Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к решению
Омского городского Совета
от 30 мая 2001 г. N 373
Ведомственная структура расходов бюджета г. Омска на 2001 г.
Виды расходов | Всего расходов |
Оплата труда |
Начисления на оплату |
Питание | Медика- менты |
ГСМ | Ком. услуги |
Транс- ферты |
Омский городской Совет | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 10137,8 | 5851,1 | 2094,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
10137,8 |
5851,1 |
2094,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
Итого: Омский городской Совет | 10137,8 | 5851,1 | 2094,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
Управление делами | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 24818,2 | 14688,4 | 5258,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,4 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
24818,2 | 14688,4 | 5258,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,4 | 0,0 |
0501 Органы внутренних дел | ||||||||
Содержание органов внутренних дел | 5969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Органы внутренних дел | 5969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1601 Телевидение и радиовещание | ||||||||
Гос. поддержка телевидения | 1850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Телевидение и радиовещание | 1850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по представлению Омского городского Совета |
600,0 |
|||||||
1602 Периодическая печать и издательства | ||||||||
Гос. поддержка периодической печати | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Периодическая печать и издательства |
3150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. по представлению Омского городского Совета |
900,0 |
|||||||
1806 Прочие мероприятия социальной политики | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
Итого: Прочие мероприятия социальной политики |
2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
3001 Резервные фонды | ||||||||
Резервные фонды | 35560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Резервные фонды | 35560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Управление делами | 73847,2 | 14688,4 | 5258,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,4 | 2000,0 |
Автохозяйство | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 6458,6 | 3282,6 | 1175,2 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 400,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1100,0 | 404,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 357,0 | 100,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
6458,6 |
3282,6 |
1175,2 |
0,0 |
0,0 |
1400,0 |
400,0 |
0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1100,0 | 404,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 357,0 | 100,0 | 0,0 |
Итого: Автохозяйство | 6458,6 | 3282,6 | 1175,2 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 400,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1100,0 | 404,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 357,0 | 100,0 | 0,0 |
Главомскархитектура | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 2212,9 | 1418,8 | 507,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
2212,9 |
1418,8 |
507,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77,5 |
0,0 |
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства | ||||||||
Расходы на прочие структуры комм. хозяйства |
7503,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. платные услуги | 7503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Прочие структуры коммунального хозяйства |
7503,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. платные услуги | 7503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Главомскархитектура | 9715,9 | 1418,8 | 507,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 7503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ГАСН | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 1824,3 | 1086,1 | 388,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 900,0 | 535,8 | 191,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
1824,3 |
1086,1 |
388,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
в т.ч. платные услуги | 900,0 | 535,8 | 191,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 0,0 |
Итого: ГАСН | 1824,3 | 1086,1 | 388,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 900,0 | 535,8 | 191,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 0,0 |
Департамент финансов и экономики | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 15102,2 | 9793,2 | 3506,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 3,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
15102,2 |
9793,2 |
3506,0 |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
3,0 |
0,0 |
1901 Обслуживание государственного внутреннего долга | ||||||||
Выплата процентов по государственному долгу |
25000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Обслуживание государственного внутреннего долга |
25000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям |
24300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
24300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Департамент финансов и экономики | 64402,2 | 9793,2 | 3506,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 3,0 | 0,0 |
