Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Ульяновской Городской Думы от 8 декабря 2004 г. N 119 в Приложение N 8 внесены изменения
Приложение N 8
к решению Ульяновской Городской Думы
от 24 мая 2004 г. N 35)
Ведомственная и функциональная структуры
расходов бюджета г. Ульяновска на 2004 год
(утв. решением Ульяновской Городской Думы от 24 мая 2004 г. N 35)
27 октября, 11 ноября, 8 декабря 2004 г.)
Наименование расхода | Ми- ни- стер- ство |
Раз- дел |
Под- раз- дел |
Це- ле- вая ста- тья |
Вид рас- хода |
Сумма (тыс. руб.) | |||||
Всего | Собствен- но город |
Ленин- ский район |
Железно- дорожный район |
Засвияж- ский район |
Заволж- ский район |
||||||
Мин | РЗ | ПР | ЦС | ВР | |||||||
Функционирование законодательных ор- ганов местного самоуправления |
- | - | - | 23815,0 | 23815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственное управление и местное самоуправление |
01 | - | - | - | 23815,0 | 23815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование законодательной власти органов местного самоуправле- ния |
01 | 06 | - | - | 23815,0 | 23815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- Ульяновская Городская Дума | 01 | 06 | - | - | 23815,0 | 23815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 15827,0 | 15827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на содержание Городской Думы | 01 | 06 | 027 | 029 | 7988,0 | 7988,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование исполнительных ор- ганов местного самоуправления |
- | - | - | - | 105042,0 | 49419,0 | 12133,0 | 10841,3 | 14355,0 | 18293,7 | |
Государственное управление и местное самоуправление |
- | - | - | - | 105042,0 | 49419,0 | 12133,0 | 10841,3 | 14355,0 | 18293,7 | |
Функционирование исполнительной власти органов местного самоуправле- ния |
01 | 06 | - | - | 105042,0 | 49419,0 | 12133,0 | 10841,3 | 14355,0 | 18293,7 | |
- Мэрия и администрации районов | 01 | 06 | - | - | 105042,0 | 49419,0 | 12133,0 | 10841,3 | 14355,0 | 18293,7 | |
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 73730,0 | 33601,0 | 9744,0 | 8537,3 | 10686,0 | 11161,7 | |
Расходы на содержание мэрии и адми- нистраций районов |
01 | 06 | 027 | 029 | 31312,0 | 15818,0 | 2389,0 | 2304,0 | 3669,0 | 7132,0 | |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, картография и геодезия |
050 | - | - | - | - | 12535,0 | 12535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, картография и геодезия |
050 | 09 | - | - | - | 2421,0 | 2421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Водные ресурсы | 050 | 09 | 01 | - | - | 2421,0 | 2421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Финансирование мероприятий по регу- лированию, использованию и охране водных ресурсов |
050 | 09 | 01 | 360 | - | 2421,0 | 2421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия |
050 | 09 | 01 | 360 | 451 | 2421,0 | 2421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые бюджетные фонды | 050 | 31 | - | - | - | 10114,0 | 10114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые бюджетные фонды | 050 | 31 | 30 | - | - | 10114,0 | 10114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы за счет целевого фонда, кон- солидируемого в бюджете |
050 | 31 | 30 | 520 | - | 10114,0 | 10114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
050 | 31 | 30 | 520 | 397 | 10114,0 | 10114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевой бюджетный экологический фонд г. Ульяновска |
10114,0 | 10114,0 | |||||||||
Здравоохранение | 054 | - | - | - | - | 982062,5 | 982062,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственное управление и местное самоуправление |
054 | 01 | - | - | - | 3490,0 | 3490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование исполнительных ор- ганов государственной власти |
054 | 01 | 06 | - | - | 3490,0 | 3490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Отдел здравоохранения мэрии | 054 | 01 | 06 | - | - | 3490,0 | 3490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание аппарата | 054 | 01 | 06 | 026 | 027 | 2900,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 054 | 01 | 06 | 027 | 029 | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Здравоохранение | 054 | 17 | - | - | - | 978568,8 | 978568,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Здравоохранение | 054 | 17 | 01 | - | - | 908568,8 | 908568,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственные расходы на здравоохра- нение |
054 | 17 | 01 | 430 | - | 908466,1 | 908466,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 600873,6 | 600873,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
Программа "Улучшение укомплектован- ности участковой службы" |
4245,0 | 4245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Программа "По борьбе с туберкулезом" | 73,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Программа "По предупреждению заболе- вания людей и животных антропозооно- зами" |
910,0 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Программа "Энергосбережение" | 1071,6 | 1071,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Поликлиники, амбулатории, диагности- ческие центры |
054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 285814,8 | 285814,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
