Приложение
Формы отчетных калькуляций себестоимости услуг
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма 6-ж
Утверждена
Содержание и ремонт жилищного фонда
Организация _____________________________________________________________
Отрасль (вид деятельности)_______________________________________________
_________________________________________________________________________
Отчетная калькуляция себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда
за _______________________ 199 г.
+-----------------------------------+-------+-------------+-------------+
| Показатели | Код |По отчету за |Фактически с |
| | строк |соответствую-| начала года |
| | | щий период | |
| | |прошлого года| |
+-----------------------------------+-------+-------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------------------------------+-------+-------------+-------------+
|I. Натуральные показатели (тыс.м2) | | | |
| | | | |
|Среднеэксплуатируемая приведенная| 0100 | | |
|общая площадь жилых помещений| | | |
|(жилья) | | | |
| | | | |
|Среднеэксплуатируемая площадь| 0200 | | |
|нежилых помещений | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|II. Полная себестоимость содержания| | | |
|и ремонта жилищного фонда (.....| | | |
|руб.) | | | |
| | | | |
|Ремонт конструктивных элементов| 0300 | | |
|жилых зданий - всего | | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|оплата труда рабочих, выполняющих| 0310 | | |
|ремонт конструктивных элементов | | | |
|жилых зданий | | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды | 0320 | | |
| | | | |
|материалы | 0330 | | |
| | | | |
|прочие прямые расходы по ремонту| 0340 | | |
|конструктивных элементов жилых | | | |
|зданий | | | |
| | | | |
|Ремонт и обслуживание| 0400 | | |
|внутридомового инженерного| | | |
|оборудования - всего | | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|оплата труда рабочих, выполняющих| 0410 | | |
|ремонт и обслуживание| | | |
|внутридомового оборудования | | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды | 0420 | | |
| | | | |
|материалы | 0430 | | |
| | | | |
|прочие прямые расходы по ремонту и| 0440 | | |
|обслуживанию внутридомового| | | |
|инженерного оборудования | | | |
| | | | |
|Благоустройство и обеспечение| 0500 | | |
|санитарного состояния жилых зданий| | | |
|и придомовых территорий - всего | | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|оплата труда рабочих, занятых| 0510 | | |
|благоустройством и обслуживанием | | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды | 0520 | | |
| | | | |
|материалы | 0530 | | |
| | | | |
|электроэнергия | 0540 | | |
| | | | |
|услуги сторонних организаций | 0550 | | |
| | | | |
|прочие расходы по обеспечению| 0560 | | |
|санитарного состояния жилых зданий| | | |
|и придомовой территории | | | |
| | | | |
|Ремонтный фонд (капитальный ремонт| 0600 | | |
|жилья) | | | |
| | | | |
|Прочие прямые затраты | 0700 | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|оплата работ службы "Заказчика"| 0710 | | |
|(управляющей компании) | | | |
| | | | |
|отчисления на страхование имущества| 0720 | | |
| | | | |
|другие расходы | 0730 | | |
| | | | |
|Общеэксплуатационные расходы | 0800 | | |
| | | | |
|Итого расходов по эксплуатации | 0900 | | |
| | | | |
|(ст. 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + | 1000 | | |
|0700 + 0800) | | | |
| | | | |
|Внеэксплуатационные расходы | 1100 | | |
| | | | |
|Всего расходов по полной| | | |
|себестоимости | | | |
| | | | |
|(ст. 1000 + 1100) | 1200 | | |
| | | | |
|Себестоимость содержания и ремонта| 1300 | | |
|1 м2 общей площади жилья | | | |
| | | | |
|Себестоимость содержания и ремонта| 1400 | | |
|1 м2 нежилой площади | | | |
| | | | |
|Всего доходов | 1500 | | |
| | | | |
|в т.ч. от населения | 1510 | | |
| | | | |
|справочно: ЭОТ | 1600 | | |
| | | | |
|тариф для населения | 1700 | | |
+-----------------------------------+-------+-------------+-------------+
Руководитель организации _______________________________
Главный бухгалтер ______________________________________
Форма 6-в
Утверждена
Водоснабжение
Организация _____________________________________________________________
Отрасль (вид деятельности) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды
за __________________ 199 г.
