Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Шахты
17.03.2010 г. N 915
Изменения
в Приложение N 1 к постановлению Администрации
города Шахты от 24.11.2009 г. N 3150
1. Внести изменения в Паспорт программы:
1.1. Раздел "Основные задачи программы" дополнить абзацем:
"- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 15 лет в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярное время".
1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Общая сумма затрат - 1 664 573,3 тыс. рублей;
в том числе:
2010 год - 801 506,8 тыс. рублей;
2011 год - 405 436,8 тыс. рублей;
2012 год - 457 629,7 тыс. рублей;
источник финансирования - областной бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники (родительская плата)".
2. Внести изменения в раздел 1. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами, после слов "развитие массового детского спорта" дополнить абзацем:
"Важным фактором сохранения и укрепления здоровья обучающихся является обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 15 лет в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярное время. Данный вид отдыха является малозатратным и позволяет обеспечить бесплатное пребывание детей в пришкольных лагерях с организацией полноценного сбалансированного питания, содержательного досуга, направленного на воспитание, развитие и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства.
В предыдущие годы оздоровление детей в дневных пришкольных лагерях осуществлялось на базе 27 образовательных учреждений в летний оздоровительный период.
В связи с передачей органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, оздоровление в дневных пришкольных лагерях планируется проводить в период весенних, летних и осенних каникул. На данные цели предусматривается софинансирование из муниципального бюджета в размере 833 тысячи# рублей".
3. Внести изменения в раздел 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010-2012 годы":
3.1. После слов "внедрение технологий здоровьесбережения" дополнить абзацем: "обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 15 лет в оздоровительных учреждениях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений в каникулярное время";
3.2. Подраздел "Сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования г. Шахты на 2010-2012 годы", подпрограмму 2 "Общее образование", направление 8. "Здоровье школьников" дополнить строкой:
Оздоровление детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярное время |
Доля детей, нуждающихся в особой заботе государства |
% |
90 |
95 |
100 |
Доведение охвата детей, нуждающихся в особой заботе государства, оздоровительным отдыхом в каникулярное время до 100% |
4. Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010-2012 годы" с перечнем мероприятий и разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования изложить в следующей редакции:
Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы
"Развитие муниципальной системы образования г. Шахты на 2010-2012 годы",
с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам
и направлениям финансирования
Основные направления расходов |
Период: 2010-2012 годы |
||||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||||||||
Перечень мероприятий | |||||||||||||
Общая сумма, тыс. руб. |
|
|
801506,8 |
|
|
405436,8 |
|
|
457629,7 |
||||
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" | |||||||||||||
Источник финансирования |
местный бюджет |
внебюджетные источники (родительская плата) |
итого |
местный бюджет |
внебюджетные источники (родительская плата) |
итого |
местный бюджет |
внебюджетные источники (родительская плата) |
итого |
||||
Сумма, тыс. руб. |
213634,4 |
23842,4 |
237476,8 |
227742,5 |
29739,4 |
257481,9 |
250852,5 |
29739,4 |
280591,9 |
||||
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава. | |||||||||||||
Занятость и оплата труда. |
145376,9 |
|
145376,9 |
154362,2 |
|
154362,2 |
154362,2 |
|
154362,2 |
||||
Стимулирование работников системы образования |
720,0 |
|
720,0 |
720,0 |
|
720,0 |
720,0 |
|
720,0 |
||||
Материально-техническое обеспечение. | |||||||||||||
Обновление производственного и технологического оборудования |
|