Программа "Улучшение укомплектован- ности участковой службы" |
7066,8 | 7066,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Программа "По борьбе с туберкулезом" | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Программа "Энергосбережение" | 1906,9 | 1906,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Фельдшерско-акушерские пункты | 054 | 17 | 01 | 430 | 302 | 1123,7 | 1123,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дома ребенка | 054 | 17 | 01 | 430 | 304 | 9981,0 | 9981,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
Программа "По борьбе с туберкулезом" | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
программа "Энергосбережение" | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Санатории для детей и подростков | 054 | 17 | 01 | 430 | 307 | 4377,0 | 4377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
Программа "Энергосбережение" | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
054 | 17 | 01 | 430 | 310 | 6296,0 | 6296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на компенсацию льгот по оп- лате жилищно-коммунальных услуг от- дельным категориям граждан, работаю- щим и проживающим в сельской мест- ности |
054 | 17 | 01 | 515 | 386 | 102,7 | 102,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета на обязательное ме- дицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обя- зательного медицинского страхования |
054 | 17 | 04 | 428 | 316 | 70000,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 054 | 30 | - | - | - | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим подразделам |
054 | 30 | 04 | - | - | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям |
054 | 30 | 04 | 515 | - | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
054 | 30 | 04 | 515 | 397 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на санпропускник | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Культура | 056 | - | - | - | - | 51667,8 | 49775,5 | 304,3 | 1117,0 | 350,0 | 121,0 |
Государственное управление и местное самоуправление |
056 | 01 | - | - | - | 1709,0 | 1709,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование исполнительных ор- ганов государственной власти |
056 | 01 | 06 | - | 1709,0 | 1709,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Отдел культуры мэрии | 056 | 01 | 06 | - | - | 1709,0 | 1709,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание аппарата | 056 | 01 | 06 | 026 | 027 | 1438,0 | 1438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 056 | 01 | 06 | 027 | 029 | 271,0 | 271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Образование | 056 | 14 | - | - | - | 28456,5 | 28456,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Общее образование | 056 | 14 | 02 | - | - | 28452,0 | 28452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственные расходы на общее обра- зование |
056 | 14 | 02 | 400 | - | 28452,0 | 28452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Детские школы искусств | 056 | 14 | 02 | 400 | 264 | 28452,0 | 28452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы в области образования | 056 | 14 | 07 | - | - | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям |
056 | 14 | 07 | 515 | - | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на компенсацию льгот по оп- лате жилищно-коммунальных услуг от- дельным категориям граждан, работаю- щим и проживающим в сельской мест- ности |
056 | 14 | 07 | 515 | 386 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Культура, искусство и кинематография | 056 | 15 | - | - | 21502,3 | 19610,0 | 304,3 | 1117,0 | 350,0 | 121,0 | |
Культура и искусство | 056 | 15 | 01 | - | - | 21478,0 | 19610,0 | 299,0 | 1109,0 | 339,0 | 121,0 |
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
056 | 15 | 01 | 410 | - | 16374,0 | 14805,0 | 249,0 | 1022,0 | 298,0 | 0,0 |
Дворцы и дома культуры, другие уч- реждения клубного характера |
056 | 15 | 01 | 410 | 280 | 2693,5 | 1696,0 | 73,0 | 792,5 | 132,0 | 0,0 |
Библиотеки | 056 | 15 | 01 | 410 | 284 | 13680,5 | 13109,0 | 176,0 | 229,5 | 166,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
Программа "Энергосбережение" | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие ведомственные расходы в об- ласти культуры и искусства |
056 | 15 | 01 | 412 | - | 5104,0 | 4805,0 | 50,0 | 87,0 | 41,0 | 121,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
056 | 15 | 01 | 412 | 287 | 5104,0 | 4805,0 | 50,0 | 87,0 | 41,0 | 121,0 |
Прочие мероприятия в области культу- ры и искусства статьям |
056 | 15 | 03 | - | - | 24,3 | 0,0 | 5,3 | 8,0 | 11,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям |
056 | 15 | 03 | 515 | - | 24,3 | 0,0 | 5,3 | 8,0 | 11,0 | 0,0 |
Расходы бюджетов субъектов РФ и му- ниципальных образований на компенса- цию льгот по оплате жилищно-комму- нальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |
056 | 15 | 03 | 515 | 386 | 24,3 | 0,0 | 5,3 | 8,0 | 11,0 | 0,0 |
Земельные ресурсы | 071 | - | - | - | - | 17047,0 | 17047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственное управление и местное самоуправление |
