Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Глава 3. Проведение проверок
22. Проведение проверки заключается в ее назначении, непосредственно в проведении, оформлении результатов проверки.
23. Назначение проверки осуществляется на основании приказа директора Департамента о проведении проверки (далее - Приказ).
24. Подготовка Приказа осуществляется должностными лицами Департамента, которые непосредственно будут проводить проверку, в срок не позднее чем за два рабочих дня до даты начала ее проведения.
25. В Приказе указывается наименование субъекта контроля, проверяемый период, предмет проверки, основание ее проведения, должностные лица Департамента, проводящие проверку, срок проведения проверки, перечень основных вопросов, подлежащих контролю в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
26. Предельный срок проведения проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
Продление срока проведения проверки допускается в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, экспертиз.
При этом продление срока проведения проверки допускается не более одного раза, и общий срок продления проверки не может составлять более чем 40 рабочих дней.
27. Решение о продлении срока проведения проверки принимает директор Департамента на основании мотивированного обращения должностных лиц Департамента, проводящих проверку. Решение о продлении срока проведения проверки оформляется Приказом в срок не позднее двух рабочих дней со дня представления директору Департамента мотивированного обращения должностных лиц Департамента, проводящих проверку.
В случае продления срока проведения проверки должностные лица Департамента, проводящие проверку, в срок не позднее трех рабочих дней со дня оформления Приказа письменно уведомляют субъект контроля о таком продлении. Уведомление о продлении срока проведения проверки оформляется письмом на бланке Департамента за подписью директора Департамента.
28. При проведении проверок должностные лица Департамента имеют право:
1) запрашивать и получать от субъекта контроля на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки;
2) беспрепятственно посещать помещения и территории, которые занимают заказчики, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю при предъявлении служебных удостоверений и копии Приказа;
3) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе и рассматривать дела о таких административных правонарушениях, принимать меры по предотвращению таких правонарушений;
5) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
29. При проведении проверок должностные лица Департамента обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
2) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля с Приказом;
3) проводить проверку в соответствии с Приказом;
4) использовать документы, сведения, информацию, полученные при проведении проверок, только для исполнения служебных обязанностей;
5) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие его, в течение трех рабочих дней с даты выявления этого факта;
6) не разглашать информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную в ходе проведения проверок.
30. При осуществлении полномочий по проведению проверок должностные лица Департамента несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
31. В ходе проведения проверки должностными лицами Департамента проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению соблюдения субъектами контроля требований, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется анализ информации, размещенной субъектами контроля в единой информационной системе в сфере закупок.
32. Субъекты контроля, в отношении которых проводится проверка, обязаны представлять по требованию должностных лиц Департамента документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющих государственную тайну), а также давать в устной форме пояснения.
33. Результаты проверки оформляются актом проверки, который оформляется должностными лицами Департамента, проводившими проверку. К акту проверки прилагаются документы, письменные объяснения должностных и иных лиц субъекта контроля, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы.
34. Акт проверки в течение трех рабочих дней со дня его оформления вручается руководителю (уполномоченному лицу) субъекта контроля нарочно с отметкой о получении или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения субъектом контроля, в том числе с применением автоматизированных информационных систем. Вручение (направление) акта проверки оформляется сопроводительным письмом за подписью директора Департамента.
35. Субъект контроля вправе представить письменные возражения (пояснения) на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные возражения субъекта контроля прилагаются к материалам проверки.
36. По результатам рассмотрения возражений (пояснений) на акт проверки, представленных субъектом контроля, должностные лица Департамента в течение пяти рабочих дней со дня их получения оформляют заключение на такие возражения (пояснения) и вручают руководителю (уполномоченному лицу) субъекта контроля нарочно с отметкой о получении или направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате получения субъектом контроля такого заключения, в том числе с применением автоматизированных информационных систем. Вручение (направление) заключения на возражения (пояснения) на акт проверки оформляется сопроводительным письмом за подписью директора Департамента.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.