Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением Администрации Ростовской области от 4 марта 2010 г. N 113 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к Программе
Система программных мероприятий
4 марта 2010 г.
(тыс. рублей)
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N | Наименование | Исполнитель |Срок |Объем финансирования (денежные средства заложены в бюджете|Источник |Ожидаемые конечные|
|п/п | мероприятия | |исполне- | ведомства, указанного первым в графе исполнителя) |финансирования|результаты |
| | | |ния, годы|----------------------------------------------------------+--------------/ |
| | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | |------------------------------------------| | |
| | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Нормативное обеспечение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.|Разработка проекта| Минздрав РО | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение |
| |областного закона об| | | | | | |дополнитель- |заболеваемости и|
| |областной целевой| | | | | | |ного |смертности от|
| |программе "Ранняя| | | | | | |финансирова- |болезней |
| |диагностика, лечение| | | | | | |ния |сердечнососудистой |
| |и профилактика| | | | | | | |системы |
| |болезней | | | | | | | | |
| |сердечнососудистой | | | | | | | | |
| |системы" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.2.|Разработка проекта|Минобразования | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Областной закон |
| |областного закона о|РО | | | | | |дополнитель- | |
| |разграничении | | | | | | |ного | |
| |предметов ведения по| | | | | | |финансирова- | |
| |организации опеки и| | | | | | |ния | |
| |попечительства в| | | | | | | | |
| |отношении | | | | | | | | |
| |несовершеннолетних в| | | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.3.|Разработка проекта|Минобразования | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Областной закон |
| |областного закона о|РО | | | | | |дополнитель- | |
| |внесении изменений в| | | | | | |ного | |
| |Областной закон "Об| | | | | | |финансирова- | |
| |образовании в| | | | | | |ния | |
| |Ростовской области" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.4.|Разработка проекта|Минобразования | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Областной закон |
| |областного закона о|РО | | | | | |дополнитель- | |
| |внесении изменений в| | | | | | |ного | |
| |Областной закон "О| | | | | | |финансирова- | |
| |социальной поддержке| | | | | | |ния | |
| |детства" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.5.|Разработка |Минобразования | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
| |нормативной правовой|РО | | | | | |дополнитель- |выпускников |
| |базы для создания| | | | | | |ного |школинтернатов и|
| |модели социальной| | | | | | |финансирова- |детских домов|
| |гостиницы для| | | | | | |ния |социальной |
| |постинтернатной | | | | | | | |гостиницей до|
| |адаптации | | | | | | | |получения жилья (на|
| |выпускников | | | | | | | |30 мест) |
| |школ-интернатов и| | | | | | | | |
| |детских домов | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.6.|Внесение изменений в|Минархитектуры | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Повышение |
| |Областной закон от|РО, агентство | | | | | |дополнитель- |рождаемости |
| |28.12.2005 N 430-ЗС| | | | | | |ного | |
| |"Об Областной| | | | | | |финансирова- | |
| |целевой программе| | | | | | |ния | |
| |оказания | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | |
| |поддержки гражданам| | | | | | | | |
| |по приобретению| | | | | | | | |
| |жилья в Ростовской| | | | | | | | |
| |области на 2006-2010| | | | | | | | |
| |годы" в части| | | | | | | | |
| |включения | | | | | | | | |
| |дополнительной меры| | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | |
| |поддержки молодым| | | | | | | | |
| |семьям в случае| | | | | | | | |
| |рождения ребенка в| | | | | | | | |
| |семье в период| | | | | | | | |
| |субсидирования | | | | | | | | |
| |процентных ставок по| | | | | | | | |
| |жилищным кредитам | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.7.|Разработка и|Минздрав РО,|2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Повышение качества|
| |внедрение областных|минобразования | | | | | |дополнитель- |гарантированных |
| |стандартов качества|РО, | | | | | |ного |услуг населению,|
| |предоставления |минфизкультуры | | | | | |финансирова- |улучшение состояния|
| |гарантированных |РО, минкультуры| | | | | |ния |здоровья |
| |услуг населению|РО | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | | |
| |отраслей социальной| | | | | | | | |
| |сферы | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|1.8.|Разработка проекта|Минфизкультуры |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Формирование |
| |областного закона о|РО |(после | | | | |дополнитель- |навыков здорового|
| |развитии физической| |принятия | | | | |ного |образа жизни |
| |культуры и спорта в| |федераль-| | | | |финансирова- | |
| |Ростовской области | |ного | | | | |ния | |
| | | |закона о| | | | | | |
| | | |физичес- | | | | | | |
| | | |кой | | | | | | |
| | | |культуре | | | | | | |
| | | |и спорте| | | | | | |
| | | |в | | | | | | |
| | | |Российс- | | | | | | |
| | | |кой | | | | | | |
| | | |Федерации| | | | | | |
| | | |) | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Всего по разделу | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Укрепление материально-технической базы, развитие персонала лечебно-диагностических учреждений |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.|Развитие | минздрав РО | 2008- | 21 237,7 | 10 243,9 | 10 993,8 | - |областной |снижение |
| |медико-генетической | | 2010 | | | | |бюджет |младенческих потерь|
| |службы с целью| | | | | | | |за счет|
| |совершенствования | | | | | | | |своевременного |
| |перинатальной | | | | | | | |прерывания |
| |диагностики | | | | | | | |патологии |
| |врожденных, | | | | | | | |беременности на|
| |наследственных | | | | | | | |ранних сроках|
| |заболеваний, | | | | | | | |выявления |
| |внутриутробной | | | | | | | |внутриутробной |
| |инфекции. Закупка| | | | | | | |инфекции |
| |тест-систем для| | | | | | | | |
| |скрининга беременных| | | | | | | | |
| |и новорожденных на| | | | | | | | |
| |врожденные пороки | | | | | | | | |
| |развития и внут-| | | | | | | | |
| |риутробные инфекции | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.2.|Строительство | минстрой РО | 2008- | 786 450,0 | 61 450,0 | 725 000,0 | - |областной |снижение |
| |областного | | 2010 | | | | |бюджет |младенческой и|
| |перинатального | | | 750 000,0 | 375 000,0 | 375 000,0 | |федеральный |материнской |
| |центра в| | | | | | |бюджет |смертности |
| |соответствии с| | | | | | | | |
| |распоряжением | | | | | | | | |
| |Правительства | | | | | | | | |
| |Российской Федерации| | | | | | | | |
| |от 04.12.2007 N| | | | | | | | |
| |1734-р | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Всего | | | 1 536 450,0 | 436 450,0 | 1 100 000,0 | - |федеральный, | |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.3.|Оснащение городской| администрация | 2008- | 3 300,0 | 1 500,0 | 1 800,0 | - |местный |укрепление здоровья|
| |детской поликлиники| г. Таганрога | 2010 | | | | |бюджет |детей и подростков |
| |и муниципального| | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | |
| |"Детская городская| | | | | | | | |
| |больница" | | | | | | | | |
| |медицинским | | | | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |муниципального | администрация | | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | - |местный |улучшение здоровья|
| |учреждения | Пролетарского | | | | | |бюджет |населения |
| |здравоохранения | района | | | | | | | |
| |"Центральная | | | | | | | | |
| |районная больница"| | | | | | | | |
| |лечебным | | | | | | | | |
| |диагностическим | | | | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Всего | | | 6 300,0 | 3 000,0 | 3 300,0 | - |местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.4.|Внедрение в работу| администрация | 2008- | 1 100,0 | 500,0 | 600,0 | - |местный |улучшение качества|
| |муниципального | Пролетарского | 2010 | | | | |бюджет |медицинской помощи |
| |учреждения | района | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | |
| |"Центральная | | | | | | | | |
| |районная больница"| | | | | | | | |
| |новых методов | | | | | | | | |
| |диагностики | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.5.|Укрепление | администрация | 2008- | 125 900,0 | 65 900,0 | 60 000,0 | - |местный |снижение детской|
| |материально- | г. | 2010 | | | | |бюджет |заболевае-мости и|
| |технической базы|Ростова-на-Дону| | | | | | |смертности |
| |учреждений детства и| | | | | | | | |
| |родовспоможения | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.6.|Проведение | администрация | 2008 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | - |местный |улучшение ресурсной|
| |капитального ремонта| Каменского | | | | | |бюджет |базы |
| |амбулатории | района | | | | | | | |
| |х. Старая Станица| | | | | | | | |
| |Каменского района | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.7.|Открытие: | | 2008- | | | | | | |
| | | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |лаборатории | администрация | 2008 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | - |местный |снижение врожденных|
| |молекулярно-биологи-| г. Таганрога | | | | | |бюджет |патологий у|
| |ческих исследований| | | | | | | |новорожденных детей|
| |в муниципальном| | | | | | | | |
| |учреждении | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | |
| |"Родильный дом" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |кабинета | администрация | | 106,2 | 51,4 | 54,8 | - |местный |улучшение |
| |планирования семьи| Сальского | | | | | |бюджет |репродуктивного |
| |при муниципальном| района | | | | | | |здоровья |
| |учреждении | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | |
| |"Центральная | | | | | | | | |
| |районная больница"| | | | | | | | |