071 | 01 | - | - | - | 9047,0 | 9047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование исполнительных ор- ганов государственной власти |
071 | 01 | 06 | - | - | 9047,0 | 9047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Комитет по управлению земельными ре- сурсами и землеустройством |
071 | 01 | 06 | - | - | 9047,0 | 9047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание | 071 | 01 | 06 | 026 | 027 | 6971,0 | 6971,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 071 | 01 | 06 | 027 | 029 | 2076,0 | 2076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Земельные ресурсы | 071 | 08 | - | - | - | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Земельные ресурсы | 071 | 08 | 02 | - | - | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по улучшению землеус- тройства и землепользования |
071 | 08 | 02 | 344 | - | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по улучшению землеус- тройства и землепользования |
071 | 08 | 02 | 344 | 213 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Образование | 075 | - | - | - | - | 978253,3 | 46437,3 | 129821,8 | 144779,8 | 316574,2 | 340640,2 |
Государственное управление и местное самоуправление |
075 | 01 | - | - | - | 9317,0 | 2539,0 | 1705,0 | 1206,0 | 2055,0 | 1812,0 |
Функционирование исполнительных ор- ганов государственной власти |
075 | 01 | 06 | - | - | 9317,0 | 2539,0 | 1705,0 | 1206,0 | 2055,0 | 1812,0 |
Отдел образования мэрии, отделы об- разований администраций районов го- рода |
075 | 01 | 06 | - | - | 9317,0 | 2539,0 | 1705,0 | 1206,0 | 2055,0 | 1812,0 |
Денежное содержание | 075 | 01 | 06 | 026 | 027 | 8509,0 | 1871,0 | 1605,0 | 1180,0 | 2051,0 | 1802,0 |
Расходы на содержание аппарата | 075 | 01 | 06 | 027 | 029 | 808,0 | 668,0 | 100,0 | 26,0 | 4,0 | 10,0 |
Промышленность, энергетика и строи- тельство |
075 | 07 | - | - | - | 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,0 |
Строительство, архитектура | 075 | 07 | 07 | - | - | 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,0 |
Государственные капитальные вложения | 075 | 07 | 07 | 313 | - | 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,0 |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
075 | 07 | 07 | 313 | 198 | 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,0 |
строительство водопровода в лагере им. Деева |
402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,0 | |||||
Образование | 075 | 14 | - | - | - | 968534,3 | 43898,3 | 128116,8 | 143573,8 | 314519,2 | 338426,2 |
Дошкольное образование | 075 | 14 | 01 | - | - | 282800,2 | 2308,0 | 40774,0 | 43260,0 | 95998,2 | 100460,0 |
Ведомственные расходы на дошкольное образование |
075 | 14 | 01 | 400 | - | 282800,2 | 2308,0 | 40774,0 | 43260,0 | 95998,2 | 100460,0 |
Детский дошкольные учреждения | 075 | 14 | 01 | 400 | 259 | 282800,2 | 2308,0 | 40774,0 | 43260,0 | 95998,2 | 100460,0 |
в том числе: | |||||||||||
Программа "Обеспечение пожарной без- опасности общеобразовательных учеб- ных заведений" |
925,0 | 15,0 | 30,0 | 216,0 | 594,0 | 70,0 | |||||
Общее образование | 075 | 14 | 02 | - | - | 612378,9 | 38883,2 | 78031,7 | 87365,8 | 192489,0 | 215609,2 |
Ведомственные расходы на общее обра- зование |
075 | 14 | 02 | 400 | - | 612378,9 | 38883,2 | 78031,7 | 87365,8 | 192489,0 | 215609,2 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
075 | 14 | 02 | 400 | 260 | 525623,6 | 33080,2 | 61657,2 | 74102,8 | 173098,2 | 183685,2 |
в том числе: | |||||||||||
Программа "Развитие школьного спор- та" |
2850,0 | 140,0 | 280,0 | 400,0 | 970,0 | 1060,0 | |||||
Программа "Обеспечение пожарной без- опасности общеобразовательных учеб- ных заведений" |
4481,2 | 304,2 | 828,0 | 590,0 | 1131,0 | 1628,0 | |||||
Вечерние и заочные средние общеобра- зовательные школы |
075 | 14 | 02 | 400 | 262 | 8606,9 | 0,0 | 1755,0 | 613,0 | 2677,9 | 3561,0 |
в том числе: | |||||||||||
Программа "Обеспечение пожарной без- опасности общеобразовательных учеб- ных заведений" |
24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 11,0 | |||||
Школы-интернаты | 075 | 14 | 02 | 400 | 263 | 24294,0 | 0,0 | 10935,0 | 6010,0 | 7349,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
Программа "Развитие школьного спор- та" |
100,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |||||
Программа "Обеспечение пожарной без- опасности общеобразовательных учеб- ных заведений" |
147,0 | 0,0 | 52,0 | 30,0 | 65,0 | 0,0 | |||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
075 | 14 | 02 | 400 | 264 | 53487,9 | 5803,0 | 3585,0 | 6612,0 | 9284,9 | 28203,0 |
в том числе: | |||||||||||
Программа "Развитие школьного спор- та" |
50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Программа "Обеспечение пожарной без- опасности общеобразовательных учеб- ных заведений" |
380,0 | 100,0 | 0,0 | 54,0 | 35,0 | 191,0 | |||||
Детские дома | 075 | 14 | 02 | 400 | 265 | 366,5 | 0,0 | 99,5 | 28,0 | 79,0 | 160,0 |
Начальное профессиональное образова- ние |
075 | 14 | 03 | - | 3657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3657,0 | |
Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование |
075 | 14 | 03 | 400 | 3657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3657,0 | |
Специальные профессионально-техни- ческие училища |