+--------------------------------------+----------+-----------+---------+
| Показатели |Код строк | По отчету |Фактичес-|
| | | за | ки с |
| | |соответст- | начала |
| | | вующий | года |
| | | период | |
| | | прошлого | |
| | | года | |
+--------------------------------------+----------+-----------+---------+
| А | Б | 1 | 2 |
+--------------------------------------+----------+-----------+---------+
|I. Натуральные показатели (тыс.м2) | | | |
| | | | |
|Поднято воды | 0100 | | |
| | | | |
|Расход на собственные нужды | 0110 | | |
| | | | |
|Получено воды со стороны | 0120 | | |
| | | | |
|Пропущено через очистные сооружения | 0200 | | |
| | | | |
|Подано воды в сеть | 0300 | | |
| | | | |
|Потери воды | 0310 | | |
| | | | |
|Реализовано воды - всего | 0320 | | |
| | | | |
|в том числе: населению | 0330 | | |
| | | | |
|Отпущено воды другим водопроводам | 0400 | | |
| | | | |
|II. Полная себестоимость отпущенной| | | |
|(потребленной) воды (........ руб.) | | | |
| | | | |
|Подъем воды - всего | 0500 | | |
| | | | |
|в т.ч. электроэнергия | 0510 | | |
| | | | |
|амортизация | 0520 | | |
|ремонт и техническое | | | |
|обслуживание или резерв расходов на| | | |
|оплату всех видов ремонта | 0530 | | |
|в т.ч.: | | | |
| | | | |
|капитальный ремонт или резерв расходов| 0531 | | |
|на оплату капитального ремонта | | | |
| | | | |
|затраты на оплату труда | 0540 | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды | 0550 | | |
| | | | |
|цеховые расходы | 0560 | | |
| | | | |
|Очистка воды - всего | 0600 | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|электроэнергия | 0610 | | |
| | | | |
|материалы | 0620 | | |
| | | | |
|амортизация | 0630 | | |
| | | | |
|ремонт и техническое обслуживание или| 0640 | | |
|резерв расходов на оплату всех видов| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|капитальный ремонт или резерв расходов| 0641 | | |
|на оплату капитального ремонта | | | |
| | | | |
|затраты на оплату труда | 0650 | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды | 0660 | | |
| | | | |
|цеховые расходы | 0670 | | |
| | | | |
|Оплата воды, полученной со стороны | 0700 | | |
| | | | |
|Транспортирование воды - всего | 0800 | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|электроэнергия | 0810 | | |
| | | | |
|амортизация | 0820 | | |
| | | | |
|ремонт и техническое обслуживание или| 0830 | | |
|резерв расходов на оплату всех видов| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|в т.ч. капитальный ремонт или резерв| 0831 | | |
|расходов на оплату капитального| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|затраты на оплату труда | 0840 | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды | 0850 | | |
| | | | |
|цеховые расходы | 0860 | | |
| | | | |
|Проведение аварийно-восстановительных| 0900 | | |
|работ | | | |
| | | | |
|Содержание и обслуживание| 1000 | | |
|внутридомовых сетей | | | |
| | | | |
|Ремонтный фонд | 1100 | | |
| | | | |
|Прочие прямые расходы - всего | 1200 | | |
| | | | |
|в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"| 1210 | | |
| | | | |
|отчисления на страхование имущества | 1220 | | |
| | | | |
|Общеэксплуатационные расходы | 1300 | | |
| | | | |
|Итого расходов по эксплуатации | | | |
| | | | |
|(ст. 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 | 1400 | | |
|+ 1000 + 1100 + 1200 + 1300) | | | |
| | | | |
|Внеэксплуатационные расходы | 1500 | | |
| | | | |
|Всего расходов по полной себестоимости| | | |
| | | | |
|(ст. 1400 + 1500) | 1600 | | |
| | | | |
|Себестоимость за 1 м3 отпущенной| 1700 | | |
|воды, руб. | | | |
| | | | |
|Всего доходов | 1800 | | |
| | | | |
|в т.ч. от населения | 1810 | | |
| | | | |
|Справочно: ЭОТ | 1900 | | |
| | | | |
|тариф для населения | 2000 | | |
+--------------------------------------+----------+-----------+---------+
Руководитель организации ______________________________
Главный бухгалтер _____________________________________
Форма 6-к
Утверждена
Водоотведение
Организация _____________________________________________________________
Отрасль (вид деятельности) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
Отчетная калькуляция себестоимости отвода сточной жидкости
за __________________ 199 г.
