Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
Муниципальная Программа комплексного социально-экономического развития
города Костромы до 2004 года
(принята решением Думы города Костромы от 24 октября 2002 г. N 190)
27 февраля 2003 г.
Паспорт муниципальной Программы комплексного социально-экономического
развития муниципального образования города Костромы на 2002-2004 годы
Дата принятия решения по разработке Программы |
Постановление администрации г. Костромы от 14.04.2000 года N 1471 "О разработке Программы социально-экономического развития г. Костромы на 2001-2005 годы" |
Дата принятия Программы | |
Заказчик Программы Руководитель Программы |
Администрация города Костромы |
Координатор Программы | Управление экономики администрации города |
Основные разработчики Программы |
КГТУ, Департаменты и Управления админист- рации г. Костромы |
Цели и задачи Программы | Организация действий по выполнению задач, сформулированных в "Концепции социально- экономического развития города Костромы до 2004 года" - стабилизация социально-эконо- мического положения и формирование пред- посылок устойчивого развития экономики го- рода как основы повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений костромичей. |
Сроки и этапы реализации Программы |
Срок реализации - 200-2004 г.г. Этапы реализации: I этап - 2002 г. II этап - 2003 г. III этап - 2004 г. |
Цена Программы | 2148,2 млн. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Создание условий для обеспечения последова- тельного повышения благосостояния населения, эффективного развития экономики и улучшения инвестиционного климата города |
Управление Программой | Администрация города Костромы |
Исполнители основных разделов Программы |
1. Департаменты и отделы администрации го- рода Костромы. 2. Фонд содействия развитию г. Костромы 3. Муниципальные предприятия, отвечающие за жизнедеятельность города: МУП "Водоканал", МУП "Костроматеплоэнерго", МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" МУП "Троллейбусное управление", МУП "ПАТП-1", МУП "Центральный рынок", муниципальные аптеки 4. Предприятия и организации города Костромы 5. Структуры федеральной и государственной власти: Городской центр занятости ГорСЭС УВД Инспекция МНС РФ по г. Костроме Управление по делам гражданской обороны и ЧС 6. Научно-образовательные учреждения: КГТУ, КГУ, КГСХА Образовательные учреждения: колледжи, гимназии, лицеи, ПТУ, школы 7. Учреждения культуры: Областной драматический театр им. Островского Театр кукол Историко-архитектурный музей-заповедник Художественный музей и др. Библиотеки Школа искусств Детские музыкальные школы Художественная школа им. Шлеина. |
Введение
Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития города Костромы на 2002-2004 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с Постановлением администрации города Костромы от 14.04.2000 года N 1471 "О разработке Программы социально-экономического развития г. Костромы на 2001-2005 годы". Программа базируется на положениях "Концепции социально-экономического развития города Костромы до 2004 г.".
Программа представляет собой организационно-политический и инвестиционный документ, в котором отражена краткосрочная стратегия развития политики местного самоуправления в социально-экономическом развитии города Костромы на период 2002-2004 г.г. и система действий, обеспечивающих ее реализацию.
Программа основана на:
- Концепции долгосрочного развития российской экономики до 2010 года,
- среднесрочной программе развития Российской Федерации на 2002-2004 годы,
- Программе социально-экономического развития Костромской области на 2000-2005 г.г. и др. законодательных актах Российской Федерации и Костромской области, предложениях населения города, аналитических материалах департаментов администрации города Костромы, методических разработках по вопросам комплексного социально-экономического развития, опыте других регионов и других материалах.
Программные цели выполнимы только на основе совместных партнерских усилий муниципалитета, крупных, средних и малых предприятий, общественных объединений и населения, при поддержке структур государственной власти.
Ресурсное обеспечение Программы основано на консолидированном использовании всех видов материальных, финансовых, интеллектуальных и трудовых ресурсов участников Программы. Основными инвестиционными источниками являются:
- бюджет города Костромы;
- внебюджетные фонды;
- средства предприятий, организаций и физических лиц, располагающихся как на территории города Костромы, так и за ее пределами;
- областной бюджет;
- федеральный бюджет;
- средства, привлекаемые за счет участия в федеральных, межрегиональных и областных программах развития;
- средства населения;
- спонсорская помощь, гранты и др. средства.
- заемные средства (кредиты, займы и т.д.)
1. Основные направления социально-экономической политики
города Костромы на 2002-2004 годы
Главной задачей социально-экономической политики города Костромы на ближайший период является создание на его территории экономических, организационно-правовых и социальных условий, обеспечивающих стабилизацию социально-экономического положения и формирования предпосылок устойчивого развития города как основы повышения качества и уровня жизни нынешнего и будущих поколений горожан.
В 2001 году в сравнении с 2000 годом доля трудоспособного населения города сократилась с 85,4% до 83,5%. Для динамики движения рабочей силы в 2001 году характерно превышение числа выбывших над принятыми на 1399 чел. За 2001 год 277 крупных и средних предприятий города получили прибыль в сумме 529,0 млн. руб., что составило 79,8% в 2000 году. Доля убыточных предприятий и организаций в общем числе предприятий за 2001 год составила 34,3%. Это больше на 0,7 пункта по сравнению с 2000 годом. Общая сумма полученного убытка составила 265,1 млн. руб. Самый высокий удельный вес убыточных предприятий сохраняется на транспорте - 73,3%, все предприятия железнодорожного, троллейбусного, водного и авиационного транспорта не рентабельны. Почти половина предприятий ЖКХ и строительства работали в 2001 году с убытком, соответственно, в 30,6 и 25,5 млн. руб. В торговле и общественном питании 20% предприятий получили убыток в сумме 2,7 млн. руб. На фоне демографического кризиса продолжает ухудшаться здоровье населения города, особенно детей и подростков. Практически не снижается заболеваемость как взрослых, так и детей, которая остается высокой в сравнении с общероссийским уровнем.
Основными проблемами, требующими неотложного решения в городе, являются;
1. Ухудшающееся здоровье населения, увеличивающиеся затраты в системе учреждений здравоохранения, недостаточное обеспечение горожан доступными и разнообразными формами медицинского обслуживания.
2. Сложная экологическая ситуация, отражающаяся, в первую очередь, на качества водных ресурсов, служащих источником питьевой воды не только населения города Костромы, но и других регионов Поволжья.
3. Неблагоприятная демографическая ситуация, ведущая в регрессу возрастной структуры и сокращению трудоспособного населения города.
4. Свертывание деятельности научно-производственного комплекса и невозможность эффективного использования трудового и интеллектуального потенциала горожан.
5. Невысокие по сравнению с соседними городами и регионами доходы населения и усиливающаяся дифференциация материального достатка семей.
6. Разрушающаяся и требующая реконструкции сеть инженерных коммуникаций в городе, высокая степень физического и морального износа подвижного состава большинства транспортных предприятий города.
7. Неудовлетворительное состояние исторического центра города.
8. Криминализация обстановки в городе, ослабление правопорядка, рост преступности.
9. Хроническая недостаточность бюджетных средств для финансирования текущих расходов и социальных программ развития города.
Индикаторы социально-экономического развития г. Костромы
Показатели | Ед. изм. | 2002 | 2003 | 2004 |
1. Численность постоянного населе- ния на начало года в т.ч. |
тыс. чел |
286,0 | 286,1 | 286,5 |
Моложе трудоспособ- ного возраста |
-"- | 48,0 | 47,9 | 47,5 |
В трудоспособном возрасте |
-"- | 176,0 | 176,9 | 178,0 |
Старше трудоспособ- ного возраста |
-"- | 62,0 | 61,3 | 61,0 |
Естественная убыль населения (по г. Костроме) |
чел | -2563 | -2600 | -2578 |
2. Занятость на- селения |
||||
Занято в экономике | тыс. чел |
118,7 | 118,6 | 118,8 |
Численность неза- нятых трудовой деятельностью граж- дан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости |
-"- | 0,852 | 0,839 | 0,830 |
признано безработ- ными |
-"- | 0,818 | 0,772 | 0,764 |
Уровень безработицы | % | 0,56 | 0,55 | 0,54 |
3. Промышленность (крупные и средние предприятия) |
||||
1. Объем продукции в действующих ценах |
Млн. руб. | 8110 | 9577 | 11563 |
2. Объем продукции в сопоставимых ценах к предыдущему периоду |
% | 110,5 | 104,5 | 107,8 |
3. Численность работающих |
тыс чел. | 32,1 | 32,3 | 32,5 |
4. Малое предпринимательство |
||||
1. Общее количество зарегистрированных малых предприятий |
ед. | 2175 | 2179 | 2182 |
2. Всего занято в малом бизнесе |
чел. | 11810 | 11980 | 12050 |
5. Муниципальные предприятия и орга- низации |
||||
1. Кол-во действую- щих, всего |
ед. | 263 | 255 | 250 |
2. Объем промышлен- ной продукции |
млн. руб. | 43,0 | 51,2 | 57,3 |
3. Численность работающих |
чел. | 20350 | 20210 | 20140 |
6. Строительство | ||||
Инвестиции в жилищ- ное строительство |
млн. руб. | 980,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Ввод жилья | тыс. кв.м. |
137,1 | 120,0 | 110,0 |
7. Уровень жизни | ||||
Работающих | ||||
Средняя номинальная заработная плата, в т.ч. В промышленности Средняя реальная заработная плата в промышленности |
руб. руб. |
3376,8 3369,0 2936 2929 |
3948,0 4413,0 3525 3940 |
4343,0 4854,0 3913 4373 |
Пенсионеров Номинальная пенсия |
чел. руб. |
76793 - |
7794 - |
79114 - |
8. Сводный индекс потребительских цен - к декабрю пре- дыдущего года - к 1990 |
% |
115,0 22845 |
112,0 25587 |
111,0 28401 |
9. Оборот розничной торговли - в действующих цена |
млн. руб |
4676,3 |
5144 |
5607 |
10. Объем платных услуг населению, в т.ч. бытовые услуги |
млн. руб. |
1473,6 206,0 |
1813 254,0 |
2194 307,0 |
11. Площадь жилищного фонда |
тыс. кв.м. |
5726,0 |
5846,0 |
5956,0 |
- муниципального - частного |
-"- -"- |
1635,0 3779,0 |
1635,0 3893,0 |
1668,0 3985,0 |
Принято в муни- ципальную собствен- ность |
-"- | 131,6 | 134,5 | 137,0 |
Существующее положение и поставленная цель предопределяют следующие приоритеты и основные направления деятельности органов местного самоуправления и других участников Программы:
В области социальной политики:
1. Обеспечение максимально эффективной защиты социально-уязвимых семей, детей и подростков, поддержка малообеспеченного населения, повышение эффективности социального обслуживания населения:
- повышение эффективности социальных пособий и предоставления других форм помощи малоимущим и многодетным семьям исходя из принципа адресности;
- совершенствование организации обязательной проверки нуждаемости для реализации принципа заявительной адресной направленности социальной помощи;
- расширения рынка и повышение качества предоставляемых социальных услуг в целях обеспечения свободы выбора гражданам, пользующимся бесплатным или субсидируемыми социальными услугами;
- развитие комплексных мер социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (инвалиды, военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях; лица без определенного места жительства; граждане старшего поколения, безнадзорные и беспризорные дети);
- усиление работы с неблагополучными семьями;
- обеспечение правовой и социальной защиты и адаптации к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сокращения масштабов социального сиротства;
- разработка и реализация системы мер, содействующих решению жилищной проблемы, в особенности для молодых семей;
- участие в конкурсном финансировании в социальной сфере с привлечением альтернативных источников финансирования различных видов социальной помощи;
- продолжение работы по комплексной информатизации социальной сферы, обеспечивающей создание единой системы сбора, хранения и предоставления информации;
- проведение активной молодежной политики путем реализации городской комплексной программы "Молодежь Костромы".
2. Создание условий для роста благосостояния семей на основе обеспечения эффективной защиты трудоспособного населения:
- разработка экономического механизма усиления мотивации работодателей в выплате заработной платы не ниже прожиточного минимума;
- стимулирование предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в создании новых эффективных рабочих мест;
- реализация приоритетного права при трудоустройстве на работу подростков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, трудоустройство и обучение инвалидов востребованным на рынке труда специальностям;
- содействие трудоустройству военнослужащих, уволенных в запас, и молодежи, получившей высшее и среднее специальное образование;
- ориентация системы образования на потребности современного рынка труда, обеспечение подготовки нужных для экономики города профессий.
3. Реформирование системы здравоохранения с целью укрепления здоровья населения и обеспечения доступности медицинской помощи:
- совершенствование материально-технической базы муниципальной системы здравоохранения путем строительства и реконструкции объектов здравоохранения и оснащения лечебно-профилактических учреждений города медицинским оборудованием и автотранспортом;
- внедрение новых медицинских технологий;
- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на основе реализации федеральных и городских целевых программ;
- расширение хозяйственной самостоятельности и ответственности медицинских учреждений, расширения спектра организационно-правовых форм медицинских организаций;
- переход на подушевой принцип финансирования здравоохранения на всех этапах движения финансовых средств отрасли (формирование, распределение и расходование) при условии решения соответствующих задач на государственном уровне;
- завершение перехода к финансированию медицинских организаций, предоставляющих медицинскую помощь, предусмотренную базовой программой ОМС, за счет средств страховых источников при условии решения соответствующих задач на государственном уровне;
- содействие координации деятельности департамента здравоохранения администрации Костромской области, субъектов ОМС и органов самоуправления г. Костромы;
- обеспечение сбалансированности объемов предоставления населению бесплатной медицинской и лекарственной помощи с финансовыми возможностями муниципалитета;
- развитие добровольного медицинского страхования.
4. Создание условий получения разнообразных и качественных образовательных услуг, отвечающих современным требованиям и стандартам, обеспечивающих трудоустройство молодежи и повышение квалификации населения путем реализации "Программы совершенствования системы образования в г. Костроме до 2005 года":
- улучшение материально-технической базы образования;
- совершенствование организационно-экономического механизма деятельности школ и управления ими;
- компьютеризация школ и создание единой информационной среды образования;
- развитие специального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- совершенствование системы дошкольного образования на основе ориентации дошкольных образовательных учреждений на многообразие форм и содержания в сфере воспитания и образования детей;
- совершенствование системы общего среднего образования на основе развития вариативности образования, создание воспитательных систем образовательных учреждений, совершенствование содержания общего образования;
- оптимизация воспитательной работы и развитие дополнительного образования детей;
- развитие системы психолого-педагогической и социальной реабилитации и коррекции детей;
- социальная защита и охрана здоровья детей и подростков;
- социальная защита педагогических работников;
- установление социально приемлемого соотношения платных и бесплатных услуг в образовании при сохранении бесплатного и общедоступного общего образования;
- расширение финансирования образования за счет внебюджетных источников;
- расширение участия общественности в развитии образования.
5. Сохранение культурного потенциала и культурного наследия страны, самобытного Костромского края, способствующих духовному обогащению, эстетическому воспитанию и организации культурного досуга населения:
- развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, обеспечения доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам сети муниципальных библиотек путем реализации "Программы развития библиотечного дела в г. Костроме на 2002-2003 гг.";
- развитие художественного образования детей на базе сети муниципальных музыкальных, художественных школ и школ искусств, использования вариативных учебных программ;
- развитие художественного образования детей на базе сети муниципальных, художественных школ и школ искусств, использования вариативных учебных программ;
- развитие профессионального искусства муниципальных творческих коллективов и исполнителей, а также самодеятельного творчества населения путем проведения ежегодного фестиваля-конкурса детских, юношеских и молодежных творческих коллективов и исполнителей "Весенняя Кострома";
- привлечение дополнительных ресурсов из негосударственного сектора, развитие меценатства и спонсорства;
- совершенствование управления отраслью;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
6. Осуществление комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, обеспечивающих гармоничное развитие личности:
- укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта путем строительства спортивно-оздоровительных комплексов, капитального ремонта и реконструкции учреждений;
- совершенствование и развитие детско-юношеского спорта путем расширения сети и реорганизации детско-юношеских спортивных школ, проведения спортивно-массовых мероприятий;
- развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства и месту работы путем восстановления коллективов физической культуры на предприятиях, создания физкультурно-оздоровительных и спортивно-подростковых клубов по месту жительства;
- расширение платных услуг и установление социально приемлемого соотношения платных и бесплатных спортивно-оздоровительных услуг на основе создания нормативной базы по вопросам предоставления платных услуг;
- совершенствование управления сферой физической культуры и спорта.
В области экономической политики:
1. Разработка и реализация мер, нацеленных на финансовое оздоровление экономики города, обеспечивающих достижение бюджетной самодостаточности и экономической безопасности города:
- осуществление эффективной бюджетной политики города, обеспечивающей стабильность доходов и оптимизацию расходов на местные нужды, прозрачность и казначейское исполнение городского бюджета, эффективное управление внутренними заимствованиями;
- конкурсное размещение муниципального заказа на закупки продукции (работ и услуг), осуществляемые за счет средств городского бюджета;
- создание благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций в развитие экономических и социальных объектов города;
- создание резерва руководящих кадров со специальной профессиональной подготовкой;
- создание условий и стимулов для развития наукоемких технологий;
- активное вовлечение в экономический оборот земли как одного из важнейших ресурсов развития города;
- формирование и внедрение новых экономических механизмов развития непроизводственной сферы, в т.ч. расширения сети платных услуг и развития самоокупаемых структур, некоммерческих организаций, учреждений и органов местного самоуправления.
- создание условий для повышения конкурентоспособности экономики города,
- разработка стратегии поддержки костромских налогоплательщиков;
- привлечение средств населения для социально-экономического развития города путем организации муниципальных займов;
- содействие занятости населения;
- переход на казначейскую систему исполнения бюджета.
2. Содействие укреплению и развитию промышленности, реструктуризации производства и выпуску конкурентоспособной продукции, сужению теневого сектора во всех сферах деятельности:
- освобождение предприятий-балансодержателей от затрат, не связанных с основной деятельностью, путем передачи в муниципальную собственность жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения;
- финансовая поддержка промышленных предприятий в форме предоставления налоговых льгот по платежам в местный бюджет предприятиям, выполняющим муниципальные заказы, реализующим инвестиционные проекты и др.;
- оценка целесообразности банкротства предприятий и организаций с учетом интересов города;
- активизация процедур банкротства неэффективных производств;
- создание условий для возможности привлечения предприятиями заемных средств;
- упреждение возникновения кризисных ситуаций на предприятиях - отключение от энергоснабжения, остановки производств, массовое высвобождение персонала;
- сохранение, поддержание, расширение и эффективное использование интеллектуального и научно-технического потенциала города;
- разработка стратегии импортозамещения, включающая следующие мероприятия.
3. Содействие развитию малого предпринимательства, обеспечение оптимальных условий экономического развития предприятий и пополнение бюджета города:
- преодоление административных барьеров на пути развития малого предпринимательства;
- осуществление информационной, консультационной и правовой поддержки предпринимательской деятельности;
- экономическое стимулирование предприятий малого бизнеса путем предоставления налоговых льгот по платежам в городской бюджет;
- более широкое целевое использование внебюджетных средств, развитие лизинга оборудования и технологий;
- предоставление малым предприятиям финансово-имущественной и организационно-методической поддержки через системы бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных зон и т.д.;
- концентрация ресурсов, рациональное их использование при развитии инфраструктур поддержки малого бизнесе;
- создание новых рабочих мест;
- формирование общественного мнения по созданию благоприятного и привлекательного образа малого предпринимательства, как движущей силы развития экономики и общества;
- развитие конкуренции, демонополизации всех сфер предпринимательской деятельности, создание равных условий для предпринимателей и предприятий всех форм собственности;
- проведение конкурсов "Предприятие года", "Товар (услуг) года", "Менеджер года", "Лидер малого бизнеса", конкурсов профессионального мастерства и других форм стимулирования и поощрения инновационной деятельности.