075 | 14 | 03 | 400 | 267 | 3657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3657,0 |
Прочие расходы в области образования | 075 | 14 | 07 | - | - | 69698,2 | 2707,1 | 9311,1 | 12948,0 | 26032,0 | 18700,0 |
Прочие ведомственные расходы в об- ласти образования |
075 | 14 | 07 | 400 | - | 69103,1 | 2707,1 | 9124,0 | 12839,0 | 25733,0 | 18700,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
075 | 14 | 07 | 400 | 272 | 50698,0 | 1703,0 | 6252,0 | 10467,0 | 19034,0 | 13242,0 |
в том числе: | |||||||||||
Программа "Обеспечение пожарной без- опасности общеобразовательных учеб- ных заведений" |
162,0 | 0,0 | 90,0 | 10,0 | 62,0 | 0,0 | |||||
Финансирование мероприятий по орга- низации оздоровительной кампании детей и подростков |
075 | 14 | 07 | 400 | 319 | 5678,1 | 1004,1 | 570,0 | 774,0 | 1976,0 | 1354,0 |
Расходы муниципальных образований по опеке и попечительству |
075 | 14 | 07 | 400 | 500 | 12727,0 | 0,0 | 2302,0 | 1598,0 | 4723,0 | 4104,0 |
Расходы на компенсацию льгот по оп- лате жилищно-коммунальных услуг от- дельным категориям граждан, работаю- щим и проживающим в сельской мест- ности |
075 | 14 | 07 | 515 | 386 | 595,1 | 0,0 | 187,1 | 109,0 | 299,0 | 0,0 |
Финансовое Управление мэрии | 092 | - | - | - | - | 18425,2 | 18425,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственное управление и местное самоуправление |
092 | 01 | - | - | - | 13990,0 | 13990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование органов местного самоуправление |
092 | 01 | 06 | - | - | 13990,0 | 13990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Финансовое Управление мэрии | 092 | 01 | 06 | - | - | 13990,0 | 13990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание аппарата | 062 | 01 | 06 | 026 | 027 | 11810,0 | 11810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 092 | 01 | 06 | 027 | 029 | 2180,0 | 2180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обслуживание государственного и му- ниципального долга |
092 | 19 | - | - | - | 4996,0 | 4996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обслуживание государственного и му- ципального внутреннего долга |
092 | 19 | 01 | - | - | 4996,0 | 4996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
092 | 19 | 01 | 462 | - | 4996,0 | 4996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выплаты процентов по муниципальному долгу |
092 | 19 | 01 | 462 | 331 | 4996,0 | 4996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 092 | 30 | - | - | - | -560,8 | -560,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд | 092 | 30 | 01 | - | - | 1286,2 | 1286,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд администрации города | 092 | 30 | 01 | 510 | - | 1286,2 | 1286,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд администрации города | 092 | 30 | 01 | 510 | 435 | 1286,2 | 1286,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 092 | 30 | 03 | - | - | -1870,0 | -1870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 092 | 30 | 03 | 514 | - | -1870,0 | -1870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) |
092 | 30 | 03 | 514 | 399 | -1870,0 | -1870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим подразделам |
092 |
30 |
04 |
23 |
23 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям |
092 |
30 |
04 |
515 |
23 |
23 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы не отнесенные к дру- гим видам расходов |
092 |
30 |
04 |
515 |
397 |
23 |
23 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Транспорт, связь и информатика | 104 | - | - | - | - | 51472,3 | 51472,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Транспорт | 104 | 10 | - | - | - | 51472,3 | 51472,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Автомобильный транспорт | 104 | 10 | 01 | - | - | 75,5 | 75,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная поддержка автомо- бильного транспорта |
104 | 10 | 01 | 372 | - | 75,5 | 75,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые субсидии и субвенции | 104 | 10 | 01 | 372 | 290 | 75,5 | 75,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие виды транспорта | 104 | 10 | 05 | - | - | 51394,8 | 51394,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная поддержка других ви- дов транспорта |
104 | 10 | 05 | 380 | - | 51394,8 | 51394,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые субсидии и субвенции | 104 | 10 | 05 | 380 | 290 | 51394,8 | 51394,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
133 | - | - | - | - | 592538,9 | 559578,8 | 8703,2 | 3691,1 | 14348,4 | 6217,4 |
Государственное управление и местное самоуправление |
133 | 01 | - | - | - | 16540,0 | 16540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование исполнительной власти органов местного самоуправле- ния |
133 | 01 | 06 | - | - | 16540,0 | 16540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Комитет жилищно-коммунального хозяй- ства и энергетики мэрии |
133 | 01 | 06 | - | - | 10181,0 | 10181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание аппарата | 133 | 01 | 06 | 026 | 027ж | 8456,0 | 8456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 133 | 01 | 06 | 027 | 029ж | 1725,0 | 1725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление архитектуры и градострои- тельства |
