюзов | | | | | | | |
| |контроля за| | | | | | | | |
| |обеспечением | | | | | | | | |
| |медицинским осмотром| | | | | | | | |
| |лиц, занятых во| | | | | | | | |
| |вредных и опасных| | | | | | | | |
| |производственных | | | | | | | | |
| |условиях | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.49|Обеспечение 100%|Минздрав РО |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Раннее выявление|
|. |охвата | | | | | | |дополнитель- |профпатологии |
| |диспансеризацией | | | | | | |ного |женщин, снижение|
| |женщин, работающих| | | | | | |финансирова- |процента женщин с|
| |во вредных условиях| | | | | | |ния |профпатологией |
| |труда | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.50|Совершенствование | администрация | 2008- | 3 230,0 | 2 930,0 | 300,0 | - |местный бюджет|повышение |
|. |комплексной |г. Волгодонска | 2010 | | | | | |безопасности жизни|
| |безопасности, в том| | | | | | | |и здоровья|
| |числе | | | | | | | |учащихся |
| |санитарно-эпидемио- | | | | | | | | |
| |логической, в| | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| |образования г.| | | | | | | | |
| |Волгодонска | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.51|Исполнение целевой| администрация | 2008- | 80,0 | 40,0 | 40,0 | - |местный бюджет|содействие в|
|. |городской программы| г. Азова | 2010 | | | | | |работе по|
| |"Поддержка казачьего| | | | | | | |предупреждению |
| |движения в г. Азове"| | | | | | | |детской |
| | | | | | | | | |безнадзорности |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.52|Реализация областных|Минздрав РО,|2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Формирование |
|. |мероприятий по|минобразования | | | | | |дополнитель- |навыков здорового|
| |противодействию |РО, комитет по| | | | | |ного |образа жизни и|
| |злоупотреблению |молодежной | | | | | |финансирова- |профилактика |
| |наркотиками и их|политике РО | | | | | |ния |наркозависимости |
| |незаконному обороту | | | | | | | |молодежи |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.53|Реализация в г.| администрация | 2008- | 250,0 | 120,0 | 130,0 | - |местный бюджет|профилактика |
|. |Новочеркасске | г. | 2010 | | | | | |наркозависимости |
| |мероприятий по| Новочеркасска | | | | | | |молодежи |
| |противодействию | | | | | | | | |
| |злоупотребления | | | | | | | | |
| |наркотиками и их| | | | | | | | |
| |незаконному обороту | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.54|Исполнение: | | 2008- | | | | | | |
|. | | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |городской целевой| администрация | | 3 650,0 | 1 650,0 | 2 000,0 | - |местный бюджет|профилактика |
| |программы | г. | | | | | | |наркозависимости |
| |противодействия |Каменск-Шахтин-| | | | | | |молодежи |
| |злоупотреблению | ского | | | | | | | |
| |наркотиками и их| | | | | | | | |
| |незаконному обороту | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |районной целевой| администрация | | 45,0 | 20,0 | 25,0 | - |местный бюджет|улучшение здоровья|
| |программы "Меры по| Кагальницкого | | | | | | |населения |
| |противодействию | района | | | | | | | |
| |наркотикам" | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 3 695,0 | 1 670,0 | 2 025,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.55|Исполнение районной| администрация | 2008- | 160,0 | 80,0 | 80,0 | - |местный бюджет| |
|. |целевой программы|Зимовниковского| 2010 | | | | | | |
| |санитарно-эпидемио- | района | | | | | | | |
| |логического | | | | | | | | |
| |благополучия | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.56|Обеспечение | | 2008- | | | | | | |
|. |санитарной охраны| | 2010 | | | | | | |
| |территорий и| | | | | | | | |
| |предупреждение | | | | | | | | |
| |природно-очаговых и| | | | | | | | |
| |особо опасных| | | | | | | | |
| |инфекций в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Багаевском районе | администрация | | 450,0 | 200,0 | 250,0 | - |местный бюджет|улучшение здоровья|
| | | Багаевского | | | | | | |населения, |
| | | района | | | | | | |предупреждение |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------|природно-очаговых |
| |Дубовском районе | администрация | | 162,1 | 78,7 | 83,4 | - |местный бюджет|и особо опасных|
| | | Дубовского | | | | | | |инфекций |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Верхнедонском районе| администрация | | 115,0 | 50,0 | 65,0 | - |местный бюджет| |
| | |Верхнедонского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 727,1 | 328,7 | 398,4 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.57|Проведение | | 2008- | | | | | | |
|. |мониторингов: | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |биомониторинга |центр гигиены и| | 123,7 | 59,8 | 63,9 | - |федеральный |разработка |
| |микроэлементного | эпидемиологии | | | | | |бюджет |программ коррекции|
| |анализа | | | | | | | |здоровья детей |
| |биосубстратов | | | | | | | | |
| |(волос) у детей,| | | | | | | | |
| |посещающих детские| | | | | | | | |
| |образовательные | | | | | | | | |
| |учреждения в| | | | | | | | |
| |территориях с| | | | | | | | |
| |различными уровнями| | | | | | | | |
| |загрязнения | | | | | | | | |
| |окружающей среды | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |состояния окружающей|центр гигиены и| | 22 768,4 | 10 842,1 | 11 926,3 | - |федеральный |снижение |
| |среды (атмосферный| эпидемиологии | | | | | |бюджет |негативного |
| |воздух, питьевая| | | | | | | |влияния факторов|
| |вода, шумовая| | | | | | | |среды обитания на|
| |нагрузка) и условий| | | | | | | |здоровье населения|
| |обучения и| | | | | | | | |
| |пребывания детей в| | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 22 892,1 | 10 901,9 | 11 990,2 | - |федеральный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.58|Развитие сети| минтруд РО | 2008- | 27 566,3 | 20 387,2 | 7 179,1 | - |областной |увеличение охвата|
|. |подразделений | | 2010 | | | | |бюджет |пожилых людей и|
| |социального | | | | | | | |инвалидов |
| |обслуживания при| | | | | | | |социальными |
| |учреждениях | | | | | | | |услугами |
| |социального | | | | | | | | |
| |обслуживания граждан| | | | | | | | |
| |пожилого возраста и| | | | | | | | |
| |инвалидов | | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | |
| |образований | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.59|Открытие отделения| минтруд РО | 2008 | 420,8 | 420,8 | - | - |областной |снижение |
|. |социального | | | | | | |бюджет |очередности |
| |обслуживания на дому| | | | | | | | |
| |при государственном| | | | | | | | |
| |учреждении | | | | | | | | |
| |Ростовской области| | | | | | | | |
| |"Комплексный центр| | | | | | | | |
| |социального | | | | | | | | |
| |обслуживания | | | | | | | | |
| |населения Боковского| | | | | | | | |
| |района" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.60|Расширение сети| минтруд РО | 2008- | 18 411,7 | 9 847,7 | 8 564,0 | - |областной |снижение |
|. |домов-интернатов | | 2010 | | | | |бюджет |очередности на|
| | | | | | | | | |помещение граждан|
| | | | | | | | | |в стационарные|
| | | | | | | | | |учреждения |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.61|Открытие | минтруд РО | 2008- | 2 338,5 | 2 338,5 | - | - |областной |повышение качества|
|. |геронтологических | | 2010 | | | | |бюджет |социального |
| |отделений по 30 мест| | | | | | | |обслуживания |
| |каждое на базе| | | | | | | | |
| |Ростовского N 2 и| | | | | | | | |
| |Таганрогского N 2| | | | | | | | |
| |домов-интернатов для| | | | | | | | |
| |престарелых и| | | | | | | | |
| |инвалидов (без| | | | | | | | |
| |изменения коечного| | | | | | | | |
| |фонда) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.62|Предоставление мер| минтруд РО | 2008- | 8 045 257,0 | 3 334 428,5 | 4 710 828,5 | - |областной |улучшение качества|
|. |социальной поддержки| | 2010 | | | | |бюджет |и |
| |ветеранам труда,| | | | | | | |продолжительности |
| |ветеранам труда| | | | | | | |жизни этих|
| |Ростовской | | | | | | | |категорий граждан |
| |области, труженикам| | | | | | | | |
| |тыла, гражданам,| | | | | | | | |
| |пострадавшим от| | | | | | | | |
| |политических | | | | | | | | |
| |репрессий, | | | | | | | | |
| |гражданам, | | | | | | | | |
| |работающим и| | | | | | | | |
| |проживающим в| | | | | | | | |
| |сельской местности | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.63|Предоставление мер| минтруд РО | 2008- | 4 714 930,9 | 1 774 833,7 | 2 940 097,2 | - |федеральный |улучшение качества|
|. |социальной поддержки| | 2010 | | | | |бюджет |жизни этих|
| |на оплату| | | | | | | |категорий граждан |
| |жилищно-коммунальных| | | | | | | | |
| |услуг отдельным| | | | | | | | |
| |категориям граждан| | | | | | | | |
| |(участникам Великой| | | | | | | | |
| |Отечественной войны,| | | | | | | | |
| |инвалидам, | | | | | | | | |
| |"чернобыльцам") | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.64|Оказание адресной| минтруд РО | 2008- | 236 642,8 | 114 162,8 | 122 480,0 | - |областной |улучшение качества|
|. |социальной помощи в| | 2010 | | | | |бюджет |жизни категорий|
| |соответствии с| | | | | | | |граждан |
| |Областным законом| | | | | | | | |
| |"Об адресной| | | | | | | | |
| |социальной помощи в| | | | | | | | |
| |Ростовской области"| | | | | | | | |
| |в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Матвеево-Курганском | администрация | | 600,0 | 300,0 | 300,0 | - |местный бюджет| |
| |районе |Матвеево-Курга-| | | | | | | |
| | | нского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Неклиновском районе | администрация | | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | - |местный бюджет| |
| | | Неклиновского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Октябрьском районе | администрация | | 1 094,0 | 562,0 | 532,0 | - |местный бюджет| |
| | | Октябрьского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 239 336,8 | 115 524,8 | 123 812,0 | - |областной, | |
| | | | | | | | |местный | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.65|Содержание школы| администрация | 2008- | 613,9 | 297,0 | 316,9 | - |местный бюджет|обеспечение |
|. |надомного обучения| Сальского | 2010 | | | | | |социальной |
| |для детей-инвалидов| района | | | | | | |адаптации |
| |на базе| | | | | | | |детей-инвалидов |
| |муниципального | | | | | | | | |
| |образовательного | | | | | | | | |
| |учреждения N 21| | | | | | | | |
| |"Жемчужинка" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.66|Осуществление |Главное бюро|2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Создание |
|. |разработки |МСЭ, УГСЗН | | | | | |дополнитель- |специальных условий|
| |индивидуальных | | | | | | |ного |труда и охрана|
| |программ | | | | | | |финансирова- |здоровья инвалидов |
| |реабилитации | | | | | | |ния | |
| |инвалидов (программы| | | | | | | | |
| |профессиональной | | | | | | | | |
| |реабилитации) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.67|Организация и|Минтруд РО |20082010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
|. |проведение | | | | | | |дополнитель- |безбарьерной среды|
| |спортивно-массовых | | | | | | |ного |обитания и условий|
| |мероприятий в| | | | | | |финансирова- |для социальной|
| |государственных | | | | | | |ния |адаптации лиц с|
| |областных | | | | | | | |ограниченными |
| |учреждениях | | | | | | | |возможностями, |
| |социального | | | | | | | |проживающих в|
| |обслуживания | | | | | | | |государственных |
| |населения, | | | | | | | |областных |
| |соревнований между| | | | | | | |учреждениях |
| |учреждениями по| | | | | | | |социального |
| |видам спорта,| | | | | | | |обслуживания |
| |организация участия| | | | | | | |населения |
| |учреждений во| | | | | | | | |
| |Всероссийских и| | | | | | | | |
| |международных | | | | | | | | |
| |соревнованиях в| | | | | | | | |
| |рамках Специальной| | | | | | | | |
| |олимпиады | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
| |Итого по разделу | | | 15 284 577,0 | 6 045 328,6 | 9 239 248,4 | - | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |В том числе: | | | | | | - | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |1. Областной бюджет | | | 9 511 206,1 | 3 738 002,7 | 5 773 203,4 | - | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |2. Федеральный| | | 5 488 823,0 | 2 161 435,6 | 3 327 387,4 | - | | |
| |бюджет | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |3. Местный бюджет | | | 284 547,9 | 145 890,3 | 138 657,6 | - | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Стимулирование рождаемости и укрепление института семьи (раздел III в ред. Областного закона от 13.10.2008 N 101-ЗС) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Содействие занятости населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.|Оказание содействия|УГСЗН, Союз|2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Трудоустройство: |
| |в трудоустройстве|работодателей | | | | | |дополнитель- |2008 год - 152,0|
| |гражданам, ищущим| | | | | | |ного |тыс. человек, из|
| |работу (457,5 тыс.| | | | | | |финансирова- |них: 76 тыс.|
| |человек, из них:| | | | | | |ния |женщин, 45 тыс.|
| |228,7 тыс. женщин,| | | | | | | |молодых людей 16-29|
| |136,7 тыс. молодых| | | | | | | |лет; 2009 год -|
| |людей 16-29 лет) | | | | | | | |152,5 тыс. человек,|
| | | | | | | | | |из них: 76,3 тыс.|
| | | | | | | | | |женщин, 45,8|
| | | | | | | | | |молодых людей 16-29|
| | | | | | | | | |лет; 2010 год - 153|
| | | | | | | | | |тыс. человек, из|
| | | | | | | | | |них: 76,5 тыс.|
| | | | | | | | | |женщин, 45,9 тыс.|
| | | | | | | | | |молодых людей 16-29|
| | | | | | | | | |лет |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|3.2.|Организация | УГСЗН, | 2008- | 85 223,4 | 41 335,4 | 43 888,0 | - |федеральный |приобретение |
| |профессионального | Союз | 2010 | | | | |бюджет |профессии, |
| |обучения безработных| работодателей | | | | | | |востребованной на|
| |граждан | | | | | | | |рынке труда |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.3.|Социальная адаптация| УГСЗН | 2008- | 305,3 | 145,3 | 160,0 | - | |повышение |
| |безработных граждан| | 2010 | | | | | |конкурентоспособ- |
| |на рынке труда, в| | | | | | | |ности безработных|
| |том числе проведение| | | | | | | |граждан |
| |социально-адаптацио-| | | | | | | | |
| |нных курсов для| | | | | | | | |
| |женщин со| | | | | | | | |
| |сниженными | | | | | | | | |
| |трудовыми | | | | | | | | |
| |мотивациями | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.4.|Организация | УГСЗН, | 2008- | 4 949,8 | 2 437,3 | 2 512,5 | - | |временное |
| |временного | Союз | 2010 | | | | | |трудоустройство |
| |трудоустройства | работодателей | | | | | | |безработных |
| |безработных граждан| | | | | | | |граждан |
| |в возрасте от 18 до| | | | | | | | |
| |20 лет из числа| | | | | | | | |
| |выпускников | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
| |начального и| | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | | | |
| |образования, впервые| | | | | | | | |
| |ищущих работу | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.5.|Организация | УГСЗН, | 2008 - | 42 663,9 | 21 860,4 | 20 803,5 | - | |временное |
| |временного | Союз | 2010 | | | | | |трудоустройство |
| |трудоустройства | работодателей | | | | | | |несовершеннолетних|
| |несовершеннолетних | | | | | | | | |
| |граждан в возрасте| | | | | | | | |
| |от 14 до 18 лет | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.6.|Организация | | 2008- | | | | | |снижение |
| |временных рабочих| | 2010 | | | | | |социальной |
| |мест для учащейся| | | | | | | |напряженности в|
| |молодежи в: | | | | | | | |подростковой |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------|среде, организация|
| |г. Донецке | администрация | | 240,0 | 120,0 | 120,0 | - |местный бюджет|досуга, |
| | | г. Донецка | | | | | | |профилактика |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------|подростковой |
| |Егорлыкском районе | администрация | | 562,0 | 268,0 | 294,0 | - |местный бюджет|преступности, |
| | | Егорлыкского | | | | | | |вредных привычек |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |г. Новошахтинске | администрация | | 732,0 | 364,0 | 368,0 | - |местный бюджет| |
| | | г. | | | | | | | |
| | | Новошахтинска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |г. Азове | администрация | | 250,0 | 120,0 | 130,0 | - |местный бюджет| |
| | | г. Азова | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 1 784,0 | 872,0 | 912,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|3.7.|Содействие трудовой|УГСЗН, Союз|2008-2010|0,0 0,0 0,0 0,0|0,0 0,0 0,0 0,0|0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |Без |Направление на|
| |адаптации на рынке|работодателей | | | | | 0,0 0,0 |дополнитель- |профессиональное |
| |труда женщин,| | | | | | |ного |обучение 10,14 тыс.|
| |имеющих | | | | | | |финансирова- |женщин, имеющих|
| |несовершеннолетних | | | | | | |ния Без|несовершеннолетних |
| |детей и выходящих из| | | | | | |дополнитель- |детей |
| |отпуска по уходу за| | | | | | |ного |Трудоустройство |
| |ребенком, в том| | | | | | |финансирова- |63,2 тыс. женщин,|
| |числе: содействие| | | | | | |ния Без|имеющих детей и|
| |профессиональному | | | | | | |дополнитель- |выходящих из|
| |обучению, | | | | | | |ного |отпуска по уходу за|
| |переобучению из| | | | | | |финансирова- |ребенком Содействие|
| |числа обратившихся в| | | | | | |ния Без|в организации|
| |службу занятости -| | | | | | |дополнитель- |самозанятости 0,237|
| |10,14 тыс. человек,| | | | | | |ного |тыс. женщин,|
| |в том числе: 2008| | | | | | |финансирова- |имеющих |
| |год - 3,37, 2009 год| | | | | | |ния |несовершеннолетних |
| |- 3,38, 2010 год -| | | | | | | |детей |
| |3,39 тыс. человек| | | | | | | | |
| |содействие в| | | | | | | | |
| |трудоустройстве | | | | | | | | |
| |женщинам, | | | | | | | | |
| |обратившимся в| | | | | | | | |
| |службу занятости в| | | | | | | | |
| |поисках работы, -| | | | | | | | |
| |63,2 тыс. человек, в| | | | | | | | |
| |том числе: 2008 год| | | | | | | | |
| |- 20,5, 2009 год -| | | | | | | | |
| |21,3, 2010 год -| | | | | | | | |
| |21,4 тыс. человек| | | | | | | | |
| |содействие в| | | | | | | | |
| |организации | | | | | | | | |
| |самозанятости -| | | | | | | | |
| |0,237 тыс. человек,| | | | | | | | |
| |в том числе: 2008| | | | | | | | |
| |год - 0,078, 2009| | | | | | | | |
| |год - 0,079, 2010| | | | | | | | |
| |год - 0,080 тыс.| | | | | | | | |
| |человек | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|3.8.|Оказание содействия|УГСЗН, Союз|2008-2010|0,0 0,0 0,0 0,0|0,0 0,0 0,0 0,0|0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |Без |Направление на|
| |в профессиональном|работодателей | | | | | 0,0 0,0 |дополнитель- |профессиональное |
| |обучении и| | | | | | |ного |обучение 3,402 тыс.|
| |трудоустройстве | | | | | | |финансирова- |человек, в том|
| |безработных граждан| | | | | | |ния Без|числе: 2008 год -|
| |из числа молодых| | | | | | |дополнитель- |1,152, 2009 год -|
| |семей, в том числе| | | | | | |ного |1,134, 2010 год -|
| |по направлениям:в| | | | | | |финансирова- |1,116 тыс. человек|
| |профессиональном | | | | | | |ния Без|Трудоустройство |
| |обучении безработных| | | | | | |дополнитель- |45,75 тыс. человек,|
| |граждан - 3,402 тыс.| | | | | | |ного |в том числе: 2008|
| |человек, в том| | | | | | |финансирова- |год - 15,2, 2009|
| |числе: 2008 год -| | | | | | |ния Без|год - 15,25, 2010|
| |1,152, 2009 год -| | | | | | |дополнитель- |год - 15,3 тыс.|
| |1,134, 2010 год -| | | | | | |ного |человек Содействие|
| |1,116 тыс. человек в| | | | | | |финансирова- |в организации|
| |трудоустройстве -| | | | | | |ния |самозанятости 0,113|
| |45,75 тыс. человек,| | | | | | | |тыс. человек, в том|
| |в том числе: 2008| | | | | | | |числе: 2008 год -|
| |год - 15,2, 2009 год| | | | | | | |0,037, 2009 год -|
| |- 15,25, 2010 год -| | | | | | | |0,038, 2010 год -|
| |15,3 тыс. человек в| | | | | | | |0,038 тыс. человек |
| |организации | | | | | | | | |
| |самозанятости -| | | | | | | | |
| |0,113 тыс. человек,| | | | | | | | |
| |в том числе: 2008| | | | | | | | |
| |год - 0,037, 2009| | | | | | | | |
| |год - 0,038, 2010| | | | | | | | |
| |год - 0,038 тыс.| | | | | | | | |
| |человек | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|3.9.|Организация | администрация | 2008- | 250,0 | 120,0 | 130,0 | - |местный бюджет|повышение |
| |общественных работ| г. Азова | 2010 | | | | | |занятости |
| |для безработных и| | | | | | | |населения |
| |ищущих работу| | | | | | | | |
| |граждан | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.10|Целевая контрактная| администрация | 2008- | 230,0 | 110,0 | 120,0 | - |местный бюджет|содействие в|
|. |подготовка | Заветинского | 2010 | | | | | |трудоустройстве |
| |специалистов с| района | | | | | | |выпускников школ |
| |высшим и средним| | | | | | | | |
| |специальным | | | | | | | | |
| |образованием при| | | | | | | | |
| |долевом участии| | | | | | | | |
| |местного бюджета | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |целевое направление| администрация | | 330,0 | 150,0 | 180,0 | - |местный бюджет| |
| |на обучение|Ремонтненского | | | | | | | |
| |выпускников школ | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 560,0 | 260,0 | 300,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.11|Предоставление | минстрой РО, | 2008 - | 230 797,7 | 110 797,7 | 120 000,0 | - |областной |повышение уровня|
|. |бюджетных субсидий| комитет по | 2010 | | | | |бюджет |обеспеченности |
| |молодым семьям на| молодежной | |---------------+---------------+----------------+---------+--------------|жильем молодых|
| |приобретение жилья в| политике РО | | 52 017,1 | 52 017,1 | 0,0 | - |федеральный |семей |
| |рамках реализации| | | | | | |бюджет | |
| |Областной целевой| | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | |
| |"Обеспечение жильем| | | | | | | | |
| |молодых семей в| | | | | | | | |
| |Ростовской области"| | | | | | | | |
| |на 2006-2015 годы | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 282 814,8 | 162 814,8 | 120 000,0 | - |федеральный, | |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.12|Предоставление |минархитектуры | 2008 - | 908 415,6 | 409 115,6 | 499 300,0 | - |областной |повышение уровня|
|. |гражданам мер| РО, агентство | 2010 | | | | |бюджет |обеспеченности |
| |социальной поддержки| | | | | | | |населения жильем |
| |при приобретении| | | | | | | | |
| |жилья в рамках| | | | | | | | |
| |реализации Областной| | | | | | | | |
| |целевой программы| | | | | | | | |
| |оказания | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | |
| |поддержки гражданам| | | | | | | | |
| |по приобретению| | | | | | | | |
| |жилья в Ростовской| | | | | | | | |
| |области на 2006- | | | | | | | | |
| |2010 годы | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.13|Предоставление |минсельхозпрод | 2008- | 100 418,4 | 100 418,4 | - | - |федеральный |государственная |
|. |субсидий для оплаты| РО | 2010 | | | | |бюджет |материальная |
| |части стоимости| | |---------------+---------------+----------------+---------+--------------|поддержка молодых|
| |строительства | | | 259 162,1 | 132 548,3 | 126 613,8 | - |областной |семей и молодых|
| |(приобретения) | | | | | | |бюджет |специалистов на|
| |жилья молодым семьям| | | | | | | |селе |
| |и молодым| | | | | | | | |
| |специалистам, | | | | | | | | |
| |проживающим в| | | | | | | | |
| |сельской местности | | | | | | | | |
| |(в рамках реализации| | | | | | | | |
| |федеральной целевой| | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | |
| |"Социальное развитие| | | | | | | | |
| |села до 2012 года") | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 359 580,5 | 232 966,7 | 126 613,8 | - |федеральный, | |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.14|Обеспечение жильем| администрация | 2008- | 1 200,0 | 600,0 | 600,0 | - |местный бюджет|повышение |
|. |медработников в| Боковского | 2010 | | | | | |укомплектованности|
| |Боковском районе | района | | | | | | |врачебными кадрами|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расширение сети образовательных учреждений, в том числе дошкольных и учреждений дополнительного образования |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.15|Организация |Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Определение |
|. |мониторинга |РО, |ежеквар- | | | | |дополнитель- |потребности в|
| |структуры |администрации |тально | | | | |ного |дошкольных |
| |контингента |муниципальных | | | | | |финансирова- |образовательных |
| |дошкольных |образований | | | | | |ния |учреждениях |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждений (по| | | | | | | | |
| |возрастному признаку| | | | | | | | |
| |и по признаку| | | | | | | | |
| |очередности рождения| | | | | | | | |
| |в семье) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|3.16|Расширение спектра|Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Увеличение приема|
|. |реализуемых |РО | | | | | |дополнитель- |по группам|
| |специальностей | | | | | | |ного |специальностей в|
| |профессионального | | | | | | |финансирова- |условиях |
| |образования; | | | | | | |ния |предоставления |
| |реструктуризация и| | | | | | | |материнского |
| |оптимизация сети| | | | | | | |(семейного) |
| |учреждений | | | | | | | |капитала, повышение|
| |профессионального | | | | | | | |качества |
| |образования | | | | | | | |образовательных |
| | | | | | | | | |услуг в системе|
| | | | | | | | | |профессионального |
| | | | | | | | | |образования |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|3.17|Введение вариативных|Минобразования |20082010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
|. |организационных форм|РО | | | | | |дополнитель- |потребности семей в|
| |дошкольного | | | | | | |ного |услугах дошкольного|
| |образования (группа| | | | | | |финансирова- |образования |
| |кратковременного | | | | | | |ния | |
| |пребывания детей;| | | | | | | | |
| |дошкольная | | | | | | | | |
| |образовательная | | | | | | | | |
| |группа) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|3.18|Строительство новых| администрация | 2008- | 580 350,0 | 301 350,0 | 279 000,0 | - |местный бюджет|снижение очереди,|
|. |зданий дошкольных| г. | 2010 | | | | | |рост охвата детей|
| |учреждений в г.|Ростова-на-Дону| | | | | | |дошкольным |
| |Ростове-на-Дону | | | | | | | |образованием |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.19|Содержание новой и| администрация | 2008- | 600,0 | 320,0 | 280,0 | - |местный бюджет|содержание сети на|
|. |действующей сети| Каменского | 2010 | | | | | |325 мест |
| |муниципальных | района | | | | | | | |
| |дошкольных | | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждений в| | | | | | | | |
| |Каменском районе | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.20|Оснащение дошкольных| администрация | 2008- | 15 300,0 | 9 000,0 | 6 300,0 | - |местный бюджет|повышение охвата|
|. |образовательных | г. Таганрога | 2010 | | | | | |населения услугами|
| |учреждений после| | | | | | | |дошкольного |
| |капитального ремонта| | | | | | | |образования |
| |мебелью и| | | | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.21|Приобретение | администрация | 2009 | 500,0 | - | 500,0 | - |местный бюджет|формирование |
|. |спортивного |Усть-Донецкого | | | | | | |здорового образа|
| |инвентаря и| района | | | | | | |жизни |
| |оборудования для| | | | | | | | |
| |дошкольного | | | | | | | | |
| |образовательного | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.22|Изготовление | администрация | 2008- | 2 900,0 | 2 900,0 | - | - |местный бюджет|увеличение охвата|
|. |проектно-сметной | г. | 2010 | | | | | |детей услугами|
| |документации для| Новочеркасска | | | | | | |дополнительного |
| |капитального ремонта| | | | | | | |образования |
| |зданий муниципальных| | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
| |дополнительного | | | | | | | | |
| |образования, | | | | | | | | |
| |действующих | | | | | | | | |
| |подростковых клубов| | | | | | | | |
| |в г. Новочеркасске | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.23|Предоставление | минтруд РО | 2008- | 1 922 861,7 | 884 609,2 | 1 038 252,5 | - |областной |оказание |
|. |ежемесячного пособия| | 2010 | | | | |бюджет |государственной |
| |на ребенка| | | | | | | |материальной |
| |малоимущим семьям. С| | | | | | | |помощи с целью|
| |1 января 2009 года| | | | | | | |возрождения и|
| |размер ежемесячного | | | | | | | |повышения статуса|
| |пособия на ребенка| | | | | | | |семьи |
| |ежегодно | | | | | | | | |
| |индексируется исходя| | | | | | | | |
| |из определенного| | | | | | | | |
| |областным законом об| | | | | | | | |
| |областном бюджете| | | | | | | | |
| |уровня инфляции | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.24|Предоставление | минтруд РО | 2008- | 491 355,9 | 225 272,0 | 266 083,9 | - |областной |повышение качества|
|. |ежемесячных выплат| | 2010 | | | | |бюджет |питания и|
| |на детей| | | | | | | |укрепление |
| |первого-второго года| | | | | | | |здоровья детей |
| |жизни из малоимущих| | | | | | | | |
| |семей для| | | | | | | | |
| |приобретения | | | | | | | | |
| |специальных молочных| | | | | | | | |
| |продуктов детского| | | | | | | | |
| |питания. С 1 января| | | | | | | | |
| |2009 года размер| | | | | | | | |
| |ежемесячной денежной| | | | | | | | |
| |выплаты ежегодно| | | | | | | | |
| |индексируется исходя| | | | | | | | |
| |из определенного| | | | | | | | |
| |областным законом| | | | | | | | |
| |об областном бюджете| | | | | | | | |
| |уровня инфляции | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.25|Предоставление мер| минтруд РО | 2008- | 503 646,5 | 217 142,8 | 286 503,7 | - |областной |повышение статуса|
|. |социальной поддержки| | 2010 | | | | |бюджет |многодетной семьи,|
| |многодетным семьям,| | | | | | | |поощрение |
| |в том числе| | | | | | | |многодетности |
| |ежемесячных денежных| | | | | | | | |
| |выплат на детей из| | | | | | | | |
| |многодетных семей. С| | | | | | | | |
| |1 января 2009 года| | | | | | | | |
| |размер ежемесячной| | | | | | | | |
| |денежной выплаты| | | | | | | | |
| |ежегодно | | | | | | | | |
| |индексируется исходя| | | | | | | | |
| |из определенного| | | | | | | | |
| |областным законом| | | | | | | | |
| |об областном бюджете| | | | | | | | |
| |уровня инфляции,| | | | | | | | |
| |компенсация расходов| | | | | | | | |
| |на оплату| | | | | | | | |
| |коммунальных услуг в| | | | | | | | |
| |виде ежемесячной| | | | | | | | |
| |денежной выплаты в| | | | | | | | |
| |размере 50 процентов| | | | | | | | |
| |платы за| | | | | | | | |
| |коммунальные услуги | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.26|Оказание | | 2008- | | | | | | |
|. |материальной | | 2010 | | | | | | |
| |помощи: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |малообеспеченным | администрация | | 2 800,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | - |местный бюджет|повышение качества|
| |семьям, имеющим| г. Таганрога | | | | | | |жизни семей,|
| |детей | | | | | | | |воспитывающих |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------|детей |
| |малообеспеченным | администрация | | 400,0 | 200,0 | 200,0 | - |местный бюджет| |
| |семьям, имеющим| Веселовского | | | | | | | |
| |детей | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |молодым, многодетным| администрация | | 120,0 | 48,0 | 72,0 | - |местный бюджет| |
| |семьям, | Сальского | | | | | | | |
| |матерям-одиночкам, | района | | | | | | | |
| |достойно | | | | | | | | |
| |воспитывающим своих| | | | | | | | |
| |детей | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |учащимся и студентам| администрация | | 170,0 | 80,0 | 90,0 | - |местный бюджет| |
| |из малообеспеченных| г. Зверево | | | | | | | |
| |семей в части оплаты| | | | | | | | |
| |за обучение и| | | | | | | | |
| |проживание | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 3 490,0 | 1 728,0 | 1 762,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.27|Осуществление | администрация | 2008- | 250,0 | 100,0 | 150,0 | - |местный бюджет|социальная |
|. |ежемесячных | Кагальницкого | 2010 | | | | | |поддержка |
| |материальных выплат| района | | | | | | |материнства и|
| |женщинам-специалис- | | | | | | | |детства, повышение|
| |там, замещающим | | | | | | | |рождаемости |
| |должности | | | | | | | | |
| |муниципальной | | | | | | | | |
| |службы, находящимся| | | | | | | | |
| |в отпуске по уходу| | | | | | | | |
| |за ребенком до 3| | | | | | | | |
| |лет, в размере 50| | | | | | | | |
| |процентов от| | | | | | | | |
| |денежного содержания| | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.28|Предоставление | | 2008 - | | | | | |социальная |
|. |единовременной | | 2010 | | | | | |поддержка |
| |материальной помощи| | | | | | | |материнства и|
| |при рождении ребенка| | | | | | | |детства, повышение|
| |(всем категориям | | | | | | | |рождаемости |
| |матерей) в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |г. Батайске | администрация | | 4 114,1 | 2 019,7 | 2 094,4 | - |местный бюджет| |
| | | г. Батайска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Морозовском районе | администрация | | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - |местный бюджет| |
| | | Морозовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Неклиновском районе | администрация | | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | - |местный бюджет| |
| | | Неклиновского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Ремонтненском районе| администрация | | 270,0 | 120,0 | 150,0 | - |местный бюджет| |
| | |Ремонтненского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Песчанокопском | администрация | | 700,0 | 345,0 | 355,0 | - |местный бюджет| |
| |районе |Песчанокопского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 8 084,1 | 3 984,7 | 4 099,4 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.29|Выплата | администрация | 2008- | 50,0 | 24,0 | 26,0 | - |местный бюджет|доведение |
|. |единовременного |Ремонтненского | 2010 | | | | | |рождаемос-ти детей|
| |пособия в размере 1| района | | | | | | |в районе до 280|
| |тыс. рублей при| | | | | | | |детей в год |
| |рождении каждого| | | | | | | | |
| |десятого ребенка | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.30|Оказание адресной| | 2008- | | | | | |повышение качества|
|. |социальной помощи в| | 2010 | | | | | |жизни семей,|
| |денежном выражении| | | | | | | |сохранение и|
| |малоимущим семьям в:| | | | | | | |улучшение здоровья|
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |г. Новочеркасске | администрация | | 2 300,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | - |местный бюджет| |
| | | г. | | | | | | | |
| | | Новочеркасска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Константиновском | администрация | | 464,0 | 232,0 | 232,0 | - |местный бюджет| |
| |районе |Константиновс- | | | | | | | |
| |(на приобретение| кого района | | | | | | | |
| |учебников) | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Зимовниковском | администрация | | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | - |местный бюджет| |
| |районе |Зимовниковского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Заветинском районе | администрация | | 170,0 | 80,0 | 90,0 | - |местный бюджет| |
| | | Заветинского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Дубовском районе | администрация | | 580,0 | 280,0 | 300,0 | - |местный бюджет| |
| | | Дубовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Семикаракорском | администрация | | 570,0 | 270,0 | 300,0 | - |местный бюджет| |
| |районе |Семикаракорско-| | | | | | | |
| | | го района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 5 084,0 | 2 462,0 | 2 622,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.31|Предоставление | минтруд РО | 2008- | 4 250 366,3 | 1 266 324,7 | 2 984 041,6 | - |областной |улучшение качества|
|. |гражданам в целях| | 2010 | | | | |бюджет |жизни, поддержка|
| |оказания социальной| | | | | | | |семей |
| |поддержки субсидий| | | | | | | | |
| |на оплату жилых| | | | | | | | |
| |помещений и| | | | | | | | |
| |коммунальных услуг | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.32|Расширение семейного|минобразования | 2008- | | | | | |снижение |
|. |устройства: | РО | 2010 | | | | | |социального |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------|сиротства |
| |содержание детей в| | | 98 970,0 | 39 499,6 | 59 470,4 | - |областной | |
| |приемных семьях| | | | | | |бюджет | |
| |действующей сети и| | | | | | | | |
| |увеличение | | | | | | | | |
| |количества приемных | | | | | | | | |
| |семей | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |социальная поддержка| | | 915 656,9 | 427 434,4 | 488 222,5 | - |областной | |
| |детей-сирот и детей,| | | | | | |бюджет | |
| |оставшихся без| | | | | | | | |
| |попечения родителей,| | | | | | | | |
| |взятых под опеку | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 1 014 626,9 | 466 934,0 | 547 692,9 | - |областной | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.33|Приобретение жилья| минстрой РО | 2008- | 704 211,1 | 306 467,2 | 397 743,9 | - |областной | |
|. |сиротам и детям,| | 2010 | | | | |бюджет | |
| |оставшимся без| | | | | | | | |
| |попечения родителей| | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.34|Оказание помощи| администрация | 2008- | | | | | |социальная |
|. |детям-сиротам | Морозовского | 2010 | | | | | |поддержка |
| | | района | | | | | | |детей-сирот |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |старше 18 лет на| | | 750,0 | 350,0 | 400,0 | - |местный бюджет| |
| |благоустройство | | | | | | | | |
| |жилья - 50 тыс.| | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |на ремонт жилья (в| | | 132,0 | 66,0 | 66,0 | - |местный бюджет| |
| |соответствии с| | | | | | | | |
| |распоряжением главы| | | | | | | | |
| |администрации | | | | | | | | |
| |Морозовского района| | | | | | | | |
| |от 05.02.2007 N 25| | | | | | | | |
| |сумма определяется| | | | | | | | |
| |актом обследования| | | | | | | | |
| |жилищно-бытовых | | | | | | | | |
| |условий) | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 882,0 | 416,0 | 466,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|3.35|Выявление семей|Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Профилактика |
|. |группы риска и|РО, минтруд РО | | | | | |дополнитель- |социального |
| |оказание им| | | | | | |ного |сиротства |
| |комплексной помощи| | | | | | |финансирова- | |
| |(материальная | | | | | | |ния | |
| |поддержка, | | | | | | | | |
| |психолого-педагоги- | | | | | | | | |
| |ческая, правовая,| | | | | | | | |
| |медицинская и др.) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|3.36|Открытие отделений| минтруд РО | 2008- | 14 285,8 | 4 787,2 | 9 498,6 | - |областной |социальная |
|. |(в том числе| | 2010 | | | | |бюджет |реабилитация |
| |семейных | | | | | | | |детей-сирот и|
| |воспитательных | | | | | | | |комплексная |
| |групп) при 14| | | | | | | |реабилитация детей|
| |учреждениях | | | | | | | |с ограниченными|
| |социального | | | | | | | |возможностями |
| |обслуживания семьи и| | | | | | | | |
| |детей | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|3.37|Организация работы|Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Жизнеустройство |
|. |по созданию|РО, епархия| | | | | |дополнитель- |90-100 детей-сирот|
| |православной деревни|Русской | | | | | |ного |и детей, оставшихся|
| |для проживания|Православной | | | | | |финансирова- |без попечения|
| |беспризорных и|Церкви | | | | | |ния |родителей |
| |безнадзорных детей и| | | | | | | | |
| |детей, оставшихся| | | | | | | | |
| |без попечения| | | | | | | | |
| |родителей | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|3.38|Разработка и|Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Социальная |
|. |внедрение модели|РО | | | | | |дополнитель- |реабилитация |
| |социальной гостиницы| | | | | | |ного |несовершеннолетних,|
| |для детей,| | | | | | |финансирова- |оказавшихся в|
| |находящихся в| | | | | | |ния |трудной жизненной|
| |трудной жизненной| | | | | | | |ситуации |
| |ситуации, на базе| | | | | | | | |
| |образовательного | | | | | | | | |
| |учреждения для| | | | | | | | |
| |детейсирот и детей,| | | | | | | | |
| |оставшихся без| | | | | | | | |
| |попечения родителей | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|3.39|Разработка и|Минтруд РО |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Создание комплекса|
|. |внедрение в| | | | | | |дополнитель- |мер по социальной|
| |деятельность | | | | | | |ного |адаптации |
| |учреждений | | | | | | |финансирова- |несовершеннолетних,|
| |социального | | | | | | |ния |оказавшихся в|
| |обслуживания семьи и| | | | | | | |трудной жизненной|
| |детей новых| | | | | | | |ситуации, |
| |технологий работы по| | | | | | | |сокращение |
| |профилактике | | | | | | | |подростковой |
| |асоциальных | | | | | | | |преступности |
| |проявлений в| | | | | | | | |
| |подростковой среде | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|3.40|Освобождение | администрация | 2008- | 25,8 | 12,9 | 12,9 | - |местный бюджет|обеспечение |
|. |родителей (законных|Красносулинско-| 2010 | | | | | |доступности |
| |представителей) от| го | | | | | | |дошкольных |
| |платы за содержание| района | | | | | | |образовательных |
| |детей в дошкольных| | | | | | | |учреждений для|
| |образовательных | | | | | | | |социально не|
| |учреждениях | | | | | | | |защищенных |
| |детей-инвалидов | | | | | | | |категорий |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------|населения района |
| |льготная оплата| | | 5 749,0 | 2 769,0 | 2 980,0 | - |местный бюджет| |
| |содержания детей в| | | | | | | | |
| |дошкольных | | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях в| | | | | | | | |
| |размере 50 процентов| | | | | | | | |
| |от установленной | | | | | | | | |
| |суммы для отдельных| | | | | | | | |
| |категорий граждан | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 5 774,8 | 2 781,9 | 2 992,9 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.41|Организация | минтруд РО | 2008- | 137 365,8 | 66 942,4 | 70 423,4 | - |областной |укрепление |
|. |оздоровления детей,| | 2010 | | | | |бюджет |здоровья детей |
| |нуждающихся в особой| | | | | | | | |
| |заботе государства| | | | | | | | |
| |(в рамках реализации| | | | | | | | |
| |Областной целевой| | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | |
| |профилактики | | | | | | | | |
| |правонарушений в| | | | | | | | |
| |Ростовской области| | | | | | | | |
| |на 2007-2010 годы) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.42|Организация | | 2008 - | | | | | |отдых и занятость|
|. |проведения летней | | 2010 | | | | | |детей и подростков|
| |оздоровительной | | | | | | | | |
| |компании# в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Кагальницком районе | администрация | | 400,0 | 200,0 | 200,0 | - |местный бюджет| |
| | | Кагальницкого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Зерноградском районе| администрация | | 950,0 | 450,0 | 500,0 | - |местный бюджет| |
| | |Зерноградского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Верхнедонском районе| администрация | | 296,0 | 218,0 | 78,0 | - |местный бюджет| |
| | |Верхнедонского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Неклиновском районе | администрация | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |местный бюджет| |
| | | Неклиновского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Егорлыкском районе | администрация | | 1 050,0 | 1 000,0 | 50,0 | - |местный бюджет| |
| | | Егорлыкского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Веселовском районе | администрация | | 854,0 | 427,0 | 427,0 | - |местный бюджет| |
| | | Веселовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Песчанокопком# | администрация | | 1 170,0 | 570,0 | 600,0 | - |местный бюджет| |
| |районе |Песчанокопского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Целинском районе | администрация | | 110,0 | 50,0 | 60,0 | - |местный бюджет| |
| | | Целинского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Дубовском районе | администрация | | 142,0 | 69,5 | 72,5 | - |местный бюджет| |
| | | Дубовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Багаевском районе| администрация | | 605,0 | 265,0 | 340,0 | - |местный бюджет| |
| |(для детей,| Багаевского | | | | | | | |
| |нуждающихся в особой| района | | | | | | | |
| |заботе государства) | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Орловском районе| администрация | | 853,0 | 409,0 | 444,0 | - |местный бюджет| |
| |(оздоровительного | Орловского | | | | | | | |
| |лагеря) | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Кашарском районе| администрация | | 400,0 | 200,0 | 200,0 | - |местный бюджет| |
| |(для детей, родители| Кашарского | | | | | | | |
| |которых не| района | | | | | | | |
| |работают) | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 6 930,0 | 3 908,5 | 3 021,5 | - | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Итого по разделу | | | 11 356 662,2 | 4 639 982,1 | 6 716 680,1 | - | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |в том числе: | | | | | | - | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |1. Областной бюджет | | | 10 437 095,4 | 4 090 941,1 | 6 346 154,3 | - | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |2. Федеральный| | | 285 577,9 | 218 213,9 | 67 364,0 | - | | |
| |бюджет | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |3. Местный бюджет | | | 633 988,9 | 330 827,1 | 303 161,8 | - | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Улучшение миграционной ситуации |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1.|Проведение |Миграционная |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение уровня|
| |оперативно-профилак-|служба | | | | | |дополнитель- |нелегальной |
| |тических мероприятий| | | | | | |ного |миграции |
| |в местах компактного| | | | | | |финансирова- | |
| |проживания | | | | | | |ния | |
| |иностранных граждан| | | | | | | | |
| |и лиц без| | | | | | | | |
| |гражданства, на| | | | | | | | |
| |строительных | | | | | | | | |
| |площадках и других| | | | | | | | |
| |хозяйственных | | | | | | | | |
| |объектах Ростовской| | | | | | | | |
| |области с целью| | | | | | | | |
| |выявления незаконных| | | | | | | | |
| |мигрантов, | | | | | | | | |
| |нелегальной | | | | | | | | |
| |иностранной рабочей| | | | | | | | |
| |силы и| | | | | | | | |
| |работодателей, | | | | | | | | |
| |нарушающих трудовое| | | | | | | | |
| |и миграционное| | | | | | | | |
| |законодательства | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|4.2.|Принятие мер|Миграционная |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение уровня|
| |административного и|служба | | | | | |дополнитель- |нелегальной |
| |уголовного | | | | | | |ного |миграции |
| |воздействия к| | | | | | |финансирова- | |
| |юридическим и| | | | | | |ния | |
| |физическим лицам,| | | | | | | | |
| |нарушающим | | | | | | | | |
| |миграционное | | | | | | | | |
| |законодательство | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|4.3.|Выдача заключений о| УГСЗН |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Регулирование |
| |целесообразности | | | | | | |дополнитель- |трудовых потоков,|
| |привлечения и| | | | | | |ного |занятости |
| |использования | | | | | | |финансирова- |постоянных жителей|
| |иностранной рабочей| | | | | | |ния |Ростовской области |
| |силы | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|4.4.|Выдача разрешений:|Миграционная |2008-2010| 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |Без |Регулирование |
| |работодателям на|служба | | | | | |дополнитель- |трудовых потоков,|
| |привлечение и| | | | | | |ного |занятости |
| |использование | | | | | | |финансирова- |постоянных жителей|
| |иностранной рабочей| | | | | | |ния Без|Ростовской области |
| |силы иностранным| | | | | | |дополнитель- | |
| |гражданам на работу| | | | | | |ного | |
| |в соответствии с| | | | | | |финансирова- | |
| |квотой, | | | | | | |ния | |
| |установленной | | | | | | | | |
| |Правительством РФ | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|4.5.|Проведение | Минздрав РО |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение процента|
| |иммунизации | | | | | | |дополнитель- |случаев завозных|
| |мигрантов против| | | | | | |ного |инфекционных |
| |дифтерии, столбняка,| | | | | | |финансирова- |заболеваний |
| |полиомиелита, кори,| | | | | | |ния | |
| |обследование на| | | | | | | | |
| |туберкулез в| | | | | | | | |
| |соответствии с| | | | | | | | |
| |действующими | | | | | | | | |
| |нормативнометодичес-| | | | | | | | |
| |кими документами | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|4.6.|Аннулирование |Миграционная |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение процента|
| |разрешений на работу|служба | | | | | |дополнитель- |случаев завозных|
| |иностранным | | | | | | |ного |инфекционных |
| |гражданам, мигрантам| | | | | | |финансирова- |заболеваний |
| |при выявлении| | | | | | |ния | |
| |заболеваний, | | | | | | | | |
| |представляющих | | | | | | | | |
| |опасность для| | | | | | | | |
| |окружающих | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|4.7.|Проведение |Минэкономики |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Возможность |
| |исследований с целью|РО, УГСЗН,| | | | | |дополнитель- |расселения на|
| |уточнения |Миграционная | | | | | |ного |территории области |
| |возможностей |служба | | | | | |финансирова- | |
| |территорий по приему| | | | | | |ния | |
| |и трудоустройству| | | | | | | | |
| |соотечественников, | | | | | | | | |
| |проживающих за| | | | | | | | |
| |рубежом и изъявивших| | | | | | | | |
| |желание добровольно| | | | | | | | |
| |переселиться в| | | | | | | | |
| |область | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|4.8.|Формирование и| УГСЗН |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Расширение |
| |сопровождение | | | | | | |дополнитель- |возможностей для|
| |областного банка| | | | | | |ного |трудоустройства |
| |вакансий, | | | | | | |финансирова- |населения |
| |обеспечение | | | | | | |ния | |
| |информационного | | | | | | | | |
| |обмена с субъектами| | | | | | | | |
| |Российской Федерации| | | | | | | | |
| |о возможностях| | | | | | | | |
| |трудоустройства на| | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|4.9.|Подготовка |Миграционная |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Возможность |
| |информационных |служба | | | | | |дополнитель- |расселения на|
| |материалов о| | | | | | |ного |территории |
| |возможности и| | | | | | |финансирова- |Ростовской области |
| |условиях переезда на| | | | | | |ния | |
| |территорию | | | | | | | | |
| |Ростовской области| | | | | | | | |
| |соотечественников | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|4.10|Заключение | УГСЗН |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
|. |соглашений о| | | | | | |дополнитель- |занятости |
| |намерениях с| | | | | | |ного |соотечественников |
| |работодателями по| | | | | | |финансирова- | |
| |вопросу | | | | | | |ния | |
| |трудоустройства | | | | | | | | |
| |соотечественников | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|4.11|Содействие |Минэкономики РО|2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
|. |предпринимательской | | | | | | |дополнитель- |занятости |
| |инициативе граждан| | | | | | |ного |соотечественников |
| |(включение | | | | | | |финансирова- | |
| |переселенцев в| | | | | | |ния | |
| |программы по| | | | | | | | |
| |развитию малого| | | | | | | | |
| |бизнеса и| | | | | | | | |
| |предпринимательства)| | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|4.12|Осуществление |Миграционная |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
|. |регулирования |служба | | | | | |дополнитель- |занятости |
| |потоков трудовой| | | | | | |ного |соотечественников |
| |миграции с учетом| | | | | | |финансирова- | |
| |квалификации | | | | | | |ния | |
| |иностранных | | | | | | | | |
| |работников и| | | | | | | | |
| |потребностей районов| | | | | | | | |
| |Ростовской области в| | | | | | | | |
| |конкретных | | | | | | | | |
| |специальностях | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|4.13|Осуществление |Миграционная |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
|. |интеграции мигрантов|служба | | | | | |дополнитель- |толерантного |
| |в социум,| | | | | | |ного |отношения к|
| |формирование | | | | | | |финансирова- |представителям |
| |толерантного | | | | | | |ния |различных |
| |отношения к| | | | | | | |национальностей |
| |представителям | | | | | | | | |
| |различных | | | | | | | | |
| |национальностей | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|4.14|Организация | УГСЗН |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
|. |психологической | | | | | | |дополнитель- |занятости |
| |поддержки, | | | | | | |ного |соотечественников |
| |профессиональной | | | | | | |финансирова- | |
| |подготовки, | | | | | | |ния | |
| |переподготовки и| | | | | | | | |
| |повышения | | | | | | | | |
| |квалификации | | | | | | | | |
| |переселенцев, | | | | | | | | |
| |зарегистрированных в| | | | | | | | |
| |органах занятости| | | | | | | | |
| |населения Ростовской| | | | | | | | |
| |области в качестве| | | | | | | | |
| |безработных граждан | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Всего по разделу | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Информационное обеспечение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1.|Проведение работы по|центр гигиены и| 2008- | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |федеральный |формирование |
| |гигиеническому | эпидемиологии | 2010 | | | | |бюджет |здорового образа|
| |воспитанию населения| | | | | | | |жизни |
| |и формированию| | | | | | | | |
| |здорового образа| | | | | | | | |
| |жизни | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|5.2.|Осуществление | администрация | 2008- | 178,0 | 80,0 | 98,0 | - |местный бюджет| |
| |пропаганды здорового| Багаевского | 2010 | | | | | | |
| |образа жизни,| района | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | |
| |употреблению | | | | | | | | |
| |алкоголя, | | | | | | | | |
| |нарковеществ, | | | | | | | | |
| |курению | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|5.3.|Организация курсов|Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Укрепление |
| |повышения |РО | | | | | |дополнитель- |института семьи,|
| |квалификации | | | | | | |ного |формирование |
| |работников | | | | | | |финансирова- |навыков здорового|
| |образования по| | | | | | |ния |образа жизни |
| |вопросам | | | | | | | | |
| |формирования | | | | | | | | |
| |установок здорового| | | | | | | | |
| |образа жизни на базе| | | | | | | | |
| |Ростовского | | | | | | | | |
| |областного института| | | | | | | | |
| |повышения | | | | | | | | |
| |квалификации и| | | | | | | | |
| |переподготовки | | | | | | | | |
| |работников | | | | | | | | |
| |образования (РО| | | | | | | | |
| |ИПКиПРО), областного| | | | | | | | |
| |центра диагностики и| | | | | | | | |
| |консультирования | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|5.4.|Введение |Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Формирование у|
| |факультативного |РО | | | | | |дополнитель- |детей нравственных|
| |курса "Основы| | | | | | |ного |ценностей, |
| |православной | | | | | | |финансирова- |направленных на|
| |культуры" в| | | | | | |ния |ведение здорового|
| |общеобразовательных | | | | | | | |образа жизни и|
| |учреждениях | | | | | | | |создание полной|
| | | | | | | | | |семьи |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|5.5.|Освещение в|Департамент по |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Укрепление |
| |средствах массовой| печати | | | | | |дополнитель- |института семьи,|
| |информации | | | | | | |ного |рост рождаемости |
| |материалов, | | | | | | |финансирова- | |
| |способствующих | | | | | | |ния | |
| |возрождению семьи,| | | | | | | | |
| |ценностей семейного| | | | | | | | |
| |воспитания. | | | | | | | | |
| |Пропаганда | | | | | | | | |
| |многодетности | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|5.6.|Организация на базе|Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Увеличение |
| |Областного центра|РО | | | | | |дополнитель- |количества |
| |диагностики и| | | | | | |ного |усыновителей, |
| |консультирования | | | | | | |финансирова- |опекунов, |
| |службы | | | | | | |ния |попечителей, |
| |психологической | | | | | | | |приемных родителей |
| |помощи населению| | | | | | | | |
| |Центра по работе с| | | | | | | | |
| |кандидатами в| | | | | | | | |
| |усыновители, | | | | | | | | |
| |опекуны, попечители,| | | | | | | | |
| |приемные родители | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|5.7.|Содействие развитию| комитет по | 2008- | 140,0 | - | 140,0 | - |областной |формирование |
| |сети организаций,| молодежной | 2010 | | | | |бюджет |нравственных и|
| |оказывающих | политике РО | | | | | | |личностных |
| |информационно-консу-| | | | | | | |ценностей, |
| |льтационную помощь| | | | | | | |ориентированных на|
| |молодежи и молодым| | | | | | | |создание полной|
| |семьям. Развитие| | | | | | | |семьи, укрепление|
| |коллективных форм| | | | | | | |института семьи |
| |досуга для молодых| | | | | | | | |
| |семей (клубы молодых| | | | | | | | |
| |семей) в рамках| | | | | | | | |
| |областной целевой| | | | | | | | |
| |программы "Молодежь| | | | | | | | |
| |Дона" на 2006-2010 | | | | | | | | |
| |годы | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|5.8.|Проведение | минтруд РО | 2008- | 164,6 | 80,0 | 84,6 | - |областной |укрепление |
| |фестивалей детского| | 2010 | | | | |бюджет |института семьи,|
| |творчества "Цветик-| | | | | | | |создание условий|
| |семицветик" (в| | | | | | | |для совместного|
| |рамках реализации| | | | | | | |посещения семьями|
| |Областной целевой| | | | | | | |мероприятий |
| |программы | | | | | | | | |
| |профилактики | | | | | | | | |
| |правонарушений в| | | | | | | | |
| |Ростовской области| | | | | | | | |
| |на 2007-2010 годы)| | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|5.9.|Проведение | минтруд РО | 2008- | 131,6 | 64,0 | 67,6 | - |областной |поощрение |
| |торжественных | | 2010 | | | | |бюджет |многодетности, |
| |приемов для| | | | | | | |повышение статуса|
| |многодетных матерей,| | | | | | | |многодетной семьи |
| |посвященных | | | | | | | | |
| |празднованию Дня| | | | | | | | |
| |матери (в рамках| | | | | | | | |
| |реализации Областной| | | | | | | | |
| |целевой программы| | | | | | | | |
| |профилактики | | | | | | | | |
| |правонарушений в| | | | | | | | |
| |Ростовской области| | | | | | | | |
| |на 2007-2010 годы)| | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|5.10|Вручение материнских|администрация | 2008- | 33,0 | 15,0 | 18,0 | - |местный бюджет|повышение статуса|
|. |(семейных) |Верхнедонского | 2010 | | | | | |семьи с детьми,|
| |сертификатов | района | | | | | | |рост рождаемости |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|5.11|Организация и| Минтруд РО | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Объединение усилий|
|. |проведение заседания| | | | | | |дополнитель- |органов |
| |"круглого стола" на| | | | | | |ного |государственной |
| |тему "Семейная| | | | | | |финансирова- |власти и|
| |политика: | | | | | | |ния |общественных |
| |законодательный опыт| | | | | | | |организаций, |
| |и практика в| | | | | | | |направленных на|
| |Ростовской области",| | | | | | | |социальную |
| |приуроченного к| | | | | | | |поддержку семей с|
| |проведению Года| | | | | | | |детьми |
| |семьи в России | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|5.12|Организация в| Минтруд РО | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Укрепление |
|. |подведомственных | | | | | | |дополнитель- |авторитета семьи,|
| |учреждениях | | | | | | |ного |базовых семейных|
| |социального | | | | | | |финансирова- |ценностей |
| |обслуживания семьи и| | | | | | |ния | |
| |детей | | | | | | | | |
| |информационных, | | | | | | | | |
| |воспитательных, | | | | | | | | |
| |культурно-массовых | | | | | | | | |
| |мероприятий, | | | | | | | | |
| |приуроченных к| | | | | | | | |
| |проведению Года| | | | | | | | |
| |семьи в России | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|5.13|Реализация мер| УГСЗН |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Развитие рынка|
|. |информационной | | | | | | |дополнитель- |труда, повышение|
| |поддержки | | | | | | |ного |занятости |
| |государственной | | | | | | |финансирова- |населения, |
| |политики занятости| | | | | | |ния |сокращение периода|
| |через информирование| | | | | | | |поиска работы |
| |граждан о| | | | | | | | |
| |возможностях | | | | | | | | |
| |трудоустройства и| | | | | | | | |
| |обучения при| | | | | | | | |
| |содействии службы| | | | | | | | |
| |занятости | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|5.14|Организация и|Аппарат | 2008 | 0,0 | 0,0 (п. 5.14 | 0,0 | 0,0 |Без |Координация |
|. |проведение заседания|Уполномоченного| | | введен | | |дополнитель- |взаимодействия |
| |"круглого стола" на|по правам| | | Областным | | |ного |органов |
| |тему: "Федеральные и|человека | | | законом от | | |финансирова- |государственной |
| |региональные аспекты| | | | 13.10.2008 N | | |ния |власти и|
| |законодательства в| | | | 101-ЗС) | | | |общественных |
| |области семейной| | | | | | | |организаций, |
| |политики" | | | | | | | |направленных на|
| | | | | | | | | |поддержку семьи |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|5.15|Проведение кустовых|Аппарат |2009 -| 0,0 | 0,0 (п. 5.15 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение работы|
|. |семинаров и выездных|Уполномоченного|2010 | | введен | | |дополнитель- |по правовому|
| |приемов граждан по|по правам| | | Областным | | |ного |просвещению |
| |вопросам защиты прав|человека | | | законом от | | |финансирова- |детского и|
| |несовершеннолетних | | | | 13.10.2008 N | | |ния |взрослого населения|
| | | | | | 101-ЗС) | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
| |Итого по разделу V | | | 747,2 | 289,0 | 458,2 | - | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |В том числе: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |1. Областной бюджет | | | 436,2 | 144,0 | 292,2 | - | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |2. Федеральный| | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - | | |
| |бюджет | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |3. Местный бюджет | | | 211,0 | 95,0 | 116,0 | - | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| | | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Итого по всем| | | 26 641 986,4 | 10 685 599,7 | 15 956 386,7 | - | | |
| |разделам | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |В том числе: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |1. Областной бюджет | | | 19 948 737,7 | 7 829 087,8 | 12 119 649,9 | - | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |2. Федеральный| | | 5 774 500,9 | 2 379 699,5 | 3 394 801,4 | - | | |
| |бюджет | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |3. Местный бюджет | | | 918 747,8 | 476 812,4 | 441 935,4 | - | | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Начальник общего отдела |
Г.В. Павлятенко |
Приложение N 15
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
"Развитие туризма в Ростовской области"
на 2008-2010 годы
28 апреля, 30 октября, 31 декабря 2009 г.