4. Создание необходимых экономических и социальных условий для стимулирования инвестиционной активности, привлечения финансовых средств для развития промышленности и малого предпринимательства, формирование правовых, экономических и социальных механизмов реализации инвестиционной политики г. Костромы:
- формирование благоприятной для производителей и инвесторов экономической среды;
- разработка нормативно-правовой базы по регулированию инвестиционной деятельности на территории города;
- формирование инвестиционного имиджа города на основе максимального использования преимуществ его географического положения;
- определение приоритетных направлений социально-экономического развития города и формирование на их базе инвестиционной политики;
- формирование инвестиционного паспорта г. Костромы;
- участие в разработке, экспертизе и реализации целевых инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов;
- создание режима наибольшего благоприятствования, обеспечивающего расширение прав и возможностей инвесторов.
5. Развитие потребительского рынка и услуг:
- восстановление контроля над товарооборотом и ограничение возможностей для теневого оборота,
- совершенствование инфраструктуры потребительского рынка и услуг путем развития комплекса рынков и минирынков, специализированной сети предприятий и супермаркетов;
- обеспечение оптимального соотношения магазинных и внемагазинных форм продажи товаров;
- формирование развитой системы товародвижения, создающей благоприятные возможности для отечественных товаропроизводителей и улучшающей соотношение на рынке отечественных и импортных товаров;
- создание благоприятной среды для повышения конкурентоспособности костромских товаров среди товаров, ввозимых из соседних субъектов РФ, что предполагает:
- разработка стратегии защиты Костромского рынка услуг;
- разработка стратегии в области рекламы костромских товаров (работ, услуг) и их производителей путем:
- использования местной символики при производстве товаров. Создание и соответствующее оформление на рынках города специальных торговых мест по реализации костромские товары#;
- организации конкурса на лучшую рекламу костромских товаров;
- использования ценовых скидок на рекламу товаров работ и услуг костромских производителей;
- выделения в программе "Реклама" генеральной линии "Кострома", "Костроме 850 лет" по товарам предприятий г. Костромы. Эта информация должна присутствовать как на товарах, так и на каждом торговом месте реализации этих товаров;
- создания на колхозном и других рынках города, а также в магазинах торговых мест с вывеской "Сделано в Костроме", "Свежее из Костромы" и т.п.;
- размещения подобной рекламы на конкурсной основе в средствах массовой информации с обязательными налоговыми скидками
- Разработку и реализацию муниципальных программ: "Реклама", "Дизайн", "Упаковка", "Учет и налоги", "Кадры".
6. Эффективное использование и управление муниципальной собственностью:
- разработка концепции управления муниципальными унитарными предприятиями, имуществом и земельными ресурсами;
- выявление резервов повышения доходов от муниципальной собственности;
- разработка и реализация системы мер по оптимизации структуры муниципальных унитарных предприятий, в том числе по сокращению числа неэффективных их них;
- контроль деятельности акционерных обществ с долевым участием города;
- создание автоматизированной системы учета и анализа использования муниципального имущества;
- использование внебюджетных средств на реконструкцию и капитальный ремонт муниципального имущества;
- создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра города;
- осуществление государственной кадастровой оценки земель и территориального зонирования;
- проведение работ по установлению и закреплению границ территорий с особым правовым режимом использования;
- создание системы мониторинга земельных ресурсов города.
8.# Развитие инфраструктуры туризма, превращение его в устойчивый источник доходов местного бюджета:
- обеспечение поддержки городских туристических фирм, работающих на въездном туризме в среде российских и зарубежных туроператоров;
- создание современной системы туристической инфрастуктуры - средств связи, информации, системы мест отдыха и развлечений, сети парков и скверов, общественных туалетов;
- стимулирование развития производства и торговли сувенирной продукцией, системы предприятий общественного питания, отвечающих требованиям международных стандартов качества;
- распространение передового опыта организации круизного туризма и участие в совместных культурных акциях.
В области градостроительной политики и функционирования систем жизнеобеспечения:
1. Усиление градостроительной привлекательности и расширение объемов строительства и реконструкции объектов социальной сферы:
- выполнение комплекса реставрационных работ зданий и коммуникаций в историческом центре города;
- благоустройство территории города (озеленение, создание парков, скверов, лужаек, газонов), упорядочение транспортных схем;
- создание в городе предприятия по ландшафтному оформлению территории города, детских и спортивных площадок;
- обеспечение безопасности передвижения пешеходов по улицам города (особенно в период дождей и таяния снега на крышах, образования сосулек), пересмотр проектов реконструкции и строительства домов на улицах города, предусмотрев отступ фасадов зданий от пешеходных тротуаров;
- проведение инвентаризации всех брошенных, ветхих, незаконченных строений с целью продолжения работ другими собственниками;
- развитие индивидуального проектирования и строительства жилья с учетом современных требований и условий комфортности проживания;
- увеличение объемов жилищного строительства за счет различных источников финансирования, в том числе строительство муниципального жилья для малообеспеченных слоев населения города, использование форм государственной поддержки граждан в строительстве жилья;
- строительство и ремонт дорог;
- работа по наращиванию объемов строительства жилья, природоохранных, экологических и социальных объектов, осуществляемых в соответствие# с федеральными, областными программами на территории города;
- строительство и капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и др.
2. Ускорение процессов реформирования жилищно-коммунальной системы:
- совершенствование системы управления жилищно-коммунальной отраслью;
- переход к системе договоров между органами местного самоуправления и коммунальными предприятиями для развития коммунальной инфраструктуры;
- заключение договоров на жилищно-коммунальные услуги нанимателями (собственниками) жилья на обслуживание жилья и услуг с управляющей организацией (МУП "Жилхоз");
- разработка, принятие и реализация программ восстановления жилья, в т.ч. включение в Федеральную программу восстановления жилья; формирование собственных и участие в федеральных программах тепло-, водо-, энергосбережения;
- создание конкурентной среды в ЖКХ путем проведения конкурсов на выполнение работ по содержанию и ремонту жилищного фонда;
- совершенствование системы финансирования ЖКХ;
- списание безнадежных долгов предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- контроль за целевым использованием средств бюджета и населения;
- реструктуризация задолженности предприятий ЖКХ;
- переход на новую систему оплаты жилищно-коммунальных услуг путем поэтапного повышения ставок квартирной оплаты и тарифов на коммунальные услуги для населения с постепенным доведением их до экономически обоснованного уровня при постоянном сокращении бюджетного дотирования;
- формирование бюджета развития жилищно-коммунальных предприятий;
- переход на частичную приватизацию предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь, нерентабельных;
- разработка системы оценки качества предоставления услуг ЖКХ;
- ликвидация системы перекрестного субсидирования расходов на коммунальные услуги;
- привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;
- поддержка создания товариществ собственников жилья, в том числе установление предельных сроков передачи земельных участков в собственность;
- организация территориального общественного самоуправления в сфере ЖКХ;
- создание информационного центра, отслеживающего состояние жилья, лицевых счетов граждан и т.п.;
- создание новых типов ассоциаций, концернов, лизинговых компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства города;
- контроль за обоснованностью затрат на производство и оказание жилищно-коммунальных услуг.
3. Развитие и модернизация инженерных коммуникаций с целью обеспечения их надежности и энергосбережения, повышения уровня инженерного обустройства, обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами:
- реконструкция котельных и тепловых сетей;
- ремонт транзитных, городских и внутриквартальных дорог;
- разработка комплекса мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой, оптимизация водопотребления и водоотведения;
- капитальный ремонт и реконструкция банно-прачечного хозяйства.
4. Осуществление комплекса эффективных природоохранных мероприятий::
- охрана и оздоровление водного бассейна малых рек Кострома, Белилка и др.;
- выполнение работ по берегоукреплению р. Волги;
- повышение эффективности действующих и восстановление разрушенных очистных сооружений;
- строительство канализационной системы;
- строительство площадок сбора мусора и ликвидация несанкционированных свалок на территории города;
- обновление общественного транспорта и совершенствование схем движения автотранспорта по городу в целях снижения загрязнения окружающей среды;
- выполнение плановых мероприятий норм ПДВ за счет средств предприятий;
- организация экологического мониторинга.
5. Повышение эффективности функционирования пассажирского транспортного комплекса:
- создание правовых, организационных и финансово-экономических условий, способствующих стабилизации работы и росту потенциала городского пассажирского транспорта на основе сочетания государственного (муниципального) регулирования и рыночных отношений;
- повышение качества транспортного обслуживания населения;
- формирование условий, при которых пассажир будет иметь возможность выбора услуг ГПТ в соответствии с уровнем его дохода и качеством предоставляемых услуг;
- предоставление равных возможностей по доступу на рынок транспортных услуг пассажирских перевозчиков различных форм собственности и формирование конкурентных отношений в области транспортного обслуживания;
- создание условий для организации устойчивого процесса воспроизводства основных фондов ГПТ на базе использования рыночных механизмов привлечения финансовых ресурсов, инвестиции (финансовый лизинг, аренда, займы, кредиты и др.);
- содействие финансовому оздоровлению автотранспортных предприятий и укреплению их материально-технической базы;
- коммерциализацию и развитие местного речного транспорта с учетов устойчивых пассажиропотоков и открытия туристических маршрутов;
- завершение проектирования и строительство стационарного пассажирского причала для приема транзитных судов;
- разработка и внедрение предложений по улучшению обслуживания населения города железнодорожным транспортом.
В области укрепления местного самоуправления:
1. Развитие территориального общественного самоуправления с целью привлечения населения к непосредственному участию в решении вопросов местного значения:
- обеспечение поддержки гражданских инициатив, общественных организаций и отдельных граждан, направленных на становление гражданского общества и успешную реализацию Программы социально-экономического развития города;
- содействие организации различных форм общественного самоуправления: товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, комитетов общественного самоуправления в микрорайонах, улицах, отдельных многоквартирных домах;
- обеспечение информационной поддержки средствами массовой информации, общественных организаций и движений по вопросам деятельности органов местного самоуправления.
2. Совершенствование и постоянная актуализация нормативно-правового и информационного пространства местного самоуправления с целью обеспечения благоприятной социально-экономической среды для реализации стратегии развития города:
- мониторинг и анализ нормативно-правовой базы, обеспечивающие использование всех возможностей, предоставляемых законодательством Российской Федерации для совершенствования местного самоуправления и достижения финансовой самодостаточности муниципального образования;
- разработка нормативных документов, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, согласование интересов и предоставление гарантий партнерских обязательств участников Программы, развитие территориального общественного самоуправления;
- формирование реестров, ведение баз данных о ресурсах города, в т.ч. муниципальной собственности, населении города, участниках Программы и других объектах.
3. Создание единого информационного пространства города:
- обеспечение информационной основы для реализации функций управления муниципальным образованием, путем обеспечения информационной поддержки процесса подготовки и принятия управленческих решений и контроля достижения ожидаемых результатов;
- создание условий для деловой общественной активности граждан путем предоставления им возможности пользования информацией, определяющей их права, обязанности и возможности;
- организация муниципальной геоинформационной системы, компьютеризация служб Администрации и Думы города;
- интеграция с российским и мировым информационным пространством.
4. Активизация деятельности Администрации г. Кострома, реформирование ее структуры, форм и методов работы:
- рациональное распределение полномочий и обязанностей должностных лиц, ориентированность организационной структуры Администрации на успешную реализацию стратегической программы социально-экономического развития города, оптимальное использование средств местного бюджета;
- повышение уровня социально-экономического обоснования решений при формировании и расходовании местного бюджета, управлении муниципальной собственностью, обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения территории города;
- введение комплексной системы планирования и отчетности, повышение исполнительской дисциплины и ответственности за качество работы с документами и обращениями граждан;
- формирование системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих, использование опыта работы органов местного самоуправления других регионов;
- проведение аттестации муниципальных служащих.
2. Условия и принципы реализации социально-экономической политики города Костромы
Основным инструментом реализации социально-экономической политики развития муниципального образования города Костромы является программно-целевой метод управления, основанный на разработке и выполнении комплекса подпрограмм, целевых программ и проектов, нацеленных на решение конкретных проблем развития города.
Основным принципом осуществления программного развития является социальное партнерство, т.е. активное взаимовыгодное сотрудничество различных социальных и политических групп, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и отдельных граждан в программах и проектах развития, отвечающим их интересам.
Основными условиями реализации социально-экономической политики муниципального образования города Костромы являются:
- непрерывный плановый характер развития, воплощенный в ежегодные сбалансированные планово-бюджетные документы;
- обеспечение предпринимательского (рыночного) подхода к реализации программ развития, когда источники благосостояния каждого костромича и муниципального образования в целом зависят от его непосредственного труда (модель "город - предприниматель");
- концентрация усилий на решении приоритетных задач, вытекающих из наказов граждан и объективных факторов развития;
- обеспечение адресной (индивидуальной) социальной поддержки гражданам, не способным по состоянию здоровья или другим причинам иметь достаточные доходы.
Реальность выполнения планов и программных мероприятий обеспечивается проведением следующих преобразований:
- нормативно-правовых, т.е. создание местного нормативно-правового поля, соответствующего принципам политики развития и обеспечивающего наиболее благоприятную среду для партнерских действий по выполнению социального заказа;
- финансово-экономических, т.е. разработки соответствующей финансово-бюджетной политики, экономических механизмов согласования интересов и стимулирования инициатив партнеров, повышения эффективности управления муниципальной собственностью;
- институциональных, т.е. создания соответствующих структур управления программой;
- развития комплекса информационно-учетных систем (реестры муниципальных ресурсов, геоинформационная система, государственная регистрация объектов недвижимости, земельных участков и др.), способствующих наиболее полному и эффективному вовлечению в хозяйственный оборот муниципальных ресурсов.
3. Планируемые основные результаты выполнения Программы - 2004
Реализация Программы социально-экономического развития позволит:
3.1. Укрепить экономическое положение города за счет реализации системы мер финансового оздоровления экономики города, достижения устойчивых поступлений в местный бюджет налоговых платежей промышленных предприятий и субъектов малого бизнеса, укрепления их финансово-экономического положения, ежегодного прироста объемов промышленного производства на 2-3%, притока инвестиций в научно-производственный сектор, как результаты продуманной инвестиционной политики, реализуемой товаропроизводителями при поддержке Администрации города Костромы.
3.2. Сократить на 50% численность незанятого населения за счет развития малого бизнеса, реструктуризации крупных предприятий и сужения "теневого" сектора экономики. Стабилизировать уровень официально регистрируемой безработицы в пределах 0,7%-0,8%, обеспечивать трудоустройство через городской отдел занятости не менее 50% зарегистрированных.
3.3. Увеличить поступления в городской бюджет дополнительных доходов от предприятий торговли до 107 млн. руб. ежегодно, предприятий общепита 6 млн. руб., бытового обслуживания - 15 млн. руб. ежегодно. Создать дополнительно около 970 ед. новых рабочих мест и расширить торговые площади на 2000 тыс. кв.м.
3.4. Создать единую систему сбора, хранения и предоставления информации о лицах, нуждающихся в социальной поддержке. Организовать работу приемного отделения и хозяйственного блока в МУ "Центр социальной реабилитации несовершеннолетних". Открыть МУ "Центр социальной реабилитации лиц без определенного места жительства". Расширить предоставление семьям социальных, медицинских, юридических, психологических услуг, экономической помощи, снизить безнадзорность и беспризорность детей. Сократить бродяжничество и попрошайничество и завершить систему социальной реабилитации лиц, пришедших из мест лишения свободы; увеличить охват одиноких пенсионеров и инвалидов надомным обслуживанием. Усовершенствовать работу дневных отделений центров социального обслуживания населения.
3.5. Повысить качество и эффективность медицинского обслуживания населения в стационарах и на дому; освоить 112,9 млн. руб. на строительство хирургического комплекса 2-городской больницы, инфекционного корпуса детской горбольницы, поликлиники взрослых и реконструкции травматологического корпуса 1-й горбольницы; привести к нормальному состоянию объекты 1-й и 2-й горбольницы, детской больницы, родильного дома, станции скорой помощи, детских санаториев, дома ребенка, центра восстановительного лечения детей; оснастить лечебно-профилактические учреждения города современным медицинским оборудованием и автотранспортом на сумму 24.76 млн. руб. за счет средств местного бюджета; сократить более чем в 5 раз экономический ущерб от инфекционных заболеваний, устраняемых средствами вакцинопрофилактики, стабилизировать заболеваемость туберкулезом, снизить инвалидизацию и смертность от туберкулеза; реализовать социальный заказ на введение общей врачебной (семейной) практики; применить новую ресурсосберегающую систему амбулаторно-поликлинического обслуживания, ориентированного на индивидуально-посемейный принцип оказания медицинской помощи; расширить использование дневных стационаров, стационаров на дому; расширить спектр медицинских услуг; завершить переход к финансированию здравоохранения по базовой программе ОМС за счет средств страховых источников, осуществить переход на подушевой принцип финансирования; привлечь дополнительные источники финансирования лечебно-профилактических учреждений за счет предоставления платных услуг на сумму свыше 39 млн. руб.
3.6. Укрепить материальную базу учреждений образовательной и воспитательной работы, осуществить строительство пристроек к школам N 24 и N 30, реконструкцию школы N 26, открыть детский дом N 3; повысить квалификацию педагогических работников, обеспечить их социальную защиту путем сохранения льгот, установления надбавок специалистам высшей категории; повысить качество обучения на основе создания информационной сети образовательных учреждений, внедрить новые образовательные программы в системе дошкольного и общего среднего образования, создать воспитательные системы образовательных учреждений, увеличить количество учащихся, привлекаемых к занятиям в учреждениях дополнительного образования; подготовиться к переходу на 4-х летнее начальное образование и 12-летнее обучение в средней школе, проведению единого государственного экзамена у выпускников школ; отработать систему коррекционной работы на базе общеобразовательных школ, открыть специальную коррекционную школу в заволжском округе, создать систему специальных групп в детских садах города; организовать многоуровневое финансирование образования и осуществлять переход на нормативное его финансирование.
3.7. Усилить значимость библиотек в социально-культурной жизни города; обеспечить свободный доступ населения к информации путем создания электронного каталога фонда документов централизованной библиотечной системы; пополнить книжный фонд муниципальных библиотек в соответствии с запросом разного контингента читателей; предоставлять жителям города разноплановые высококачественные услуги в области культуры и искусства, организации детского, молодежного и семейного отдыха; обеспечить воспитание духовности и культуры, подрастающего поколения, культа здорового образа жизни, получать качественное начальное профессиональное образование в области культуры и искусства.
3.8. Создать благоприятные условия для эффективной деятельности спортивных учреждений, ДЮСШ, коллективов физической культуры на промышленных предприятиях, физкультурно-оздоровительных клубов на базе общеобразовательных школ; завершить строительство спорткомплекса "Спорт", пристроек к ДЮСШ-1 по ул. Пятницкой, выполнить ремонт спорткомплекса ДЮСШ-2, спорткомплекса "Строитель", спорткомплекса "Заволжье", зала аэробики (ул. Ленина, 101); проводить ежегодные спартакиады по наиболее доступным и массовым видам спорта среди коллективов физкультуры предприятий.
3.9. Осуществить поэтапную реализацию в городе Кострома Региональной Программы "Обеспечение населения Костромской области питьевой водой", в том числе переход на новые, безопасные для здоровья человека, технологии очистки питьевой воды и использование подземных источников питьевого водоснабжения населения города.