Департамент недвижимости | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 19218,0 | 11938,3 | 4273,9 | 0,0 | 0,0 | 306,7 | 205,3 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 4696,0 | 2399,0 | 861,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 30,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
19218,0 |
11938,3 |
4273,9 |
0,0 |
0,0 |
306,7 |
205,3 |
0,0 |
в т.ч. платные услуги | 4696,0 | 2399,0 | 861,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 30,0 | 0,0 |
3130 Целевые бюджетные фонды субъектов РФ | ||||||||
Расходы за счет целевого фонда | 53047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Целевые бюджетные фонды субъектов РФ |
53047,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Департамент недвижимости | 72265,0 | 11938,3 | 4273,9 | 0,0 | 0,0 | 306,7 | 205,3 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 4696,0 | 2399,0 | 861,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 30,0 | 0,0 |
Управление транспорта | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 4459,2 | 2203,1 | 788,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,7 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
4459,2 |
2203,1 |
788,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
209,7 |
0,0 |
1001 Автомобильный транспорт | ||||||||
Гос. поддержка автомобильного транспорта |
14940,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. платные услуги | 14940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Автомобильный транспорт | 14940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 14940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Управление транспорта | 19400,0 | 2203,1 | 788,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,7 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 14940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Административно-техническая инспекция | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 1397,7 | 830,3 | 297,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,1 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1191,0 | 707,5 | 253,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
1397,7 |
830,3 |
297,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,1 |
0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1191,0 | 707,5 | 253,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 0,0 |
Итого: Административно-техническая инспекция |
1397,7 |
830,3 |
297,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,1 |
0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1191,0 | 707,5 | 253,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 0,0 |
Центр жилищных субсидий | ||||||||
1201 Жилищное хозяйство | ||||||||
Целевые субсидии и субвенции | 8200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Жилищное хозяйство | 8200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Центр жилищных субсидий | 8200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент городского хозяйства | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 5949,1 | 3712,0 | 1328,9 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 148,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
5949,1 |
3712,0 |
1328,9 |
0,0 |
0,0 |
104,4 |
148,0 |
0,0 |
в т.ч. платные услуги | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1201 Жилищное хозяйство | ||||||||
Прочие расходы жилищного хозяйства | 2886,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Жилищное хозяйство | 2886,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1202 Коммунальное хозяйство | ||||||||
Субсидии на услуги, оказываемые населению |
200407,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на благоустройство | 13686,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Коммунальное хозяйство | 214094,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства | ||||||||
Расходы на прочие структуры комм. хозяйства |
5700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Прочие структуры коммунального хозяйства |
5700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3130 Целевые бюджетные фонды субъектов РФ | ||||||||
Расходы за счет целевого фонда | 6600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Целевые бюджетные фонды субъектов РФ |
6600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Департамент городского хозяйства | 235229,9 | 3712,0 | 1328,9 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 148,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 6046,2 | 4452,3 | 1593,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
6046,2 |
4452,3 |
1593,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1401 Дошкольное образование | ||||||||
Детские дошкольные учреждения | 123449,6 | 50347,2 | 18052,8 | 29262,1 | 64,4 | 0,0 | 23197,3 | 840,8 |
в т.ч. платные услуги | 26135,6 | 116,2 | 70,2 | 24776,2 | 56,1 | 0,0 | 48,4 | 8,2 |
Итого: Дошкольное образование | 123449,6 | 50347,2 | 18052,8 | 29262,1 | 64,4 | 0,0 | 23197,3 | 840,8 |
в т.ч. платные услуги | 26135,6 | 116,2 | 70,2 | 24776,2 | 56,1 | 0,0 | 48,4 | 8,2 |
1402 Общее образование | ||||||||
Школы начальные и средние | 349837,1 | 204463,8 | 73268,2 | 10526,5 | 44,5 | 0,0 | 54276,1 | 3082,4 |