| |Сальского района | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |обеспечение | администрация | | 109,3 | 59,3 | 50,0 | - |местный |снижение |
| |функционирования | г. Зверево | | | | | |бюджет |младенческой и|
| |кабинета | | | | | | | |материнской |
| |планирования семьи в| | | | | | | |смертности |
| |г. Зверево | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |обеспечение | администрация | | 171,1 | 101,1 | 70,0 | - |местный |профилактика |
| |функционирования | г. Зверево | | | | | |бюджет |заболеваемости |
| |кабинета | | | | | | | |ВИЧ-инфекцией |
| |добровольного | | | | | | | | |
| |обследования на| | | | | | | | |
| |ВИЧ-инфекцию в г.| | | | | | | | |
| |Зверево | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Всего | | | 886,6 | 711,8 | 174,8 | - |местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.8.|Финансирование | администрация | 2008- | 879,5 | 427,5 | 452,0 | - |местный |снижение количества|
| |городского кабинета| г. | 2010 | | | | |бюджет |абортов |
| |планирования семьи |Каменск-Шахтин-| | | | | | | |
| | | ского | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.9.|Осуществление | | 2008- | | | | | | |
| |целевой подготовки| | 2010 | | | | | | |
| |врачей на| | | | | | | | |
| |контрактной основе| | | | | | | | |
| |в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Боковском районе | администрация | | 255,7 | 108,7 | 147,0 | - |местный |обеспечение |
| | | Боковского | | | | | |бюджет |медицинскими |
| | | района | | | | | | |кадрами |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Миллеровском районе | администрация | 2008- | 50,0 | - | 50,0 | - |местный | |
| | | Миллеровского | 2010 | | | | |бюджет | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
| |Всего | | | 305,7 | 108,7 | 197,0 | - |местный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+-------------------------------------------|
|2.10|Оказание | минздрав РО | 2008- | 154 893,0 | 74 900,0 | 79 993,0 | - |областной |снижение |
|. |высокотехнологичной | | 2010 | | | | |бюджет |смертности от|
| |кардиохирургической | | | | | | | |болезней |
| |медицинской помощи| | | | | | | |сердечно-сосудис- |
| |жителям Ростовской| | | | | | | |той системы |
| |области | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+-------------------------------------------|
|2.11|Создание регистра|Минздрав РО |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | |
|. |больных с| | | | | | |дополнитель- | |
| |сердечнососудистыми | | | | | | |ного | |
| |заболеваниями | | | | | | |финансирова- | |
| | | | | | | | |ния | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.12|Диспансеризация |Минздрав РО |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | |
|. |больных с| | | | | | |дополнитель- | |
| |сердечнососудистой | | | | | | |ного | |
| |патологией | | | | | | |финансирова- | |
| | | | | | | | |ния | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.13|Обеспечение работы|Минздрав РО |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | |
|. |школ больных с| | | | | | |дополнитель- | |
| |сердечно-сосудистыми| | | | | | |ного | |
| |заболеваниями | | | | | | |финансирова- | |
| | | | | | | | |ния | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.14|Реализация | минздрав РО | 2008- | 151 961,4 | 87 711,4 | 64 250,0 | - |областной |снижение |
|. |мероприятий по| | 2010 | | | | |бюджет |смертности от|
| |снижению смертности| | | | | | | |онкозаболеваний |
| |населения от| | | | | | | | |
| |онкологических за-| | | | | | | | |
| |болеваний в рамках| | | | | | | | |
| |Областной целевой| | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | |
| |"Онкология" на 2007-| | | | | | | | |
| |2010 годы | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.15|Обеспечение |Минздрав РО |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение уровня|
|. |функционирования | | | | | | |дополнитель- |смертности от|
| |"телефона доверия"| | | | | | |ного |суицидов |
| |на базе городского| | | | | | |финансирова- | |
| |филиала областного| | | | | | |ния | |
| |психоневрологическо-| | | | | | | | |
| |го диспансера | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.16|Проведение |Центр гигиены и|2008-2010| 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |Без |Снижение количества|
|. |мониторингов |эпидемиологии | | | | | |дополнитель- |острых отравлений|
| |отравления |Роспотребнадзор| | | | | |ного |химической |
| |алкоголесодержащей |, Центр гигиены| | | | | |финансирова- |этиологии Снижение|
| |продукцией, |и эпидемиологии| | | | | |ния Без|заболеваемости |
| |лекарственными | | | | | | |дополнитель- |населения |
| |веществами и др.| | | | | | |ного |социальными |
| |социальных болезней| | | | | | |финансирова- |болезнями |
| |с впервые| | | | | | |ния | |
| |установленным | | | | | | | | |
| |диагнозом (синдром| | | | | | | | |
| |зависимости от| | | | | | | | |
| |алкоголя и| | | | | | | | |
| |наркотических | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+--------------------------------+---------+---------------------------------|
|2.17|Обеспечение | | 2008- | | | | | |снижение |
|. |исполнения | | 2010 | | | | | |заболеваемости |
| |муниципальных | | | | | | | |сахарным диабетом,|
| |целевых программ | | | | | | | |первичного выхода|
| |"Сахарный диабет" в:| | | | | | | |на инвалидность и|
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------|смертности от|
| |Кагальницком районе | администрация | | 70,0 | 30,0 | 40,0 | - |местный бюджет|сахарного диабета |
| | | Кагальницкого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Азовском районе | администрация | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |местный бюджет| |
| | | Азовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 170,0 | 80,0 | 90,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.18|Обеспечение | | 2008- | | | | | |снижение уровня|
|. |исполнения | | 2010 | | | | | |заболеваемости |
| |муниципальных | | | | | | | |инфекционными |
| |целевых программ | | | | | | | |болезнями |
| |"Вакцинопрофилактика| | | | | | | | |
| |" в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Аксайском районе | администрация | | 1 992,0 | 996,0 | 996,0 | - |местный бюджет| |
| | | Аксайского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Азовском районе | администрация | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |местный бюджет| |
| | | Азовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Кагальницком районе | администрация | | 70,0 | 30,0 | 40,0 | - |местный бюджет| |
| | | Кагальницкого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Обливском районе | администрация | | 360,0 | 180,0 | 180,0 | - |местный бюджет| |
| | | Обливского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Неклиновском районе | администрация | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |местный бюджет| |
| | | Неклиновского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Песчанокопском | администрация | | 355,0 | 170,0 | 185,0 | - |местный бюджет| |
| |районе |Песчанокопского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Миллеровском районе | администрация | | 130,0 | 40,0 | 90,0 | - |местный бюджет| |
| | | Миллеровского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 3 107,0 | 1 516,0 | 1 591,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.19|Обеспечение | | 2008- | | | | | |снижение |
|. |исполнения | | 2010 | | | | | |заболеваемости |
| |муниципальных | | | | | | | |населения |
| |целевых программ | | | | | | | |туберкулезом |
| |"Неотложные меры| | | | | | | | |
| |борьбы с| | | | | | | | |
| |туберкулезом" в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Обливском районе | администрация | | 128,0 | 62,0 | 66,0 | - |местный бюджет| |
| | | Обливского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Заветинском районе | администрация | | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - |местный бюджет| |
| | | Заветинского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Кагальницком районе | администрация | | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - |местный бюджет| |
| | | Кагальницкого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Песчанокопском | администрация | | 185,0 | 90,0 | 95,0 | - |местный бюджет| |
| |районе |Песчанокопского| | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Миллеровском районе | администрация | | 80,0 | 60,0 | 20,0 | - |местный бюджет| |
| | | Миллеровского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Азовском районе | администрация | | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - |местный бюджет| |
| | | Азовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |г. Новошахтинске | администрация | | 161,0 | 80,0 | 81,0 | - |местный бюджет| |
| | | г. Новошах- | | | | | | | |
| | | тинска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 844,0 | 437,0 | 407,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.20|Обеспечение | | | | | | | |недопущение |
|. |исполнения | | | | | | | |материнской |
| |муниципальных | | | | | | | |смертности, в том|
| |целевых программ | | | | | | | |числе и после|
| |"Безопасное | | | | | | | |абортов |
| |материнство" в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Обливском районе | администрация | | 260,0 | 130,0 | 130,0 | - |местный бюджет| |
| | | Обливского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Азовском районе | администрация | | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - |местный бюджет| |
| | | Азовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 460,0 | 230,0 | 230,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.21|Обеспечение | | 2008- | | | | | | |
|. |исполнения | | 2010 | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | |
| |целевых программ | | | | | | | | |
| |"Анти-ВИЧ-СПИД" в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Заветинском районе | администрация | | 30,0 | 15,0 | 15,0 | - |местный бюджет|предупреждение |
| | | Заветинского | | | | | | |распространения |