+-------------------------------------+---------+-------------+---------+
| Показатели |Код строк|По отчету за|Фактичес-|
| | |соответствую-|ки с|
| | |щий период|начала |
| | |прошлого года|года |
+-------------------------------------+---------+-------------+---------+
| А | Б | 1 | 2 |
+-------------------------------------+---------+-------------+---------+
|I. Натуральные показатели (тыс.м3) | | | |
| | | | |
|Пропущено сточных вод - всего | 0100 | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|от населения | 0110 | | |
| | | | |
|принято от других коммуникаций | 0120 | | |
| | | | |
|Пропущено через очистные сооружения -| 0200 | | |
|всего | | | |
| | | | |
|в т.ч. на биологическую очистку | 02310 | | |
| | | | |
|Передано сточных вод на очистку| 0300 | | |
|другим канализациям | | | |
| | | | |
|II. Полная себестоимость отвода| | | |
|сточной жидкости (....... руб.) | | | |
| | | | |
|Перекачка сточной жидкости - всего | 0400 | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|электроэнергия | 0410 | | |
| | | | |
|амортизация | 0420 | | |
| | | | |
|ремонт и техническое обслуживание или| 0430 | | |
|резерв расходов на оплату всех видов| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|капитальный ремонт или резерв| 0431 | | |
|расходов на оплату капитального| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|затраты на оплату труда | 0440 | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды | 0450 | | |
| | | | |
|цеховые расходы | 0460 | | |
| | | | |
|Очистка сточной жидкости - всего | 0500 | | |
| | | | |
|в т.ч. электроэнергия | 0510 | | |
| | | | |
|материалы | 0520 | | |
| | | | |
|амортизация | 0530 | | |
| | | | |
|ремонт и техническое обслуживание или| 0540 | | |
|резерв расходов на оплату всех видов| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|в т.ч. капитальный ремонт или резерв| 0541 | | |
|расходов на оплату капитального| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|затраты на оплату труда | 0550 | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды | 0560 | | |
| | | | |
|цеховые расходы | 0570 | | |
| | | | |
|Транспортирование и утилизация| 0600 | | |
|сточной жидкости - всего | | | |
| | | | |
|в т.ч. | 0610 | | |
| | | | |
|электроэнергия | | | |
| | | | |
|амортизация | 0620 | | |
| | | | |
|ремонт и техническое обслуживание или| 0630 | | |
|резерв расходов на оплату всех видов| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|капитальный ремонт или резерв| 0631 | | |
|расходов на оплату капитального| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|затраты на оплату труда | 0640 | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды | 0650 | | |
| | | | |
|цеховые расходы | 0660 | | |
| | | | |
|Проведение аварийно-восстановительных| 0700 | | |
|работ | | | |
| | | | |
|Содержание и обслуживание| 0800 | | |
|внутридомовых сетей | | | |
| | | | |
|Ремонтный фонд | 0900 | | |
| | | | |
|Прочие прямые расходы - всего | 1000 | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|оплата работ службы "Заказчика" | 1010 | | |
| | | | |
|отчисления на страхование имущества | 1020 | | |
| | | | |
|Общеэксплуатационные расходы | 1100 | | |
| | | | |
|Итого расходов по эксплуатации | | | |
| | | | |
|(ст. 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800| 1200 | | |
|+ 0900 + 1000 + 1100) | | | |
| | | | |
|Внеэксплуатационные расходы | 1300 | | |
| | | | |
|Всего расходов по полной| 1400 | | |
|себестоимости (ст. 1200 + 1300) | | | |
| | | | |
|Себестоимость 1 м3 пропущенной| 1500 | | |
|сточной жидкости, руб. | | | |
| | | | |
|Всего доходов | 1600 | | |
| | | | |
|в т.ч. от населения | 1610 | | |
| | | | |
|Справочно: ЭОТ | | | |
| | | | |
|тариф для населения | | | |
+-------------------------------------+---------+-------------+---------+
Руководитель организации ______________________________
Главный бухгалтер _____________________________________
Форма 6-т
Утверждена
Теплоснабжение
Организация _____________________________________________________________
Отрасль (вид деятельности) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной теплоэнергии
за ____________________ 199 г.