3.10. Выполнить комплекс природоохранных мероприятий, в том числе в бассейнах малых рек (Кострома, Белилка), берегоукрепительные работы в рамках Федеральной целевой программы "Возрождение Волги" на территории города; завершить строительство коллектора КОСК; обеспечить организацию работы по сбору и утилизации твердых отходов и смазочно-охлаждающих жидкостей, ликвидации несанкционированных свалок, по охране атмосферного воздуха и т.д.
3.11. Осуществить полномасштабные работы по реконструкции котельных и инженерных коммуникаций, в т.ч. комплекс мероприятий по обеспечению полного канализования жилого фонда города, минимизации водопотребления на основе установки счетчиков учета водопотребления.
3.12. Завершить процесс приема-передачи объектов социальной инфраструктуры от предприятий-балансодержателей в муниципальную собственность.
3.13. Разработать проект размещения городского строительства на 10-15 лет с корректировкой положений действующего генплана г. Костромы.
3.14. Ускорить реставрацию набережной реки Волга с сохранением ее исторического облика.
3.15. Продолжить реставрацию и реконструкцию памятников архитектуры и ландшафтов Центрального городского парка, парка отдыха Берендеевка, парка отдыха Дома офицеров, сквера Я. Свердлова, Березовой рощи в Привокзальном районе, Пожарной каланчи с восстановлением на ней смотровой площадки, Московской заставы; произвести застройку исторической части города в стиле старинного русского губернского города.
3.16. Оптимизировать автобусные и троллейбусные маршруты на основе обследования пассажиропотока. Провести инвентаризацию муниципальных транспортных средств с целью списания полностью амортизированной техники и сокращения эксплуатационных расходов. Решить проблемы эффективной организации пассажирского транспорта на городских маршрутах.
3.17. Осуществить строительство нового городского кладбища с подъездными путями и внедрить новые технологии организации похоронного дела и кладбищенского хозяйствования.
3.18. Провести работы по инвентаризации и экономической оценке земель города, усилить контроль за использованием земель и способствовать их активному вовлечению в хозяйственный оборот.
3.19. Обеспечить восстановление объектов муниципальной собственности и повышение доходов от ее использования. Добиться безубыточности и надежности функционирования муниципальных унитарных предприятий, активного использования экономических механизмов для привлечения инвестиций в их развитие.
3.20. Качественно улучшить ситуацию на потребительском рынке, сформировать современную систему общественного питания, обеспечив лицензирование, качество и безопасность услуг, оптимизировать размещение магазинов и нестационарных торговых точек в городе.
3.21. Повысить безопасность граждан за счет осуществления на территории города системы мер по пресечению краж всех видов собственности, профилактике других правонарушений, укреплению материально-технической базы пожарной охраны.
3.22. Обеспечить возможность получения в Костроме полного комплекса услуг по защите интеллектуальной собственности и поддержке научно-технического творчества.
3.23. Обеспечить широкое вовлечение населения в решение вопросов местного значения через различные формы территориального общественного самоуправления - ТОС, товарищества собственников жилья, ЖСК, кондоминиумы, Комитеты микрорайонов и др.
3.24. Повысить качество и уровень обоснованности решений органов местного самоуправления, обеспечить эффективную связь с общественностью и экономию расходов на осуществление руководства развитием территорией.
В целом выполнение Программы-2004 позволит повысить уровень и качество жизни населения, а также содействовать развитию производственных предприятий и сферы услуг, укреплению местного самоуправления на территории города.
4. Этапы реализации Программы - 2004
4.1. Выполнение Программы развития включает 3 относительно самостоятельных этапа, отличающихся целевой направленностью, превалирующим характером финансовых источников, масштабностью решаемых задач, степенью управляемости процессами развития территории города и т.д.
Для каждого этапа характерны:
- своя подцель и набор соответствующих задач;
- определенные условия и ресурсы;
- достижение промежуточного результата и относительная завершенность проведенной работы.
4.2. I этап - 2002 год "подготовительный" - вхождение в программный режим управления социально-экономическими процессами на территории города Кострома.
В качестве источника финансирования работ по Программе преобладают средства городского бюджета. Параллельно организуются работы по расширению источников финансирования за счет внебюджетных фондов, средств населения, грантов, вхождения в федеральные, межрегиональные и областные программы, привлечения инвесторов.
Содержание и основные результаты I этапа (2002 год)
N п\п |
Основные действия и планируемые результаты |
Ответственные Исполнители |
Основные действия | ||
1 | Разработка, обсуждение и утверждение Концепции и Программы социально- экономического развития города Кост- рома на 2002-2004 годы. |
Управление эконо- мики администра- ции г. Костромы. Заместители Главы администрации города. |
2 | Сбор, обработка и обобщение предложе- ний от населения города. |
Заместители Главы администрации города. Управление эконо- мики администра- ции г. Костромы. |
3 | Определение первоочередных и прио- ритетных направлений, обеспечивающих стабилизацию важнейших показателей. |
Заместители Главы администрации города. Управление эконо- мики администра- ции г. Костромы. |
4 | Разработка новой модели годового плана социально-экономического развития го- года,увязанного с Программой социаль- но-экономического развития города Костромы на 2002-2004 годы |
Управление эконо- мики Отраслевые управ- ления и комитеты администрации Города |
5 | Разработка подпрограмм по основным направлениям развития различных сфер жизнедеятельности города. |
Управления ад- министрации горо- да, инициативные группы. |
6 | "Запуск" первых, наиболее подготовлен- ных подпрограмм и целевых программ и проектов развития. |
Отраслевые управ- ления и комитеты администрации города, иници- ативные группы. |
7 | Текущая работа администрации по обес- печению бесперебойного функционирова- ния систем жизнеобеспечения и социаль- ных объектов. |
Отраслевые управ- ления и комитеты администрации города |
8 | Формирование подходов к партнерским взаимоотношениям между участниками Программы. |
Отраслевые управ- ления и комитеты администрации города |
Планируемые результаты | ||
1 | Конкретизация общего видения механиз- мов программного управления. |
Управление эконо- мики |
2 | Разработка основополагающих норма- тивно-правовых актов. |
Административно- правовое управ- ление админист- рации города Дума г. Костромы |
3 | Формирование и утверждение комплекта отраслевых целевых подпрограмм |
Глава Админист- рации города, Отраслевые управ- ления и комитеты администрации города, Городская Дума |
4 | Заключение Соглашений (Договоров) о партнерских отношениях с основными разработчиками и участниками Программы. |
Управление эконо- мики Отраслевые управ- ления и комитеты администрации города |
5 | Недопущение ухудшения важнейших показателей социально-экономического положения города по сравнению с предыдущим периодом. |
Заместители Главы администрации города Руководители структурных под- разделений ад- министрации города |
4.3. II этап - 2003 г. - "стабилизация социально-экономической ситуации в городе Костроме".
Отличительной особенностью этапа является увеличение удельного веса в финансировании программных мероприятий внебюджетных источников (в т.ч. средств инвесторов) и средств из вышестоящих бюджетов.
Содержание и основные результаты II этапа (2003 г.)
N п\п |
Основные действия и планируемые результаты |
Ответственные Исполнители |
Основные действия | ||
1 |
Осуществление полного проектного цикла по финансированию и организации работ - по каждой из утвержденных подпрограмм и целевых программ. |
Отраслевые управ- ления и комитеты администрации города |
2 | Апробация и развитие системы управле- ния Программой |
Управление эконо- мики |
3 | Реализация мероприятий по совершенст- вованию финансовой политики города, расширению спектра внебюджетных источ- ников для развития социальной сферы города, существенному повышению эффек- тивности управления муниципальной соб- ственностью, поддержке малого, средне- го и крупного предпринимательства, развитию рыночной инфраструктуры. |
Управление эконо- мики Финансовое управ- ление Заместители Главы администрации города |
5 | Разработка и реализация новых под- программ и целевых программ развития. |
Отраслевые Управления и коми- теты администрации города, инициатив- ные группы. |
Планируемые результаты | ||
1 | Существенное замещение бюджетного финансирования программных мероприятий привлеченными средствами. |
Отраслевые управ- ления и комитеты администрации города Финансовое управ- ление админист- рации |
2 | Внедрение экономических механизмов, стимулирующих конкуренцию, ресурсо- сбережение и природоохранную деятельность. |
Отраслевые управ- ления и комитеты администрации города |
3 | Увеличение размера финансирования социальной сферы и социальной под- держки населения, в т.ч. защищенных статей бюджета города |
Отраслевые управ- ления и комитеты администрации города |
4 | Расширение числа реализуемых под- программ и целевых программ и их участников. |
Отраслевые управ- ления и комитеты администрации города Общественные Советы |
5 | Приобретение опыта маневрирования финансовыми ресурсами, расширение на- логовой базы городского бюджета. |
Отраслевые управ- ления и комитеты администрации города, финансо- вое управление |
6 | Повышение на 20% реальных доходов и занятости населения за счет создания новых рабочих мест |
Руководители предприятий, организаций |
7 | Снятие социальной напряженности в городе. |
Администрация го- рода, УВД |
8 | Решение проблем стабильного снабжения муниципальных учреждений высококачест- венными продуктами питания, произ- веденными предприятиями города, активное использование конкурсного муниципального заказа. |
Администрация города |
4.4. III этап - 2004 г. - начало устойчивого прироста основных социально-экономических показателей по сравнению с ранее достигнутыми
Содержание и основные результаты III этапа (2004 год)
N п\п |
Основные действия и планируемые результаты |
Ответственные Исполнители |
Основные действия | ||
1 | Уточнение стратегии и тактики управ- ления развитием города с учетом накоп- ленного опыта |
Управление эконо- мики администрации города Кострома |
2 3 |
Подведение итогов и начало новых цик- лов работы по подпрограммам и целевым программам, изменение и расширение их состава. Продолжение работ инвестиционного и инновационного направления во всех секторах экономики |
Заместители Главы администрации города Руководители от- раслевых Управ- лений и комитетов администрации го- рода Руководители предприятий, Организаций |
4 | Наращивание объемов строительства и реконструкции производственных и социальных объектов. |
Руководители предприятий, Организаций |
Планируемые результаты | ||
1 | Рост реальных доходов населения. | |
2 | Улучшение показателей обеспечения населения услугами социальной сферы. |
|
3 | Создание предпосылок улучшения демографической ситуации. | |
4 | Увеличение в доходах местного бюджета доли поступлений от малого бизнеса. |
|
5 | Решение проблем эффективной занятости населения | |
6 | Улучшение физического здоровья населения и нравственного климата в городе |
|
7 | Высокая степень управляемости социально-экономическим развитием округа. |
4.5. Важнейшие мероприятия и планируемые результаты по основным направлениям развития города представлены в Приложении N 1, а также в отраслевых подпрограммах.
Конкретизация действий участников, ресурсов, источников финансирования производится в ежегодных планах социально-экономического развития города. Размеры финансирования мероприятий подпрограмм и целевых программ из городского бюджета устанавливаются при утверждении городского бюджета города Кострома на соответствующий год.
5. Подпрограммы по направлениям деятельности
5.1. Подпрограммы по направлениям деятельности являются основным документом, посредством которого реализуются планы комплексного развития города, содержащим комплекс мероприятий, обеспечивающих решение конкретных проблем.
5.2. В 2002 году приняты к реализации и действуют следующие целевые Программы:
- "Дети Костромы" (2000-2002 годы)
- "Программа совершенствования системы образования в г. Костроме до 2005 года"
- "Основные направления лекарственного обеспечения населения г. Костромы на 2001-2003 годы"
- "Молодежь Костромы" (2001-2003 годы)
- "Программа защиты и поддержки муниципальных учреждений культуры" (1997-2002 годы)
- "Развитие библиотечного дела в г. Костроме на 2002-2003 годы"
- "Программа поддержки малого предпринимательства в г. Костроме на 2002-2004 годы"
- "Вакцинопрофилактика на 2001-2005 годы"
- "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г. Костроме на 2001-2004 годы"
- "Безопасное материнство и детство" (1997-2002 годы)
- "Программа реконструкции сетей и установок наружного освещения улиц, дорог и др. территорий города Костромы на 1998-2002 годы"
- "Реконструкция системы теплоснабжения в г. Костроме (1997-2003 гг.)
#5.2. В рамках муниципальной Программы комплексного социально-экономического развития города на 2002-2004 годы, в целях реализации основных целей и задач Программы, необходимо разработать и утвердить пакет отраслевых Подпрограмм по направлениям деятельности. Он должен формироваться исходя из генеральной цели развития города и утверждаться постановлением главы самоуправления.
5.3. Отдельные подпрограммы, выполнение которых предполагает использование значительных финансовых средств из городского бюджета или имеют межотраслевой характер и предполагают консолидацию ресурсов различных партнеров, могут приобретать статус целевых программ развития и утверждаться решением думы города Костромы.
5.4. Перечень Подпрограмм по отраслям развития, предлагаемых к разработке представлен в разделе "Подпрограммы по основным направлениям деятельности"
6. Управление Программой - 2004
Успешность реализации программных мероприятий предопределяется системой управления Программой.
6.1. Система управления Программой включает:
- Общие условия и принципы реализации Программы.
- Структуру органов управления Программой.
- Информационное, научно-методическое, нормативно-правовое, кадровое, материально-техническое, финансовое и психологическое обеспечение Программы.
- Систему планирования, координации и контроля действий исполнителей и использования ресурсов при выполнении мероприятий Программы.
6.2. Общие условия реализации Программы
N п.п. |
Основные действия | Ответственные исполнители |
1 | Ежегодная разработка планов со- циально-экономического развития города и целевое бюджетное финансирование его важнейших мероприятий, в т.ч. за счет средств федерального и областно- го бюджетов |
Управление экономики, финансовое управление |
2 | Постоянная работа по привлечению внебюджетных источников финанси- рования, в т.ч. средств коммер- ческих организаций, грантов, спонсорской помощи и др. |
Управление экономики |
3 | Определение на конкурсной основе подрядчиков для выполнения капиталоемких проектов и прог- рамм |
Отраслевые управления и комитеты |
4 | Создание необходимого норматив- но-правового обеспечения условий реализации Программы |
Административно-пра- вовое управление ад- министрации города, Городская Дума |
5 | Разработка комплекта преемствен- ных и взаимосвязанных подпрог- рамм и целевых программ по важ- нейшим направлениям развития города |
Отраслевые управления и комитеты админист- рации города |
6 | Научно-методическое сопровожде- ние Программы |
Управление экономики, ВУЗы города |
7 | Подготовка и повышение ква- лификации управленческих кадров, участвующих в реализации Прог- раммы |
Образовательные уч- реждения города |
8 | Подготовка и привлечение в первоочередном порядке образова- тельных учреждений всех видов к различным формам участия в программе |
Управление образова- ния администрации города |
9 | Формирование специфического ин- формационного пространства с целью психологической поддержки Программы |
Пресс-служба ад- министрации города |
10 | Развитие международного сотруд- ничества в области регионального развития, связанного с интере- сами участников Программы |
Управления админист- рации города |
11 | Экологическое просвещение на- селения и реализация блока природоохранных мероприятий |
Комитет по охране окружающей среды |
12 | Организация объективного конт- роля эффективности реализуемых проектов и программ |
Заместители Главы администрации г. Костромы |
13 | Изучение опыта программного уп- равления в других регионах страны и иных государственных структурах |
Заместители Главы администрации г. Костромы Управление админист- рации города |
14 | Формирование и актуализация базы данных о ресурсах, располагаемых территорией |
Руководители отрас- левых управлений и комитетов админист- рации города |
15 | Постоянная работа по подготовке хозяйствующих субъектов к принятию инвестиций и содействие установлению контактов с потен- циальными инвесторами и гранто- дателями |
Управление экономики Руководители пред- приятий и организа- ций |
6.3. Структура органов управления Программой формируется из субъектов, подготавливающих и принимающих решения по принятию и реализации Программы, а так же выполняющих консультативные и координирующие функции.
6.4. Субъектами, принимающими решения, связанные с принятием и реализацией Программы или участсвующими в их подготовке, являются:
- Глава Администрации города Костромы;
- Заместители Главы администрации
- Отраслевые управления и комитеты администрации города;
- Координатор Программы - управление экономики администрации города;
- Дума города Костромы;
- Руководители предприятий, организаций различных организационно-правовых форм и сфер деятельности;
- Федеральные и областные структуры государственной власти, в т.ч. контролирующие и надзирающие службы.
6.5. Консультационные, координирующие и наблюдательные функции могут выполнять создаваемые при Главе администрации города Кострома и заместителях Главы администрации города общественные Советы:
- Консультационный (экспертный) Совет;
- Координационный Совет;
- Межведомственный Совет и др.
6.6. Нормативно-правовое, финансовое, материально-техническое и другие формы обеспечения Программы предусматриваются в конкретных подпрограммах по направлениям деятельности, а также в планах работы отраслевых подразделений администрации города.
6.7. Общая схема организации выполнения Программы, отражающая алгоритм планирования, координации и контроля действий исполнителей Программы, представлена на рис. 2.
Детальное описание процессов планирования, контроля и отчетности по подпрограммам с указанием ответственности за качество и своевременность выполнения соответствующих работ по программе работниками аппарата администрации города содержится в нормативных актах Главы администрации города Кострома.
7. Мероприятия по реализации программы социально-экономического
развития города Кострома на 2002-2004 гг.