| | | района | | | | | | |ВИЧ-инфекции |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Миллеровском районе | администрация | | 110,0 | 40,0 | 70,0 | - |местный бюджет| |
| | | Миллеровского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Тарасовском районе | администрация | | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - |местный бюджет| |
| | | Тарасовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |г. Новошахтинске | администрация | | 201,0 | 100,0 | 101,0 | - |местный бюджет| |
| | | г. | | | | | | | |
| | | Новошахтинска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Кагальницком районе | администрация | | 45,0 | 20,0 | 25,0 | - |местный бюджет| |
| | | Кагальницкого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 586,0 | 275,0 | 311,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.22|Обеспечение | администрация | | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - |местный бюджет|улучшение здоровья|
|. |исполнения районной|Зимовниковского| | | | | | |населения |
| |целевой программы| района | | | | | | | |
| |"Мероприятия по| | | | | | | | |
| |улучшению качества| | | | | | | | |
| |оказания медицинской| | | | | | | | |
| |помощи населению| | | | | | | | |
| |Зимовниковского | | | | | | | | |
| |района" | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Укрепление здоровья детей и подростков |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.23|Проведение |Минздрав РО |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без наличия|Снижение |
|. |вакцинопрофилактики | | | | | | |денежного |инфекционной |
| |школьников в| | | | | | |финансирова- |заболеваемости |
| |соответствии с| | | | | | |ния |управляемыми |
| |Национальным | | | | | | | |инфекциями среди|
| |календарем | | | | | | | |детского населения |
| |профилактических | | | | | | | | |
| |прививок с охватом| | | | | | | | |
| |не менее 95%| | | | | | | | |
| |обучающегося | | | | | | | | |
| |детского населения| | | | | | | | |
| |путем своевременного| | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | |
| |общеобразовательных | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
| |иммунобиологическими| | | | | | | | |
| |препаратами | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.24|Проведение |Минздрав РО |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Раннее выявление|
|. |диспансеризации | | | | | | |дополнитель- |заболеваний и|
| |детей в| | | | | | |ного |организация |
| |декретированные | | | | | | |финансирова- |диспансерного |
| |сроки в соответствии| | | | | | |ния |наблюдения, |
| |с приказами| | | | | | | |улучшение качества|
| |Минздравсоцразвития | | | | | | | |здоровья детского|
| |России с охватом не| | | | | | | |населения |
| |менее 95% детского| | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.25|Проведение | | 2008- | | | | | | |
|. |мониторингов: | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |врожденных пороков|центр гигиены и| | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - |федеральный |снижение |
| |развития |эпидемиологии, | | | | | |бюджет |врожденных пороков|
| |новорожденных |Роспотреб-над- | | | | | | |развития |
| | | зор, минздрав | | | | | | |новорожденных |
| | | РО | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |состояний, |центр гигиены и| | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - | |снижение |
| |обусловленных |эпидемиологии, | | | | | | |состояний, |
| |дефицитом йода и|Роспотреб-над- | | | | | | |обусловленных |
| |других | зор, минздрав | | | | | | |дефицитом йода и|
| |микронутриентов | РО | | | | | | |других |
| | | | | | | | | |микронутриентов |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 300,0 | 150,0 | 150,0 | - |федеральный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.26|Внедрение в|Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Увеличение охвата|
|. |профилактическую |РО, минздрав РО| | | | | |дополнитель- |обучающихся |
| |деятельность | | | | | | |ного |профилактическими |
| |учреждений общего,| | | | | | |финансирова- |программами с целью|
| |начального и| | | | | | |ния |недопущения |
| |среднего | | | | | | | |потребления |
| |профессионального | | | | | | | |алкоголя и табачных|
| |образования | | | | | | | |изделий детьми и|
| |программы "Полезная| | | | | | | |подростками |
| |привычка", "Полезная| | | | | | | | |
| |практика"; | | | | | | | | |
| |разработка и| | | | | | | | |
| |апробация | | | | | | | | |
| |образовательной | | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | |
| |формирования | | | | | | | | |
| |ответственного | | | | | | | | |
| |поведения у| | | | | | | | |
| |детейсирот "Я в| | | | | | | | |
| |ответе за свое| | | | | | | | |
| |здоровье" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.27|Проведение |Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Сокращение уровня|
|. |реабилитационной, |РО, минтруд РО | | | | | |дополнитель- |смертности от|
| |коррекционной работы| | | | | | |ного |суицидов |
| |с семьями и| | | | | | |финансирова- | |
| |несовершеннолетними,| | | | | | |ния | |
| |находящимися в| | | | | | | | |
| |социально опасном| | | | | | | | |
| |положении, на базе| | | | | | | | |
| |областных | | | | | | | | |
| |специализированных | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание детей и подростков |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.28|Организация питания| | 2008- | | | | | | |
|. |детей: | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |в средних| администрация | | 3 289,0 | 1 668,0 | 1 621,0 | - |местный бюджет|укрепление |
| |общеобразовательных |Зимовниковского| | | | | | |здоровья детей и|
| |школах (бесплатно) | района | | | | | | |подростков |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |в средних| администрация | | 3 670,3 | 1 774,8 | 1 895,5 | - |местный бюджет| |
| |общеобразовательных | Волгодонского | | | | | | | |
| |школах (бесплатно) | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |в | администрация | | 300,0 | 150,0 | 150,0 | - |местный бюджет| |
| |общеобразовательных |Зерноградского | | | | | | | |
| |учреждениях района| района | | | | | | | |
| |(100-процентный | | | | | | | | |
| |охват) | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |в | администрация | | 1 382,4 | 1 382,4 | 0,0 | - |местный бюджет| |
| |общеобразовательных | Кашарского | | | | | | | |
| |учреж-дениях района| района | | | | | | | |
| |(100-процентный | | | | | | | | |
| |охват) | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |в | администрация | | 3 390,0 | 1 690,0 | 1 700,0 | - |местный бюджет| |
| |общеобразовательных | Багаевского | | | | | | | |
| |учреждениях | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |на летних| администрация | | 260,0 | 120,0 | 140,0 | - |местный бюджет| |
| |оздоровительных | Багаевского | | | | | | | |
| |площадках | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |на летних| администрация | | 600,0 | 300,0 | 300,0 | - |местный бюджет| |
| |оздоровительных | Кагальницкого | | | | | | | |
| |площадках | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |в дошкольных| администрация | | 11 413,0 | 5 501,0 | 5 912,0 | - |местный бюджет| |
| |образовательных |Зимовниковского| | | | | | | |
| |учреждениях | района | | | | | | | |
| |(бесплатно) | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 24 304,7 | 12 586,2 | 11 718,5 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.29|Выделение средств на| администрация | 2008- | 4 435,2 | 2 217,6 | 2 217,6 | - |местный бюджет| |
|. |удешевление питания| Аксайского | 2010 | | | | | | |
| |детей из| района | | | | | | | |
| |малообеспеченных | | | | | | | | |
| |семей | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.30|Организация горячего| | 2008 - | | | | | |укрепление |
|. |питания в группах| | 2010 | | | | | |здоровья |
| |продленного дня| | | | | | | |школьников, |
| |муниципальных | | | | | | | |снижение |
| |средних | | | | | | | |заболеваемости |
| |общеобразовательных | | | | | | | |среди детей и|
| |школ, в том числе в:| | | | | | | |подростков |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Красносулинском | администрация | | 9 121,9 | 4 385,5 | 4 736,4 | - |местный бюджет| |
| |районе (льготное|Красносулинско-| | | | | | | |
| |питание) с охватом| го | | | | | | | |
| |40 процентов| района | | | | | | | |
| |обучаемых из| | | | | | | | |
| |малообеспеченных | | | | | | | | |
| |семей | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Целинском районе| администрация | | 372,6 | 182,6 | 190,0 | - |местный бюджет| |
| |(бесплатно) | Целинского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |г. Новочеркасске | администрация | | 28 117,2 | 13 602,9 | 14 514,3 | - |местный бюджет| |
| | | г. | | | | | | | |
| | | Новочеркасска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Кагальницком районе | администрация | | 1 200,0 | 600,0 | 600,0 | - |местный бюджет| |
| | | Кагальницкого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Егорлыкском районе | администрация | | 1 301,0 | 601,0 | 700,0 | - |местный бюджет| |
| | | Егорлыкского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Константиновском | администрация | | 3 279,6 | 1 639,8 | 1 639,8 | - |местный бюджет| |
| |районе |Константиновс- | | | | | | | |
| | | кого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 43 392,3 | 21 011,8 | 22 380,5 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.31|Проведение: | | 2008 - | | | | | | |
|. | | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |соревнований по| минспорта РО | | 9 500,0 | 4 600,0 | 4 900,0 | - |областной |формирование у|
| |футболу: "Кожаный| | | | | | |бюджет |населения, в том|
| |мяч", "Колосок",| | | | | | | |числе у детей и|
| |"Детская дворовая| | | | | | | |подростков, |
| |лига" | | | | | | | |навыков здорового|
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------|образа жизни |
| |смотров-конкурсов на| минспорта РО | | 325,0 | 160,0 | 165,0 | - |областной | |
| |лучшую постановку| | | | | | |бюджет | |
| |физкультурно- | | | | | | | | |