Постановлением Администрации Ростовской области от 31 декабря 2009 г. N 729 в раздел I настоящего приложения внесены изменения
Раздел I
Паспорт Областной целевой программы
"Развитие туризма в Ростовской области
на 2008-2010 годы"
Наименование Областная целевая Программа "Развитие туризма в
Программы Ростовской области" на 2008-2010 годы (далее -
Программа)
Основание для распоряжение Администрации Ростовской области от
разработки Программы 10 июля 2007 года N 183 "О разработке Областной
целевой программы "Развитие туризма в Ростовской
области" на 2008-2010 годы
Государственный министерство экономики, торговли, международных и
заказчик - координатор внешнеэкономических связей Ростовской области
Программы
Государственные министерство культуры Ростовской области;
заказчики министерство территориального развития,
архитектуры и градостроительства Ростовской
области;
министерство автомобильных дорог, транспорта и
связи Ростовской области;
комитет по охране окружающей среды и природных
ресурсов Администрации Ростовской области;
министерство строительства и жилищного хозяйства
Ростовской области
Разработчик министерство экономики, торговли, международных и
Программы внешнеэкономических связей Ростовской области
Основная цель создание благоприятных экономических условий в
Программы Ростовской области для дальнейшего устойчивого
развития туризма и удовлетворения спроса
потребителей на туристские услуги
Основные задачи формирование конкурентоспособного регионального
Программы туристского продукта, обеспечивающего позитивный
имидж и узнаваемость Ростовской области на
туристском рынке;
формирование нормативной правовой базы в сфере
туризма;
разработка маркетинговой стратегии продвижения
донского туристского продукта на внутреннем и
международном рынках;
создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в туристскую индустрию, развитие
материально-технической базы туризма;
содействие повышению конкурентоспособности
региональных туристских услуг за счет улучшения
качества обслуживания туристов;
создание системы повышения квалификации и
переподготовки кадров, занятых в туристской
индустрии;
увеличение объектов индустрии туризма
Сроки реализации 2008-2010 годы
Программы
Основные развитие въездного и внутреннего туризма;
направления реализация инвестиционных проектов по созданию
развития туризма в новых объектов туристской индустрии;
Ростовской области формирование новых экскурсионно-туристских
программ и маршрутов на территории Ростовской
области
Перечень основных 1. Мониторинг туристских ресурсов и объектов
разделов туриндустрии
мероприятий Программы 2. Развитие инфраструктуры и материальной базы
туризма
3. Продвижение донского туристского продукта
4. Внедрение стандартов туристского обслуживания,
обеспечение безопасности туристов на территории
Ростовской области
5. Кадровое обеспечение индустрии туризма
6. Финансовая поддержка развития туристской
индустрии
7. Инвестиционные проекты туристской отрасли и
гостиничного комплекса
8. Нормативно-правовое обеспечение
9. Подпрограмма "Развитие историко-культурного
туризма"
Ответственные министерство экономики, торговли, международных и
исполнители внешнеэкономических связей Ростовской области
Программы (далее - минэкономики области); министерство
культуры Ростовской области
Соисполнители министерство территориального развития,
Программы архитектуры и градостроительства Ростовской
области;
министерство строительства и жилищного хозяйства
Ростовской области;
министерство автомобильных дорог, транспорта и
связи Ростовской области; комитет по охране
окружающей среды и природных ресурсов
Администрации Ростовской области;
департамент по делам казачества и кадетских
учебных заведений Ростовской области
Участники органы местного самоуправления в Ростовской
Программы области в случае принятия их представительными
органами соответствующих решений; субъекты
туристской индустрии, учебные заведения,
осуществляющие подготовку кадров в сфере туризма,
общественные организации, средства массовой
информации и другие организации, в том числе
государственные областные учреждения,
осуществляющие деятельность, направленную на
развитие туризма в Ростовской области
Объемы общий объем финансирования Программы составляет:
и источники 10899856,1 тыс. рублей, в том числе: средства
финансирования областного бюджета - 140171,1 тыс. рублей, в том
Программы числе:
2008 г. - 34043,9 тыс. рублей;
2009 г. - 25427,2 тыс. рублей;
2010 г. - 80700 тыс. рублей.
Для финансирования мероприятий Программы возможно
привлечение средств местных бюджетов (объемы и
направления финансирования мероприятий Программы
определяются соответствующими нормативными
правовыми актами представительных органов
муниципальных образований), а также внебюджетных
средств - 12625116 тыс. рублей, в том числе:
2008 г. - 4417734 тыс. рублей;
2009 г. - 4777788 тыс. рублей;
2010 г. - 1564163 тыс. рублей
Программа финансируется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию
Областным законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые увеличение числа прибывающих в Ростовскую область
конечные иностранных и российских туристов не менее 10,5
результаты процента за годы реализации Программы;
реализации увеличение номерного фонда средств размещения за
Программы годы реализации Программы на 20 процентов;
прирост объема платных туристских услуг,
услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств
размещения и специализированных средств
размещения не менее 30 процентов за годы
реализации Программы;
создание дополнительных рабочих мест по
результатам проведенного мониторинга
Механизм размещение средств областного бюджета,
реализации направленных на реализацию программных и
Программы подпрограммных мероприятий, осуществляется по
основным разделам мероприятий Программы и
подпрограммы в соответствии с требованиями
федерального и областного законодательства
Управление координацию деятельности исполнителей,
Программой соисполнителей и участников Программы осуществляет
и система управляющий Программой - минэкономики области.
организации Контроль за реализацией Программы осуществляет
контроля за ее Администрация Ростовской области, в соответствии с
реализацией полномочиями, установленными федеральным и
областным законодательством
Раздел II
Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Ростовская область обладает необходимыми ресурсами для развития внутреннего и въездного туризма. На сегодняшний день регион характеризуют:
высокие темпы развития экономики;
инвестиционная привлекательность;
ежегодно увеличивающиеся реальные доходы на душу населения;
политическая и социальная стабильность;
выгодное геополитическое и географическое положение;
высокая транспортная доступность;
большое количество событийных мероприятий всероссийского и международного значения;
современная деловая инфраструктура;
индустрия развлечений;
благоприятные природно-климатические условия;
богатейшее историческое и культурное наследие;
вековые традиции гостеприимства;
наличие образовательных учреждений, готовящих профессиональные кадры туристской индустрии.
В Ростовской области наблюдается тенденция увеличения количества организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность (в 1,9 раз по сравнению с 2000 годом). Гостиничная сеть Ростовской области состоит из 104 объектов на 8,3 тыс. мест для единовременного размещения. За 2005 год количество гостиниц увеличилось на 23 объекта, номерной фонд - на 40 процентов. Численность всех посетивших Ростовскую область в 2005 году составила более 398,5 тыс. человек, из них доля приехавших с деловыми и профессиональными целями в Ростовскую область - 73,9 процента.
Сравнительный анализ туристских продуктов регионов Южного федерального округа, проведенный Центром стратегических разработок "Северо-Запад" (г. Санкт-Петербург) и Национальным агентством прямых инвестиций (г. Москва) по заказу Администрации Ростовской области для разработки Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, показал, что в настоящее время преобладающим туристским продуктом области является проведение большого количества событийных, конгрессных и выставочных мероприятий. Конгрессно-выставочный профиль региона подтверждается также инвестиционной активностью в этой сфере: сегодня реализуются проекты развития перспективных территорий, инвестиционные проекты строительства бизнес-центров, офисно-гостиничных комплексов и конгресс-отелей. Таким образом, именно предоставление услуг в сфере делового туризма определяет специализацию крупных деловых центров Ростовской области на туристском рынке.
В среднесрочной перспективе у региона есть предпосылки для дальнейшего развития делового и развлекательного туризма. Этому способствуют высокие темпы экономического роста, наличие крупных успешно развивающихся компаний и административных структур (которые инициируют большое количество проводимых мероприятий), а также принятие решения о формировании игорной зоны на территории Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области.
Придать уникальность уже имеющемуся деловому предложению призвано развитие, прежде всего, познавательного и рекреационного туризма, что в долгосрочной перспективе обеспечит комплексный туристский продукт, конкурентоспособный на российском и международном рынках. В основе создания такого продукта лежат благоприятные климатические условия, наличие водных ресурсов, бальнеологических ресурсов, богатый ландшафтно-рекреационный потенциал, а также самобытное историко-культурное наследие, наличие уникальных музейных комплексов, имеющих международное значение. На территории области расположены памятники периода от эпохи палеолита до настоящего времени (по состоянию на 1 января 2005 года на государственную охрану поставлено 9295 памятников архитектуры, истории и культуры, в том числе 8066 - федерального значения) и историко-культурные музеи-заповедники, формирующие стержень экскурсионного туризма.
Основными туристскими центрами Ростовской области являются города Ростов-на-Дону, Азов, Новочеркасск, Таганрог, станицы Старочеркасская (Аксайский район), Вешенская (Шолоховский район), Раздорская (Усть-Донецкий район), хутор Недвиговка (Мясниковский район).
Усилить привлекательность региона и обеспечить туристские потоки может и активизация сельского туризма в сочетании с этнографическим и событийным видами туризма. Уже сегодня Ростовская область обладает некоторыми традициями в сфере этнографического и событийного туризма, причем областной календарь событий включает в себя не только мероприятия культурной и деловой направленности, но и спортивные мероприятия. Развитие этих видов туризма будет способствовать не только формированию устойчивых потоков внутреннего и въездного туризма, но и формировать образ Ростовской области как региона благоприятного для туризма.
Реализация имеющегося потенциала возможна только при условии системного и комплексного подхода к решению проблем, сдерживающих развитие туризма.
Факторами, сдерживающими развитие туризма, являются:
отсутствие комплексной программы реализации туристского потенциала с учетом специализации региона на туристском рынке, выделения целевых сегментов и приоритетов развития, четкого позиционирования узнаваемого образа Ростовской области;
неудовлетворительное состояние туристской индустрии;
отсутствие маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта Ростовской области;
отсутствие системы мониторинга и оперативного аудита состояния туристской отрасли.
Также следует признать, что в Ростовской области отсутствует организованная как единая система индустрия гостеприимства, способная оказывать влияние на формирование туристских потоков и осуществлять обслуживание на уровне мировых стандартов. Кроме этого, отсутствие необходимой государственной статистической информации о деятельности в сфере туризма, слабая экономико-статистическая изученность туристской индустрии как на уровне области в целом, так и на уровне муниципальных образований, не позволяет сделать достоверные стоимостные оценки масштабов туристского комплекса и его влияния на экономику Ростовской области, оценить прямой вклад организаций туристской сферы в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в том числе с учетом мультипликативного эффекта.
В результате реализации программных мероприятий (приложение 1, 2 к Программе) к 2010 году прогнозируется значительное увеличение числа российских и зарубежных туристов, посетивших Ростовскую область. Реализация программы позволит:
преодолеть факторы, сдерживающие развитие туризма в Ростовской области;
создать конкурентоспособный региональный туристский продукт, сохранив историко-культурное наследие и экологический баланс Ростовской области;
эффективнее использовать человеческие, информационные, материальные и иные имеющиеся ресурсы с учетом сложившегося рынка труда и задач социально-экономического развития Ростовской области;
интенсивно развивать смежные отрасли экономики и значительно повысить уровень занятости населения, учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества;
обеспечить привлекательность Ростовской области в качестве туристской и деловой дестинации;
повысить конкурентоспособность туризма как стратегического профиля региона.
Раздел III
Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является создание благоприятных экономических условий в Ростовской области для дальнейшего развития туризма и удовлетворение спроса потребителей на туристские услуги. Для этого необходимо принятие мер по созданию сбалансированного рынка туристских услуг на основе приоритетного развития въездного и внутреннего туризма.
Для достижения цели намечается решить следующие задачи:
1) формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Ростовской области на туристском рынке;
2) формирование нормативной правовой базы в сфере туризма;
3) разработка маркетинговой стратегии продвижения донского туристского продукта на внутреннем и международном рынках;
4) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую индустрию, развитие материально-технической базы туризма;
5) содействие повышению конкурентоспособности региональных туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов;
6) создание системы повышения квалификации и переподготовки кадров, занятых в туристской индустрии;
7) увеличение объектов индустрии туризма.
Раздел IV
Основные направления развития туризма
в Ростовской области
Приоритетные направления развития туризма в Ростовской области:
развитие въездного и внутреннего туризма;
реализация инвестиционных проектов по созданию новых объектов туристской индустрии;
формирование новых экскурсионно-туристских программ и маршрутов на территории Ростовской области.
Основные виды туризма Ростовской области:
познавательный (историко-культурный) туризм;
водный туризм;
экологический туризм природоохранной направленности;
сельский, этнографический, событийный туризм;
конгрессный туризм;
археологический туризм;
социальный туризм.
Приток туристов в Ростовскую область должен сопровождаться массовым притоком инвестиций как в сферу туризма, так и в смежные отрасли. Особое внимание в Программе будет уделено развитию инфраструктуры и материальной базы туризма. С целью стимулирования привлечения инвестиций в туристскую отрасль, формирования и продвижения новых турпродуктов, производства сувенирной продукции будет оказываться комплексная поддержка субъектам туристкой индустрии.
Для повышения конкурентоспособности областного турпродукта нужны новые решения и конкретные проекты. Одним из таких проектов может стать туристский маршрут "Серебряная подкова Дона", соединяющий важнейшие туристские центры.
Туристский маршрут "Серебряная подкова Дона" целесообразно сформировать из маршрутов, условно проходящих по трем "подковам" - большой, средней и малой.
Большая подкова проходит через г. Таганрог - г. Ростов-на-Дону - г. Новочеркасск - г. Шахты - г. Белую Калитву - г. Каменск-Шахтинский - г. Миллерово - ст. Вешенскую - г. Морозовск - г. Цимлянск - ст. Романовскую - г. Константиновск - г. Азов.
Средняя подкова: г. Таганрог - г. Ростов-на-Дону - ст. Раздорская - ст. Кочетовская - г. Семикаракорск - пос. Веселый - г. Пролетарск - г. Сальск - пос. Целина - г. Зерноград - г. Азов.
Малая подкова: г. Таганрог - Танаис - г. Ростов-на-Дону - г. Аксай - г. Новочеркасск - ст. Старочеркасская - г. Азов.
Учитывая перспективу развития игорной зоны на территории Азовского района, протяженность маршрута может быть увеличена за счет его продления до села Порт-Катон (Азовский район).
Особенность турмаршрута "Серебряная подкова Дона" в том, что вокруг каждого туристского центра может формироваться сеть локальных радиальных и круговых маршрутов, рассчитанных на один-два дня и отвечающих потребностям туристов по различным видам туризма.
Учитывая необходимость позиционирования Ростовской области как привлекательного туристско-рекреационного центра Российской Федерации, турмаршрут "Серебряная подкова Дона" станет одним из инструментов для формирования донского туристского бренда. Базовой основой формирования донского туристского бренда будет развитие познавательного, водного, экологического, сельского, этнографического и других видов туризма.
1. Познавательный (историко-культурный) туризм.
Традиционными для Ростовской области являются турмаршруты, экскурсионные программы которых связаны с автобусными турами и условно относящиеся к познавательному виду туризма. В их числе: "Столица казачества - Новочеркасск", "Героическое прошлое Азова", "Город у моря" (г. Таганрог), "Южная столица" (г. Ростов-на-Дону), "Жемчужина Дона" и "Сокровища старого города" (ст. Старочеркасская), "Свидетель древности седой", "Тайна древнего города" (Танаис), "Семикаракорский фаянс" и "Фаянс Дона" (г. Семикаракорск), "В гости к донским казакам", "К истокам "Тихого Дона", "Как у нас, да на Тихом Дону!" и другие.
Наиболее востребованы экскурсии по южной столице России - Ростову-на-Дону, маршруты в древнюю столицу донского казачества - Старочеркасск и на родину всемирно известных писателей А. П. Чехова - в город Таганрог и М.А. Шолохова - х. Кружилин и ст. Вешенская.
Предложения по турмаршрутам Ростовской области, связанные с посещением туристских центров, включают такие элементы как: осмотр достопримечательностей, посещение музеев, театров и фестивалей, сувенирных магазинов, художественных салонов и галерей, а также питание, размещение, транспорт, услуги гида и т. д. Но в последние годы все сложнее становится реализовывать экскурсионные программы и формировать новые туристские предложения.
Отсутствуют автостоянки для парковки туристского транспорта в исторических зонах городов - для осуществления внешнего визуального осмотра историко-архитектурных и градостроительных памятников. Нет оборудованных и благоустроенных автостоянок для экскурсионных автобусов на пригородных маршрутах. На въездах и улицах большинства населенных пунктов области отсутствуют указатели к музеям и достопримечательностям, нет информационных щитов для ориентации туристов и экскурсантов на местности.
Нехватка современных комфортабельных экскурсионных автобусов большой вместимости и микроавтобусов для небольших групп не позволяет туроператору принять заявку от туристов в оперативном порядке, что также является серьезной проблемой при формировании туристского предложения, а значит и новых турмаршрутов.
Отсутствие в крупных туристских центрах области 2-, 3-звездных гостиниц (экономкласс) не позволяет расширить предложения познавательного туризма и обслуживать большее количество туристов по социальным программам. Эти предложения на туристском рынке могут стать дополнительным конкурентным преимуществом при продвижении донского туристского продукта в межсезонный период.
Обязательным условием для комфортабельного отдыха является чистота дорог, улиц, помещений и других мест пребывания туристов и экскурсантов. Обеспечение санитарных норм на турмаршрутах должно стать одной из первоочередных задач администраций муниципальных образований.
Другой не менее важной проблемой является слабая подготовка гидов-переводчиков и экскурсоводов, в том числе владеющих иностранными языками. Нехватка квалифицированных специалистов, осуществляющих деятельность в сфере въездного туризма, отрицательно сказывается на качестве туристских услуг и, следовательно, приводит к снижению туристского потока.
Для привлечения туристов и экскурсантов в Ростовскую область необходимо формировать новые привлекательные туристские предложения. Прогрессивным является создание туристских продуктов, рассчитанных на различные сегменты рынка и, следовательно, локальные туристские маршруты тоже должны носить тематический характер ("По местам Петра Великого", "Ворота Северного Кавказа", "По старым казачьим станицам", "Дикое поле" и другие).
Для развития познавательного туризма необходимо:
1) разработать и изготовить карты-схемы турмаршрута "Серебряная подкова Дона" и технологические карты локальных турмаршрутов в пределах большой, средней и малой подков;
2) изготовить и установить указатели к достопримечательностям и музеям, на въездах и улицах в городах и районах области, в том числе в хуторе Пухляковском, станицах Раздорской, Кочетовской, Старочеркасской и др.;
3) изготовить опознавательный знак "Граница Европы и Азии" и установить его в г. Ростове-на-Дону (Ворошиловский мост, левый берег реки Дон);
4) построить стоянки для туристских экскурсионных автобусов вне дорожно-уличной сети в городах и станицах, в том числе: в г. Ростове-на-Дону (ул. Береговая, ул. Левобережная, пр. Буденновский (возле Цирка), ул. Большая Садовая (возле Музыкального театра и парка им. М. Горького), на пересечении пр. Соборного и ул. Московской (возле Кафедрального Собора); в г. Новочеркасске: пр. Платовский (возле Атаманского дворца); в г. Таганроге (возле памятника Петру I; вблизи музеев "Домик Чехова", "Лавка Чеховых"); в ст. Раздорской (на набережной р. Дон); в ст. Старочеркасской (в районе Монастырского урочища и около Базарной площади);
5) обустроить "зеленые стоянки" и построить остановки для отдыха транзитных туристов и экскурсантов, следующих по федеральной трассе М4 Дон: Тихая Журавка - Алексеево-Лозовское - Миллерово - Тарасовский - Каменск-Шахтинский - Аютинский - Майский - Грушевская - Ростов-на-Дону - Батайск - Самарское, а также по другим маршрутам следования: Ростов-на-Дону - Вешенская, Ростов-на-Дону - Раздорская, Ростов-на-Дону - Семикаракорск;
6) оборудовать стоянки для туристских экскурсионных автобусов в соответствии с санитарными нормами на повороте от г. Миллерово на ст. Вешенскую (150 км) и при въезде в ст. Вешенскую;
7) построить стационарные туалеты на основных турмаршрутах и стоянках, в том числе в городах Ростове-на-Дону (улицы Береговая и Пушкинская), Новочеркасске (в районе Вознесенского Собора), в Таганроге (в районе памятника Петру 1, на городских пляжах "Солнечный" и "Центральный", у подножья Каменной лестницы);
8) благоустроить территории (установить скамейки, столики, мусорные баки, освещение и т. п.) Военно-исторического комплекса "Мухина Балка" в г. Аксае, в районе ресторана "Сармат" в г. Новочеркасске, возле Крепостного вала г. Азова и в других местах;
9) построить сеть 2-, 3-звездных гостиниц (экономкласс) в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске;
10) приобрести комфортабельные экскурсионные автобусы и микроавтобусы;
11) высшим учебным заведениям, осуществляющим подготовку кадров в сфере туризма, утвердить в рамках специальностей профильные специализации "экскурсовод", "гид-переводчик".
Строительство новых объектов туристской инфраструктуры в Ростовской области, благоустройство территорий позволит повысить привлекательность имеющихся турмаршрутов и увеличить количество новых туристских предложений, наполнив их новыми интересными программами.
2. Водный туризм.
Ростовская область имеет хорошие перспективы в развитии водных видов туризма, с которыми связывает свой отдых большинство туристов.
Одной из программ водного туризма может стать маршрут "По Дону к Лукоморью", проходя который туристы будут иметь возможность отдыхать на зеленых стоянках, получать удовольствие от дегустации донских вин и рыбалки, познавать блюда традиционной донской кухни. Кроме этого, в содержательную часть программы целесообразно включать экскурсии по местам Петра Великого, подчеркивая значимость присоединения Нижнего Дона к Российской Империи и героическое прошлое донского казачества. По такой программе можно будет отдыхать от 2-х до 14 дней, что очень удобно как для жителей области, так и для гостей, приезжающих в Ростовскую область не только для отдыха, но и с деловыми целями.
К сожалению, водный вид туризма на данный момент в Ростовской области не развит, что связано с общим упадком экономики в стране в 90-е годы. В настоящее время услуги водного туризма в Ростовской области предоставляют 3 судоходные пассажирские компании, осуществляющие деятельность в основном за пределами Ростовской области. Круизные маршруты на территории области реализуются только в сентябре, после завершения навигационного периода в Центральной части России.
Необходимо не только возобновить маршруты по внутренним системам водоемов, но также наладить связь с Воронежской и Астраханской областями, Москвой и Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, а также с Украиной).
Для этого необходимо решить следующие задачи:
определить и обустроить места для "зеленых стоянок" и мест отдыха гостей, предпочитающих водный туризм;
построить новые и реконструировать имеющиеся причалы для швартовки больших и малых пассажирских судов (теплоходов, яхт, скоростных судов) в городах Азове, Таганроге, Константиновске, Семикаракорске, в станицах Багаевской, Старочеркасской (Монастырское урочище), Романовской, Раздорской, Кочетовской;
благоустроить пляжи в местах стоянок пассажирских судов;
определить мероприятия, направленные на развитие транспортной инфраструктуры для осуществления экскурсионного обслуживания туристов (строительство и ремонт подъездных путей к причалам, приобретение скоростных пассажирских судов, в том числе и маломерных судов, экскурсионных автобусов);
разработать обучающие программы по кадровой подготовке специалистов на турмаршрутах речных и морских круизов (гидов-экскурсоводов, аниматоров, менеджеров).
Развитие пассажирского судоходства позволит не только увеличить поток туристов на внутренних маршрутах, привлечь значительное число туристов из российских регионов и зарубежных стран, но и решить социальные задачи по возрождению пассажирских перевозок на местных линиях водных маршрутов, что особенно актуально для жителей населенных пунктов, находящихся на прибрежных территориях.
3. Экологический туризм природоохранной направленности
Особое внимание следует уделить развитию экологического туризма природоохранной направленности. В западных странах экологический туризм стал развиваться с середины 80-х годов прошлого столетия. Сегодня взоры зарубежных туристов все чаще обращены в сторону России, где сохранилось много нетронутых, заповедных уголков природы. Ростовская область не исключение.
Сеть особо охраняемых природных территорий на Дону достаточно обширна и разнообразна. Они играют важнейшую роль в сохранении и восстановлении ресурсов живой природы Ростовской области и являются наиболее эффективным механизмом поддержания экологического баланса территорий, сохранения естественного биологического разнообразия. Общая площадь природно-заповедного фонда области немногим менее 1 млн. га, и более половины из них имеют международное значение.
В особо охраняемые природные территории Ростовской области входят:
1) Природные парки и заповедники:
областной природный парк "Донской" (44,1 тыс. га), состоящий из двух участков "Дельта Дона" и "Островной". Его территория уникальна как в природно-историческом отношении, так и по составу ландшафтов. Природный мир парка поражает своим видовым разнообразием. Фауна дельты насчитывает 1095 вида, а флора - 823 вида (для сравнения: флора дельты р. Волги включает 367 видов, флора дельты Дуная насчитывает 563 вида);
государственный природный заповедник "Ростовский" (9,5 тыс. га), состоящий из 4 кластерных участков (Орловский и Ремонтненский районы), является единственным в Европе, расположенным в степной зоне;
водно-болотные угодья (далее - ВБУ) международного значения "Озеро "Маныч-Гудило" и "Веселовское водохранилище" (общая площадь 388,7 тыс. га) входят в список охраняемых Рамсарской конвенцией.
Веселовское водохранилище (Сальский, Пролетарский и Багаевский районы) и особенно озеро Маныч-Гудило играют большую роль для орнитофауны России. Озеро Маныч-Гудило расположено в пределах крупной миграционной трассы птиц и представляет особую ценность как место массового отдыха во время пролетов и гнездования колониальных, околоводных и водоплавающих птиц. Кроме этого, в Ростовской области имеется четырнадцать ключевых орнитологических территорий (369,1 тыс. га), три из которых международного значения.
В перспективный список Рамсарской конвенции вошла и территория "Нижний Дон" площадью 32,0 тыс. га;
2) Природные памятники и заказники:
государственный заказник федерального значения "Цимлянский" (45 тыс. га), расположенный на территории одноименного полуострова, представляет собой крупный песчаный массив. Заказник включает элементы полупустыни, степи, лесостепи, леса и болотные участки.
Направление деятельности заказника - сохранение, воспроизводство и рациональная регуляция ценных представителей животного мира, естественной флоры и фауны, сохранение редких и исчезающих видов, содействие в проведении научно-исследовательских работ;
70 памятников природы областного значения (19,2 тыс.га). Памятниками природы объявлены степные участки и лесные массивы, живописные озера и меловые обнажения. Многие из них являются местообитаниями редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Международного союза охраны природы.
Многообразие природного мира области позволяет организованно развивать на Дону экологический туризм природоохранной направленности. Но в настоящее время сдерживающими факторами являются: обязательное регулирование нагрузки на охранные территории (до 10 - 15 человек в группе); долгая по времени процедура получения разрешения на посещение объектов показа, расположенных в природоохранных местах (до 3-х недель); неразвитость инфраструктуры; недоступность объектов показа в зависимости от сезона; недостаточное информационное сопровождение.
Создание в области организованных маршрутов экологического туризма природоохранной направленности, в том числе с научно-познавательными целями ("Дикая степь", "Зори Маныча" и другие), позволит формировать туристские группы с участием не только специалистов, но и всех любителей краеведения и природы.
Для этого необходимо создать и благоустроить экологические тропы, разработать и издать карты-схемы основных экологических троп, установить информационные щиты и указатели, построить смотровые вышки и площадки, благоустроив места их расположения, обеспечить природные парки и заповедники специализированным транспортом и оснащением.
4. Сельский и этнографический туризм.
В Ростовской области проживают донские казаки, представляющие собой особый этнос в населении России. В этой связи представляется целесообразным сочетать в программах пребывания туристов в Ростовской области двух видов туризма, которые весьма популярны сейчас у потребителей турпродукта зарубежных туроператоров - сельский и этнографический туризм.
Сельский туризм в Европе появился в начале 70-х годов прошлого столетия. Применительно к Ростовской области под сельским туризмом понимается пребывание туристов на территории сельского поселения, где у них имеется возможность по желанию заняться сельскохозяйственной деятельностью (без оплаты) в соответствии с их интересами. Это могут быть следующие виды работ с участием туристов:
сбор урожая на приусадебном участке (в огороде, саду или винограднике);
изготовление домашнего вина и наливок, молочных продуктов;
приготовление блюд донской казачьей кухни;
заготовка сухофруктов и лекарственных трав;
выпас и уход за лошадьми и другими животными в домашних хозяйствах и фермах;
заготовка кормов и стогование сена;
ловля раков и рыбы.
Учитывая, что в Ростовской области находятся 2 этнографических музея-заповедника в станицах Раздорская и Старочеркасская, эти сельские поселения могут стать базовыми в приеме туристов, размещение которых возможно на казачьих усадьбах. В этой связи сельский туризм неразрывен с изучением быта и нравов донского казачества.
Этнографический туризм - один из самых перспективных видов туризма, так как первое, что привлекает туриста, отдыхающего на Дону, это знакомство с неповторимым колоритом казачьих станиц, донским фольклором, ремеслами, казачьей кухней, известными винами, которыми испокон веков славился Донской край.
Раздорский этнографический музей-заповедник - один из самых молодых музеев-заповедников Ростовской области. Именно здесь, напротив станицы Раздорской расположен на Дону остров Поречный, где существовал Раздорский городок, впервые упоминаемый в летописях в 1549 году. При желании туристы могут переправиться на этот остров на лодке и, увидев контуры валов, рвов, прокопных ериков, окунуться в атмосферу былой казачьей вольницы. Ее дополнят музейные экспозиции, посвященные казачьему быту, расположенные в традиционных казачьих постройках - куренях.
Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник. Этот комплекс жилых зданий - памятник архитектуры ХVIII века, охраняемый ЮНЕСКО. На его территории каждое последнее воскресенье летнего месяца проходят фольклорные праздники, на которые съезжаются многочисленные фольклорные ансамбли и коллективы со всего Дона. Именно здесь, туристы могут ощутить всю самобытность донского казачества.
По образцу приема туристов в этих станицах возможно осуществление подобных программ в каждом сельском районе области, преимущественно в поселениях, стоящих на берегах рек и озер.
Дополнительным компонентом программ приема туристов в сельских поселениях могут стать мероприятия событийного туризма.
Одним из перспективных объектов реализации программ развития сельского туризма в сочетании с этнографическим и событийным является хутор Погорелов Белокалитвинского района, в который может быть проложен новый турмаршрут "Игорево Поле".
С 2002 года здесь проходит фестиваль "Каяльские чтения на Дону и реке Калитве", посвященный выдающемуся произведению древнерусской литературы "Слово о полку Игореве", фестиваль "Колокольный перезвон", слет-смотр патриотических объединений "Подъем", посвященный Куликовской битве и показательные выступления военно-исторических клубов, праздники "Меланьина свадьба", "День молодежи" и другие мероприятия.
Для создания комфортных условий пребывания в Белокалитвинском районе туристов и экскурсантов, в том числе транзитных, в ближайшей перспективе целесообразно построить:
торгово-выставочный комплекс "Каяльский стан" на автотрассе Волгоград - Кишинев, включая кемпинг, пляж, парковку и АЗС;
гостевое подворье (на 45 мест) и мини-гостиницу (на 30 мест);
дом охотника и рыболова и другие объекты.
В целях обеспечения туристской привлекательности Белокалитвинского района необходимо благоустроить территорию основных турмаршрутов района.
Аналогичный проект возможен в Азовском районе, где наиболее ярко выражены атрибуты и самобытность казаков Нижнего Дона. В районе имеются реальные ресурсы для воссоздания полной реконструкции древнего донского поселения - казачьей станицы.
Учитывая перспективу сельского и этнографического туризма на территории Ростовской области, необходимо:
изучить опыт зарубежный стран (Италия, Нидерланды, Ирландия, Финляндия, Литва, Эстония, Белоруссия, Украина), где наиболее успешно реализуются подобные туристские проекты;
обустроить дома в казачьих усадьбах для приема туристов;
обучить основам технологий приема и обслуживания туристов, составления программ приема, сочетающих сельский и этнографический туризм;
ввести в учебные планы общеобразовательных сельских и казачьих учреждений специальные дисциплины "Сельский туризм", "Этнографический туризм";
разработать программы новых турмаршрутов "Донской хуторок", "Усадьба донских казаков", "В гостях у донской казачки", "Казачество Верхнего Дона", "Казачество Нижнего Дона", "Донские рыбаки", "Донские охотники", "Донская усадьба", "Казачья свадьба", "Донская прогулка", "Донские казаки и я", "Гостю рады на Дону".
Мероприятия, направленные на формирование новых турмаршрутов в рамках проекта "Серебряная подкова Дона", будут учтены при разработке муниципальных программ развития туризма. На проведение работ по благоустройству территорий муниципальных образований могут привлекаться средства Фонда софинансирования расходов.
На основе государственно-частного партнерства предполагается создавать и обустраивать "зеленые стоянки" для автотуризма и водного туризма, проводить реконструкцию имеющихся причалов для швартовки больших и малых пассажирских судов и другие мероприятия. В качестве основных стимулов для привлечения частного капитала на реализацию указанных целей могут стать различные формы государственной поддержки, в том числе предоставление участникам программы на льготных условиях объектов недвижимого имущества и земельных участков, помощь в решении инфраструктурных и других вопросов.
Содействие в привлечении инвестиций в туризм как в одну из приоритетных отраслей донской экономики будет осуществляться Некоммерческим партнерством "Агентство инвестиционного развития" (далее - АИР). Совместно с администрацией Ростовской области, администрациями муниципальных образований и субъектами туристской индустрии АИР будет формировать предложения для потенциальных инвесторов, создавая необходимые условия для принятия инвестором выбора в пользу донского туризма.
Для оказания информационно-справочных, туристских и деловых услуг приезжающим в Ростовскую область туристам, а также ведения рекламной, статистической и маркетинговой деятельности предусматривается создание единой системы информационного обеспечения - туристского информационного центра (далее - ТИЦ). Одной из главных задач ТИЦ станет оперативное предоставление всем заинтересованным лицам и организациям информации о субъектах туристской индустрии и туристских ресурсах Ростовской области, событийных мероприятиях, проводимых в регионе, режиме работы объектов туристского показа и транспорта, иной необходимой информации.
Для стимулирования развития въездного и внутреннего туризма потребуется создание организационно-правовых и экономических условий, включающих:
нормативно-правовое обеспечение;
создание благоприятного инвестиционного климата;
оказание государственной поддержки малому бизнесу в сфере туризма;
эффективное управление собственностью в туристской индустрии.
Укрепление и дальнейшее развитие межотраслевой и межрегиональной координации будет осуществляться путем:
создания межведомственного координационного совета по развитию туризма при Администрации Ростовской области;
проведения паспортизации муниципальных образований и инвентаризации всех туристских ресурсов независимо от формы собственности.
Повышение качества предоставляемых услуг в сфере туризма и конкурентоспособности турпродуктов планируется осуществлять путем принятия мер, направленных на:
внедрение стандартов туристского обслуживания;
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;
поддержку перспективных прикладных исследований в области туризма.