133 | 01 | 06 | - | - | 6359,0 | 6359,0 | ||||
Денежное содержание аппарата | 133 | 01 | 06 | 026 | 027а | 5745,0 | 5745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 133 | 01 | 06 | 027 | 029а | 614,0 | 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство, архитектура | 133 | 07 | 07 | - | - | 13782,0 | 10974,0 | 1036,0 | 0,0 | 1772,0 | 0,0 |
Государственные капитальные вложения | 133 | 07 | 07 | 313 | - | 13782,0 | 10974,0 | 1036,0 | 0,0 | 1772,0 | 0,0 |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
133 | 07 | 07 | 313 | 198 | 13782,0 | 10974,0 | 1036,0 | 0,0 | 1772,0 | 0,0 |
Жилищное хозяйство | 133 | 12 | 01 | - | - | 176568,9 | 165924,8 | 1151,2 | 949,7 | 5149,6 | 3393,6 |
Государственная поддержка жилищного хозяйства |
133 | 12 | 01 | 310 | - | 69611,2 | 69611,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевые субсидии и субвенции | 133 | 12 | 01 | 310 | 290 | 60799,0 | 60799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе субсидии ОАО "УЗТС" на компенсацию убытков прошлых лет по содержанию жилья |
133 |
12 |
01 |
310 |
290 |
28200,0 |
28200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Капитальный ремонт жилого фонда | 133 | 02 | 01 | 310 | 397 | 8812,2 | 8812,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
Программа по реконструкции системы панельного отопления в жилых домах муниципальной собственности |
5991,0 | 5991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Фонд софинансирования социальных расходов |
133 | 12 | 01 | 352 | - | 106957,7 | 96313,6 | 1151,2 | 949,7 | 5149,6 | 3393,6 |
Расходы по представлению населению субсидий на оплату жилья и комму- нальных услуг |
133 | 12 | 01 | 352 | 356 | 106957,7 | 96313,6 | 1151,2 | 949,7 | 5149,6 | 3393,6 |
Коммунальное хозяйство | 133 | 12 | 02 | - | - | 376661,0 | 357153,0 | 6516,0 | 2741,4 | 7426,8 | 2823,8 |
Государственная поддержка коммуналь- ного хозяйства |
133 | 12 | 02 | 311 | - | 299722,3 | 299722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на услуги, предоставленные населению электро- и теплоснабжающи- ми организациями |
133 | 12 | 02 | 311 | 440 | 299722,3 | 299722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
возмещение разницы в тарифах на теп- лоэнергию, отпускаемую населению |
295176,3 | 295176,3 | |||||||||
программа "Энергосбережение" | 4546,0 | 4546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на благоустройство город- ских и сельских поселений и округов |
133 | 12 | 02 | 550 | - | 76938,7 | 57430,7 | 6316,0 | 2741,4 | 7426,8 | 2823,8 |
Расходы на уличное освещение | 133 | 12 | 02 | 550 | 492 | 17000,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы по строительству и содержа- нию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах город- ских и сельских поселений и округов, за исключением объектов федерально- го и регионального значения |
133 | 12 | 02 | 550 | 493 | 52223,2 | 33765,2 | 5966,0 | 2741,4 | 7126,8 | 2623,8 |
в том числе | |||||||||||
Программа "Городские дороги" | 17675,1 | 17675,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Расходы на озеленение | 133 | 12 | 02 | 550 | 494 | 4338,6 | 3338,6 | 550,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
Расходы по организации и содержанию мест захоронения |
133 | 12 | 02 | 550 | 495 | 605,7 | 505,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
133 | 12 | 02 | 550 | 397 | 2771,2 | 2771,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие структуры и мероприятия жи- лищно-коммунального хозяйства |
133 | 12 | 03 | - | - | 2157,0 | 2157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы на жилищно-коммуналь- ное хозяйство |
133 | 12 | 03 | 312 | - | 2157,0 | 2157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на прочие структуры и меро- приятия в области жилищно-коммуналь- ного хозяйства |
133 | 12 | 03 | 312 | 444 | 2157,0 | 2157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 133 | 30 | - | - | - | 6830,0 | 6830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим подразделам |
133 | 30 | 04 | - | - | 6830,0 | 6830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям |
133 | 30 | 04 | 515 | - | 6830,0 | 6830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
133 | 30 | 04 | 515 | 397 | 6830,0 | 6830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||||
Генеральный план города | 6500,0 | 6500,0 | |||||||||
Расходы в соответствии с заключенным соглашением с инспекцией государ- ственного архитектурно-строительного надзора администрации Ульяновской области |
250,0 | 250,0 | |||||||||
Кап. ремонт здания по ул. Бебеля, 51, по титулу МП "Стройзаказчик" |
80,0 |
80,0 |
|||||||||
Управление Госинспекции по торговле, качеству товаров и защите прав по- требителей по Ульяновской области |
140 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 140 | 30 | - | - | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим подразделам |
133 | 30 | 04 | - | - | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям |
140 | 30 | 04 | 515 | - | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
140 | 30 | 04 | 515 | 397 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы в соответствии с заключенным соглашением |