/----------------------------------------------------------------------------------------------\
| Мероприятия | Объем финансирования | |
| |-------------------------------------+------------------------------|
| | Федера- |Областной| Местный |Прочие | Ответственные | Ожидаемые |
| | льный |бюджет | бюджет | | исполнители | результаты |
| | бюджет | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Социальная политика |
| 1. Социальная поддержка населения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Социальная поддержка детей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1. Реализация Прог- | 69,0 | 3,0 | 51,0 | 1,3 | Управление со- | |
|раммы "Дети Костромы" | | | | | циальной защиты| |
|(в т.ч. детские пособия) | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.1.2. Выплата детских | | | 0,3 | | Управление со- |Частичное |
|пособий | | | | | циальной защиты|погашение |
| | | | | | |задолженности|
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.1.3. Организация летне-| | | 1,8 | | Управление со- |Помощь мало- |
|го отдыха детей из мало- | | | | | циальной защиты|имущим семьям|
|обеспеченных семей | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2. Социальная поддержка малообеспеченного населения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.1. Реализация прог- | | 1,6 | 4,4 | | Управление соц.|Социальная |
|рамм социальной поддержки| | | | | защиты |защита соци- |
|населения, разрабатывае- | | | | | |ально уяз- |
|мых ежегодно | | | | | |вимых семей |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.2.2. Финансирование | | 2,7 | | | Управление со- | |
|расходов на погребение | | | | | циальной защиты| |
|лиц без определенного | | | | | | |
|места жительства | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3. Социальная поддержка лиц без определенного места жительства |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.1. Создание центра | | | 3,9 | | Управление со- |Улучшение со-|
|социальной реабилитации | | | | | циальной защиты|циальной под-|
|для лиц, пришедших из | | | | | |держки граж- |
|мест лишения свободы и | | | | | |дан, оказав- |
|лиц без определенного | | | | | |шихся в труд-|
|места жительства | | | | | |ной жизненной|
| | | | | | |ситуации |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4. Улучшение содержания социальных учреждений |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4.1. Содержание соци- | | 19,9 | 7,1 | | Управление со- |Организация |
|альных учреждений | | | | | циальной защиты|эффективной |
| | | | | | |социальной |
| | | | | | |помощи насе- |
| | | | | | |лению |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.5. Информатизация социальной сферы |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.5.1. Создание единой | | | | 1,175| Управление со- |Информатиза- |
|системы сбора, хранения | | | | | циальной защи- |ция социаль- |
|и предоставления инфор- | | | | | ты, отдел ин- |ной сферы |
|мации в сфере социаль- | | | | | формационных | |
|ного обслуживания насе- | | | | | ресурсов | |
|ления | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Итого по социальной под- | 69,0 | 27,2 | 68,5 | 2,48| | |
|держке населения | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Образование |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. Совершенствование системы дошкольного образования |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1. Оптимизация сети | | | | | Управление об- |Высвобождение|
|дошкольных образователь- | | | | | разования, уп- |4,6 млн. руб.|
|ных учреждений (с учетом | | | | | равление здра- |на развитие |
|Программы "Дети Костро- | | | | | воохранения, |образования |
|мы") | | | | | управление со- | |
| | | | | | циальной защиты| |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.1.2. Реформа системы | | | 6,6 | | Управление об- |Совершенство-|
|управления дошкольными | | | | | разования |вание системы|
|образовательными учреж- | | | | | |дошкольного |
|дениями | | | | | |образования |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.1.3. Охрана и укрепле- | | | 0,9 | | Управление об- |Улучшение ус-|
|ние здоровья детей | | | | | разования |ловий для |
| | | | | | |развития де- |
| | | | | | |тей-сирот |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.1.4. Улучшение качества| | | | | | |
|образования и воспитания | | | | | Управление об- |Создание вос-|
|детей | | | | | разования, |питательных |
| | | | | | здравоохране- |систем учреж-|
| | | | | | ния, КГКУ, ГМЦ |дений допол- |
| | | | | | |нительного |
| | | | | | |образования |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.1.5. Обеспечение преем-| | | | | Управление об- |Подготовка к |
|ственности между дошколь-| | | | | разования |переходу на |
|ными образовательными уч-| | | | | |12-летнее |
|реждениями и начальной | | | | | |обучение в |
|школой | | | | | |средних шко- |
| | | | | | |лах |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.1.6. Педагогическое | | | | | Управление об- |Открытость |
|просвещение родителей как| | | | | разования |образования |
|основных заказчиков в об-| | | | | |для общества |
|ласти образования | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.1.7. Кадровое обеспече-| | | 0,09 | | Управление об- |Повышение |
|ние | | | | | разования |квалификации |
| | | | | | |педагогичес- |
| | | | | | |ких кадров |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2. Совершенствование системы общего среднего образования |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.1. Разработка и соз- | | | 0,03 | | Управление об- | |
|дание нормативно-правовой| | | | | разования | |
|базы образования | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2.2. Создание городско-| | | 0,7 | | Управление об- |Повышение |
|го центра лицензирования | | | | | разования |квалификации |
|и аттестации учреждений | | | | | Финансовое уп- |педагогичес- |
|образования и работников | | | | | равление |ких работни- |
|образования | | | | | |ков |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2.3. Обновление содер- | | | | | Управление об- |Улучшение ка-|
|жания образования в на- | | | | | разования |чества обра- |
|чальной, основной и сред-| | | | | |зовательных |
|ней школах | | | | | |услуг |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2.4. Разработка прог- | | | 2,2 | | Управление об- |Переход на |
|раммы поэтапного перехода| | | | | разования |4-х летнюю |
|начальной школы на 4-лет-| | | | | |начальную |
|ний срок обучения | | | | | |школу |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2.5. Разработка и под- | | | 6,1 | | Управление об- |Развитие ва- |
|держка инновационных про-| | | | | разования |риативности |
|цессов в образовании | | | | | |образования |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2.6. Создание системы | | | 0,3 | | Управление об- |Повышение ка-|
|мониторинга выполнения | | | | | разования |чества обра- |
|государственных образова-| | | | | |зовательных |
|тельных стандартов | | | | | |услуг |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2.7. Разработка и реа- | | | | | Управление об- |Совершенство-|
|лизация комплекса мер по | | | | | разования |вание воспи- |
|совершенствованию воспи- | | | | | |тательной |
|тательной работы с уча- | | | | | |системы обра-|
|щимися | | | | | |зовательных |
| | | | | | |учреждений |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2.8. Разработка и реа- | | | 0,3 | | Управление об- |Создание ус- |
|лизация комплексных прог-| | | | | разования |ловий для |
|рамм работы с одаренными | | | | | |развития ода-|
|детьми | | | | | |ренных детей |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2.9 Реализация програм-| | | 6,9 | | Управление об- |Оборудование |
|мы информатизации образо-| | | | | разования |компьютерных |
|вания | | | | | |классов |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2.10. Оказание методи- | | | | | Управление об- |Совершенст- |
|ческой помощи негосудар- | | | | | разования |вование сис- |
|ственным образовательным | | | | | |темы образо- |
|учреждениям и Советам об-| | | | | |вания |
|разовательных учреждений | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2.11. Организация рабо-| | | 1,5 | | Управление об- |Улучшение |
|ты по созданию и переос- | | | | | разования |организации |
|нащению учебно-методичес-| | | | | |управления |
|ких комплексов образова- | | | | | |процессом об-|
|тельных учреждений | | | | | |разования |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2.12. Содействие семей-| | | | | Управление об- |Развитие рын-|
|ному образованию, самооб-| | | | | разования |ка образова- |
|разованию и экстернату | | | | | |тельных услуг|
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2.13. Совершенствование| | | 0,7 | | Управление об- |Улучшение ус-|
|деятельности психолого- | | | | | разования |ловий проф. |
|педагогической службы в | | | | | |подготовки |
|учреждениях образования | | | | | |детей с огра-|
| | | | | | |ниченными |
| | | | | | |возможностями|
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2.14. Организация раз- | | | | | Управление об- |Улучшение ус-|
|работки и внедрения прог-| | | | | разования |ловий функци-|
|рамм коррекционно-разви- | | | | | |онирования и |
|вающего обучения и прог- | | | | | |развития сис-|
|рамм валеологизации об- | | | | | |темы коррек- |
|разования на разных сту- | | | | | |ции и реаби- |
|пенях обучения | | | | | |литации |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3. Оптимизация воспитательной работы и развитие дополнительного образования детей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.1. Обеспечение систе-| | | 0,04*| | Управление об- |Совершенст- |
|матического анализа и | | | | | разования, |вование сис- |
|программирования воспита-| | | | | управление |темы образо- |
|тельной деятельности | | | | | культуры, уп- |вания |
| | | | | | равление | |
| | | | | | здравоохране- | |
| | | | | | ние, управле- | |
| | | | | | ние социальной | |
| | | | | | защиты, право- | |
| | | | | | вое управле- | |
| | | | | | ние, КГУ, ко- | |
| | | | | | митет по де- | |
| | | | | | лам молодежи, | |
| | | | | | КДН, КАМ, | |
| | | | | | КОИПКРО, Гос- | |
| | | | | | спорткомитет, | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.3.2. Организационно- | | | 0,16 | | Управление об- |Повышение |
|кадровое обеспечение | | | | | разования, |квалификации |
| | | | | | КГУ, Координа- |педагогичес- |
| | | | | | ционный Совет, |ких работни- |
| | | | | | КОИПКРО, ГМЦ |ков |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.3.3. Информационное и | | | 0,8 | | Координацион- |Создание ус- |
|научно-методическое обес-| | | | | ный совет, |ловий для |
|печение | | | | | ГМЦ, Управле- |предоставле- |
| | | | | | ние образова- |ния качест- |
| | | | | | ния |венных обра- |
| | | | | | |зовательных |
| | | | | | |услуг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.4. Развитие системы психолого-педагогической и социальной реабилитации и коррекции детей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.4.1. Информационное и | | | 0,8 | | Управление об- |Улучшение ус-|
|учебно-методическое обес-| | | | | разования, |ловий функци-|
|печение деятельности кор-| | | | | КГУ, Центр |онирования и |
|рекционных образователь- | | | | | психотерапии и |развития сис-|
|ных учреждений | | | | | практической |темы коррек- |
| | | | | | психологии |ции и реаби- |
| | | | | | |литации |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.4.2. Улучшение условий | | | 1,8 | | Управление об- |Улучшение ус-|
|функционирования и разви-| | | | | разования, |ловий функци-|
|тия системы коррекции и | | | | | КГУ, Центр |онирования и |
|реабилитации | | | | | психотерапии и |развития сис-|
| | | | | | практической |темы коррек- |
| | | | | | психологии |ции и реаби- |
| | | | | | |литации |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.4.3. Кадровое обеспече-| | | 0,3 | | Управление об- |Повышение |
|ние системы реабилитации | | | | | разования, |квалификации |
|и коррекции детей с огра-| | | | | КГУ, Центр |педагогичес- |
|ниченными возможностями | | | | | психотерапии и |ких кадров |
| | | | | | практической |для работы с |
| | | | | | психологии |детьми с ог- |
| | | | | | |раниченными |
| | | | | | |возможностями|
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.4.4. Создание условий | | | 3,0 | | Управление об- |Развитие сис-|
|для социальной адаптации,| | | | | разования, |темы психоло-|
|допрофессиональной и на- | | | | | КГУ, Центр |го-педагоги- |
|чальной профессиональной | | | | | психотерапии и |ческой и со- |
|подготовки детей с огра- | | | | | практической |циальной реа-|
|ниченными возможностями | | | | | психологии |билитации и |
| | | | | | |коррекции де-|
| | | | | | |тей |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.4.5. Укрепление и раз- | | | 12,3 | | Управление об- |Развитие сис-|
|витие материально-техни- | | | | | разования, |темы психоло-|
|ческого обеспечения кор- | | | | | КГУ, Центр |го-педагоги- |
|рекционно-образовательных| | | | | психотерапии и |ческой и со- |
|учреждений | | | | | практической |циальной реа-|
| | | | | | психологии |билитации и |
| | | | | | |коррекции де-|
| | | | | | |тей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.5. Социальная защита и охрана здоровья детей и подростков |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.5.1. Развитие сети уч- | | | 4,0*| | Управление об- |Обеспечение |
|реждений для детей сирот,| | | | | разования, уп- |социальной |
|детей-инвалидов, детей, | | | | | равление учета |защиты, охра-|
|оставшихся без попечения | | | | | и распределе- |ны здоровья |
|родителей, детей из | | | | | ния жилой пло- |и улучшение |
|"группы риска" | | | | | щади |условий раз- |
| | | | | | |вития детей |
| | | | | | |и подростков |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.5.2. Организация работы| | | 0,4 | | Управление об- |Повышение |
|с кадрами | | | | | разования, уп- |квалификации |
| | | | | | равление соц. |педагогичес- |
| | | | | | защиты, управ- |ких кадров |
| | | | | | ление здраво- |для работы с |
| | | | | | охранения, |социально |
| | | | | | административ- |незащищенны- |
| | | | | | но-правовое |ми детьми |
| | | | | | управление | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.5.3. Ресурсное обеспе- | | | 1,3 | | Управление об- |Обеспечение |
|чение процесса социализа-| | | | | разования, уп- |адаптационной|
|ции детей-сирот | | | | | равление здра- |подготовки |
| | | | | | воохранения |детей-сирот |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.5.4. Медицинская помощь| | | 1,1 | | Управление об- |Поддержка |
|и соц. защита детей, ока-| | | | | разования, уп- |здоровья и |
|завшихся в особо трудном | | | | | равление здра- |усиление со- |
|положении | | | | | воохранения, |циальной за- |
| | | | | | управление |щиты детей |
| | | | | | соц. защиты | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.5.5. Предупреждение со-| | | | | Управление об- |Уменьшение |
|циального сиротства | | | | | разования, |количества |
| | | | | | КДН, управле- |детей, остав-|
| | | | | | ние соц. за- |шихся без по-|
| | | | | | щиты |печения роди-|
| | | | | | |телей и близ-|
| | | | | | |ких |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.5.6. Культурно-массовые| | | 2,0 | | Управление об- |Укрепление |
|и спортивно-оздоровитель-| | | | | разования и |физического |
|ные мероприятия | | | | | управление |здоровья и |
| | | | | | соц. защиты |уменьшение |
| | | | | | |вероятности |
| | | | | | |проявления |
| | | | | | |антисоциаль- |
| | | | | | |ного поведе- |
| | | | | | |ния подрост- |
| | | | | | |ков |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.5.7. Обеспечение льгот | | | 47,3 | | Управление об- |Обеспечение |
|для детей | | | | | разования и |материальной |
| | | | | | управление |защищенности |
| | | | | | соц. защиты | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.5.8. Содействие заня- | | | 0,7 | | Управление об- |Уменьшение |
|тости детей | | | | | разования и |вероятности |
| | | | | | управление |проявления |
| | | | | | соц. защиты |антисоциаль- |
| | | | | | |ного поведе- |
| | | | | | |ния подрост- |
| | | | | | |ков |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.5.9. Организация отдыха| | | 9,7 | | Управление об- |Укрепление |
|и оздоровления детей | | | | | разования и |физического |
| | | | | | управление |здоровья и |
| | | | | | соц. защиты |уменьшение |
| | | | | | |вероятности |
| | | | | | |проявления |
| | | | | | |антисоциаль- |
| | | | | | |ного поведе- |
| | | | | | |ния подрост- |
| | | | | | |ков |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.6. Социальная защиты# педагогических работников |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.6.1. Увеличение разряда| | | 3,0 | | Управление об- |Обеспечение |
|по оплате труда молодым | | | | | разования |материальной |
|специалистам | | | | | |защищенности |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.6.2. Установление над- | | | 54,0 | | Управление об- |Обеспечение |
|тарифного фонда зарплаты | | | | | разования |материальной |
|до 25% | | | | | |защищенности |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.6.3. Установление над- | | | 25,2 | | Управление об- |Обеспечение |
|тарифного фонда зарплаты | | | | | разования |материальной |
|до 33% | | | | | |защищенности |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.6.4. Установление над- | | | 7,5 | | Управление об- |Обеспечение |
|бавки в размере 10% к | | | | | разования |материальной |
|должностному окладу спе- | | | | | |защищенности |
|циалистам высшей катего- | | | | | |и повышение |
|рии и награжденным знач- | | | | | |социального |
|ком "Почетный работник | | | | | |статуса пе- |
|образования" | | | | | |дагогических |
| | | | | | |работников |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.7. Развитие материально-технической базы образования |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.7.1. Строительство | | | | | Управление |Укрепление |
|пристройки: | | | | | кап. строи- |материально- |
|к школе N 30 | | 11,0 | | | тельства и |технической |
|к школе N 27 | | | 5,0*| | инвестиций |базы образо- |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| |вательных |
|2.7.2. Реконструкция дет-| | | 4,0*| | |учреждений |
|ского сада под детский | | | | | | |
|дом N 3 | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|2.7.3. Реконструкция зда-| | | 10,0*| | | |
|ния школы N 26 | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|2.7.4. Реконструкция зда-| | | 8,0*| | | |
|ния школы N 30 | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|2.7.5. Реконструкция зда-| | | 15,0*| | | |
|ния школы N 27 | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|2.7.6. Строительство бас-| | | 1,6 | | | |
|сейна к школе N 33 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.8. Информатизация образования |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.8.1. Подготовка помеще-| | | 1,3 | | Управление об- |Создание еди-|
|ний по установку компью- | | | | | разования |ного информа-|
|теров | | | | | |ционного |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| |пространства |
|2.8.2. Приобретение и ус-| 4,4 | 2,8 | 2,8 | | |образования |
|тановка компьютерных | | | | | |города. |
|классов | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|2.8.3. Установка модемов | | | 1,2 | | | |
|и сервера "Образование" | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.9. Разработка организационно-экономического механизма деятельности школ, управление ими |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.9.1. Создание бухгалте-| | | 6,0 | | Управление об- |Совершенство-|
|рии в школах города | | | | | разования, |вание финан- |
| | | | | | ГорФУ |сирования об-|
| | | | | | |разовательных|
| | | | | | |учреждений |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.9.2. Переход на казна- | | | 2,0 | | Управление об- |Улучшение |
|чейскую систему финанси- | | | | | разования, |контроля за |
|рования | | | | | ГорФУ |расходованием|
| | | | | | |бюджетных |
| | | | | | |средств |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.9.3. Разработка системы| | | 1,2 | | Управление об- |Укрепление |
|нормативного финансирова-| | | | | разования, |материальной |
|ния школ | | | | | ГорФУ |базы |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Итого по образованию | 4,4 | 13,8 | 356,66 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Здравоохранение |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Оснащение учреждений здравоохранения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1. Оснащение лечебно | | | 24,76 | | Управление |Повышение |
|профилактических учрежде-| | | | | здравоохране- |эффективности|
|ний города медицинским | | | | | ния |лечения |
|оборудованием и автотран-| | | | | Финансовое | |