| |оздоровительной и| | | | | | | | |
| |спортивно-массовой | | | | | | | | |
| |работы среди| | | | | | | | |
| |детских домов и| | | | | | | | |
| |школ-интернатов | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |юношеских спортивных| минспорта РО | | 13 100,0 | 6 200,0 | 6 900,0 | - |областной | |
| |игр Дона, областных| | | | | | |бюджет | |
| |спартакиад среди| | | | | | | | |
| |трудящихся, сельских| | | | | | | | |
| |тружеников, | | | | | | | | |
| |допризывной | | | | | | | | |
| |молодежи, казачьих| | | | | | | | |
| |кадетских корпусов и| | | | | | | | |
| |училищ, жителей| | | | | | | | |
| |шахтерских городов,| | | | | | | | |
| |учащихся, молодежи | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |областных | комитет по | | 498,0 | 98,0 | 400,0 | - |областной | |
| |соревнований, | молодежной | | | | | |бюджет | |
| |праздников, | политике РО | | | | | | | |
| |фестивалей среди| | | | | | | | |
| |молодых семей (в| | | | | | | | |
| |рамках областной| | | | | | | | |
| |целевой программы| | | | | | | | |
| |"Молодежь Дона" на| | | | | | | | |
| |2006-2010 годы) | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |спортивно-массовых, | | 2008 - | | | | | | |
| |физкультурно-оздоро-| | 2010 | | | | | | |
| |вительных и| | | | | | | | |
| |культурно-досуговых | | | | | | | | |
| |работ среди| | | | | | | | |
| |школьников, | | | | | | | | |
| |молодежи, в том| | | | | | | | |
| |числе в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Кагальницком районе | администрация | | 600,0 | 300,0 | 300,0 | - |местный бюджет| |
| | | Кагальницкого | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |г. Батайске | администрация | | 1 930,4 | 947,7 | 982,7 | - |местный бюджет| |
| | | г. Батайска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Верхнедонском районе| администрация | | 387,0 | 217,0 | 170,0 | - |местный бюджет| |
| | |Верхнедонского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Заветинском районе | администрация | | 145,0 | 70,0 | 75,0 | - |местный бюджет| |
| | | Заветинского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Обливском районе | администрация | | 272,0 | 130,0 | 142,0 | - |местный бюджет| |
| | | Обливского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Неклиновском районе | администрация | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |местный бюджет| |
| | | Неклиновского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Октябрьском районе | администрация | | 870,0 | 410,0 | 460,0 | - |местный бюджет| |
| | | Октябрьского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Егорлыкском районе | администрация | | 630,0 | 250,0 | 380,0 | - |местный бюджет| |
| | | Егорлыкского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Дубовском районе | администрация | | 167,0 | 82,0 | 85,0 | - |местный бюджет| |
| | | Дубовского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |районных | администрация | | 1 650,0 | 800,0 | 850,0 | - |местный бюджет| |
| |соревнований, | Аксайского | | | | | | | |
| |первенств, | района | | | | | | | |
| |чемпионатов по видам| | | | | | | | |
| |спорта согласно| | | | | | | | |
| |календарному плану | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 30 174,4 | 14 314,7 | 15 859,7 | - |областной, | |
| | | | | | | | |местный | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.32|Организация | администрация | 2008- | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | | |
|. |смотров-конкурсов | Чертковского | 2010 | | | | | | |
| |на самую физически| района | | | | | | | |
| |здоровую организацию| | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.33|Увеличение | администрация | 2008- | 1 595,0 | 763,0 | 832,0 | - |местный бюджет|укрепление |
|. |посещаемости | Орловского | 2010 | | | | | |здоровья детей |
| |спортивных секций | района | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.34|Выплата ежемесячных| администрация | 2008- | 397,0 | 192,0 | 205,0 | - |местный бюджет|формирование |
|. |стипендий учащимся| Сальского | 2010 | | | | | |установок |
| |спортивной | района | | | | | | |здорового образа|
| |детско-юношеской | | | | | | | |жизни у молодежи |
| |школы, членам| | | | | | | | |
| |олимпийской сборной| | | | | | | | |
| |команды России | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.35|Приобретение | | 2008- | | | | | |приобщение детей к|
|. |спортинвентаря в: | | 2010 | | | | | |занятиям спортом,|
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------|формирование |
| |Багаевском районе | администрация | | 120,0 | 50,0 | 70,0 | - |местный бюджет|здорового образа|
| | | Багаевского | | | | | | |жизни |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |Октябрьском районе | администрация | | 1 325,0 | 640,0 | 685,0 | - |местный бюджет| |
| | | Октябрьского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 1 445,0 | 690,0 | 755,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.36|Реализация районных| | 2008- | | | | | |формирование |
|. |(городских) целевых| | 2010 | | | | | |навыков здорового|
| |программ | | | | | | | |образа жизни |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |"Молодежь Миуса" | администрация | | 600,0 | 300,0 | 300,0 | - |местный бюджет| |
| | |Матвеево-Курга-| | | | | | | |
| | | нского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |"Молодежь | администрация | | 720,0 | 360,0 | 360,0 | - |местный бюджет| |
| |Зимовниковского |Зимовниковского| | | | | | | |
| |района" | района | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |"Молодежь Боковского| администрация | | 80,0 | 40,0 | 40,0 | - |местный бюджет| |
| |района" | Боковского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |"Развитие физической| администрация | | 700,0 | 350,0 | 350,0 | - |местный бюджет| |
| |культуры и спорта" | Боковского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |"Одаренные дети" | администрация | | 272,0 | 130,0 | 142,0 | - |местный бюджет| |
| | | Заветинского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------| |
| |"Молодежь Несветая" | администрация | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |местный бюджет| |
| | | г. | | | | | | | |
| | | Новошахтинска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 2 472,0 | 1 230,0 | 1 242,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
|2.37|Осуществление: | | 2008- | | | | | | |
|. | | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |строительства зон| администрация | | 90,0 | 40,0 | 50,0 | - |местный бюджет|укрепление |
| |отдыха населения,|Верхнедонского | | | | | | |здоровья населения|
| |детских площадок в| района | | | | | | | |
| |поселениях | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |строительства и| администрация | | 45 308,5 | 21 909,3 | 23 399,2 | - |местный бюджет|увеличение общей|
| |капитального ремонта| г. | | | | | | |пропускной |
| |спортивной |Ростова-на-Дону| | | | | | |способности до 400|
| |материально-техни- | | | | | | | |тыс. человек |
| |ческой базы| | | | | | | | |
| |(физкультурно-оздо- | | | | | | | | |
| |ровительные | | | | | | | | |
| |комплексы, | | | | | | | | |
| |сооружения и т.д.) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |строительства | администрация | 2008 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | - |местный бюджет|повышение качества|
| |многофункционального| Боковского | | | | | | |и доступности|
| |спортивного зала| района | | | | | | |физкультурно-оздо-|
| |муниципального | | | | | | | |ровительных услуг |
| |образова- тельного| | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | |
| |дошкольного | | | | | | | | |
| |образования детей| | | | | | | | |
| |"Боковская | | | | | | | | |
| |детско-юношеская | | | | | | | | |
| |спортивная школа" | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+----------------+---------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 45 998,5 | 22 549,3 | 23 449,2 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+--------------------------------+---------+--------------+------------------|
|2.38|Проведение |Роспотребнадзор| 2008- | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |федеральный |снижение |
|. |мониторинга |, центр гигиены| 2010 | | | | |бюджет |профессиональной |
| |профессиональных |и эпидемиологии| | | | | | |заболеваемости |
| |заболеваний и| | | | | | | | |
| |отравлений | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.39|Проведение |ГУВД, |20082010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Укрепление здоровья|
|. |оперативно-профилак-|Северо-Кавказс-| | | | | |дополнитель- |населения, |
| |тической операции|кое УВДТ,| | | | | |ного |выявление |
| |"Фармаколог" в целях|минздрав РО | | | | | |финансирова- |некачественных |
| |активизации работы| | | | | | |ния |медпрепаратов |
| |по пресечению| | | | | | | | |
| |правонарушений в| | | | | | | | |
| |сфере обращения| | | | | | | | |
| |лекарственных | | | | | | | | |
| |средств и продукции| | | | | | | | |
| |медицинского | | | | | | | | |
| |назначения | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.40|Реализация комплекса|Северо-Кавказс-|2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение |
|. |межведомственных |кое УВДТ,| | | | | |дополнитель- |смертности, |
| |мероприятий, |минэкономики | | | | | |ного |заболеваемости от|
| |направленных на|РО, | | | | | |финансирова- |отравлений |
| |выявление и|Роспотребнадзор| | | | | |ния |алкоголем |
| |пресечение фактов|, ФГУ| | | | | | | |
| |незаконного |"Ростовский | | | | | | | |
| |производства и|ЦСМ", ЮМТУ| | | | | | | |
| |оборота этилового|(Ростехрегули- | | | | | | | |
| |спирта, алкогольной|рование), ГУВД | | | | | | | |
| |продукции и| | | | | | | | |
| |спиртосодержащих | | | | | | | | |
| |жидкостей, | | | | | | | | |
| |изготовленных на| | | | | | | | |
| |основе гидролизных и| | | | | | | | |
| |денатурированных | | | | | | | | |
| |спиртов; реализации| | | | | | | | |
| |алкогольной | | | | | | | | |
| |продукции, не| | | | | | | | |
| |маркированной | | | | | | | | |