+------------------------------------+------+------------+--------------+
| Показатели | Код |По отчету за| Фактически с |
| |строк |соответству-| начала года |
| | |ющий период | |
| | | прошлого | |
| | | года | |
+------------------------------------+------+------------+--------------+
| А | Б | 1 | 2 |
+------------------------------------+------+------------+--------------+
|I. Натуральные показатели (тыс.Ггал)| | | |
| | | | |
|Выработано тепловой энергии | 0100 | | |
| | | | |
|Расход тепловой энергии на| 0110 | | |
|собственные нужды | | | |
| | | | |
|Получено тепловой энергии со стороны| 0120 | | |
| | | | |
|Потери тепловой энергии | 0200 | | |
| | | | |
|Отпущено тепловой энергии всем| 0300 | | |
|потребителям | | | |
| | | | |
|в т.ч. населению | 0310 | | |
| | | | |
|II. Полная себестоимость отпущенной| | | |
|тепловой энергии (........ руб.) | | | |
| | | | |
|Расходы на производство тепловой| 0400 | | |
|энергии | | | |
| | | | |
|в т.ч. материалы | 0410 | | |
| | | | |
|топливо | 0420 | | |
| | | | |
|электроэнергия | 0430 | | |
| | | | |
|вода | 0440 | | |
| | | | |
|амортизация | 0450 | | |
| | | | |
|ремонт и техническое обслуживание| 0460 | | |
|или резерв расходов на оплату всех| | | |
|видов ремонта | | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|капитальный ремонт или резерв| 0461 | | |
|расхода на оплату капитального| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|затраты на оплату труда | 0470 | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды | 0480 | | |
| | | | |
|цеховые расходы | 0490 | | |
| | | | |
|Оплата тепловой энергии, полученной| 0500 | | |
|со стороны | | | |
| | | | |
|Расходы по распределению тепловой| 0600 | | |
|энергии | | | |
| | | | |
|материалы | 0610 | | |
| | | | |
|амортизация | 0620 | | |
| | | | |
|ремонт и техническое обслуживание| 0630 | | |
|или резерв расходов на оплату всех| | | |
|видов ремонта | | | |
| | | | |
|в т.ч. капитальный ремонт или резерв| 0631 | | |
|расходов на оплату капитального| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|затраты на оплату труда | 0640 | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды | 0650 | | |
| | | | |
|цеховые расходы | 0660 | | |
| | | | |
|Проведение | 0700 | | |
|аварийно-восстановительных работ | | | |
| | | | |
|Содержание и обслуживание внутри-| 0800 | | |
|домовых сетей | | | |
| | | | |
|Ремонтный фонд | 0900 | | |
| | | | |
|Прочие прямые расходы - всего | 1000 | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|оплата работ службы "Заказчика" | 1010 | | |
| | | | |
|отчисления на страхование имущества | 1020 | | |
| | | | |
|Общеэксплуатационные расходы | 1100 | | |
| | | | |
|Итого расходов по эксплуатации| 1200 | | |
|(ст. 0400 + 0500 + 0600 + 0700 +| | | |
|0800 + 0900 + 1000 + 1100) | | | |
| | | | |
|Внеэксплуатационные расходы | 1300 | | |
| | | | |
|Всего расходов по полной| 1400 | | |
|себестоимости (ст. 1200 + 1300) | | | |
| | | | |
|Себестоимость 1 Ггал отпущенной| 1500 | | |
|тепловой энергии. | | | |
| | | | |
|Всего доходов | 1600 | | |
| | | | |
|в т.ч. от населения | 1610 | | |
| | | | |
|Справочно: ЭОТ | 1700 | | |
| | | | |
|тариф для населения | 1800 | | |
+------------------------------------+------+------------+--------------+
Руководитель организации ____________________________
Главный бухгалтер ___________________________________
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма 6-гвс
Утверждена
Горячее водоснабжение
Организация _____________________________________________________________
Отрасль (вид деятельности) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
Отчетная калькуляция себестоимости услуг по горячему водоснабжению
за ___________________ 199 г.
+---------------------------------------+----------+----------+---------+
| Показатели |Код строк |По отчету |Фактичес-|
| | | за | ки с |
| | |соответст-| начала |
| | | вующий | года |
| | | период | |
| | | прошлого | |
| | | года | |
+---------------------------------------+----------+----------+---------+
| А | Б | 1 | 2 |
+---------------------------------------+----------+----------+---------+
|I. Натуральные показатели| | | |
|(...............) | | | |
| | | | |
|Выработано тепловой энергии на горячее| 0100 | | |
|водоснабжение, тыс.Ггал | | | |
| | | | |
|Расход тепловой энергии на собственные| 0110 | | |
|нужды, тыс.Ггал | | | |
| | | | |
|Получено тепловой энергии со стороны,| 0120 | | |
|тыс.Ггал | | | |
| | | | |
|Потери тепловой энергии, тыс.Ггал | 0130 | | |
| | | | |
|Получено холодной воды, м3 | 0200 | | |
| | | | |
|Отпущено горячей воды, м3 | 0300 | | |
| | | | |
|в т.ч. населению | 0310 | | |
| | | | |
|II. Полная себестоимость отпущенной| | | |
|тепловой энергии (........ руб.) | | | |
| | | | |
|Расходы на производство тепловой| 0400 | | |
|энергии | | | |
| | | | |
|в т.ч. материалы. | 0410 | | |
| | | | |
|топливо | 0420 | | |
| | | | |
|электроэнергия | 0430 | | |
| | | | |
|вода | 0440 | | |
| | | | |
|амортизация | 0450 | | |
| | | | |
|ремонт и техническое обслуживание или| 0460 | | |
|резерв расходов на оплату всех видов| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|капитальный ремонт или резерв расхода| 0461 | | |
|на оплату капитального ремонта | | | |
| | | | |
|затраты на оплату труда | 0470 | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды | 0480 | | |
| | | | |
|цеховые расходы | 0490 | | |
| | | | |
|Оплата тепловой энергии, полученной со| 0500 | | |
|стороны | | | |
| | | | |
|Оплата покупной воды | 0600 | | |
| | | | |