|спортом, | | | | | управление | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.1.2. Приобретение машин| | | 5,15 | | Управление |Повышение ка-|
|для станции скорой помощи| | | | | здравоохране- |чества меди- |
|(23 единицы) | | | | | ния |цинского об- |
| | | | | | Финансовое |служивания |
| | | | | | управление |населения на |
| | | | | | |дому |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.1.3. Оснащение оборудо-| | | 9,04 | | Управление |Повышение |
|ванием 2-ой городской | | | | | здравоохране- |эффективности|
|больницы | | | | | ния |лечения |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.1.4. Приобретение обо- | | | 5,74 | | Управление |Повышение |
|рудования для 1-ой гор. | | | | | здравоохране- |эффективности|
|больницы | | | | | ния |лечения |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.1.5. Приобретение обо- | | | 3,0 | | Управление |Повышение |
|рудования для детской | | | | | здравоохране- |эффективности|
|городской больницы | | | | | ния |лечения |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.1.6. Приобретение аппа-| | | 0,75 | | Управление |Повышение |
|рата УЗИ для родильного | | | | | здравоохране- |эффективности|
|дома | | | | | ния |лечения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.2.1. Строительство хи- | 5,0 | | 5,0 | | Управление |Улучшение ус-|
|рургического корпуса 2-ой| | | | | здравоохране- |ловий оказа- |
|городской больницы | | | | | ния, управление|ния хирурги- |
| | | | | | капитального |ческой помощи|
| | | | | | строительства |населению |
| | | | | | и инвестиций | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.2.2. Строительство ин- | 25,0 | | 26,9 | | Управление |Решение проб-|
|фекционного корпуса дет- | | | | | здравоохране- |лемы лечения |
|ской городской больницы | | | | | ния, управление|инфекционных |
| | | | | | капитального |заболеваний |
| | | | | | строительства |населения |
| | | | | | и инвестиций |города |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.2.3. Строительство по- | 25,0 | | 26,9 | | Управление |Улучшение |
|ликлиники для взрослых | | | | | здравоохране- |обеспечения |
|(г. Кострома) | | | | | ния, управление|населения |
| | | | | | капитального |центральной |
| | | | | | строительства |части города |
| | | | | | и инвестиций |амбулаторно- |
| | | | | | |поликлиничес-|
| | | | | | |кой помощью |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.2.4. Реконструкция | 7,5 | | 7,5 | | Управление |Улучшение ле-|
|травматологического кор- | | | | | здравоохране- |чения больных|
|пуса 1-го медицинского | | | | | ния, управление|с тавмами и |
|объединения | | | | | капитального |заболеваниями|
| | | | | | строительства |костно-мышеч-|
| | | | | | и инвестиций |ной системы |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3. Реализация федеральных и городских целевых программ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3.1. Программа "Вак- | 3,3 | | 8,6 | 7,5| Управление |Снижение бо- |
|цинопрофилактика на 2001-| | | | | здравоохране- |лее чем в |
|2005 гг." | | | | | ния |пять раз за- |
| | | | | | |болеваемости |
| | | | | | |и смертности |
| | | | | | |от инфекцион-|
| | | | | | |ных заболева-|
| | | | | | |ний |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.3.2. Программа "Неот- | | 1,1 | 4,2 | | Управление |Стабилизация |
|ложные меры борьбы с ту- | | | | | здравоохране- |заболеваемос-|
|беркулезом в г. Костроме | | | | | ния лечебно- |ти туберкуле-|
|на 2001-2004 годы" | | | | | профилакти- |зом, снижении|
| | | | | | ческие учреж- |инвалидизации|
| | | | | | дения |и смертности |
| | | | | | |от туберкуле-|
| | | | | | |за |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4. Капитальный ремонт объектов здравоохранения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.1. Капитальный ремонт| | | 9,0 | | Управление |Улучшение ус-|
|объектов 1-й городской | | | | | здравоохране- |ловий оказа- |
|больницы | | | | | ния, ЛПУ |ния амбула- |
| | | | | | |торно-полик- |
| | | | | | |линической |
| | | | | | |помощи и ста-|
| | | | | | |ционарной по-|
| | | | | | |мощи на дому |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.4.2. Капитальный ремонт| | | 9,0 | | Управление |Улучшение ка-|
|объектов 2-й городской | | | | | здравоохране- |чества оказа-|
|больницы | | | | | ния, ЛПУ |ния медицин- |
| | | | | | |ской помощи |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.4.3. Капитальный ремонт| | | 3,0 | | Управление |Улучшение ка-|
|объектов детской больницы| | | | | здравоохране- |чества оказа-|
| | | | | | ния, ЛПУ |ния медицин- |
| | | | | | |ской стацио- |
| | | | | | |нарной помощи|
| | | | | | |детям |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.4.4. Ремонт помещения | | | 3,0 | | Управление |Обеспечение |
|родильного дома | | | | | здравоохране- |санитарно- |
| | | | | | ния, ЛПУ |эпидемиоло- |
| | | | | | |гического ре-|
| | | | | | |жима в род- |
| | | | | | |доме |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.4.5. Ремонт кровли объ-| | | 8,0 | | Управление |Обеспечение |
|ектов здравоохранения | | | | | здравоохране- |нормальных |
| | | | | | ния, ЛПУ |условий ока- |
| | | | | | |зания меди- |
| | | | | | |цинской помо-|
| | | | | | |щи детям |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.5. Развитие системы медицинского страхования |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.5.1. Совершенствование | | | 315,0 | 135,0| Управление |Завершение |
|системы обязательного ме-| | | | | здравоохране- |перехода к |
|дицинского страхования | | | | | ния, ФОМС |финансирова- |
| | | | | | |нию здравоох-|
| | | | | | |ранения по |
| | | | | | |базовой прог-|
| | | | | | |рамме ОМС за |
| | | | | | |счет средств |
| | | | | | |страховых ис-|
| | | | | | |точников и |
| | | | | | |переход на |
| | | | | | |подушевой |
| | | | | | |принцип фи- |
| | | | | | |нинсирования |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.5.2. Развитие добро- | | | | 0,9| Управление |Получение |
|вольного медицинского | | | | | здравоохране- |дополнитель- |
|страхования | | | | | ния, ФОМС |ного источни-|
| | | | | | |ка финансиро-|
| | | | | | |вания |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.6. Расширение спектра медицинских услуг и создание экономических условий их предоставления |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.6.1. Развитие общей | | | | 0,22| Управление |Реализация |
|врачебной (семейной) | | | | | здравоохране- |социального |
|практики в г. Кострома | | | | | ния, ФОМС |заказа на |
| | | | | | |введение об- |
| | | | | | |щей врачебной|
| | | | | | |практики |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.6.2. Развитие платных | | | | | Управление |Повышение |
|услуг | | | | | здравоохране- |уровня меди- |
| | | | | | ния, ФОМС |цинского об- |
| | | | | | |служивания. |
| | | | | | |Получение |
| | | | | | |дополнитель- |
| | | | | | |ных доходов |
| | | | | | |в размере |
| | | | | | |39 млн. руб. |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Итого по здравоохранению | 65,8 | 1,1 | 453,96 | 102,82| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Культура |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. Проведение ежегодно-| | | | | Управление по |Воспитание |
|го фестиваля конкурса | | | | | культуре и |подрастающего|
|детских, юношеских и мо- | | | | | спорту |поколения на |
|лодежных творческих кол- | | | | | |примерах дос-|
|лективов и исполнителей | | | | | |тижений в об-|
|"Весенняя Кострома" | | | | | |ласти культу-|
| | | | | | |ры и искусст-|
| | | | | | |ва, пропаган-|
| | | | | | |да здорового |
| | | | | | |образа жизни |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.2. Внедрение программ- | | | | | Управление по |Сохранение и |
|но-целевого управления | | | | | культуре и |развитие сфе-|
|культурой с передачей | | | | | спорту |ры культуры и|
|функций непосредственных | | | | | |досуга насе- |
|исполнителей и организа- | | | | | |ления, повы- |
|торов конкретных меропри-| | | | | |шение качест-|
|ятий учреждениям культуры| | | | | |ва проводимых|
|в форме социально-твор- | | | | | |мероприятий, |
|ческих заказов | | | | | |осуществляе- |
| | | | | | |мых по соци- |
| | | | | | |ально-твор- |
| | | | | | |ческому зака-|
| | | | | | |зу |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.3. Укрепление матери- | | | | | | |
|ально-технической базы | | | | | | |
|учреждений культуры | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.3.1. Компьютеризация | | | 0,27 | | | |
|сети муниципальных библи-| | | | | | |
|отек | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|4.3.2. Приобретение ком- | | | 0,8 | | | |
|фортабельного автобуса на| | | | | | |
|50 посадочных мест для | | | | | | |
|осуществления гастрольной| | | | | | |
|деятельности муниципаль- | | | | | | |
|ных творческих коллекти- | | | | | | |
|вов и труппы камерного | | | | | | |
|драматического театра | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|4.3.3. Приобретение и | | | 1,2 | | Управление |Предоставле- |
|монтаж аттракциона в пар-| | | | | культуры |ние жителям |
|ке культуры и отдыха | | | | | |города раз- |
|"Берендеевка" | | | | | |ноплановых и |
| | | | | | |высококачест-|
| | | | | | |венных услуг |
| | | | | | |в области |
| | | | | | |культуры, ис-|
| | | | | | |кусства, ор- |
| | | | | | |ганизация |
| | | | | | |детского, се-|
| | | | | | |мейного отды-|
| | | | | | |ха |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|4.3.4. Приобретение рек- | | | 1,0 | | | |
|визита для проведения | | | | | | |
|праздничных городских | | | | | | |
|массовых мероприятий | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|4.3.5. Приобретение зву- | | | 0,6 | | | |
|ковой, усилительной, се- | | | | | | |
|тевой аппаратуры, музы- | | | | | | |
|кальных инструментов и | | | | | | |
|костюмов | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|4.3.6. Реконструкция дет-| | | | | | |
|ской музыкальной школы | | | | | | |
|N 7 по ул. Новоселов | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.4. Восстановление Храма| 0,4 | | 0,6 | 0,8| Управление |Сохранение |
|Воинской Славы в г. Кост-| | | | | кап. строи- |культурного |
|роме (Церковь Иоанна | | | | | тельства и |наследия |
|Предтечи) | | | | | инвестиций | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.5. Реализация "Програм-| | | | | Управление по |Обеспечение |
|мы развития библиотечного| | | | | культуре и |жителям го- |
|дела в г. Кострома на | | | | | спорту |рода свобод- |
|2002-2003 годы" | | | | | |ного доступа |
| | | | | | |к информации |
| | | | | | |на основе |
| | | | | | |современных |
| | | | | | |технологий. |
| | | | | | |Создание |
| | | | | | |электронного |
| | | | | | |каталога на |
| | | | | | |фонд докумен-|
| | | | | | |тов централи-|
| | | | | | |зованной биб-|
| | | | | | |лиотечной |
| | | | | | |системы. |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.6. Оказание поддержки в| | | | | Управление по |Сохранение |
|развитии муниципальных | | | | | культуре и |культурного |
|творческих коллективов с | | | | | спорту |потенциала |
|привлечением внебюджетных| | | | | |самобытного |
|ресурсов | | | | | |Костромского |
| | | | | | |края, орга- |
| | | | | | |низация куль-|
| | | | | | |турного и |
| | | | | | |семейного от-|
| | | | | | |дыха жителей |
| | | | | | |города |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.7. Сохранение сети му- | | | | | Управление по |Получение |
|ниципальных музыкальных, | | | | | культуре и |качественного|
|художественных школ и | | | | | спорту |начального |
|школ искусств, открытие | | | | | |профессио- |
|новых отделений, исполь- | | | | | |нального об- |
|зование вариативных учеб-| | | | | |разования в |
|ных программ | | | | | |области куль-|
| | | | | | |туры и искус-|
| | | | | | |ства, воспи- |
| | | | | | |тание духов- |
| | | | | | |ности и куль-|
| | | | | | |туры подрас- |
| | | | | | |тающего поко-|
| | | | | | |ления |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Итого по развитию куль- | | | 4,47 | | | |
|туры | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Развитие физической культуры и спорта |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1. Создание нормативной| | | | | Управление по |Создание |
|базы по вопросам предос- | | | | | культуре и |благоприятных|
|тавления платных физкуль-| | | | | спорту |условий для |
|турно-оздоровительных и | | | | | |эффективной |
|спортивных услуг | | | | | |деятельности |
| | | | | | |спортивных |
| | | | | | |учреждений |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.2. Проведение спортив- | | | | | Управление по |Привлечение |
|но-массовых мероприятий | | | | | культуре и |населения к |
| | | | | | спорту |участию в го-|
| | | | | | |родских меро-|
| | | | | | |приятиях и |
| | | | | | |соревновани- |
| | | | | | |ях. Отбор ко-|
| | | | | | |манд для |
| | | | | | |участия в об-|
| | | | | | |ластных и |
| | | | | | |республикан- |
| | | | | | |ских соревно-|
| | | | | | |ваниях |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.3. Создание физкуль- | | | | | Управление по |Создание физ-|
|турно-оздоровительных и | | | | | культуре и |культурных |
|спортивных подростковых | | | | | спорту |культурно- |
|клубов по месту житель- | | | | | |оздоровитель-|
|ства | | | | | |ных клубов в |
| | | | | | |пяти крупных |
| | | | | | |округах на |
| | | | | | |базе общеоб- |
| | | | | | |разовательных|
| | | | | | |школ |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.4. Восстановление кол- | | | | | Управление по |Создание кол-|
|лективов физической | | | | | культуре и |лективов фи- |
|культуры предприятий и | | | | | спорту |зической |
|организаций (производст- | | | | | |культуры на |
|венные коллективы) | | | | | |10-15 промыш-|
| | | | | | |ленных пред- |
| | | | | | |приятиях. |
| | | | | | |Проведение |
| | | | | | |ежегодной |
| | | | | | |спартакиады |
| | | | | | |по наиболее |
| | | | | | |доступным и |
| | | | | | |массовым ви- |
| | | | | | |дам спорта |
| | | | | | |среди коллек-|
| | | | | | |тивов физ- |
| | | | | | |культуры |
| | | | | | |предприятий. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Строительство и реконструкция спортивно-оздоровительных комплексов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
Решением Думы города Костромы от 27 февраля 2003 г. N 15 пункт 6.1. исключен
|6.1. Спорткомплекс | | | | 2,2 | Управление по |Создание |
|"Спорт" (ул. Ткачей, 7) | | | | | культуре и |благоприятных|
| | | | | | спорту |условий для |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------|эффективной |
|6.2. Хоккейная площадка | | | 8,96 | | Управление по |деятельности |
|(ул. Беленогова, 23) | | | | | культуре и |спортивных |
| | | | | | спорту |учреждений |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------| |
|6.3. Спорткомплекс | | | 2200,0 | | Управление по | |
|(ул. Пятницкая, 30) | | | | | культуре и | |
| | | | | | спорту | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------| |
|6.4. Спортивный зал аэро-| | | 2,0 | | Управление по | |
|бики, хоккейные площадки | | | | | культуре и | |
|города, спорткомплекс ДФК| | | | | спорту | |
|(ул. Симановского, 37/42)| | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------| |
|6.5. Проектные работы по | | | 100,0 | | Управление | |
|2-ой очереди спорткомп- | | | | | кап. строи- | |
|лекса "Заволжье" | | | | | тельства и | |
| | | | | | инвестиций | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------| |
|6.6. Реализация календар-| | | | 1,4| Управление по | |
|ных планов по спортивно- | | | | | культуре и | |
|массовой работе | | | | | спорту | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------| |
|Итого по развитию физ- | | | 13,16 | 3,6| | |
|культуры и спорта | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Молодежная политика |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1. Реализация городской| 1,0 | | 4,89 | 5,0| Управление |Создание |
|программы "Молодежь Кост-| | | | | по делам мо- |правовых, |
|ромы" на 2001-2003 годы | | | | | лодежи |экономичес- |
| | | | | | |ких и орга- |
| | | | | | |низационных |
| | | | | | |условий для |
| | | | | | |самореализа- |
| | | | | | |ции подрост- |
| | | | | | |ков и молоде-|
| | | | | | |жи. Частичное|
| | | | | | |снижение |
| | | | | | |уровня безра-|
| | | | | | |ботицы среди |
| | | | | | |подростков и |
| | | | | | |молодежи, по-|
| | | | | | |вышение уров-|
| | | | | | |ня образова- |
| | | | | | |ния. Повыше- |
| | | | | | |ние уровня |
| | | | | | |жизни молоде-|
| | | | | | |жи |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Итого по разделу I | 140,2 | 42,1 | 913,97 | 120,4| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Экономическая политика |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Финансовое оздоровление экономики города, повышение собираемости налогов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1 Работа комиссии по | | | | | ГорФУ |Увеличение |
|неплатежам в городской | | | | | Управление |доходной час-|
|бюджет | | | | | экономики |ти городского|
| | | | | | |бюджета |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.2 Анализ финансовой | | | | | ГорФУ КРУ |Активизация |
|деятельности и организа- | | | | | |работы с |
|ция проверок предприятий-| | | | | |предприяти- |
|недоимщиков | | | | | |ями-недоимщи-|
| | | | | | |ками |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.3 Контроль за своевре- | | | | | Инспекция |Увеличение |
|менностью перечисления в | | | | | МНС |доходной час-|
|бюджет налога на доходы | | | | | ГорФУ |ти бюджета |
|физических лиц | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.4 Обеспечение взыска- | | | | | Инспекция |Увеличение |
|ния в бюджет не менее 50%| | | | | МНС |доходов |
|недоимки по платежам в | | | | | ГорФУ |бюджета |
|бюджет | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.5 Усиление контроля за | | | | | Инспекция |Укрепление |
|предоставлением налого- | | | | | МНС |финансовой |
|плательщиками отчетности | | | | | |дисциплины |
|о своей деятельности | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.6 Работа по взысканию | | | | | Управление |Увеличение |
|просроченной задолженнос-| | | | | ФСНП |доходной час-|
|ти по платежам в город- | | | | | |ти бюджета |
|ской бюджет | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.7 Проведение конкурсов | | | | | Отраслевые |Экономия |
|на размещение муниципаль-| | | | | управления и |бюджетных |
|ных заказов на закупки | | | | | комитеты |средств |
|товаров (работ, услуг) за| | | | | | |
|счет средств городского | | | | | | |
|бюджета | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.8 Переход на казначейс-| | | | | ГорФУ |Усиления |
|кую систему исполнения | | | | | |контроля за |
|бюджета | | | | | |использова- |
| | | | | | |нием бюджет- |
| | | | | | |ных средств |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.9 Выпуск муниципального| | | | | ГорФУ |Привлечение |
|займа | | | | | |средств на- |
| | | | | | |селения на |
| | | | | | |социально- |
| | | | | | |экономическое|
| | | | | | |развитие го- |
| | | | | | |рода |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.10 Разработка мероприя-| | | | | Управление |Увеличение |
|тий по пополнению доход- | | | | | экономики, |доходной час-|
|ной части бюджета города | | | | | ГорФУ |ти бюджета |
|и рационального использо-| | | | | Отраслевые | |
|вания бюджетных средств | | | | | управления | |
| | | | | | администра- | |
| | | | | | ции города | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.11 Реструктуризация | | | | | ГорФУ |Стабилизация |
|долгов предприятий в го- | | | | | |финансового |
|родской бюджет | | | | | |состояния |
| | | | | | |предприятий и|
| | | | | | |организаций |
| | | | | | |города |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Содействию развитию промышленности |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1 Прием в муниципальную| | | | | Предприятия и |Снижение бре-|
|собственность жилищного | | | | | организации |мени затрат |
|фонда и объектов социаль-| | | | | КУИ |предприятий |
|но-культурного назначения| | | | | |города на со-|
| | | | | | |держание со- |
| | | | | | |циально-куль-|
| | | | | | |турной сферы |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2 Предоставление пред- | | | | | ГорФУ |Снижение на- |
|приятиям, выполняющим му-| | | | | |логового бре-|
|ниципальный заказ, нало- | | | | | |мени предпри-|
|говых льгот по платежам в| | | | | |ятий, высво- |
|городской бюджет | | | | | |бождение |
| | | | | | |средств на |
| | | | | | |развитие |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.3 Создание зон экономи-| | | | | Управление |Привлечение |
|ческого развития | | | | | экономики |инвесторов |
| | | | | | |для вложения |
| | | | | | |средств в |
| | | | | | |экономику |