| |федеральными | | | | | | | | |
| |специальными и| | | | | | | | |
| |акцизными марками,| | | | | | | | |
| |не соответствующей| | | | | | | | |
| |требованиям | | | | | | | | |
| |стандартов по| | | | | | | | |
| |физико-химическим | | | | | | | | |
| |показателям и| | | | | | | | |
| |показателям | | | | | | | | |
| |безопасности и| | | | | | | | |
| |предоставляемой | | | | | | | | |
| |информации для| | | | | | | | |
| |потребителя, на| | | | | | | | |
| |предприятиях | | | | | | | | |
| |оптово-розничной | | | | | | | | |
| |сети Ростовской| | | | | | | | |
| |области, в том числе| | | | | | | | |
| |проведение: рейдовых| | | | | | | | |
| |мероприятий по| | | | | | | | |
| |проверке | | | | | | | | |
| |заводовизготовителей| | | | | | | | |
| |и организаций,| | | | | | | | |
| |участвующих в| | | | | | | | |
| |обороте алкогольной| | | | | | | | |
| |продукции; | | | | | | | | |
| |оперативно-профилак-| | | | | | | | |
| |тических мероприятий| | | | | | | | |
| |"Алкоголь" не менее| | | | | | | | |
| |двух раз в год;| | | | | | | | |
| |лабораторных | | | | | | | | |
| |исследований, | | | | | | | | |
| |органолептической | | | | | | | | |
| |оценки качества| | | | | | | | |
| |алкогольной | | | | | | | | |
| |продукции; | | | | | | | | |
| |мониторинга качества| | | | | | | | |
| |и безопасности| | | | | | | | |
| |алкогольной | | | | | | | | |
| |продукции, | | | | | | | | |
| |предназначенной для| | | | | | | | |
| |розничной продажи | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.41|Проведение |ФГУ "Ростовский|2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Защита населения от|
|. |экспертной оценки|ЦСМ" | | | | | |дополнитель- |вредной и опасной|
| |подготовленности | | | | | | |ного |продукции, снижение|
| |предприятий -| | | | | | |финансирова- |заболеваемости и|
| |изготовителей | | | | | | |ния |смертности от|
| |алкогольной | | | | | | | |отравлений |
| |продукции к| | | | | | | | |
| |осуществлению видов| | | | | | | | |
| |деятельности на| | | | | | | | |
| |соответствие | | | | | | | | |
| |требованиям | | | | | | | | |
| |стандартов | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.42|Проведение комплекса|ГУВД, |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Предупреждение и|
|. |специальных |Северо-Кавказс-| | | | | |дополнитель- |снижение |
| |оперативно-профилак-|кое УВДТ,| | | | | |ного |подростковой |
| |тических |минобразования | | | | | |финансирова- |преступности, |
| |мероприятий, |РО | | | | | |ния |безнадзорности, |
| |направленных на| | | | | | | |травматизма |
| |своевременное | | | | | | | | |
| |предупреждение | | | | | | | | |
| |правонарушений среди| | | | | | | | |
| |несовершеннолетних, | | | | | | | | |
| |выявление лиц,| | | | | | | | |
| |вовлекающих | | | | | | | | |
| |подростков в| | | | | | | | |
| |преступную | | | | | | | | |
| |деятельность, | | | | | | | | |
| |профилактику | | | | | | | | |
| |детского | | | | | | | | |
| |травматизма, | | | | | | | | |
| |подростковой | | | | | | | | |
| |безнадзорности в| | | | | | | | |
| |рамках операций:| | | | | | | | |
| |"Дети и железная| | | | | | | | |
| |дорога", "Семафор",| | | | | | | | |
| |"Безнадзорные дети",| | | | | | | | |
| |"Беглец", | | | | | | | | |
| |"Подросток" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.43|Проведение обследова|ГУВД |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение уровня|
|. |ния улично-дорожной| | | | | | |дополнитель- |аварийности по|
| |сети с целью| | | | | | |ного |причине |
| |изучения пропускной| | | | | | |финансирова- |неудовлетворитель- |
| |способности дорог в| | | | | | |ния |ного состояния|
| |городах и районах| | | | | | | |дорог |
| |области в рамках| | | | | | | | |
| |специального | | | | | | | | |
| |мероприятия | | | | | | | | |
| |"Контроль - дорожный| | | | | | | | |
| |знак" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.44|Проведение |ГУВД |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение уровня|
|. |комиссионных | | | | | | |дополнитель- |аварийности на|
| |обследований | | | | | | |ного |железнодорожных |
| |содержания | | | | | | |финансирова- |переездах с|
| |железнодорожных | | | | | | |ния |участием подвижного|
| |переездов на| | | | | | | |состава |
| |территории области в| | | | | | | | |
| |рамках | | | | | | | | |
| |профилактического | | | | | | | | |
| |мероприятия | | | | | | | | |
| |"Внимание, переезд" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.45|Обеспечение | | 2008 - | | | | | |профилактика и|
|. |реализации | | 2010 | | | | | |снижение |
| |мероприятий в рамках| | | | | | | |дорожно-транспорт-|
| |Областной целевой| | | | | | | |ного травматизма |
| |программы "Повышение| | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |дорожного движения| | | | | | | | |
| |на территории| | | | | | | | |
| |Ростовской области"| | | | | | | | |
| |на 2007-2012 годы, | | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |проведение акций:|минобразования | | 1 450,0 | 750,0 | 700,0 | - |областной | |
| |"Внимание, дети!",| РО, ГУВД | | | | | |бюджет | |
| |"Внимание, | | | | | | | | |
| |пешеход!", "Зебра" | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |создание во всех|минобразования | | 12 700,0 | 5 200,0 | 7 500,0 | - |областной | |
| |общеобразовательных | РО | | | | | |бюджет | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| |кабинетов | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |дорожного движения и| | | | | | | | |
| |их оснащение| | | | | | | | |
| |современным | | | | | | | | |
| |оборудованием и| | | | | | | | |
| |средствами обучения| | | | | | | | |
| |пра- вилам| | | | | | | | |
| |дорожного движения | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |выпуск тематической| ГУВД | | 368,9 | 118,9 | 250,0 | - |областной | |
| |литературы, печатной| | | | | | |бюджет | |
| |и сувенирной| | | | | | | | |
| |продукции с| | | | | | | | |
| |тематикой | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |дорожного движения | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |проведение |минобразования | | 4 500,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | - |областной | |
| |профильных смен юных| РО, ГУВД | | | | | |бюджет | |
| |инспекторов | | | | | | | | |
| |движения, детских| | | | | | | | |
| |конкурсов, викторин | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |оборудование | минавтодор РО | 2009 | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |областной | |
| |искусственным | | | | | | |бюджет | |
| |освещением | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог| | | | | | | | |
| |регионального и| | | | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | | | | |
| |значения, проходящих| | | | | | | | |
| |через населенные| | | | | | | | |
| |пункты | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |строительство и| минавтодор РО | 2008- | 12 985,0 | 2 985,0 | 10 000,0 | - |областной | |
| |ремонт тротуаров на| | 2010 | | | | |бюджет | |
| |участках | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог| | | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | | | | |
| |значения, проходящих| | | | | | | | |
| |через населенные| | | | | | | | |
| |пункты | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |создание и оснащение| минздрав РО | 2008- | 600,0 | 500,0 | 100,0 | - |областной | |
| |на базе| | 2010 | | | | |бюджет | |
| |государственного | | |---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |учреждения | | | 600,0 | 500,0 | 100,0 | - |федеральный | |
| |здравоохранения | | | | | | |бюджет | |
| |"Ростовская | | | | | | | | |
| |областная | | | | | | | | |
| |клиническая | | | | | | | | |
| |больница" в| | | | | | | | |
| |структуре Центра| | | | | | | | |
| |медицины катастроф| | | | | | | | |
| |учебного центра по| | | | | | | | |
| |обучению водителей -| | | | | | | | |
| |сотрудников служб,| | | | | | | | |
| |участвующих в| | | | | | | | |
| |ликвидации | | | | | | | | |
| |последствий | | | | | | | | |
| |дорожно-транспортных| | | | | | | | |
| |происшествий, | | | | | | | | |
| |приемам оказания | | | | | | | | |
| |первой медицинской| | | | | | | | |
| |помощи пострадавшим| | | | | | | | |
| |в | | | | | | | | |
| |дорожно-транспортных| | | | | | | | |
| |происшествиях | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 43 203,9 | 11 553,9 | 31 650,0 | - |федеральный, | |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.46|Организация и|Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Сокращение |
|. |проведение |РО, ГУВД | | | | | |дополнитель- |количества |
| |практико-ориентиро- | | | | | | |ного |дорожно-транспорт- |
| |ванного показа| | | | | | |финансирова- |ных происшествий с|
| |"Безопасные дороги -| | | | | | |ния |участием |
| |детям"; акции| | | | | | | |несовершеннолетних |
| |"Школьник" среди| | | | | | | | |
| |учащихся 1-9| | | | | | | | |
| |классов, третьего| | | | | | | | |
| |Межгосударственного | | | | | | | | |
| |слета юных| | | | | | | | |
| |инспекторов | | | | | | | | |
| |движения; викторины| | | | | | | | |
| |"Вместе весело| | | | | | | | |
| |шагать по дорогам";| | | | | | | | |
| |областных смотров| | | | | | | | |
| |"Дорога и дети" и| | | | | | | | |
| |"Моя семья - за| | | | | | | | |
| |безопасность на| | | | | | | | |
| |дорогах" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.47|Создание в| администрация | 2008- | 248,0 | 120,0 | 128,0 | - |местный бюджет| |
|. |общеобразовательных | г. | 2010 | | | | | | |
| |учреждениях | Новочеркасска | | | | | | | |
| |г. Новочеркасска | | | | | | | | |
| |кабинетов | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |дорожного движения,| | | | | | | | |
| |оснащение их| | | | | | | | |
| |современным | | | | | | | | |
| |оборудованием и| | | | | | | | |
| |средствами обучения| | | | | | | | |
| |правилам дорожного| | | | | | | | |
| |движения | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.48|Реализация |Работодатели, |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Предупреждение и|