|Расходы по распределению тепловой| 0700 | | |
|энергии (горячей воды) | | | |
| | | | |
|материалы | 0710 | | |
| | | | |
|амортизация | 0720 | | |
| | | | |
|ремонт и техническое обслуживание или| 0730 | | |
|резерв расходов на оплату всех видов| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|в т.ч. капитальный ремонт или резерв| | | |
|расходов на оплату капитального ремонта| 0731 | | |
| | | | |
|затраты на оплату труда | 0740 | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды | 0750 | | |
| | | | |
|цеховые расходы | 0760 | | |
| | | | |
|Проведение аварийно-восстановительных| 0800 | | |
|работ | | | |
| | | | |
|Содержание и обслуживание внутри- | 0900 | | |
|домовых сетей | | | |
| | | | |
|Ремонтный фонд | 1000 | | |
| | | | |
|Прочие прямые расходы - всего | 1100 | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|оплата работ службы "Заказчика" | 1110 | | |
| | | | |
|отчисления на страхование имущества | 1120 | | |
| | | | |
|Общеэксплуатационные расходы | 1200 | | |
| | | | |
|Итого расходов по эксплуатации | | | |
| | | | |
|(ст. 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 +| 1300 | | |
|0900 + 1000 + 1100 + 1200) | | | |
| | | | |
|Внеэксплуатационные расходы | 1400 | | |
| | | | |
|Всего расходов по полной себестоимости| 1500 | | |
|(ст. 1300 + 1400) | | | |
| | | | |
|Себестоимость 1 м3 отпущенной горячей| 1600 | | |
|воды, руб. | | | |
| | | | |
|Всего доходов, руб | 1700 | | |
| | | | |
|в т.ч. от населения | 1710 | | |
| | | | |
|Справочно: ЭОТ | 1800 | | |
| | | | |
|тариф для населения | 1900 | | |
+---------------------------------------+----------+----------+---------+
Руководитель организации _________________________
Главный бухгалтер ________________________________
Форма 6-э
Утверждена
Электроснабжение
Организация _____________________________________________________________
Отрасль (вид деятельности) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной электроэнергии
за ____________________ 199 г.
+-------------------------------------+-----+-------------+-------------+
| Показатели | Код |По отчету за |Фактически с |
| |строк|соответствую-| начала года |
| | | щий период | |
| | |прошлого года| |
+-------------------------------------+-----+-------------+-------------+
| | A | 1 | 2 |
+-------------------------------------+-----+-------------+-------------+
|I. Натуральные показатели (тыс.| | | |
|кВт.ч) | | | |
| | | | |
|Выработано электроэнергии |0100 | | |
| | | | |
|Расход электроэнергии на собственные|0110 | | |
|нужды | | | |
| | | | |
|Получено электроэнергии со стороны |0120 | | |
| | | | |
|Потери электроэнергии |0200 | | |
| | | | |
|Ощущено электроэнергии всем|0300 | | |
|потребителям | | | |
| | | | |
|в т.ч. населению |0310 | | |
| | | | |
|II. Полная себестоимость отпущенной| | | |
|электроэнергии (....... руб.) | | | |
| | | | |
|Расходы на производство|0400 | | |
|электроэнергии | | | |
| | | | |
|материалы. |0410 | | |
| | | | |
|топливо |0420 | | |
| | | | |
|амортизация |0430 | | |
| | | | |
|ремонт и техническое обслуживание или|0440 | | |
|резерв расходов на оплату всех видов| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|в т.ч. капитальный ремонт или резерв|0441 | | |
|расходов на оплату капитального| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|затраты на оплату труда |0450 | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды |0460 | | |
| | | | |
|цеховые расходы |0470 | | |
| | | | |
|Оплата электроэнергии, полученной со|0500 | | |
|стороны | | | |
| | | | |
|Расходы по распределению|0600 | | |
|электроэнергии | | | |
| | | | |
|материалы |0610 | | |
| | | | |
|амортизация |0620 | | |
| | | | |
|ремонт и техническое обслуживание или|0630 | | |
|резерв расходов на оплату всех видов| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|капитальный ремонт или резерв|0631 | | |
|расходов на оплату капитального| | | |
|ремонта | | | |
| | | | |
|затраты на оплату труда |0640 | | |
| | | | |
|отчисления на социальные нужды |0650 | | |
| | | | |
|цеховые расходы |0660 | | |
| | | | |
|Проведение аварийно-восстановительных|0700 | | |
|работ | | | |
| | | | |
|Содержание и обслуживание| | | |
|внутридомовых сетей |0800 | | |
| | | | |
|Ремонтный фонд |0900 | | |
| | | | |
|Прочие прямые расходы - всего |1000 | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|оплата работ службы "Заказчика" |1010 | | |
| | | | |
|отчисления на страхование имущества |1020 | | |
| | | | |
|Общеэксплуатационные расходы |1100 | | |
| | | | |
|Итого расходов по эксплуатации | | | |
|(ст. 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800|1200 | | |
|+ 0900 + 1000 + 1100) | | | |
| | | | |
|Внеэксплуатационные расходы |1300 | | |
| | | | |
|Всего расходов по полной|1400 | | |
|себестоимости (ст. 1200 + 1300) | | | |
| | | | |
|Себестоимость 1 кВт.ч отпущенной|1500 | | |
|электроэнергии, руб. | | | |
| | | | |
|Всего доходов |1600 | | |
| | | | |
|в т.ч. от населения |1610 | | |
| | | | |
|Справочно: ЭОТ |1700 | | |
| | | | |
|тариф для населения |1800 | | |
+-------------------------------------+-----+-------------+-------------+
Руководитель организации ______________________________
Главный бухгалтер _____________________________________
Форма 6-с
Утверждена
Санитарная уборка городов
Организация _____________________________________________________________
Отрасль (вид деятельности) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
Отчетная калькуляция себестоимости услуг по санитарной уборке городов
за _________________ 199 г.