| | | | | | |промышленных |
| | | | | | |предприятий и|
| | | | | | |города |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.4 Организация подготов-| | | | | Управление |Создание ре- |
|ки менеджеров, создание | | | | | экономики |зерва руко- |
|школ малого бизнеса | | | | | УДЦ КГТУ |водителей |
| | | | | | КГУ | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.5 Развитие межрегио- | | | | | Управление |Развитие |
|нальных отношений активи-| | | | | экономики |промышленной |
|зация интеграционных про-| | | | | |кооперации |
|цессов, налаживание коо- | | | | | | |
|перации и торгово-эконо- | | | | | | |
|мических связей с близ- | | | | | | |
|лежащими регионами | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.6 Создание сайта в Ин- | | | | | Промышленные |Привлечение |
|тернете "Промышленный по-| | | | | предприятия |в экономику |
|тенциал города Костромы" | | | | | города |города финан-|
| | | | | | Управление |совых и тру- |
| | | | | | экономики |довых ресур- |
| | | | | | |сов |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.7 Оказание помощи пред-| | | | | Управление |Рост промыш- |
|приятиям в осуществлении | | | | | экономики |ленного |
|антикризисных программ, | | | | | |производства |
|реформировании и реструк-| | | | | | |
|туризации предприятий | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.8 Проведение конкурсов | | | | | Управление |Стимулирова- |
|"Предприятие года", "То- | | | | | потребитель- |ние предприя-|
|вар (услуга) года" и пр. | | | | | ского рынка |тий города к |
| | | | | | и услуг |выпуску ка- |
| | | | | | Управление |чественной |
| | | | | | экономики |продукции |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.9. Организация выставок| | | | | Управление |Создание |
|ввозимой импортной про- | | | | | потребитель- |конкурентной |
|дукции с целью информиро-| | | | | ского рынка |среды на рын-|
|вания потенциальных кост-| | | | | и услуг |ке товаров и |
|ромских производителей | | | | | Управление |услуг |
| | | | | | экономики | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.10 Организация ярмарок,| | | | | Управление |Реклама това-|
|выставок товаров | | | | | потребитель- |ров и продук-|
| | | | | | ского рынка |ции местных |
| | | | | | и услуг |предприятий |
| | | | | | Управление | |
| | | | | | экономики | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Стимулирование инвестиционной активности, повышение инвестиционной привлекательности города|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1 Определение приори- | | | | | Управление |Разработка |
|тетных направлений инвес-| | | | | экономики |мер по комп- |
|тиционной деятельности в | | | | | |лексному |
|разрезе отраслей | | | | | |развитию от- |
| | | | | | |дельных тер- |
| | | | | | |риторий или |
| | | | | | |организация |
| | | | | | |зон экономи- |
| | | | | | |ческого раз- |
| | | | | | |вития |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.2 Разработка критериев | | | | | Управление |Стимулирова- |
|инвестиционной привлека- | | | | | экономики |ние инвести- |
|тельности отдельных от- | | | | | |ционной дея- |
|раслей и территорий го- | | | | | |тельности |
|рода | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.3 Предоставление в от- | | | | | Дума города, |Снижение на- |
|ношении объектов инвести-| | | | | ГорФУ |логового бре-|
|рования льгот по налогам | | | | | Управление |мени предпри-|
|в местный бюджет на пери-| | | | | экономики |ятий, реали- |
|од окупаемости проекта | | | | | |зующих инвес-|
| | | | | | |тиционные |
| | | | | | |проекты |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.4 Обеспечение перво- | | | | | Комитет по |Улучшение ин-|
|очередного предоставления| | | | | управлению |вестиционной |
|земельных участков субъ- | | | | | муниципальным |привлекатель-|
|ектам инвестиционной дея-| | | | | имуществом и |ности города |
|тельности | | | | | землей | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.5 Выработка дополни- | | | | | Управление |Стимулирова- |
|тельных мер государствен-| | | | | экономики |ние инвести- |
|ной поддержки инвести- | | | | | |ционной дея- |
|ционной деятельности в | | | | | |тельности на |
|г. Костроме | | | | | |территории |
| | | | | | |города |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.6 Участие в государст- | | | | | Управление |Создание до- |
|венных инвестиционных | | | | | экономики |полнительных |
|проектах, реализуемых на | | | | | |рабочих мест,|
|территории города: пред- | | | | | |Дополнитель- |
|приятиями: | | | | | |ные доходы в |
|- ООО "Фанплит" | | | | | Предприятия и |местных бюд- |
|- ЗАО "Костромской завод | | | | | организации, |жет в размере|
|автоматических линий" | | | | | расположенные | |
|- ОАО "Костромагорпище- | | | | | на территории | |
|комбинат" | | | | | города | |
|- ООО "Синтез" | | | | | | |
|- ЗАО "Чистые ключи" | | | | | | |
|ГУИПП "Кострома" | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.7 Внедрение новых меха-| | | | | Управление |Развитие ры- |
|низмов управления иму- | | | | | экономики, КУИ|ночных мето- |
|ществом, в том числе ли- | | | | | отраслевые |дов управле- |
|зинговых схем | | | | | управления |ния имущест- |
| | | | | | |вом |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.8 Разработка Программы | | | | 90,0| Фонд развития |Привлечение |
|проведения открытых тор- | | | | | г. Костромы |инвестиций в |
|гов конкурсов на проекти-| | | | | |развитие ин- |
|рование социально-куль- | | | | | |фраструктуры |
|турных объектов и торго- | | | | | |города |
|вых комплексов с целью | | | | | | |
|привлечения инвестиций | | | | | | |
|для их застройки | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.9 Анализ и выработка | | | | | Управление |Развитие фон-|
|рекомендаций по развитию | | | | | экономики |дового рынка,|
|фондового рынка, рынка | | | | | |рынка недви- |
|недвижимости, рынка зе- | | | | | |жимости и |
|мельных участков, системы| | | | | |земли. |
|загрузки пустующих терри-| | | | | | |
|торий города, застройки | | | | | | |
|центральной части города | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.10 Ведение реестра ин- | | | | | Управление |Формирование |
|вестиционных проектов | | | | | экономики |инвестицион- |
|предприятий города Кост- | | | | | |ного паспорта|
|ромы, контроль за испол- | | | | | |города |
|нением соглашений по ин- | | | | | | |
|вестиционным проектам | | | | | | |
|реестра. | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Итого по п. 3 | - | - | - | 90,0| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Содействие развитию занятости населения города |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1 Реализация "Программы| 52,18 | - | 1,2 | | | |
|содействия занятости на- | | | | | | |
|селения" | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|4.2 Организация ярмарок | | | | | | |
|вакансий и учебных рабо- | | | | | | |
|чих мест | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|4.3 Информирование насе- | | | | | | |
|ления о положении на | | | | | | |
|рынке труда | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|4.4 Организация общест- | | | | | | |
|венных работ | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|4.5 Организация трудоуст-| | | | | Центр заня- |Обеспечение |
|ройства безработных граж-| | | | | тости г. Кос- |занятости |
|дан | | | | | тромы |населения |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| Управление |города |
|4.6. Организация времен- | | | | | экономики | |
|ного трудоустройства не- | | | | | | |
|совершеннолетних граждан | | | | | | |
|в возрасте от 14 до | | | | | | |
|16 лет | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|4.7 Социальная адаптация | | | | | | |
|безработных на рынке | | | | | | |
|труда | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|4.8 Оказание содействия | | | | | | |
|самозанятости населения | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|4.9 Профессиональное обу-| | | | | | |
|чение безработных граждан| | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|4.10 Профессиональная | | | | | | |
|ориентация безработных | | | | | | |
|граждан | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|Итого по п. 4 | 52,18 | - | 1,2 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Развитие малого предпринимательства |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1 Реализация основных | | | | | Дирекция |Повышение |
|задач и мероприятий, | | | | | Программы |благосостоя- |
|предусмотренных Програм- | | | | | |ния и уровня |
|мой поддержки малого | | | | | |жизни кост- |
|предпринимательства | | | | | |ромичей через|
| | | | | | |дальнейшее |
| | | | | | |развитие ма- |
| | | | | | |лого предпри-|
| | | | | | |нимательства,|
| | | | | | |призванного |
| | | | | | |обеспечить |
| | | | | | |увеличение |
| | | | | | |объемов про- |
| | | | | | |дукции и ус- |
| | | | | | |луг, а также |
| | | | | | |повышение за-|
| | | | | | |нятости тру- |
| | | | | | |доспособного |
| | | | | | |населения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Развитие потребительского рынка и услуг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1 Совершенствование организации торговли |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1.1. Улучшение системы | | | | | Управление |Уменьшение |
|организации оптовой тор- | | | | | потребитель- |количества |
|гов города | | | | | ского рынка и |посредников в|
| | | | | | услуг |торговом зве-|
| | | | | | |не, удешев- |
| | | | | | |ление товаров|
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|6.1.2. Сокращение уличной| | | | | Управление |Закрытие |
|торговли | | | | | потребитель- |уличной тор- |
| | | | | | ского рынка и |говли кроме |
| | | | | | услуг |торговли на- |
| | | | | | |питками, мо- |
| | | | | | |роженым, га- |
| | | | | | |зетами |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|6.1.3. Регулирование фор-| | | | | Управление |Улучшение |
|мирования мелкорозничной | | | | | потребитель- |торгового об-|
|сети в целом по городу | | | | | ского рынка и |служивания |
| | | | | | услуг |населения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.2 Создание благоприятной среды для повышения конкурентоспособности костромских товаров |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.2.1. анализ товаров на-| | | | | Управление |Реклама и |
|родного потребления и | | | | | потребитель- |продвижение |
|продуктов питания, ввози-| | | | | ского рынка и |на рынке то- |
|мых из соседних регионов | | | | | услуг |варов мест- |
|в разрезе номенклатурных | | | | | |ного произ- |
|групп, объемов поступаю- | | | | | |водства |
|щей продукции по номенк- | | | | | | |
|латурным группам | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|6.2.2. организация выста-| | | | | | |
|вок ввозимых на террито- | | | | | | |
|рию города ТНП и продук- | | | | | | |
|тов питания с целью ин- | | | | | | |
|формирования населения о | | | | | | |
|качестве этих товаров | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|6.2.3. сравнительный ана-| | | | | Управление |Реклама и |
|лиз продукции иногородне-| | | | | потребитель- |продвижение |
|го производства с анало- | | | | | ского рынка и |на рынке то- |
|гичной продукцией пред- | | | | | услуг |варов мест- |
|приятий г. Костромы. Ос- | | | | | |ного произ- |
|вещение анализа-эксперти-| | | | | |водства |
|зы в средствах массовой | | | | | | |
|информации | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|6.2.4. организация ежек- | | | | | | |
|вартальных ярмарок кост- | | | | | | |
|ромских товаров с сопро- | | | | | | |
|вождением каждого из них | | | | | | |
|результатами экспертизы | | | | | | |
|торговой инспекции, цент-| | | | | | |
|ра стандартизации и мет- | | | | | | |
|рологии и рекламой | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|6.2.5. Введение знака | | | | | | |
|"Сделано в Костроме" | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|6.2.6. Предоставление | | | | | ГорФУ |Снижение |
|льгот по налогам и плате-| | | | | |стоимости то-|
|жам в местный бюджет для | | | | | |варов и услуг|
|костромских товаропроиз- | | | | | |местных то- |
|водителей | | | | | |варопроизво- |
| | | | | | |дителей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.3 Разработка стратегии защиты Костромского рынка товаров и услуг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.3.1. Анализ перечня ус-| | | | | Управление |Выявление |
|луг, оказываемых иного- | | | | | потребитель- |возможности |
|родними организациями на | | | | | ского рынка и |оказания по- |
|территории города (произ-| | | | | услуг, |добных услуг |
|водственных, торговых, | | | | | отраслевые |организациями|
|транспортных и т.д.) | | | | | управления и |г. Костромы с|
| | | | | | комитеты ад- |целью упроче-|
| | | | | | министрации |ния их пози- |
| | | | | | |ций на кост- |
| | | | | | |ромском рын- |
| | | | | | |ке расширения|
| | | | | | |доходной базы|
| | | | | | |городского |
| | | | | | |бюджета, соз-|
| | | | | | |дания новых |
| | | | | | |рабочих мест |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|6.3.2. Использование | | | | | | |
|местной символики при | | | | | | |
|производстве товаров | | | | | | |
| | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
| | | | | | Управление |Реклама това-|
| | | | | | потребитель- |ров и продук-|
|6.3.3. Организация кон- | | | | | ского рынка и |ции местного |
|курса на лучшую рекламу | | | | | услуг |производства |
|костромских товаров | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|6.3.4. Использование сис-| | | | | Торговые пред-|Продвижение |
|темы ценовых скидок на | | | | | приятия и ор- |товаров и |
|рекламу товаров, работ и | | | | | ганизации го- |услуг мест- |
|услуг костромских произ- | | | | | рода |ных произ- |
|водителей | | | | | |водителей |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|6.3.5. Выделение в прог- | | | | | Управление |Формирование |
|рамме "Реклама" генераль-| | | | | потребитель- |имиджа мест- |
|ной линии "Кострома", | | | | | ского рынка и |ных товаров |
|"Костроме 850 лет". | | | | | услуг | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|6.3.6. Создание на кол- | | | | | Управление |Привлечение |
|хозном и других рынках | | | | | потребитель- |внимания по- |
|города, а также в магази-| | | | | ского рынка и |купателей к |
|нах торговых мест с вы- | | | | | услуг |продукции |
|веской "Сделано в Костро-| | | | | |местных това-|
|ме", "Свежее из Костромы"| | | | | |ропроизводи- |
|и т.п. | | | | | |телей |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|6.3.7. Размещение подоб- | | | | | Информацион- |Стимулирова- |
|ной рекламы на конкурсной| | | | | но-аналити- |ние местных |
|основе в средствах массо-| | | | | ческое управ- |товаропроиз- |
|вой информации с обяза- | | | | | ление |водителей |
|тельными налоговыми скид-| | | | | Инспекция МНС | |
|ками | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|6.3.8. Разработка и реа- | | | | | Управление |Продвижение |
|лизация муниципальных | | | | | потребитель- |товаров кост-|
|программ "Реклама", "Ди- | | | | | ского рынка |ромского |
|зайн", "Упаковка" | | | | | |производства |
| | | | | | |на местном и |
| | | | | | |других рынках|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Управление муниципальной собственностью, имуществом и земельными ресурсами |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1. Разработка концепции| | | | | | |
|управления муниципальной | | | | | | |
|собственностью | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|7.2. Оптимизация струк- | | | | | Комитет по |Повышение |
|туры муниципальных уни- | | | | | управлению |эффективности|
|тарных предприятий | | | | | муниципальным |использования|
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| имуществом и |муниципально-|
|7.3. Создание автоматизи-| | | | | землей |го имущества |
|рованной системы учета и | | | | | | |
|анализа использования му-| | | | | | |
|ниципального имущества | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|7.4. Учет и оценка недви-| | | | | | |
|жимого имущества находя- | | | | | | |
|щегося в муниципальной | | | | | | |
|собственности | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|7.5. Организация и прове-| | | | | Комитет по |Получение |
|дение конкурсов и аукцио-| | | | | управлению |дополнитель- |
|нов по продаже муници- | | | | | муниципальным |ных источ- |
|пального имущества | | | | | имуществом и |ников дохо- |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| землей |дов местного |
|7.6 Сдача муниципального | | | | | |бюджета |
|имущества в аренду | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|7.7. Реализация городской| | | | | | |
|Программы приватизации | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|7.8. Контроль за исполь- | | | | | Комитет по |Эффективное |
|зованием муниципальных | | | | | управлению |использование|
|земель | | | | | муниципальным |муниципальных|
| | | | | | имуществом и |земель |
| | | | | | землей | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|7.9. Ведение реестра Каз-| | | | | Комитет по |Совершенство-|
|ны муниципального иму- | | | | | управлению |вание учета |
|щества | | | | | муниципальным |муниципально-|
| | | | | | имуществом и |го имущества |
| | | | | | землей | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Развитие инфраструктуры туризма |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.1. Улучшение существующего предложения (туристских продуктов) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.1.1. Разработать комп- | | | | | Управление |Формирование |
|лексные программы (или | | | | | экономики, |привлекатель-|
|целевые плановые меропри-| | | | | КГТУ, соот- |ных турист- |
|ятия для соответствующих | | | | | ветствующие |ских продук- |
|структур города) для при-| | | | | структуры |тов и качест-|
|оритетных туристских зон:| | | | | города |венных ту- |
|"Ипатьевская слобода", | | | | | |ристских ус- |
|"Волга", "Архитектурный | | | | | |луг. |
|ансамбль центра города", | | | | | | |
|"Берендеевка", "Ночное | | | | | | |
|очарование старинного гу-| | | | | | |
|бернского города", а так | | | | | | |
|же для окрестностей горо-| | | | | | |
|да (отдых на природе, в | | | | | | |
|том числе зимний). | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.1.2. Инициировать соз- | | | | | Администрации|Формирование |
|дание туристского объе- | | | | | г. Костромы. |устойчиво |
|динения с участием горо- | | | | | Возможные |развивающей- |
|да, основными целями ко- | | | | | партнеры: ту-|ся, эффектив-|
|торого будут организация | | | | | ристическая |но и надежно |
|городского туризма, со- | | | | | ассоциация, |функционирую-|
|действие качественному | | | | | КГТУ, ассоци-|щей системы |
|развитию туристской ин- | | | | | ация гидов- |управления |
|фраструктуры, обеспечение| | | | | переводчиков |туризмом в |
|качественных изменений | | | | | и экскурсово-|г. Костроме, |
|в области туристского | | | | | дов, гостини-|отвечающей |
|сервиса. | | | | | цы и предпри-|потребностям |
| | | | | | ятия общест- |населения и |
| | | | | | венного пита-|гостей горо- |
| | | | | | ния, торгово-|да. |
| | | | | | промышленная | |
| | | | | | палата, науч-| |
| | | | | | но-производ- | |
| | | | | | ственный | |
| | | | | | центр по сох-| |
| | | | | | ранению и ис-| |
| | | | | | пользованию | |
| | | | | | памятников | |
| | | | | | истории и | |
| | | | | | культуры, | |
| | | | | | культурные | |
| | | | | | объединения и| |
| | | | | | т.д.. | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.1.3. Организация выс- | | | | | Департамент |Увеличение |
|тавки-экспозиции "Волга- | | | | | транспорта, |существующего|
|Волга" в помещении старо-| | | | | Управление |предложения |
|го дебаркадера к 850-лет-| | | | | муниципаль- | |
|нему юбилею города, кото-| | | | | ными землями | |
|рая впоследствии может | | | | | и имуществом,| |
|быть преобразована в му- | | | | | КГТУ, управ- | |
|зей (составная часть | | | | | ление по | |
|программы "Волга"). | | | | | культуре, | |
| | | | | | физкультуре и| |
| | | | | | спорту. | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.1.4. Организация водных| | | | | Департамент |Увеличение |
|путешествий на старом | | | | | транспорта, |существующего|
|колесном пароходе "Лас- | | | | | Управление |предложения |
|точка" (составная часть | | | | | муниципаль- | |
|программы "Волга"). | | | | | ными землями | |
| | | | | | и имуществом,| |
| | | | | | КГТУ, управ- | |
| | | | | | ление по | |
| | | | | | культуре, | |
| | | | | | физкультуре и| |
| | | | | | спорту, Кост-| |
| | | | | | ромской реч- | |
| | | | | | ной порт. | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.1.5. Разработать новые | | | | | КГТУ. |Увеличение |
|тематические и обзорные | | | | | |существующего|
|экскурсии и туристские | | | | | |предложения |