В структуру программных мероприятий предполагается ежегодно включать подпрограммы. В 2008 году в нее войдет подпрограмма "Развитие историко-культурного туризма", в рамках которой планируются мероприятия по формированию туристско-рекреационных комплексов на базе ГУК РО "Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник" и ГУК РО "Археологический музей-заповедник "Танаис" (далее - подпрограмма).
Эффективное развитие туризма позволит значительно увеличить поток туристов и приток финансовых поступлений в экономику Ростовскую области, а также обеспечить, с одной стороны, рост налоговых отчислений в бюджеты различных уровней, а с другой стороны, учитывая мультипликативный эффект туризма, развитие смежных отраслей экономики и повышение занятости населения.
Раздел V
Сроки реализации Программы
Настоящая программа рассчитана на среднесрочный период: 2008 - 2010 годы. Этапы реализации программы не выделяются, так как мероприятия Программы будут реализовываться в течение всего срока действия Программы и выполняться в соответствии со сроками согласно приложениям 1, 2 к Программе. С учетом происходящих в экономике реформ мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.
Постановлением Администрации Ростовской области от 30 октября 2009 г. N 565 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения
Раздел VI
Перечень основных разделов
мероприятий Программы
Программа содержит 92 мероприятия, сгруппированных по 9 разделам. Основные разделы мероприятий Программы сформированы с учетом проблем, требующих решения на региональном уровне, а именно:
1) мониторинг туристских ресурсов - 5 мероприятий;
2) развитие инфраструктуры и материальной базы туризма - 6 мероприятий;
3) продвижение донского туристского продукта - 11 мероприятий;
4) внедрение стандартов туристского обслуживания, обеспечение безопасности туристов на территории области - 3 мероприятия;
5) кадровое обеспечение индустрии туризма - 5 мероприятий;
6) финансовая поддержка развития туристской индустрии - 4 мероприятия;
7) инвестиционные проекты туристской отрасли и гостиничного комплекса - 16 мероприятий;
8) нормативно-правовое обеспечение - 5 мероприятий;
9) подпрограмма "Развитие историко-культурного туризма" - 37 мероприятий.
Постановлением Администрации Ростовской области от 31 декабря 2009 г. N 729 в раздел VII настоящего приложения внесены изменения
Раздел VII
Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных и внебюджетных источников в размере 10899856,1 тыс. рублей.
Бюджетные источники:
1) Областной бюджет - средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
2) Местные бюджеты - объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (прогнозируются как возможный источник средств без указания сумм).
Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.
Внебюджетные источники: средства участников из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств с указанием сумм, на основании соответствующих заявок организаций - участников Программы): Группа компаний "Интурист", ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону", ОАО "Таганрогский яхт-клуб", ООО "АМИ-Сервис-Юг", ООО "Гольф & Кантри клуб "Дон", ООО "Гранд Сити-Таганрог", ООО "Донская Девелоперская Компания", ООО "Лира", ООО "МКЦ-РЕД", ООО МПФ "Строймонтаж", ООО "Росстрой", ООО "СК ТАГРО", ООО "Спутник", ООО "Ренессанс-Дон", ООО "ФВЦ "Бизнес-АРТ".
Таблица
Финансирование мероприятий Программы
(тыс. рублей)
N п/п |
Источники финансирования |
Всего | В том числе по годам | ||
2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Средства областного бюджета |
140171,1 | 34043,9 | 25427,2 | 80700 |
2. | Средства местных бюджетов |
объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований |
|||
3. | Внебюджетные средства |
10759685 | 4417734 | 4777788 | 1564163 |
Итого | 10899856,1 | 4451777,9 | 4803215,2 | 1644863 |
Кроме того, финансирование мероприятий Программы из средств областного бюджета будет осуществляться в рамках Областной целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 годы; инвестиционных программ Ростовской области и перечня мероприятий в области архитектуры и градостроительства по социально-экономическому развитию Ростовской области.
Раздел VIII
Механизм реализации Программы
Размещение средств областного бюджета, направленных на реализацию программных и подпрограммных мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий Программы и мероприятий подпрограммы в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства. Перечни программных и подпрограммных мероприятий приведены в приложениях 1 и 2 к Программе.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и установленных на эти же цели областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования по реализации мероприятий Программы ответственный исполнитель соответствующего мероприятия Программы производит корректировку в перечне мероприятий, согласовывая ее с координатором Программы.
Средства местных бюджетов перечисляются в соответствии с порядком, утвержденным администрациями городских округов и муниципальных районов, и в пределах расходов, утвержденных Решением о бюджете города (района).
Внебюджетные средства включают собственные средства субъектов туристской индустрии, привлеченные инвестиции, целевые отчисления от прибыли организаций, заинтересованных в осуществлении Программы. Средства перечисляются их прямым получателям в соответствии с порядком и условиями перечисления каждого конкретного исполнителя. При сокращении поступлений средств из внебюджетных источников координатор Программы производит корректировку запланированных программных мероприятий.
Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами, общественными организациями и профессиональными объединениями осуществляется на основе соглашений о совместной деятельности.
Государственный заказчик - координатор Программы организует независимую экспертизу проведения программных мероприятий, определяет приоритеты с учетом мнений специалистов и научной общественности.
Постановлением Администрации Ростовской области от 30 октября 2009 г. N 565 в раздел IX настоящего приложения внесены изменения
Раздел IX
Ожидаемые конечные результаты Программы
При определении эффективности реализуемых мероприятий Программы используются следующие показатели:
увеличение числа прибывающих в Ростовскую области иностранных и российских туристов ежегодно - на 10,5 процента;
увеличение номерного фонда средств размещения за годы реализации Программы на 20 процентов;
прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения не менее 30 процентов за годы реализации Программы;
абзац пятый исключен
См. текст абзаца пятого раздела IX
создание дополнительных рабочих мест по результатам проведенного мониторинга.
Оценка результативности действия Программы будет проводиться по результатам отчетного года. Мониторинг развития туризма в Ростовской области будет проводиться ежеквартально.
Оценка развития туризма в городских округах, муниципальных районах будет производиться администрацией соответствующего муниципального образования.
Раздел X
Управление Программой и система
организации контроля за ее реализацией
Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников Программы по реализации мероприятий Программы и управление Программой осуществляет минэкономики РО, которое:
ежеквартально организует сбор от исполнителей и соисполнителей Программы отчетных материалов, которые должны содержать общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, отчетную информацию об исполнении каждого мероприятия;
организует сбор от участников Программы информации о реализации мероприятий Программы;
осуществляет обобщение отчетных материалов и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;
доводит до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию посредством размещения в СМИ;
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий настоящей Программы;
готовит аналитические материалы о состоянии и развитии туризма и размещает их на сайте Администрации Ростовской области;
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Ростовской области.
Формой контроля за реализацией Программы является проверка исполнения программных и подпрограммных мероприятий, отчеты исполнителей и соисполнителей Программы.
Постановлением Администрации Ростовской области от 31 декабря 2009 г. N 729 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 1
к Программе
Перечень программных мероприятий
28 апреля, 30 октября, 31 декабря 2009 г.
N п/п |
Содержание мероприятия |
Цель мероприятия |
Ответствен- ный исполнитель, соисполните- ли и участники мероприятий |
Срок исполнения |
Источники финансирова- ния |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
Всего | |||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I. Мониторинг туристских ресурсов и объектов туриндустрии | ||||||||||
1.1. | Разработка туристских паспортов муниципальных образований |
выявление имеющихся на территориях муниципальных образований объектов туристских ресурсов Ростовской области |
муниципаль- ные образования |
2008 г. | финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
1.2. | Формирование реестра стихийных мест (зон) отдыха, расположенных на территориях муниципальных образований |
выявление новых объектов туристских ресурсов для дальнейшего их благоустройства |
муниципаль- ные образования, департамент по делам казачества области |
2008 г. | финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
1.3. | Создание информационной базы данных объектов турист-ской индустрии и туристских ресурсов |
координация деятельности объектов туристской индустрии и эффектив-ного использования туристских ресурсов |
минэкономики области |
2008 - 2009 гг. |
областной бюджет |
244 | 236 | - | 480 | |
1.4. | Обновление и модернизация информационной базы данных объектов турист-ской индустрии и туристских ресурсов |
пополнение инфор-мационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов |
минэкономики области |
2010 г. | областной бюджет |
- | - | 700 | 700 | |
1.5. | Проведение исследований и социологических опросов, разработка статистических и информационно- аналитических мероприятий в сфере туризма |
получение информации о функционировании сферы туризма для планирования и прогнозов развития отрасли; выявление проблем, сдерживающих развитие туризма |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
1200 | 500 | 2500 | 4200 | |
Итого по разделу | 1444 | 736 | 3200 | 5380 | ||||||
II. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма | ||||||||||
2.1. | Формирование реестра объектов благоустройства, коммуникаций и инженерной инфраструктуры в местах экскурсионных маршрутов, экологических троп, стоянок туристов и объектов показа |
определение права собственности объектов, их количественных и видовых показателей |
минэкономики области, муниципаль- ные образования |
весь период |
финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
2.2. | Предоставление субсидий туристско- информационным центрам в целях возмещения части затрат в связи с оказанием информационных услуг в сфере туризма на: арендные платежи, попол-нение материально-тех- нической базы, изготовление печатной продукции, производство рекламы, программное обеспечение |
расширение сферы информационных специализированных услуг; накопление, переработка и пре-доставление интересантам информации о туристско-рекреаци- онных возможностях области и значимых событиях |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
- | 1088,1 | 1600 | 2688,1 | |
2.3. | Выявление потребности строительства объектов благоустройства, коммуникаций и инженерной инфраструктуры |
создание условий для комфортного пребывания туристов на маршруте |
минэкономики области, муниципаль- ные образования |
весь период |
финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
2.4. | Разработка и организация новых туристско-экскур- сионных маршрутов, включая сельский и экологический туризм |
расширение спектра туристских продуктов; повышение интереса туристов к донскому краю и увеличение въездного и внутреннего туристских потоков |
туроператоры области, департамент по делам казачества области, фермерские и сельские хозяйства, экологичес- кие общества, Ростоблком- природа, ГПУ РО "ПП "Донской" |
весь период |
финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
2.5. | Обустройство аэровокзального комплекса |
создание комфортных условий в момент прибытия и отправления туристов |
ОАО "Аэропорт Ростов-на- Дону" |
весь период |
внебюджетные средства |
52170 | 27244 | 15500 | 94914 | |
2.6. | Оборудование музеев средствами охранно-пожарной сигнализации, камерами видео-наблюдения, металлодетектора- ми |
обеспечение безопасности туристов и музейных ценностей |
минкультуры области |
весь период |
областной бюджет |
500 | 192,9 | 300 | 992,9 | |
Итого по разделу | 52670 | 28525,0 | 17400 | 98595,0 | ||||||
III. Продвижение донского туристского продукта | ||||||||||
3.1. | Организация работы межведомственно- го координационного совета по туризму |
улучшение взаимодействия исполнительных органов власти и СТИ, правоохранительных и контролирующих органов; разработка единой стратегии продвижения донского туристского продукта и привлечения в область сотечественников# и иностранных туристов |
минэкономики области |
весь период |
финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
3.2. | Разработка маркетинговой стратегии продвижения донского турпродукта |
определение системы действенных, эффективных инструментов и атрибутов продвижения туристского продукта Ростовской области и формирования ее привлекательного образа и конкурентных преимуществ |
минэкономики области |
2008 г. | областной бюджет |
- | 1160 | - | 1160 | |
3.3. | Участие в российских и международных выставках, конференциях, семинарах, конкурсах, "круглых столах" по вопросам развития туризма |
ознакомление с тенденциями и опытом развития отечественной и мировой туриндустрии |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
5250 | - | 5400 | 10650 | |
РОРСТ, РОНАТ, вузы, ссузы, СТИ |
- | - | - | - | ||||||
3.4. | Организация и проведение форумов, выставок, конференций, "круглых столов" по вопросам развития туризма и привлечения инвестиций в туристскую индустрию в Ростовской области |
анализ состояния современного донского туризма, определение перспектив развития туризма, разработка механизмов привлечения инвестиций в индустрию туризма; формирование конструктивного подхода в реализации задач по развитию внутреннего и въездного туризма |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
1164,2 | 575,4 | 4100 | 5839,6 | |
муниципаль- ные образования |
- | - | - | - | - | |||||
ТПП РО, РОРСТ, РОНАТ, СТИ |
- | - | - | - | - | |||||
3.5. | Разработка интерактивного информационного портала |
создание интерактивного информационного портала, информирующего о туристско-рекреаци- онных ресурсах, объектах туриндустрии и событиях области |
минэкономики области |
2008 г. | областной бюджет |
547,5 | 547,5 | - | 1095 | |
минкультуры области |
- | - | - | - | ||||||
муниципаль- ные образования |
- | - | - | - | ||||||
3.6. | Сопровождение и модернизация интерактивного информационного портала |
широкое информирование общественности о туристско-рекреаци- онных ресурсах, объектах туриндустрии и событиях |
минэкономики области |
2009 - 2010 гг. |
областной бюджет |
- | 200 | 900 | 1100 | |
минкультуры области |
- | - | - | - | ||||||
3.7. | Разработка и издание рекламно- информационных материалов о туристском потенциале Ростовской области, комплексных карт туристских маршрутов и объектов Ростовской области, методических пособий; изготовление наглядно- демонстрационных материалов, мультимедийной и сувенирной продукции |
популяризация туристских возмож-ностей Ростовской области; привлечение в область туристов и экскурсантов; ознакомление с возможностями расширения рамок деятельности туристских фирм по приему туристов и экскурсантов |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
4893,9 | 2895,3 | 9500 | 17289,2 | |
муниципаль- ные образования |
- | - | - | - | - | |||||
РОРСТ, РОНАТ, СТИ |
- | - | - | - | - | |||||
3.8. | Организация и проведение туристских фестивалей, праздников, конкурсов, акций и мероприятий, посвященных памятным датам |
содействие популяризации туристских возможностей области, продвижению донского турпродукта и патриотическому воспитанию молодежи |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
1969,5 | 1627,7 | 4000 | 7597,2 | |
минкультуры области, департамент по делам казачества области |
- | - | - | - | ||||||
муниципаль- ные образования |
местные бюджеты |
* | * | * | * | |||||
РОРСТ, СТИ | - | - | - | - | - | |||||
3.9. | Комплексное информационное сопровождение туристской деятельности в Ростовской области |
содействие в продвижении туристского продукта Ростовской области на внутреннем и мировом рынках посредством привлечения российских и зарубежных СМИ, информационных агентств |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
2345,3 | 2397,7 | 7000 | 11743 | |
3.10. | Организация и проведение инфо- и пресс-туров для представите- лей СМИ и СТИ |
презентация туристских ресурсов Ростовской области |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
800 | 429,5 | 3000 | 4229,5 | |
СТИ, РОРСТ | - | - | - | - | - | |||||
муниципаль- ные образования |
- | - | - | - | - | |||||
3.11. | Организация и проведение туров и экскурсий для инвалидов, детей-сирот и иных социально не защищенных категорий граждан |
развитие социального туризма, решение социальных задач |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
400 | 1100 | 600 | 2100 | |
Итого по разделу | 17370,4 | 10933,1 | 34500 | 62803,5 | ||||||
IV. Внедрение стандартов туристского обслуживания, обеспечение безопасности туристов на территории Ростовской области |
||||||||||
4.1. | Организация и проведение семинаров по вопросам сертификации, обеспечения безопасности и качества туристских услуг и услуг средств размещения |
содействие исполнению требований национальных и международных стандартов, других нормативных документов для обеспечения безопасности и качества туристских услуг и услуг средств размещения |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
25 | - | - | 25 | |
ФГУ "Ростовский ЦСМ" |
- | - | - | - | - | |||||
4.2. | Разработка предложений по сертификации туристских услуг и услуг средств размещения, в том числе для гостевых частных домов и малых гостиниц, на соответствие требованиям национальных и международных стандартов, других нормативных документов |
повышение безопасности и качества услуг по приему и размещению туристов |
ФГУ "Ростовский ЦСМ" |
2008 г. | финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
4.3. | Взаимодействие с правоохранитель- ными и контроли-рующими органами |
создание на территории Ростовской области необходимых условий для обеспечения безопасности туристов и экскурсантов |
минэкономики области, правоохрани- тельные и контроли- рующие органы |
весь период |
финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
Итого по разделу | 25 | - | - | 25 | ||||||
V. Кадровое обеспечение индустрии туризма | ||||||||||
5.1. | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров по специальностям в сфере туризма и гостиничного хозяйства |
обеспечение организаций туриндустрии высококвалифициро- ванными специалистами |
минэкономики области |
2009 - 2010 гг. |
областной бюджет |
- | - | 600 | 600 | |
образовате- льные учреждения, СТИ |
- | - | - | - | - | |||||
5.2. | Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов |
стимулирование повышения качества услуг субъектов индустрии туризма |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
500 | - | 1000 | 1500 | |
5.3. | Организация проведения учебной практики и стажировок на предприятиях туриндустрии |
создание условий для получения профессиональных навыков в сфере туризма |
минобразова- ния области, минэкономики области, вузы, ссузы |
весь период |
финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
5.4. | Организация и проведение мастер-классов и семинаров |
повышение профес-сионального мастер-ства, обмен опытом ведения профес-сиональной деятель-ности в сфере туризма; повышение компепентности СТИ в понимании критериев оценки, инструментария и атрибутов брендинга для формирования модели туристского бренда и его продви-жения |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
242,6 | 254,7 | 700 | 1197,3 | |
5.5. | Проведение студенческих олимпиад в сфере туризма |
подготовка молодых специалистов для туриндустрии |
минобразова- ния области, вузы, ссузы |
весь период |
финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
Итого по разделу | 742,6 | 254,7 | 2300 | 3297,3 | ||||||
VI. Финансовая поддержка развития туристской индустрии | ||||||||||
6.1. | Предоставление субсидий СТИ в целях возмещения части затрат на приобретение основных средств в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма |
содействие развитию въездного и внутреннего туризма |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
1000 | 1340 | 2900 | 5240 | |
6.2. | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по изготовлению сувенирной продукции с использованием донской тематики и символики Ростовской области |
развитие производства сувенирной продукции |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
450 | 430 | 800 | 1680 | |
6.3. | Предоставление субсидий СТИ в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории Ростовской области |
снижение затрат СТИ, направленных на проведение работ по классификации гостиниц и других средств размещения; развитие туристской инфраструктуры Ростовской области |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
- | 50 | 600 | 650 | |
6.4. | Предоставление субсидий СТИ в целях возмещения части затрат на рекламно- информационное продвижение турпродукта в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма |
содействие рекламно-информаци- онной деятельности СТИ в Ростовской области по продвижению турпродукта и отдельных видов туристских услуг по приему туристов и экскурсантов |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
55,5 | 480 | 1100 | 1635,5 | |
Итого по разделу | 1505,5 | 2300 | 5400 | 9205,5 | ||||||
VII. Инвестиционные проекты туристской отрасли и гостиничного комплекса ** | ||||||||||
7.1. | Строительство международного конгрессного центра, г. Ростов-на-Дону , ул. Большая Садовая, 115 |
развитие делового, конгрессного туризма и бизнес-туризма |
группа компаний "Интурист", группа компаний "Дон-плаза", ООО "МКЦ-РЕД" |
весь период |
внебюджетные средства |
1274000 | 1586000 | 728000 | 3588000 | |
7.2. | Строительство многофункциональ- ного центра отдыха "Пирс", г. Ростов-на-Дону , ул. Береговая, 16а |
создание развлекательно-спо- ртивного комплекса для развития въездного и внутреннего туризма, самодеятельного туризма |
группа компаний "Интурист", группа компаний "Дон-плаза" |
2008 - 2009 гг. |
внебюджетные средства |
75000 | 75000 | - | 150000 | |
7.3. | Строительство отеля и бизнес-центра "Шератон" с многоярусной автопарковкой, г. Ростов-на-Дону , пр. Сиверса, 2е |
развитие делового, конгрессного туризма и бизнес-туризма в Ростовской области |
ООО "Лира" | 2008 - 2009 гг. |
внебюджетные средства |
500000 | 300000 | - | 800000 | |
7.4. | Строительство гостиничного комплекса, г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 9 |
увеличение номерного фона средств размещения |
ООО МПФ "Строй-мон- таж" |
весь период |
внебюджетные средства |
120000 | 110000 | 40000 | 270000 | |
7.5. | Создание молодежного развлекательно- культурного центра, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 61а |
развитие самодеятельного, въездного и внутреннего туризма |
ООО "Росстрой" |
весь период |
внебюджетные средства |
64995 | 75214 | 69963 | 210172 | |
7.6. | Реконструкция гостиничного комплекса "Таган-рог", г. Таганрог, ул. Дзержинского, 161 |
создание в городе сетевой гостиницы "Дон-плаза" для развития въездного и внутреннего туризма; увеличение номерного фонда средств размещения |
группа компаний "Интурист", группа компаний "Дон-плаза", группа компаний гостиничного комплекса "Таганрог" |
весь период |
внебюджетные средства |
80000 | 140000 | 30000 | 250000 | |
7.7. | Реконструкция гостинично-оздо- ровительного комплекса "Темеринда", г. Таганрог, ул. Портовая, 1 - 2 |
повышение качества гостиничных услуг |
ОАО "Таганрогс- кий яхт-клуб" |
2008 - 2009 гг. |
внебюджетные средства |
50000 | 5000 | - | 55000 | |
7.8. | Строительство оздоровительного комплекса "Адрия", г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2 - 11, 2 - 12 |
развитие туристской индустрии, повышение качества лечебно-оздоровите- льных и рекреационных услуг |
ООО "АМИ-Сервис- Юг" |
2008 - 2009 гг. |
внебюджетные средства |
10000 | 2000 | - | 12000 | |
7.9. | Строительство туристско-оздоро- вительного комплекса, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 27 |
развитие туристской индустрии, повышение качества лечебно-оздоровите- льных и рекреационных услуг |
ООО "СК ТАГРО" |
весь период |
внебюджетные средства |
120000 | 200000 | 200000 | 520000 | |
7.10. | Строительство многофункциональ- ного комплекса с аквапарком и яхт-клубом, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 18, 23 |
развитие въездного и внутреннего туризма |
ООО "Гранд Сити-Таган- рог" |
2008 г. | внебюджетные средства |
34569 | - | - | 34569 | |
7.11. | Строительство гольф-академии и чемпионского поля на 18 лунок, Аксайский район, ст-ца Старочеркасская |
развитие туристской индустрии, расширение спектра рекреационных и физкультурно-спо- ртивных услуг в сфере туризма |
ООО "Гольф & | гг. | средства | | | | | Кантри клуб "Дон" |
2008 - 2009 | внебюджетные | 1400000 | 1400000 | - | 2800000 | |
7.12. | Строительство туристического комплекса "Казачий Дон", Аксайский район, ст-ца Старочеркасская |
развитие туристской индустрии, расширение спектра рекреационных и познавательных услуг в сфере туризма |
ООО "Донская Девелоперс- кая Компания" |
весь период |
внебюджетные средства |
55000 | 66830 | 41000 | 162830 | |
7.13. | Зона отдыха в ст-це Старочеркасской |
развитие пляжной зоны и создание туристско-оздорови- тельного комплекса в ст-це Старочеркасской |
группа компаний "Интурист", группа компаний "Дон-плаза" |
2008 - 2009 гг. |
внебюджетные средства |
20000 | 10000 | - | 30000 | |
7.14. | Парк активного семейного отдыха "Family" в Родионово-Нес- ветайском районе |
развитие въездного туризма и активного семейного отдыха |
ООО "Спутник" |
весь период |
внебюджетные средства |
125000 | 125000 | 125000 | 375000 | |
7.15. | Строительство гостиницы "Большая Московская", г. Ростов-на-Дону , ул. Б. Садовая, 62 |
увеличение номер-ного фонда средств размещения |
ООО "Ренессанс- Дон" |
весь период |
внебюджетные средства |
400000 | 600000 | 200000 | 1200000 | |
7.16. | Создание авиационного комплекса "Доступное небо" в ст-це Ольгинской |
повышение туристской привлекательности региона, развитие авиационного туризма, развитие сферы деятельности авиатакси |
ООО "ФВЦ "Бизнес-Арт" |
весь период |
внебюджетные средства |
37000 | 55500 | 114700 | 207200 | |
Итого по разделу | 4365564 | 4750544 | 1548663 | 10664771 | ||||||
VIII. Нормативно-правовое обеспечение | ||||||||||
8.1. | Подготовка предложений в действующие федеральные законы и проекты федеральных законов, затраги-вающие вопросы развития туризма |
создание благоприятного правового поля для развития туризма |
минэкономики области, ТПП РО, РОРСТ |
весь период |
финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
8.2. | Подготовка и принятие постановления Администрации Ростовской области "О Межведомствен- ном координационном совете по туризму" |
определение порядка взаимодействия областных органов исполнительной власти, правоохранительных и контролирующих органов, общественных объединений и СТИ по развитию туризма |
минэкономики области, ТПП РО, РОРСТ, муниципаль- ные образования |
2008 г. | финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
8.3. | Разработка территориально- градостроительной документации по туристско-рек- реационным зонам |
обеспечение устойчивого развития территорий туристско-рекреаци- онных зон Ростовской области |
минархи-тек- туры области |
2008 - 2009 гг. |
областной бюджет |
*** | *** | - | *** | |
8.4. | Разработка нормативного правового документа, определяющего режим охранных территорий музеев-заповедни- ков |
обеспечение сохранности и развития охранных территорий музеев-заповедников |
минкультуры области |
2008 г. | финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
8.5. | Подготовка методических рекомендаций по формированию муниципальных программ развития туризма на 2008 - 2010 гг. |
оказание методической помощи муниципальным образованиям при разработке и реализации программ развития туризма |
минэкономики области |
2008 г. | финансирова- ние не требуется |
- | - | - | - | |
Итого по разделу | - | - | - | - | ||||||
IX. Погашение кредиторской задолженности 2008 года | ||||||||||
9.1. | Оборудование музеев средствами охранно-пожарной сигнализации, камерами видеонаблюдения, металлодетекторами |
обеспечение безопасности туристов и музейных ценностей |
минкультуры области |
весь период | областной бюджет |
- | 400,0 | - | 400,0 | |
Итого по разделу | - | 400,0 | - | 400,0 | ||||||
Всего по приложению | 4439321,5 | 4793692,8 | 1611463 | 10844477,3 | ||||||
В том числе: средства областного бюджета |
21587,5 | 15904,8 | 47300 | 84792,3 | ||||||
внебюджетные средства |
4417734 | 4777788 | 1564163 | 10759685 |
* Финансирование мероприятий, предусмотренных за счет средств местных бюджетов, определяется соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
** Объемы внебюджетных средств носят прогнозный характер.
*** Финансирование мероприятий предусматривается в перечне мероприятий в области архитектуры и градостроительства по социально-экономическому развитию области.
Примечание.
Вуз - высшее учебное заведение;
ГПУ РО "ПП "Донской" - государственное природоохранное учреждение Ростовской области "Природный парк "Донской";
департамент по делам казачества области - департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;
минархитектуры области - министерство территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области;
минобразования области - министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
РОНАТ - некоммерческое партнерство "Ростовское отделение Межрегионального общественного объединения "Национальная академия туризма";
РОРСТ - некоммерческое партнерство "Ростовское региональное отделение Российского союза туриндустрии";
СМИ - средства массовой информации;
ссуз - среднее специальное учебное заведение;
СТИ - субъекты туристской индустрии;
ТПП РО - Торгово-промышленная палата Ростовской области;
ФГУ "Ростовский ЦСМ" - федеральное государственное учреждение "Ростовский центр стандартизации, метрологии и сертификации".
Постановлением Администрации Ростовской области от 30 октября 2009 г. N 565 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
к Программе
Перечень мероприятий Подпрограммы
"Развитие историко-культурного туризма"
28 апреля, 30 октября 2009 г.
N п/п |
Содержание мероприятия |
Цель мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники мероприятий |
Срок исполнения |
Источни- ки финанси- рования |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
Всего | ||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Станица Старочеркасская (Аксайский район) | |||||||||
1.1. | Подготовка правил землепользования и застройки |
формирование градостроительной документации ст-ца Старочерка- сская |
администрация Аксайского района, администрация Старочеркасс- кого сельского поселения |
2008 г. | местный бюджет |
* | - | - | * |
1.2. | Инвентаризация и регистрация объектов бесхозяйного и социально значимого недвижимого иму-щества на территории станицы |
выявление неэффективно используемых объектов и их собственников |
администрация Старочеркасс- кого сельского поселения |
весь период |
местный бюджет |
* | * | * | * |
1.3. | Строительство и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог |
улучшение транспортной инфраструктуры |
администрация Аксайского района |
местный бюджет |
- | - | - | - | |
проектно-сметная документация |
2008 г. | * | - | - | * | ||||
1.4. | Прокладка и капитальный ремонт тротуаров |
благоустройство территории |
администрация Аксайского района |
местный бюджет |
- | - | - | - | |
проектно-сметная документация |
2008 г. | * | - | - | * | ||||
строительно-монтаж- ные работы |
минавтодор области |
2008 г. | област- ной бюджет |
** | - | - | ** | ||
1.5. | Техническое обслуживание автомобильных дорог |
реализация муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на территории Аксайского района |
администрация Аксайского района, администрация Старочеркасс- кого сельского поселения |
2008 г. | местный бюджет |
* | - | - | * |
1.6. | Расчистка старого русла р. Дон (старицы) в районе ст-цы Старочеркасской |
улучшение экологической и противопаводко- вой ситуации, предотвращение заболачивания берегов р. Дон |
Ростоблком- природа |
2008 - 2009 гг. |
област- ной бюджет |
*** | *** | - | *** |
1.7. | Строительство площадки для проведения культурномассовых мероприятий (включая проектно-изыскате- льские работы) |
создание условий для проведения фольклорных праздников |
администрация Аксайского района, минавтодор области |
2008 г. | област- ной бюджет |
** | - | - | ** |
проектно-изыскате- льские работы |
- | - | - | - | |||||
строительно-монтаж- ные работы |
- | - | - | - | |||||
Государственное учреждение культуры Ростовской области "Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник" |
|||||||||
1.8. | Строительство здания фондохранилища для Старочеркасско- го музея-заповедника (государственное учреждение культуры Ростовской области "Старочеркасский историко-архитекту- рный музей-заповедник") |
обеспечение условий хранения и безопасности музейных ценностей |
администрация Аксайского района, минстрой области |
2008 г. | област- ной бюджет |
**** | - | - | **** |
1.9. | Подворье войсковых атаманов Ефремовых. Приобретение и установка киоска сувенирной продукции |
развитие инфраструктуры, расширение услуг для посетителей музея |
минкультуры области |
2008 г. | област- ной бюджет |
148 | - | - | 148 |
1.10. | Дом Кондратия Булавина. Ремонт теплотрассы к дому Кондратия Булавина |
благоустройство объекта показа |
минкультуры области |
2008 г. | област- ной бюджет |
502,1 | - | - | 502,1 |
1.11. | Дом Жученкова. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания |
благоустройство объекта показа, увеличение численности туристов и экскурсантов |
минкультуры области |
2008 г. | област- ной бюджет |
400 | - | - | 400 |
1.12. | Аннинская крепость. Ремонтно-реставра- ционные работы, изготовление макетов, устройство ограждения и освещения территории крепости |
развитие инфраструктуры, благоустройство объекта показа, увеличение численности туристов и экскурсантов |
минкультуры области |
2010 г. | област- ной бюджет |
- | - | 20000 | 20000 |
Итого по разделу | 1050,1 | - | 20000 | 21050,1 | |||||
Всего по разделу | 1050,1 | - | 20000 | 21050,1 | |||||
II. Хутор Недвиговка (Мясниковский район) | |||||||||
2.1. | Строительство внутрипоселковых дорог и сопряженных тротуаров |
улучшение транспортной инфраструктуры |
администрация Мясниковского района |
местный бюджет |
- | - | - | - | |
проектно-сметная документация |
2008 г. | * | - | - | * | ||||
2.2. | Благоустройство территории хутора Недвиговка |
благоустройство территории |
администрация Мясниковского района |
местный бюджет |
- | - | - | - | |
проектно-сметная документация |
2008 г. | * | - | - | * | ||||
Государственное учреждение культуры Ростовской области "Археологический музей-заповедник "Танаис" |
|||||||||
2.3. | Археологическое исследование участка под музейный комплекс |
подготовительные работы на объекте культурного наследия для строительства музейного комплекса |
минкультуры области |
2008 г. | област- ной бюджет |
2000 | - | - | 2000 |
2.4. | Разработка проекта строительства музейного комплекса на территории ГУК РО "Археологический музей-заповедник "Танаис"" |
подготовка к проведению комплексных работ по строительству и благоустройству музея-заповедника для увеличения туристского потока и повышения качества обслуживания туристов и экскурсантов |
минстрой области |
2008 г. | област- ной бюджет |
**** | - | - | **** |
2.5. | Создание парка научных реконструкций архитектурных сооружений античной эпохи, в том числе разработка проектно-сметной документации по созданию парка научных реконструкций архитектурных сооружений античной эпохи и благоустройству территории музея-заповедника |
воссоздание облика сооружений античной эпохи, создание благоприятных условий для посещения музея туристами и экскурсантами, увеличение потока экскурсантов из числа обучаю-щейся молодежи |
минкультуры области |
2009 - 2010 гг. |
област- ной бюджет |
- | - | 7500 | 7500 |
2.6. | Археологические исследования на городище и некрополе "Танаис" |
проведение подготовительных работ для расширения экспозиции |
минкультуры области |
весь период |
област- ной бюджет |
***** | - | - | ***** |
2.7. | Консервационно-рес- таврационные работы на вновь раскопанных участках городища "Танаис" |
обеспечение реставрации и консервации раскопанных объектов культурного наследия |
минкультуры области |
весь период |
област- ной бюджет |
***** | - | - | ***** |
2.8. | Благоустройство музеефицированной части городища "Танаис" |
создание комфортных условий для туристов и экскурсантов |
минкультуры области |
весь период |
област- ной бюджет |
300 | - | 450 | 750 |
2.9. | Экспозиционное оформление музеефицированной части городища "Танаис" |
улучшение свойств и качества экспонируемого материала |
минкультуры области |
2008 г. | област- ной бюджет |
***** | - | - | ***** |
2.10. | Профилактические консервационно-рес- таврационные работы на объектах музеефицированной части городища "Танаис" |
сохранение музее- фицированной части городища "Танаис" |
минкультуры области |
весь период |
област- ной бюджет |
***** | - | - | ***** |
2.11. | Капитальный ремонт ограждения и опор под уличное освещение музея "Танаис" |
обеспечение безопасности музейных цен-ностей; сохранение экспозиций; создание комфорт-ных условий для пребывания посетителей и сотрудников музея-заповедника |
минкультуры области |
2008 - 2009 гг. |
област- ной бюджет |
3500 | 3800,0 | - | 7300,0 |
2.12. | Обеспечение средствами охранно-пожарной сигнализации |
обеспечение безопасности туристов и музейных ценностей |
минкультуры области |
весь период |
област- ной бюджет |
100 | 92,2 | 100 | 292,2 |
2.13. | Обеспечение охраны музея-заповедника с привлечением военизированной вневедомственной охраны |
обеспечение безопасности туристов, сохранности музейных ценностей и музее- фицированной части памятника археологического наследия, объектов инфраструктуры музея-заповедника |
минкультуры области |
весь период |
област- ной бюджет |
1256,3 | 2026,9 | 1600 | 4883,2 |
2.14. | Охранные археологические раскопки на территории музея-заповедника |
подготовка к проведению реконструкции и строительства объектов на территории музея-заповедника |
минкультуры области |
2009 г. | област- ной бюджет |
- | - | - | - |
2.15. | Капитальный ремонт здания фондохрани-лища (литер А) |
обеспечение условий для хранения фондов музея и условий для работы сотрудников музея |
минкультуры области |
2008 г. | област- ной бюджет |
2850 | - | - | 2850 |
2.16. | Капитальный ремонт здания столовой (литер Ж) |
повышение качества обслуживания туристов и экскурсантов |
минкультуры области |
2009 г. | област- ной бюджет |
- | - | - | - |
2.17. | Капитальный ремонт здания фондов - 3 (литер Г) |
обеспечение условий для хранения фондов музея |
минкультуры области |
2008 г. | област- ной бюджет |
750 | - | - | 750 |
2.18. | Капитальный ремонт здания археологов (литер Н) |
создание комфортных условий для работы участников археологических экспедиций |
минкультуры области |
2010 г. | област- ной бюджет |
- | - | 1000 | 1000 |
2.19. | Капитальный ремонт здания сарая (реставрационная мастерская) (литер К) |
создание комфортных условий для проведения реставрационных работ |
минкультуры области |
2010 г. | област- ной бюджет |
- | - | 500 | 500 |
2.20. | Капитальный ремонт зданий гаража (литер Б), столярного цеха и общежития (литер В) |
создание комфортных условий для работы и проживания сотрудников музея |
минкультуры области |
2010 г. | област- ной бюджет |
- | - | 300 | 300 |
2.21. | Капитальный ремонт здания душевых (литер З) |
повышение качества бытовых условий для сот-рудников музея, членов археологических экспедиций |
минкультуры области |
2010 г. | област- ной бюджет |
- | - | 450 | 450 |
2.22. | Капитальный ремонт здания "Дом Кобеца" (х. Недвиговка, ул. Ченцова, 159) |
обеспечение условий для разме-щения базы архео-логических экспедиций |
минкультуры области |
2010 г. | област- ной бюджет |
- | - | 1000 | 1000 |
2.23. | Благоустройство территории |
создание комфортных условий для пребывания на территории музея-заповедника туристов и экскурсантов |
минкультуры области |
весь период |
област- ной бюджет |
500 | 280,9 | 500 | 1280,9 |
2.24. | Организация и проведение топо-графической съемки и корректировки границ охранных зон, закупка специальных картографических материалов района Танаиса и его округи |
соблюдение границ охранных зон музея-заповедника : обеспечение сохранности памятника "Городище и некрополь Танаис"; установление и документирование истинных границ городища и некрополя Танаиса |
минкультуры области |
2008 г. | област- ной бюджет |
150 | - | - | 150 |
2.25. | Изготовление и установка информационных щитов, специальных указателей и знаков по границам: комплексного объекта культурного наследия "Археологический музей-заповедник Танаис"; зон охраны на территории музея-заповедника |
создание информационных ориентиров для туристов, экскурсантов и местного населения |
минкультуры области |
2008 - 2009 гг. |
област- ной бюджет |
***** | ***** | - | ***** |
Итого по разделу | 11406,3 | 6200 | 13400 | 31006,3 | |||||
III. Погашение кредиторской задолженности 2008 года | |||||||||
3.1. | Дом Кондратия Булавина. Ремонт теплотрассы к дому Кондратия Булавина |
благоустройство объекта показа |
минкультуры области |
2008 г. | област- ной бюджет |
- | 502,1 | - | 502,1 |
3.2. | Капитальный ремонт ограждения и опор под уличное освещение музея "Танаис" |
обеспечение безопасности музейных ценностей; сохранение экспо-зиций; создание комфортных условий для пребывания посетителей и сотрудников музея-заповедника |
минкультуры области |
2008 - 2009 гг. |
област- ной бюджет |
- | 735,3 | - | 735,3 |
3.3. | Обеспечение охраны музея-заповедника средствами видеонаблюдения и привлечение военизированной вневедомственной охраны |
обеспечение безопасности туристов и музейных ценностей |
минкультуры области |
весь период |
област- ной бюджет |
- | 90,0 | - | 90,0 |
3.4. | Капитальный ремонт здания фондохранилища (литер А) |
обеспечение условий для хранения фондов музея и условий для работы сотрудников музея |
минкультуры области |
2008 г. | област- ной бюджет |
- | 1995,0 | - | 1995,0 |
Итого по разделу | - | 3322,4 | - | 3322,4 | |||||
Всего по приложению | 12456,4 | 9522,4 | 33400 | 55378,8 |
* Финансирование мероприятий, предусмотренных за счет средств местных бюджетов, определяется соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
** Финансирование мероприятий осуществляется в пределах Фонда софинансирования расходов.
*** Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с Областной целевой программой в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2007 - 2010 годы.
**** Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках перечня объектов капитального строительства и проектирования Ростовской области на соответствующий год.
***** Финансирование мероприятий предусмотрено в рамках перечня мероприятий, проводимых минкультуры области.
Примечание.
Минавтодор области - министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области;
минкультуры области - министерство культуры Ростовской области;
минстрой области - министерство строительства и жилищного хозяйства Ростовской области;
Ростоблкомприрода - комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области.
Приложение N 16
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
"Защита прав потребителей в Ростовской области"
на 2008 - 2010 годы
6 апреля, 30 июня 2009 г., 15 февраля 2010 г.
Постановлением Администрации Ростовской области от 15 февраля 2010 г. N 64 в раздел I настоящего приложения внесены изменения
Раздел I
Паспорт Областной целевой Программы
"Защита прав потребителей в Ростовской области"
на 2008 - 2010 годы
Наименование Областная целевая программа "Защита прав
Программы потребителей в Ростовской области" на 2008 -
2010 годы (далее - Программа).
Основание распоряжение Администрации Ростовской области от
для разработки 5 октября 2007 года N 338 "О разработке областной
Программы целевой программы "Защита прав потребителей в
Ростовской области" на 2008-2010 годы".
Государственный министерство экономики, торговли, международных и
заказчик Программы внешнеэкономических связей Ростовской области.
Разработчик Программы министерство экономики, торговли, международных и
внешнеэкономических связей Ростовской области.
Основная цель Программы создание в Ростовской области условий для
эффективной защиты установленных
законодательством Российской Федерации прав
потребителей.
Основные задачи 1. Формирование системы обеспечения эффективной и
Программы доступной защиты прав потребителей в Ростовской
области.
2. Содействие повышению правовой грамотности и
информированности населения области в вопросах
защиты прав потребителей, формирование навыков
рационального потребительского поведения.
3. Повышение уровня правовой грамотности
хозяйствующих субъектов, работающих на
потребительском рынке области.
4. Обеспечение защиты населения области от
недоброкачественных товаров (работ, услуг), в
т.ч. посредством проведения сравнительных
исследований и независимых потребительских
экспертиз.
5. Содействие органам местного самоуправления в
Ростовской области в решении задач по защите прав
потребителей.
6. Стимулирование повышения качества продукции,
товаров (работ, услуг), предоставляемых на
потребительском рынке области.
7. Развитие системы подготовки и повышения
квалификации кадров, работающих в системе защиты
прав потребителей.
8. Поддержка общественных организаций,
осуществляющих деятельность по обеспечению
защиты прав потребителей в Ростовской области.
Сроки реализации 2008 - 2010 годы.
Программы
Перечень основных 1. Нормативно-правовое и организационное
разделов мероприятий обеспечение;
Программы 2. Просвещение и информирование потребителей;
3. Профилактика и пресечение правонарушений в
сфере защиты прав потребителей;
5. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей.
6. Погашение кредиторской задолженности 2008 года
Основной исполнитель министерство экономики, торговли, международных и
Программы внешнеэкономических связей Ростовской области
(далее минэкономики области).
Соисполнители Программы министерство энергетики, инженерной
инфраструктуры и промышленности Ростовской
области (далее - минпромэнерго РО);
министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области (далее - Минсельхозпрод РО);
министерство строительства и жилищного хозяйства
Ростовской области (далее - Минстрой РО);
министерство общего и профессионального
образования Ростовской области (далее -
Минобразования РО);
министерство здравоохранения Ростовской области
(далее - Минздрав РО);
Управление федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области (далее - Управление
Роспотребнадзора по РО) - по согласованию;
Главное управление внутренних дел Ростовской
области (далее - ГУВД РО) - по согласованию;
Южное межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (далее - ЮМТУ
Ростехрегулирования) - по согласованию;
ФГУ "Ростовский центр стандартизации, метрологии
и сертификации" (далее - ФГУ Ростовский ЦСМ) - по
согласованию;
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области" (далее - Центр гигиены и эпидемиологии
РО) - по согласованию; Управление федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Ростовской области (далее - Россельхознадзор
по РО) - по согласованию.
Участники органы местного самоуправления в Ростовской
Программы области в случае принятия их представительными
органами соответствующих решений (далее - органы
местного самоуправления); профессиональные
образовательные учреждения; общественные
организации; средства массовой информации (далее
- СМИ); другие организации, осуществляющие защиту
прав потребителей.
Финансирование Общий объем финансирования Программы составит
Программы 16265,7 тыс. рублей из средств областного
бюджета, в том числе по годам:
2008 г. - 9097,2 тыс. руб.
2009 г. - 4050,0 тыс. руб.
2010 г. - 3118,5 тыс. руб.
Для финансирования мероприятий Программы возможно
привлечение средств местных бюджетов (объемы и
направления финансирования мероприятий Программы
определяются соответствующими нормативными
правовыми актами представительных органов
муниципальных образований), а также внебюджетных
средств.
Программа финансируется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию
Областным законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные Уменьшение количества нарушений законодательства
результаты реализации Российской Федерации в сфере потребительского
Программы рынка, связанных с незнанием предпринимателями,
произво-дителями, потребителями требований
законодательных, нормативно-правовых актов
Российской Федерации и Ростовской области на 10%;
Увеличение доли потребительских споров,
разрешаемых в досудебном порядке на 20%;
Повышение уровня правовой грамотности,
информи-рованности потребителей о потребительских
свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об
изменениях в реформируемых секторах
потребительского рынка (жилищно-коммунальное
хозяйство, образование, медицинские услуги и
др.);
Повышение уровня доступности информации о
товарах (работах, услугах), необходимой
потребителям для реализации предоставленных им
законодательством прав;
Стимулирование повышения качества товаров (работ,
услуг), предоставляемых на потребительском рынке
области;
Повышение уровня доступности и оперативности
защиты нарушенных прав потребителей;
Повышение активности и эффективности деятельности
общественных организаций потребителей.
Механизм реализации Размещение средств областного бюджета,
Программы направленных на реализацию программных
мероприятий, осущест-вляется по основным разделам
мероприятий Программы в соответствии с
требованиями федерального и областного
законодательства.
Управление Программой Координацию деятельности исполнителей,
и система организации соисполнителей и участников Программы
контроля за ее осуществляет - министерство экономики торговли,
реализацией международных и внешнеэкономических связей
Ростовской области;
контроль за ходом реализации Программы
осуществляет Администрация Ростовской области в
соответствии с полномочиями, установленными
федеральным и областным законодательством.
Раздел II
Содержание проблемы обеспечения защиты прав потребителей
и обоснование необходимости ее решения программными методами
Создание условий для обеспечения и защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей является неотъемлемой частью социальной политики государства.
Для проведения эффективной работы по защите прав потребителей необходимо учитывать изменения на рынке товаров (работ, услуг). В настоящее время характерными особенностями потребительской сферы Ростовской области являются:
ежегодно увеличивающиеся реальные доходы на душу населения;
насыщение рынка товаров (работ, услуг);
увеличение доли отечественных производителей товаров (работ, услуг).
Изменения на потребительском рынке неизбежно влекут изменение круга и характера проблем, возникающих у потребителей при реализации прав, закрепленных законодательством Российской Федерации.
Анализ ситуации в Ростовской области показывает, что количество нарушений в сфере защиты прав потребителей не снижается. Так, в 2006 г. и I полугодии 2007 г. только Управлением Роспотребнадзора было рассмотрено более 1200 письменных обращений граждан и 11240 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением требований Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон РФ "О защите прав потребителей").
Защиту прав потребителей обеспечивают:
федеральные органы исполнительной власти;
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
органы местного самоуправления;
общественные организации потребителей.
Анализ деятельности органов местного самоуправления в Ростовской области показывает, что за последние годы, количество специалистов, занимающихся вопросами защиты прав потребителей, значительно сократилось.
В большинстве муниципальных образований в Ростовской области не созданы межведомственные комиссии (координационные советы) по защите прав потребителей и не реализуются функции, предусмотренные статьей 44 Закона РФ "О защите прав потребителей", в части обращения в суды в защиту неопределенного круга потребителей и пр.
Недостаточное внимание к данному вопросу со стороны органов местного самоуправления негативно сказывается на уровне защищенности потребителей от действий недобросовестных изготовителей, исполнителей, продавцов, а также эффективности работы по защите прав потребителей в целом.
