Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
_________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ______________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
+----+---------------------------+------+-------+------+------+---------+
| | | I | II | III | IV | за |
| | |квар- |квартал|квар- |квар- | год |
| | | тал | | тал | тал | |
+----+---------------------------+------+-------+------+------+---------+
| 1 |Выручка (нетто) от продажи| | | | | |
| |товаров, продукции, работ,| | | | | |
| |услуг (за вычетом налога на| | | | | |
| |добавленную стоимость,| | | | | |
| |акцизов и других| | | | | |
| |обязательных платежей) | | | | | |
+----+---------------------------+------+-------+------+------+---------+
| 2 |Чистая прибыль (убыток) | | | | | |
+----+---------------------------+------+-------+------+------+---------+
| 3 |Чистые активы | | | | | |
+----+---------------------------+------+-------+------+------+---------+
| 4 |Часть прибыли, подлежащая| | | | | |
| |перечислению в федеральный| | | | | |
| |бюджет* | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+----+---------------------------+------+-------+------+------+---------+
------------------------------
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
_________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ______________________ год
(планируемый период)
(тыс.рублей)
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
| | | I | II | III | IV | за |
| | |квар- |квартал|квар- |квартал| год |
| | | тал | | тал | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
| 1 |Объем производства в| | | | | |
| |натуральном выражении по| | | | | |
| |основным видам деятельности| | | | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
|1.1| | | | | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
|1.2| | | | | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
|1.3| | | | | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
|1.4| | | | | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
|1.5| | | | | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
| 2 |Среднесписочная численность| | | | | |
| |(человек) | | | | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
| 3 |Среднемесячная заработная| | | | | |
| |плата (рублей) | | | | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
| 4 |Затраты на социальное| | | | | |
| |обеспечение и| | | | | |
| |здравоохранение (тыс.| | | | | |
| |рублей) | | | | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
| 5 |Затраты на реализацию| | | | | |
| |экологических программ| | | | | |
| |(тыс.рублей) | | | | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
| 6.|Прибыль от основных видов | | | | | |
| |деятельности (тыс. рублей) | | | | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
| 7.|Совокупные долговые | | | | | |
| |обязательства (тыс. рублей)| | | | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
| 8.|Расходы на НИОКР (тыс. | | | | | |
| |рублей)" | | | | | |
+---+---------------------------+------+-------+------+-------+---------+
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
_________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на __________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс.рублей)
+----+--------------------------+--------------------+------------------+
| | |____________________|__________________|
| | | год | __год |
| | +--------------------+------------------+
| | | (год, следующий за | (второй год, |
| | | планируемым) | следующий за |
| | | | планируемым) |
+----+--------------------------+--------------------+------------------+
| 1 |Выручка (нетто) от продажи| | |
| |товаров, продукции, работ,| | |
| |услуг (за вычетом налога| | |
| |на добавленную стоимость,| | |
| |акцизов и других| | |
| |обязательных платежей) | | |
+----+--------------------------+--------------------+------------------+
| 2 |Чистая прибыль (убыток) | | |
+----+--------------------------+--------------------+------------------+
| 3 |Чистые активы | | |
+----+--------------------------+--------------------+------------------+
| 4 |Часть прибыли, подлежащая| | |
| |перечислению в федеральный| | |
| |бюджет* | | |
+----+--------------------------+--------------------+------------------+
------------------------------
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.