|продукты для приоритетных| | | | | | |
|туристских зон города: | | | | | | |
|"Ипатьевская слобода", | | | | | | |
|"Волга", "Архитектурный | | | | | | |
|ансамбль центра города", | | | | | | |
|"Берендеевка" (например, | | | | | | |
|"Романовы", "Снегурочка",| | | | | | |
|"Литературное наследие" | | | | | | |
|и т.д.) | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.1.6. Анализ рынка ту- | | | | | Управление |Изучение |
|ристских услуг | | | | | экономики, |спроса, соз- |
| | | | | | КГТУ, стат- |дание новых |
| | | | | | управление, |туристских |
| | | | | | вновь соз- |продуктов, |
| | | | | | данное ту- |совершенство-|
| | | | | | ристское |вание сущест-|
| | | | | | объединение. |вующих, и по-|
| | | | | | |вышение их |
| | | | | | |качества. |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.1.7. Презентация в Ин- | | | | | КГТУ |Продвижение |
|тернете | | | | | |продукта, |
| | | | | | |привлечение |
| | | | | | |партнеров. |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.1.8. Стимулировать | | | | | Администрация|Рост доходов |
|производство и продажу | | | | | города, уп- |бюджета. |
|сувениров с российской и | | | | | равление эко-|Продвижение |
|костромской символикой | | | | | номики |туристского |
| | | | | | |продукта |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.2. Содействие качественному развитию туристской инфраструктуры |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.2.1. Разработать прог- | | | | | Управление по|Улучшение |
|раммные плановые меропри-| | | | | организации |облика горо- |
|ятия по улучшению инфра- | | | | | празднования |да, повыше- |
|структуры города в прио- | | | | | 850-летия ос-|ние качества |
|ритетных туристских зо- | | | | | нования г. |туристских |
|нах: | | | | | Костромы, по |услуг |
|а) "Ипатьевская слобода" | | | | | международным| |
|(разработка среднесрочных| | | | | связям и ту- | |
|мероприятий и перспектив-| | | | | ризму; | |
|ного комплексного плана | | | | | | |
|мероприятий к подготовке | | | | | | |
|юбилея дома Романовых в | | | | | | |
|2013 году), | | | | | | |
|б) "Волга" (комплексное | | | | | | |
|решение проблем ту- | | | | | | |
|ристской зоны: благоуст- | | | | | | |
|ройство набережной лево- | | | | | | |
|го и правого берегов | | | | | | |
|Волги | | | | | | |
|в) "Архитектурный ан- | | | | | | |
|самбль центра города": | | | | | | |
|г) "Берендеевка" (раз- | | | | | | |
|работка мероприятий по | | | | | | |
|организации развлечений, | | | | | | |
|отдыха горожан и гостей | | | | | | |
|города, развитие темы | | | | | | |
|"Снегурочка"). | | | | | | |
|д) "Памятники архитек- | | | | | | |
|туры" | | | | | | |
|е) "Деревянная Кострома",| | | | | | |
|ж) "Фасад города"; | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.2.2. Благоустройство | | | | | Управление |Создание |
|улиц, являющихся турист- | | | | | архитектуры |привлекатель-|
|скими маршрутами: | | | | | |ного облика |
|а) Центр - ул. Свердлова | | | | | |города и по- |
|1 квартал - ул. Долматова| | | | | |вышение ка- |
|- пруд на ул. Шагова - | | | | | |чества ту- |
|пр. Мира 1 квартал - | | | | | |ристских ус- |
|Центр; | | | | | |луг |
|б) Центр - ул. Князева - | | | | | | |
|церковь на ул. Лавровской| | | | | | |
|- ул. Пятницкая 3 квартал| | | | | | |
|- ул. Симановского | | | | | | |
|1 квартал (дома Третьяко-| | | | | | |
|вых, | | | | | | |
|Дом Смурова) - Центр | | | | | | |
|в) Центр - ул. Островско-| | | | | | |
|го - Ипатьевский монас- | | | | | | |
|тырь | | | | | | |
|г) Центр - ул. Чайковско-| | | | | | |
|го - ул. Кооперации (до | | | | | | |
|дома Черновых) - церковь | | | | | | |
|Воскресения на Дебре | | | | | | |
|д) Ул. Дзержинского и | | | | | | |
|территория "Муравьевки". | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.2.3. Разработка меро- | | | | |Управление по |Стимулирова- |
|приятий по организации | | | | |организации |ние развития |
|"Улицы ремесел". | | | | |празднования |местных реме-|
| | | | | |850-летия осно- |сел, увеличе-|
| | | | | |вания г. Костро-|ние предложе-|
| | | | | |мы, по между- |ния сувенир- |
| | | | | |народным связям |ной продукции|
| | | | | |и туризму | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.2.4. Восстановить и | | | | | |Создание но- |
|ввести в эксплуатацию | | | | | |вого турпро- |
|старый колесный пароход | | | | | |дукта |
|"Ласточка". | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.2.5. Разработать меро- | | | | |Департамент |Повышение |
|приятия по ограничению | | | | |транспорта |привлекатель-|
|движения транспорта в | | | | | |ности турист-|
|историческом центре | | | | | |ских услуг |
|города. | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.2.6. Разработать меро- | | | | |Управление |Развитие |
|приятия по содействию | | | | |экономики |туристской |
|частным инвестициям в | | | | | |индустрии |
|туристский сектор (в том | | | | | | |
|числе стимулированию ре- | | | | | | |
|конструкции исторических | | | | | | |
|зданий или строительства | | | | | | |
|малых гостиниц) | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.2.7. Обеспечить сох- | | | | | |Повышение |
|ранение старых причалов, | | | | | |привлекатель-|
|которые придают набереж- | | | | | |ности турист-|
|ной неповторимый облик. | | | | | |ских услуг и |
| | | | | | |сохранение |
| | | | | | |самобытности |
| | | | | | |облика города|
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.2.8. Разработать меро- | | | | |Управление по |Создание но- |
|приятия по благоустрой- | | | | |организации |вого турист- |
|ству нового туристского | | | | |празднования |ского про- |
|маршрута к 850-летнему | | | | |850-летия осно- |дукта |
|юбилею "По местам Романо-| | | | |вания г. Костро-| |
|вых в г. Костроме" | | | | |мы, по между- | |
|(Заволжье с. Селище цер- | | | | |народным связям | |
|ковь Антониды и Алексан- | | | | |и туризму | |
|дра - автопешеходный мост| | | | | | |
|(или) пароход - ул. Коо- | | | | | | |
|перации (здание бывшего | | | | | | |
|Красного Креста) - терри-| | | | | | |
|тория парка культуры и | | | | | | |
|отдыха - ул. Чайковско- | | | | | | |
|го - Сусанинский сквер - | | | | | | |
|проспект Мира (здание | | | | | | |
|Романовского музея) - | | | | | | |
|Богославянский монастырь.| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.3. Обеспечение качественных изменений в области туристского сервиса |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.3.1. Повышение квали- | | | | |Администрация |Повышение ка-|
|фикации кадров с целью | | | | |города |чества серви-|
|обеспечения качества | | | | |КГТУ |са |
|туристских услуг | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.3.2. Содействовать про-| | | | |Управление по |Повышение ка-|
|ведению различных меро- | | | | |организации |чества серви-|
|приятий, связанных с | | | | |празднования |са |
|туризмом (проведение | | | | |850-летия осно- | |
|туристского форума, кон- | | | | |вания г. Костро-| |
|курса на лучший проект | | | | |мы, по между- | |
|реставрации тех или иных | | | | |народным связям | |
|частей города и т.п.), | | | | |и туризму | |
|проведению мероприятий по| | | | | | |
|сотрудничеству с городами| | | | | | |
|"ЗКР", с партнерами раз- | | | | | | |
|личных отраслей, прив- | | | | | | |
|лечению спонсоров, с | | | | | | |
|организациями городов- | | | | | | |
|побратимов | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.3.3. Разработать пред- | | | | |Департамент |Повышение ка-|
|ложение по развитию сис- | | | | |транспорта |чества серви-|
|темы транспортного обес- | | | | | |са |
|печения туризма в городе | | | | | | |
|и экономическое обоснова-| | | | | | |
|ние наиболее эффективной | | | | | | |
|формы транспортного | | | | | | |
|обслуживания | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.3.4. Разработка меро- | | | | |Управление по |Продвижение |
|приятия по рекламно-ин- | | | | |организации |Костромского |
|формационного обеспечения| | | | |празднования |туристского |
|продвижения Костромского | | | | |850-летия осно- |продукта на |
|туристского продукта на | | | | |вания г. Костро-|внутреннем и |
|внутреннем и внешнем | | | | |мы, по между- |внешнем рын- |
|рынках | | | | |народным связям |ках |
| | | | | |и туризму | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.3.5. Разработать меро- | | | | |Управление по |Повышение ка-|
|приятия по обеспечению | | | | |организации |чества серви-|
|безопасности туристов | | | | |празднования |са и повыше- |
|соответствующими струк- | | | | |850-летия осно- |ние турист- |
|турами города; | | | | |вания г. Костро-|ской прив- |
| | | | | |мы, по между- |лекательности|
| | | | | |народным связям | |
| | | | | |и туризму | |
| | | | | |УВД | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.5. Разработка Прог- | - | | | 1,03|Фонд развития |Формирование |
|раммы содействия выпуску | | | | |г. Костромы |имиджа |
|издательской и сувенирной| | | | | |г. Костромы |
|продукции, в том числе | | | | | |как истори- |
|создание и выпуск | | | | | |ческого цент-|
|"Исторической энциклопе- | | | | | |ра станов- |
|дии г. Костромы" | | | | | |ления |
| | | | | | |Российской |
| | | | | | |государствен-|
| | | | | | |ности |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.6. Реализация мероприя-| | | | 1,710 |Фонд развития |Развитие |
|тий Программы развития | | | | |г. Костромы |инфраструк- |
|туризма и гостиничного | | | | | |туры туризма |
|хозяйства, в том числе | | | | | | |
|развитие деятельности | | | | | | |
|Туристического информа- | | | | | | |
|ционного центра | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Итого по п. 8 | - | - | - | 2,89| | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Всего по разделу II | 52,18 | - | 1,2 | 2,89| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Градостроительная политика и функционирование систем жизнеобеспечения города |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Усиление градостроительной привлекательности города |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Проведение конкурса | | | | |Управление |Разработка |
|на разработку эскиз-идеи | | | | |архитектуры и |проекта |
|архитектурно-планировоч- | | | | |градостроитель- |застройки |
|ного решения застройки | | | | |ства | |
|микрорайона "Новый город"| | | | | | |
|площадью 70 Га | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.2. Строительство тор- | | | | |Управление |Совершенство-|
|гового центра на пл. Мира| | | | |архитектуры и |вание инфра- |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------|градостроитель- |структуры |
|1.3. Строительство тор- | | | | |ства |потребитель- |
|гового центра в микро- | | | | | |ского рынка |
|районе "Паново" | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.4. Реконструкция быв- | | | | |Управление |Расширение |
|шего кинотеатра "Дружба" | | | | |капитального |сети досу- |
| | | | | |строительства |говых уч- |
| | | | | | |реждений |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.5. Создание в городе | | | | |Управление |Благоустрой- |
|предприятия по ландшафт- | | | | |архитектуры и |ство города |
|ному оформлению террито- | | | | |градостроитель- | |
|рии города, детских и | | | | |ства | |
|спортивных площадок | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.6. Завершение проекта | | | | |Управление |Упорядочение |
|размещения городского | | | | |архитектуры и |застройки |
|строительства на 10-15 | | | | |градостроитель- |городских |
|лет с корректировкой | | | | |ства |территорий |
|положений действующего | | | | | | |
|генплана | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.7. Реставрация набереж-| | | | |Управление |Усиление |
|ной реки Волга с сохране-| | | | |архитектуры и |архитектурной|
|нием ее исторического | | | | |градостроитель- |привлекатель-|
|облика | | | | |ства |ности города,|
| | | | | | |развитие |
| | | | | | |туризма |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.8. Реставрация и рекон-| | | | |Управление |Сохранение |
|струкция памятников ар- | | | | |архитектуры и |исторического|
|хитектуры и ландшафтов | | | | |градостроитель- |и культурного|
|Центрального городского | | | | |ства |наследия, |
|парка, парка отдыха | | | | | |благоустрой- |
|"Берендеевка", парка | | | | | |ство города |
|отдыха Дома офицеров, | | | | | | |
|сквера Я. Свердлова, | | | | | | |
|Березовой рощи в Привок- | | | | | | |
|зальном районе, Пожарной | | | | | | |
|каланчи с восстановлением| | | | | | |
|на ней смотровой площад- | | | | | | |
|ки, Московской заставы, | | | | | | |
|произвести застройку ис- | | | | | | |
|торической части города в| | | | | | |
|стиле старинного русского| | | | | | |
|губернского города. | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.9. Строительство нового| | | | |Управление кап. |Благоустрой- |
|городского кладбища с | | | | |строительства |ство города |
|подъездными путями | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.10. Реализация Прог- | | | | 10,3|Фонд развития |Усиление |
|раммы восстановления | | | | |г. Костромы |архитектурной|
|зданий и домов, в том | | | | | |привлекатель-|
|числе ремонт фасадов | | | | | |ности города,|
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.11. Реконструкция мага-| | | 0,025| |Управление кап. |Создание |
|зина "Салон мебели", пл. | | | | |строительства |центра управ-|
|Октябрьская, 3 | | | | | |ления в |
| | | | | | |кризисных си-|
| | | | | | |туациях |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.12. Строительство зда- | | | | |Управление |Развитие |
|ния речного вокзала | | | | |капитального |инфраструк- |
| | | | | |строительства |туры туризма |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.13. Реконструкция и | | | 0,180 | |Управление |Сохранение |
|развитие исторического | | | | |архитектуры и |исторического|
|центра г. Костромы | | | | |градостроитель- |и культурного|
|(проектные работы) | | | | |ства |наследия |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Жилищное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. Строительство жилья | 64,0 | | | |Управление кап. |Развитие |
|для военнослужащих, | | | | |строительства |жилищного |
|уволенных в запас в 1985-| | | | |и инвестиций |строительства|
|1005# годах (13,4 тыс.м2)| | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.2. Переселение граждан | 66,5 | | | 5,0|Управление кап. |Улучшение |
|из ветхого и аварийного | | | | |строительства |жилищных |
|жилого фонда | | | | |и инвестиций |условий |
| | | | | | |горожан |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.3. Предоставление | | | 0,8 | | |Улучшение |
|жилищных субсидий | | | | | |жилищных |
| | | | | | |условий |
| | | | | | |горожан |
| | | | | | | |
|Итого по п.. 2 | 130,5 | - | 0,8 | 5,0| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Коммунальное строительство |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Строительство стан- | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,2| | |
|ции обезжелезивания в | | | | | | |
|пос. Башутино | | | | |Управление кап. |Улучшение |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------|строительства |качества |
|3.2. Строительство 2-ой | 80,0 | | | |и инвестиций |питьевой |
|очереди узла водозаборных| | | | | |воды |
|сооружений подземного | | | | | | |
|источника "Башутино" | | | | | | |
|(25 тыс. м3 в сутки) | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.3. Строительство кана- | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4| | |
|лизационного коллектора | | | | | | |
|по ул. 2-ая Волжская - | | | | | | |
|Димитрова, 2 км | | | | |Управление кап. |Улучшение |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------|строительства |экологической|
|3.4. Реконструкция кана- | 10,0 | 1,5 | 1,5 | |и инвестиций |ситуации |
|лизационного коллектора | | | | | | |
|в районе Некрасовского | | | | | | |
|шоссе, 3.5 км | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.5. Реконструкция и | 10,5 | | | 2,5|Управление кап. |Увеличение |
|расширение водозабора | | | | |строительства |объемов |
|подземного источника | | | | |и инвестиций |водопотреб- |
|"Козелино" | | | | | |ления, |
| | | | | | |улучшение |
| | | | | | |качества |
| | | | | | |питьевой |
| | | | | | |воды |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.6. Строительство водо- | 6,0 | | | |Управление кап. |Улучшение |
|провода диам. 820 мм от | | | | |строительства |качества ус- |
|ул. Ярославская до НСП | | | | |и инвестиций |луг водо- |
|"Южная", 0.96 км. | | | | | |снабжения |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.7. Строительство сетей | 8,0 | 3,0 | 3,0 | |Управление кап. |Улучшение ка-|
|в п. Первомайский 9,65 | | | | |строительства |чества водо- |
|водопровод, 8,4 канализа-| | | | |и инвестиций |снабжения и |
|ция | | | | | |водоотведения|
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| |жителей |
|3.8. Строительство моста | | | 2,5 | | |п. Первомай- |
|через реку "Белилка" | | | | | |ский, улучше-|
| | | | | | |ние транс- |
| | | | | | |портного |
| | | | | | |обеспечения |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.9. Реконструкция цеха | 19,7 | 3,6 | 9,0 | 4,7|Управление кап. |Улучшение |
|керамзитового гравия под | | | | |строительства |экологической|
|мусоросортировочную | | | | |и инвестиций |ситуации |
|станцию по переработке | | | | | | |
|ТБО | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.10. Реконструкция коте-| | | 0,585 | |Управление кап. |Улучшение |
|льной школы N 41 | | | | |строительства |теплоснабже- |
| | | | | |и инвестиций |ния |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.11. Строительство био- | | | 1,2 | |Управление кап. |Улучшение |
|термической ямы для сбора| | | | |строительства |экологической|
|и утилизации животных | | | | |и инвестиций |ситуации |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.12. Реконструкция Вок- | | 4,77 | 2,0 | |Управление кап. |Благоустрой- |
|зальной площади | | | | |строительства |ство города, |
| | | | | |и инвестиций |усиление его |
| | | | | | |градострои- |
| | | | | | |тельной прив-|
| | | | | | |лекатель- |
| | | | | | |ности, разви-|
| | | | | | |тие туризма |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.13. Реконструкция | | 1,872 | 1,872 | |Управление кап. |Улучшение |
|теплотрассы и благо- | | | | |строительства |теплоснабже- |
|устройство территории по | | | | |и инвестиций |ния и благо- |
|улице Кузнецкой, 18 | | | | | |устройство |
|(Инспекция МНС РФ по | | | | | |городских |
|г. Костроме) | | | | | |территорий |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.14. Ремонт фасадов | | | 10,1 | 2,189|Управление кап. |Благоустрой- |
|зданий | | | | |строительства |ство города |
| | | | | |и инвестиций | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Итого по п.. 3 | 145,7 |20,742 | 36,257 | 13,989| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. Внесение изменений в| | | | |Управление ЖКХ |Приведение |
|Программу реформирования | | | | | |местной нор- |
|ЖКХ в г. Костроме | | | | | |мативной |
| | | | | | |базы в соот- |
| | | | | | |ветствие |
| | | | | | |федеральным |
| | | | | | |документам |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.2. Заключение договоров| | | | |Управление ЖКХ |Усиление |
|на жилищно-коммунальные | | | | | |контроля за |
|услуги нанимателями | | | | | |качеством |
|(собственниками) жилья | | | | | |предоставляе-|
|с управляющей организа- | | | | | |мых ЖКУ и |
|цией | | | | | |расходованием|
| | | | | | |бюджетных |
| | | | | | |средств |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.3. Проведение конкурсов| | | | |Управление ЖКХ |Улучшение ка-|
|на выполнение работ по | | | | | |чества услуг |
|содержанию и обслуживанию| | | | | |по обслужива-|
|жилья | | | | | |нию жилья |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.4. Разработка и утвер- | | | | |Управление ЖКХ |Улучшение |
|ждение Программы восста- | | | | | |технического |
|новления жилья, в том | | | | | |состояния |
|числе включение в Феде- | | | | | |жилого фонда |
|ральную программу | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.5. Реструктуризация | | | | |Управление |Стабилизация |
|долгов предприятий ЖКХ | | | | |экономики, |финансового |
| | | | | |ГорФУ |состояния |
| | | | | | |предприятий |
| | | | | | |ЖКХ |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.6. Разработка системы | | | | |Управление ЖКХ |Улучшение ка-|
|оценки качества предос- | | | | | |чества |
|тавляемых услуг ЖКХ | | | | | |предоставля- |
| | | | | | |емых ЖКУ |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.7. Создание товариществ| | | | |Управление ЖКХ |Усиление |
|собственников жилья | | | | | |контроля за |
| | | | | | |качеством ус-|
| | | | | | |луг и состоя-|
| | | | | | |нием жилого |
| | | | | | |фонда |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.8. Создание информа- | | | | |Управление ЖКХ |Формирование |