50,0 | 50,0 | |||||||||
Социальная политика | 148 | - | - | - | - | 149964,1 | 36173,9 | 23552,1 | 16754,9 | 37062,7 | 36420,5 |
Государственное управление и местное самоуправление |
148 |
01 |
- |
- |
- |
28306,3 | 0,0 | 5548,1 | 6056,0 | 8977,2 | 7725,0 |
Функционирование исполнительных ор- ганов государственной власти |
148 | 01 | 06 | - | - | 28306,3 | 0,0 | 5548,1 | 6056,0 | 8977,2 | 7725,0 |
Комитеты социальной защиты населения | 28306,3 | 0,0 | 5548,1 | 6056,0 | 8977,2 | 7725,0 | |||||
Денежное содержание аппарата | 148 | 01 | 06 | 026 | 027 | 26476,3 | 0,0 | 5369,1 | 5541,0 | 8317,2 | 7249,0 |
Расходы на содержание комитетов соц. защиты |
148 | 01 | 06 | 027 | 029 | 1830,0 | 0,0 | 179,0 | 515,0 | 660,0 | 476,0 |
Учреждения соц. обеспечения | 148 | 18 | 01 | - | - | 11009,3 | 6175,7 | 1688,0 | 1014,0 | 2131,6 | 0,0 |
Ведомственные расходы в области со- циального обеспечения |
148 | 18 | 01 | 440 | - | 11009,3 | 6175,7 | 1688,0 | 1014,0 | 2131,6 | 0,0 |
Территориальные центры и отделения социальной помощи на дому |
148 | 18 | 01 | 440 | 318 | 4833,6 | 0,0 | 1688,0 | 1014,0 | 2131,6 | 0,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
148 | 18 | 01 | 440 | 323 | 6175,7 | 6175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в рамках програм- мы "Семья и дети" |
6175,7 | 6175,7 | |||||||||
Социальная помощь | 148 | 18 | 02 | - | - | 949,9 | 863,6 | 62,9 | 0,0 | 8,4 | 15,0 |
Выплаты пенсий и пособий другим ка- тегориям граждан |
148 | 18 | 02 | 442 | - | 949,9 | 863,6 | 62,9 | 0,0 | 8,4 | 15,0 |
Выплаты пенсий и пособий | 148 | 18 | 02 | 442 | 326 | 949,9 | 863,6 | 62,9 | 0,0 | 8,4 | 15,0 |
Молодежная политика | 148 | 18 | 03 | - | - | 7385,0 | 6970,4 | 80,0 | 50,0 | 110,0 | 174,6 |
Государственная поддержка в области молодежной |
148 | 18 | 03 | 446 | - | 7385,0 | 6970,4 | 80,0 | 50,0 | 110,0 | 174,6 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
148 | 18 | 03 | 446 | 323 | 7385,0 | 6970,4 | 80,0 | 50,0 | 110,0 | 174,6 |
в том числе: | |||||||||||
Программа "Молодежь-2004" | 2512,6 | 2098,0 | 80,0 | 50,0 | 110,0 | 174,6 | |||||
Программа "Симбирские дворы" | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие мероприятия в области соц. политики |
148 | 18 | 06 | - | - | 100313,6 | 20164,2 | 16173,1 | 9634,9 | 25835,5 | 28505,9 |
Расходы на реализацию льгот, уста- новленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Феде- рации и муниципальных образований |
148 | 18 | 06 | 350 | 290 | 578,3 | 72,6 | 99,0 | 39,0 | 247,3 | 120,4 |
Расходы на реализацию льгот, уста- новленных законом РФ "О статусе Ге- роев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных га- рантий Героям Социалистического Тру- да и полным кавалерам ордена Трудо- вой Славы по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований" |
148 | 18 | 06 | 351 | 450,0 | 0,0 | 176,4 | 67,9 | 136,7 | 69,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 148 | 18 | 06 | 351 | 290 | 450,0 | 0,0 | 176,4 | 67,9 | 136,7 | 69,0 |
Фонд компенсаций | 148 | 18 | 06 | 489 | - | 92072,1 | 15304,4 | 15407,2 | 9167,0 | 24698,0 | 27495,5 |
Субсидии на реализацию проекта ФЗ "О внесении изменений и дополне- ний в Закон РФ "Об основах федераль- ной жилищной политики" и другие за- конодательные акты РФ" |
148 | 18 | 06 | 489 | 345 | 14776,2 | 0,0 | 15366,2 | 8774,0 | 23414,0 | 26204,0 |
Субсидии на реализацию ФЗ РФ "О со- циальной защите инвалидов в Россий- ской Федерации" за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных ус- луг, из них: |
16622,4 | 15304,4 | 290,0 | 197,0 | 448,0 | 383,0 | |||||
- расходы на оплату проезда ветера- нов и инвалидов |
148 | 18 | 06 | 489 | 333 | 5153,0 | 5153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- льготы по оплате за телефон | 148 | 18 | 06 | 489 | 334 | 1147,0 | 0,0 | 252,0 | 172,0 | 390,0 | 333,0 |
- лекарственное обеспечение | 148 | 18 | 06 | 489 | 348 | 9175,0 | 9175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- льготы по оплате за радио | 148 | 18 | 06 | 489 | 397р | 114,0 | 0,0 | 25,0 | 17,0 | 39,0 | 33,0 |
- бесплатное зубопротезирование | 148 | 18 | 06 | 489 | 397з | 976,4 | 976,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- льготы на содержание детей-инвали- дов в ДДУ |
148 | 18 | 06 | 489 | 397д | 57,0 | 0,0 | 13,0 | 8,0 | 19,0 | 17,0 |
Субсидии на возмещение льгот по оп- лате жилищно-коммунальных услуг, ус- луг связи, проезд на общественном транспорте гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испы- таний на Семипалатинском полигоне |
148 | 18 | 06 | 489 | 558 | 2281,5 | 0,0 | 341,0 | 196,0 | 836,0 | 908,5 |
Прочие ведомственные расходы в об- ласти социальной политики |
148 | 18 | 06 | 445 | - | 7213,2 | 4787,2 | 490,5 | 361,0 | 753,5 | 821,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
148 | 18 | 06 | 445 | 323 | 7213,2 | 4787,2 | 490,5 | 361,0 | 753,5 | 821,0 |
в том числе: | |||||||||||
Программа "Социальных гарантий и мер адресно-социальной поддержки мало- обеспеченных граждан" |
1501,0 | 695,0 | 190,5 | 91,0 | 253,0 | 271,0 | |||||
Программа "Семья и дети" | 2114,0 | 494,0 | 300,0 | 270,0 | 500,0 | 550,0 | |||||
Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