|. |мероприятий по|минтруд РО,| | | | | |дополнитель- |снижение |
| |улучшению условий и|Роспотребнадзор| | | | | |ного |производственного |
| |охраны труда в|, главное бюро| | | | | |финансирова- |травма тизма и|
| |Ростовской области|медикосоциаль- | | | | | |ния |профессиональной |
| |на 2006-2010 годы, в|ной экспертизы,| | | | | | |заболеваемости |
| |том числе:|инспекция труда| | | | | | | |
| |проведение |по Ростовской| | | | | | | |
| |аттестации рабочих|области, | | | | | | | |
| |мест по условиям|Федерация | | | | | | | |
| |труда осуществление|профсоюзов | | | | | | | |
| |контроля за| | | | | | | | |
| |обеспечением | | | | | | | | |
| |медицинским осмотром| | | | | | | | |
| |лиц, занятых во| | | | | | | | |
| |вредных и опасных| | | | | | | | |
| |производственных | | | | | | | | |
| |условиях | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.49|Обеспечение 100%|Минздрав РО |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Раннее выявление|
|. |охвата | | | | | | |дополнитель- |профпатологии |
| |диспансеризацией | | | | | | |ного |женщин, снижение|
| |женщин, работающих| | | | | | |финансирова- |процента женщин с|
| |во вредных условиях| | | | | | |ния |профпатологией |
| |труда | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.50|Совершенствование | администрация | 2008- | 3 230,0 | 2 930,0 | 300,0 | - |местный бюджет|повышение |
|. |комплексной |г. Волгодонска | 2010 | | | | | |безопасности жизни|
| |безопасности, в том| | | | | | | |и здоровья|
| |числе | | | | | | | |учащихся |
| |санитарно-эпидемио- | | | | | | | | |
| |логической, в| | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| |образования г.| | | | | | | | |
| |Волгодонска | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.51|Исполнение целевой| администрация | 2008- | 80,0 | 40,0 | 40,0 | - |местный бюджет|содействие в|
|. |городской программы| г. Азова | 2010 | | | | | |работе по|
| |"Поддержка казачьего| | | | | | | |предупреждению |
| |движения в г. Азове"| | | | | | | |детской |
| | | | | | | | | |безнадзорности |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.52|Реализация областных|Минздрав РО,|2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Формирование |
|. |мероприятий по|минобразования | | | | | |дополнитель- |навыков здорового|
| |противодействию |РО, комитет по| | | | | |ного |образа жизни и|
| |злоупотреблению |молодежной | | | | | |финансирова- |профилактика |
| |наркотиками и их|политике РО | | | | | |ния |наркозависимости |
| |незаконному обороту | | | | | | | |молодежи |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.53|Реализация в г.| администрация | 2008- | 250,0 | 120,0 | 130,0 | - |местный бюджет|профилактика |
|. |Новочеркасске | г. | 2010 | | | | | |наркозависимости |
| |мероприятий по| Новочеркасска | | | | | | |молодежи |
| |противодействию | | | | | | | | |
| |злоупотребления | | | | | | | | |
| |наркотиками и их| | | | | | | | |
| |незаконному обороту | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.54|Исполнение: | | 2008- | | | | | | |
|. | | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |городской целевой| администрация | | 3 650,0 | 1 650,0 | 2 000,0 | - |местный бюджет|профилактика |
| |программы | г. | | | | | | |наркозависимости |
| |противодействия |Каменск-Шахтин-| | | | | | |молодежи |
| |злоупотреблению | ского | | | | | | | |
| |наркотиками и их| | | | | | | | |
| |незаконному обороту | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |районной целевой| администрация | | 45,0 | 20,0 | 25,0 | - |местный бюджет|улучшение здоровья|
| |программы "Меры по| Кагальницкого | | | | | | |населения |
| |противодействию | района | | | | | | | |
| |наркотикам" | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 3 695,0 | 1 670,0 | 2 025,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.55|Исполнение районной| администрация | 2008- | 160,0 | 80,0 | 80,0 | - |местный бюджет| |
|. |целевой программы|Зимовниковского| 2010 | | | | | | |
| |санитарно-эпидемио- | района | | | | | | | |
| |логического | | | | | | | | |
| |благополучия | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.56|Обеспечение | | 2008- | | | | | | |
|. |санитарной охраны| | 2010 | | | | | | |
| |территорий и| | | | | | | | |
| |предупреждение | | | | | | | | |
| |природно-очаговых и| | | | | | | | |
| |особо опасных| | | | | | | | |
| |инфекций в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Багаевском районе | администрация | | 450,0 | 200,0 | 250,0 | - |местный бюджет|улучшение здоровья|
| | | Багаевского | | | | | | |населения, |
| | | района | | | | | | |предупреждение |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------|природно-очаговых |
| |Дубовском районе | администрация | | 162,1 | 78,7 | 83,4 | - |местный бюджет|и особо опасных|
| | | Дубовского | | | | | | |инфекций |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Верхнедонском районе| администрация | | 115,0 | 50,0 | 65,0 | - |местный бюджет| |
| | |Верхнедонского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 727,1 | 328,7 | 398,4 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.57|Проведение | | 2008- | | | | | | |
|. |мониторингов: | | 2010 | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |биомониторинга |центр гигиены и| | 123,7 | 59,8 | 63,9 | - |федеральный |разработка |
| |микроэлементного | эпидемиологии | | | | | |бюджет |программ коррекции|
| |анализа | | | | | | | |здоровья детей |
| |биосубстратов | | | | | | | | |
| |(волос) у детей,| | | | | | | | |
| |посещающих детские| | | | | | | | |
| |образовательные | | | | | | | | |
| |учреждения в| | | | | | | | |
| |территориях с| | | | | | | | |
| |различными уровнями| | | | | | | | |
| |загрязнения | | | | | | | | |
| |окружающей среды | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |состояния окружающей|центр гигиены и| | 22 768,4 | 10 842,1 | 11 926,3 | - |федеральный |снижение |
| |среды (атмосферный| эпидемиологии | | | | | |бюджет |негативного |
| |воздух, питьевая| | | | | | | |влияния факторов|
| |вода, шумовая| | | | | | | |среды обитания на|
| |нагрузка) и условий| | | | | | | |здоровье населения|
| |обучения и| | | | | | | | |
| |пребывания детей в| | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 22 892,1 | 10 901,9 | 11 990,2 | - |федеральный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.58|Развитие сети| минтруд РО | 2008- | 27 566,3 | 20 387,2 | 7 179,1 | - |областной |увеличение охвата|
|. |подразделений | | 2010 | | | | |бюджет |пожилых людей и|
| |социального | | | | | | | |инвалидов |
| |обслуживания при| | | | | | | |социальными |
| |учреждениях | | | | | | | |услугами |
| |социального | | | | | | | | |
| |обслуживания граждан| | | | | | | | |
| |пожилого возраста и| | | | | | | | |
| |инвалидов | | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | |
| |образований | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.59|Открытие отделения| минтруд РО | 2008 | 420,8 | 420,8 | - | - |областной |снижение |
|. |социального | | | | | | |бюджет |очередности |
| |обслуживания на дому| | | | | | | | |
| |при государственном| | | | | | | | |
| |учреждении | | | | | | | | |
| |Ростовской области| | | | | | | | |
| |"Комплексный центр| | | | | | | | |
| |социального | | | | | | | | |
| |обслуживания | | | | | | | | |
| |населения Боковского| | | | | | | | |
| |района" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.60|Расширение сети| минтруд РО | 2008- | 18 411,7 | 9 847,7 | 8 564,0 | - |областной |снижение |
|. |домов-интернатов | | 2010 | | | | |бюджет |очередности на|
| | | | | | | | | |помещение граждан|
| | | | | | | | | |в стационарные|
| | | | | | | | | |учреждения |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.61|Открытие | минтруд РО | 2008- | 2 338,5 | 2 338,5 | - | - |областной |повышение качества|
|. |геронтологических | | 2010 | | | | |бюджет |социального |
| |отделений по 30 мест| | | | | | | |обслуживания |
| |каждое на базе| | | | | | | | |
| |Ростовского N 2 и| | | | | | | | |
| |Таганрогского N 2| | | | | | | | |
| |домов-интернатов для| | | | | | | | |
| |престарелых и| | | | | | | | |
| |инвалидов (без| | | | | | | | |
| |изменения коечного| | | | | | | | |
| |фонда) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.62|Предоставление мер| минтруд РО | 2008- | 8 045 257,0 | 3 334 428,5 | 4 710 828,5 | - |областной |улучшение качества|
|. |социальной поддержки| | 2010 | | | | |бюджет |и |
| |ветеранам труда,| | | | | | | |продолжительности |
| |ветеранам труда| | | | | | | |жизни этих|
| |Ростовской | | | | | | | |категорий граждан |
| |области, труженикам| | | | | | | | |
| |тыла, гражданам,| | | | | | | | |
| |пострадавшим от| | | | | | | | |
| |политических | | | | | | | | |
| |репрессий, | | | | | | | | |
| |гражданам, | | | | | | | | |
| |работающим и| | | | | | | | |
| |проживающим в| | | | | | | | |
| |сельской местности | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.63|Предоставление мер| минтруд РО | 2008- | 4 714 930,9 | 1 774 833,7 | 2 940 097,2 | - |федеральный |улучшение качества|
|. |социальной поддержки| | 2010 | | | | |бюджет |жизни этих|
| |на оплату| | | | | | | |категорий граждан |
| |жилищно-коммунальных| | | | | | | | |
| |услуг отдельным| | | | | | | | |
| |категориям граждан| | | | | | | | |
| |(участникам Великой| | | | | | | | |
| |Отечественной войны,| | | | | | | | |
| |инвалидам, | | | | | | | | |
| |"чернобыльцам") | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.64|Оказание адресной| минтруд РО | 2008- | 236 642,8 | 114 162,8 | 122 480,0 | - |областной |улучшение качества|
|. |социальной помощи в| | 2010 | | | | |бюджет |жизни категорий|
| |соответствии с| | | | | | | |граждан |
| |Областным законом| | | | | | | | |
| |"Об адресной| | | | | | | | |
| |социальной помощи в| | | | | | | | |
| |Ростовской области"| | | | | | | | |
| |в: | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Матвеево-Курганском | администрация | | 600,0 | 300,0 | 300,0 | - |местный бюджет| |
| |районе |Матвеево-Курга-| | | | | | | |