+----------------------------------------+--------+----------+----------+
| Показатели | Код |По отчету |Фактически|
| | строк | за | с начала |
| | |соответст-| года |
| | | вующий | |
| | | период | |
| | | прошлого | |
| | | года | |
+----------------------------------------+--------+----------+----------+
| А | Б | 1 | 2 |
+----------------------------------------+--------+----------+----------+
|I. Натуральные показатели | | | |
| | | | |
|Вывезено жидких и твердых отходов,| 010 | | |
|тыс.м2 | | | |
| | | | |
|Пробег машин, тыс.км | 020 | | |
| | | | |
|Площадь, убираемая механизированным| 030 | | |
|способом, тыс.м2 | | | |
| | | | |
|II. Полная себестоимость услуг по| | | |
|санитарной уборке городов (....... руб.)| | | |
| | | | |
|Материалы | 040 | | |
| | | | |
|Топливо | 050 | | |
| | | | |
|Амортизация автомашин и механизмов | 060 | | |
| | | | |
|Ремонт и техническое обслуживание | 070 | | |
| | | | |
|в т.ч | | | |
|капитальный ремонт | 071 | | |
| | | | |
|Затраты на оплату труда | 080 | | |
| | | | |
|Отчисления на социальные нужды | 090 | | |
| | | | |
|Обезвреживание отходов | 100 | | |
| | | | |
|Прочие прямые расходы - всего | 110 | | |
| | | | |
|в т.ч.: | | | |
| | | | |
|оплата работ службы "Заказчика" | 112 | | |
| | | | |
|отчисления на страхование имущества | 120 | | |
| | | | |
|цеховые расходы | 130 | | |
| | | | |
|Общеэксплуатационные расходы | 140 | | |
| | | | |
|Итого расходов по эксплуатации | 150 | | |
| | | | |
|Внеэксплуатационные расходы | 160 | | |
| | | | |
|Всего расходов по полной себестоимости | 170 | | |
| | | | |
|Себестоимость единицы выполненных работ | 180 | | |
| | | | |
|Всего доходов | 190 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|доходы от прочих платных услуг | 191 | | |
| | | | |
|Справочно: ЭОТ | 200 | | |
| | | | |
|тариф для населения | 210 | | |
+----------------------------------------+--------+----------+----------+
Руководитель организации _____________________________
Главный бухгалтер ____________________________________
Форма 6-г
Утверждена
Гостиницы
Организация _____________________________________________________________
Отрасль (вид деятельности) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
Отчетная калькуляция себестоимости услуг коммунальных гостиниц
за ____________________ 199 г.