148 | 18 | 07 | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выплаты государственных ежемесячных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала |
148 | 18 | 07 | 452 | - | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Выплаты госпособий на детей военно- служащих и гражданского персонала |
148 | 18 | 07 | 452 | 324 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Погашение задолженности по выплате пособий на детей 1996-97 гг. |
2000,0 | 2000,0 | |||||||||
Развитие рыночной инфраструктуры | 162 | - | - | - | 1155,0 | 1155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Комитет по поддержке малого предпри- нимательства |
162 | 01 | 06 | - | - | 668,0 | 668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание аппарата | 162 | 01 | 06 | 026 | 027 | 611,0 | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 162 | 01 | 06 | 027 | 029 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Развитие рыночной инфраструктуры | 162 | 11 | - | - | - | 437,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Малый бизнес и предпринимательство | 162 | 11 | 02 | - | - | 437,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная поддержка малого предпринимательства |
162 | 11 | 02 | 381 | - | 437,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Финансирование мероприятий по созда- нию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства |
162 | 11 | 02 | 381 | 490 | 437,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Программа поддержки малого предпри- нимательства в г. Ульяновске |
437,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 162 | 30 | 03 | - | - | 437,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 162 | 30 | 03 | 514 | - | 437,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие ссуды | 162 | 30 | 03 | 514 | 399 | 437,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Программа поддержки малого предпри- нимательства в г. Ульяновске |
437,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Имущественные отношения | 163 | - | - | - | - | 32662,6 | 32662,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственное управление и местное самоуправление |
163 | 01 | - | - | - | 18177,0 | 18177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование исполнительных ор- ганов государственной власти |
163 | 01 | 06 | - | - | 18177,0 | 18177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Фонд имущества города | 163 | 01 | 06 | - | - | 1904,0 | 1904,0 | ||||
Денежное содержание аппарата | 163 | 01 | 06 | 026 | 027и | 1365,0 | 1365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 163 | 01 | 06 | 027 | 029и | 539,0 | 539,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Комитет по управлению городским иму- ществом |
163 | 01 | 06 | - | - | 16273,0 | 16273,0 | ||||
Денежное содержание аппарата | 163 | 01 | 06 | 026 | 027к | 14033,0 | 14033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 163 | 01 | 06 | 027 | 029к | 2240,0 | 2240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 163 | 30 | - | - | - | 14485,6 | 14485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 163 | 30 | 03 | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 163 | 30 | 03 | 514 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие ссуды | 163 | 30 | 03 | 514 | 399 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим подразделам |
163 | 30 | 04 | - | - | 14485,6 | 14485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям |
163 | 30 | 04 | 515 | - | 14485,6 | 14485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
163 | 30 | 04 | 515 | 397 | 14485,6 | 14485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Физическая культура и спорт | 164 | - | - | - | - | 21926,0 | 21806,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Государственное управление и местное самоуправление |
164 | 01 | - | - | - | 943,0 | 943,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование исполнительных ор- ганов государственной власти |
164 | 01 | 06 | - | - | 943,0 | 943,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Комитет по физической культуре и спорту |
164 | 01 | 06 | - | - | 943,0 | 943,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денежное содержание аппарата | 164 | 01 | 06 | 026 | 027 | 852,0 | 852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 164 | 01 | 06 | 027 | 029 | 91,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Физическая культура и спорт | 164 | 17 | - | - | - | 2098З,0 | 20863,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Физическая культура и спорт | 164 | 17 | 03 | - | - | 2098З,0 | 20863,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
164 | 17 | 03 | 434 | - | 2098З,0 | 20863,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Содержание подведомственных структур | 164 | 17 | 03 | 434 | 075 | 2098З,0 | 20863,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Программа "Энергосбережение" | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Программа "Поддержка юных спортивных дарований" |
180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Мероприятия в области физической культуры и спорта |
164 | 17 | 03 | 434 | 293 | 120,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Предупреждение и ликвидация послед- ствий чрезвычайных ситуаций и сти- хийных бедствий |