| | | нского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Неклиновском районе | администрация | | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | - |местный бюджет| |
| | | Неклиновского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |Октябрьском районе | администрация | | 1 094,0 | 562,0 | 532,0 | - |местный бюджет| |
| | | Октябрьского | | | | | | | |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 239 336,8 | 115 524,8 | 123 812,0 | - |областной, | |
| | | | | | | | |местный | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|2.65|Содержание школы| администрация | 2008- | 613,9 | 297,0 | 316,9 | - |местный бюджет|обеспечение |
|. |надомного обучения| Сальского | 2010 | | | | | |социальной |
| |для детей-инвалидов| района | | | | | | |адаптации |
| |на базе| | | | | | | |детей-инвалидов |
| |муниципального | | | | | | | | |
| |образовательного | | | | | | | | |
| |учреждения N 21| | | | | | | | |
| |"Жемчужинка" | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|2.66|Осуществление |Главное бюро|2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Создание |
|. |разработки |МСЭ, УГСЗН | | | | | |дополнитель- |специальных условий|
| |индивидуальных | | | | | | |ного |труда и охрана|
| |программ | | | | | | |финансирова- |здоровья инвалидов |
| |реабилитации | | | | | | |ния | |
| |инвалидов (программы| | | | | | | | |
| |профессиональной | | | | | | | | |
| |реабилитации) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|2.67|Организация и|Минтруд РО |20082010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
|. |проведение | | | | | | |дополнитель- |безбарьерной среды|
| |спортивно-массовых | | | | | | |ного |обитания и условий|
| |мероприятий в| | | | | | |финансирова- |для социальной|
| |государственных | | | | | | |ния |адаптации лиц с|
| |областных | | | | | | | |ограниченными |
| |учреждениях | | | | | | | |возможностями, |
| |социального | | | | | | | |проживающих в|
| |обслуживания | | | | | | | |государственных |
| |населения, | | | | | | | |областных |
| |соревнований между| | | | | | | |учреждениях |
| |учреждениями по| | | | | | | |социального |
| |видам спорта,| | | | | | | |обслуживания |
| |организация участия| | | | | | | |населения |
| |учреждений во| | | | | | | | |
| |Всероссийских и| | | | | | | | |
| |международных | | | | | | | | |
| |соревнованиях в| | | | | | | | |
| |рамках Специальной| | | | | | | | |
| |олимпиады | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
| |Итого по разделу | | | 15 284 577,0 | 6 045 328,6 | 9 239 248,4 | - | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |В том числе: | | | | | | - | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |1. Областной бюджет | | | 9 511 206,1 | 3 738 002,7 | 5 773 203,4 | - | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |2. Федеральный| | | 5 488 823,0 | 2 161 435,6 | 3 327 387,4 | - | | |
| |бюджет | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |3. Местный бюджет | | | 284 547,9 | 145 890,3 | 138 657,6 | - | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Стимулирование рождаемости и укрепление института семьи (раздел III в ред. Областного закона от 13.10.2008 N 101-ЗС) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Содействие занятости населения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.|Оказание содействия|УГСЗН, Союз|2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Трудоустройство: |
| |в трудоустройстве|работодателей | | | | | |дополнитель- |2008 год - 152,0|
| |гражданам, ищущим| | | | | | |ного |тыс. человек, из|
| |работу (457,5 тыс.| | | | | | |финансирова- |них: 76 тыс.|
| |человек, из них:| | | | | | |ния |женщин, 45 тыс.|
| |228,7 тыс. женщин,| | | | | | | |молодых людей 16-29|
| |136,7 тыс. молодых| | | | | | | |лет; 2009 год -|
| |людей 16-29 лет) | | | | | | | |152,5 тыс. человек,|
| | | | | | | | | |из них: 76,3 тыс.|
| | | | | | | | | |женщин, 45,8|
| | | | | | | | | |молодых людей 16-29|
| | | | | | | | | |лет; 2010 год - 153|
| | | | | | | | | |тыс. человек, из|
| | | | | | | | | |них: 76,5 тыс.|
| | | | | | | | | |женщин, 45,9 тыс.|
| | | | | | | | | |молодых людей 16-29|
| | | | | | | | | |лет |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|3.2.|Организация | УГСЗН, | 2008- | 85 223,4 | 41 335,4 | 43 888,0 | - |федеральный |приобретение |
| |профессионального | Союз | 2010 | | | | |бюджет |профессии, |
| |обучения безработных| работодателей | | | | | | |востребованной на|
| |граждан | | | | | | | |рынке труда |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.3.|Социальная адаптация| УГСЗН | 2008- | 305,3 | 145,3 | 160,0 | - | |повышение |
| |безработных граждан| | 2010 | | | | | |конкурентоспособ- |
| |на рынке труда, в| | | | | | | |ности безработных|
| |том числе проведение| | | | | | | |граждан |
| |социально-адаптацио-| | | | | | | | |
| |нных курсов для| | | | | | | | |
| |женщин со| | | | | | | | |
| |сниженными | | | | | | | | |
| |трудовыми | | | | | | | | |
| |мотивациями | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.4.|Организация | УГСЗН, | 2008- | 4 949,8 | 2 437,3 | 2 512,5 | - | |временное |
| |временного | Союз | 2010 | | | | | |трудоустройство |
| |трудоустройства | работодателей | | | | | | |безработных |
| |безработных граждан| | | | | | | |граждан |
| |в возрасте от 18 до| | | | | | | | |
| |20 лет из числа| | | | | | | | |
| |выпускников | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
| |начального и| | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | | | |
| |образования, впервые| | | | | | | | |
| |ищущих работу | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.5.|Организация | УГСЗН, | 2008 - | 42 663,9 | 21 860,4 | 20 803,5 | - | |временное |
| |временного | Союз | 2010 | | | | | |трудоустройство |
| |трудоустройства | работодателей | | | | | | |несовершеннолетних|
| |несовершеннолетних | | | | | | | | |
| |граждан в возрасте| | | | | | | | |
| |от 14 до 18 лет | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.6.|Организация | | 2008- | | | | | |снижение |
| |временных рабочих| | 2010 | | | | | |социальной |
| |мест для учащейся| | | | | | | |напряженности в|
| |молодежи в: | | | | | | | |подростковой |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------|среде, организация|
| |г. Донецке | администрация | | 240,0 | 120,0 | 120,0 | - |местный бюджет|досуга, |
| | | г. Донецка | | | | | | |профилактика |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------|подростковой |
| |Егорлыкском районе | администрация | | 562,0 | 268,0 | 294,0 | - |местный бюджет|преступности, |
| | | Егорлыкского | | | | | | |вредных привычек |
| | | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |г. Новошахтинске | администрация | | 732,0 | 364,0 | 368,0 | - |местный бюджет| |
| | | г. | | | | | | | |
| | | Новошахтинска | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |г. Азове | администрация | | 250,0 | 120,0 | 130,0 | - |местный бюджет| |
| | | г. Азова | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 1 784,0 | 872,0 | 912,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|3.7.|Содействие трудовой|УГСЗН, Союз|2008-2010|0,0 0,0 0,0 0,0|0,0 0,0 0,0 0,0|0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |Без |Направление на|
| |адаптации на рынке|работодателей | | | | | 0,0 0,0 |дополнитель- |профессиональное |
| |труда женщин,| | | | | | |ного |обучение 10,14 тыс.|
| |имеющих | | | | | | |финансирова- |женщин, имеющих|
| |несовершеннолетних | | | | | | |ния Без|несовершеннолетних |
| |детей и выходящих из| | | | | | |дополнитель- |детей |
| |отпуска по уходу за| | | | | | |ного |Трудоустройство |
| |ребенком, в том| | | | | | |финансирова- |63,2 тыс. женщин,|
| |числе: содействие| | | | | | |ния Без|имеющих детей и|
| |профессиональному | | | | | | |дополнитель- |выходящих из|
| |обучению, | | | | | | |ного |отпуска по уходу за|
| |переобучению из| | | | | | |финансирова- |ребенком Содействие|
| |числа обратившихся в| | | | | | |ния Без|в организации|
| |службу занятости -| | | | | | |дополнитель- |самозанятости 0,237|
| |10,14 тыс. человек,| | | | | | |ного |тыс. женщин,|
| |в том числе: 2008| | | | | | |финансирова- |имеющих |
| |год - 3,37, 2009 год| | | | | | |ния |несовершеннолетних |
| |- 3,38, 2010 год -| | | | | | | |детей |
| |3,39 тыс. человек| | | | | | | | |
| |содействие в| | | | | | | | |
| |трудоустройстве | | | | | | | | |
| |женщинам, | | | | | | | | |
| |обратившимся в| | | | | | | | |
| |службу занятости в| | | | | | | | |
| |поисках работы, -| | | | | | | | |
| |63,2 тыс. человек, в| | | | | | | | |
| |том числе: 2008 год| | | | | | | | |
| |- 20,5, 2009 год -| | | | | | | | |
| |21,3, 2010 год -| | | | | | | | |
| |21,4 тыс. человек| | | | | | | | |
| |содействие в| | | | | | | | |
| |организации | | | | | | | | |
| |самозанятости -| | | | | | | | |
| |0,237 тыс. человек,| | | | | | | | |
| |в том числе: 2008| | | | | | | | |
| |год - 0,078, 2009| | | | | | | | |
| |год - 0,079, 2010| | | | | | | | |
| |год - 0,080 тыс.| | | | | | | | |
| |человек | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|3.8.|Оказание содействия|УГСЗН, Союз|2008-2010|0,0 0,0 0,0 0,0|0,0 0,0 0,0 0,0|0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |Без |Направление на|
| |в профессиональном|работодателей | | | | | 0,0 0,0 |дополнитель- |профессиональное |
| |обучении и| | | | | | |ного |обучение 3,402 тыс.|
| |трудоустройстве | | | | | | |финансирова- |человек, в том|
| |безработных граждан| | | | | | |ния Без|числе: 2008 год -|
| |из числа молодых| | | | | | |дополнитель- |1,152, 2009 год -|
| |семей, в том числе| | | | | | |ного |1,134, 2010 год -|
| |по направлениям:в| | | | | | |финансирова- |1,116 тыс. человек|
| |профессиональном | | | | | | |ния Без|Трудоустройство |
| |обучении безработных| | | | | | |дополнитель- |45,75 тыс. человек,|
| |граждан - 3,402 тыс.| | | | | | |ного |в том числе: 2008|
| |человек, в том| | | | | | |финансирова- |год - 15,2, 2009|
| |числе: 2008 год -| | | | | | |ния Без|год - 15,25, 2010|
| |1,152, 2009 год -| | | | | | |дополнитель- |год - 15,3 тыс.|
