Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Приложение N 1
к приказу Минсельхоза РФ
от 31 января 2003 г. N 27
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Бухгалтерская отчетность организации агропромышленного комплекса за 2002 год
_________________________________________________________________________
(наименование организации)
Адрес____________________________________________________________________
Коды | |||||||
ОКПО |
ИНН |
КПП |
ОКДП |
ОКОПФ |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ____________________________________ _______________________
(фамилия и.о.) (N тел.)
Главный бухгалтер _______________________________ _______________________
(фамилия и.о.) (N тел.)
Представление бухгалтерской отчетности:
Срок представления:
Дата представления
/--------------\
В отчет за 2002 год включены | Коды |
| |
|--------------|
| |
Организация ______________________________________ ИНН \--------------/
М.П.
Руководитель_____________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__"_____________ 2003 г.
Примечание: Во всех формах вычитаемые величины показываются в круглых скобках.
Бухгалтерский баланс
/--------------\
на 31 декабря 2002 г. | Коды |
|--------------|
Форма N 1 по ОКУД | 0710001 |
|--------------|
Дата (год, месяц, число) | | | |
|--------------|
Организация ______________________________________по ОКПО| |
|--------------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН| |
|--------------|
Код причины постановки КПП| |
|--------------|
Вид деятельности _________________________________по ОКДП| |
|--------------|
по ОКОНХ/ОКВЭД| | |
|-------+------|
Организационно-правовая форма/форма собственности _______| | |
| | |
____________________________________________по ОКОПФ/ОКФС| | |
|--------------|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ| 384 |
\--------------/
Адрес __________________________________________________
________________________________________________________
Актив |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
110 |
|
|
|
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы (04, 05) |
111 |
|
|
организационные расходы (04) |
112 |
|
|
деловая репутация организации |
113 |
|
|
120 |
|
|
|
в том числе: земельные участки и объекты природопользования (01) |
121 |
|
|
здания, сооружения, машины и оборудование (01, 02) |
122 |
|
|
скот рабочий и продуктивный (01) |
123 |
|
|
многолетние насаждения (01) |
124 |
|
|
Незавершенное строительство (07, 08, 15, 16, 60) |
130 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности (02,03) |
135 |
|
|
в том числе: имущество для передачи в лизинг (03) |
136 |
|
|
имущество, предоставляемое по договору проката (03) |
137 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59, 63) (сумма строк с 141 по 145) |
140 |
|
|
в том числе: инвестиции в дочерние общества (58, 59) |
141 |
|
|
инвестиции в зависимые общества (58, 59) |
142 |
|
|
инвестиции в другие организации (58, 59) |
143 |
|
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев (58, 59) |
144 |
|
|
прочие долгосрочные финансовые вложения (58, 63) |
145 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
Итого по разделу I (сумма строк 110 + 120 + 130 + 135 + 140 + 150) |
190 |
|
|
Форма 0710001 с. 2
Актив |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
Запасы (сумма строк с 211 по 217) |
210 |
|
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16) |
211 |
|
|
животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
|
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46) |
213 |
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 41, 42, 43) |
214 |
|
|
товары отгруженные (45) |
215 |
|
|
расходы будущих периодов (97) |
216 |
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (сумма строк с 231 по 235) |
230 |
|
|
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) |
231 |
|
|
векселя к получению (62) |
232 |
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (76) |
233 |
|
|
авансы выданные (60) |
234 |
|
|
прочие дебиторы |
235 |
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (сумма строк с 241 по 246) |
240 |
|
|
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) |
241 |
|
|
векселя к получению (62) |
242 |
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (76) |
243 |
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) |
244 |
|
|
авансы выданные (60) |
245 |
|
|
прочие дебиторы (68, 70, 71, 73, 76) |
246 |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81) (сумма строк с 251 по 253) |
250 |
|
|
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев (58) |
251 |
|
|
собственные акции, выкупленные у акционеров (81) |
252 |
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения (58, 59) |
253 |
|