+--------------------------------------+---------+-----------+----------+
| Показатели |Код строк| По отчету |Фактически|
| | | за | с начала |
| | |соответст- | года |
| | | вующий | |
| | | период | |
| | | прошлого | |
| | | года | |
+--------------------------------------+---------+-----------+----------+
| А | Б | 1 | 2 |
+--------------------------------------+---------+-----------+----------+
|I. Натуральные показатели | | | |
| | | | |
|Общее количество мест в гостинице, ед.| 010 | | |
| | | | |
|Общая полезная площадь гостиницы, м2 | 020 | | |
| | | | |
|В том числе сдаваемая в аренду, м2 | 030 | | |
| | | | |
|Жилая площадь гостиницы, м2 | 040 | | |
| | | | |
|Общее количество койко-суток, | 050 | | |
| | | | |
|в том числе временных | 060 | | |
| | | | |
|II. Полная себестоимость услуг| | | |
|гостиниц (........ руб.) | | | |
| | | | |
|Затраты на оплату труда | 070 | | |
| | | | |
|Отчисления на социальные нужды | 080 | | |
| | | | |
|Амортизация | 090 | | |
| | | | |
|Ремонт и техническое обслуживание | 110 | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|капитальный ремонт | 101 | | |
| | | | |
|Энергия | 110 | | |
| | | | |
|Водоснабжение и канализация | 120 | | |
| | | | |
|Отопление | 130 | | |
| | | | |
|Стирка белья | 140 | | |
| | | | |
|Телефонизация, радиовещание и| 150 | | |
|часофиксация | | | |
| | | | |
|Прочие расходы на содержание зданий и| 160 | | |
|территорий | | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|отчисления на страхование имущества | 162 | | |
| | | | |
|расходы на содержание аппарата| 170 | | |
|управления | | | |
| | | | |
|Итого расходов по эксплуатации | 180 | | |
| | | | |
|Внеэксплутационные расходы | 190 | | |
| | | | |
|Всего расходов по полной себестоимости| 200 | | |
| | | | |
|Себестоимость 1 койки в сутки, руб. | 210 | | |
| | | | |
|Всего доходов | 220 | | |
| | | | |
|Справочно: ЭОТ | 230 | | |
| | | | |
|тариф для населения | 240 | | |
+--------------------------------------+---------+-----------+----------+
Руководитель организации _____________________________
Главный бухгалтер ____________________________________
Форма 6-п
Утверждена
Прачечная
Организация _____________________________________________________________
Отрасль (вид деятельности) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
Отчетная калькуляция себестоимости услуг прачечной
за ___________________ 199 г.
+---------------------------------------+--------+-----------+----------+
| Показатели | Код | По отчету |Фактически|
| | строк | за | с начала |
| | |соответст- | года |
| | | вующий | |
| | | период | |
| | | прошлого | |
| | | года | |
+---------------------------------------+--------+-----------+----------+
| А | Б | 1 | 2 |
+---------------------------------------+--------+-----------+----------+
|1. Натуральные показатели | | | |
| | | | |
|Выстирано белья, т | 010 | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|организациям, т | 020 | | |
| | | | |
|населению, т | 030 | | |
| | | | |
|Общий приведенный вес белья, т | 050 | | |
| | | | |
|Израсходовано воды, тыс.куб.м | 060 | | |
| | | | |
|Израсходовано топлива всех видов,| | | |
|включая газ, т.усл.топлива | 070 | | |
| | | | |
|Получено теплоэнергии со стороны (пара,| 080 | | |
|горячей воды), тыс.куб. м/Гкал | | | |
| | | | |
|II. Полная себестоимость услуг| | | |
|прачечной (........ руб.) | | | |
| | | | |
|Материалы | 090 | | |
| | | | |
|Вода | 100 | | |
| | | | |
|Теплоэнергия | 110 | | |
| | | | |
|Электроэнергия | 120 | | |
| | | | |
|Топливо | 130 | | |
| | | | |
|Амортизация | 140 | | |
| | | | |
|Ремонт и техническое обслуживание | 150 | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|капитальный ремонт | 151 | | |
| | | | |
|Затраты на оплату труда | 160 | | |
| | | | |
|Отчисления на социальные нужды | 161 | | |
| | | | |
|Содержание приемных пунктов | 180 | | |
| | | | |
|Прочие прямые расходы - всего | 190 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|отчисления на страхование имущества | 192 | | |
| | | | |
|Цеховые расходы | 200 | | |
| | | | |
|Общеэксплуатационные расходы | 210 | | |
| | | | |
|Итого расходов по эксплуатации | 220 | | |
| | | | |
|Внеэксплуатационные расходы | 230 | | |
| | | | |
|Всего расходов по полной себестоимости | 240 | | |
| | | | |
|Себестоимость (в расчете на 1 кг| 250 | | |
|приведенного белья), руб. | | | |
| | | | |
|Всего доходов | 260 | | |
| | | | |
|в том числе | | | |
|доходы от прочих платных услуг | 261 | | |
| | | | |
|Справочно: ЭОТ | 270 | | |
| | | | |
|тариф для населения | 280 | | |
+---------------------------------------+--------+-----------+----------+
Руководитель организации _________________________
Главный бухгалтер ________________________________
Форма 6-б
Утверждена
Бани
Организация _____________________________________________________________
Отрасль (вид деятельности) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
Отчетная калькуляция себестоимости услуг бани
за ______________________ 199 г.