Немаловажную роль в деле защиты прав потребителей играют общественные организации потребителей, оказывающие юридические, экспертные, консультационные услуги по защите прав и законных интересов граждан. Общественные организации потребителей создаются как по территориальному признаку (районные, городские, областные, и др.), так и по виду потребляемых товаров (работ, услуг).
В Ростовской области по информации, представленной органами юстиции, зарегистрировано 20 общественных организаций потребителей, однако фактически работают лишь 9. Действующих организаций потребителей явно недостаточно для оказания информационно-правовой помощи гражданам.
Основным направлением в вопросах защиты прав потребителей должно стать создание на территории области благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечения их соблюдения. Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей области, является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика.
Для достижения положительного эффекта такая работа должна вестись не только с потребителями, но и с производителями, изготовителями, предпринимателями, работающими на потребительском рынке.
Работа с потребителями должна быть направлена в первую очередь на их просвещение, ознакомление с предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. Прежде всего, это включает в себя проведение открытых уроков в школах, семинаров в организациях, распространение разъяснительных брошюр, оформление информационных стендов в местах реализации потребителям товаров (работ, услуг), информирование потребителей через средства массовой информации и т.д. Другой важной составляющей такой работы является информирование потребителей об имеющихся на рынке качественных товарах (работах, услугах). В первую очередь это касается реформируемых секторов потребительского рынка - жилищно-коммунального хозяйства, медицины, сферы образования и других, поскольку ход реформирования во многом зависит от полной и объективной информированности граждан-потребителей и изменения сложившихся у них стереотипов.
Работа с предпринимателями (изготовителями, исполнителями работ, услуг) должна быть направлена в первую очередь на информирование предпринимателей о нормах действующего законодательства Российской Федерации и Ростовской области, а также санкциях за их нарушение, облегчение доступа к нормативным правовым актам, создание условий, благоприят-ствующих соблюдению всех требований законодательства при работе на потребительском рынке.
Защита нарушенных прав, наряду с мерами по реализации и обеспечению прав потребителей, остается одним из основных направлений государственной социальной политики. При этом особое значение имеет защита прав неопределенного круга потребителей, затрагивающая интересы большого числа граждан, так как зачастую представляет угрозу здоровью и жизни потребителей (фальсификации лекарственных средств, незаконный оборот алкогольной продукции и т.д.).
Раздел III
Основная цель и задачи Программы
Целью настоящей Программы является создание условий для эффективной и доступной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей.
Основными задачами, направленными на достижение цели Программы, являются:
1. Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Ростовской области.
2. Содействие повышению правовой грамотности и информированности населения области в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения.
3. Повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке области.
4. Обеспечение защиты населения области от недоброкачественных товаров (работ, услуг), в т.ч. посредством проведения сравнительных исследований и независимых потребительских экспертиз.
5. Содействие органам местного самоуправления в Ростовской области в решении задач по защите прав потребителей.
6. Стимулирование повышения качества продукции, товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке области.
7. Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в системе защиты прав потребителей.
8. Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению защиты прав потребителей в Ростовской области.
Реализация цели и задач Программы будет осуществляться за счет реализации мероприятий Программы, а также муниципальных программ развития комплексной системы защиты прав потребителей.
Раздел IV
Сроки реализации Программы
Настоящая Программа рассчитана на среднесрочный период 2008 - 2010 годы. Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками согласно приложению к Программе. С учетом происходящих в экономике реформ мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.
Этапов реализации Программы не предусматривается, поскольку программные мероприятия будут реализовываться весь период действия Программы.
Постановлением Администрации Ростовской области от 6 апреля 2009 г. N 153 в раздел V настоящего приложения внесены изменения
Раздел V
Перечень основных разделов мероприятий Программы
Программа содержит 40 мероприятий, которые сформированы по разделам:
нормативно-правовое и организационное обеспечение- 10 мероприятий;
просвещение и информирование потребителей - 8 мероприятий;
профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав потребителей - 7 мероприятий;
кадровое обеспечение защиты прав потребителей - 5 мероприятий.
Постановлением Администрации Ростовской области от 15 февраля 2010 г. N 64 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения
Раздел VI
Финансирование Программы
На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из областного бюджета, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы областным законом об областном бюджете
Общий объем финансирования Программы составит 16265,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2008 год - 9097,2 тыс. рублей;
2009 год - 4050,0 тыс. рублей;
2010 г. - 3118,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей областного бюджета.
Для финансирования мероприятий Программы возможно привлечение средств местных бюджетов (объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), а также внебюджетных средств.
Раздел VII
механизм реализации Программы
Размещение средств областного бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий Программы в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства. Перечни программных мероприятий приведены в приложении к Программе.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и установленных на эти цели областным законом об областном бюджете. При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования на реализацию мероприятий Программы ответственный исполнитель Программы производит корректировку в перечне мероприятий.
Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами, общественными организациями и профессиональными объединениями осуществляется на основе соглашений о совместной деятельности.
Раздел VIII
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Результатами реализации мероприятий Программы в соответствии с намеченной целью, основными задачами и направлениями являются:
уменьшение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями требований законодательных, нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ростовской области на 10%;
увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке на 20%;
повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.);
повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав;
стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке области;
повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей;
повышение активности и эффективности деятельности общественных организаций потребителей.
Оценка результативности действия Программы будет проводиться по результатам отчетного года, при этом мониторинг развития системы защиты прав потребителей в Ростовской области - ежеквартально.
Оценка развития комплексной системы защиты прав потребителей на территориях муниципальных образований будет производиться администрациями соответствующих муниципальных образований.
Раздел IX
Управление Программой и система
организации контроля за ее реализацией
Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников Программы по реализации мероприятий Программы и управление Программой осуществляет министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области, которое:
координирует деятельность соисполнителей и участников по реализации мероприятий Программы;
ежеквартально организует сбор от исполнителей программных мероприятий отчетных материалов, которые должны содержать общий объем фактически произведенных расходов всего и, в том числе, по источникам финансирования, отчетную информацию об исполнении каждого мероприятия;
организует сбор от соисполнителей и участников Программы информации о реализации мероприятий Программы;
осуществляет обобщение отчетных материалов и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;
доводит до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию посредством размещения в средствах массовой информации;
осуществляет контроль целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы.
Формами контроля за исполнением мероприятий Программы являются проверка реализации программных мероприятий, отчеты исполнителей и соисполнителей Программы.
Постановлением Администрации Ростовской области от 15 февраля 2010 г. N 64 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к Программе
Перечень программных мероприятий
6 апреля, 30 июня 2009 г., 15 февраля 2010 г.
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Цель мероприятия | Ответствен- ный исполнитель, соисполните- ли и участники Программы |
Срок исполнения |
Источник финанси- рования |
Объемы финансирования | Всего | ||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение | |||||||||
1.1. | Подготовка предложений в действующие и разрабатываемые законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации и Ростовской области по вопросам защиты прав потребителей |
создание правовых основ для обеспечения защиты прав потребителей |
минэкономики области, органы местного самоуправле- ния, общественные организации |
весь период |
финанси- рование не требуется |
- | - | - | - |
1.2. | Подготовка рекомендаций по формированию муниципальных программ по защите прав потребителей |
оказание методической помощи муниципальным образованиям при разработке и реализации программ по защите прав потребителей |
минэкономики области, соисполните- ли Программы |
2008 год | финанси- рование не требуется |
- | - | - | - |
1.3. | Подготовка проектов законодательных и нормативных правовых актов областного уровня, регламентирующих размещение бюджетных средств на реализацию мероприятий программы |
обеспечение реализации мероприятий Программы |
минэкономики области |
весь период |
финанси- рование не требуется |
- | - | - | - |
1.4. | Разработка концептуальных основ и проекта программы защиты прав потребителей в Ростовской области на 2011 - 2013 годы |
стратегическое планирование развития системы защиты прав потребителей в области |
минэкономики области, соисполните- ли Программы, участники Программы |
2010 год | финанси- рование не требуется |
- | - | - | - |
1.5. | Организация работы Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Ростовской области |
взаимодействие органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, органов местно- го самоуправления, общественных объединений потребителей по реализации Закона Российской Федерации от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей" |
минэкономики области, Управление Роспотребна- дзора по РО |
весь период |
финанси- рование не требуется |
- | - | - | - |
1.6. | Организация работы межведомственной комиссии по продовольственной безопасности и качеству пищевой продукции, реализуемой на территории Ростовской области |
обеспечение взаимо-действия органов исполнительной влас-ти Ростовской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и других заинтересованных организаций для предотвращения поступления на продовольственный рынок области некачественных пищевых продуктов |
минсельхозп- род области |
весь период |
финанси- рование не требуется |
- | - | - | - |
1.7. | Организация работы межведомственной рабочей группы по координации деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по пресечению незаконного производства, реализации и ввоза товаров легкой промышленности на территорию Ростовской области |
обеспечение согласованных действий по пресечению незаконного производства, реализации и ввоза товаров легкой промышленности на территорию Ростовской области |
минпромэнер- го области |
весь период |
финанси- рование не требуется |
- | - | - | - |
1.8. | Организация работы областной комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиоло- гического благополучия населения и ведению социально-гигиеничес- кого мониторинга |
проведение работ по предупреждению, локализации и ликвидации массовых заболеваний и отравлений населения, обеспечению санитарно-эпидеми- ологического благополучия и ведения социально-гигиени- ческого мониторинга |
Управление Роспотребна- дзора по РО, Центр гигиены и эпидемиоло- гии РО |
весь период |
финанси- рование не требуется |
- | - | - | - |
1.9. | Создание и функционирование доступного банка данных судебных решений по потребительским спорам и правонарушениям, касающимся вопросов защиты прав потребителей |
формирование доступной информационной системы по судебной практике, затрагивающей интересы потребителей и защиты нарушенных прав |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
500,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
1.10. | Разработка и утверждение мероприятий, направленных на обеспечение выполнения областной целевой программы "Защита прав потребителей в Ростовской области" на 2008 - 2010 годы в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг с учетом отечественного и зарубежного опыта в вопросах организации деятельности по защите прав потребителей |
обеспечение реализации мероприятий Программы. Снижение числа правонарушений в различных сферах потребительского рынка |
минэкономики области, соисполните- ли Программы, участники Программы |
2008 год | финанси- рование не требуется |
- | - | - | - |
Итого по разделу | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 | |||||
II. Просвещение и информирование потребителей | |||||||||
2.1. | Разработка и издание для потребителей информационно-справоч- ных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности |
повышение уровня информированности потребителей |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
1000,0 | 83,5 | 100,0 | 1183,5 |
2.2. | Организация и проведение форумов, конференций, "круглых столов" по вопросам обеспечения защиты прав потребителей |
повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей, в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммуна- льное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.) |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
180,0 | 400,0 | 500,0 | 1080,0 |
2.3. | Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся учебных заведений области об основах потребительских знаний |
обучение основам законодательства о защите прав потребителей |
минобразова- ния области, Управление Роспотребна- дзора по РО, органы местного самоуправле- ния, общественные организации |
весь период |
финанси- рование не требуется |
- | - | - | - |
2.4. | Размещение на конкурсной основе социального заказа на выполнение работ, оказание услуг по созданию общественных приемных и организацию работы телефона "горячей линии" |
создание общественных приемных по защите прав потребителей для оказания консультативной, юридической помощи, содействие досудебному урегулированию споров. Организация работы телефона "горячей линии" |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
898,9 | 250,0 | 0,0 | 1148,9 |
2.5. | Разработка и обеспечение работы интерактивного коммуникационного портала |
создание интерактивного информационного портала по вопросам защиты прав потребителей, содержащего сведения об опасных и некачественных товарах (работах, услугах), а также предостав- ля-ющего возможность отвечать на вопросы потребителей |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
406,4 | 120,0 | 100,0 | 626,4 |
2.6. | Организация и обеспечение работы телефона "горячей линии" по вопросам защиты прав потребителей |
повышение уровня защищенности и оказание консультативной помощи потребителям |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
100,0 | 110,0 | 100,0 | 310,0 |
2.7. | Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей |
информирование широкого круга граждан о правах потребителей и способах их защиты, о потребительских и эксплуатационных свой-ствах товаров (работ, услуг), фальсифицированных товарах и пр. |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
500,0 | 150,0 | 100,0 | 750,0 |
2.8. | Создание и распространение социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей |
содействие повышению правовой грамотности и информированности на-селения области в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
700,0 | 100,0 | 100,0 | 900,0 |
Итого по разделу | 3785,3 | 1213,5 | 1000,0 | 5998,8 | |||||
III. Профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав потребителей | |||||||||
3.1. | Разработка и издание для предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих на потребительском рынке области, информационных материалов по соблюдению защиты прав потребителей в различных сферах деятельности |
расширение информационного обеспечения, оказание методической помощи, повышение правовой грамотности руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка товаров и услуг |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
933,1 | 33,1 | 100,0 | 1066,2 |
3.2. | Проведение независимых потребительских экспертиз и подготовка по их результатам информационных материалов для потребителей, контролирующих и правоохранительных органов о конкретных признаках некачественных товаров (работ, услуг) с размещением в СМИ |
выявление опасных, некачественных, конт-рафактных товаров (работ, услуг) и недопущение их на потребительский рынок области, снижение числа нарушений прав потребителей |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
800,0 | 300,0 | 834,2 | 1934,2 |
3.3. | Организация проведения сравнительных исследований видов продукции на соответствие потребительских свойств товаров (работ, услуг), заявленных продавцами (изготовителями, исполнителями) |
выявление проблемных отраслей экономики, возможность принятия эффективных решений по сокращению числа нарушений прав потребителей. Популяризация качественных и безопасных товаров (работ, услуг) |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
1000,0 | 350,0 | 834,3 | 2184,3 |
3.4. | Проведение социологических опросов, касающихся защиты прав потребителей в Ростовской области в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в СМИ |
выявление проблемных отраслей экономики, возможность принятия эффективных решений по сокращению числа нарушений прав потребителей. Проведение анализа информированности потребителей о своих правах, механизмах их реализации и пр. |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
1000,0 | 100,0 | 100,0 | 1200,0 |
3.5. | Реализация мер по предотвращению ввоза на территорию области некачественных товаров, опасных для жизни и здоровья |
предотвращение поступления на рынок некачественных и опасных товаров |
Управление Роспотребна- дзора по РО, ГУВД по РО, Россельхоз- надзор по РО |
весь период |
финанси- рование не требуется |
- | - | - | - |
3.6. | Проведение комплекса мероприятий по предотвращению производства и реализации на территории области некачественных и опасных товаров (работ, услуг) |
повышение эффективности контрольно-надзор- ной деятельности, направленной на защиту прав потребителей |
Управление Роспотребна- дзора по РО, ФГУ Ростовский ЦСМ, ГУВД по РО, ЮМТУ Ростехрегу- лирования |
весь период |
финанси- рование не требуется |
- | - | - | - |
3.7. | Содействие развитию системы добровольной сертификации в целях повышения качества и конкурентоспособности товаров (работ, услуг) предприятий области |
стимулирование повышения качества, конкурентоспособ- нос-ти услуг, предоставляемых на потребительском рын-ке области |
ФГУ Ростовский ЦСМ, Управление Роспотребна- дзора по РО, участники Программы |
весь период |
финанси- рование не требуется |
- | - | - | - |
Итого по разделу | 3733,1 | 783,1 | 1868,5 | 6384,7 | |||||
IV. Утратил силу | |||||||||
V. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | |||||||||
5.1. | Повышение квалификации, консультирование, организация и проведение семинаров для специалистов муниципальных образований Ростовской области по вопросам защиты прав потребителей |
повышение эффективности работы администраций муниципальных образований в части защиты прав потребителей |
минэкономики области |
весь период |
финанси- рование не требует- ся |
- | - | - | - |
5.2. | Организация и проведение семинаров для руководителей и спе-циалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка |
повышение квалификации кадров в целях недопущения нарушения прав потребителей |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
200,0 | 150,0 | 50,0 | 400,0 |
5.3. | Разработка и внедрение обучающих программ по основам защиты прав потребителей в образовательных учреждениях области |
обучение учащихся основам потребительских знаний и культуре потребительского поведения |
минэкономики области, минобразова- ния области |
весь период |
областной бюджет |
249,8 | 100,0 | 0,0 | 349,8 |
5.4. | Разработка и распространение учебных видеофильмов, компьютерных программ, издание справочных и иных материалов по основам защиты прав потребителей для учащихся учебных заведений |
обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях области практическими материалами |
минэкономики области, минобразова- ния области |
весь период |
областной бюджет |
171,0 | 51,0 | 0,0 | 222,0 |
5.5. | Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов |
стимулирование повышения качества услуг, предоставляемых на потребительском рынке области (медицинских, транспортных, коммунальных, бытовых, связи, общественного питания и пр.) |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
458,0 | 566,3 | 100,0 | 1124,3 |
Итого по разделу | 1078,8 | 867,3 | 150,0 | 2096,1 | |||||
VI. Погашение кредиторской задолженности 2008 года | |||||||||
6.1. | Разработка и издание для потребителей информационно-справоч- ных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности |
повышение уровня информированности потребителей |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
- | 66,5 | - | 66,5 |
6.2. | Организация и проведение форумов, конференций, "круглых столов" по вопросам обеспечения защиты прав потребителей |
повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей, в том числе об изменениях в реформируемых сек-торах потребительского рынка (жилищно-коммуна- льное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.) |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
- | 420,0 | - | 420,0 |
6.3. | Размещение на конкурсной основе социального заказа на выполнение работ, оказание услуг по созданию общественных приемных и организацию работы телефона "горячей линии" |
создание общественных приемных по защите прав потребителей для оказания консультативной, юри-дической помощи, содействие досудебному урегулированию споров. Организация работы телефона "горячей линии" |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
- | 50,0 | - | 50,0 |
6.4. | Разработка и обеспечение работы интерактивного коммуникационного портала |
создание интерактивного информационного портала по вопросам защиты прав потребителей, содержащего сведения об опасных и некачественных товарах (работах, услугах), а также предоставляющего возможность отвечать на вопросы потребителей |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
- | 80,0 | - | 80,0 |
6.5. | Организация и обеспечение работы телефона "горячей линии" по вопросам защиты прав потребителей |
повышение уровня защищенности и оказание консультативной помощи потребителям |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
- | 50,0 | - | 50,0 |
6.6. | Разработка и издание для предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих на потребительском рынке области, информационных материалов по соблюдению защиты прав потребителей в различных сферах деятельности |
расширение информационного обеспечения, оказание методической помощи, повышение правовой грамотности руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка товаров и услуг |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
- | 66,9 | - | 66,9 |
6.7. | Проведение независимых потребительских экспертиз и подготовка по их результатам информационных материалов для потребителей, контролирующих и правоохранительных органов о конкретных признаках некачественных товаров (работ, услуг) с размещением в СМИ |
выявление опасных, некачественных, контрафактных товаров (работ, услуг) и недопущение их на потребительский рынок области, снижение числа нарушений прав потребителей |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
- | 100,0 | - | 100,0 |
6.8. | Разработка и внедрение обучающих программ по основам защиты прав потребителей в образовательных учреждениях области |
обучение учащихся основам потребительских знаний и культуре потребительского поведения |
минэкономики области, минобразова- ния области |
весь период |
областной бюджет |
- | 90,0 | - | 90,0 |
6.9. | Разработка и распространение учебных видеофильмов, компьютерных программ, издание справочных и иных материалов по основам защиты прав потребителей для учащихся учебных заведений |
обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях области практическими материалами |
минэкономики области, минобразова- ния области |
весь период |
областной бюджет |
- | 29,0 | - | 29,0 |
6.10. | Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов |
стимулирование повышения качества услуг, предоставляемых на потребительском рынке области (медицинских, транспортных, коммунальных, бытовых, связи, общественного питания и пр.) |
минэкономики области |
весь период |
областной бюджет |
- | 133,7 | - | 133,7 |
Итого по разделу | - | 1086,1 | - | 1086,1 | |||||
Всего | 9097,2 | 4050,0 | 3118,5 | 16265,7 |
Начальник общего отдела |
М.В. Фишкин |
Приложение N 17
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта
в Ростовской области на 2008-2010 годы"
Паспорт
Областной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта
в Ростовской области на 2008-2010 годы"
Наименование Областная целевая программа "Развитие физической
Программы культуры и спорта в Ростовской области на
2008-2010 годы" (далее - Программа)
Основание для распоряжение Администрации Ростовской области от
разработки Программы 29 октября 2007 года N 381 "О разработке областной
целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в Ростовской области на 2008-2010 годы"
Государственный министерство по физической культуре и спорту
заказчик-координатор Ростовской области
Программы
Государственный министерство строительства и жилищного хозяйства
заказчик Программы Ростовской области
Разработчик Программы министерство по физической культуре и спорту
Ростовской области
Цель Программы создание условий для укрепления здоровья населения
Ростовской области путем развития инфраструктуры и
популяризации спорта, массового спорта, спорта
высших достижений и профессионального спорта,
приобщения различных возрастных групп населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом
Задачи Программы повышение интереса населения Ростовской области к
занятиям физической культурой и спортом (агитация
и пропаганда);развитие инфраструктуры для занятий
массовым спортом в образовательных учреждениях и
по месту жительства; развитие
материально-технической базы спорта высших
достижений, в том числе для подготовки
олимпийского резерва;
создание и внедрение в учебно-тренировочный
процесс концепции подготовки спортсменов высокого
класса Ростовской области к крупнейшим
всероссийским и международным соревнованиям;
создание и внедрение в учебно-тренировочный
процесс концепции развития игровых видов спорта в
Ростовской области
Сроки реализации 2008-2010 годы
Программы
Программные 1. Развитие физической культуры и спорта в
мероприятия Ростовской области.
2. Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской
области
Ответственный Министерство по физической культуре и спорту
исполнитель Программы Ростовской области
Соисполнители Министерство строительства и жилищного хозяйства
Программы Ростовской области;
министерство территориального развития,
градо-строительства и архитектуры Ростовской
области
Участники Программы Органы местного самоуправления в случае принятия
их представительными органами соответствующих
решений; ООО "Спортивно-оздоровительная ассоциация
"Бассейны Дона"
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы 5488,98 млн.
финансирования рублей, из них:
Программы в 2008 году - 946,51 млн. рублей,
в 2009 году - 2437,17 млн. рублей,
в 2010 году - 2105,3 млн. рублей;
средства областного бюджета - 2336,26 млн. рублей,
в том числе:
в 2008 году - 569,72 млн. рублей,
в 2009 году - 1446,17 млн. рублей,
в 2010 году - 320,37 млн. рублей.
Объем финансирования подлежит уточнению в
соответствии с областным законом об областном
бюджете;
средства местных бюджетов - 278,42 млн. рублей, в
том числе: в 2008 году - 45,39 млн. рублей,
в 2009 году - 123,5 млн. рублей,
в 2010 году - 109,53 млн. рублей;
средства федерального бюджета - 755,0 млн. рублей,
в том числе: в 2008 году - 35,0 млн. рублей,
в 2009 году - 217,5 млн. рублей,
в 2010 году - 502,5 млн. рублей;
внебюджетные средства - 2119,3 млн. рублей, в том
числе: в 2008 году - 296,4 млн. рублей,
в 2009 году - 650,0 млн. рублей,
в 2010 году - 1172,9 млн. рублей.
Финансирование Программы за счет средств
федерального бюджета осуществляется в соответствии
с Соглашением между Федеральным агентством по
физической культуре и спорту и Администрацией
Ростовской области от 5 апреля 2006 года и
постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 января 2006 года N 7 "О федеральной целевой
программе "Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 годы". Программа
финансируется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на ее реализацию Областным законом
об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
Механизм реализации Размещение средств областного бюджета,
Программы направленных на реализацию программных
мероприятий, осуществляется по основным разделам
мероприятий Программы в соответствии с
требованиями федерального и областного
законодательства
Ожидаемые 1. Увеличение доли населения Ростовской области,
социально-экономичес- систематически занимающегося физической
кие результаты от культурой и спортом, до 20,1 процента от общего
реализации Программы числа населения Ростовской области. 2.
Строительство и реконструкция на территории
Ростовской области 73 объектов спорта. 3. Занятие
Ростовской областью 3-5 места в рейтинге участия
субъектов Российской Федерации в организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы, ежегодно публикуемом Федеральным
агентством по физической культуре и спорту по
итогам выступления спортсменов во всероссийских
соревнованиях.
4. Занятие спортсменами Ростовской области 2-3
общекомандного места на всероссийских спартакиадах
(сельских, молодежи и учащихся).
5. Завоевание спортсменами Ростовской области на
чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы
медалей разного достоинства:
в 2008 году - 50 медалей,
в 2009 году - 60 медалей,
в 2010 году - 70 медалей.
6. Участие в ХХIХ летних Олимпийских играх в 2008
году в г. Пекине (Китай) 25 спортсменов Ростовской
области и завоевание 8 медалей разного
достоинства.
7. Участие в первых юношеских Олимпийских играх в
2010 году 25 спортсменов Ростовской области и
завоевание 8 медалей разного достоинства.
Управление Программой Управление Программой осуществляет министерство по
и контроль за ее физической культуре и спорту Ростовской области.
реализацией Контроль за реализацией Программы осуществляет
Администрация Ростовской области
Раздел I
Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Основополагающей задачей политики областных органов государственной власти является создание условий для роста благосостояния населения Ростовской области и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению вышеуказанной задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Реализация мероприятий Программы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения Ростовской области.
Кроме того, роль спорта в современном мире становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.
В настоящее время в Ростовской области, как и в России в целом, имеется ряд, влияющих на развитие физической культуры и спорта проблем, требующих неотложного решения, в том числе:
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли в стране, а также их моральный и физический износ;
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров, научных и методических разработок в области физической культуры и спорта, отсутствие концепции подготовки спортсменов высокого класса к всероссийским и международным соревнованиям;
отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Реализация Программы позволит решать указанные проблемы и добиться значительного роста основных показателей развития физической культуры и спорта в Ростовской области при максимально эффективном управлении государственными финансами.
Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:
комплексный подход к решению проблемы;
распределение полномочий и ответственности между ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы.
Раздел II
Основная цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения Ростовской области путем развития инфраструктуры и популяризации спорта, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта, приобщения различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития детско-юношеского футбола, поддержки футбольных клубов и других ведущих игровых команд Ростовской области.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
повышение интереса населения Ростовской области к занятиям физической культурой и спортом (агитация и пропаганда);
развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;
развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва;
создание и внедрение в учебно-тренировочный процесс концепции подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к крупнейшим всероссийским и международным соревнованиям;
создание и внедрение в учебно-тренировочный процесс концепции развития игровых видов спорта в Ростовской области.
Раздел III
Программные мероприятия
Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по двум направлениям:
развитие физической культуры и спорта в Ростовской области;
развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области.
В рамках первого направления планируется:
производство и размещение рекламы, направленной на продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
подготовка и трансляция спортивных программ на телевидении и радио;
издание спортивных журналов и газет;
проведение периодических опросов населения с целью выявления удовлетворенности организацией занятий физической культурой и спортом;
разработка концепции подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к четвертой летней Спартакиаде учащихся России 2009 года;
разработка концепции подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области ко второй летней Спартакиаде молодежи России 2010 года;
разработка концепции подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к юношеским Олимпийским играм 2010 года;
разработка концепции подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к ХХХ Олимпийским играм 2012 года в г. Лондоне (Англия);
разработка концепции развития футбола в Ростовской области на 2008-2015 годы;
разработка концепции подготовки детско-юношеских игровых команд в Ростовской области.
В рамках второго направления планируется:
инвентаризация объектов спорта в образовательных учреждениях;
согласование места строительства новых объектов спорта в образовательных учреждениях;
строительство объектов спорта в образовательных учреждениях;
строительство и реконструкция объектов спорта по месту жительства граждан;
реконструкция баз олимпийской подготовки;
реконструкция и строительство спортивных центров по различным видам спорта на территории Ростовской области;
реконструкция и модернизация спортивной базы образовательных учреждений для подготовки олимпийского резерва.
В целях реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, за счет средств областного бюджета оказывается финансовая поддержка на:
развитие детско-юношеского футбола;
возмещение расходов (затрат) футбольных клубов и других игровых команд.
Порядок оказания финансовой поддержки устанавливается нормативными правовыми актами Администрации Ростовской области.
Раздел IV
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы 5488,98 млн. рублей, из них:
в 2008 году - 946,51 млн. рублей,
в 2009 году - 2437,17 млн. рублей,
в 2010 году - 2105,3 млн. рублей;
средства областного бюджета - 2336,26 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 569,72 млн. рублей,
в 2009 году - 1446,17 млн. рублей,
в 2010 году - 320,37 млн. рублей.
Объем финансирования подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете;
средства местных бюджетов - 278,42 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 45,39 млн. рублей,
в 2009 году - 123,5 млн. рублей,
в 2010 году - 109,53 млн. рублей;
средства федерального бюджета - 755,0 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 35,0 млн. рублей,
в 2009 году - 217,5 млн. рублей,
в 2010 году - 502,5 млн. рублей;
внебюджетные средства - 2119,3 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 296,4 млн. рублей,
в 2009 году - 650,0 млн. рублей,
в 2010 году - 1172,9 млн. рублей.
Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с Соглашением между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Администрацией Ростовской области от 5 апреля 2006 года и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7.
Финансирование программных мероприятий по строительству объектов спорта предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, предусмотренных на эти цели соответственно федеральным законом о федеральном бюджете, областным законом об областном бюджете, нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах, и внебюджетных источников на условиях долевого участия. Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с Соглашением между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Администрацией Ростовской области от 5 апреля 2006 года и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7.
Финансирование строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, спортивных центров с универсальным игровым залом и плавательным бассейном, многофункциональных игровых залов, крытых катков с искусственным льдом предусматривается осуществлять за счет долевого участия средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов.
Финансирование строительства водноспортивных оздоровительных комплексов предусматривается в соответствии с Программой развития плавания в Ростовской области, разработанной Федерацией плавания Ростовской области и ООО "Спортивно-оздоровительная ассоциация "Бассейны Дона", за счет средств ООО "Спортивно-оздоровительная ассоциация "Бассейны Дона".
Реконструкцию баз олимпийской подготовки, реконструкцию и модернизацию спортивной базы образовательных учреждений для подготовки олимпийского резерва предполагается проводить за счет средств областного бюджета.
Объемы финансирования строительства объектов спорта на территории Ростовской области приведены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы финансирования строительства
объектов спорта на территории Ростовской области
(млн. рублей)
N | Источник финансирования | Всего | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
1. | Областной бюджет | 2008,99 | 462,45 | 1336,17 | 210,37 |
2. | Местные бюджеты | 278,42 | 45,39 | 123,5 | 109,53 |
3. | Федеральный бюджет | 755,0 | 35,0 | 217,5 | 502,5 |
4. | Внебюджетные источники | 2119,3 | 296,4 | 650,0 | 1172,9 |
Итого | 5161,71 | 839,24 | 2327,17 | 1995,3 |
Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Финансирование строительства объектов спорта за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с Соглашением между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Администрацией Ростовской области от 5 апреля 2006 года и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7.
Перечень объектов спорта, возводимых на территории Ростовской области на условиях долевого финансирования, приведен в приложении 2 к Программе.
Финансирование мероприятий по развитию игровых видов спорта предполагается производить в объеме и по направлениям расходов в соответствии с постановлениями Администрации Ростовской области от 2 февраля 2004 года N 59 "О порядке оказания за счет средств областного бюджета финансовой поддержки футбольных клубов и других игровых команд Ростовской области" и от 4 февраля 2004 года N 62 "О порядке оказания за счет средств областного бюджета финансовой поддержки на развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области".
Объемы и направления финансирования Программы за счет средств областного бюджета приведены в таблице 2.
Таблица 2
Объемы и направления финансирования
программы за счет средств областного бюджета
(млн. рублей)
Направления финансирования Программы за счет средств областного бюджета |
2008 год | 2009 год | 2010 год | Всего |
Строительство спортивных сооружений |
462,45 | 1336,17 | 210,37 | 2008,99 |
Поддержка ведущих игровых команд Ростовской области |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
Развитие детско-юношеского футбола |
7,27 | 10,0 | 10,0 | 27,27 |
Итого | 569,72 | 1446,17 | 320,37 | 2336,26 |
Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Раздел V
Механизм реализации Программы
Размещение средств федерального бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий Программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7 и приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 29 августа 2007 года N 544 "О реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы".
Размещение средств областного бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий Программы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к Программе.
Финансирование программных мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется в объемах, утвержденных на эти цели областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования по реализации мероприятий Программы ответственный исполнитель Программы производит корректировку в перечне мероприятий.
Раздел VI
Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
1) увеличение доли населения Ростовской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Привлечение к занятиям физической культурой и спортом в 2008 году - 16 процентов, в 2009 году - 17,2 процента, в 2010 году - 20,1 процента населения Ростовской области;
2) увеличение количества спортивных сооружений, построенных на территории Ростовской области.
Планируется построить и реконструировать 73 объекта спорта, из них 3 стадиона, 1 гребной канал, 1 легкоатлетический манеж, 2 спортивный центр с игровым залом и плавательным бассейном, 7 спортивных центров с универсальным игровым залом, 3 крытых катка с искусственным льдом, 2 многофункциональных игровых зала с открытым бассейном, 36 многофункциональных игровых залов с закрытым бассейном, 8 многофункциональных игровых залов, 7 водноспортивных оздоровительных комплексов, 1 спортивно-оздоровительный центр, 2 зрелищно-спортивный комплекс;
3) занятие Ростовской областью в 2008, 2009, 2010 годах 3-5 места в рейтинге участия субъектов Российской Федерации в организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, ежегодно публикуемом Федеральным агентством по физической культуре и спорту по итогам выступления спортсменов во всероссийских соревнованиях;
4) занятие спортсменами Ростовской области 2-3 общекомандного места на всероссийских спартакиадах (сельских, молодежи и учащихся);
5) участие в ХХIХ летних Олимпийских играх в 2008 году в г. Пекине (Китай) 25 спортсменов Ростовской области и завоевание 8 медалей разного достоинства;
6) завоевание спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы в 2008 году - 50 медалей, в 2009 году - 60 медалей, в 2010 году - 70 медалей.
7) участие в первых юношеских Олимпийских играх в 2010 году 25 спортсменов Ростовской области и завоевание 8 медалей разного достоинства.
Планируемые результаты выступлений спортсменов высокого класса Ростовской области на крупнейших всероссийских и международных соревнованиях приведены в таблице 3.
Таблица 3
Планируемые результаты выступлений
спортсменов высокого класса Ростовской
области на крупнейших всероссийских
и международных соревнованиях
Наименование спортивных мероприятий |
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||
Кол-во участни- ков |
Общекоман- дное место |
Кол-во медалей |
Кол-во участников |
Общекоман- дное место |
Кол-во медалей |
Кол- во учас- т-ни- ков |
Общекоман- дное место |
Кол-во медалей |
|
Олимпийские игры в г. Пекине (Китай) |
25 | 8 | |||||||
Чемпионаты, первенства, кубки мира и Европы |
50 | 60 | 70 | ||||||
Четвертая летняя Спартакиада учащихся России |
2-3 | 120 | |||||||
Вторая летняя Спартакиада молодежи России |
2-3 | 120 | |||||||
Первые юношеские Олимпийские игры |
25 | 8 |
Нумерация разделов приводится в соответствии с оригиналом
Раздел VIII
Управление Программой и контроль за ее реализацией
Координацию деятельности исполнителя, соисполнителей и участников Программы по реализации мероприятий Программы и управлению Программой осуществляет министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, которое:
ежеквартально организует сбор от соисполнителей Программы отчетных материалов, которые должны содержать общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, отчетную информацию об исполнении каждого мероприятия;
организует сбор от участников Программы информации о реализации программных мероприятий;
доводит до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию посредством ее размещения в средствах массовой информации.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Ростовской области.
Формой контроля реализации Программы является проверка исполнения программных мероприятий, отчеты исполнителя и соисполнителей Программы.
Приложение 1
к Программе
Перечень программных мероприятий
N п/п |
Содержание мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники мероприятий |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, млн. рублей |
Всего | ||
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области | ||||||||
1.1. | Поддержка ведущих игровых команд Ростовской области |
Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области |
2008-2010 годы |
Областной бюджет |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
1.2. | Развитие детско-юношеского футбола |
Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области |
2008-2010 годы |
Областной бюджет |
7,27 | 10,0 | 10,0 | 27,27 |
Итого по разделу | 107,27 | 110,0 | 110,0 | 327,27 | ||||
2. Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области | ||||||||
2.1. | Строительство и реконструкция объектов спорта (в том числе в образовательных учреждениях) на территории Ростовской области |
Министерство строительства и жилищного хозяйства Ростовской области |
2008-2010 годы |
Областной бюджет |
462,45 | 1 336,17 | 210,37 | 2008,99 |
Администрации муниципальных районов Федеральное агентство по физической культуре и спорту ООО "Спортивно-оз- доровительная ассоциация "Бассейны Дона" |
Местный бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники |
45,39 35,0 296,4 |
123,5 217,5 650,0 |
109,53 502,5 1 172,9 |
278,42 755,0 2 119,3 |
|||
Итого по разделу | 839,24 | 2327,17 | 1995,3 | 5161,71 | ||||
Итого по программе | 946,51 | 2 437,17 | 2105,0 | 5488,98 |
* Финансирование развития инфраструктуры спорта в Ростовской области за счет средств федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с Соглашением между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Администрацией Ростовской области от 5 апреля 2006 года и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7.
Приложение 2
к Программе
Перечень объектов спорта, возводимых
на территории Ростовской области
N п/п |
Объект строительства |
Объем финансиро- вания, всего |
Областной бюджет, млн. рублей | Местные бюджеты, млн. рублей | Федеральный бюджет, млн. рублей | Ввод в эксплуата- цию (годы) |
Соисполнители и участники программы |
||||||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Раздел I. Строительство и реконструкция объектов спорта по месту жительства | |||||||||||||||
1. Спортивный комплекс "Гребной канал "Дон" | |||||||||||||||
1.1. | г. Ростов-на-Дону, реконструкция спорткомплекса Гребного канала "Дон". Первый пусковой комплекс (1-ый этап реконструкции) |
1,84 | 1,84 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Министерство строительства и жилищного хозяйства Ростовской области (далее -Минстрой) |
|||
1.2. | г. Ростов-на-Дону, реконструкция спорткомплекса Гребного канала "Дон". (1-я очередь реконструкции. 1 и 2 этапы) (ПИР) |
3,75 | 2,0 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Минстрой | ||
1.3. | г. Ростов-на-Дону, реконструкция спорткомплекса Гребного канала "Дон" (ул. Пойменная 2а) |
16,0 | - | 16,0 * | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | Минстрой | ||
1.4. | г. Ростов-на-Дону, реконструкция спорткомплекса Гребного канала "Дон" (внешнее канализование) (ПИР) |
30,67 | 0,67 | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | 2008 | Минстрой | ||
Итого | 52,26 | 4,51 | 17,75 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Стадионы | |||||||||||||||
2.1. | г. Ростов-на-Дону, реконструкция стадиона "Труд" (1 очередь строительства. 1- пусковой комплекс) |
1,97 | 1,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Минстрой | ||
2.2. | г. Ростов-на-Дону, реконструкция стадиона "Труд" (1- очередь строительства. 2- пусковой комплекс) |
128,36 | 89,77 | 38,59 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | Минстрой | ||
2.3. | г. Ростов-на-Дону, реконструкция стадиона "Труд" (1-я очередь строительства 3-й пусковой комплекс) (ПИР) |
0,61 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Минстрой | ||
2.4. | г. Ростов-на-Дону, реконструкция стадиона "Труд" (2-я очередь строительства) |
6,86 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Минстрой | ||
2.6. | Реконструкция стадиона "Олимп 21 век". Южная трибуна, в г. Ростове-на-Дону, пр. Шолохова,31/6 |
55,99 | 55,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Минстрой | ||
2.7. | г. Ростов-на-Дону, реконструкция стадиона "Олимп 21 век" (восточная, северная трибуна (обследование, мероприятия по усилению, туалеты, фасады) |
11,68 | 1,68 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | Минстрой | ||
2.8. | г. Ростов-на-Дону, строительство универсального спортивно-оздорови- тельного комплекса (притрибунный комплекс западной трибуны стадиона "Олимп 21 век") |
175,62 | 10,73 | 80,0 * | 84,89 | - | - | - | - | - | - | 2010 | Минстрой | ||
2.9. |
Реконструкция комплекса стадиона "Торпедо" по адресу: ул. Спортивная, 2а в г. Таганроге |
7,05 | 7,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | Администрация г.Таганрога, Минстрой |
||
Итого | 388,14 | 172,8 | 130,45 | 84,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. Медико-восстановительный центр | |||||||||||||||
3.1. | г. Ростов-на-Дону, комплекс мероприятий по водопонижению грунтовых вод в парке им. Н. Островского от зданий общежития гостиничного типа и медико-восстанови- тельного центра ФК "Ростов" |
0,44 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | Минстрой | ||
Итого | 10,44 | 0,44 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. Легкоатлетический манеж | |||||||||||||||
4.1. | Легкоатлетический манеж на территории стадиона "Труд" в г. Ростове-на-Дону (новое строительство) |
249,1 | 52,78 | 100,84 | 95,48 | - | - | - | - | - | - | 2009 | Минстрой | ||
Итого | 249,1 | 52,78 | 100,84 | 95,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | |||||||||||||||
5.1. | Физкультурно-оздо- ровительный комплекс с универсальным спортивным залом 48х24 м, трибунами на 1000 мест и бассейном с ванной 25х14 м, г. Ростов-на-Дону, ул. 26 июня, 103 (строительство физкультурно-оздо- ровительного комплекса по ул. 26 июня, 103 и ул. Брестской в г. Ростове-на-Дону) |
35,0 | - | - | - | - | - | - | 35,0 | - | - | 2008 | Администрация г. Ростова-на- Дону |
||
5.2. | Красносулинский район, г. Красный Сулин, строительство спортивного комплекса |
58,01 | - | 58,01 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | Администрация Красносулинс- кого района, Минстрой |
||
Итого | 93,01 | - | 58,01 | - | - | - | - | 35,0 | - | - | - | - | |||
6. Спортивный центр с универсальным игровым залом | |||||||||||||||
6.1. | Строительство спортивно-оздорови- тельного комплекса с универсальным игровым залом в г. Сальск Ростовской области |
73,88 | 73,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Минстрой | ||
6.2. | Строительство физкультурно-оздо- ровительного комплекса с универсальным спортивным залом 42х30 м по ул. Ленина, 55, в сл. Кашары, Кашарского района Ростовской области |
28,37 | 28,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Минстрой | ||
6.3. | Физкультурно-оздо- ровительного комплекса по адресу: г. Ростов-на- Дону в парке Н. Островского |
90,0 | - | 90,0 * | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | Минстрой | ||
6.4. | Спортивный центр с универсальным игровым залом по адресу: ул. Пойменная, 2а в г. Ростове-на-Дону |
45,0 | - | - | - | - | 45,0 | - | - | - | - | 2009 | Администрация г. Ростова-на- Дону |
||
6.5. | г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, строительство спортивного центра с универсальным игровым залом (фехтование, художественная гимнастика) |
64,87 | 2,37 | 45,0 * | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 2010 | Минстрой | ||
6.6. | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, строительство спортивного центра с универсальным игровым залом (единоборства) |
45,0 | - | 45,0 * | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | Минстрой | ||
6.7. | Крытый спортивный комплекс по ул. Ленина в г. Батайске Ростовской области |
64,17 | - | 64,17 * | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | Минстрой | ||
Итого | 411,29 | 104,62 | 244,17 | - | - | 45,0 | - | - | - | 17,5 | - | - | |||
7. Крытый каток с искусственным льдом | |||||||||||||||
7.1. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Таганрог, Ростовская область |
157,5 | - | * 60,57 | - | 7,5 | 29,43 | - | - | 60,0 | - | 2009 | Администрация г. Таганрога, Минстрой |
||
7.2. | Крытый каток с искусственным льдом, г. Азов, Ростовская область |
78,72 | - | - | - | - | - | 18,72 | - | - | 60,0 | 2010 | Администрация г. Азова, Минстрой |
||
7.3. | г. Ростов-на-Дону, строительство ледового катка |
10,5 | - | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | Минстрой | ||
Итого | 246,72 | 71,07 | - | 7,5 | 29,43 | 18,72 | - | 60,0 | 60,0 | - | - | ||||
8. Ростовский областной спортивно-оздоровительный центр | |||||||||||||||
8.1. | Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский ГУ ДО РО СОЦ "Золотой берег" (ПИР) |
10,89 | 9,65 | 1,24 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | Минстрой | ||
Итого | 10,89 | 9,65 | 1,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9. Зрелищно-спортивный центр | |||||||||||||||
9.1. | г. Ростов-на-Дону, строительство спортивно- зрелищного комплекса (Дворец спорта) (ПИР) |
50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | Минстрой | ||
9.2. | г. Ростов-на-Дону, строительство спортивно-зрелищно- го комплекса на б. Комарова (ПИР) |
50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | Минстрой | ||
Итого | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Всего по разделу | 1561,85 | 344,8 | 733,53 | 210,37 | 7,5 | 74,43 | 18,72 | 35,0 | 60,0 | 77,5 | - | - | |||
Раздел II. Строительство объектов спорта в образовательных учреждениях | |||||||||||||||
1. Многофункциональный игровой зал с открытым бассейном | |||||||||||||||
1.1. | "Строительство открытого плавательного бассейна, с переходной галереей от спортивного зала на территории Александровской МОУ СОШ" по ул. Советская, 33, с Александровка, Азовского района, Ростовской области |
20,20 | 20,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Минстрой | ||
1.2. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Верхнедонской район, Ростовская область (Строительство малозатратного спортивного зала МОУ СОШ по ул. Коммунальной, 13 в ст. Казанской, Верхнедонского района Ростовской области) |
26,16 | - | 6,57 | - | 1,3 | 0,79 | - | - | 17,5 | - | 2009 | Администрация Верхнедонско- го района, Минстрой |
||
1.3. | Строительство открытого плавательного бассейна с переходной галереей от спортивного зала в ст. Казанская |
20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | Администрация Верхнедонско- го района, Минстрой |
||
Итого | 66,36 | 20,20 | 26,57 | - | 1,3 | 0,79 | - | - | 17,5 | - | - | - | |||
2. Многофункциональный игровой зал с закрытым бассейном | |||||||||||||||
2.1. | Багаевский район, ст. Багаевская строительство спортивного зала с плавательным бассейном |
61,68 | 61,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Минстрой | ||
2.2. | Многофункциональный игровой зал с закрытым бассейном в г. Шахты Ростовской области |
64,92 | 5,02 | 50,5 | - | 9,4 | - | - | - | - | 2009 | Администрация г. Шахты, Минстрой |
|||
2.3. | Строительство спортивного зала с плавательным бассейном по адресу: Ростовская область Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Азовская, 52 |
76,03 | 15,0 | 55,53 | - | 5,5 | - | - | - | - | - | 2009 | Администрация Песчанокопс- кого района, Минстрой |
||
2.4. | Строительство многофункционально- го спортивного зала с закрытым плавательным бассейном в г. Миллерово, Ростовской области |
74,78 | 0,75 | 69,61 | - | 4,42 | - | - | - | - | - | 2009 | Администрация Миллеровского района, Минстрой |
||
2.5. | Спортивный зал с плавательным бассейном в Каменском районе |
61,6 | - | *56,7 | - | 4,9 | - | - | - | - | 2009 | Администрация Каменского района, Минстрой |
|||
2.6. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, Матвеево-Курганский район, Ростовская область |
65,9 | - | *44,0 | - | 1,6 | 2,8 | - | - | 17,5 | - | 2009 | Администрация Матвеево-Кур- ганского района, Минстрой |
||
2.7. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Дубовский район, Ростовская область |
65,9 | - | *44,88 | - | 1,6 | 1,92 | - | - | 17,5 | - | 2009 | Администрация Дубовского района, Минстрой |
||
2.8. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область |
65,9 | - | *43,72 | - | 1,6 | 3,08 | - | - | 17,5 | - | 2009 | Администрация Шолоховского района, Минстрой |
||
2.9. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Боковский район, Ростовская область |
65,9 | - | *44,88 | - | 1,6 | 1,92 | - | - | 17,5 | - | 2009 | Администрация Боковского района, Минстрой |
||
2.10. | Средняя школа. Многофункциональный зал, станица Обливская, Обливский район, Ростовская область |
21,67 | - | - | - | - | 1,7 | 2,47 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Обливского района, Минстрой |
||
2.11. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Зимовниковский район, Ростовская область |
22,42 | - | - | - | - | 1,7 | 3,22 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Зимовниковс- кого района, Минстрой |
||
2.12. | Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область |
45,27 | - | - | - | - | 1,7 | 3,57 | - | - | 40,0 | 2010 | Администрация Пролетарского района, Минстрой |
||
2.13. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Орловский район, Ростовская область |
23,11 | - | - | - | - | 1,7 | 3,91 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Орловского района, Минстрой |
||
2.14. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкий район, Ростовская область |
23,52 | - | - | - | - | 1,7 | 4,32 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Кагальницкого района, Минстрой |
||
2.15. | Средняя школа. Стадион-площадка, Ремонтненский район, Ростовская область |
21,6 | - | - | - | - | 1,7 | 2,40 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Ремонтненско- го района, Минстрой |
||
2.16. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Егорлыкский район, Ростовская область |
22,78 | - | - | - | - | 1,7 | 3,58 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Егорлыкского района, Минстрой |
||
2.17. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Волгодонской район, Ростовская область |
22,77 | - | - | - | - | 1,7 | 3,57 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Волгодонского района, Минстрой |
||
2.18. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Песчанокопский район, Ростовская область |
22,78 | - | - | - | - | 1,7 | 3,58 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Песчанокопс- кого района, Минстрой |
||
2.19. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Куйбышевский район, Ростовская область |
22,77 | - | - | - | - | 1,7 | 3,57 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Куйбышевского района, Минстрой |
||
2.20. | Средняя школа. Многофункциональный зал, городское поселение Усть-Донецк, Ростовская область |
22,77 | - | - | - | - | 1,7 | 3,57 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Усть-Донецко- го района, Минстрой |
||
2.21. | Средняя школа. Многофункциональный зал, г. Новошахтинск, Ростовская область |
23,71 | - | - | - | - | 1,7 | 4,51 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация г. Новошахтинска , Минстрой |
||
2.22. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Зерноградский район, Ростовская область |
22,99 | - | - | - | - | 1,7 | 3,79 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Зерноградско- го района, Минстрой |
||
2.23. | Средняя школа. Многофункциональный зал, г. Гуково, Ростовская область |
8,3 | - | - | - | - | 1,7 | 6,6 | - | - | - | 2010 | Администрация г. Гуково, Минстрой |
||
2.24. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Зверево, Ростовская область |
22,37 | - | - | - | - | 1,7 | 3,17 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация г. Зверево, Минстрой |
||
2.25. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, с. Покровское, Неклиновский район, Ростовская область |
22,32 | - | - | - | - | 1,7 | 3,12 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Неклиновского района, Минстрой |
||
2.26. | Средняя школа. Многофункциональный зал, городское поселение Сальск, Сальский район, Ростовская область |
24,37 | - | - | - | - | 1,7 | 5,17 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Сальского района, Минстрой |
||
2.27. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, г. Семикаракорск, Семикаракорский район, Ростовская область |
22,37 | - | - | - | - | 1,7 | 3,17 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Семикаракорс- кого района, Минстрой |
||
2.28. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Октябрьский район, Ростовская область |
22,99 | - | - | - | - | 1,7 | 3,79 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Октябрьского района, Минстрой |
||
2.29. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Белокалитвенский район, Ростовская область |
22,78 | - | - | - | - | 1,7 | 3,58 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Белокалитвин- ского района, Минстрой |
||
2.30 | Средняя школа. Многофункциональный зал, Морозовский район, Ростовская область |
23,45 | - | - | - | - | 1,7 | 4,25 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Морозовского района, Минстрой |
||
2.31. | Строительство спортивного центра с плавательным бассейном в пос. Б. Мартыновка, Мартыновского района Ростовской области |
6,0 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | Админист-ра- ция Марты-новско- го района, Минстрой |
||
2.32. | Строительство спортивного центра с плавательным бассейном в пос. Веселый, Веселовского района Ростовской области |
6,0 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | Администрация Веселовского района, Минстрой |
||
2.33. | Строительство спортивного центра с плавательным бассейном в сл. Родионово-Несветай- ская, Родионово-Несветай- ского района Ростовской области |
6,0 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | Администрация Родионово-Не- светайского района, Минстрой |
||
2.34. | Строительство спортивного центра с плавательным бассейном в с. Заветное, Заветинского района Ростовской области |
6,0 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | Администрация Заветинского района, Минстрой |
||
2.35. | Строительство спортивного центра с плавательным бассейном в ст. Милютинской, Милютинского района Ростовской области |
6,0 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | Администрация Милютинского района, Минстрой |
||
2.36. | Строительство спортивного центра с плавательным бассейном в с. Ремонтное, Ремонтненского района Ростовской области |
6,0 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | Администрация Ремонтненско- го района, Минстрой"; |
||
Итого | 1125,72 | 82,45 | 445,82 | - | 30,62 | 45,42 | 78,91 | - | 70,0 | 372,5 | - | - | |||
3. Многофункциональный игровой зал | |||||||||||||||
3.1. | Строительство многофункционально- го игрового зала в Тарасовском районе Ростовской области |
24,35 | 5,0 | 17,6 | - | 1,75 | - | - | - | - | - | 2009 | Администрация Тарасовского района, Минстрой |
||
3.2. | Строительство малозатратного спортивного зала по адресу: п. Углегорский, ул. Нечаева/пер. Школьный, Тацинский район, Ростовской области |
28,0 | 5,0 | 21,7 | - | 1,3 | - | - | - | - | - | 2008 | Администрация Тацинского района, Минстрой |
||
3.3. | Строительство многофункционально- го спортивного зала в п. Чертково, Чертковского района Ростовской области |
20,22 | 5,0 | 14,1 | - | 1,12 | - | - | - | - | - | 2008 | Администрация Чертковского района, Минстрой |
||
3.4. | Многофункциональный игровой зал, Цимлянский район |
16,6 | - | *14,82 | - | 0,6 | 1,18 | - | - | - | - | 2009 | Администрация Цимлянского района, Минстрой |
||
3.5. | Строительство многофункционально- го спортивного комплекса по адресу: с. Заветное, ул. Ломоносова |
23,89 | - | 22,73 | - | 0,6 | 0,56 | - | - | - | - | 2009 | Администрация Заветинского района, Минстрой |
||
3.6. | Многофункциональный игровой зал, г. Новочеркасск, пос. Донской |
16,6 | - | *16,6 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | Минстрой | ||
3.7. | Многофункциональный игровой зал, Советский район |
23,72 | - | 22,7 | - | 0,6 | 0,42 | - | - | - | - | 2009 | Администрация Советского района, Минстрой |
||
3.8. | Средняя школа. Многофункциональный зал, г. Ростов-на-Дону |
30,1 | - | - | - | - | 0,7 | 11,9 | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация г. Ростова-на- Дону, Минстрой |
||
Итого | 183,48 | 15,0 | 130,25 | 5,97 | 2,86 | 11,9 | - | - | 17,5 | - | - | ||||
4. Объекты спорта, финансируемые за счет средств федерального бюджета, подлежащие корректировке путем внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" |
|||||||||||||||
4.1. | Средняя школа. Многофункциональный зал, г. Гуково, Ростовская область |
17,5 | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | - | 2009 | Администрация г. Гуково, Минстрой |
||
4.2. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Багаевский район, Ростовская область |
17,5 | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | - | 2009 | Администрация Багаевского района, Минстрой |
||
4.3. | Средняя школа N 3. Многофункциональный зал, городское поселение Семикаракорск, Семикаракорский район, Ростовская область |
17,5 | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | - | 2009 | Администрация Семикаракорс- кого района, Минстрой |
||
4.4. | Спортивный центр с универсальным игровым залом, Первомайский район, г. Ростов-на-Дону |
17,5 | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | - | 2009 | Администрация г. Ростова-на- Дону, Минстрой |
||
4.5. | Средняя школа. Многофункциональный зал, пос. Черемухи, Мартыновский район, Ростовская область |
17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Мартыновского района, Минстрой |
||
4.6. | Средняя школа. Многофункциональный зал, Родионово-Несветай- ский район, Ростовская область |
17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 2010 | Администрация Родионово-Не- светайского района, Минстрой |
||
Итого | 105,0 | - | - | - | - | - | - | - | 70,0 | 35,0 | |||||
Всего по разделу | 1480,56 | 117,65 | 602,64 | - | 37,89 | 49,07 | 90,81 | - | 157,5 | 425,0 | - | - | |||
Всего | 3042,41 | 462,45 | 1336,17 | 210,37 | 45,39 | 123,5 | 109,53 | 35,0 | 217,5 | 502,5 | - | - | |||
Раздел III. Строительство объектов спорта с привлечением внебюджетных источников финансирования | |||||||||||||||
1. Водноспортивные оздоровительные комплексы | |||||||||||||||
1.1. | Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса, г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район |
115,7 | - | - | - | - | - | - | 115,7 | - | - | 2009 | ООО "Спортивно- оздоровитель- ная ассоциация "Бассейны Дона" |
||
1.2. | Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса, г. Таганрог, пл. Мира 6 |
115,7 | - | - | - | - | - | - | 115,7 | - | - | 2009 | ООО "Спортивно- оздоровитель- ная ассоциация "Бассейны Дона" |
||
1.3. | Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район |
128,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,5 | 2010 | ООО "Спортивно- оздоровитель- ная ассоциация "Бассейны Дона" |
||
1.4. | Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район |
128,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,5 | 2010 | ООО "Спортивно- оздоровитель- ная ассоциация "Бассейны Дона" |
||
1.5. | Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район |
128,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,5 | 2010 | ООО "Спортивно- оздоровитель- ная ассоциация "Бассейны Дона" |
||
1.6. | Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район |
137,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,4 | 2010 | ООО "Спортивно- оздоровитель- ная ассоциация "Бассейны Дона" |
||
1.7. | Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, левобережная зона |
1365,0 | - | - | - | - | - | - | 65,0 | 650,0 | 650,0 | 2010 | ООО "Спортивно- оздоровитель- ная ассоциация "Бассейны Дона" |
||
Итого | 2119,3 | - | - | - | - | - | - | 296,4 | 650,0 | 1172,9 | - | - | |||
Всего по разделу | 2119,3 | - | - | - | - | - | - | 296,4 | 650,0 | 1172,9 | - | - |
Всего по приложению 2 к Программе - 5161,71 рублей, в том числе:
областной бюджет - 2008,99 рублей,
местные бюджеты - 278,42 млн. рублей,
федеральный бюджет - 755,0 млн. рублей,
внебюджетные источники - 2 119,3 млн. рублей.
* Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Начальник общего отдела |
Г.В. Павлятенко |
Приложение N 18
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
производства и использования биотоплива
на основе растительных масел в агропромышленном
комплексе Ростовской области на 2008-2015 годы
6 октября 2009 г.
Постановлением Администрации Ростовской области от 6 октября 2009 г. N 506 в раздел I настоящего приложения внесены изменения
Раздел I
Паспорт Программы
Наименование Областная целевая программа производства и
Программы использования биотоплива на основе растительных
масел в агропромышленном комплексе Ростовской
области на 2008-2015 годы (далее - Программа)
Основание для Распоряжение Администрации Ростовской области
разработки от 26 марта 2007 года N 60 "О разработке Областной
Программы целевой программы по производству и использованию
биотоплива на основе растительных масел в
агропромышленном комплексе Ростовской области"
Государственный Министерство сельского хозяйства и продовольствия
заказчик Программы Ростовской области (далее - Минсельхозпрод РО)
Разработчик Государственное научное учреждение "Всероссийский
Программы ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский и проектно-технологический
институт механизации и электрификации сельского
хозяйства" (далее - ВНИПТИМЭСХ). Соисполнителями
разработки Программы являются государственное
научное учреждение "Всероссийский институт
экономики и нормативов", федеральное
государственное учреждение "Северо-Кавказская
машиноиспытательная станция", государственное
учреждение "Ростовская машиноиспытательная
станция", государственное учреждение "Донская
опытная станция им. Л.А. Жданова", общество с
ограниченной ответственностью "Завод
энергетического машиностроения "ЗИОСАБ-Дон" (далее
- ООО "Завод "ЗИОСАБ-Дон")
Основная цель Создание финансово-экономических, технологических и
Программы организационных условий для организации
эффективного производства и использования
биотоплива на основе растительных масел в
агропромышленном комплексе Ростовской области
(далее - АПК Ростовской области)
Основные задачи Обеспечение поэтапного перехода
Программы сельскохозяй-ственного производства на работу с
альтернативным озобновляемым видом моторного
топлива, получаемым непосредственно в местах его
потребления; повышение занятости и уровня жизни на
селе, улучшение почвенного плодородия и
экологической ситуации
Сроки реализации 2008-2015 годы: I этап - 2008-2010 годы;
Программы II этап - 2011-2012 годы;
III этап - 2013-2015 годы
Структура Программы, 1. Реализация пилотных проектов в
перечень подпрограмм, сельхозпредприятиях
основных направлений Ростовской области по переработке семян масличных
и мероприятий культур в биотопливо.
2. Создание широкой сети внутрихозяйственных
объектов производства биотоплива на основе
растительных масел.
3. Внедрение системы производства и использования
биотоплива на основе растительных масел в АПК
Ростовской области
Исполнители Минсельхозпрод РО
Программы
Соисполнители ВНИПТИМЭСХ
программы
Участники Программы ООО Завод "ЗИОСАБ-Дон";общество с ограниченной
ответственностью "МТС" (далее - ООО "МТС");
промышленные и сельскохозяйственные предприятия
Ростовской области
Важнейшие целевые Важнейшими целевыми показателями Программы:
индикаторы и являются сокращение потребления дизельного топлива
показатели Программы на основе ископаемых углеводородов на 15-20
процентов; повышение урожайности зерновых культур,
высеваемых вслед за рапсом, на 3,4 центнера с
гектара;снижение средней себестоимости зерна на 10
процентов; создание дополнительных рабочих мест в
подразделениях АПК Ростовской области
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы
финансирования на 2008-2015 годы составляет 149165 тыс. рублей,
Программы в том числе: средства областного бюджета -
17265 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 2250 тыс.
рублей;
2009 год - 3015 тыс. рублей;
2010 год - 0 тыс. рублей;
2011 год - 6000 тыс. рублей;
2012 год - 6000 тыс. рублей.
Для финансирования мероприятий Программы возможно
привлечение внебюджетных средств коммерческих
организаций и предприятий - соисполнителей и
участников Программы - 131900 тыс. рублей, в том
числе: 2008 год - 1900 тыс. рублей;
2009 год - 0 тыс. рублей;
2010 год - 40000 тыс. рублей;
2011 год - 20000 тыс. рублей;
2012 год - 20000 тыс. рублей;
2013-2015 годы - 50000 тыс. рублей.
Программа финансируется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию
Областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
Механизм реализации Размещение средств областного бюджета, направленных
Программы на реализацию программных мероприятий,
осуществляется по основным разделам мероприятий
Программы в соответствии с требованиями
федерального и областного законодательства
Ожидаемые конечные 1. Устойчивое обеспечение машинотракторного парка
результаты реализации (далее - МТП) сельхозпредприятий топливом из
Программы возобновляемых местных источников сырья.
2. Снижение потребности в минеральном дизельном
топливе на 15-20 процентов на основных полевых
работах.
3. Повышение эффективности ведения
сельхоз-производства за счет улучшения севооборотов
и плодородия почвы при увеличении посевов рапса.
4. Сокращение доли затрат на топливо в
себестоимости сельхозпродукции у
сельхозтоваропроизводителей, при меняющих
биотопливо взамен дизельного, не менее чем на 18-22
процента.
5. Создание дополнительных рабочих мест в
подразделениях АПК Ростовской области на
производстве биотоплива.
Система организации Управление Программой осуществляет Минсельхозпрод
контроля за РО
исполнением Программы
Раздел II
Постановка проблемы и необходимость
разработки программных мероприятий
Сельскохозяйственное производство является одним из главных потребителей минерального углеводородного дизельного топлива. Так, в целом по России потребляется около 5 млн. тонн дизельного топлива, или почти 42 процента общего потребления всеми отраслями.
Ростовская область как основной регион - производитель сельскохозяйственной продукции в России в настоящее время потребляет около 360 тыс. тонн дизельного топлива в год. Его доля в себестоимости сельхозпродукции за последние 10 лет выросла с 5-7 до 18-23 процентов, что оказывает существенное влияние как на экономику отрасли (рентабельность производства, стоимость продукции, зарплату сельского населения и т.д.), так и на социально-экономические показатели в целом.
Учитывая, что по прогнозам аналитиков в ближайшие годы следует ожидать дальнейший рост стоимости горюче-смазочных материалов в 2-2,5 раза, проблема возрастания стоимости энергообеспечения сельхоз-производства может существенно обостриться и привести к снижению рентабельности и объемов производства сельхозпродукции, а также росту цен на продовольствие.
Вместе с тем сельское хозяйство может являться не только потребителем природных топливно-энергетических ресурсов, но и производителем топлива в первую и основную очередь для собственных нужд. Развитие альтернативной энергетики в сельском хозяйстве на основе растительных возобновляемых источников сырья позволит в значительной степени нивелировать отрицательное воздействие негативной динамики роста цен на нефтепродукты, стабилизировать развитие отрасли и решить много других важных задач. Среди них: улучшение почвенного плодородия за счет оптимизации структуры севооборота с учетом наращивания посевов доли рапса, наращивание высокобелковой кормовой базы для ускорения развития животноводства за счет получения из маслосемян, кроме биотоплива, жмыха.
Другим немаловажным фактором, определяющим необходимость пересмотра энергетической стратегии в регионах, является ежегодный ущерб от отрицательного воздействия традиционных видов топлива на окружающую среду. Так, использование минерального топлива для получения энергии сопровождается значительными выбросами вредных веществ продуктов сгорания, в частности диоксида углерода. Как одно из следствий этого - постоянное возрастание в атмосфере углекислого газа с 0,02 процента в XX веке до 0,04 процента в XXI веке.
В Российской Федерации и в ее одном из основных сельскохозяйственных регионов, Ростовской области, до настоящего момента не было сколько-нибудь достаточного опыта применения альтернативных видов топлива на основе имеющихся биоресурсов. Вместе с тем во многих странах мира доля возобновляемой энергетики в объеме энергопотребления уже превышает 15-20 процентов и продолжает расти.
Достаточно хорошо изучены и применяются в мировой практике технологии преобразования биологической энергии растений в моторные виды топлива: дизельного - на основе растительных масел, бензина - на основе растительных спиртов, получаемых через гидролиз растительных сахаров, газового - через пиролиз клетчатки растений.
Для производства биодизельного топлива в мире в основном используются следующие виды масличного сырья: Европа - пальмовое масло, Филиппины - пальмовое масло, Канада - рапс (канола), Индия - ятрофа, Африка - соя, ятрофа, Бразилия - соя, касторовое масло.
Потенциальное использование того или иного вида сырья определяется местными природно-климатическими условиями его выращивания, соотношением цен на сельскохозяйственную продукцию, затратами на необходимое техническое перевооружение отрасли.
Наиболее приемлемыми источниками получения возобновляемого биотоплива в сельскохозяйственном производстве Ростовской области являются масличные культуры, среди которых все большее распространение получает рапс.
Ростовская область за последние 5-6 лет заняла лидирующее положение по производству подсолнечника (1,7 млн. тонн в 2006 году). В среднем по Ростовской области удельный вес посевных площадей подсолнечника в общей площади пашни составил 19,1 процента и в 2006 году достиг максимума - 1320 тыс. га. Удельный вес этой культуры в отдельных хозяйствах составляет 30-50 процентов, что приводит к росту болезней, одностороннему истощению почвы, а в конечном итоге - к снижению урожая.
С 2007 года отмечено уменьшение посевных площадей подсолнечника. Вместе с тем в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличены площади других масличных культур. Посевы сои - с 17,6 до 20,2, льна масличного - с 13,3 до 19,8, горчицы - с 12,7 до 15,2 тыс. гектаров. Небольшие площади рапса (4,9 тыс. гектаров в 2006 году) постепенно наращиваются. Природно-климатические, агроэкологические факторы позволяют увеличивать площади посевов рапса в среднесрочной перспективе до 100 тыс. гектаров и наращивать их в дальнейшем.
Резервы производства масличных культур и биодизельного топлива в Ростовской области связаны в первую очередь с наращиванием посевов озимого рапса и других менее распространенных сегодня масличных культур.
Достижение намеченных показателей позволит создать необходимые предпосылки для стимулирования развития сырьевой отрасли и маслоперерабатывающей промышленности, повышения эффективности сельскохозяйственной отрасли в целом и дальнейшего развития рапсосеяния в частности. Масштабное увеличение производства масличного рапса возможно лишь за счет замещения им других полевых культур в структуре посевных площадей, то есть пропорционального сокращения доли подсолнечника в структуре посевных площадей.
Ожидаемые агроэкологические последствия широкомасштабного производства рапса при условии неукоснительного соблюдения основных технологических приемов возделывания культуры следующие:
увеличение почвенного плодородия (количество растительных остатков после уборки рапса на 1 гектаре соответствует внесению 5-6 тонн навоза);
улучшение фитосанитарного состояния почвы;
рост урожайности зерновых культур, высеваемых вслед за рапсом, на 10-15 процентов без дополнительных затрат.
В настоящее время при используемых технологиях производства рапса в природно-климатических условиях Ростовской области его средняя урожайность составляет от 7 до 9 ц/га для ярового и до 15 ц/га для озимого рапса. При этом урожайность озимого рапса, как показывает опыт отдельных сельхозтоваропроизводителей (фермерское хозяйство А.В. Тутова, ООО "МТС"), может составлять до 25-30 ц/га. Для обеспечения его высокой урожайности и зимостойкости необходимо использовать как соответствующие семена, так и перспективные технологии и комплекс технических средств для его возделывания.
Биотопливо для дизельных двигателей на основе растительных масел может быть произведено и использовано в мобильной сельскохозяйственной технике в двух видах:
1) смесевое биодизельное топливо на основе очищенного растительного (допустимо только рапсовое масло) и обычного минерального дизельного топлива;
2) биодизель - продукт переработки (этерификации) до эфирных форм любого вида растительного масла.
В первом случае биотопливо получают из семян рапса путем выделения растительного масла, которое в случае его высокого качества (как правило, это хорошо очищенное рапсовое масло холодного отжима) смешивается в определенных пропорциях с минеральным дизельным топливом.
Во втором случае биотопливо получается при переработке растительных масел путем этерификации (химической реакции масла с метанолом и катализатором) в метиловый эфир растительного масла, так называемый биодизель. Биодизель можно использовать как в чистом виде, так и в качестве добавки к дизельному топливу в различных пропорциях.
Дополнительными продуктами при производстве биотоплива являются высокобелковый жмых, который может быть продуктивно использован для развития кормовой базы животноводства, и глицерин, являющийся сырьем для изготовления пеноматериалов (бетонные пеноблоки, утеплители и другие строительные материалы, а также фосфорные удобрения).
Производство и использование в двигателях внутреннего сгорания мобильной сельскохозяйственной техники как первого, так и второго вида биотоплива имеет свои особенности. В первую очередь они связаны с необходимостью получать растительные масла из семян имеющихся масличных культур с требуемыми качественными показателями. Для этого как собственно исходное сырье должно иметь необходимое качество, так и процесс выделения масла и его очистки должен производиться по определенному регламенту.
Использовать рапсовое масло в чистом виде без смешивания с минеральным углеводородным дизельным топливом, без модернизации топливной аппаратуры, системы впрыска и камеры сгорания не рекомендуется. Применение смесевого вида биотоплива (смесь рапсового масла с минеральным углеводородным дизельным топливом) требует определенной модернизации топливной системы двигателя внутреннего сгорания трактора или комбайна и работы только в теплое время года.
Производство биодизеля требует специальной технологии, основанной на этерификации растительного масла, и специального оборудования. Процесс производства заключается в смешивании и нагревании растительного масла с метиловым спиртом в присутствии катализатора - щелочи. В результате реакции этерификации смесь расслаивается на легкую и тяжелую фракции. Легкая фракция представляет собой метиловый эфир растительного масла, или биодизель, тяжелая - глицерин. По своему молекулярному составу биодизель близок к дизельному топливу. Из 1 тонны семян рапса можно получить 300 килограммов (30 процентов) рапсового масла, а из этого количества масла - около 270 килограммов биодизельного топлива. Выход глицерина около 10 процентов.
Биодизель по физико-химическим характеристикам (вязкость-зольность) ближе к минеральному углеводородному дизельному топливу, чем растительное масло, и является более качественным дизельным топливом по сравнению со смесевым на основе рапсового масла и минерального дизельного топлива. Применение биодизеля в дизельных двигателях внутреннего сгорания мобильных сельскохозяйственных энергосредств не требует никакой специальной модернизации.
При использовании биотоплива на основе растительных масел в атмосферу выбрасывается значительно меньше вредных веществ, чем при работе двигателя на минеральном топливе. Количество твердых частиц (дымность) на режиме максимальной нагрузки меньше в 2 раза, на режиме малой нагрузки она снижается до нуля; выбросы СО уменьшаются на 10-12, СН - на 20 процентов. Серы в выхлопе 0,005-0,05 процента против 0,2-0,5 процента.
Экономическая эффективность производства и использования биотоплива в сельском хозяйстве, изготавливаемого на основе растительных масел, во многом зависит от сырьевой базы, то есть наличия и количества пашни у сельхозпредприятий, возможностей и агрономических ограничений по возделыванию требуемых масличных культур.
Согласно эксплуатации земель за 2006 год, по данным Минсельхозпрода РО, общая численность сельхозпредприятий всех форм собственности составила 2053 хозяйства. Площадь пашни, находящейся в хозяйственном пользовании на правах собственности или аренды у отдельного сельхозпредприятия, составляет от нескольких гектаров до 22 тыс. гектаров. Площадь пашни напрямую связана с потреблением топлива, поэтому для различных сельхозпредприятий целесообразно иметь типоразмерный ряд производящих биотопливо установок с различной сменной производительностью.
В Ростовской области в перспективе возможны два пути развития производства биодизельного топлива:
централизованное промышленное производство;
децентрализованное производство непосредственно в условиях сельхозпредприятий для собственных нужд.
Централизованное промышленное производство биодизельного топлива на данном этапе требует больших инвестиций и по предварительной оценке обеспечит более высокую, в 1,2-1,4 раза, стоимость продукта.
Собственное производство биодизеля непосредственно для сельской местности является важной альтернативой промышленному, так как требует небольших инвестиционных затрат, позволяет повысить занятость сельского населения и уровень доходов, а также обеспечить замкнутый технологический цикл от производства сырья, получения топлива до его использования. На данном этапе именно оно требует мер государственной поддержки, которые могут быть осуществлены на уровне региона.
В зависимости от потребностей в топливе и возможностей конкретного сельхозтоваропроизводителя в производстве исходного сырья может быть использован любой вариант производства и использования биотоплива:
1) смесевое биотопливо на основе натурального рапсового масла (другие виды растительных масел не применимы);
2) биодизельное топливо на основе переработанного в метиловый эфир растительного масла (подсолнечное, рапсовое, льняное и другие);
3) параллельное использование смесевого топлива (1 вариант) и биодизеля (2 вариант).
Выбор того или иного варианта производства и использования биодизельного топлива каждым конкретным сельхозтоваропроизводителем обусловлен его экономической эффективностью.
Общей тенденцией для всех трех вариантов производства и использования биотоплива является увеличение экономической эффективности с ростом типоразмера хозяйства (площади пашни) и переходом от производства биодизеля к использованию смесевого топлива на основе рапсового масла.
Минимально необходимая общая площадь пашни сельхозпредприятия при посеве масличных культур в пределах рекомендуемых агросроков для варианта смесевого топлива (дизтопливо и рапсовое масло) составляет около 1,2 тыс. гектаров; для смешанного варианта (дизтопливо, рапсовое масло и биодизель из подсолнечного масла) - около 3 тыс. гектаров; для варианта использования смеси дизтоплива и биодизеля из подсолнечного масла - около 7,5 тыс. гектаров.
На первом этапе экономически эффективное производство и использование биодизельного топлива на основе растительных масел должно быть сосредоточено в сельхозпредприятиях с большей площадью пашни, имеющих в севообороте большую долю масличных культур. Из шести природно-климатических зон Ростовской области к ним следует отнести в первую очередь сельхозпредприятия северо-западной зоны с площадью пашни более 2000 гектаров, а также южной зоны с площадью более 3000 гектаров, северо-восточной с площадью более 5000 гектаров и приазовской, также с площадью более 5000 гектаров.
Мировая индустрия биотоплива характеризуется наличием широкого спектра мер законодательного и нормативно-правового обеспечения развития биоэнергетики, а также государственных программ, направленных на увеличение производства биотоплива в конкретной стране и рыночной доли. Поэтому в развитых зарубежных странах основное производство биодизеля является централизованным на промышленных предприятиях, но наряду с крупными заводами биодизель успешно производят и непосредственно в фермерских хозяйствах.
Для стимулирования производства биотоплива в разных странах разработан комплекс мер по законодательному регулированию, индикативному планированию объемов производства, льготному налогообложению, бюджетной поддержке и другие.
Меры государственной поддержки в странах ЕС в настоящее время могут быть структурированы следующим образом:
поддержка сельхозпроизводителя (350 евро/га субсидий в случае продажи рапса не на пищевые цели);
возврат до 30 процентов средств, вложенных в строительство биодизельного завода;
освобождение от топливного налога на объем добавленного биодизеля в топливную смесь;
наличие системы квотирования объема субсидированного биодизеля (в каждой стране отдельно).
Сегодня европейские страны устанавливают льготы производителям рапса на уровне 350-400 евро на гектар, поэтому цена биодизеля в среднем меньше углеводородного минерального дизельного топлива на 10-15 процентов.
В Российской Федерации сделаны первые шаги в направлении решения проблемы развития биотопливной энергетики - принят национальный стандарт ГОСТ Р 52368-2005 "Топливо дизельное Евро", который допускает содержание биологических добавок до 5 процентов от объема топлива и при обязательном исполнении применительно ко всему объему дизельного топлива потребует 7 млн. тонн растительного сырья.
Основным законом, регулирующим отношения в сфере использования энергетических ресурсов и энергосбережения, является Федеральный закон от 3 апреля 1996 года N 28-ФЗ "Об энергосбережении", однако он не имеет биоэнергетической направленности. В нем дается понятие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.
Вторым документом, затрагивающим отношения в сфере биоэнергетики, является Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 года N 1234-р, в которой отсутствуют конкретные меры для развития биоэнергетики.
В настоящее время Правительством Российской Федерации подготавливается комплекс мер по ускоренному развитию биоэнергетики.
Под влиянием процессов интеграции России в мировое сообщество наблюдается оживление деятельности участников экономической деятельности в аграрном секторе, органов государственной власти отдельных субъектов Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, направленной на создание организационных, экономических и правовых условий для практического использования альтернативных нефтяному топливу источников энергии. Очень важна в этом процессе инициатива регионов, являющихся лидирующими в производстве масличных культур, таких как Ростовская область.
Принимая во внимание современные тенденции развития сельского хозяйства, возрастающую год от года значимость масличных культур в мировом сельскохозяйственном производстве, а также необходимость диверсификации аграрного сектора российской экономики, можно утверждать, что принятие системных программных мероприятий по производству и использованию биотоплива на основе растительных масел в Ростовской области следует рассматривать как один из этапов масштабных изменений в аграрном секторе экономики как самого региона, так и Российской Федерации в целом, позволяющий повысить эффективность сельхозпроизводства за счет широкого внедрения передовых технологий, создания благоприятных финансово-экономических и организационных условий.
Раздел III
Цель и задачи Программы, сроки и этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является создание финансово-экономических, технологических и организационных условий для организации эффективного производства и использования биотоплива на основе растительных масел в АПК Ростовской области.
Задачи Программы:
1. Обеспечение поэтапного перехода сельскохозяйственного производства на работу с альтернативным возобновляемым видом моторного топлива, получаемым непосредственно в местах его потребления.
2. Повышение занятости и уровня жизни на селе, улучшение почвенного плодородия и экологической ситуации.
Сроки и этапы реализации Программы:
2008-2015 годы:
I этап - 2008-2010 годы;
II этап - 2011-2012 годы;
III этап - 2013-2015 годы.
Основные целевые индикаторы и показатели Программы по окончании ее реализации (2015 год) приведены в сопоставимых к 2007 году показателях (без учета инфляции) в таблице.
Постановлением Администрации Ростовской области от 6 октября 2009 г. N 506 в таблицу раздела III настоящего приложения внесены изменения
Таблица
N п/п |
Наименование целевого индикатора, размерность |
Значение индикатора (показателя) |
|
допроектное | проектное | ||
1. | Потребление дизельного топлива на основе ископаемых углеводородов, тыс. тонн |
360,0 | 342-324 |
2. | Урожайность зерновых культур, высеваемых вслед за рапсом, ц/га |
22,4 | 25,8 |
3. | Себестоимость зерна средняя, руб./тонн |
3604,0 | 3244,0 |
4. | Дополнительное количество рабочих мест в подразделениях АПК Ростовской области, чел./мест |
750 |
Раздел IV
Система программных мероприятий
Программа содержит 16 мероприятий (приложение 1), сгруппированных по 3 разделам. Основные разделы мероприятий Программы сформированы с учетом проблем, требующих решения на региональном уровне, а именно:
1) реализация пилотных проектов в сельхозпредприятиях Ростовской области по переработке семян масличных культур в биотопливо;
2) создание широкой сети внутрихозяйственных объектов производства биотоплива на основе растительных масел;
3) внедрение системы производства и использования биотоплива на основе растительных масел в АПК Ростовской области.
Постановлением Администрации Ростовской области от 6 октября 2009 г. N 506 в раздел V настоящего приложения внесены изменения
Раздел V
Ресурсное обеспечение Программы
В рамках Программы предполагается финансирование программных мероприятий на основе механизма частно-государственного партнерства, предусматривающего смешанную систему инвестирования с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных (собственных, привлеченных и заемных) средств коммерческих организаций и предприятий - соисполнителей и участников Программы.
Для увеличения объемов внебюджетного финансирования предлагается государственная поддержка получения коммерческими организациями и предприятиями - исполнителями Программы банковских кредитов, а также инвестиций из инвестиционных, венчурных фондов и других источников.
Общий объем финансирования Программы - 149165 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 17265 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 2250 тыс. рублей;
2009 год - 3015 тыс. рублей;
2010 год - 0 тыс. рублей;
2011 год - 6000 тыс. рублей;
2012 год - 6000 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования составит 131900 тыс. рублей, в том числе:
2008 год - 1900 тыс. рублей;
2009 год - 0 тыс. рублей;
2010 год - 40000 тыс. рублей;
2011 год - 20000 тыс. рублей;
2012 год - 20000 тыс. рублей;
2013-2015 годы - 50000 тыс. рублей.
Средства будут направлены на отработку в производственных условиях сельхозтоваропроизводителями Ростовской области технологии производства биотоплива из растительных масел, на создание недостающего оборудования, а также разработку типовой проектно-сметной документации и реализацию пилотного проекта по производству и использованию биотоплива. Это позволит создать технологическую и организационную основу для основного этапа работ - введения в хозяйственный оборот биотоплива для работы тракторов разных классов и зерноуборочных комбайнов, а также изменять структуру севооборотов за счет наращивания посевов рапса.
Финансовое обеспечение работ в 2013-2015 годах предусматривается в сумме 50000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств предприятий и организаций различных форм собственности.
Распределение средств по этапам и направлениям Программы будет уточняться в ходе выполнения программных мероприятий и с учетом их актуальности для обеспечения своевременного выполнения работ и получения максимальной отдачи от их вложений.
Раздел VI
Механизм реализации Программы
Программа основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральных законов "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", "Об экологической экспертизе", "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Программы, его основные положения устанавливаются и разрабатываются заказчиком Программы - Минсельхозпродом РО.
Механизм реализации Программы предусматривает тесное взаимодействие органов исполнительной власти Ростовской области с органами местного самоуправления, банками, исполнителями, соисполнителями и участниками Программы: Минсельхозпродом РО, ВНИПТИМЭСХ, сельхозтоваропроизводителями Ростовской области.
К участию в реализации Программы привлекаются организации, прошедшие конкурсный отбор в соответствии с действующим законодательством.
Механизм реализации Программы предполагает:
финансирование части программных мероприятий из областного бюджета;
привлечение собственных средств коммерческих организаций - участников реализации Программы;
использование различных форм государственной поддержки, предусматривающей создание условий для получения реализаторами программных мероприятий банковских кредитов и иных форм внебюджетного финансирования.
Механизм включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие управление процессами планирования, исполнения и контроля. Главным условием реализации Программы является последующая разработка и реализация отдельных программных мероприятий.
Для реализации программных мероприятий предусматривается использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики.
Реализация программных мероприятий осуществляется с применением системы государственных контрактов на закупку и поставку, заключаемых государственным заказчиком с соответствующими исполнителями программных мероприятий.
Заказчик, координатор, разработчики и исполнители Программы осуществляют:
формирование плана реализации мероприятий на очередной финансовый год, бюджетных заявок на финансирование объектов и мероприятий из областного бюджета, обоснований для отбора первоочередных проектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в соответствующих органах;
контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;
разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных в Программе задач;
мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Программы;
анализ количественных и качественных параметров состояния и реализации Программы, подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, необходимой для ее реализации;
подготовку предложений по созданию или привлечению коммерческих организаций для реализации инвестиционных проектов, предусмотренных Программой.
Подготовка бюджетной заявки осуществляется с привлечением заинтересованных участников Программы, с ними согласовываются наименования и сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. Государственный заказчик ежегодно уточняет (с учетом выделенных на очередной год бюджетных ассигнований и привлеченных внебюджетных средств) распределение объемов капитальных вложений и других затрат на реализацию программных мероприятий, а также годовые задания и целевые показатели по отдельным подпрограммам и проектам.
Субсидии предоставляются исполнителям Программы на конкурсной основе в соответствии с установленным порядком.
Механизм контроля заключается в следующем:
заказчик в течение календарного года проводит рабочие совещания с привлечением специалистов организаций, участвующих в реализации Программы, с целью обсуждения хода выполнения Программы, принятия мер по активизации работы всех исполнителей и внесения по его итогам корректировок в Программу;
Раздел VII
Система управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет Минсельхозпрод РО как субъект бюджетного планирования, обеспечивая при этом решение задач и достижение значений целевых индикаторов и показателей Программы.
Ответственным за организацию работ по реализации Программы является управление аграрной политики, инвестиций и инноваций в растениеводстве Минсельхозпрода РО.
Контроль за реализацией плановых и финансовых составляющих Программы осуществляют совместно управление аграрной политики, инвестиций и инноваций в растениеводстве и управление экономики и финансов Минсельхозпрода РО.
Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Ростовской области.
Минсельхозпрод РО в рамках координации деятельности по реализации Программы:
осуществляет обобщение отчетных материалов и подготовку информации о ходе реализации мероприятий;
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы;
готовит отчет о реализации Программы в отчетном финансовом году.
Отчет должен содержать:
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий Программы;
перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их незавершения;
анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования или иных способов достижения программных целей либо о прекращении реализации Программы;
информацию об участии Ростовской области в отчетном году в реализации федеральных целевых программ.
Постановлением Администрации Ростовской области от 6 октября 2009 г. N 506 в раздел VIII настоящего приложения внесены изменения
Раздел VIII
Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация программных мероприятий предусматривает введение в хозяйственный оборот сельхозтоваропроизводителей АПК Ростовской области внутрихозяйственной системы производства и использования биотоплива на основе растительных масел в объеме 15-20 процентов от общего потребления топлива мобильными сельхозмашинами на основных полевых работах путем организации производства необходимого сырья и биотоплива и экономического стимулирования сельхозтоваропроизводителей, применяющих и расширяющих использование биотоплива, заменяя углеводородное дизельное. При этом будут сокращены общие затраты на приобретение традиционного дизельного топлива на основе ископаемого углеводородного сырья; повысится устойчивость производства сельхозпродукции вследствие повышения надежности обеспечения топливом процессов производства сельхозпродукции; образуются дополнительные рабочие места, востребованные процессом производства биотоплива; возникнет возможность обеспечения экологической сбаланси-рованности зональных севооборотов; возникнет стимул создания и разработки новых поколений сельхозтехники для высокоэффективного возделывания масличных сельхозкультур и производства масла как основы биотоплива.
В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
1. При проведении основных полевых агротехнических работ сократится потребление дизельного топлива на основе ископаемых углеводородов на 5-10 процентов.
2. Организовано децентрализованное производство менее дорогого биотоплива, которое на 5-10 процентов заменит минеральное дизельное на основных полевых агротехнических работах различными сельхозтоваро-производителями.
3. Создана более устойчивая топливная база для дизельных мобильных сельхозмашин на основе управления производством и потреблением альтернативного моторного топлива внутри структур АПК Ростовской области.
4. Сократится доля затрат на топливо в себестоимости сельхозпродукции у сельхозтоваропроизводителей, применяющих биотопливо взамен углеводород-ного дизельного, не менее чем на 6-7 процентов.
5. Создано дополнительно не менее чем 750 рабочих мест в подразделениях АПК Ростовской области на производстве биотоплива.
Раздел IX
Социальные, экономические и экологические
последствия реализации Программы
Социальные последствия реализации Программы определяются следующим.
При оценке эффективности реализации Программы используется законодательно установленная методика расчета эффективности, формализованная и нормативно регламентированная в виде Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 года N ВК 477.
При этом предусматриваются следующие показатели эффективности:
показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые последствия для участников реализации Программы - сельхозтоваропроизводителей Ростовской области;
показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия осуществления Программы для областного бюджета.
Программа предусматривает введение в хозяйственный оборот сельхозтоваропроизводителями Ростовской области биотоплива на основе растительных масел в объеме 15-20 процентов от общего потребления дизельного топлива мобильными сельскохозяйственными машинами путем организации производства сырья и биотоплива и экономического стимулирования сельхозтоваропроизводителей, применяющих и расширяющих использование биотоплива.
Предварительные расчеты экономической эффективности, проведенные по пилотному проекту, показывают, что средства, вложенные в приобретение оборудования для производства биотоплива, окупаются за 1,5-2 года.
Сумма доходов областного бюджета составит около 200 тыс. рублей в год на одну установку по производству биотоплива.
Экологические результаты реализации Программы связаны с улучшением качества почв и рационализацией зональных севооборотов за счет оптимизации площадей посевов подсолнечника и использования посевов озимого рапса в качестве благоприятного предшественника с постоянным (до уровня оптимальности) расширением площадей.
В системе сельскохозяйственного производства окажется возможным повысить устойчивость производства за счет более равномерного и более надежного поступления моторного топлива непосредственно в МТП сельхозтоваропроизводителей, вводящих в свое производство 15-20 процентов биотоплива, не зависящих от поставщиков традиционного дизельного топлива. Будут созданы новые рабочие места в системе производства и использования биотоплива при высокой оплате труда. Сам объем производства биотоплива в АПК Ростовской области создаст дополнительную налогооблагаемую базу.
В системе сельхозмашиностроения, в том числе и продовольственного, возникнет возможность организации новых производств ряда базовых агрегатов (отжимные прессы нового поколения, блоки фильтрования, реакторные и очистительные установки, установки смешивания и хранения биотоплива и др.), организации монтажных и пусконаладочных подразделений.
По предварительным расчетам, потребуется сооружение не менее 30-40 полнокомплектных цехов по производству биотоплива. Все это приведет к образованию новых рабочих мест и увеличению налогооблагаемой базы в машиностроительном секторе Ростовской области.
Раздел X
Меры государственной поддержки
реализации Программы
Государственная поддержка осуществляется в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Поддержка инвестиционных мероприятий в рамках настоящей Программы осуществляется согласно Областному закону от 1 октября 2004 года N 151-ЗС "Об инвестициях в Ростовской области".
Основные направления государственной поддержки предусмотрены разделом IV настоящей Программы "Система программных мероприятий".
Раздел ХI
Оценка результатов реализации Программы
Факторы повышения экономического уровня и технико-экономической эффективности технологических процессов производства сельхозкультур и организационно-экономических решений инновационного характера в сельхозпроизводстве АПК Ростовской области в целом сводятся к следующему:
сокращение использования традиционного дизельного топлива за счет применения биотоплива, что обеспечит снижение доли затрат на топливо в себестоимости сельхозпродукции;
повышение устойчивости работы МТП в связи с ритмичной поставкой (обеспечением) моторного топлива;
экологическая сбалансированность зональных севооборотов за счет оптимизации площадей посева под возделывание подсолнечника в соответствии с зональными рекомендациями и расширения посевов озимого рапса как эффективного предшественника;
замедление роста цены на продукцию полеводства и, следовательно, замедление или остановка (при дальнейшем расширении использования биотоплива) роста убыточности (или снижения рентабельности) производства зерновых культур;
улучшение общей экологической ситуации;
рост занятости и заработной платы в сельской местности.
Постановлением Администрации Ростовской области от 6 октября 2009 г. N 506 в раздел XII настоящего приложения внесены изменения
Раздел XII
Оценка эффективности расходования
бюджетных средств на реализацию Программы
Объем средств областного бюджета, затрачиваемых на выполнение Программы в 2008-2012 годах, составляет 17265 тыс. рублей, при этом на реализацию первого этапа Программы в 2008-2010 годах - 5265 тыс. рублей. Потребность биотоплива в год составит от 40 до 60 тыс. тонн. При минимальной прогнозируемой цене стоимость 1 тонны биотоплива на 3000 рублей ниже, чем 1 тонны минерального дизельного. Индекс бюджетной эффективности (РIв) составит 2,56 (больше 1), чистый дисконтированный бюджетный денежный поток (N BCFt) составит 26954 тыс. рублей (больше 0), расчетная норма доходности (r' расч) составит 12,47 процента, что больше требуемой нормы доходности (10,75 процента) (приложение 2).
Эффективность реализации Программы можно признать высокой. Если принять во внимание, что затраты собственных (или заемных) средств сельхозпредприятиями и заводами на введение в хозяйственный оборот за период 2008-2015 годов составят 131900 тыс. рублей, то общие бюджетные ассигнования составят только 11,57 процента финансового обеспечения Программы, что также следует признать эффективным. Вывести за один год систему производства и использования биотоплива на заданный объем не представляется возможным (по техническим причинам). Тем не менее, оценочный расчет показывает, что эффективность расходования бюджетных средств по выполняемой Программе следует считать достаточной.
Постановлением Администрации Ростовской области от 6 октября 2009 г. N 506 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 1
к Программе
Перечень программных мероприятий
6 октября 2009 г.