|
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57) (сумма строк с 261 по 264) |
260 |
|
|
в том числе: касса (50) |
261 |
|
|
расчетные счета (51) |
262 |
|
|
валютные счета (52) |
263 |
|
|
прочие денежные средства (55, 57) |
264 |
|
|
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
Итого по разделу II (сумма строк 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270) |
290 |
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
|
|
Форма 0710001 с. 3
Пассив |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. Капиталы и резервы |
|
|
|
Уставный капитал (80) |
410 |
|
|
Добавочный капитал (83) |
420 |
|
|
Резервный капитал (82) (сумма строк 431, 432) |
430 |
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством (82) |
431 |
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (82) |
432 |
|
|
Целевые финансирование и поступления (86) |
450 |
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) |
460 |
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет (84) |
465 |
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (84) |
470 |
X |
|
Непокрытый убыток отчетного года (84) |
475 |
X |
|
Итого по разделу III (сумма строк 410 + 420 + 430 + 450 + 460 + 465 + 470 + 475) |
490 |
|
|
IV. Долгосрочные обязательства Долгосрочные займы и кредиты (67) (сумма строк 511, 512) |
510 |
|
|
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
|
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
Итого по разделу IV (сумма строк 510 + 520) |
590 |
|
|
V. Краткосрочные обязательства Краткосрочные займы и кредиты (66) (сумма строк 611, 612) |
610 |
|
|
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты (66) |
611 |
|
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты (66) |
612 |
|
|
Кредиторская задолженность (сумма строк с 621 по 628) |
620 |
|
|
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) |
621 |
|
|
векселя к уплате (60) |
622 |
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76) |
623 |
|
|
задолженность перед персоналом организации (70) |
624 |
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |
625 |
|
|
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
|
|
авансы полученные (62) |
627 |
|
|
прочие кредиторы (71, 73, 76) |
628 |
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 |
|
|
Доходы будущих периодов (86, 98) |
640 |
|
|
Резервы предстоящих расходов (96) |
650 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
Итого по разделу V (сумма строк 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) |
690 |
|
|
700 |
|
|
Форма 0710001 с.4
Справка
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Наименование показателя |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
Арендованные основные средства (001) |
910 |
|
|
в том числе по лизингу |
911 |
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) |
920 |
|
|
в том числе: федеральный фонд семян: в тоннах |
921 |
|
|
в тыс.руб. |
922 |
|
|
федеральный продовольственный интервенционный фонд: в тоннах |
923 |
|
|
в тыс.руб. |
924 |
|
|
федеральный фонд запасов средств химической защиты растений: в тоннах |
925 |
|
|
в тыс.руб. |
926 |
|
|
Материалы принятые в переработку (003) |
929 |
|
|
Товары, принятые на комиссию (004) |
930 |
|
|
Оборудование, принятое для монтажа (005) |
933 |
|
|
Бланки строгой отчетности (006) |
937 |
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) |
940 |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) |
950 |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) |
960 |
|
|
Износ основных средств (010) |
963 |
|
|
Основные средства, сданные в аренду (011) |
967 |
|
|
Земельные угодья (012) (га) |
970 |
|
|
Расшифровка
дебиторской и кредиторской задолженностей
Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Из строк 230 и 240 дебиторская задолженность за сельхозпродукцию - всего |
1000 |
|
|
в том числе за сельхозпродукцию, поставленную для государственных нужд |
1001 |
|
|
2. Из строки 621 кредиторская задолженность: подрядным строительным организациям |
1010 |
|
|
за электроэнергию |
1011 |
|
|
за газ |
1012 |
|
|
за тепловую энергию |
1013 |
|
|
за горюче-смазочные материалы |
1014 |
|
|
за минеральные удобрения и средства защиты растений |
1015 |
|
|
организациям, обслуживающим сельское хозяйство |
1016 |
|
|
3. Из строк 520 и 628 кредиторская задолженность по лизинговым обязательствам и платежам - всего |
1020 |
|
|
в том числе: за сельскохозяйственную технику |
1021 |
|
|
за племенной скот |
1022 |
|
|
М.П.
Руководитель _________ __________________________________________________
(подпись) (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер _________ _____________________________________________
(подпись) (Фамилия И.О.)
"____"______________ 2003 г.