1267,9 |
1267,9 |
500,0 |
1582,1 |
2082,1 |
2500,0 |
1582,1 |
4082,1 |
||||
Оснащение учебно-воспитательного процесса. |
|
300,0 |
300,0 |
|
1000,0 |
1000,0 |
1500,0 |
1000,0 |
2500,0 |
||||
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
175,5 |
3201,1 |
3376,6 |
200,0 |
3365,8 |
3565,8 |
3527,0 |
3365,8 |
6892,8 |
||||
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. Содержание имущества. | |||||||||||||
Текущий ремонт |
900,0 |
|
900,0 |
990,0 |
|
990,0 |
3500,0 |
|
3500,0 |
||||
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
2050,2 |
|
2050,2 |
2253,2 |
|
2253,2 |
2938,3 |
|
2938,3 |
||||
Рациональное использование ресурсов. | |||||||||||||
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
33324,2 |
|
33324,2 |
34841,6 |
|
34841,6 |
40849,5 |
|
40849,5 |
||||
Охрана жизни и здоровья детей. | |||||||||||||
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин. |
28218,4 |
19073,4 |
47291,8 |
30812,0 |
23791,5 |
54603,5 |
34055,0 |
23791,5 |
57846,5 |
||||
Пожарная безопасность |
126,0 |
|
126,0 |
138,5 |
|
138,5 |
2350,5 |
|
2350,5 |
||||
Антитеррористическая безопасность |
1464,7 |
|
1464,7 |
1609,7 |
|
1609,7 |
1800,0 |
|
1800,0 |
||||
Профилактические мероприятия |
1278,5 |
|
1278,5 |
1315,3 |
|
1315,3 |
2750,0 |
|
2750,0 |
||||
Подпрограмма 2 "Общее образование" | |||||||||||||
Источник финансирования |
местный бюджет |
областной бюджет, внебюджетные источники (родительская плата) |
итого |
местный бюджет |
областной бюджет, внебюджетные источники (родительская плата) |
итого |
местный бюджет |
областной бюджет, внебюджетные источники (родительская плата) |
итого |
||||
Сумма, тыс. руб. |
97078,3 |
367762,2 |
464840,5 |
87697,9 |
2358,9 |
90056,8 |
114980,5 |
2358,9 |
117339,4 |
||||
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава. | |||||||||||||
Занятость и оплата труда. |
11643,7 |
298131,3 |
309775 |
12363,3 |
|
12363,3 |
12363,3 |
|
12363,3 |
||||
Стимулирование работников системы образования |
55,2 |
1493,7 |
1548,9 |
55,2 |
|
55,2 |
55,2 |
|
55,2 |
||||
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях. |
|
187,8 |
187,8 |
|
|
0 |
|
|
0 |
||||
Развитие системы поддержки талантливых детей. | |||||||||||||
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми |
|
|
0,0 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
||||
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей |
|
|
0,0 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
||||
Материально-техническое обеспечение. | |||||||||||||
Обновление производственного и технологического оборудования |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
2000,0 |
0,0 |
2000,0 |
||||
Современное оснащение учебного процесса. |
635,5 |
11329,0 |
11964,5 |
484,6 |
|
484,6 |
484,6 |
|
484,6 |
||||
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов |
|
9219,3 |
9219,3 |
|
233,8 |
233,8 |
1000,0 |
233,8 |
1233,8 |
||||
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. | |||||||||||||
Капитальный ремонт |
7839,0 |
39100,2 |
46939,2 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||
Текущий ремонт |
850,0 |
|
850,0 |
850,0 |
|
850,0 |
2000,0 |
|
2000,0 |
||||
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
2917,9 |
2358,5 |
5276,4 |
1552,0 |
|
1552,0 |
1871,7 |
|
1871,7 |
||||
Рациональное использование ресурсов. | |||||||||||||
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
58441,4 |
|
58441,4 |
58441,4 |
|
58441,4 |
72340,5 |
0 |
72340,5 |
||||
Охрана жизни и здоровья детей. | |||||||||||||
Организация питания в соответствии с требованиями СанПин. |
7331,4 |
2125,1 |
9456,5 |
7331,4 |
2125,1 |
9456,5 |
14662,8 |
2125,1 |
16787,9 |
||||
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов |
5490,6 |
|
5490,6 |
5490,6 |
|
5490,6 |
5490,6 |
|
5490,6 |
||||
Пожарная безопасность |
887,1 |
3817,3 |
4704,4 |
109,0 |
|
109,0 |
1617,9 |
|
1617,9 |
||||
Антитеррористическая безопасность |
860,4 |
|
860,4 |
774,3 |
|
774,3 |
837,8 |
|
837,8 |
||||
Профилактические мероприятия |
126,1 |
|
126,1 |
126,1 |
|
126,1 |
126,1 |
|
126,1 |
||||
Оздоровительная кампания на базе образовательных учреждений в каникулярное время | |||||||||||||