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ответствен- ный исполни- тель, соис- полнители и участники мероприятий |
Сроки испол- нения, год |
Источники финансиро- вания |
Объемы финансирования по годам | Всего (тыс. рублей) |
|||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013- 2015 |
||||||
I. Реализация пилотных проектов в сельхозпредприятиях Ростовской области по переработке семян масличных культур в биотопливо |
|||||||||||
1.1. | Разработка регла- мента производст- ва и использова- ния биотоплива на основе раститель- ных масел в АПК Ростовской облас- ти. Разработка эксплуатационно- технической и конструкторской документации на оборудование (не- достающее) для внутрихозяйствен- ного производства биотоплива |
Минсельхоз- прод РО |
2008 | Областной бюджет |
1890 | - | - | - | - | - | 1890 |
1.2. | Изготовление, ис- пытание и дора- ботка опытных об- разцов оборудова- ния (недостающе- го) для производ- ства биотоплива на основе расти- тельных масел |
ООО "Завод "ЗИОСАБ- Дон", ООО "МТС", ВНИПТИМЭСХ |
2008 | Внебюджет- ные источ- ники |
1900 | - | - | - | - | - | 1900 |
1.3. | Разработка про- ектно-сметной до- кументации на ти- повые решения пункта внутрихо- зяйственного про- изводства биотоп- лива |
Минсельхоз- прод РО |
2008 | Областной бюджет |
360 | 840 | - | - | - | - | 1200 |
1.4. | Предоставление субсидий юридиче- ским лицам, осу- ществляющим реа- лизацию програм- мных мероприятий по производству и использованию биотоплива на ос- нове растительных масел в агропро- мышленном компле- ксе Ростовской области, на воз- мещение части за- трат (70 процен- тов) в связи с выполением работ по созданию пи- лотного объекта по производству биотоплива |
Минсельхоз- прод РО |
2009 | Областной бюджет |
- | 2175 | - | - | - | - | 2175 |
1.5. | Организация се- рийного производ- ства оборудования и создание сети внутрихозяйствен- ных пунктов про- изводства биотоп- лива на основе растительных ма- сел в Ростовской области |
Минсельхоз- прод РО, ООО "Завод "ЗИО- САБ-Дон", ООО "МТС", ВНИПТИМЭСХ, сельхозпред- приятия |
2010 | Внебюджет- ные источ- ники |
- | - | 40000 | - | - | - | 40000 |
Итого по разделу в том числе: средства областного бюджета внебюджетные средства |
4150 2250 1900 |
3015 3015 0 |
40000 - 40000 |
- - - |
- - - |
- - - |
47165 5265 41900 |
||||
II. Создание широкой сети внутрихозяйственных объектов производства биотоплива на основе растительных масел |
|||||||||||
2.1. | Субсидирование процентной ставки по коммерческим кредитам, привле- каемым для разви- тия системы про- изводства и ис- пользования био- топлива в АПК Ростовской облас- ти (включая за- купку семян, ком- плексов техниче- ских средств для других масличных культур, оборудо- вания для произ- водства и исполь- зования биотопли- ва) |
Минсельхоз- прод РО |
2011- 2012 |
Областной бюджет |
- | - | - | 6000 | 6000 | - | 12000 |
2.2. | Разработка и по- становка на се- рийное производ- ство типоразмер- ного ряда обору- дования для пере- работки маслично- го сырья в биото- пливо в условиях хозяйств |
ООО "Завод "ЗИОСАБ- Дон", ООО "МТС", ВНИП- ТИМЭСХ |
2011- 2012 |
Внебюджет- ные источ- ники |
- | - | - | 20000 | 20000 | - | 40000 |
Итого по разделу в том числе: средства областного бюджета внебюджетные средства |
- - |
- - |
- - |
26000 6000 20000 |
26000 6000 20000 |
- - |
52000 12000 40000 |
||||
III. Внедрение системы производства и использования биотоплива на основе растительных масел в АПК Ростовской области |
|||||||||||
3.1. | Внедрение системы производства и использования биотоплива на ос- нове растительных масел в АПК Рос- товской области для мобильных энергосредств, котельных, тепло- и энергогенерато- ров, обеспечиваю- щей снижение энергозатрат, по- требление углево- дородного топлива и улучшение эко- логии, в том чис- ле: организация про- изводства низко- эруновых семян рапса, комплекса технических средств для его возделывания и переработки в биотопливо; разработка про- граммы модерниза- ции двигателей мобильной сель- скохозяйственной техники, котель- ных, тепло- и энергогенераторов для работы на биотопливе; предоставление налоговых инве- стиционных креди- тов и гарантий бюджета на модер- низацию двигате- лей мобильной техники для рабо- ты на биотопливе и поддержку сель- хозтоваропроизво- дителей, произво- дящих и исполь- зующих биотопливо |
Минсельхоз- прод РО, промышленные и сельхоз- предприятия |
2013- 2015 |
Внебюджет- ные источ- ники |
- | - | - | - | - | 50000 | 50000 |
Итого по разделу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | ||||
Итого по приложению в том числе: средства областного бюджета внебюджетные средства |
4150 2250 1900 |
3015 3015 0 |
40000 0 40000 |
26000 6000 20000 |
26000 6000 20000 |
50000 0 50000 |
149165 17265 131900 |
Постановлением Администрации Ростовской области от 6 октября 2009 г. N 506 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 2
к Программе
Методика расчета бюджетной эффективности
производства и использования биотоплива
6 октября 2009 г.
Для расчета показателей бюджетной эффективности мероприятий Программы применен алгоритм расчетов, основанный на Методике расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденной совместным приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 139/82н.
В соответствии с ним бюджетная эффективность данной Программы оценивается через сопоставление объема средств государственной поддержки предусмотренных ею мероприятий, финансируемых в качестве расходов областного бюджета, и всей совокупности доходов областного бюджета и экономии в его расходах, возникающих благодаря реализации данной Программы.
Главным (оценочным) показателем бюджетной эффективности является индекс бюджетной эффективности, рассчитываемый по формуле
T
SUM BCFt
i=1
PIв = -----------, (1)
T оb
SUM Inv
i=1
где PIв - индекс бюджетной эффективности, коэффициент; использование бюджетных средств признается соответствующим критерию бюджетной эффективности в случае, если подтвержденное значение индекса бюджетной эффективности превышает 1 (PIв > 0);
BCFt - дисконтированный бюджетный денежный поток, генерируемый
реализацией Программы за период ее реализации, тыс. рублей;
оb
Inv - годовая сумма государственной поддержки за счет расходов
областного бюджета.
Дисконтированный бюджетный денежный поток рассчитывается по формуле:
direct indirect
BCFt = (TCF + TCF ) / d , (2)
1t 2t t
где t - период реализации Программы: первый этап - с 2008 по 2010 годы, второй этап - с 2011 по 2012 годы и третий этап - с 2013 по 2015 годы;
direct
TCF - прирост прямых налоговых доходов областного бюджета в 1t соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, обусловленных расширением налогооблагаемой базы на предприятиях и организациях - непосредственных участниках реализации Программы: сельскохозяйственных предприятиях, в которых устанавливается оборудование для производства биотоплива, используемое в дальнейшем в производственном процессе; данный показатель рассчитывается умножением налоговой базы на ставку налога в процентах, деленную на 100 и на долю областного бюджета в распределении налоговых поступлений, тыс. рублей;
indirect
TCF - прирост косвенных налоговых доходов областного бюджета 2t в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
обусловленных расширением налоговой базы на предприятиях и организациях
промышленности и агротехсервиса, производящих и обслуживающих оборудование для производства биотоплива, взаимодействующих с сельхозпредприятиями - непосредственными участниками реализации Программы; данный показатель рассчитывается умножением прироста налоговой базы на ставку налога в процентах, деленную на 100 и на долю областного бюджета в распределении налоговых поступлений, тыс. рублей;
d - коэффициент дисконтирования в t-м году:
t
t
d =(1 + r' / 100) , (3)
t
где r' - требуемая доходность средств, направляемых на государственную поддержку из областного бюджета, проценты;
оb
Inv - годовая сумма государственной поддержки за счет расходов областного бюджета.
Прирост налоговой базы устанавливается согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации по следующим видам налогов:
единому сельскохозяйственному налогу (далее - ЕСХН) - сельхоз-предприятиям, перешедшим на его уплату;
налогу на прибыль - сельхозпредприятиям, предприятиям промыш-ленности и агротехсервиса, уплачивающим налоги по общей системе налогообложения;
налогу на имущество - сельхозпредприятиям, предприятиям промыш-ленности и агротехсервиса, уплачивающим налоги по общей системе налогообложения;
налогу на доходы физических лиц - производственному персоналу, непосредственно занятому в эксплуатации и изготовлении оборудования для производства биотоплива;
транспортному налогу - при софинансировании из областного бюджета приобретения автотранспорта, занятого в реализации Программы.
Расчет прироста прямых налоговых доходов по ЕСХН либо по налогу на прибыль для сельхозпредприятий производится по формуле:
direct
TCF = Wб x p' x Tax x b / 10000, (4)
1t ЕСХН, приб. обл
direct
где TCF - прирост прямых налоговых поступлений по ЕСХН
1t ЕСХН, приб.
либо по налогу на прибыль в сельхозпредприятиях, использующих установки для производства биотоплива, тыс. рублей;
Wб - годовая выработка биотоплива, используемого в сельхоз-предприятиях, тыс. тонн;
Wб = Nб x q , (5)
б
Nб - количество установленных комплектов оборудования для производства
биотоплива в сельхозпредприятиях, уплачивающих ЕСХН либо находящихся на общей системе налогообложения, штук;
Wб - годовой объем выработки и использования биотоплива в расчете в среднем на 1 комплект оборудования в сельхозпредприятиях (исходя из типоразмера хозяйств и мощности 1 установки), тыс. тонн;
p' - годовой удельный средневзвешенный прирост налогооблагаемого дохода (прибыли - без налога на добавленную стоимость по ставке 18 процен-тов) от использования биотоплива в расчете на 1 тонну (за счет разницы между стоимостью нефтепродуктов и себестоимостью производства биотоплива и экономии на процентах по банковским кредитам, получаемым для приобретения нефтепродуктов, с учетом полугодового срока кредита на
финансирование сезонной потребности - это 7 процентов от стоимости заменяемых биотопливом нефтепродуктов исходя из типоразмера хозяйств и расчета эффективности использования биотоплива), тыс. рублей/тонн;
q - годовая выработка биотоплива одним комплектом оборудования, тонн;
б
Tax - ставка ЕСХН, налога на прибыль для сельхозпредприятий, зачисляемого в областной бюджет (2008 - 0 процентов, 2009-2010 -5 процентов; 2011-2012 - 10 процентов; 2013-2015 - 15 процентов), проценты;
b - доля зачисляемых в областной бюджет налоговых поступлений по обл
ЕСХН (30 процентов) либо налогу на прибыль для сельхозпредприятий, зачисляемых в областной бюджет (100 процентов), проценты.
Расчет прироста прямых налоговых доходов по налогу на имущество определяется по стоимости вновь введенных основных средств для производства биотоплива в сельхозпредприятиях, находящихся на общей системе налогообложения, за вычетом накопленной суммы амортизации по годовой норме амортизационных отчислений в 15 процентов.
Расчет прироста прямых налоговых доходов по налогу на доходы физических лиц определяется по количеству вновь созданных и сохраненных рабочих мест в сельхозпредприятиях, непосредственно занятых на производстве биотоплива, прогнозируемой заработной плате этого персонала, ставке налога и доли областного бюджета (по состоянию на 1 января 2008 года - 70 процентов).
Расчет прироста косвенных налоговых доходов по налогу на прибыль от предприятий и организаций промышленности и агротехсервиса, производящих и обслуживающих оборудование для производства биотоплива, производится по формуле
indirect
TCF = DELTA N x C x nr' x Tax x b / 10000, (6)
2t приб. п(с) п(с) обл
indirect
где TCF - прирост косвенных налоговых доходов областного 2t приб. бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, обусловленных расширением налоговой базы на предприятиях и организациях промышленности и агротехсервиса, производящих и обслуживающих оборудование для производства биотоплива, тыс. рублей;
DELTA N - годовой объем поставок либо количество установленных комплектов
п(с) оборудования для производства биотоплива в сельхозпредприятиях, обслуживаемых предприятиями агротехсервиса, штук;
C - средняя цена продажилибо обслуживания 1 комплекта п(с)
оборудования в сельхозпредприятиях исходя из типоразмера хозяйств и мощности 1 установки, тыс. рублей;
nr' - нормативная рентабельность (норма прибыли) на предприятиях и организациях промышленности и агротехсервиса, проценты;
Tax x b - ставка налога на прибыль предприятий и организаций обл промышленности и агротехсервиса, зачисляемого в областной бюджет (17,5 процента), проценты.
Расчет прироста косвенных налоговых доходов по налогу на имущество от предприятий и организаций промышленности и агротехсервиса, производящих и обслуживающих оборудование для производства биотоплива, определяется по стоимости вновь введенных основных средств, непосредственно предназначенных для указанной цели, за вычетом накопленной суммы амортизации по годовой норме амортизационных отчислений в 15 процентов.
Расчет прироста косвенных налоговых доходов по налогу на доходы физических лиц от персонала предприятий и организаций промышленности и агротехсервиса определяется по количеству вновь созданных и сохраненных рабочих мест для работников, непосредственно производящих и обслуживающих оборудование для производства биотоплива, прогнозируемой заработной плате этого персонала, ставке налога и доли областного бюджета (по состоянию на 1 января 2008 года - 70 процентов).
оb
Годовая сумма государственной поддержки (Inv) за счет расходов областного бюджета включает следующие статьи расходов (по согласованным направлениям):
оплату НИОКР по разработке регламента и проектно-сметной документации;
предоставление из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям:
возмещение затрат (в размере 70 процентов инвестиционных затрат на 2008 год, 30 процентов в 2009-2010 годах) по созданию пилотных проектов производства биотоплива на основе растительных масел;
субсидирование части банковских процентных ставок из средств областного бюджета по кредитам коммерческих банков, предоставленным предприятиям и организациям на реализацию пилотного проекта и кредитование сезонных затрат на производство рапса в рамках мероприятий Программы в 2011-2012 годах;
субсидирование части банковских процентных ставок из средств областного бюджета по кредитам коммерческих банков, предоставленным предприятиям и организациям на кредитование сезонных затрат на производство рапса в рамках мероприятий Программы в 2011-2012 годах;
финансирование за счет средств областного бюджета образовательных программ по подготовке кадров в рамках реализации проектов организации высокоэффективного производства и использования биотоплива на основе растительных масел;
другие виды поддержки в соответствии с областным законодательством.
Справочным показателем, целесообразным для установления абсолютной величины дополнительных доходов бюджета, является чистый дисконтированный бюджетный денежный поток (NBCFt) - разница денежных потоков бюджетных доходов (прироста налоговых поступлений) и расходов областного бюджета на господдержку, который рассчитывается по формуле:
T T оb
NBCFt = SUM BCFt - SUM Inv , (7)
i=1 i=1
где обозначения те же, что и в формуле (1);
NBCFt должен быть больше 0.
Контрольным показателем эффективности является расчетная доходность средств, направляемых на государственную поддержку из областного бюджета,
r', которая должна быть не ниже требуемого уровня:
расч.
r' > r'. (8)
расч.
Она определяется подбором значения r' для значения NBCFt = 0 по формулам (1), (2) и (7):
T direct indirect
NBCFt = SUM (TCF + TCF +
i=1 1t 2t
T оb
+ EBE + NonTaxRev ) / d - SUM Inv = 0 (9)
t t t i=1
Прогнозный расчет бюджетной эффективности приведен в таблице.
При этом приняты:
прогнозируемые объемы производства биотоплива с учетом типоразмеров хозяйств, ввода и мощности установок по производству биотоплива с учетом распределения хозяйств по системам налогообложения;
действующие налоговые ставки и распределения налоговых доходов согласно Бюджетному и Налоговому кодексам Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2008 года);
объемы средств государственной поддержки за счет расходов областного бюджета (их перечень приведен в приложении 1) составляют всего на Программу 17265 тыс. рублей, в том числе на 2008 год - 2250 тыс. рублей, на 2009 год - 3015 тыс. рублей, на 2010 год - 0 тыс. рублей, на 2011 год - 6000 тыс. рублей, 2012 год - 6000 тыс. рублей;
значение требуемой доходности использования бюджетных средств (r') принимается равным частному от деления ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации с 10 июня 2008 года - 10,75 процента на 100 процентов, то есть 0,1075);
уровень цен по состоянию на 1 апреля 2008 года;
индексы-дефляторы роста цен согласно прогнозам социально-экономического развития Российской Федерации, составляемым Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации на 2008-2015 годы.
Прирост налоговой базы по налогу на имущество для предприятий промышленности и агротехсервиса и транспортному налогу может быть учтен при выделении дополнительных бюджетных расходов на частичное возмещение расходов предприятий промышленности и агротехсервиса на приобретение соответствующего оборудования, а также автотранспорта.
Таблица
Прогнозный расчет эффективности
использования средств областного бюджета
для финансирования Программы
/--------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | I этап | II этап | III этап |
| п/п | показателей |---------------------------------------------------------------------|
| | | Годы реализации |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост прямых налоговых доходов областного бюджета |
| от производства и использования биотоплива (TCF1t direct) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост поступлений ЕСХН |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Наличие | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 45 | 70 | 100 |
| |комплектов | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | |
| |(Nб), штук | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годовая выработка и потребление биотоплива |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |1 комплект (qб),| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| |т | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 3. |Всего (Wб) | 0 | 200 | 200 | 600 | 2000 | 9000 | 14000 | 20000 |
| |(п. 1 x п. 2), т| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 4. |Удельный прирост| 6,01 | 6,37 | 6,72 | 7,09 | 7,48 | 7,89 | 8,33 | 8,78 |
| |прибыли (p' ), | | | | | | | | |
| |тыс. руб./т | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 5. |Ставка ЕСХН | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |(Tax), процентов| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 6. |Доля областного | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| |бюджета (bобл), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 7. |Доход областного| 0 | 23 | 24 | 77 | 269 | 1278 | 2099 | 3161 |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF1tdirect | | | | | | | | |
| |ЕСХН) | | | | | | | | |
| |(п. 3 x п. 4 x | | | | | | | | |
| |п. 5 x х п. 6 / | | | | | | | | |
| |10000), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост поступлений налога на прибыль от сельхозпредприятий, |
| находящихся на общей системе налогообложения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. |Наличие | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 35 | 50 |
| |оборудования | | | | | | | | |
| |(Nб), | | | | | | | | |
| |комплектов, штук| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 9. |1 комплект (qб),| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| |т | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 10. |Всего (Wб) | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 |
| |(п. 8 x п. 9), т| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 11.|Удельный прирост| 5,09 | 5,4 | 5,7 | 6,01 | 6,34 | 6,69 | 7,06 | 7,44 |
| |прибыли (p'), | | | | | | | | |
| |тыс. руб./т | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 12.|Ставка налога на| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
| |прибыль (Tax), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 13.|В том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| |ставка налога на| | | | | | | | |
| |прибыль, | | | | | | | | |
| |зачисляемого в | | | | | | | | |
| |областной бюджет| | | | | | | | |
| |(Tax x bобл), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 14.|Доход областного| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 7413 | 11160 |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF1tdirect | | | | | | | | |
| |прибыль) | | | | | | | | |
| |(п. 10 x п. 11 x| | | | | | | | |
| |х п. 12/100), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост поступлений налога на имущество сельхозпредприятий, |
| находящихся на общей системе налогообложения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.|Стоимость | 0 | 0 | 0 | 3700 | 19800 | 63100 | 156100 | 236300 |
| |основных | | | | | | | | |
| |средств, тыс. | | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 16.|Норма | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| |амортизации, | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 17.|Амортизационные | 0 | 0 | 0 | 555 | 2970 | 9465 | 23415 | 35445 |
| |начисления | | | | | | | | |
| |(п. 15 x п. | | | | | | | | |
| |16/100), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 18.|То же | 0 | 0 | 0 | 555 | 3525 | 12990 | 36405 | 71850 |
| |нарастающим | | | | | | | | |
| |итогом, | | | | | | | | |
| |млн. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 19.|Налоговая база | 0 | 0 | 0 | 3145 | 16275 | 50110 | 119695 | 164450 |
| |(п. 15 - п. 18),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 20.|Ставка налога | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| |(Tax), процентов| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 21.|Доля областного | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |бюджета (bобл), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 22.|Доход бюджета | 0 | 0 | 0 | 69 | 358 | 1102 | 2633 | 3618 |
| |(TCF1tdirect | | | | | | | | |
| |им.) | | | | | | | | |
| |(п. 19 x п. 20 x| | | | | | | | |
| |х п. 21/10000), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от персонала |
| сельхозпредприятий, занятых производством биотоплива |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.|Создано и | 0 | 4 | 4 | 16 | 75 | 300 | 525 | 750 |
| |сохранено | | | | | | | | |
| |рабочих мест, | | | | | | | | |
| |чел./мест | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 24.|Годовой фонд | 0 | 500 | 500 | 2100 | 10300 | 43500 | 80300 | 121000 |
| |заработной | | | | | | | | |
| |платы, тыс. | | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 25.|Ставка налога | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| |(Tax), процентов| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 26.|Доля областного | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| |бюджета (bобл), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 27.|Доход областного| 0 | 46 | 46 | 191 | 937 | 3959 | 7307 | 11011 |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF1tdirect | | | | | | | | |
| |НДФЛ) | | | | | | | | |
| |(п. 24 x п. 25 | | | | | | | | |
| |x | | | | | | | | |
| |х п. 26/10000), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 28.|Прямые налоговые| 0 | 68 | 70 | 337 | 1565 | 9350 | 19453 | 28950 |
| |доходы | | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF1tdirect) | | | | | | | | |
| |(п. 7 + | | | | | | | | |
| |+ п. 14 + п. 22 | | | | | | | | |
| |+ | | | | | | | | |
| |+ п. 27), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расчет прироста от реализации Программы косвенных налоговых доходов (TCF2tindirect ) от |
| предприятий и организаций промышленности и агросервиса |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост поступлений налога на прибыль |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.|Годовой объем | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 45 | 45 | 45 |
| |поставок, | | | | | | | | |
| |комплектов | | | | | | | | |
| |(Delta Nп), штук| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 30.|Средняя цена | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 | 4700 | 5000 | 5300 |
| |1 комплекта | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | |
| |(без НДС, Cп), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 31.|Выручка от | 0 | 3700 | 0 | 12600 | 49500 | 211500 | 225000 | 238500 |
| |продаж | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | |
| |(п. 29 x п. 30),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 32.|Количество | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 60 | 105 | 150 |
| |комплектов | | | | | | | | |
| |оборудования, | | | | | | | | |
| |обслуживаемых | | | | | | | | |
| |организациями | | | | | | | | |
| |агротехсервиса | | | | | | | | |
| |(Nс), штук | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 33.|Годовая | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 | 630 | 660 |
| |стоимость | | | | | | | | |
| |обслуживания | | | | | | | | |
| |1 комплекта | | | | | | | | |
| |(без НДС, Cс), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 34.|Выручка от услуг| 0 | 470 | 500 | 2120 | 8400 | 35400 | 66150 | 99000 |
| |(п. 32 x п. 33),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 35.|Всего прирост | 0 | 4170 | 500 | 14720 | 57900 | 246900 | 291150 | 337500 |
| |выручки | | | | | | | | |
| |(п. 31 + п. 34),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 36.|Нормативная | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| |рентабельность | | | | | | | | |
| |(nr'), процентов| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 37.|Прирост прибыли | 0 | 626 | 75 | 2208 | 8685 | 37035 | 43673 | 50625 |
| |(п. 35 x п. | | | | | | | | |
| |36/100), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 38.|Ставка налога на| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| |прибыль, | | | | | | | | |
| |зачисляемого в | | | | | | | | |
| |областной бюджет| | | | | | | | |
| |(Tax bобл), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 39.|Доход областного| 0 | 113 | 14 | 397 | 1563 | 6666 | 7861 | 9113 |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF2t indirect | | | | | | | | |
| |приб) | | | | | | | | |
| |(п. 37 x п. | | | | | | | | |
| |38/100), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от персонала |
| предприятий и организаций промышленности и агротехсервиса |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.|Создано и | 0 | 5 | 5 | 8 | 15 | 65 | 76 | 88 |
| |сохранено | | | | | | | | |
| |рабочих мест, | | | | | | | | |
| |чел./мест | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 41.|Годовой фонд | 0 | 900 | 900 | 1400 | 2700 | 11700 | 13700 | 15900 |
| |заработной | | | | | | | | |
| |платы, тыс. | | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 42.|Ставка налога | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| |(Tax), процентов| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 43.|Доля областного | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| |бюджета (bобл), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 44.|Доход областного| 0 | 82 | 82 | 127 | 246 | 1065 | 1247 | 1447 |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF2tindirect | | | | | | | | |
| |НДФЛ) | | | | | | | | |
| |(п. 41 x п. 42 x| | | | | | | | |
| |х п. 43/10000), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 45.|Косвенные | 0 | 194 | 95 | 525 | 1809 | 7731 | 9108 | 10559 |
| |налоговые доходы| | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF2tindirect) | | | | | | | | |
| |(п. 39 + п. 44),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расчет дисконтированного бюджетного денежного потока (BCFt) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46.|Годовая сумма | 0 | 263 | 165 | 862 | 3374 | 17081 | 28561 | 39509 |
| |прироста доходов| | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(п. 28 + п. 45),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 47.|Доходы | 0 | 263 | 428 | 1290 | 4663 | 21744 | 50304 | 89814 |
| |областного | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |нарастающим | | | | | | | | |
| |итогом, | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 48.|Требуемая норма | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
| |доходности (r'),| | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 49.|Коэффициент | 1,1075 |1,2238 | 1,3523 |1,4943 | 1,6512 | 1,8245 | 2,0161 | 2,2278 |
| |дисконтирования | | | | | | | | |
| |(dt) | | | | | | | | |
| |[1+(п.48/100 ) | | | | | | | | |
| |Nгода] | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 50.|Годовой | 0 | 215 | 122 | 577 | 2043 | 9362 | 14166 | 17735 |
| |дисконтированный| | | | | | | | |
| |бюджетный | | | | | | | | |
| |денежный поток | | | | | | | | |
| |(п. 46 / п. 46),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 51.|Дисконтированный| 0 | 215 | 337 | 914 | 2957 | 12319 | 26485 | 44219 |
| |бюджетный | | | | | | | | |
| |денежный поток | | | | | | | | |
| |нарастающим | | | | | | | | |
| |итогом, | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумма государственной поддержки за счет расходов областного бюджета |
| по согласованным направлениям |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52.|Годовая сумма | 2250 | 3015 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| |расходов | | | | | | | | |
| |(Invоb), тыс. | | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 53.|Сумма расходов | 2250 | 5265 | 5265 | 11265 | 17265 | 17265 | 17265 | 17265 |
| |областного | | | | | | | | |
| |бюджета (Invоb) | | | | | | | | |
| |нарастающим | | | | | | | | |
| |итогом, | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатели бюджетной эффективности |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54.|Индекс бюджетной| 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,17 | 0,71 | 1,53 | 2,56 |
| |эффективности | | | | | | | | |
| |(PIв) (п. 51 / | | | | | | | | |
| |п. 53) | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 55.|Чистый | -2250 | -5050 | -4928 |-10351 | -14308 | -4946 | 9220 | 26954 |
| |дисконтированный| | | | | | | | |
| |бюджетный | | | | | | | | |
| |денежный поток | | | | | | | | |
| |(NBCFt) | | | | | | | | |
| |(п. 51 - п. 53),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 56.|Расчетная норма | х | х | х | х | х | х | х | 12,47 |
| |доходности (r | | | | | | | | |
| |расч.), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------/
Как свидетельствуют данные таблицы, индекс бюджетной эффективности (PI) составит 2,56 (больше 1); чистый дисконтированный бюджетный в денежный поток (NBCFt) составит 26954 тыс. рублей (больше 0), расчетная норма (доходности (r') составит 12,47 процента, что больше требуемой расч. нормы доходности (10,75 процента). Так как эти показатели превышают минимально допустимый уровень, это свидетельствует о приемлемом уровне бюджетной эффективности Программы.
Начальник общего отдела |
Г.В. Павлятенко |
Постановлением Администрации Ростовской области от 4 апреля 2010 г. N 213 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 19
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ростовской области на 2009-2011 годы
(с изменениями 29 июля, 18 декабря 2009 г., 9 апреля 2010 г.)
Раздел I
Паспорт Областной целевой программы развития
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ростовской области на 2009-2011 годы
Наименование Областная целевая программа развития субъектов
Программы малого и среднего предпринимательства в Ростовской
области на 2009-2011 годы (далее - Программа)
Основание для Распоряжение Администрации Ростовской области от 12
разработки мая 2008 года N 106 "О разработке Областной целевой
Программы программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ростовской области на
2009-2011 годы"
Государственный Департамент развития малого и среднего
заказчик предпринимательства и туризма
Программы
Разработчик Министерство экономики, торговли, международных и
Программы внешнеэкономических связей Ростовской области
(управление развития малого предпринимательства и
межрегиональных связей)
Основная цель Обеспечение равных и благоприятных условий для
Программы развития субъектов малого и среднего
предприни-мательства (далее - субъекты МСП)
Задачи Программы Повышение роли малого и среднего предпринимательства
в улучшении условий жизни населения в Ростовской
области
Обеспечение взаимодействия бизнеса и областных
органов государственной власти посредством развития
частно-государственного партнерства, привлечение
субъектов МСП к решению вопросов
социально-экономического развития Ростовской области
Наполнение регионального рынка товарами и услугами
малых и средних предприятий, в том числе
инновационного характера.
Увеличение числа субъектов МСП.
Увеличение налоговых поступлений от субъектов МСП в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Повышение инвестиционной активности субъектов МСП
Сроки реализации 2009-2011 годы
Программы
Структура Характеристика состояния и проблемы развития
Программы, субъектов малого и среднего предпринимательства.
перечень Основная цель и задачи Программы.
основных Сроки и этапы реализации Программы.
разделов Основные разделы мероприятий Программы.
мероприятий Объемы и источники финансирования Программы.
Программы Финансирование мероприятий Программы.
Условия и порядок оказания поддержки субъектам МСП.
Условия и порядок оказания поддержки организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Управление Программой и система организации контроля
за ее исполнением.
Приложение 1. "Система программных мероприятий"
Приложение 2. Методика оценки эффективности
реализации мероприятий Программы
Приложение 3. Условия предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам на реализацию
муниципальных программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства
(межбюджетных трансфертов)
Приложение 4. Распределение субсидий (межбюджетных
трансфертов) из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований за счет средств фонда
софинансирования расходов на реализацию муниципальных
программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства
Исполнитель Департамент развития малого и среднего
Программы предпринимательства и туризма
Соисполнители Областные органы государственной власти
Программы
Участники Органы местного самоуправления, банковские
Программы учреждения, микрофинансовые организации, лизинговые
компании, общественные объединения предпринимателей,
организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов МСП
Объемы и Общий объем финансирования Программы составляет
источники 215 235 460 тыс. рублей, в том числе:
финансирования
Программы средств областного бюджета - 743 520 тыс. рублей:
в 2009 году - 227 350 тыс. рублей;
в 2010 году - 248 040 тыс. рублей;
в 2011 году - 268 130 тыс. рублей;
средств федерального бюджета - по результатам
конкурса на получение средств федерального бюджета;
средств местных бюджетов - объемы и направления
финансирования мероприятий Программы определяются
нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований;
средств внебюджетных источников - 214 491 940 тыс.
рублей, в том числе:
в 2009 году - 58 542 482 тыс. рублей;
в 2010 году - 71 529 589 тыс. рублей;
в 2011 году - 84 419 869 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом
возможностей соответствующих бюджетов
Программа финансируется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию
Областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
Ожидаемые 1. Темп роста числа малых и средний предприятий в
конечные Ростовской области в 2011 году к 2008 году не менее
результаты 105,3 процента.
реализации 2. Доля производимых субъектами МСП товаров (работ,
Программы услуг) в объеме ВРП в 2011 году не менее 20,2
процента.
3. Темп роста среднесписочной численности работающих
на малых и средних предприятиях в 2011 году к 2008
году не менее 103 процентов.
4. Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций в 2011
году не менее 25,8 процента.
5. Темп роста объема инвестиций в основной капитал
малых и средних предприятий в 2011 году к 2008 году
не менее 108 процентов.
6. Темп роста среднемесячной заработной платы на
малых и средних предприятиях в 2011 году к 2008 году
не менее 142,4 процента
Управление Координацию деятельности исполнителя,
Программой и соисполнителей, участников по реализации Программы
система осуществляет министерство экономики, торговли,
организации международных и внешнеэкономических связей
контроля за ее Ростовской области.
исполнением
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Администрация Ростовской области.
Понятия, используемые в Программе:
Микрофинансовые организации - организации, предоставляющие микрозаймы субъектам МСП (фонды поддержки малого предпринимательства, фонды местного развития, потребительские кредитные кооперативы, НП "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства")
Гарантийный фонд - юридическое лицо, учредителем которого является Ростовская область, созданное для целей обеспечения доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и инфраструктуры поддержки субъектов МСП, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга.
Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Ростовской области - некоммерческая организация, единственным учредителем которой является Ростовская область, созданная для целей развития в Ростовской области инфраструктуры инвестиций в субъекты МСП (венчурный фонд).
Предпринимательские проекты - мастерские, предприятия торговли, ателье и другие предпринимательские проекты в составе учреждений начального и среднего профессионального образования с наличием необходимого оборудования для получения учащимися навыков предпринимательской и производственной деятельности.
Раздел II
Характеристика состояния и проблемы
развития субъектов МСП
Малое предпринимательство в Ростовской области развивается с положительной динамикой. За последние 3 года в этом секторе экономики достигнуты следующие результаты в разрезе показателей, характеризующих деятельность малых предприятий. (Таблица 1).
Таблица 1
Показатели, характеризующие
деятельность малых предприятий
N п/п |
Наименование показателей |
2005 год (факт) |
2006 год (факт) |
2007 год (факт) |
Темп роста 2007 г. к 2005 г. |
2008 год (оценка) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Количество малых предприятий, тыс.ед. |
29,099 | 31,353 | 32,122 | 110,4% | 34,268 |
2. | Количество занятых на малых предприятиях, тыс. чел., в том числе: |
|||||
на постоянной основе | 185,2 | 195,4 | 201,4 | 108,7% | 207,4 | |
на условиях вторичной занятости |
22,2 | 19,6 | 24,5 | 110,4% | 30,6 | |
3. | Средняя зарплата на малых предприятиях, рублей, в том числе: |
|||||
постоянных работников |
4176,2 | 5593,2 | 7427,5 | в 1,8 раза | 9860,7 | |
внешних совместителей |
3107,6 | 4129,5 | 5599,3 | в 1,8 раза | 7592,2 | |
работавших по гражданско-правовым договорам |
4213,6 | 4891,8 | 5562,6 | 132,0% | 6325,4 | |
4. | Оборот, млн. рублей | 269181,0 | 339976,3 | 483690,4 | в 1,8 раза | 628797,5 |
5. | Инвестиции в основной капитал: |
|||||
объем, млн. рублей | 7261,3 | 10784,4 | 16338,3 | в 2,3 раза | 22056,0 | |
доля в общем объеме инвестиций, направ-ленных в экономику Ростовской области, процентов |
12,6 | 11,9 | 12,9 | прирост - 0,3 процентных пункта |
13,4 |
В 2007 году увеличилось число экономически активных малых предприятий, доля которых по итогам года, по оценке, составила 71,2 процента.
За 3 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось в 1,4 раза и составило на начало 2008 года 139,5 тыс. человек. Вместе с тем количество крестьянских фермерских хозяйств, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Ростовской области, в последние годы снижается: в 2007 году оно составило 13,6 тыс. единиц, снизившись по отношению к 2005 году на 1,7 тыс. единиц. Объективно это снижение связано с объединением мелких хозяйств для повышения устойчивости их хозяйственно-финансовой деятельности, а также с перерегистрацией их в общества и кооперативы.
Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется органами государственной власти Ростовской области системно и целенаправленно с применением программно-целевого комплексного подхода.
Реализованы три и в настоящее время реализуется четвертая Областная целевая программа развития малого предпринимательства в Ростовской области на 2006-2008 годы, утвержденная Областным законом от 26 декабря 2005 года N 423-ЗС.
Сформирована инфраструктура поддержки малого предпринимательства, обеспечивающая комплексный подход к удовлетворению потребностей малого бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки. Функции микрофинансирования выполняют 86 кредитных потребительских кооперативов. В Ростовской области действуют:
10 фондов поддержки малого предпринимательства и фондов местного развития;
Абзац восьмой исключен;
См. текст абзаца восьмого раздела II
21 агентство поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;
20 информационно-консалтинговых центров по обслуживанию предприятий малого агробизнеса, крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств;
8 бизнес-инкубаторов;
2 технопарка;
3 инновационно-технологических центра.
За последние 3 года положительные результаты достигнуты в кадровом, информационном, методическом обеспечении субъектов малого бизнеса. Органами государственной власти Ростовской области сделано многое в части совершенствования законодательной базы, расширения доступа к финансовым ресурсам, снижения административных и организационных барьеров.
Все эти меры позволили Ростовской области стабильно удерживать ведущие позиции в развитии малого предпринимательства. По итогам 2007 года Ростовская область занимает следующие места в рейтинге регионов России:
Таблица 2
N п/п |
Показатели | Место в Российской Федерации |
Место в Южном Федеральном округе |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | По числу малых предприятий | 6 | 2 |
2. | По численности работников списочного состава |
10 | 2 |
3. | По обороту | 6 | 1 |
4. | По инвестициям в основной капитал |
2 | 2 |
Кроме того, 4 года подряд (2005-2008) Ростовская область награждалась дипломами как лучший регион по развитию малого предпринимательства, созданию для этого наиболее благоприятных условий, формированию законодательной базы в указанном секторе экономики. Так, в 2007 году на территории Ростовской области поддержка субъектов малого бизнеса осуществлялась в соответствии с Областными законами:
от 16 июня 1997 года N 40-ЗС "О поддержке малого предпринимательства в Ростовской области";
от 2 ноября 2001 года N 186-ЗС "О некоторых вопросах налогообложения";
от 5 мая 2004 года N 102-ЗС "О приоритетном развитии шахтерских территорий Ростовской области";
от 26 декабря 2005 года N 423-ЗС "Об утверждении Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2006-2008 годы".
С принятием Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в Областные законы от 5 мая 2004 года N 102-ЗС "О приоритетном развитии шахтерских территорий Ростовской области" и от 2 ноября 2001 года N 186-ЗС "О некоторых вопросах налогообложения" были внесены изменения, которые позволяют в 2008 году субъектам малого предпринимательства даже с учетом изменения критериев отнесения к малому бизнесу пользоваться установленными этими законами льготами. Так, вновь образованные субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на шахтерских территориях, могут пользоваться льготами по ряду налогов без заключения договора о региональной поддержки. Субъекты малого предприни-мательства, реализующие инвестиционные проекты, могут пользоваться льготой по налогу на прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет.
Также, в 2007 году была начата работа по подготовке проекта областного закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области". Работа над проектом велась рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, эксперты из предпринимательского сообщества, научно-образовательных и банковских учреждений. Все варианты проекта областного закона проходили процедуру общественной экспертизы. В итоге 13 мая 2008 года подписан Областной закон N 20-ЗС "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области".
Для реализации мероприятий Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2006-2008 годы был принят ряд постановлений Администрации Ростовской области, регламентирующих поддержку субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого предпринимательства. В 2007 году с учетом внесенных изменений действовало 16 таких постановлений.
В то же время считать проблемы полностью решенными нельзя. Объективно это связано с изменением качественных характеристик проблем, с появлением новых предприятий и предпринимателей на рынке товаров и услуг, развитием действующих производств.
Остается значительной разница в официальной оплате труда работников малых и крупных предприятий. Причем если в среднем по Ростовской области соотношение начисленной заработной платы малых предприятий, крупных и средних предприятий за январь-декабрь 2007 года сложилось на уровне 72 процентов, то на малых предприятиях отдельных видов деятельности это соотношение существенно ниже. Например, на малых предприятиях, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 56,4 процента, на предприятиях обрабатывающих производств - 59,3 процента, в строительных организациях - 62,9 процента, на предприятиях транспорта и связи - 63 процента.
Проводимая Администрацией Ростовской области работа по выводу зарплаты из "тени" доказала свою эффективность и будет продолжена в плановом периоде. Повышению зарплаты способствуют соглашения, заключаемые с предприятиями, и договоры на оказание прямых финансовых форм государственной поддержки.
Исследования последних лет показывают, что спрос на финансовые ресурсы в малом бизнесе не удовлетворен. Наравне с небольшими по объему и короткими по срокам займами требуются крупные долгосрочные вложения в данном секторе экономики. Развитие кредитования и микрофинансирования, появление разнообразных кредитных продуктов, упрощение доступа к финансовым ресурсам не решают главную проблему - недостаток обеспечения. В этой связи остро стоит вопрос необходимости создания гарантийного фонда для субъектов МСП и микрофинансовых организаций.
Рост числа инновационных предприятий и повышение их инвестиционной активности указывает на необходимость создания в Ростовской области венчурного фонда.
Требуется продолжить работу по созданию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в инновационной сфере. С целью ускорения перехода на инновационный путь развития, необходимо усилить подготовку кадров для инновационного бизнеса, особенно в части инновационных менеджеров и инновационных агентов, способных перевести научные идеи и разработки на коммерческую основу, обеспечить продажу высокотехнологичных образцов, внедрение их в производство.
Предстоящее вступление России в ВТО неразрывно связано с ужесточением требований к конкурентоспособности предприятий, качеству продукции и услуг, производимых субъектами предпринимательской деятельности. Для снижения негативных последствий этого шага необходимо повышать информационный и образовательный уровень субъектов МСП. Как следствие, необходимо обеспечить высокое качество предоставления информационной и образовательной поддержки посредством расширения способов ее предоставления, повышения квалификации специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Исторические и культурные особенности Донского края, создание игорной зоны способствуют развитию въездного и внутреннего туризма. Как следствие, возникает необходимость шире использовать имеющийся потенциал ремесленничества и народных художественных промыслов. При этом федеральное законодательство в данной сфере отсутствует. Восполнить данный пробел предлагается в рамках настоящей Программы.
Опыт показывает, что процесс принятия обоснованных решений по поддержке и созданию благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства затрудняется из-за недостаточности методологического и организационного обеспечения для реализации полномочий в части информационной поддержки программных мероприятий. Способом решения данной проблемы на региональном уровне являются исследования, которые проводятся исходя из актуальности проблемы.
С 1 января 2008 года вступил в действие Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Изменился порядок отнесения к субъектам МСП. Определен круг средних (с численностью от 101 до 250 человек) и малых предприятий (с численностью до 100 человек включительно), при этом из малых предприятий выделены микропредприятия (с численностью до 15 человек включительно).
В Ростовской области микропредприятия, по оценке *(1), составляют около 80 процентов малых предприятий. По городским округам и муниципальным районам доля микропредприятий колеблется от 60 процентов в Милютинском до 90 процентов в Зерноградском районах, а в Советском районе они составили 100 процентов. В ряде муниципальных образований оборот оптовой торговли среди субъектов малого бизнеса формируют только микропредприятия.
Полномочия областных органов государственной власти и органов местного самоуправления значительно расширились в части развития малого и среднего предпринимательства.
Если органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в большей степени наделены полномочиями по разработке и осуществлению региональных программ развития субъектов МСП, то органы местного самоуправления наделены полномочиями по развитию субъектов МСП. Таким образом, основные меры, содействующие успешному функционированию указанных секторов экономики, законодательно закреплены за администра-циями городских округов, муниципальных районов и сельских поселений.
Исходными статистическими данными для дальнейшего мониторинга развития малого и среднего предпринимательства являются следующие.
По оценке Ростовстата, в 2007 году в Ростовской области осуществляли деятельность 33333 малых и средних предприятия, что составляет 8 единиц на 1 тыс. чел. населения.
Удельный вес среднесписочной численности работающих в малых и средних предприятиях в процентах к среднесписочной численности работающих по полному кругу организаций в Ростовской области за январь-декабрь 2007 года составил 25,5 процента.
Доля продукции малых и средних предприятий в общем объеме ВРП в 2007 году составила 20,2 процента.
Официальные статистические данные по таким показателям деятельности малых и средних предприятий как "количество занятых", "средняя заработная плата", "оборот" и "инвестиции в основной капитал" будут получены в 2009 году.
Развитие малого и среднего предпринимательства и переход его на качественно новый уровень участия в формировании валового регионального продукта Ростовской области требуют существенного расширения возможностей для субъектов МСП в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами и нежилыми помещениями, необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности.
Так как органы государственной власти делают ставку в реализации национальных проектов, в решении задачи удвоения валового регионального продукта на субъекты МСП, то проблема развития данного сектора экономики является значимой и актуальной.
Предыдущий опыт реализации областных целевых программ поддержки и развития малого предпринимательства в Ростовской области подтверждает невозможность решения проблемы развития малого и среднего предпринимательства без государственной поддержки.
Мероприятия, нацеленные на решение данных проблем, а также объемы и источники их финансирования определены в приложении 1 к настоящей Программе.
Раздел III
Основная цель и задачи Программы
Для реализации целей государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства органы государственной власти и органы местного самоуправления посредством реализации областной и муниципальных программ должны обеспечить в Ростовской области равные и благоприятные условия для развития субъектов МСП.
Программный подход необходим для решения следующих задач:
повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении условий жизни населения в Ростовской области;
обеспечение взаимодействия бизнеса и областных органов государ-ственной власти посредством развития частно-государственного партнерства, привлечение субъектов МСП к решению вопросов социально-экономического развития Ростовской области;
наполнение регионального рынка товарами и услугами малых и средних предприятий, в том числе инновационного характера;
увеличение числа субъектов МСП;
увеличение налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
повышение инвестиционной активности субъектов МСП.
Раздел IV
Сроки и этапы реализации Программы
Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 3-летний период. При этом ряд мероприятий будет осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть реализованы поэтапно. К примеру, создание гарантийного фонда запланировано на 2009 год. Его полноценное функционирование будет осуществляться в 2010 - 2011 годах. В 2010 году запланировано создание филиала Российского микрофинансового центра, а в 2011 году он должен осуществлять свою деятельность.
Раздел V
Основные разделы мероприятий Программы
Программа содержит 118 мероприятий, включенных в 6 разделов. Основные разделы Программы сформированы с учетом проблем, требующих решения на региональном уровне, а именно:
1) расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования - 31 мероприятие;
2) поддержка субъектов МСП в сфере инноваций и промышленного производства - 14 мероприятий;
3) поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества - 8 мероприятий;
4) содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства - 13 мероприятий;
5) образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности - 24 мероприятия;
6) методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП - 28 мероприятий.
Раздел VI
Объемы и источники финансирования Программы
Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных и внебюджетных источников.
Бюджетные источники:
1) федеральный бюджет:
средства, выделяемые на конкурсной основе субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной поддержки субъектов МСП в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, (прогнозируются как возможный источник средств без указания конкретных сумм);
2) областной бюджет - средства, предусмотренные на финансирование мероприятий настоящей Программы в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год;
3) местные бюджеты - средства, предусмотренные на финансирование мероприятий муниципальных программ развития субъектов МСП на 2009-2011 годы в нормативных правовых актах представительных органов местного самоуправления, в том числе для получения межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в рамках настоящей Программы (прогнозируются как возможный источник средств без указания конкретных сумм).
Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (межбюджетных трансфертов) приведены в приложении N 3 к Программе. Распределение субсидий (межбюджетных трансфертов) из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств фонда софинансирования расходов на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства приведено в приложении N 4 к Программе.
Внебюджетные источники:
1) средства коммерческих банков - кредитные ресурсы, заявленные банками для кредитования субъектов МСП в соответствии с письмами банков;
2) средства участников из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируются как возможный источник средств, в некоторых случаях без указания конкретных сумм, на основании соответствующих писем организаций - соисполнителей Программы).
Раздел VII
Финансирование мероприятий Программы
Таблица N 3
(тыс. рублей)
N п/ п |
Источники финансирования |
Всего | В том числе по годам | ||
2009 | 2010 | 2011 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Средства федерального бюджета |
в соответствии с плановыми ассигнованиями, утвержденными в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и предоставляемыми на конкурсной основе субъектам Российской Федерации |
|||
2. | Средства областного бюджета |
743 520 | 227 350 | 248 040 | 268 130 |
3. | Средства местных бюджетов |
в соответствии с плановыми ассигнованиями, утвержденными в местных бюджетах представительными органами муниципальных образований |
|||
4. | Средства коммерческих банков |
202 373 468 | 55 427 740 | 67 550 167 | 79 395 561 |
5. | Средства прочих исполнителей |
12 118 472 | 3 114 742 | 3 979 422 | 5 024 308 |
Итого | 215 235 460 | 58 769 832 | 71 777 629 | 84 687 999 |
Раздел VIII
Условия и порядок оказания поддержки субъектам МСП
Приоритеты в оказании поддержки субъектам МСП на территории Ростовской области в 2009-2011 годах будут соответствовать приоритетам, определенным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также включать дополнительные приоритетные направления, исходя из актуальности решения проблем предпринимательства. Таким образом, в приоритетном порядке поддержку смогут получить субъекты МСП, осуществляющие деятельность в следующих сферах:
1) промышленное производство и инновационная деятельность;
2) производство импортозамещающей и экспортной продукции;
3) ремесленничество и народные художественные промыслы;
4) производство и переработка сельхозпродукции;
5) коммунальное хозяйство и обслуживание жилищного фонда;
6) здравоохранение на шахтерских территориях и на территории муниципальных районов Ростовской области, платные социальные услуги;
7) бытовое обслуживание населения на территории муниципальных районов Ростовской области;
8) защита окружающей среды;
9) въездной, внутренний туризм и гостиничный комплекс;
10) общественное питание в учреждениях образования;
11) микрофинансирование.