/--------------\
Отчет о прибылях и убытках | |
с 1 января по 31 декабря 2002 г. | Коды |
|--------------|
Форма N 2 по ОКУД | 0710002 |
|--------------|
Организация ______________________________________по ОКПО| |
|--------------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН| |
|--------------|
Вид деятельности _________________________________по ОКДП| | |
|-------+------|
по ОКОНХ/ОКВЭД| | |
|-------+------|
Организационно-правовая форма/форма собственности _______| | |
| | |
____________________________________________по ОКОПФ/ОКФС| | |
|--------------|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ| 384 |
\--------------/
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (сумма строк 011, 012, 013, 014) |
010 |
|
|
в том числе от продажи: сельскохозяйственной продукции |
011 |
|
|
промышленной продукции |
012 |
|
|
товаров |
013 |
|
|
работ и услуг |
014 |
|
|
из них по договорам, финансируемым федеральным бюджетом |
015 |
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (сумма строк 021, 022, 023, 024) |
020 |
|
|
в том числе проданных: сельскохозяйственной продукции |
021 |
|
|
промышленной продукции |
022 |
|
|
товаров |
023 |
|
|
работ и услуг |
024 |
|
|
029 |
|
|
|
Коммерческие расходы |
030 |
|
|
Управленческие расходы |
040 |
|
|
050 |
|
|
|
II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
|
|
Проценты к уплате |
070 |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
|
|
Прочие операционные доходы |
090 |
|
|
Прочие операционные расходы |
100 |
|
|
III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы |
120 |
|
|
в том числе субсидии из бюджетов всех уровней |
125 |
|
|
из них субсидии из федерального бюджета |
126 |
|
|
Внереализационные расходы |
130 |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (сумма строк 050, 060, 070, 080, 090, 100, 120, 130) |
140 |
|
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
150 |
|
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (строки 140 + 150) |
160 |
|
|
IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы |
170 |
|
|
в том числе субсидии из бюджетов по чрезвычайным ситуациям |
175 |
|
|
Чрезвычайные расходы |
180 |
|
|
в том числе по стихийным бедствиям |
181 |
|
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (стр.160 + стр.170 + стр.180) |
190 |
|
|
Форма 0710002 с. 2
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Справочно Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным |
201 |
|
|
по обычным |
202 |
|
|
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным |
203 |
|
|
по обычным |
204 |
|
|
Расшифровка
отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
230 |
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
240 |
|
|
|
|
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода |
250 |
X |
|
X |
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
260 |
|
|
|
|
Штрафы и пени по неуплаченным налогам за предыдущий год |
270 |
X |
|
X |
|
Расшифровка
стр.140 "Прибыль (убыток) до налогообложения"
|
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||||||
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
||||||
кол-во организаций |
сумма |
кол-во организаций |
сумма |
кол-во организаций |
сумма |
кол-во организаций |
сумма |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Открытые акционерные общества |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Закрытые акционерные общества |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общества с ограниченной ответственностью |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сельскохозяйственные кооперативы |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коллективные предприятия |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дочерние организации |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные унитарные предприятия |
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе федеральные государственные унитарные предприятия |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них подведомственные Минсельхозу России |
362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие организации |
370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по предприятиям с иностранным капиталом |
390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710002 с.3
Расшифровка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам, сборам и обязательным платежам
Наименование показателя |
Код строки |
Задолженность на начало года |
Начислено за год |
Уплачено за год |
Задолженность на конец года |
в том числе реструктурированная задолженность |
|||
всего |
в том числе штрафы, пени |
всего |
в том числе штрафы, пени |
на начало года |
на конец года |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Налог на прибыль (доход) |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Акцизы |
430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог с продаж |
440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество организации |
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог (плата за землю) |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Единый сельскохозяйственный налог |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Единый социальный налог |
480 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие налоги и сборы |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего налогов, сборов и обязательных платежей |
510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: в федеральный бюджет |
511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в бюджет субъектов Российской Федерации |
512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
во внебюджетные фонды |
513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Справка
о расчетах федеральных государственных унитарных предприятий с собственником
(заполняется только ФГУП, подведомственными Минсельхозу России)
Наименование показателя |
Код строки |
Задолженность на начало года |
Начислено |
Перечислено |
Задолженность на конец года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Сумма прибыли, причитающаяся к уплате в федеральный бюджет в виде дохода собственника, всего (стр.52 1 + 522) |
520 |
х |
|
|
|
в том числе: от чистой прибыли за 2001 год |
521 |
X |
|
|
|
от чистой прибыли за 2002 год |
522 |
X |
|
|
|
Доходы, полученные от сдачи федерального имущества в аренду |
530 |
X |
|
|
X |
Доходы, полученные от продажи федерального имущества |
540 |
X |
|
|
X |
Справочно: |
550
|
На начало года |
Поступило |
Выбыло |
На конец года |
Стоимость имущества, включенного в реестр федеральной собственности |
550 |
|
|
|
|
Износ |
551 |
|
X |
X |
|
М.П.
Руководитель __________ ________________________________________________
(подпись) (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер _________ _____________________________________________
(подпись) (Фамилия И.О.)
"__"______________ 2003 г.