| |1,134, 2010 год -| | | | | | |ного |человек Содействие|
| |1,116 тыс. человек в| | | | | | |финансирова- |в организации|
| |трудоустройстве -| | | | | | |ния |самозанятости 0,113|
| |45,75 тыс. человек,| | | | | | | |тыс. человек, в том|
| |в том числе: 2008| | | | | | | |числе: 2008 год -|
| |год - 15,2, 2009 год| | | | | | | |0,037, 2009 год -|
| |- 15,25, 2010 год -| | | | | | | |0,038, 2010 год -|
| |15,3 тыс. человек в| | | | | | | |0,038 тыс. человек |
| |организации | | | | | | | | |
| |самозанятости -| | | | | | | | |
| |0,113 тыс. человек,| | | | | | | | |
| |в том числе: 2008| | | | | | | | |
| |год - 0,037, 2009| | | | | | | | |
| |год - 0,038, 2010| | | | | | | | |
| |год - 0,038 тыс.| | | | | | | | |
| |человек | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|3.9.|Организация | администрация | 2008- | 250,0 | 120,0 | 130,0 | - |местный бюджет|повышение |
| |общественных работ| г. Азова | 2010 | | | | | |занятости |
| |для безработных и| | | | | | | |населения |
| |ищущих работу| | | | | | | | |
| |граждан | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.10|Целевая контрактная| администрация | 2008- | 230,0 | 110,0 | 120,0 | - |местный бюджет|содействие в|
|. |подготовка | Заветинского | 2010 | | | | | |трудоустройстве |
| |специалистов с| района | | | | | | |выпускников школ |
| |высшим и средним| | | | | | | | |
| |специальным | | | | | | | | |
| |образованием при| | | | | | | | |
| |долевом участии| | | | | | | | |
| |местного бюджета | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------| |
| |целевое направление| администрация | | 330,0 | 150,0 | 180,0 | - |местный бюджет| |
| |на обучение|Ремонтненского | | | | | | | |
| |выпускников школ | района | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 560,0 | 260,0 | 300,0 | - |местный бюджет| |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.11|Предоставление | минстрой РО, | 2008 - | 230 797,7 | 110 797,7 | 120 000,0 | - |областной |повышение уровня|
|. |бюджетных субсидий| комитет по | 2010 | | | | |бюджет |обеспеченности |
| |молодым семьям на| молодежной | |---------------+---------------+----------------+---------+--------------|жильем молодых|
| |приобретение жилья в| политике РО | | 52 017,1 | 52 017,1 | 0,0 | - |федеральный |семей |
| |рамках реализации| | | | | | |бюджет | |
| |Областной целевой| | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | |
| |"Обеспечение жильем| | | | | | | | |
| |молодых семей в| | | | | | | | |
| |Ростовской области"| | | | | | | | |
| |на 2006-2015 годы | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 282 814,8 | 162 814,8 | 120 000,0 | - |федеральный, | |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.12|Предоставление |минархитектуры | 2008 - | 908 415,6 | 409 115,6 | 499 300,0 | - |областной |повышение уровня|
|. |гражданам мер| РО, агентство | 2010 | | | | |бюджет |обеспеченности |
| |социальной поддержки| | | | | | | |населения жильем |
| |при приобретении| | | | | | | | |
| |жилья в рамках| | | | | | | | |
| |реализации Областной| | | | | | | | |
| |целевой программы| | | | | | | | |
| |оказания | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | |
| |поддержки гражданам| | | | | | | | |
| |по приобретению| | | | | | | | |
| |жилья в Ростовской| | | | | | | | |
| |области на 2006- | | | | | | | | |
| |2010 годы | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.13|Предоставление |минсельхозпрод | 2008- | 100 418,4 | 100 418,4 | - | - |федеральный |государственная |
|. |субсидий для оплаты| РО | 2010 | | | | |бюджет |материальная |
| |части стоимости| | |---------------+---------------+----------------+---------+--------------|поддержка молодых|
| |строительства | | | 259 162,1 | 132 548,3 | 126 613,8 | - |областной |семей и молодых|
| |(приобретения) | | | | | | |бюджет |специалистов на|
| |жилья молодым семьям| | | | | | | |селе |
| |и молодым| | | | | | | | |
| |специалистам, | | | | | | | | |
| |проживающим в| | | | | | | | |
| |сельской местности | | | | | | | | |
| |(в рамках реализации| | | | | | | | |
| |федеральной целевой| | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | |
| |"Социальное развитие| | | | | | | | |
| |села до 2012 года") | | | | | | | | |
| |--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
| |Всего | | | 359 580,5 | 232 966,7 | 126 613,8 | - |федеральный, | |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.14|Обеспечение жильем| администрация | 2008- | 1 200,0 | 600,0 | 600,0 | - |местный бюджет|повышение |
|. |медработников в| Боковского | 2010 | | | | | |укомплектованности|
| |Боковском районе | района | | | | | | |врачебными кадрами|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расширение сети образовательных учреждений, в том числе дошкольных и учреждений дополнительного образования |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.15|Организация |Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Определение |
|. |мониторинга |РО, |ежеквар- | | | | |дополнитель- |потребности в|
| |структуры |администрации |тально | | | | |ного |дошкольных |
| |контингента |муниципальных | | | | | |финансирова- |образовательных |
| |дошкольных |образований | | | | | |ния |учреждениях |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждений (по| | | | | | | | |
| |возрастному признаку| | | | | | | | |
| |и по признаку| | | | | | | | |
| |очередности рождения| | | | | | | | |
| |в семье) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|3.16|Расширение спектра|Минобразования |2008-2010| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Увеличение приема|
|. |реализуемых |РО | | | | | |дополнитель- |по группам|
| |специальностей | | | | | | |ного |специальностей в|
| |профессионального | | | | | | |финансирова- |условиях |
| |образования; | | | | | | |ния |предоставления |
| |реструктуризация и| | | | | | | |материнского |
| |оптимизация сети| | | | | | | |(семейного) |
| |учреждений | | | | | | | |капитала, повышение|
| |профессионального | | | | | | | |качества |
| |образования | | | | | | | |образовательных |
| | | | | | | | | |услуг в системе|
| | | | | | | | | |профессионального |
| | | | | | | | | |образования |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+-------------+-------------------|
|3.17|Введение вариативных|Минобразования |20082010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспечение |
|. |организационных форм|РО | | | | | |дополнитель- |потребности семей в|
| |дошкольного | | | | | | |ного |услугах дошкольного|
| |образования (группа| | | | | | |финансирова- |образования |
| |кратковременного | | | | | | |ния | |
| |пребывания детей;| | | | | | | | |
| |дошкольная | | | | | | | | |
| |образовательная | | | | | | | | |
| |группа) | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+---------------------------------|
|3.18|Строительство новых| администрация | 2008- | 580 350,0 | 301 350,0 | 279 000,0 | - |местный бюджет|снижение очереди,|
|. |зданий дошкольных| г. | 2010 | | | | | |рост охвата детей|
| |учреждений в г.|Ростова-на-Дону| | | | | | |дошкольным |
| |Ростове-на-Дону | | | | | | | |образованием |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.19|Содержание новой и| администрация | 2008- | 600,0 | 320,0 | 280,0 | - |местный бюджет|содержание сети на|
|. |действующей сети| Каменского | 2010 | | | | | |325 мест |
| |муниципальных | района | | | | | | | |
| |дошкольных | | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждений в| | | | | | | | |
| |Каменском районе | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.20|Оснащение дошкольных| администрация | 2008- | 15 300,0 | 9 000,0 | 6 300,0 | - |местный бюджет|повышение охвата|
|. |образовательных | г. Таганрога | 2010 | | | | | |населения услугами|
| |учреждений после| | | | | | | |дошкольного |
| |капитального ремонта| | | | | | | |образования |
| |мебелью и| | | | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.21|Приобретение | администрация | 2009 | 500,0 | - | 500,0 | - |местный бюджет|формирование |
|. |спортивного |Усть-Донецкого | | | | | | |здорового образа|
| |инвентаря и| района | | | | | | |жизни |
| |оборудования для| | | | | | | | |
| |дошкольного | | | | | | | | |
| |образовательного | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.22|Изготовление | администрация | 2008- | 2 900,0 | 2 900,0 | - | - |местный бюджет|увеличение охвата|
|. |проектно-сметной | г. | 2010 | | | | | |детей услугами|
| |документации для| Новочеркасска | | | | | | |дополнительного |
| |капитального ремонта| | | | | | | |образования |
| |зданий муниципальных| | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
| |дополнительного | | | | | | | | |
| |образования, | | | | | | | | |
| |действующих | | | | | | | | |
| |подростковых клубов| | | | | | | | |
| |в г. Новочеркасске | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.23|Предоставление | минтруд РО | 2008- | 1 922 861,7 | 884 609,2 | 1 038 252,5 | - |областной |оказание |
|. |ежемесячного пособия| | 2010 | | | | |бюджет |государственной |
| |на ребенка| | | | | | | |материальной |
| |малоимущим семьям. С| | | | | | | |помощи с целью|
| |1 января 2009 года| | | | | | | |возрождения и|
| |размер ежемесячного | | | | | | | |повышения статуса|
| |пособия на ребенка| | | | | | | |семьи |
| |ежегодно | | | | | | | | |
| |индексируется исходя| | | | | | | | |
| |из определенного| | | | | | | | |
| |областным законом об| | | | | | | | |
| |областном бюджете| | | | | | | | |
| |уровня инфляции | | | | | | | | |
|----+--------------------+---------------+---------+---------------+---------------+----------------+---------+--------------+------------------|
|3.24|Предоставление | минтруд РО | 2008- | 491 355,9 | 225 272,0 | 266 083,9 | - |областной |повышение качества|
|. |ежемесячных выплат| | 2010 | | | | |бюджет |питания и|
| |на детей| | | | | | | |укрепление |
| |первого-второго года| | | | | | | |здоровья детей |
| |жизни из малоимущих| | | | | | | | |
| |семей для| | |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.