Также приоритетной поддержкой смогут воспользоваться субъекты МСП, реализующие проекты на шахтерских территориях и на территории муниципальных районов Ростовской области.
Перечень документов, подтверждающих возможность отнесения субъекта МСП при оказании поддержки к приоритетной сфере деятельности, определяется нормативными правовыми актами Администрации Ростовской области, утверждающими порядок и условия предоставления такой поддержки.
Условия, порядок и сроки оказания поддержки субъектам МСП устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации Ростовской области.
Раздел IX
Условия и порядок оказания поддержки организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП
К организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП и рассчитывающим на поддержку, предъявляется следующее требование:
обязательное включение организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, формируемый и обновляемый департаментом развития малого и среднего предпринимательства и туризма Ростовской области.
Дополнительными требованиями к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, являются:
1) для агентств поддержки малого и среднего бизнеса - наличие в штате квалифицированных консультантов в области права, бухгалтерского и налогового учета;
2) для инновационно-технологических центров, технопарков - осущест-вление в качестве основного вида деятельности содействия процессу развития инновационной продукции и продвижение результатов научно-технической деятельности в сферу материального производства и в сферу потребления;
Постановлением Администрации Ростовской области от 29 июля 2009 г. N 371 в пункт 3 раздела IX настоящего приложения внесены изменения
3) для бизнес-инкубаторов - осуществление в качестве основного вида деятельности оказания субъектам малого предпринимательства комплекса информационно-консультационных услуг, услуг по предоставлению в пользование офисных и (или) производственных площадей и оборудования;
4) для промышленных парков:
а) осуществление управления комплексом объектов недвижимости и инфраструктуры;
б) осуществление в качестве основного вида деятельности предоставления в аренду субъектам МСП земельных участков и (или) помещений;
5) для микрофинансовых организаций:
а) для фондов поддержки предпринимательства, агентств поддержки предпринимательства, выдающих микрозаймы:
предоставление краткосрочных займов субъектам малого и (или) среднего предпринимательства;
осуществление мониторинга и своевременное принятие мер по возврату предоставленных займов;
б) утратил силу.
См. текст подпункта б) пункта 5
Условия и порядок оказания поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации Ростовской области.
Раздел X
Управление Программой и система
организации контроля за ее исполнением
Координацию деятельности исполнителя, соисполнителей, участников реализации Программы осуществляет департамент развития малого и среднего предпринимательства и туризма Ростовской области, которое:
ежеквартально организует сбор от исполнителей, соисполнителей и участников Программы отчетных материалов, которые должны содержать общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования, отчетную информацию об исполнении каждого мероприятия;
осуществляет обобщение отчетных материалов и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;
доводит до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию посредством ее размещения в СМИ;
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий настоящей Программы;
готовит аналитические материалы о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства и размещает их на сайте Администрации Ростовской области;
ежегодно осуществляет оценку результативности Программы *(2).
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Ростовской области, в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.Приложение 1
Приложение N 1
к Программе
Система программных мероприятий
29 июля, 18 декабря 2009 г., 9 апреля 2010 г.
N п/п |
Содержание мероприятий |
Цель мероприятий |
Ответствен- ный исполнитель, соисполни- тель и участник мероприятий Программы |
Срок испол- нения |
Источники финанси- рования |
Объем финансирования (тыс. рублей) | |||
всего | в том числе по годам | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования | |||||||||
1.1. | Предоставление кредитов субъектам МСП банковскими учреждениями |
обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами |
банки | весь период |
средства коммерче- ских банков |
202 373 468 | 55 427 740 | 67 550 167 | 79 395 561 |
1.2. | Совершенствование продуктов банковского кредитования, услуг лизинга и факторинга |
расширение доступа субъектов МСП к ресурсам банков |
банки, лизинговые, факторинго- вые компании |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.3. | Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам кредитования и микрофинансирова- ния, в том числе в формате консультаций, семинаров и телефона "горячей линии" |
повышение информирован- ности субъектов МСП, расширение их доступа к кредитным ресурсам и заемным средствам |
банки, микрофинан- совые организации |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.4. | Предоставление займов субъектам МСП микрофинансовыми организациями |
обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами |
микрофинан- совые организации |
весь период |
средства исполни- телей |
4 670 799 | 1 227 951 | 1 564 393 | 1 878 455 |
1.5. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам * |
снижение затрат субъектов МСП на обслуживание кредита, займа |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
средства областно- го бюджета |
82 450 | 21 800 | 28 000 | 32 650 |
1.6. | Создание гарантийного фонда Ростовской области ** |
содействие привлечению кредитных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимате- льства, микрофинансо- выми организациями |
департамент предпринима- тельства области |
2009 год |
средства областно- го бюджета |
100 000 | 100 000 | - | - |
1.7. | Предоставление имущественного взноса некоммерческой организации "Гарантийный фонд Ростовской области" для целей обеспечения доступа субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательс- тва к кредитным и иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательс- тва, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга ** |
содействие привлечению кредитных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимате- льства, микрофинансо- выми организациями |
департамент предпринима- тельства области |
2010 год |
средства областно- го бюджета |
50 000 | - | 50 000 | - |
1.8. | Содействие организации деятельности гарантийного фонда путем оказания организационной, методологической помощи |
содействие привлечению кредитных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимате- льства, микрофинансо- выми организациями |
департамент предпринима- тельства области, банковские учреждения |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.9. | Мониторинг предоставления муниципальных гарантий субъектам МСП, микрофинансовым организациям |
содействие привлечению кредитных ресурсов субъектами МСП, микрофинансо- выми организациями |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.10. | Мониторинг предоставления кредитных ресурсов микрофинансовым организациям для пополнения портфеля займов |
расширение финансовой возможности микрофинансо- вых организаций по выдаче займов субъектам МСП |
департамент предпринима- тельства области, банковские учреждения, Фонд содействия развитию сельской кредитной кооперации, прочие финансово- кредитные организации |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.11. | Предоставление субъектам МСП основных средств в лизинг |
обеспечение субъектов МСП техникой и оборудованием |
лизинговые компании |
весь период |
средства исполни- телей |
7 447 673 | 1 886 791 | 2 415 029 | 3 145 853 |
1.12. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части лизинговых платежей * |
расширение доступа субъектов МСП к услугам лизинга, снижение затрат по лизинговым платежам |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
средства областно- го бюджета |
14 500 | 5 000 | 4 000 | 5 500 |
1.13. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат на приобретение банковской гарантии или поручительства третьих лиц, страховых взносов |
упрощение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам |
департамент предпринима- тельства области |
весь период |
средства областно- го бюджета |
1 700 | - | 1 100 | 600 |
1.14. | Мониторинг предоставления банковских гарантий субъектам МСП для участия в торгах на размещение заказов, в том числе для государственных и муниципальных нужд |
расширение доступа субъектов МСП к участию в конкурсах на исполнение государствен- ного и (или) муниципального заказа |
департамент предпринима- тельства области, банковские учреждения |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.15. | Организация взаимодействия со страховыми компаниями по вопросам вовлечения субъектов МСП на рынок страховых услуг |
минимизация рисков предпринимате- льской деятельности |
департамент предпринима- тельства области, страховые компании |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.16. | Организация взаимодействия с банковскими учреждениями, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве по кредитованию микрофинансовых организаций и инвестиционных проектов МСП |
расширение доступа субъектов МСП и микрофинансо- вых организаций к кредитам и займам |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.17. | Содействие созданию и развитию представительства Российского микрофинансового центра в Ростовской области |
создание условий для развития системы микрофинанси- рования в Ростовской области |
представите- льство РМЦ в РО, департамент предпринима- тельства области |
2010 год |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.18. | Содействие реализации международного проекта создания инновационного института микрофинансирова- ния при финансовой поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) во взаимодействии с крупнейшими банками по вопросам кредитования микрофинансовых организаций |
привлечение микрофинансо- выми организациями кредитных ресурсов банков |
РГЭУ "РИНХ", Международ- ная финансовая корпорация (IFC), банки, департамент предпринима- тельства области |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.19. | Разработка, внедрение обучающих программ, проведение повышения квалификации, включая дистанционный формат, руководителей и специалистов микрофинансовых организаций |
повышение уровня обслуживания субъектов МСП микрофинансо- выми организациями |
департамент предпринима- тельства области, ЮРАКС, ОСКПК "Юракс-кре- дит", представите- льство РМЦ в РО |
весь период |
средства областно- го бюджета, средства исполни- телей |
450 | 150 | 150 | 150 |
1.20. | Популяризация передового опыта кредитных потребительских кооперативов и прочих микрофинансовых организаций, в том числе посредством размещения информации на официальных сайтах |
обеспечение прозрачности деятельности микрофинансо- вых организаций, укрепление доверия к ним со стороны органов государствен- ной власти, субъектов МСП, населения |
департамент предпринима- тельства области, ЮРАКС, представите- льство РМЦ в РО, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.21. | Организационное содействие проведению аудиторских и (или) ревизионных проверок в микрофинансовых организациях |
содействие повышению прозрачности деятельности микрофинансо- вых организаций |
департамент предпринима- тельства области |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.22. | Организация консультационной поддержки представителей инициативных групп по вопросам создания, деятельности и финансовой поддержки сельскохозяйстве- нных потребительских кредитных кооперативов |
развитие микрофинанси- рования в сельских территориях Ростовской области |
департамент предпринима- тельства области, минсельхозп- род РО, областная АККОР, ЮРАКС, представите- льство РМЦ в РО, действующие СПКК |
по мере необхо- димости |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.23. | Организация консультационных площадок для субъектов МСП по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки на базе отделений банков и муниципальных образований, проведение семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам обслуживания субъектов МСП в банках |
повышение информирован- ности субъектов МСП о программах и кредитных продуктах банков |
ЮЗБ СБ РФ, ОАО КБ "Центр-ин- вест", ВТБ 24, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.24. | Мониторинг привлечения субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение государственного и муниципального заказов |
расширение доступа субъектов МСП к выполнению гарантирован- ных заказов |
министерства и ведомства, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.25. | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу * |
содействие развитию стартующего бизнеса |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
средства областно- го бюджета |
30 000 | 8 000 | 12 000 | 10 000 |
1.26. | Организация оказания финансовой помощи безработным гражданам на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов |
содействие развитию стартующего бизнеса |
УГСЗН РО, ГУ "ЦЗН" |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
1.27. | Предоставление субсидий субъектам МСП в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях возмещения части арендных платежей *** |
содействие развитию субъектов МСП в приоритетных сферах деятельности |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
средства областно- го бюджета |
11 300 | 3 800 | 4 000 | 3 500 |
1.28. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательс- тва в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения, его обновле- ния *** |
оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимате- льства |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
средства областно- го бюджета |
24 900 | 6 500 | 8 000 | 10 400 |
1.29. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части стоимости присоединения к сетям: электрическим; газораспределите- льным; водопровода и канализации * |
повышение конкурентоспо- собности субъектов МСП |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
средства областно- го бюджета |
5 200 | 500 | 1 000 | 3 700 |
1.30. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области для реализации муниципальных программ развития субъектов МСП ** |
расширение доступа субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к государствен- ной поддержке на местах |
департамент предпринима- тельства области |
весь период |
средства областно- го бюджета |
267 260 | 39 800 | 78 550 | 148 910 |
1.31. | Предоставление имущественного взноса НП "РРАПП" на развитие программы микрофинансирова- ния |
обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами |
департамент предпринима- тельства области |
2009 - 2010 годы |
средства областно- го бюджета |
16 000 | 6 000 | 10 000 | - |
Итого по разделу | средства областно- го бюджета |
603 760 | 191 550 | 196 800 | 215 410 | ||||
средства коммерче- ских банков средства исполни- телей |
202 373 468 12 118 472 |
55 427 740 3 114 742 |
67 550 167 3 979 422 |
79 395 561 5 024 308 |
|||||
Всего по разделу | 215 095 700 | 58 734 032 | 71 726 389 | 84 635 279 | |||||
2. Поддержка субъектов МСП в сфере инноваций и промышленного производства | |||||||||
2.1. | Разработка и согласование нормативно-право- вого обеспечения деятельности Фонда содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательс- тва в Ростовской области |
развитие в Ростовской области инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования проектов субъектов МСП в научно-техни- ческой сфере и поддержка значимых инвестиционных проектов |
департамент предпринима- тельства области, Фонд прямых и венчурных инвестиций |
2010 год |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
2.2. | Содействие организации деятельности Фонда содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательс- тва в Ростовской области путем оказания организационной, методологической помощи |
обеспечение доступа субъектов МСП в научно-техни- ческой сфере к венчурному (рисковому) капиталу, реализация значимых инвестиционных проектов |
департамент предпринима- тельства области |
2011 год |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
2.3. | Разработка, внедрение обучающих программ, организация обучения, в том числе в формате коучинг-образова- ния по подготовке инновационных менеджеров, инновационных агентов |
подготовка профессиональ- ных кадров для инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, в частности подготовка инновационных менеджеров |
департамент предпринима- тельства области, РАВИ |
весь период |
средства областно- го бюджета |
510 | 150 | 210 | 150 |
2.4. | Содействие организации венчурных ярмарок |
расширение доступа к финансовым ресурсам в целях реализации венчурных проектов субъектов малого и среднего бизнеса |
департамент предпринима- тельства области, РАВИ |
по мере необхо- димости |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
2.5. | Организационное сопровождение пилотного проекта по созданию инновационного бизнес-инкубатора в сфере IT-технологий |
подготовка начинающих предпринимате- лей в сфере IT-технологий |
департамент предпринима- тельства области, ИУБИП |
2011 год |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
2.6. | Участие в выставочно-ярма- рочных мероприятиях инновационной направленности, а также привлечение к участию субъектов МСП |
демонстрация возможностей субъектов МСП, осуществляющих деятельность в инновационной сфере, продвижение инновационной конкурентоспо- собной продукции, технологий на межрегиональ- ные и международные рынки |
департамент предпринима- тельства области, НП "ИнтехДон" |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
2.7. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательс- тва в инновационной сфере |
создание условий для коммерциализа- ции малыми и средними инновационными предприятиями научных разработок, увеличение количества инновационных малых и средних предприятий |
департамент предпринима- тельства области, минэкономи- ки РО, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
2.8. | Содействие созданию на новых принципах распределенного сетевого технологического парка в Ростовской области |
повышение эффективности развития субъектов МСП инновационной направленности в Ростовской области. Обеспечение эффективного трансферта технологий |
ФГОУ ВПО ЮФУ, вузы |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
2.9. | Содействие созданию сетевого высокотехнологич- ного бизнес-инкубатора на основе взаимодействия с Фондом содействия развитию малых форм собственности в научно-техничес- кой сфере |
обеспечение условий формирования и развития инновационных бизнес-коллек- тивов, способных к эффективной предпринимате- льской деятельности в сфере высоких технологий и производства наукоемкой продукции |
ФГОУ ВПО ЮФУ, вузы |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
2.10. | Содействие созданию центров коллективного пользования аналитическим и технологическим оборудованием на базе учреждений высшего образования в Ростовской области |
расширение возможностей осуществления высококачест- венных научных исследований и создания новых научно-техни- ческих разработок |
ФГОУ ВПО ЮФУ, вузы |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
2.11. | Создание реестра инновационных проектов субъектов МСП в Ростовской области |
систематизация данных об инновационных разработках и потребностях в разработках предприятий области. Мониторинг кадрового потенциала. Привлечение внимания инвесторов |
департамент предпринима- тельства области, НП "ИнтехДон" |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
2.12. | Обеспечение участия субъектов МСП в конкурсах Фонда содействия развитию малых форм собственности в научно-техничес- кой сфере |
создание новых инновационных субъектов МСП, привлечение государствен- ных инвестиций |
ФГОУ ВПО ЮФУ, НП "ИнтехДон", департамент предпринима- тельства области |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
2.13. | Развитие инновационного клубного движения в Ростовской области |
популяризация инновационного движения, вовлечение молодежи. Организация площадки для обмена опытом |
НП "ИнтехДон", департамент предпринима- тельства области |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
2.14. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат на реализацию программ энергосбережения, а именно на возмещение части стоимости приобретения и внедрения инновационных технологий, оборудования, материалов |
повышение эффективности, конкурентоспо- собности деятельности малых и средних предприятий |
департамент предпринима- тельства области, минпромэнер- го РО |
2010 - 2011 годы |
средства областно- го бюджета |
1 050 | - | 500 | 550 |
Итого по разделу | средства областно- го бюджета |
1 560 | 150 | 710 | 700 | ||||
3. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | |||||||||
3.1. | Организация и проведение выставочно-ярма- рочных мероприятий, форумов, организация коллективных стендов в рамках выставочно-ярма- рочных мероприятий, форумов, фестивалей на территории области и за ее пределами с участием субъектов МСП области |
продвижение продукции донских производителей на межрегиональ- ные и международные рынки, презентация производствен- ных достижений МСП, привлечение инвестиций |
департамент предпринима- тельства области, отраслевые министерства , НП "РРАПП", ТПП РО, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
средства областно- го бюджета |
12 000 | - | 12 000 | - |
3.2. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярма- рочных мероприятиях * |
государствен- ная поддержка МСП в продвижении продукции на межрегиональ- ные и зарубежные рынки, повышение конкурентоспо- собности продукции донских производителей |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
средства областно- го бюджета |
7 400 | 2 900 | 2 000 | 2 500 |
3.3. | Формирование перечня заявок субъектов малого и среднего предпринимательс- тва для приглашения деловых миссий |
содействие субъектам МСП в привлечении деловых партнеров, развитию субконтракти- нга, аутсорсинга и франчайзинга |
департамент предпринима- тельства области, отраслевые министерства , органы местного самоуправле- ния, организации, образующие инфраструк- туру поддержки субъектов МСП |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
3.4. | Создание базы данных конкурентоспособ- ных предприятий и размещение ее в виде реестра в сети Интернет. Обеспечение сопровождения и обновления реестра конкурентоспособ- ных предприятий субъектов МСП, доступа к нему заинтересованных организаций |
поиск потенциальных деловых партнеров на межрегиональ- ном и международном уровнях |
департамент предпринима- тельства области, минэкономи- ки РО, органы местного самоуправле- ния, организации, образующие инфраструк- туру поддержки субъектов МСП, общественные объединения предпринима- телей |
весь период |
средства областно- го бюджета |
100 | - | - | 100 |
3.5. | Развитие межрегионального сотрудничества на основе заключаемых соглашений с регионами России |
адресная поддержка субъектов МСП в установлении деловых связей с предприятиями других регионов, увеличение товарообмена |
минэкономики РО, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
3.6. | Формирование делегаций из представителей субъектов МСП для участия в деловых мероприятиях, организуемых в регионах России и за рубежом |
содействие установлению партнерских связей, изучению прогрессивного опыта ведения бизнеса |
департамент предпринима- тельства области, минэкономи- ки РО, органы местного самоуправле- ния, организации, образующие инфраструк- туру поддержки субъектов МСП, общественные объединения предпринима- телей |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
3.7. | Содействие созданию и развитию информационно- аналитического центра (Ростовского регионального Евро Инфо Корреспондентско- го Центра) в том числе оплата услуг организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательс- тва, обеспечивающей оказание услуг Ростовским региональным Евро Инфо Корреспондентским Центром |
повышение конкурентоспо- собности субъектов МСП, формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки |
департамент предпринима- тельства области |
весь период |
средства областно- го бюджета |
2 000 2 000 |
500 500 |
800 800 |
700 700 |
3.8. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера ** |
повышение конкурентоспо- собности субъектов МСП, формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки |
департамент предпринима- тельства области |
весь период |
средства областно- го бюджета |
2 300 | 400 | 600 | 1 300 |
Итого по разделу | средства областно- го бюджета |
23 800 | 3 800 | 15 400 | 4 600 | ||||
4. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП |
|||||||||
4.1. | Организация и проведение конкурса на размещение субъектов малого предпринимательс- тва в Ростовском бизнес-инкубаторе |
обеспечение доступа начинающих субъектов малого предпринимате- льства к офисному пространству и консультацион- ному сопровождению на льготных условиях |
департамент предпринима- тельства области |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
4.2. | Содействие развитию и расширению сферы деятельности Ростовского бизнес-инкубатора в том числе: приобретение электронно-вычис- лительной техники (иного оборудования для обработки информации), программного обеспечения, его обновление, периферийных устройств, копировально-мно- жительного оборудования |
оказание помощи начинающим предпринимате- лям. Создание новых субъектов малого предпринимате- льства |
НП "РРАПП", департамент предпринима- тельства области |
весь период |
средства областно- го бюджета |
13 650 850 |
6 650 350 |
4 200 200 |
2 800 300 |
оплата услуг управляющей компании для обеспечения оказания услуг Ростовским бизнес-инкубато- ром |
12 800 | 6 300 | 4 000 | 2 500 | |||||
4.3. | Организационное содействие деятельности муниципальных бизнес-инкубато- ров |
обеспечение доступа начинающих субъектов малого предпринимате- льства к офисному пространству и консультацион- ному сопровождению на льготных условиях |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
4.4. | Организационное содействие деятельности технопарков |
содействие развитию инфраструктуры поддержки предпринимате- льства в сфере промышленного производства. |
департамент предпринима- тельства области, минпром- энерго РО, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
4.5. | Сопровождение пилотных проектов по созданию технопарков на базе образовательных учреждений |
содействие развитию практических навыков начинающих предпринимате- лей |
департамент предпринима- тельства области, минпромэнер- го РО, минобразова- ние РО, вузы, учреждения начального и среднего профессиона- льного образования, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
4.6. | Консультирование субъектов МСП, в том числе посредством создания "общественных приемных" |
расширение доступа субъектов МСП к консультацион- ным услугам |
организации, образующие инфраструк- туру поддержки субъектов МСП, органы местного самоуправле- ния, общественные объединения предпринима- телей, НП "РРАПП" |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
4.7. | Реализация пилотного проекта по размещению государственного и (или) муниципального заказа на оказание консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирова- ния в муниципальных образованиях области * |
оказание правовой помощи субъектам МСП |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
средства областно- го бюджета |
36 000 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
4.8. | Оказание неотложной консультационной поддержки субъектам МСП по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзо- рных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах |
обеспечение оперативной правовой защиты субъектов МСП |
организации, образующие инфраструк- туру поддержки субъектов МСП |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
4.9. | Организационное содействие созданию многофункциональ- ных центров и служб в системе "одного окна" в городских округах и муниципальных районах области |
упрощение доступа субъектов МСП к услугам, сокращение затрат на прохождение административ- но-разрешите- льных процедур |
центр информацион- но-методиче- ской работы и подготовки кадров Администра- ции области, органы местного самоуправле- ния, минэкономики РО |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
4.10. | Оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке документов для участия в областном конкурсе на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела |
вовлечение в предпринимате- льство молодежи и граждан, испытывающих проблемы с трудоустройст- вом |
УГСЗН РО, ГУ "ЦЗН", организации, образующие инфраструк- туру поддержки субъектов МСП |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
4.11. | Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру консультационной поддержки субъектов МСП, в том числе проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и прочее |
расширение доступа субъектов МСП к консультацион- ным услугам |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
4.12. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств, программного обеспечения, услуг по разработке и обновлению программного обеспечения и услуг на рекламу |
сокращение затрат на материально- техническое оснащение рабочих мест в организациях, образующих инфраструктуру консультацион- ной поддержки субъектов МСП |
департамент предпринима- тельства области |
весь период |
средства областно- го бюджета |
3 700 | 1 000 | 1 000 | 1 700 |
4.13. | Содействие созданию и развитию консультационного центра на базе НП "РРАПП" для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП |
повышение информирован- ности и квалификации специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП |
департамент предпринима- тельства области, НП "РРАПП" |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
Итого по разделу | средства областно- го бюджета |
53 350 | 13 650 | 15 200 | 24 500 | ||||
5. Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |
|||||||||
5.1. | Создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем, в том числе развитие интегрированного комплекса региональных образовательных порталов вузов |
повышение информирован- ности субъектов МСП, органов местного самоуправления |
департамент предпринима- тельства области |
весь период |
средства областно- го бюджета |
1 180 | 300 | 800 | 80 |
5.2. | Создание региональной информационной системы и обеспечение ее функционирования с целью обработки вызовов всех видов мультимедийных сообщений по вопросам развития предпринимательс- тва: телефонные звонки, электронные сообщения, SMS-обращения |
создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело |
департамент предпринима- тельства области |
весь период |
средства областно- го бюджета |
1 300 | 350 | 600 | 350 |
5.3. | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате |
подготовка профессиональ- ных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионали- зма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |
департамент предпринима- тельства области |
весь период |
средства областно- го бюджета |
5 050 | 1 500 | 1 750 | 1 800 |
5.4. | Разработка, внедрение обучающей программы, организация обучения в бизнес-школе молодого предпринимателя, в том числе в дистанционном формате, руководителей и специалистов субъектов МСП, граждан, желающих создать собственное дело |
подготовка профессиональ- ных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионали- зма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |
департамент предпринима- тельства области |
весь период |
средства областно- го бюджета |
2 650 | 1 500 | 550 | 600 |
5.5. | Разработка, внедрение обучающих программ, проведение тематического повышения квалификации, включая дистанционный формат, руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП |
подготовка профессиональ- ных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионали- зма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |
департамент предпринима- тельства области |
весь период |
средства областно- го бюджета |
900 | 300 | 300 | 300 |
5.6. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, включая дистанционный формат |
повышение уровня знаний руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП |
департамент предпринима- тельства области, минобразо- вание РО, учреждения начального, среднего образования и вузы |
весь период |
средства областно- го бюджета |
5 230 | 800 | 1 640 | 2 790 |
5.7. | Разработка и внедрение программ повышения квалификации по направлениям: "технология продукции общественного питания", "технология обслуживания и ремонт автомобильного транспорта", "техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей" с использованием инновационных (в том числе дистанционных) технологий обучения для сферы малого и среднего бизнеса |
подготовка кадров для малого и среднего бизнеса |
минобразова- ние РО, учреждения среднего профессиона- льного образования |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.8. | Разработка программ информирования (профориентацион- ные и профинформацион- ные курсы) для начинающих предпринимателей и их апробация на базе учреждений профессионального образования |
повышение уровня знаний и конкурентоспо- собности стартующего бизнеса |
минобразова- ние РО, учреждения профессиона- льного образования |
2009 год |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.9. | Организация реализации предпринимательс- ких проектов в учреждениях начального и (или) среднего образования |
формирование предпринимате- льских навыков у учащейся молодежи |
департамент предпринима- тельства области, минобразо- вание РО, учреждения профессиона- льного образования |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.10. | Организация обучения по программам, содержащим дисциплины по основам предпринимательс- тва в негосударственных учреждениях начального и среднего профессионального образования |
применение полученных знаний для организации предпринимате- льской деятельности |
департамент предпринима- тельства области, минобразо- вание РО, учреждения профессиона- льного образования |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.11. | Разработка модели учебного бизнес-инкубатора на базе учреждений начального и среднего профессионального образования |
вовлечение в предпринимате- льство учащейся молодежи |
минобразова- ние РО, учреждения среднего профессиона- льного образования |
V квартал 2009 года |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.12. | Создание учебных бизнес-инкубато- ров на базе учреждений начального и среднего профессионального образования |
вовлечение в предпринимате- льство учащейся молодежи |
минобразова- ние РО, учреждения среднего профессиона- льного образования, минэкономики РО |
2010 - 2011 годы |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.13. | Организация и проведение конференций, семинаров, "круглых столов", мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательс- тва |
повышение информирован- ности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления , курирующих вопросы развития предпринимате- льства |
департамент предпринима- тельства области, минтруд РО, федерация профсоюзов РО, Союз работодате- лей РО, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
средства областно- го бюджета |
10 500 | 3 200 | 3 800 | 3 500 |
5.14. | Разработка и (или) издание методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательс- тва |
повышение информирован- ности предпринимате- лей, оказание методической помощи МСП, пропаганда и популяризация предпринимате- льской деятельности |
департамент предпринима- тельства области |
весь период |
средства областно- го бюджета |
9 150 | 2 750 | 2 500 | 3 900 |
5.15. | Освещение вопросов малого и среднего предпринимательс- тва в средствах массовой информации |
пропаганда и популяризация предпринимате- льской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимате- льства с целью поиска путей их решения |
департамент предпринима- тельства области, минстрой РО, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
средства областно- го бюджета |
7 200 | 2 200 | 2 400 | 2 600 |
5.16. | Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной поддержки |
вовлечение в предпринимате- льство молодежи и безработных граждан |
УГСЗН РО, ГУ "ЦЗН", организации, образующие инфраструк- туру поддержки субъектов МСП, Донская публичная библиотека, БИЦы области |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.17. | Организация и проведение профориентацион- ных семинаров для безработных граждан "Основы предпринимательс- кой деятельности" |
повышение конкурентоспо- собности начинающих предпринимате- лей |
УГСЗН РО, ГУ "ЦЗН" |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.18. | Организация профессионального обучения безработных граждан, желающих организовать предпринимательс- кую деятельность, по разноуровневым программам дополнительного профессионального образования в учебных заведениях Ростовской области, отобранных на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
повышение конкурентоспо- собности начинающих предпринимате- лей |
УГСЗН РО, ГУ "ЦЗН" |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.19. | Организационное содействие реализации пилотного международного проекта по подготовке кадров для субъектов МСП Ростовской области |
обеспечение подготовки квалифицирова- нных кадров по заявкам субъектов МСП |
минобразова- ние РО, Фолькунивер- ситет (г. Упсала, Швеция), образовате- льные учреждения, минэкономики РО, УГСЗН РО, общественные объединения предпринима- телей |
2010 - 2011 годы |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.20. | Изучение в профильных классах экономической направленности общеобразователь- ных школ, учреждениях начального и среднего профессионального образования модуля по основам предпринимательс- кой деятельности |
начальная подготовка кадров для сферы малого и среднего бизнеса |
минобразова- ние РО, общеобразо- вательные школы, учреждения начального и среднего профессиона- льного образования |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.21. | Проведение олимпиад, конкурсов по направлению "предприниматель- ская деятельность" среди общеобразователь- ных школ и учреждений профессионального образования |
стимулирование инициативы учащихся к работе в сфере малого и среднего бизнеса |
минобразова- ние РО, общеобразо- вательные школы, учреждения начального и среднего профессиона- льного образования |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.22. | Разработка учебно-методичес- кого и информационно- аналитического обеспечения организации системы непрерывного образования субъектов МСП на базе дистанционных методов обучения |
повышение качества и доступности непрерывного обучения, в том числе посредством дистанционного обучения |
РГЭУ "РИНХ", минэкономики РО |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.23. | Разработка и реализация специальных программ энергосбережения и соответствующего обучения субъектов МСП |
повышение эффективности, конкурентоспо- собности деятельности малых и средних предприятий. |
вузы, мин-экономи- ки РО, минпромэнер- го РО |
2009 год |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
5.24. | Разработка региональной образовательной программы по основам предпринимательс- тва для внедрения в общеобразователь- ных школах и учреждениях начального и среднего профессионального образования |
начальная подготовка кадров для сферы малого и среднего бизнеса |
минэкономики РО |
2009 год |
средства областно- го бюджета |
500 | 500 | - | - |
Итого по разделу | средства областно- го бюджета |
43 660 | 13 400 | 14 340 | 15 920 | ||||
6. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП |
|||||||||
6.1. | Мониторинг нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе в части, касающейся административных ограничений при осуществлении предпринимательс- кой деятельности |
устранение избыточного контроля (надзора) за субъектами предпринимате- льской деятельности |
управление ФАС по РО, департамент предпринима- тельства области, общественные объединения предпринима- телей |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.2. | Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательс- тва |
участие бизнес-сообще- ства в формировании законодатель- ной базы в сфере предпринимате- льства |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния, общественные объединения предпринима- телей |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.3. | Подготовка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по формированию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательс- тва на 2012 - 2014 годы, в том числе для сельских поселений |
обеспечение качественной разработки муниципальных программ развития субъектов МСП на плановый период на всех уровнях местного самоуправления |
департамент предпринима- тельства области |
2011 год |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.4. | Организация проведения профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательс- тва, в том числе конкурса на соискание премии "Бизнес Дона" |
пропаганда и популяризация предпринимате- льской деятельности |
департамент предпринима- тельства области, минстрой РО, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
средства областно- го бюджета |
7 100 | 1 500 | 2 600 | 3 000 |
6.5. | Формирование перечня управляющих и обслуживающих организаций в сфере ЖКХ в Ростовской области и ведение их рейтинга на официальном сайте |
пропаганда и популяризация деятельности субъектов МСП в сфере ЖКХ, повышение качества предоставляе- мых ими услуг населению |
минстрой РО | весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.6. | Организация проведения специализирован- ных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализирован- ных потребительских кооперативов, для членов инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах |
повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов и граждан, в том числе субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ |
минстрой РО | весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.7. | Содействие в прохождении добровольной сертификации услуг и персонала субъектов МСП в сфере ЖКХ |
повышение конкурентоспо- собности субъектов МСП в сфере ЖКХ |
минстрой РО | весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.8. | Содействие частным управляющим и обслуживающим организациям в разработке (восстановлении) технической документации на многоквартирные дома, находящиеся у них в управлении либо на обслуживании; формировании и проведении государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами, находящимися у них в управлении либо на обслуживании |
расширение доступа субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере коммунального хозяйства и обслуживания жилищного фонда, к государствен- ной поддержке на местах |
минстрой РО | весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.9. | Обеспечение содействия управляющим и обслуживающим организациям в проведении общих собраний по выбору (изменению) собственниками помещений способа управления многоквартирным домом |
повышение информирован- ности населения, оказание организацион- ной поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ |
органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.10. | Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов МСП |
приобретение молодежью опыта и навыков для работы в сфере малого и среднего бизнеса |
образовате- льные учреждения, УГСЗН РО, органы местного самоуправле- ния, общественные объединения предпринима- телей |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.11. | Проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательс- тва *** |
создание информационно- эмпирической базы для принятия управленческих решений |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
средства областно- го бюджета |
9 990 | 3 000 | 2 990 | 4 000 |
6.12. | Организация методической работы и системы мониторинга, контроля за предоставлением государственного и муниципального имущества субъектам МСП в аренду в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
оказание имущественной поддержки субъектам МСП |
департамент предпринима- тельства области, минимущест- во РО, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.13. | Мониторинг отчуждения государственного и муниципального имущества с предоставлением субъектам МСП преимущественного права выкупа в установленном законодательством порядке |
обеспечение имуществом субъектов МСП |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
2009 год до 01.07. 2010 года |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.14. | Разработка и принятие нормативных правовых актов или методических рекомендаций по использованию упрощенной процедуры оформления документов при сдаче в аренду субъектам МСП государственного и муниципального имущества |
устранение административ- ных барьеров на пути развития предпринимате- льства |
минимущество РО, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.15. | Мониторинг формирования перечня объектов незавершенного строительства муниципальной собственности для их вовлечения в хозяйственный оборот субъектов МСП |
оказание имущественной поддержки субъектам МСП |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.16. | Мониторинг формирования перечня свободных земельных участков и содействие в их выделении под строительство объектов и в выкупе не завершенных строительством объектов субъектам МСП |
оказание имущественной поддержки субъектам МСП |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.17. | Включение в документы территориального планирования положений о предоставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательс- тва |
оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимате- льства |
министерство территориа- льного развития, архитектуры и градострои- тельства РО, департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
подготовка методических рекомендаций о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации; обеспечение включения в генеральные планы муниципальных образований области территорий под объекты недвижимости субъектов малого предпринимательс- тва; мониторинг и контроль включения в планировочную документацию земельных участков под объекты недвижимости субъектов малого предпринимательс- тва |
|||||||||
6.18. | Мониторинг доведения до сведения субъектов МСП плана приватизации имущества на территории муниципальных образований |
оказание имущественной поддержки субъектам МСП |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.19. | Мониторинг формирования и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе |
принятия взвешенных управленческих решений в области оказания имущественной поддержки субъектам МСП |
департамент предпринима- тельства области, органы местного самоуправле- ния |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.20. | Предоставление организационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы, предоставление возможности использования каналов связи и средств оргтехники) |
повышение конкурентоспо- собности начинающих предпринимате- лей |
УГСЗН РО, ГУ "ЦЗН" |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.21. | Мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение антиконкурентных актов и действий органов местного самоуправления, антиконкурентных соглашений и согласованных действий названных органов между собой и (или) с хозяйствующими субъектами, в том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи |
устранение административ- ных барьеров на пути развития предпринимате- льства |
управление ФАС по РО |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.22. | Обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов МСП при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд |
предотвращение нарушений со стороны государствен- ных и муниципальных заказчиков, соблюдение положений Федерального закона "О защите конкуренции" |
управление ФАС по РО |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.23. | Разработка типовых проектов для МСП (химчистка, автосервис, парикмахерская и прочее) |
содействие развитию стартующего бизнеса |
ОАО КБ "Центр-ин- вест" |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.24. | Обеспечение участия субъектов МСП в областном и муниципальном конкурсах "Коллективный договор - основа эффективности производства и защиты социально-трудо- вых прав работников" |
развитие социального партнерства на предприятиях субъектов МСП |
минтруд РО, органы местного самоуправле- ния, федерация профсоюзов РО, Союз работодате- лей РО |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.25. | Создание координационных или совещательных органов и обеспечение их деятельности в области развития малого и среднего предпринимательс- тва |
защита прав и представление в органах власти законных интересов предпринимате- лей, участие бизнес-сообще- ства в формировании и реализации государствен- ной политики развития субъектов МСП |
органы местного самоуправле- ния, общественные объединения предпринима- телей |
весь период |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.26. | Формирование и утверждение перечня ремесленных профессий, значимых для Ростовской области и требующих государственной поддержки |
развитие ремесленничес- тва и народных художественных промыслов в Ростовской области |
минэкономики РО, Донская ремесленная палата, органы местного самоуправле- ния |
2009 год |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.27. | Содействие развитию ремесленничества и народных художественных промыслов, в том числе за счет оказания финансовой, информационной, образовательной, консультационной и организационной поддержки |
развитие ремесленничес- тва и народных художественных промыслов в Ростовской области |
департамент предпринима- тельства области, Донская ремесленная палата, органы местного самоуправле- ния |
2010 - 2011 годы |
финанси- рования не требует |
- | - | - | - |
6.28. | Разработка и ведение межведомственного банка данных о проверках контролирующими органами деятельности субъектов МСП |
устранение административ- ных барьеров на пути развития предпринимате- льства |
минэкономики РО |
2009 год |
средства областно- го бюджета |
300 | 300 | - | - |
Итого по разделу | средства областно- го бюджета |
17 390 | 4 800 | 5 590 | 7 000 | ||||
Итого по Программе | средства областно- го бюджета |
743 520 | 227 350 | 248 040 | 268 130 | ||||
средства коммерче- ских банков средства исполни- телей |
202 373 468 12 118 472 |
55 427 740 3 114 742 |
67 550 167 3 979 422 |
79 395 561 5 024 308 |
|||||
Всего по Программе | 215 235 460 | 58 769 832 | 71 777 629 | 84 687 999 |
___________
* Финансирование может осуществляться из средств федерального и местных бюджетов.
** Финансирование может осуществляться из средств федерального бюджета.
*** Финансирование может осуществляться из средств местного бюджета.
Примечание.
Список используемых сокращений:
БИЦы области - библиотечные информационные центры Ростовской
области.
ВТБ 24 - Операционный офис "Ростовский" филиала N 2351
ВТБ 24 (ЗАО) в г. Краснодаре.
Вузы - высшие учебные заведения.
ГУ "ЦЗН" - государственное учреждение "Центр занятости
населения".
департамент - департамент развития малого и среднего
предпринима- предпринимательства и туризма Ростовской
тельства области области.
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство.
ЗС РО - Законодательное Собрание Ростовской области.
ИУБИП - негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Институт управления, бизнеса и права".
Минимущество - министерство имущественных и земельных
РО отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области.
Минобразование - министерство общего и профессионального
РО образования Ростовской области.
Минпромэнерго - министерство промышленности и энергетики
РО Ростовской области.
Минсельхозпрод - министерство сельского хозяйства и
РО продовольствия Ростовской области.
Минстрой РО - министерство жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области.
Минтруд РО - министерство труда и социального развития
Ростовской области.
Минэкономики - министерство экономики, торговли,
РО международных и внешнеэкономических связей
Ростовской области.
НП "ИнтехДон" - некоммерческое партнерство "ИнтехДон".
НП "РРАПП" - некоммерческое партнерство "Ростовское
региональное агентство поддержки
предпринимательства".
ОАО КБ "Центр- - открытое акционерное общество коммерческий
инвест" банк "Центр-инвест".
областная - Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств,
АККОР кооперативов и других малых производителей
сельхозпродукции Ростовской области.
ОСКПК "Юракс- - областной сельскохозяйственный кредитный
кредит" потребительский кооператив "Юракс-кредит".
представитель- - представительство Российского микрофинансового
ство РМЦ в РО центра в Ростовской области.
РАВИ - Российская Ассоциация прямого и венчурного
инвестирования.
РГЭУ "РИНХ" - государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Ростовский государственный экономический
университет ("РИНХ")".
СПКК - сельскохозяйственные потребительские кредитные
кооперативы.
ТПП РО - Торгово-промышленная палата Ростовской
области.
ТСЖ - товарищество собственников жилья.
УГСЗН РО - управление государственной службы занятости
населения Ростовской области.
управление ФАС - управление Федеральной антимонопольной службы
по РО по Ростовской области.
ФГОУ ВПО - Федеральное государственное образовательное
ЮФУ учреждение высшего профессионального
образования "Южный федеральный университет".
ЮЗБ СБ РФ - Юго-Западный банк Сберегательного банка
Российской Федерации.
ЮРАКС - Южно-российская ассоциация кредитных союзов.
Начальник общего отдела |
М.В. Фишкин |
Приложение N 2
к Программе
Методика оценки эффективности реализации
мероприятий Программы
18 декабря 2009 г.
Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет проводиться по следующим критериям:
1. Критерий "Социально-экономические показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства" базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28 июля 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". (Таблица 3).
Постановлением Администрации Ростовской области от 18 декабря 2009 г. N 673 таблица 3 настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица 3
Прогноз социально-экономических показателей
развития субъектов МСП
(процентов)
N п/п |
Наименование показателей | 2009 год (прогноз) |
2010 год (прогноз) |
2011 год (прогноз) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Темп роста числа малых и средних предприятий в Ростовской области (год к году) |
101,5 | 101,8 | 102 |
2. | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего пред-принимательства в общем объеме валового регионального продукта |
20 | 20,1 | 20,2 |
3. | Темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях (год к году) |
100 | 101,2 | 101,8 |
4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
25,6 | 25,7 | 25,8 |
5. | Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (год к году) |
100 | 103 | 105 |
6. | Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних пред-приятиях (год к году) |
112 | 112,5 | 113 |
2. Критерий "Результативность бюджетных расходов на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства" базируется на постановлении Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" и исходя из определения "Результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности", определяется по формулам:
1) соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение (для финансовых форм государственной поддержки субъектов МСП):
ОНПi
КРБРi = ------, где
ОБРi
КРБРi - коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов в i-том году;
ОНПi - объем налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет Ростовской области от субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в i-том году (перечень документов, подтверждающих уплату налоговых платежей в консолидированный бюджет Ростовской области субъектами МСП - получателями финансовой поддержки, определяется нормативными правовыми актами Администрации Ростовской области, утверждающими порядок и условия предоставления такой поддержки);
ОБРi - объем бюджетных расходов в i-том году на финансовую поддержку субъектов МСП;
КРБРi должен быть > 1;
2) степень достижения результатов деятельности:
ФПБРi
КДРji = -------, где
ППБРi
КДРji - коэффициент достижения j-го критерия в i-том году (рассчитывается по каждому показателю критерия, указанному в графе 2 таблицы 3);
ФПБРji - фактический показатель j-го критерия, указанного в графе 2 таблицы 3, в i-том году (по данным Ростовстата);
ППБРji - плановый показатель j-го критерия, указанного в графе 2 таблицы 3, в i-том году (графы 3, 4, 5);
КДРji должен быть >= 1
-------------------------------------------
*(1) Данные Ростовстата.
*(2) С учетом сроков предоставления информации Ростовстатом.
Приложение N 3
к Программе
Условия
предоставления и методика расчета субсидий местным
бюджетам на реализацию муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства (межбюджетных трансфертов)
18 декабря 2009 г., 9 апреля 2010 г.
Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в форме субсидий осуществляется при условии наличия разработанной и утвержденной в установленном порядке муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства и исполнения органами местного самоуправления Ростовской области обязательств по долевому софинансированию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для получения субсидии муниципальные образования представляют заявки, в которых указываются объем субсидии, мероприятия муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, подлежащие софинансированию. Оценка заявок муниципальных образований осуществляется комиссией, созданной для принятия решения о предоставлении субсидии, по балловой шкале.
Критерии отбора муниципальных образований, перечень документов, представляемых муниципальными образованиями, устанавливаются главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых в форме межбюджетного трансферта на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субсидии местным бюджетам предоставляются в объемах, указанных в заявках муниципальных образований, в случае невозможности удовлетворения всех заявок в связи с превышением лимита бюджетных средств сумма субсидии снижается исходя из лимита бюджетных средств пропорционально набранным баллам и определяется по следующей формуле:
Соб = Змо * Бмо, где
Соб - сумма средств из областного бюджета, предоставляемая местному бюджету на реализацию муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства (межбюджетный трансферт), тыс. рублей;
Змо - сумма средств из областного бюджета на реализацию муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, указанная в заявке муниципального образования, тыс. рублей;
Бмо - коэффициент, рассчитанный исходя из количества набранных муниципальным образованием баллов.
Коэффициент, рассчитанный исходя из количества набранных муниципальным образованием баллов, определяется по следующей формуле:
Бмо = Кмо/Кmax, где
Кмо - количество баллов, набранное муниципальным образованием;
Кmax - максимальное количество баллов среди набранных муниципальными образованиями.
При этом, уровень софинансирования мероприятия не может быть больше предельного уровня софинансирования мероприятий из областного бюджета, установленного Администрацией Ростовской области.
Уровень софинансирования мероприятия определяется по следующей формуле:
Урс = 100 - (Смо*100)/Соб, где
Урс - уровень софинансирования мероприятия муниципальной программы, принятого к софинансированию, из областного бюджета, процентов;
Смо - сумма средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия, тыс. рублей;
Соб - сумма средств из областного бюджета, предоставленных на реализацию мероприятия, тыс. рублей.
Начальник общего отдела |
М.В. Фишкин |
Приложение N 4
к Программе
Распределение
субсидий (межбюджетных трансфертов) из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований за счет
средств фонда софинансирования расходов на реализацию
муниципальных программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства
18 декабря 2009 г., 9 апреля 2010 г.