Отчет об изменениях капитала
за 2002 г. /--------------\
| Коды |
|--------------|
Форма N 3 по ОКУД | 0710003 |
|--------------|
Дата (год, месяц, число)| | | |
|--------------|
Организация ______________________________________по ОКПО| |
|--------------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН| |
|--------------|
Вид деятельности _________________________________по ОКДП| |
|--------------|
по ОКОНХ/ОКВЭД| | |
|-------+------|
Организационно-правовая форма/форма собственности _______| | |
| | |
____________________________________________по ОКОПФ/ОКФС| | |
|--------------|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ| 384 |
\--------------/
Адрес ___________________________________________________
_________________________________________________________
Наименование показателя |
Код стр. |
Остаток на начало отчетного года |
Поступило в отчетном году |
Израсходовано (использовано) в отчетном году |
Остаток на конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. Капитал Уставный (складочный) капитал (сумма стр.011-0160 |
010 |
|
|
|
|
в том числе вклады: акционерных обществ |
011 |
|
|
|
|
сельскохозяйственных кооперативов |
012 |
|
|
|
|
государственных унитарных предприятий |
013 |
|
|
|
|
субъектов малого предпринимательства и крестьянско-фермерских хозяйств |
014 |
|
|
|
|
прочих юридических лиц и предпринимателей |
015 |
|
|
|
|
физических лиц |
016 |
|
|
|
|
Добавочный капитал |
020 |
|
|
|
|
в том числе фонд социальной сферы |
021 |
|
|
|
|
Резервный фонд |
030 |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль за отчетный год |
040 |
X |
|
|
|
в том числе: чистая прибыль за 2002 год |
041 |
X |
|
|
|
сумма дооценки (уценки) основных средств при их выбытии |
042 |
X |
|
|
|
направлено собственникам и акционерам |
043 |
X |
X |
|
X |
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего |
050 |
|
|
|
|
Целевые финансирование и поступления - всего |
070 |
|
|
|
|
в том числе из бюджета |
071 |
|
|
|
|
Итого по разделу I |
079 |
|
|
|
|
II. Резервы предстоящих расходов - всего |
080 |
|
|
|
|
в том числе: на оплату отпусков |
081 |
|
|
|
|
на ремонт основных средств |
082 |
|
|
|
|
на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание |
083 |
|
|
|
|
на рекультивацию земель и природоохранные мероприятия |
084 |
|
|
|
|
на затраты по сезонным работам |
085 |
|
|
|
|
Итого по разделу II |
089 |
|
|
|
|
Форма 0710003 с.2
Наименование показателя |
Код стр. |
Остаток на начало отчетного года |
Поступило в отчетном году |
Израсходовано (использовано) в отчетном году |
Остаток на конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
III. |
090 |
|
|
|
|
в том числе: резервы по сомнительным долгам |
091 |
|
|
|
|
резервы под обесценение вложений в ценные бумаги |
092 |
|
|
|
|
Итого по разделу III |
099 |
|
|
|
|
IV. Изменение капитала (заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества)
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный год |
За предыдущий год |
1 |
2 |
3 |
4 |
Величина капитала на начало отчетного периода |
100 |
|
|
Увеличение капитала - всего |
110 |
|
|
в том числе: за счет дополнительного выпуска акций (паев) |
111 |
|
|
за счет переоценки активов |
112 |
|
|
за счет прироста имущества |
113 |
|
|
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение) |
114 |
|
|
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала |
115 |
|
|
Уменьшение капитала - всего |
120 |
|
|
в том числе: за счет уменьшения номинала акций |
121 |
|
|
за счет уменьшения количества акций |
122 |
|
|
за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение) |
123 |
|
|
за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала |
124 |
|
|
Величина капитала на конец отчетного периода |
130 |
|
|
Справки
Наименование показателя |
Код строки |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного года |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
1) Чистые активы |
150 |
|
|
||
|
Из бюджета |
Из внебюджетных фондов |
|||
за отчетный год |
за предыдущий год |
за отчетный год |
за предыдущий год |
||
3 |
4 |
5 |
6 |
||
2) Получено на: Расходы по обычным видам деятельности - всего |
160 |
|
|
|
|
в том числе: на растениеводство |
161 |
|
|
|
|
на животноводство |
162 |
|
|
|
|
на прочие цели |
163 |
|
|
|
|
Капитальные вложения во внеоборотные активы |
170 |
|
|
|
|
в том числе: мелиоративные мероприятия |
171 |
|
|
|
|
закладка и выращивание многолетних насаждений |
172 |
|
|
|
|
закупка сельхозтехники |
173 |
|
|
|
|
строительство объектов социальной сферы |
174 |
|
|
|
|
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары и пр.) |
180 |
|
|
|
|
М.П.
Руководитель __________ ________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__"______________ 2003 г.
Отчет о движении денежных средств
за 2002 г. /--------------\
| Коды |
|--------------|
Форма N 4 по ОКУД | 0710004 |
|--------------|
Организация ______________________________________по ОКПО| |
|--------------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН| |
|--------------|
Вид деятельности _________________________________по ОКДП| |
|--------------|
по ОКОНХ/ОКВЭД| | |
|-------+------|
Организационно-правовая форма/форма собственности _______| | |
| | |
____________________________________________по ОКОПФ/ОКФС| | |
|--------------|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ| 384 |
\--------------/
Адрес ___________________________________________________
_________________________________________________________
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
Справочно. Из строки 020 поступило по наличному расчету - всего |
270 |
|
в том числе: по расчетам: с юридическими лицами |
280 |
|
с физическими лицами |
290 |
|
из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов |
291 |
|
бланков строгой отчетности |
292 |
|
Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации |
295 |
|
сдано в банк из кассы организации |
296 |
|
м.п.
Руководитель __________ ________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__"______________ 2003 г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.