|ционного центра, отсле- | | | | | |информацион- |
|живающего состояние | | | | | |ной базы о |
|жилья, лицевых счетов | | | | | |состоянии |
|граждан | | | | | |жилого фонда |
| | | | | | |и уровне оп- |
| | | | | | |латы населе- |
| | | | | | |ния ЖКУ |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.9. Увеличение предельно| | | | |Управление |Снижение |
|допустимой величины соб- | | | | |экономики |бюджетных |
|ственных расходов граждан| | | | |Управление ЖКХ |расходов на |
|на оплату ЖКУ с 15 про- | | | | | |ЖКХ |
|центов до 22 процентов | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.10. Поэтапное приближе-| | | | |Управление |Увеличение |
|ние уровня оплаты населе-| | | | |экономики |размера опла-|
|нием за ЖКУ до экономи- | | | | |Управление ЖКХ |ты граждан за|
|чески обоснованного | | | | | |ЖКУ до уров- |
|уровня | | | | | |ня, установ- |
| | | | | | |ленного |
| | | | | | |Правитель- |
| | | | | | |ством РФ |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.11. Контроль за обосно-| | | | |Управление |Снижение |
|ванностью включения зат- | | | | |экономики |необоснован- |
|рат в себестоимость ЖКУ | | | | |КРУ |ных затрат |
| | | | | |Управление ЖКХ |предприятий |
| | | | | | |ЖКХ |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|4.12. Ликвидация системы | | | | |Управление |Снижение |
|перекрестного субсидиро- | | | | |экономики |бюджетного |
|вания в тарифах | | | | | |субсидирова- |
| | | | | | |ния жилищно- |
| | | | | | |коммунальной |
| | | | | | |отрасли |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Стабилизация финансового состояния предприятий ЖКХ г. Костромы на 2002-2004 года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1. Обслуживание жилья | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.1.1. Расширение перечня| | | | |Предприятия по |Дополнитель- |
|платных услуг населению | | | | |обслуживанию |ные доходы в |
| | | | | |жилья |размере 0,5 |
| | | | | | |млн. руб. |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.1.2. Приобретение и | | | 1,7 | |МУП |Дополнитель- |
|установка электросчетчи- | | | | |"Горэнергосер- |ные доходы в |
|ков | | | | |вис" |размере 7.4 |
| | | | | | |млн. руб. |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.1.3. Получение лицензии| | | | |Предприятия |Дополнитель- |
|на проектно-сметные рабо-| | | | |(организации) |ные доходы в |
|ты для выполнения заказов| | | | |по обслуживанию |размере 0,3 |
| | | | | |жилья |млн. руб. |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.1.4. Модернизация и | | | 4,0 | |СМУП |Сокращение |
|диспетчеризация лифтов | | | | |"Лифтсервис" |затрат на |
| | | | | | |сумму 2,9 |
| | | | | | |млн. руб. |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.2. Водоснабжение и | | | | | | |
|водоотведение | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.2.1. Приведение в | | | | |Управление ЖКХ |Дополнитель- |
|соответствие с нормами | | | | | |ные доходы |
|водопотребление в домах с| | | | | |МУП "Водо- |
|центральным горячим водо-| | | | | |канал" в раз-|
|снабжением | | | | | |мере 6,0 млн.|
| | | | | | |руб. |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.2.2. Участие в строи- | | | 1,5 | 1,5|Управление ЖКХ |Улучшение ка-|
|тельстве предприятия по | | | | | |чества питье-|
|изготовлению коагулянта | | | | | |вой воды |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.2.3. Применение новых | | | | 0,18|МУП |Снижение зат-|
|прогрессивных флокулянтов| | | | |"Водоканал" |рат МУП |
| | | | | | |"Водоканал" |
| | | | | | |на 0,9 млн. |
| | | | | | |руб. улучше- |
| | | | | | |ние качества |
| | | | | | |услуг |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.2.4. Внедрение автома- | | | | 0,2|МУП |Снижение зат-|
|тизированного дозирования| | | | |"Водоканал" |рат на сумму |
|реагентов | | | | | |0,3 млн. руб.|
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.2.5. Создание участка | | | | 0,15|МУП |Снижение зат-|
|по поверке и обслуживанию| | | | |"Водоканал" |рат на сумму |
|водомеров | | | | | |0,250# |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.2.6. Внедрение про- | | | | 0,35|МУП |Снижение зат-|
|грессивного оборудования | | | | |"Водоканал" |рат на сумму |
|по оптимальной подаче | | | | | |0,9 млн. руб.|
|воды | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.3. Банно-прачечное | | | | | | |
|хозяйство | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.3.1. Обновление | | | 0,55 | 1,1|МУП "Вариант" |Экономия |
|стирального оборудования | | | | |ГорФУ |энергоресур- |
|прачечных самообслужи- | | | | | |сов на 5%, |
|вания | | | | | |повышение ка-|
| | | | | | |чества стир- |
| | | | | | |ки, рост объ-|
| | | | | | |емов услуг |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.3.2. Обновление изно- | | | 0,8 | 0,8|МУП Вариант |Экономия |
|шенного стирального | | | | |ГорФУ |энергоресур- |
|оборудования механизи- | | | | | |сов на 7%, |
|рованных прачечных | | | | | |повышение ка-|
| | | | | | |чества стир- |
| | | | | | |ки |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.3.3. Пуск в работу | | | 0,44 | |ГорФУ |Экономия |
|пристройки к прачечной | | | | | |энергоресур- |
|с новым оборудованием | | | | | |сов,повышение|
| | | | | | |производи- |
| | | | | | |тельности |
| | | | | | |труда, улуч- |
| | | | | | |шение качест-|
| | | | | | |ва услуг |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|5.3.4. Обновление ус- | | | 7,5 | 0,5|МУП "Вариант" |Экономия |
|таревших тепло- и | | | | |ГорФУ |энергоресур- |
|водосчетчиков | | | | | |сов |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Итого по п.. 5 | | | 16,49 | 4,78| |Экономический|
| | | | | | |эффект пред- |
| | | | | | |приятий ЖКХ |
| | | | | | |на сумму |
| | | | | | |19,45 млн. |
| | | | | | |руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Модернизация систем жилищно-коммунального назначения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1. Ремонт кровель | | 4,0 | | | |Улучшение |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| |технического |
|6.2. Ремонт - межпанель- | | 3,0 | | | |состояния |
|ных стыков | | | | |Управление ЖКХ |жилого фонда |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|6.3. Реконструкция систем| | 1,5 | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|6.4. капитальное строи- | | | | 8,58|ООО "КТЭК" |Замена уста- |
|тельство и реконструкция | | | | | |ревшего |
|котельных | | | | | |оборудования,|
| | | | | | |снижение зат-|
| | | | | | |рат на выра- |
| | | | | | |ботку тепло- |
| | | | | | |вой энергии, |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|6.5. капитальный ремонт | | | | 8,934|ООО "КТЭК" | |
|теплоэнергетических объ- | | | | | | |
|ектов | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------| |
|6.6. подготовка котель- | | | | 4,460|ООО "КТЭК" | |
|ных, тепловых пунктов, | | | | | | |
|тепловых сетей к | | | | | | |
|отопительному сезону | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Итого по п. 6 | | 8,5 | | 21,974| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Проведение ремонтов дорог |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1. Ремонт транзитных | 38,7 | | | | | |
|дорог | | | | | | |
|7.2. Ремонт городских и | | 45,0 | 45,0 | |МУП "ГДСУ" |Повышение |
|внутриквартальных дорог | | | | | |благоустрой- |
| | | | | | |ства, сниже- |
| | | | | | |ние аварий- |
| | | | | | |ности на |
| | | | | | |дорогах |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Итого по п. 7 | 38,7 | 45,0 | 45,0 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Развитие городского транспорта |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.1. Разработка и реа- | | | | |Департамент |Формирование |
|лизация муниципальной | | | | |транспорта |надежно |
|Программы "Развитие | | | | |Управление |функционирую-|
|городского пассажирского | | | | |экономики |щей системы |
|транспорта" | | | | | |ГПТ |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.2. Оптимизация город- | | | | |Департамент |Улучшение ка-|
|ской маршрутной сети | | | | |транспорта |чества пасса-|
| | | | | | |жирских пере-|
| | | | | | |возок |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.3. Проведение конкурсов| | | | |Департамент |Улучшение ка-|
|на обслуживание маршрутов| | | | |транспорта |чества услуг,|
|общественного пассажир- | | | | | |формирование |
|ского транспорта | | | | | |конкурентной |
| | | | | | |среды на |
| | | | | | |рынке пасса- |
| | | | | | |жирских пере-|
| | | | | | |возок |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.4. Доведение доходов | | | | |Управление |Экономия бюд-|
|транспортных предприятий | | | | |экономики |жетных |
|до 100-процентного уровня| | | | |Дума г. Костромы|средств за |
|возмещения эксплуатацион-| | | | | |счет сокра- |
|ных затрат | | | | | |щения субси- |
| | | | | | |дий предприя-|
| | | | | | |тиям |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.5. Разработка Методики | | | | |Управление |Совершенство-|
|определения расчетного | | | | |экономики |вание системы|
|тарифа на пассажирские | | | | | |финансирова- |
|перевозки в размере | | | | | |ния ГПТ |
|общественно-необходимых | | | | | | |
|затрат транспортных | | | | | | |
|предприятий | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.6. Реструктуризация | | | | |ГорФУ, |Предупрежде- |
|долгов транспортных пред-| | | | |Управление |ние процеду- |
|приятий | | | | |экономики |ры банкрот- |
| | | | | | |ства муни- |
| | | | | | |ципальных |
| | | | | | |транспортных |
| | | | | | |предприятий |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.7. Сокращение амортизи-| | | | |Департамент |Снижение |
|рованного подвижного | | | | |транспорта |эксплуата- |
|состава Мп ПАТП-1 и ТУ | | | | |Муниципальные |ционных |
| | | | | |транспортные |расходов на |
| | | | | |предприятия |30 млн. руб. |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.8. Разработка мероприя-| | | | |Департамент |Улучшение ка-|
|тий по изменению формы | | | | |транспорта |чества транс-|
|собственности муниципа- | | | | |Управление |портного |
|льных транспортных | | | | |экономики |обслуживания |
|предприятий | | | | |КУИ |населения, |
| | | | | | |получение |
| | | | | | |дополнитель- |
| | | | | | |ных доходов |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.9. Освобождение пред- | | | | |ГорФУ |Стабилизация |
|приятий ГПТ от налогов, | | | | | |финансового |
|поступающих в местный | | | | | |состояния |
|бюджет | | | | | |предприятий |
| | | | | | |ГПТ |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.10. Создание на | | | | |Департамент |Получение |
|территории города "Фонда | | | | |транспорта |дополнитель- |
|развития общественного | | | | |Управление |ных финансо- |
|транспорта" за счет | | | | |экономики |вых ресурсов |
|аккумулирования средств | | | | |ГорФУ |на капиталь- |
|амортизационных отчисле- | | | | |АПУ |ный ремонт и |
|ний | | | | | |обновление |
| | | | | | |подвижного |
| | | | | | |состава |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.11. Строительство | | | | |Управление кап. |Укрепление |
|троллейбусного депо на | | | | |ремонта и ин- |материально- |
|100 единиц подвижного | | | | |вестиций |технической |
|состава | | | | | |базы ГПТ |
| | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|8.12. Строительство | | | 5,5 | |Управление кап. |Укрепление |
|здания мойки ПАТП-4 | | | | |ремонта и ин- |материально- |
| | | | | |вестиций |технической |
| | | | | | |базы, |
| | | | | | |улучшение ка-|
| | | | | | |чества транс-|
| | | | | | |портного |
| | | | | | |обслуживания |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Итого по.п. 8 | | | 5,5 | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Всего по разделу III | 314,9 |74,242 | 104,252 | 40,743| | |
|Кроме того, финансиро- | | | | | | |
|вание льготного проезда | | | | | | |
|отдельных категорий | | | | | | |
|пассажиров | | | | | | |
|В городском транспорте | | | | | | |
|2002 год | | 84,2 | | | | |
|2003 год | | 112,0 | | | | |
|2004 год | | 140,0 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Укрепление местного самоуправления |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Развитие территориального местного самоуправления, привлечение населения к |
| непосредственному участию в решении вопросов местного значения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Разработка норматив-| | | | |АПУ, |Активизация |
|но-правовой базы: | | | | |информационно- |участия насе-|
|- "Положение о территори-| | | | |аналитическое |ления в реше-|
|альном общественном само-| | | | |управление |нии вопросов |
|управлении в г. Костроме | | | | | |местнго зна- |
|- "О передаче отдельных | | | | | |чения |
|властных полномочий | | | | | | |
|органам ТОС органами МСУ"| | | | | | |
|- "О порядке регистрации | | | | | | |
|органов ТОС как юридичес-| | | | | | |
|ких лиц" | | | | | | |
|- "О механизме взаимо- | | | | | | |
|действия органов ТОС и | | | | | | |
|структур ЖКХ в вопросах | | | | | | |
|учета качества ЖКУ" | | | | | | |
|- "О механизме стимулиро-| | | | | | |
|вания органов ТОС" | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.2. Организация публика-| | | | |Информационно- |Информирова- |
|ций в местных СМИ о | | | | |аналитическое |ние населения|
|деятельности органов ТОС | | | | |управление |о новых фор- |
| | | | | | |мах самоуп- |
| | | | | | |равления |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.3.Подготовка и издание | | | 0,05 | |Информационно- |Информирова- |
|сборника нормативно-ме- | | | | |аналитическое |ние населения|
|тодических и информацион-| | | | |управление |о новых фор- |
|ных материалов по вопро-| | | | | |мах самоуп- |
|сам ТОС | | | | | |равления |
| | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.4. Проведение научно- | | | 0,2 | |Информационно- |Информирова- |
|практических конференций | | | | |аналитическое |ние населения|
|по общественному само- | | | | |управление |о новых фор- |
|управлению | | | | |Дума города |мах самоуп- |
| | | | | |Костромы |равления |
| | | | | |КГТУ, КГУ | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.5. Создание инфор- | | | 0,003 | |Информационно- |Информирова- |
|мационного стенда по воп-| | | | |аналитическое |ние населения|
|росам общественного | | | | |управление |о новых фор- |
|местного самоуправления | | | | | |мах самоуп- |
| | | | | | |равления |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.6. Формирование и оп- | | | | |АПУ |Обеспечение |
|ределение порядка дей- | | | | |Органы ТОС |общественного|
|ствия добровольных народ-| | | | | |порядка на |
|ных дружин | | | | | |территории |
| | | | | | |ТОС |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.7. Разработка мер по | | | 0,9 | |ГорФУ |Укрепление |
|стимулированию деятель- | | | | |Дума города |положения ТОС|
|ности органов ТОС | | | | | |в городе |
|(вознаграждение активу, | | | | | | |
|аренда помещений и теле- | | | | | | |
|фонов, приобретение канц-| | | | | | |
|товаров) | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.8. Контроль за | | | | |Информационно- |Целевое ис- |
|организацией работы | | | | |аналитическое |пользование |
|органов ТОС | | | | |управление |бюджетных |
| | | | | | |средств |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.9. Привлечение органов | | | | |Информационно- | |
|ТОС к проведению избира- | | | | |аналитическое | |
|тельной компании | | | | |управление | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|1.10. Составление каждым | | | | |Органы ТОС |Повышение |
|органом ТОС паспорта | | | | |Информационно- |достоверности|
|территории | | | | |аналитическое |информацион- |
| | | | | |управление |ной базы о |
| | | | | | |состоянии |
| | | | | | |объектов ин- |
| | | | | | |фраструктуры |
| | | | | | |на территории|
| | | | | | |ТОС |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Создание единого информационного пространства города |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка и внед- | | | | | | |
|рение общих правил и | | | | | | |
|процедур формирования, | | | | |Информационно- |Регламентация|
|использования и защиты | | | | |аналитическое |работы с ин- |
|муниципальных информа- | | | | |управление |формационными|
|ционных ресурсов | | | | | |ресурсами |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|2.2. Ведение муниципаль- | | | | | | |
|ных без данных | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.3. Привлечение средств | | | 0,5 | | | |
|массовой информации к | | | | | | |
|освещению работы местного| | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|2.4. Предоставление ак- | | | | | | |
|туальной информации о | | | | | |Повышение ин-|
|деятельности местного | | | | | |формирован- |
|самоуправления в | | | | | |ности населе-|
|Интернете | | | | | |ния о дея- |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| |тельности |
|2.5. Изготовление лис- | | | 0,3 | |Информационно- |ОМСУ и форми-|
|товок, плакатов с ин- | | | | |аналитическое |рование его |
|формацией о деятельности | | | | |управление |позитивного |
|органов власти | | | | | |имиджа |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|2.6. Организация инфор- | | | 1,0 | | | |
|мирования населения о | | | | | | |
|деятельности городских | | | | | | |
|властей через инфор- | | | | | | |
|мационные стенды | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------| | |
|2.7. Издание справочно- | | | 0,3 | | | |
|информационных материалов| | | | | | |
|о работе администрации, | | | | | | |
|о деятельности культурно-| | | | | | |
|досуговых учреждений, | | | | | | |
|учреждений образования и | | | | | | |
|т.д. | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Активизация деятельности Администрации г. Костромы, реформирование ее структуры, форм |
| и методов работы |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Аттестация | | | | |Кадровая |Улучшение |
|муниципальных служащих | | | | |служба |кадрового |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------|потенциала |
|3.2. Организация приема | | | | |Кадровая |муниципальных|
|на работу в органы мест- | | | | |служба |служащих, |
|ного самоуправления горо-| | | | | |повышение их |
|да на конкурсной основе | | | | | |профессиона- |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------|льной под- |
|3.3. Формирование кадро- | | | | |Кадровая |готовки, |
|вого резерва | | | | |служба |повышение |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------|социального |
|3.4. Повышение квалифика-| | | 0,8 | |ГорФУ |статуса |
|ции кадров на семинарах | | | | |Кадровая |муниципаль- |
|и краткосрочных курсах | | | | |служба |ного |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------|служащего и |
|3.5. Профессиональная | | | 0,3 | |ГорФУ |престижа |
|переподготовка муни- | | | | |Кадровая |муниципальной|
|ципальных служащих | | | | |служба |службы |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------| |
|3.6. Получение дополни- | | | | |ГорФУ | |
|тельного второго высшего | | | 0,61 | |Кадровая | |
|образования | | | | |служба | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.7. Оптимизация управ- | | | | |Кадровая |Экономия бюд-|
|ленческой деятельности | | | | |служба |жетных |
|администрации путем | | | | | |средств на |
|реформирования отделов | | | | | |сумму 0,2 |
|льготного обеспечения, по| | | | | |млн. руб. |
|выплате детских пособий, | | | | | |Сокращение |
|жилищных субсидий на | | | | | |численности |
|оплату жилья и коммуналь-| | | | | |муниципальных|
|ных услуг в муниципальные| | | | | |сужащих |
|учреждения | | | | | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.8. Введение систем | | | | |Кадровая |Укрепление |
|видеонаблюдения, пропуск-| | | | |служба |трудовой |
|ной и противопожарной | | | | | |дисциплины, |
|безопасности в зданиях | | | | | |обеспечение |
|администрации города | | | | | |сохранности |
| | | | | | |муниципаль- |
| | | | | | |ного иму- |
| | | | | | |щества |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|3.9. Инвентаризация | | | | |Отдел по орг- |Устранение |
|документооборота | | | | |работе и |дублирования |
| | | | | |документообо- |функций в |
| | | | | |роту |структурных |
| | | | | | |подразделе- |
| | | | | | |ниях ад- |
| | | | | | |министрации |
| | | | | | |города, сок- |
| | | | | | |ращение шта- |
| | | | | | |тов |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Итого по разделу IV | - | - | 4,963 | - | | |
|-------------------------+---------+---------+---------+-------+----------------+-------------|
|Всего на реализацию | | | | | | |
|основных мероприятий | | | | | | |
|Программы социально- | | | | | | |
|экономического раз- | | | | | | |
|вития города Костромы | | | | | | |
|на 2002-2004 годы 2148,2 | 507,3 |452,5 | 1024,4 | 164,0| | |
|млн. руб. | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.