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Размер субсидий из фонда софинансирования расходов (тыс. рублей) |
|
2009 год | 2010 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | г. Азов | 860,5 | 1 400 |
2. | г. Батайск | 385 | 1 100 |
3. | г. Волгодонск | 450 | 1 700 |
4. | г. Гуково | 1 000 | 1 510 |
5. | г. Донецк | 600 | 4 250 |
6. | г. Зверево | 200 | 750 |
7. | г. Каменск-Шахтинский | 100 | 825 |
8. | г. Новочеркасск | 1 299 | 1 500 |
9. | г. Новошахтинск | 266,5 | 2 200 |
10. | г. Ростов-на-Дону | 9 900 | 13 500 |
11. | г. Таганрог | 4 345 | 9 000 |
12. | г. Шахты | 800 | 4 500 |
13. | Азовский район | 180 | 800 |
14. | Аксайский район | 1 000 | 1 750 |
15. | Багаевский район | 343,1 | 370 |
16. | Белокалитвинский район | 1 000 | 4 900 |
17. | Боковский район | 467,7 | 500 |
18. | Верхнедонской район | 662,6 | 700 |
19. | Веселовский район | 387,1 | 500 |
20. | Волгодонской район | 542,1 | 900 |
21. | Дубовский район | 496,7 | 600 |
22. | Егорлыкский район | 600 | 1 200 |
23. | Заветинский район | 172,5 | 500 |
24. | Зерноградский район | 700 | 1 380 |
25. | Зимовниковский район | 527,2 | 800 |
26. | Кагальницкий район | 592,8 | 1 200 |
27. | Каменский район | 648 | 700 |
28. | Кашарский район | 471,3 | 450 |
29. | Константиновский район | 181,2 | 380 |
30. | Красносулинский район | 220,2 | 500 |
31. | Куйбышевский район | 442,3 | 620 |
32. | Мартыновский район | 335,2 | 500 |
33. | Матвеево-Курганский район | 412,2 | 600 |
34. | Миллеровский район | - | 620 |
35. | Милютинский район | 129,9 | 300 |
36. | Морозовский район | 920,4 | 1 100 |
37. | Мясниковский район | 237,8 | 500 |
38. | Неклиновский район | 390,9 | 745 |
39. | Обливский район | 511,2 | 750 |
40. | Октябрьский район | 400 | 2 900 |
41. | Орловский район | 585,1 | 550 |
42. | Песчанокопский район | 195,1 | 1 000 |
43. | Пролетарский район | 453,5 | 745 |
44. | Ремонтненский район | 474,1 | 540 |
45. | Родионово-Несветайский район | 134,2 | 400 |
46. | Сальский район | 649,5 | 1 200 |
47. | Семикаракорский район | 800 | 400 |
48. | Советский район | 266,8 | 140 |
49. | Тарасовский район | 540,5 | 550 |
50. | Тацинский район | 898,5 | 750 |
51. | Усть-Донецкий район | 200 | 850 |
52. | Целинский район | 547,5 | 700 |
53. | Цимлянский район | 157,2 | 560 |
54. | Чертковский район | - | 600 |
55. | Шолоховский район | 719,6 | 565 |
Итого | 39 800 | 78 550 ". |
Начальник общего отдела |
М.В. Фишкин |
Приложение N 20
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26 декабря 2008 г. N 604
Областная целевая программа
"Развитие службы детства и родовспоможения
Ростовской области на 2008-2010 годы"
14 апреля 2009 г.
См. текст приложения 20
Приложение N 21
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 26.12.2008 N 604
Областная целевая программа
поддержки экспорта в Ростовской области
на 2009-2010 годы
16 апреля, 27 ноября 2009 г.
Постановлением Администрации Ростовской области от 27 ноября 2009 г. N 623 в раздел I настоящего приложения внесены изменения
Раздел I
Паспорт Программы
Наименование Областная целевая программа поддержки экспорта в
Программы Ростовской области на 2009-2010 годы (далее -
Программа)
Основание для разработки распоряжение Администрации Ростовской области от 12
Программы сентября 2008 г. N 275 "О разработке Областной
целевой программы поддержки экспорта в Ростовской
области на 2009-2010 годы"
Государственный заказчик министерство экономики, торговли, международных и
Программы внешнеэкономических связей Ростовской области
Разработчик Программы рабочая группа по разработке проекта Программы
Основная цель Программы расширение экспортного сектора экономики области и
увеличение объемов экспорта готовой продукции
(товаров, работ и услуг) с территории области
Основные задачи Программы внешнеторговых партнеров Ростовской области;
содействие росту объема экспорта, увеличению в его
структуре доли готовой продукции; содействие
созданию дополнительных рабочих мест, повышению
уровня жизни населения области; обеспечение
взаимодействия органов государственной власти
Ростовской области с представителями
бизнес-сообщества в расширении экспортного сектора
экономики Ростовской области; содействие увеличению
числа организаций-экспортеров, увеличению
количества стран - внешнеторговых партнеров
Ростовской области; содействие адаптации
региональных организаций-экспортеров к ведению
хозяйственной деятельности в условиях присоединения
Российской Федерации к Всемирной торговой
организации; укрепление налоговой дисциплины и
увеличение поступлений в консолидированный бюджет
от деятельности организаций-экспортеров.
Сроки реализации 2009-2010 годы
Программы
Структура Программы, раздел I
перечень подпрограмм, Паспорт Областной долгосрочной целевой программы
основных направлений и поддержки экспорта в Ростовской области на
мероприятий 2009-2010 годы
раздел II
Характеристика состояния внешнеэкономической
деятельности в Ростовской области в 2007 году
раздел III
Основная цель и задачи Программы
раздел IV
Нормативное обеспечение Программы
раздел V
Механизмы реализации Программы
раздел VI
Сроки реализации Программы
раздел VII
Объемы и источники финансирования Программы
раздел VIII
Система организации контроля за исполнением
Программы.
раздел IX.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Приложение 1.
Понятия, используемые в Программе.
Приложение 2
Методика и критерии оценки эффективности реализации
мероприятий Программы.
Приложение 3. Система Программных мероприятий
1. Организационные меры.
2. Взаимодействие с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации.
3. Законодательное обеспечение экспортной
деятельности.
4. Финансовая поддержка экспортеров.
5. Развитие инфраструктуры,
информационно-консультационное содействие экспорту.
6. Кадровое обеспечение.
7. Погашение кредиторской задолженности 2008 года.
Исполнители министерство экономики, торговли, международных и
Программы внешнеэкономических связей области;
Соисполнители программы министерство энергетики, инженерной инфраструктуры
и промышленности области; министерство сельского
хозяйства и продовольствия области; министерство
автомобильных дорог, транспорта и связи области;
торгово-промышленная палата Ростовской области;
Южное таможенное управление Федеральной таможенной
службы (по согласованию);
управление Федеральной налоговой службы по
Ростовской области (по согласованию);
Участники организации-экспортеры - производители готовой
Программы продукции (товаров, работ и услуг), экспортирующие
собственную продукцию; организации-экспортеры -
экспортирующие готовую продукцию (товары, работы и
услуги), произведенную в Ростовской области.
Объемы и источники на реализацию Программы в 2009-2010 годах
финансирования Программы запланировано направить 146 415 тыс. рублей, из
них:
объем средств областного бюджета, необходимых для
финансирования программы, составляет 46 415, тыс.
рублей, в том числе:
2009 год - 12 015 тыс. рублей,
2010 год - 34 400 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета необходимых для
финансирования Программы, составляет 100 000 тыс.
руб., в том числе:
2009 год - 40 000 тыс. рублей,
2010 год - 60 000 тыс. рублей
Программа финансируется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на ее реализацию
Областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
Ожидаемые конечные достижение устойчивых темпов роста экспорта не
результаты реализации менее 10 процентов в год;
Программы рост объемов экспорта готовой продукции
(товаров, работ и услуг) не менее 10 000 тыс. долл.
США ежегодно;
увеличение налоговых поступлений (по сравнению с
предыдущим годом) в консолидированный бюджет
области организаций-экспортеров, получивших
финансовую поддержку из средств областного бюджета
в рамках реализации Программы;
увеличение числа рабочих мест (по сравнению с
предыдущим годом) в организациях-экспортерах,
получивших финансовую поддержку из средств
областного бюджета в рамках реализации Программы;
рост средней заработной платы, не менее 12
процентов в год, в организациях-экспортерах,
получивших финансовую поддержку из средств
областного бюджета в рамках реализации Программы
Система организации координацию деятельности исполнителей по реализации
контроля Программы осуществляет министерство экономики,
за исполнением Программы торговли, международных и внешнеэкономических
связей Ростовской области;
контроль за реализацией Программы осуществляет
Администрация Ростовской области
Раздел II
Характеристика состояния
внешнеэкономической деятельности
Ростовской области в 2007 году
Экспортная активность является непременным условием стабильного экономического роста.
Внешнеторговый оборот Ростовской области в 2007 году составил 7 655 179 тыс. долл. США, в том числе экспорт на сумму 3 032 068 тыс. долл. США (вся статистика по внешнеторговой деятельности и участникам внешнеэкономической деятельности (далее участники ВЭД) предоставлена Южным таможенным управлением). Динамика экспортно-импортных операций участников ВЭД Ростовской области по кварталам 2004-2007 годов представлена в таблице 1 (в млн. долл. США).
См. данную форму в
Таблица 1
Динамика экспортно-импортных операций
участников ВЭД Ростовской области
Экспортно-импортные операции в области в течение 2007 года осуществляли 3 212 участников ВЭД, из которых экспортную деятельность осуществляли 744 организации. Рост числа малых и средних предприятий - участников ВЭД в 2007 году составил 39,9 процента.
Внешнеторговый оборот области увеличился по сравнению с показателями 2006 года на 57 процентов или на 2 774 723 тыс. долл. США.
Участники ВЭД области осуществляли внешнеторговые операции с партнерами более чем из 130 стран мира (в 2006 году - 110). Доминировали во внешней торговле страны дальнего зарубежья с долей 59,8 процентов.
Экспорт с территории Ростовской области в 2007 году составил 3 032 068 тыс. долл. США или 39,6 процента внешнеторгового оборота области. Рост экспорта в сравнении с показателями 2006 года - 45,3 процента или 945 565 тыс. долл. США.
Основными группами экспорта в 2007 году стали (таблица 2):
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 49,1 процента (1 490 000 тыс. долл. США), в том числе: зерновые культуры - 1 000 039 тыс. долл. США (рост по сравнению с 2006 годом - в 2,5 раза); масло подсолнечное, рапсовое, горчичное - 324 000 тыс. долл. США (рост по сравнению с 2006 годом - на 37 процентов);
металлы и изделия из них - 18,4 процента (545 800 тыс. долл. США);
машиностроительная продукция - 14 процентов (424 490 тыс. долл. США) в том числе тепловые котлы и оборудование - 210 057 тыс. долл. США (рост по сравнению с 2006 годом - 12 400 тыс. долл. США);
минеральные продукты - 11,9 процента (360 800 тыс. долл. США);
продукция химической отрасли - 3,5 процента (106 122 тыс. долл. США);
древесина и изделия из нее - 1 процент (30 321 тыс. долл. США).
См. данную форму в
Таблица 2
Структура экспорта с территории
Ростовской области в 2005-2007 гг.
(млн. долл. США)
По данным Южного таможенного управления, в 2007 году рост объемов экспорта товаров с высокой степенью добавленной стоимости (готовой продукции) с территории Ростовской области составил 8,2 процента или 87 381 тыс. долл. США.
Наибольшими были объемы экспортных поставок в Турцию (19,7 процента от стоимости всех экспортируемых грузов), Украину (12,6 процента), Египет (12,5 процента), Казахстан (6,2 процента), Италию (6,1 процента).
Изменение объемов экспортированной готовой продукции представлено в таблице 3.
Таблица 3
Объемы экспорта готовой продукции
с территории Ростовской области
N п/п |
Группа | Стоимость (тыс. долл. США) |
Темпы роста по стоимости (в процентах) |
|
2006 г. | 2007 г. | 2007 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Бумажные изделия, изделия из древесины |
29 246 | 31 614 | 108,1 |
2. | Машины, оборудование и транспортные средства |
462 807 | 428 436 | 92,6 |
3. | Изделия из металлов | 176 582 | 146 375 | 82,9 |
4. | Продовольственные товары | 301 244 | 421 370 | 139,9 |
5. | Продукция химической промышленности, каучук |
76 533 | 105 019 | 137,2 |
6. | Текстильные изделия и обувь | 17 738 | 18 717 | 105,5 |
7. | Итого | 1 064 150 | 1 151 531 | 108,2 |
Импорт составил 4 623 111 тыс. долл. США или 60,4 процента внешне-торгового оборота области. Импорт увеличился по сравнению с показателями 2006 года на 1 775 000 тыс. долл. США (в 1,7 раза). Со странами дальнего зарубежья рост импорта составил 1 000 000 тыс. долл. США, со странами СНГ - 775 000 тыс. долл. США.
Товарная структура импорта в 2007 г. выглядит следующим образом (таблица 4):
машины, оборудование, транспортные средства - 44 процента (2 034 169 тыс. долл. США);
металлы и изделия из них - 35 процента (1 618 089 тыс. долл. США);
продукция химической отрасли - 6,3 процента (291 256 тыс. долл. США);
продовольственные товары и сельхозсырье для их производства - 3,8 процента (175 678 тыс. долл. США);
минеральные продукты - 3,4 процента (157 186 тыс. долл. США);
древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 2,7 процента (124 824 тыс. долл. США);
текстиль, текстильные изделия и обувь - 1,2 процента (55 477 тыс. долл. США).
Таблица 4
Структура импорта Ростовской
области в 2005-2007 гг.
(млн. долл. США)
Структура импорта не претерпела существенных изменений в сравнении с 2006 годом. Основные тенденции в импорте по итогам 2007 года:
стоимостные объемы импорта всех видов оборудования по сравнению с 2006 годом выросли почти вдвое. Наибольшие стоимостные объемы импорта пришлись на Республику Корея, Украину, Германию, Турцию, Италию, откуда поставлялись оборудование для сборки автомобилей, сельскохозяйственная техника, оборудование для легкой, пищевой, электронной промышленности. Увеличение импорта товаров данной товарной группы объясняется не только функционированием на территории области мощностей по сборке автомобилей, но также оживлением инвестиционных процессов в промышленности, поэтапным снижением таможенных тарифов на высокотехнологичные виды машин и оборудования;
импорт металлов и изделий из них увеличился на 618 000 тыс. долл. США (в 1,5 раза). Наибольшие объемы импорта сохраняются за черными металлами (41,7 процента) и изделиями из них (55 процентов). Почти все объемы металлургической продукции ввезены в область из Украины;
ввоз продукции химической промышленности вырос на 61 000 тыс. долл. США и или на 27,3 процента. Номенклатура этой продукции достаточно постоянна: дубильные и красильные экстракты, полимерные материалы, а также каучук, резина и изделия из нее, лекарственные средства и т.д. Украина, Турция и Германия были ведущими поставщиками продукции отрасли.
номенклатура импорта продовольствия представлена широким спектром товаров, а наибольшие стоимостные объемы пришлись на алкогольные и безалкогольные напитки, составившие в импорте продовольствия около 22 процентов, фрукты (8,4 процента), какао и продукты из него (12,8 процента), растительные масла (11,2 процента), табачное сырье (11 процентов). Всего продовольствия и сельхозсырья было ввезено в область на 177 100 тыс. долл. США, что на 70 000 тыс. долл. США больше показателя 2006 года (в 1,4 раза).
Основные объемы закупок по импорту осуществлены в Украине (47 процентов от стоимости всех импортируемых грузов), в Республике Корея (17,1 процента), Турции (8,2 процента), Китае и Германии (по 4,7 процента).
По данным Южного таможенного управления, в 2007 году было переработано внешнеторговых грузов на перевалочных мощностях транспортной инфраструктуры области общим объемом 16 032 тыс. тонн, рост по сравнению с 2006 годом 31,4 процента.
По данным Федеральной службы государственной статистики в 2007 году в область поступило иностранных инвестиций 867 413 тыс. долл. США, что более чем в 2 раза больше уровня 2006 года, в том числе прямых инвестиции - 333 890 тыс. долл. США, что в 5 раз выше уровня 2006 года.
В соответствии с Областным законом от 28 ноября 2006 года N 594-ЗС с 1 января 2007 года реализуется Областная целевая Программа поддержки экспорта в Ростовской области на 2007-2008 годы.
Опыт работы по ее реализации в 2007 году показал, что поддержка предприятий-экспортеров положительным образом повлияла на внешнеторговую деятельность предприятий и организаций Ростовской области. Внешнеторговый оборот области в 2007 году достиг рубежа 7 655 179 тыс. долл. США и составил 37% от всего внешнеторгового оборота Южного федерального округа.
По итогам года социально-экономический эффект от оказанной государственной финансовой поддержки 13 предприятиям выразился в следующих результатах:
поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет области увеличилось почти на 39 процентов или на 219 918 тыс. рублей по сравнению с 2006 годом и составило 783 701 тыс. рублей;
создано 495 дополнительных рабочих мест;
средняя заработная плата за 2007 год на 13 предприятиях составила 10,8 тыс. рублей.
Экономические показатели, заявленные в договорах о субсидировании, в целом перевыполнены:
фонд оплаты труда составил 104,6 процента от плана на год;
налоговые платежи, уплаченные в консолидированный бюджет области - 106,8 процента от плана на год;
создано рабочих мест почти в 4 раза больше от плана на год.
Дополнительно из федерального бюджета в 2007 году в экономику предприятий-экспортеров промышленной продукции области в форме субсидий на возмещение части процентных ставок по экспортным кредитам привлечено 142 555 тыс. рублей.
В 2007 году на первом этапе реализации Областной целевой программы поддержки экспорта в Ростовской области на 2007-2008 годы были созданы механизм выполнения программных мероприятий, а также система информационно-методической работы с организациями-экспортерами и организациями и объединениями, содействующими росту экспорта.
Все вышеперечисленное в определенной степени способствовало закреплению положительных тенденций в развитии экспортной политики области.
Вместе с тем качественные показатели экспортного сектора экономики Ростовской области свидетельствуют о следующем:
в структуре экспорта продолжает оставаться значительной доля сырья и продуктов первичной переработки с низкой долей добавленной стоимости;
недостаточно эффективны меры по продвижению продукции региональных производителей на внешние рынки;
не используется в полной мере потенциал производственной кооперации во внешней торговли как способ модернизации производственных мощностей и применения новых технологий;
концентрация регионального экспорта на ограниченном числе товаров и на рынках небольшого числа стран уменьшает возможность быстрого коммерческого реагирования на факторы изменения спроса;
продолжает сохраняться отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Ростовской области. Не смотря на то, что в структуре импорта около 50 процентов составляют машины, оборудования и транспортные средства, что объясняется, в том числе, модернизацией действующих на территории области производств, объемы и структура импорта в условиях почти полного открытия российского внутреннего рынка лимитируется сравнительно низким платежеспособным спросом населения, а также промышленности и сельского хозяйства. Однако рост объемов импорта прогнозируется по мере повышения платежеспособного спроса в стране, что может нанести существенный ущерб отечественному производству.
В течение ближайших трех лет на характер внешнеэкономической деятельности организаций области будут влиять следующие основные факторы:
завершение процесса присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации;
динамика внешнеполитических и внешнеторговых отношений с Украиной - основным внешнеторговым партнером;
возможность получения конкурентных по условиям предоставления финансовых ресурсов.
Поскольку экспорт является одним из основных факторов развития национальной и региональной экономики, его рост, увеличение в его структуре готовой продукции и повышение конкурентоспособности продукции на внешнем рынке является одним из важнейших направлений экономической политики Российской Федерации и Ростовской области.
Необходимость решения проблемных вопросов программными методами обусловлена потребностью в совершенствовании товарной структуры экспорта, росте объемов готовой продукции и услуг, поставляемых на экспорт, создании условий для продвижения готовой продукции на внешний рынок.
Решение этих вопросов позволит влиять на устойчивую тенденцию роста внешнеторгового оборота области преимущественно за счет увеличения количества экспортных операций, усилит конкурентные позиции организаций - экспортеров на внешнем рынке, будет способствовать увеличению числа участников экспортного сектора экономики области, а также увеличению поступлений от деятельности региональных организаций, производящих продукцию (товары, работы, услуги), поставляемую на экспорт и организаций, экспортирующих продукцию (товары, работы, услуги), произведенную на территории Ростовской области, в консолидированный бюджет, созданию дополнительных рабочих мест.
Раздел III
Основная цель и задачи Программы
Цель Программы - расширение экспортного сектора экономики области и увеличение объемов экспорта готовой продукции (товаров, работ и услуг) с территории области.
Задачи Программы:
содействие росту объема экспорта, увеличению в его структуре доли готовой продукции (товаров, работ и услуг);
содействие созданию дополнительных рабочих мест, повышению уровня жизни населения области;
обеспечение взаимодействия органов государственной власти Ростовской области с представителями бизнес-сообщества в расширении экспортного сектора экономики Ростовской области;
содействие увеличению числа организаций-экспортеров, увеличению количества стран - внешнеторговых партнеров Ростовской области;
содействие адаптации региональных организаций-экспортеров к ведению хозяйственной деятельности в условиях присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации;
укрепление налоговой дисциплины и увеличение поступлений в консолидированный бюджет от деятельности организаций-экспортеров.
Раздел IV
Нормативное обеспечение Программы
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области:
Федеральный закон от 4 января 1999 года N 4-ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Федерации";
Федеральный закон от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2003 года N 1493-р "О Концепции развития государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в Российской Федерации";
Областной закон от 1 октября 2004 года N 151-ЗС "Об инвестициях в Ростовской области";
Областной закон от 10 ноября 2006 года N 591-ЗС "Об инновационной деятельности в Ростовской области";
В предыдущем абзаце, по-видимому, имеется в виду Областной закон от 26 ноября 2006 г. N 591-ЗС "Об инновационной деятельности в Ростовской области"
Областной закон от 14 января 2008 года N 852-ЗС "Об утверждении Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы";
постановление Законодательного Собрания Ростовский области от 28 июня 2004 года N 402 "О Стратегии привлечения инвестиций в Ростовскую область".
Раздел V
Механизмы реализации Программы
Механизм реализации Программы формируется на основе использования следующих экономических инструментов:
содействия организациям-экспортерам в снижении затрат на использование привлеченных кредитных средств;
снижение затрат на сертификацию по международным стандартам;
снижение затрат на участие организаций-экспортеров в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, презентациях на территории иностранных государств;
информационное обеспечение знания правил и практики работы на мировых рынках.
Реализация указанных форм государственной поддержки организаций-экспортеров осуществляется в виде субсидий и достигается посредством:
возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях организациями, производящими готовую продукцию (товары, работы и услуги), поставляемую на экспорт, организациями, экспортирующими готовую продукцию (товары, работы, услуги), произведенную на территории Ростовской области;
возмещения части затрат, связанных с сертификацией по международным стандартам;
возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, презентациях на территории иностранных государств (аренда выставочных площадей, оплата регистрационных взносов, оплата услуг по оформлению выставочных стендов);
мониторинга эффективности принимаемых решений путем создания канала обратной связи с организациями-экспортерами;
ведения баз данных в интересах инфраструктурного обеспечения организаций-экспортеров (организации-экспортеры, электронный каталог экспортируемых и предлагаемых к экспорту товаров и услуг, потребность в товарах и услугах на внешних рынках, нормативная правовая база ведения внешнеторговой деятельности в странах - стратегических партнерах);
содействия организациям - экспортерам в продвижении готовой продукции (товаров, работ, услуг) на внешний рынок;
привлечения финансовых ресурсов из средств федерального бюджета, а также российских и международных организаций;
аккумулирования информации о действующих программах подготовки и переподготовки кадров в соответствии с экспортной специализацией организаций-экспортеров.
Механизм реализации Программы направлен на организации-экспортеры готовой продукции:
организации-экспортеры - производители готовой продукции (товаров, работ и услуг), экспортирующие собственную продукцию;
организации-экспортеры - экспортирующие готовую продукцию (товары, работы и услуги), произведенную в Ростовской области.
Приоритеты в оказании государственной поддержки:
организации-экспортеры - производители готовой продукции (товаров, работ и услуг) в обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве, экспортирующие собственную продукцию.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с системой Программных мероприятий (приложение 3 к Областной целевой программе поддержки экспорта в Ростовской области на 2009-2010 годы)
Раздел VI
Сроки реализации Программы
Период реализации Программы составляет два года, с 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года включительно.
Программа рассчитана на среднесрочную перспективу. Программные мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками, предусмотренными системой Программных мероприятий.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Учитывая то, что существующий механизм государственной (финансовой) поддержки организаций-экспортеров промышленной продукции из средств федерального бюджета реформируется, объем средств финансирования Программы, прогнозируемый к получению из федерального бюджета, может варьироваться.
Раздел VII
Объемы и источники финансирования Программы
На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных источников:
средства федерального бюджета, выделяемые на конкурсной основе организациям - экспортерам промышленной продукции в части субсидирования процентной ставки на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (прогнозируется как возможный источник средств, исходя из общей суммы субсидий организациям-экспортерам, полученным в 2007 году);
средства областного бюджета, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы в областном законе об областном бюджете.
Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в установленном порядке (таблица 5).
Постановлением Администрации Ростовской области от 27 ноября 2009 г. N 623 в таблицу 5 раздела VII настоящего приложения внесены изменения
Таблица 5
Финансирование мероприятий Программы
(тыс. рублей)
Источники финансирования | Всего | В том числе по годам | |
2009 год | 2010 год | ||
Средства федерального бюджета | 100 000,0 | 40 000,0 | 60 000,0 |
Средства областного бюджета | 46 415,0 | 12 015,0 | 34 400,0 |
Итого | 146 415,0 | 52 015,0 | 94 400,0 |
Раздел VIII
Система организации контроля за исполнением Программы
Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области, которое:
ежеквартально организует сбор от исполнителей и соисполнителей Программы отчетных материалов, которые должны содержать общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, отчетную информацию об исполнении каждого мероприятия;
осуществляет обобщение отчетных материалов и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;
доводит до сведений всех заинтересованных лиц указанную информацию по средствам размещения в средствах массовой информации;
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий настоящей Программы;
готовит аналитические материалы о состоянии и развитии экспортного сектора экономики области и размещает их на сайте Администрации Ростовской области;
одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета готовит ежегодный отчет о ходе выполнения программных мероприятий.
Отчет должен содержать:
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий;
перечень не завершенных в течение года мероприятий и процент их незавершения;
анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.
Раздел IX
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие прогнозируемые параметры:
достижение устойчивых темпов роста экспорта не менее 10 процентов в год;
рост объемов экспорта готовой продукции (товаров, работ и услуг) не менее 10 000 тыс. долл. США ежегодно;
увеличение налоговых поступлений (по сравнению с предыдущим годом) в консолидированный бюджет области организаций-экспортеров, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы;
увеличение числа рабочих мест (по сравнению с предыдущим годом) в организациях-экспортерах, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы;
рост средней заработной платы, не менее 12 процентов в год, в организациях-экспортерах, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы.
Социально-экономический эффект от реализации Программных мер выразится в росте налогооблагаемой базы организаций-экспортеров - участников Программы, увеличении числа занятого населения, вовлеченного во внешнеэкономическую сферу, росте заработной платы, повышении уровня и качества жизни населения области, а также в создании условий для адаптации организаций области к ведению хозяйственной деятельности в условиях присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации.
Приложение N 1
к Областной целевой программе
поддержки экспорта в Ростовской
области на 2009-2010 годы
Понятия, используемые в Программе
1. Внешнеторговая деятельность - деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью;
2. Экспорт товара - вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе;
3. Экспорт услуг - оказание услуг (выполнение работ), включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставка услуг (работ), осуществляемое с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства либо на территории Российской Федерации иностранному заказчику услуг (Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности").
4. Готовая продукция - товар, являющийся предметом внешнеторговой деятельности (движимое имущество);
5. Продукцией с высокой степенью переработки - является продукция, прошедшая несколько стадий технологических процессов обработки, переработки исходных материалов, сырья и полуфабрикатов. При этом к промышленной продукции с высокой степенью переработки относятся как изделия, использование которых не связано с их дальнейшей обработкой (лекарственные средства, предметы одежды, обувь и т.п.), так и продукция промышленного потребления (подшипники шариковые или роликовые, схемы интегральные и микросборки и т.п.) (Приказ Минпромэнерго РФ от 19 октября 2005 года N280).
Приложение N 2
к Областной целевой программе
поддержки экспорта в Ростовской
области на 2009-2010 годы
Методика и критерии оценок и эффективности
реализации мероприятий Программы
Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет проводиться по следующим критериям:
1. Критерий "Социально-экономические эффект от реализации Программы" базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28 июля 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и расширяет перечень показателей, им установленный, включая:
В пункте 1 настоящего приложения, по-видимому, имеется в виду Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
Нумерация пунктов приводится в соответствии с оригиналом
1. Достижение устойчивых темпов роста экспорта ежегодно:
Рэкс1
Pэкс = --------- х 100%,
Рэкс0
где
Pэкс - темп роста экспорта в год;
Pэкс1 - объем экспорта за отчетный период;
Pэкс0 - объем экспорта за период, предшествующий отчетному;
Pэкс - должен быть > 110%
2. Рост объемов экспорта готовой продукции (товаров, работ и услуг) не менее 10 000 тыс. долл. США ежегодно:
Vэкс = Vэкс1 - Vэкс0,
где
Vэкс - абсолютный прирост объема экспорта готовой продукции (товаров работ и услуг) (тыс. долл. США);
Vэкс1 - объем экспорта готовой продукции (товаров, работ и услуг) за отчетный период (тыс. долл. США);
Vэкс0 - объем экспорта готовой продукции (товаров, работ и услуг) на экспорт за период, предшествующий отчетному периоду (тыс. долл. США);
Vэкс должен быть > 10 000 тыс. долл. США
3. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области организаций-экспортеров, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы:
N = N1 - N0,
где
N - абсолютный прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет области организаций-экспортеров, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы;
N1 - объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области организаций-экспортеров, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы за отчетный период;
N0 - объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области организаций-экспортеров, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы за период, предшествующий отчетному;
N должен быть > 0
4. Увеличение числа рабочих мест в организациях-экспортерах, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы:
R = R1 - R0,
где
R - абсолютный прирост количества созданных рабочих мест в организациях-экспортерах, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы;
R1- количество созданных рабочих мест в организациях-экспортерах, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы за отчетный период;
R0 - количество созданных рабочих мест в организациях-экспортерах, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы за период, предшествующий отчетному;
R должен быть > 0
5. Рост средней заработной платы не менее 12 процентов в год в организациях-экспортерах, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы:
Zср1
Zср = ------- х 100%,
Zср0
где
Zср - темп роста средней заработной платы в организациях-экспортерах, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы;
Zср1 - средняя заработная плата в организациях-экспортерах, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы за отчетный период;
Zср0 - средняя заработная плата в организациях-экспортерах, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета в рамках реализации Программы за период, предшествующий отчетному;
Zср - должен быть > 112%
2. Критерий "Результативность бюджетных расходов на государственную поддержку организаций-экспотеров" базируется на Постановлении Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" и, исходя из определения "Результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности", определяется по формуле:
2.1. соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение (для финансовых форм государственной поддержки организаций-экспортеров):
ОНПi
КРБРi = --------
ОБРi
где
КРБРi - коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов в i-том году;
ОНПi - объем налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет от организаций-экспортеров, получивших финансовую поддержку в i-том году (перечень документов, подтверждающих уплату налоговых платежей в консолидированный бюджет организациями-экспортерами - получателями финансовой поддержки, определяется нормативными правовыми актами Администрации области, утверждающими порядок и условия предоставления такой поддержки);
ОБРi - объем бюджетных расходов в i-том году на финансовую поддержку организаций-экспортеров.
КРБРi должен быть > 1
.
Постановлением Администрации Ростовской области от 27 ноября 2009 г. N 623 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 3
к Областной целевой программе
поддержки экспорта в Ростовской
области на 2009-2010 годы
Система программных мероприятий
16 апреля, 27 ноября 2009 г.
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование мероприятий |
Наименование исполнителей |
Срок исполнения |
Источник финансирова- ния |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
||
всего | в том числе по годам |
||||||
2009 | 2010 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Организационные меры | |||||||
1.1. | Координация деятельности и взаимодействие с организациями, содействующими экспортной активности |
министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области (далее - минэкономики области) |
весь период | не требуется | - | - | - |
1.2. | Мониторинг российских и международных ресурсных источников, направленных на поддержку и стимулирование экспорта |
минэкономики области | весь период | не требуется | - | - | - |
1.3. | Организация взаимодействия с общественными и ассоциированными структурами (Российский союз промышленников и предпринимателей, Совет директоров городов Ростовской области, ассоциация предприятий области "Высокие технологии", ассоциация "Текслегпром") |
минэкономики области, министерство энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности области, Торгово-промышленная палата Ростовской области (далее - ТПП РО) |
весь период | не требуется | - | - | - |
1.4. | Заключение соглашений о сотрудничестве в сфере реализации экспортной политики с финансово-кредитными институтами области |
минэкономики области, финансово-кредитные институты области |
весь период | не требуется | - | - | - |
1.5. | Ведение базы данных об условиях предоставления кредитных ресурсов финансово-кредитными институтами организациям-экспорте- рам |
минэкономики области | весь период | не требуется | - | - | - |
1.6. | Проведение ежегодного совещания с экспортерами области |
минэкономики области | весь период | областной бюджет |
400,0 | - | 400,0 |
Итого по разделу | 400,0 | - | 400,0 | ||||
2. Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации |
|||||||
2.1. | Обмен информацией с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти о состоянии экспортного сектора экономики Ростовской области |
минэкономики области, Южное таможенное управление |
весь период | не требуется | - | - | - |
2.2. | Мониторинг проблемных вопросов, препятствующих осуществлению экспортных операций организациями-экспор- терами Ростовской области, представление результатов территориальным органам федеральных органов исполнительной власти |
минэкономики области | весь период | не требуется | - | - | - |
2.3. | Проведение совместных информационно-консуль- тационных мероприятий по стратегическим и текущим вопросам применения нормативных правовых актов в отношении правил и условий осуществления экспортной деятельности организаций-экспорте- ров |
минэкономики области, Южное таможенное управление, Управление федеральной налоговой службы по Ростовской области |
весь период | не требуется | - | - | - |
2.4. | Использование возможностей зарубежных, государственных и общественных организаций Российской Федерации в целях защиты организаций-экспорте- ров, продвижения готовой продукции (товаров, работ и услуг) на внешние рынки |
минэкономики области, ТПП РО |
весь период | не требуется | - | - | - |
Итого по разделу | - | - | - | ||||
3. Законодательное обеспечение экспортной деятельности | |||||||
3.1. | Анализ эффективности действия соглашений Ростовской области в сфере международного сотрудничества, внесение дополнений относительно продвижения готовой продукции (товаров, работ и услуг) |
минэкономики области | весь период | не требуется | - | - | - |
3.2. | Инициирование подписания соглашений Ростовской области о сотрудничестве с территориально-админи- стративными образованиями стран - стратегических партнеров |
минэкономики области | весь период | не требуется | - | - | - |
3.3. | Разработка нормативных правовых документов по оказанию государственной (финансовой) поддержки экспорта готовой продукции (товаров, работ и услуг) из средств областного бюджета |
минэкономики области | весь период | не требуется | - | - | - |
Итого по разделу | - | - | - | ||||
4. Финансовая поддержка экспортеров | |||||||
4.1. | Предоставление субсидий организациям-экспорте- рам готовой продукции (товаров, работ, услуг) в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях |
минэкономики области | весь период | областной бюджет |
33 374,6 | 10 474,6 | 22 900,0 |
4.2. | Предоставление субсидий организациям - экспортерам готовой продукции в целях возмещения части затрат на сертификацию систем менеджмента качества и экспортной продукции на соответствие международным стандартам |
минэкономики области | весь период | областной бюджет |
3 375,4 | 375,4 | 3 000,0 |
4.3. | Предоставление субсидий организациям - экспортерам готовой продукции в целях возмещения части затрат, связанных с участием в выставочных мероприя-тиях, форумах, презентационных, промоутерских кампаниях за рубежом (аренда выставочных площадей, оплата регистрационных взносов, оплата услуг по оформлению выставоч-ных стендов) |
минэкономики области | весь период | областной бюджет |
3 847,4 | 347,4 | 3 500,0 |
4.4. | Содействие участию организаций - экспортеров готовой продукции (товаров, работ и услуг) в конкурсе на возмещение части процентной ставки по привлеченным кредитам из средств федерального бюджета |
минэкономики области | весь период | федеральный бюджет |
100000,0 | 40000,0 | 60000,0 |
Итого по разделу | 140 597,4 | 51 197,7 | 89 400,0 | ||||
5. Развитие инфраструктуры, информационно-консультационное содействие экспорту | |||||||
5.1. | Издание каталога "Экспорт Дона" (на русском и иностранном языках) |
минэкономики области | весь период | областной бюджет |
874,3 | 324,3 | 550,0 |
5.2. | Разработка и продвижение раздела "Электронная биржа экспортных предложений организаций-экспорте- ров Ростовской области на сайте "DonExport" |
минэкономики области | весь период | областной бюджет |
1 135,0 | - | 1 135,0 |
5.3. | Обслуживание программного обеспечения и эксплуатация серверного оборудования информационного портала экспортных возможностей Ростовской области и специализи-рованного интернет-сайта "DonExport" |
минэкономики области | весь период | областной бюджет |
738,9 | 123,9 | 615,0 |
5.4. | Освещение в средствах массовой информации вопросов внешнеэконо-мической деятельности |
минэкономики области, отраслевые министерства области, ТПП РО |
весь период | областной бюджет |
1 500,0 | 1 500,0 | |
5.5. | Организация и проведение ежегодного конкурса Администрации Ростовской области "Лучший экспортер Дона 20_ года" с выплатой премий победителям конкурса, в том числе |
минэкономики области | весь период | областной бюджет |
821,8 | 21,8 | 800,0 |
5.5.1. | Премии победителям конкурса |
минэкономики области | весь период | областной бюджет |
700,0 | 0,0 | 700,0 |
5.5.2. | Изготовление дипломов победителей и участников конкурса, прочие расходы, связанные с организацией и проведением конкурса |
минэкономики области | весь период | областной бюджет |
121,8 | 21,8 | 100,0 |
5.6. | Информационно-консуль- тационное обеспечение организаций-экспорте- ров об условиях переходного периода присоединения России ко Всемирной торговой организации |
минэкономики области, отраслевые министерства области |
весь период | не требуется | - | - | - |
5.7. | Организация консультационной поддержки организаций-экспорте- ров области по вопросам возможности получения государственной финансовой и нефинансовой поддержки |
минэкономики области, отраслевые министерства области |
весь период | не требуется | - | - | - |
5.8. | Информирование организаций-экспорте- ров о страховых продуктах для минимизации внешнеторговых рисков |
минэкономики области | весь период | не требуется | - | - | - |
Итого по разделу | 5 070,0 | 470,0 | 4 600,0 | ||||
6. Кадровое обеспечение | |||||||
6.1. | Размещение на сайте "DonExport" информации об образовательных и консалтинговых услугах в сфере внешнеэкономичес-кой деятельности |
минэкономики области | весь период | не требуется | - | - | - |
6.2. | Оказание содействия в подготовке и перепод-готовке кадров в условиях переходного периода присоединения России ко Всемирной торговой организации |
минэкономики области, отраслевые министерства области, ТПП РО |
весь период | не требуется | - | - | - |
6.3. | Организация прохожде-ния стажировок специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности в профиль-ных зарубежных организациях |
минэкономики области, отраслевые министерства области |
весь период | не требуется | - | - | - |
6.4. | Использование ресурса международных программ технической помощи в повышении квалификации специалистов организаций-экспорте- ров |
минэкономики области, отраслевые министерства области |
весь период | не требуется | - | - | - |
Итого по разделу | - | - | - | ||||
7. Погашение кредиторской задолженности 2008 года | |||||||
7.1. | Выработка методических рекомендаций совместно с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Ростовской области, Ростовским облпотребсоюзом, Ростовскими областными ассоциациями "Молоко Дона" и "Донптицевод", "Текслегпром", "Высокие технологии" по успешному ведению внешнеторговой деятельности |
минэкономики области, отраслевые министерства области, ТПП РО |
2009 год | областной бюджет |
139,0 | 139,0 | - |
7.2. | Разработка и издание информационно-методи- ческих материалов по вопросам ведения внешнеторговых операций, взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти |
минэкономики области, отраслевые министерства области, ТПП РО, финансово-кредитные институты области |
2009 год | областной бюджет |
208,6 | 208,6 | - |
Итого по разделу | 347,6 | 347,6 | - | ||||
Итого по Программе | 146 415,0 | 52 015,0 | 94 400,0 | ||||
В том числе: | |||||||
из средств областного бюджета | 46 415,0 | 12 015,0 | 34 400,0 | ||||
из средств федерального бюджета* | 100 000,0 | 40 000,0 | 60 000,0 |
* Объемы финансирования уточняются в соответствии с установленным порядком.
Начальник общего отдела |
М.В. Фишкин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Ростовской области от 26 декабря 2008 г. N 604 "О переходных положениях при реализации областных целевых программ"
Текст постановления опубликован в газете "Наше время" от 30 декабря 2008 г. N 490-515
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Ростовской области от 31 декабря 2013 г. N 881
Постановление Правительства Ростовской области от 19 декабря 2013 г. N 789
Постановление Правительства Ростовской области от 28 ноября 2013 г. N 720
Постановление Правительства Ростовской области от 24 октября 2013 г. N 656
Постановление Правительства Ростовской области от 25 сентября 2013 г. N 601
Изменения вступают в силу с 1 января 2014 г.
Постановление Правительства Ростовской области от 25 сентября 2013 г. N 599
Изменения вступают в силу с 1 января 2014 г.
Постановление Правительства Ростовской области от 16 августа 2013 г. N 503
Постановление Правительства Ростовской области от 19 июня 2013 г. N 400
Постановление Правительства Ростовской области от 19 июня 2013 г. N 396
Постановление Правительства Ростовской области от 16 мая 2013 г. N 281
Постановление Правительства Ростовской области от 4 апреля 2013 г. N 193
Постановление Правительства Ростовской области от 7 февраля 2013 г. N 60
Постановление Правительства Ростовской области от 29 декабря 2012 г. N 1173
Постановление Правительства Ростовской области от 13 декабря 2012 г. N 1072
Постановление Правительства Ростовской области от 6 декабря 2012 г. N 1067
Изменения вступают в силу с 1 января 2013 г.
Постановление Правительства Ростовской области от 6 декабря 2012 г. N 1059
Постановление Правительства Ростовской области от 13 ноября 2012 г. N 999
Постановление Правительства Ростовской области от 26 сентября 2012 г. N 940
Постановление Правительства Ростовской области от 19 сентября 2012 г. N 899
Постановление Правительства Ростовской области от 30 августа 2012 г. N 854
Постановление Правительства Ростовской области от 30 августа 2012 г. N 822
Постановление Правительства Ростовской области от 5 июля 2012 г. N 579
Постановление Правительства Ростовской области от 1 июня 2012 г. N 471
Постановление Правительства Ростовской области от 13 апреля 2012 г. N 289
Постановление Правительства Ростовской области от 27 февраля 2012 г. N 122
Постановление Правительства Ростовской области от 30 декабря 2011 г. N 322
Постановление Правительства Ростовской области от 30 декабря 2011 г. N 309
Постановление Правительства Ростовской области от 23 декабря 2011 г. N 267
Постановление Правительства Ростовской области от 18 ноября 2011 г. N 142
Постановление Правительства Ростовской области от 27 октября 2011 г. N 82
Постановление Правительства Ростовской области от 13 октября 2011 г. N 38
Постановление Правительства Ростовской области от 6 октября 2011 г. N 30
Постановление Администрации Ростовской области от 12 сентября 2011 г. N 605
Постановление Администрации Ростовской области от 12 августа 2011 г. N 524
Постановление Администрации Ростовской области от 4 июля 2011 г. N 415
Постановление Администрации Ростовской области от 27 июня 2011 г. N 411
Постановление Администрации Ростовской области от 20 июня 2011 г. N 393
Постановление Администрации Ростовской области от 2 июня 2011 г. N 329
Постановление Администрации Ростовской области от 23 мая 2011 г. N 296
Постановление Администрации Ростовской области от 20 мая 2011 г. N 278
Постановление Администрации Ростовской области от 15 апреля 2011 г. N 202
Постановление Администрации Ростовской области от 23 марта 2011 г. N 140
Постановление Администрации Ростовской области от 31 декабря 2010 г. N 465
Постановление Администрации Ростовской области от 31 декабря 2010 г. N 457
Постановление Администрации Ростовской области от 31 декабря 2010 г. N 454
Постановление Администрации Ростовской области от 30 декабря 2010 г. N 440
Постановление Администрации Ростовской области от 29 декабря 2010 г. N 437
Постановление Администрации Ростовской области от 29 декабря 2010 г. N 425
Постановление Администрации Ростовской области от 15 декабря 2010 г. N 383
Постановление Администрации Ростовской области от 8 декабря 2010 г. N 348
Постановление Администрации Ростовской области от 6 декабря 2010 г. N 339
Постановление Администрации Ростовской области от 25 ноября 2010 г. N 318
Постановление Администрации Ростовской области от 17 ноября 2010 г. N 299
Постановление Администрации Ростовской области от 11 ноября 2010 г. N 287
Постановление Администрации Ростовской области от 27 октября 2010 г. N 268
Постановление Администрации Ростовской области от 15 октября 2010 г. N 244
Постановление Администрации Ростовской области от 8 октября 2010 г. N 229
Постановление Администрации Ростовской области от 30 сентября 2010 г. N 212
Постановление Администрации Ростовской области от 24 сентября 2010 г. N 200
Постановление Администрации Ростовской области от 27 августа 2010 г. N 156
Постановление Администрации Ростовской области от 23 августа 2010 г. N 139
Постановление Администрации Ростовской области от 17 августа 2010 г. N 126
Постановление Администрации Ростовской области от 10 августа 2010 г. N 111
Постановление Администрации Ростовской области от 10 августа 2010 г. N 103
Постановление Администрации Ростовской области от 2 июля 2010 г. N 33
Постановление Администрации Ростовской области от 15 июня 2010 г. N 8
Постановление Администрации Ростовской области от 2 июня 2010 г. N 352
Постановление Администрации Ростовской области от 26 мая 2010 г. N 340
Постановление Администрации Ростовской области от 20 мая 2010 г. N 329
Постановление Администрации Ростовской области от 17 мая 2010 г. N 317
Постановление Администрации Ростовской области от 13 мая 2010 г. N 306
Постановление Администрации Ростовской области от 6 мая 2010 г. N 296
Постановление Администрации Ростовской области от 26 апреля 2010 г. N 254
Постановление Администрации Ростовской области от 23 апреля 2010 г. N 249
Постановление Администрации Ростовской области от 16 апреля 2010 г. N 222
Постановление Администрации Ростовской области от 9 апреля 2010 г. N 213
Постановление Администрации Ростовской области от 26 марта 2010 г. N 172
Постановление Администрации Ростовской области от 16 марта 2010 г. N 136
Постановление Администрации Ростовской области от 4 марта 2010 г. N 113
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г.
Постановление Администрации Ростовской области от 4 марта 2010 г. N 108
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления и применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2010 г.
Постановление Администрации Ростовской области от 2 марта 2010 г. N 103
Постановление Администрации Ростовской области от 15 февраля 2010 г. N 64
Постановление Администрации Ростовской области от 11 февраля 2010 г. N 47
Постановление Администрации Ростовской области от 3 февраля 2010 г. N 30
Постановление Администрации Ростовской области от 28 января 2010 г. N 22
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления и применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2010 г.
Постановление Администрации Ростовской области от 31 декабря 2009 г. N 740
Постановление Администрации Ростовской области от 31 декабря 2009 г. N 729
Постановление Администрации Ростовской области от 28 декабря 2009 г. N 697
Постановление Администрации Ростовской области от 25 декабря 2009 г. N 692
Постановление Администрации Ростовской области от 18 декабря 2009 г. N 673
Постановление Администрации Ростовской области от 9 декабря 2009 г. N 653
Постановление Администрации Ростовской области от 27 ноября 2009 г. N 623
Постановление Администрации Ростовской области от 30 октября 2009 г. N 565
Постановление Администрации Ростовской области от 6 октября 2009 г. N 506
Постановлением Администрации Ростовской области от 30 сентября 2010 г. N 212 названное постановление признано утратившим силу
Постановление Администрации Ростовской области от 2 октября 2009 г. N 500
Постановление Администрации Ростовской области от 12 августа 2009 г. N 394
Постановление Администрации Ростовской области от 29 июля 2009 г. N 371
Постановление Администрации Ростовской области от 30 июня 2009 г. N 306
Постановление Администрации Ростовской области от 16 июня 2009 г. N 281
Изменения вступают в силу с даты официального опубликования Областного закона "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", предусматривающего соответствующее перераспределение расходов Областной целевой программы оказания государственной поддержки гражданам по приобретению жилья в Ростовской области на 2006 - 2010 г.
Постановление Администрации Ростовской области от 13 мая 2009 г. N 223
Постановление Администрации Ростовской области от 30 апреля 2009 г. N 204
Постановление Администрации Ростовской области от 28 апреля 2009 г. N 201
Постановление Администрации Ростовской области от 16 апреля 2009 г. N 181
Постановление Администрации Ростовской области от 14 апреля 2009 г. N 173
Постановление Администрации Ростовской области от 10 апреля 2009 г. N 164
Постановление Администрации Ростовской области от 6 апреля 2009 г. N 153
Постановление Администрации Ростовской области от 30 марта 2009 г. N 140
Постановление Администрации Ростовской области от 4 марта 2009 г. N 93
Постановление Администрации Ростовской области от 13 февраля 2009 г. N 67