+-----------------------------------------+-------+----------+----------+
| Показатели | Код |По отчету |Фактически|
| | строк | за | с начала |
| | |соответст-| года |
| | | вующий | |
| | | период | |
| | | прошлого | |
| | | года | |
+-----------------------------------------+-------+----------+----------+
| А | Б | 1 | 2 |
+-----------------------------------------+-------+----------+----------+
|I. Натуральные показатели | | | |
| | | | |
|Пропуск платных посетителей, тыс.чел. | 010 | | |
| | | | |
|Израсходовано воды, тыс.м3 | 020 | | |
| | | | |
|Израсходовано топлива всех видов, включая| 030 | | |
|газ, т.усл.топлива | | | |
| | | | |
|Получено теплоэнергии со стороны (пара,| 040 | | |
|горячей воды) тыс.м3/кал | | | |
| | | | |
|II. Полная себестоимость услуг бань| | | |
|(руб.) | | | |
| | | | |
|Вода | 050 | | |
| | | | |
|Теплоэнергия | 060 | | |
| | | | |
|Электроэнергия | 070 | | |
| | | | |
|Топливо | 080 | | |
| | | | |
|Амортизация | 090 | | |
| | | | |
|Ремонт и техническое обслуживание | 100 | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|капитальный ремонт | 101 | | |
| | | | |
|Затраты на оплату труда | 110 | | |
| | | | |
|Отчисления на социальные нужды | 120 | | |
| | | | |
|Прочие прямые расходы - всего | 130 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|отчисления на страхование имущества | 131 | | |
| | | | |
|Цеховые расходы | 140 | | |
| | | | |
|Общеэксплуатационные расходы | 150 | | |
| | | | |
|Итого расходов по эксплуатации | 160 | | |
| | | | |
|Внеэксплуатационные расходы | 170 | | |
| | | | |
|Всего расходов по полной себестоимости | 180 | | |
| | | | |
|Себестоимость пропуска одного платного| 190 | | |
|посетителя, руб. | | | |
| | | | |
|Всего доходов | 200 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|доходы от прочих платных услуг | 210 | | |
| | | | |
|Справочно: ЭОТ | 220 | | |
| | | | |
|тариф для населения | 230 | | |
+-----------------------------------------+-------+----------+----------+
Руководитель организации _________________________
Главный бухгалтер ________________________________
Форма 6-общая
Утверждена
Прочие виды деятельности
Организация _____________________________________________________________
Отрасль (вид деятельности) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
Отчетная калькуляция ____________________________________________________
вид деятельности
за _____________________ 199 г.
+-----------------------------------------+--------+-----------+--------+
| Показатели | Код | По отчету |Фактиче-|
| | строк | за | ски с |
| | |соответст- | начала |
| | | вующий | года |
| | | период | |
| | | прошлого | |
| | | года | |
+-----------------------------------------+--------+-----------+--------+
| А | Б | 1 | 2 |
+-----------------------------------------+--------+-----------+--------+
|I. Натуральные показатели | | | |
| | | | |
| | 010 | | |
+-----------------------------------------+ | | |
| | 020 | | |
+-----------------------------------------+ | | |
| | 030 | | |
+-----------------------------------------+ | | |
| | 040 | | |
+-----------------------------------------+ | | |
| | | | |
| | | | |
|II. Полная себестоимость услуг (руб.) | | | |
| | | | |
|Материалы | 050 | | |
| | | | |
|Топливо | 060 | | |
| | | | |
|Электроэнергия | 070 | | |
| | | | |
|Амортизация | 080 | | |
| | | | |
|Ремонтный фонд | 090 | | |
| | | | |
|Ремонт и техническое обслуживание | 100 | | |
| | | | |
|в т.ч. | | | |
| | | | |
|капитальный ремонт | 101 | | |
| | | | |
|Затраты на оплату труда | 120 | | |
| | | | |
|Отчисления на социальные нужды | 130 | | |
| | | | |
|Прочие прямые расходы - всего | 140 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|отчисления на страхование имущества | 160 | | |
| | | | |
|Цеховые расходы | 170 | | |
| | | | |
|Общеэксплуатационные расходы | 180 | | |
| | | | |
|Итого расходов по эксплуатации | 190 | | |
| | | | |
|Внеэксплуатационные расходы | 200 | | |
| | | | |
|Всего расходов по полной себестоимости | 210 | | |
| | | | |
|Себестоимость единицы выполненных работ,| 220 | | |
|руб. | | | |
| | | | |
|Всего доходов | 230 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|доходы от прочих платных услуг | 231 | | |
| | | | |
|Справочно: ЭОТ | 240 | | |
| | | | |
|тариф для населения | 250 | | |
+-----------------------------------------+--------+-----------+--------+
Руководитель организации _____________________
Главный бухгалтер ____________________________
<< Назад |
||
Содержание Методика планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. МДС 13-9.2000 (утв. постановлением... |