177 | - | - | - | - | 11261,0 | 11261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация послед- ствий чрезвычайных ситуаций |
177 | 13 | - | - | - | 11261,0 | 11261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация послед- ствий чрезвычайных ситуаций |
177 | 13 | 02 | - | - | 11261,0 | 11261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение личного состава войск (сил) |
177 | 13 | 02 | 601 | - | 11261,0 | 11261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Содержание подведомственных структур | 177 | 13 | 02 | 601 | 075 | 11261,0 | 11261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление по делам ГО и ЧС | 11261,0 | 11261,0 | |||||||||
Управление Министерства РФ по нало- гам и сборам по Ульяновской области |
181 | - | - | - | - | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 181 | 30 | - | - | - | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим подразделам |
181 | 30 | 04 | - | - | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям |
181 | 30 | 04 | 515 | - | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
181 | 30 | 04 | 515 | 397 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы в соответствии с заключенны- ми соглашениями |
4000,0 | 4000,0 | |||||||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государ- ства |
188 | - | - | - | - | 2217,0 | 617,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 |
Органы внутренних дел | 188 | 05 | - | - | - | 1717,0 | 117,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 |
Органы внутренних дел | 188 | 05 | 01 | - | - | 1717,0 | 117,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 |
Обеспечение личного состава войск (сил) |
188 | 05 | 01 | 601 | - | 1717,0 | 117,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 |
Содержание подведомственных структур | 188 | 05 | 01 | 601 | 075 | 1717,0 | 117,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 |
в том числе: | |||||||||||
Вознаграждение лучших участковых | 117,0 | 117,0 | |||||||||
Ремонт участковых пунктов милиции | 1600,0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 | ||||||
Прочие расходы | 188 | 30 | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим подразделам |
188 | 30 | 04 | - | - | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям |
188 | 30 | 04 | 515 | - | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
188 | 30 | 04 | 515 | 397 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы в соответствии с заключенны- ми соглашениями с УВД |
500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Городская избирательная комиссия | 308 | 13195,8 | 13195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие расходы | 308 | 30 | 13195,8 | 13195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Проведение выборов и референдумов | 308 | 30 | 02 | 13195,8 | 13195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение деятельности избиратель- ной комиссии субъекта РФ, террито- риальных избирательных комиссий |
308 |
30 |
02 |
295 |
1566,0 |
1566,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Денежное содержание аппарата | 308 | 30 | 02 | 295 | 027 | 512,0 | 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на содержание аппарата | 308 | 30 | 02 | 295 | 029 | 1054,0 | 1054,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на проведение выборов и ре- ферендумов |
308 |
30 |
02 |
511 |
11629,8 |
11629,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местно- го самоуправления |
308 |
30 |
02 |
511 |
394 |
11629,8 |
11629,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Райвоенкоматы | - | - | - | - | 2389,8 | 0,0 | 471,0 | 689,0 | 581,0 | 648,8 | |
Прочие расходы | 30 | - | - | - | 2389,8 | 0,0 | 471,0 | 689,0 | 581,0 | 648,8 | |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим подразделам |
30 | 04 | - | - | 2389,8 | 0,0 | 471,0 | 689,0 | 581,0 | 648,8 | |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям |
30 | 04 | 515 | - | 2389,8 | 0,0 | 471,0 | 689,0 | 581,0 | 648,8 | |
Обеспечение деятельности военных ко- миссариатов |
30 | 04 | 515 | 381 | 2350,3 | 0,0 | 461,0 | 677,3 | 570,0 | 642,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
30 | 04 | 515 | 397 | 39,5 | 0,0 | 10,0 | 11,7 | 11,0 | 6,8 | |
Поднаем жилья военнослужащим, уво- ленным в запас |
39,5 | 0,0 | 10,0 | 11,7 | 11,0 | 6,8 | |||||
Прочие расходы | - | - | - | - | 450,4 | 450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 30 | - | - | - | 450,4 | 450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим подразделам |
30 | 04 | - | - | 450,4 | 450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям |
30 | 04 | 515 | - | 450,4 | 450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
30 | 04 | 515 | 397 | 450,4 | 450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | |||||||||||
взносы в Союз Российских городов | 132,0 | 132,0 | |||||||||
взносы в Ассоциацию городов Поволжья | 60,0 | 60,0 | |||||||||
взносы в международную ассамблею столиц и крупных городов |
252,0 | 252,0 | |||||||||
Всего | 3072130,7 | 1931939,3 | 175315,4 | 178203,1 | 383751,3 | 402921,6 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.