Источник финансирования |
местный бюджет |
областной бюджет |
итого |
местный бюджет |
областной бюджет |
итого |
местный бюджет |
областной бюджет |
итого |
||||
Сумма, тыс. руб. |
833 |
4153,9 |
4986,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода |
833 |
4153,9 |
4986,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Опека и попечительство (социальная поддержка) | |||||||||||||
Источник финансирования |
местный бюджет |
областной и федеральный бюджет |
итого |
местный бюджет |
областной и федеральный бюджет |
итого |
местный бюджет |
областной и федеральный бюджет |
итого |
||||
Сумма, тыс. руб. |
0 |
38159,6 |
38159,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом |
|
619,2 |
619,2 |
|
|
0 |
|
|
0 |
||||
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
|
1219,8 |
1219,8 |
|
|
0 |
|
|
0 |
||||
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей |
|
1323,5 |
1323,5 |
|
|
0 |
|
|
0 |
||||
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям) |
|
34997,1 |
34997,1 |
|
|
0 |
|
|
0 |
||||
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование" | |||||||||||||
Источник финансирования |
местный бюджет |
областной бюджет |
итого |
местный бюджет |
областной бюджет |
итого |
местный бюджет |
областной бюджет |
итого |
||||
Сумма, тыс. руб. |
39067,6 |
|
39067,6 |
40810,6 |
|
40810,6 |
42298,0 |
|
42298,0 |
||||
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава. | |||||||||||||
Занятость и оплата труда. |
34336,2 |
|
34336,2 |
35655,1 |
|
35655,1 |
35655,1 |
|
35655,1 |
||||
Стимулирование работников системы образования |
186,0 |
|
186,0 |
186,0 |
|
186,0 |
186,0 |
|
186,0 |
||||
Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи. | |||||||||||||
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия |
70,5 |
|
70,5 |
77,5 |
|
77,5 |
83,8 |
|
83,8 |
||||
Материально-техническое обеспечение. | |||||||||||||
Приобретение основных средств, спортинвентаря |
|
|
0,0 |
100,0 |
|
100,0 |
847,6 |
|
847,6 |
||||
Приобретение материальных запасов |
42,3 |
|
42,3 |
46,5 |
|
46,5 |
50,3 |
|
50,3 |
||||
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
304,1 |
|
304,1 |
335,1 |
|
335,1 |
362,7 |
|
362,7 |
||||
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. | |||||||||||||
Текущий ремонт |
53,2 |
|
53,2 |
157,5 |
|
157,5 |
260,0 |
|
260,0 |
||||
Рациональное использование ресурсов. | |||||||||||||
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг |
3953,2 |
|
3953,2 |
4118,7 |
|
4118,7 |
4707,3 |
|
4707,3 |
||||
Охрана жизни и здоровья детей. | |||||||||||||
Пожарная и антитеррористическая безопасность |
122,1 |
|
122,1 |
134,2 |
|
134,2 |
145,2 |
|
145,2 |
||||
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат , Ц/б, ИМЦ) | |||||||||||||
Сумма, тыс. руб. |
16057,8 |
917,6 |
16975,4 |
17087,5 |
0 |
17087,5 |
17400,4 |
0 |
17400,4 |
||||
Сохранение, улучшение кадрового состава. | |||||||||||||
Занятость и оплата труда. |
14663,2 |
860,3 |
15523,5 |
15583,4 |
|
15583,4 |
15583,4 |
|
15583,4 |
||||
Стимулирование работников системы образования |
224,9 |
57,3 |
282,2 |
224,9 |
|
224,9 |
224,9 |
|
224,9 |
||||
Дополнительные расходы (стимулирование, поощрение). | |||||||||||||
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий. |
240,0 |
|
240,0 |
240,0 |
|
240,0 |
240,0 |
|
240,0 |
||||
Выплаты медалистам |
60,0 |
|
60,0 |
60,0 |
|
60,0 |
60,0 |
|
60,0 |
||||
Материально-техническое обеспечение. | |||||||||||||
Приобретение оборудования, других основных средств |
|
|
0 |
63,7 |
|
63,7 |
281 |
|
281 |
||||
Приобретение материальных запасов |
343,8 |
|
343,8 |
307,8 |
|
307,8 |
328,8 |
|
328,8 |
||||
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений |
347,0 |
|
347,0 |
411,7 |
|
411,7 |
469,5 |
|
469,5 |
||||
Оснащение современным программным обеспечением |
36,0 |
|
36,0 |
39,0 |
|
39,0 |
42,8 |
|
42,8 |
||||
Консультационно-методическое обеспечение |
142,9 |
|
142,9 |
157 |
|
157 |
170 |
|
170 |
Руководитель аппарата |
Ф.Ф. Хлебников |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 17 марта 2010 г. N 915 "О внесении изменений в постановление Администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.