в т.ч. платные услуги | 12053,6 | 614,3 | 290,2 | 10526,5 | 41,8 | 0,0 | 61,5 | 19,0 |
Школы вечерние и заочные | 5152,7 | 3434,3 | 1232,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,4 | 31,7 |
в т.ч. платные услуги | 72,1 | 10,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Школы-интернаты | 29418,3 | 12448,8 | 4456,7 | 6469,0 | 19,2 | 0,0 | 5375,5 | 349,9 |
в т.ч. платные услуги | 862,4 | 0,0 | 0,0 | 828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
35377,9 |
22407,9 |
8022,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4339,6 |
371,0 |
Детские дома | 16335,3 | 6535,7 | 2339,8 | 3525,6 | 19,8 | 0,0 | 2054,9 | 1576,4 |
в т.ч. платные услуги | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Общее образование | 436121,3 | 249290,5 | 89319,2 | 20521,1 | 83,5 | 0,0 | 66443,5 | 5411,4 |
в т.ч. платные услуги | 13010,2 | 625,2 | 297,1 | 11354,5 | 41,8 | 0,0 | 61,5 | 19,0 |
1407 Прочие расходы в области образования | ||||||||
Прочие учреждения и мероприятия образования |
17945,1 |
12324,3 |
4412,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1120,0 |
0,0 |
в т.ч. платные услуги | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Прочие расходы в области образования |
17945,1 |
12324,3 |
4412,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1120,0 |
0,0 |
в т.ч. платные услуги | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Управление образования | 583562,2 | 316414,3 | 113378,2 | 49783,2 | 147,9 | 0,0 | 90760,8 | 6252,2 |
в т.ч. платные услуги | 39200,0 | 741,4 | 367,3 | 36130,7 | 97,9 | 0,0 | 109,9 | 27,2 |
Управление культуры | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 2382,3 | 1613,8 | 577,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
2382,3 |
1613,8 |
577,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,3 |
0,0 |
1402 Общее образование | ||||||||
Детские школы искусств (ДШИ) | 24622,8 | 14271,9 | 5109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1432,0 | 265,0 |
в т.ч. платные услуги | 7600,0 | 3543,7 | 1268,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 514,0 | 0,0 |
Итого: Общее образование | 24622,8 | 14271,9 | 5109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1432,0 | 265,0 |
в т.ч. платные услуги | 7600,0 | 3543,7 | 1268,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 514,0 | 0,0 |
1501 Культура и искусство | ||||||||
Дворцы и дома культуры | 9056,5 | 4299,1 | 1539,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1694,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1942,0 | 668,8 | 239,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 |
Музеи и постоянные выставки | 535,9 | 260,6 | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
Библиотеки | 9594,5 | 5219,5 | 1868,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 300,0 | 10,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Театры, концертные организации | 9156,3 | 5559,5 | 1990,3 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 379,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1433,0 | 545,3 | 195,2 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 25,0 | 0,0 |
Прочие учреждения и мероприятия культуры | 8584,8 | 3806,2 | 1362,6 | 0,0 | 0,0 | 138,6 | 300,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 660,0 | 126,8 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | 110,6 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Культура и искусство | 36928,0 | 19144,9 | 6853,9 | 0,0 | 0,0 | 188,6 | 3505,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 4335,0 | 1350,9 | 483,6 | 0,0 | 0,0 | 160,6 | 119,0 | 0,0 |
1502 Кинематография | ||||||||
Кинематография | 2050,5 | 975,7 | 349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 665,0 | 250,0 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
Итого: Кинематография | 2050,5 | 975,7 | 349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 665,0 | 250,0 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
Итого: Управление культуры | 65983,6 | 36006,3 | 12890,2 | 0,0 | 0,0 | 188,6 | 5384,3 | 265,0 |
в т.ч. платные услуги | 12600,0 | 5144,6 | 1841,8 | 0,0 | 0,0 | 160,6 | 668,0 | 0,0 |
Управление здравоохранения | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 3239,8 | 2385,7 | 854,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
3239,8 |
2385,7 |
854,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1701 Здравоохранение | ||||||||
Больницы, родильные дома | 337715,9 | 192481,1 | 68908,2 | 3673,7 | 10856,5 | 479,9 | 37353,4 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 11989,0 | 3396,0 | 1215,8 | 353,7 | 2205,5 | 479,9 | 1284,4 | 0,0 |
в т.ч. платежи на неработающее население | 35420,0 | 26082,5 | 9337,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Поликлиники, диагностические центры | 121354,3 | 75266,0 | 26945,2 | 0,0 | 5001,5 | 164,4 | 8893,6 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 20864,6 | 8120,0 | 2906,9 | 0,0 | 4154,5 | 164,4 | 1035,6 | 0,0 |
в т.ч. платежи на неработающее население | 12580,0 | 9263,6 | 3316,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дома ребенка | 14583,9 | 8373,3 | 2997,6 | 1441,0 | 330,0 | 0,0 | 1152,0 | 0,0 |
Станции скорой и неотложной помощи | 30981,5 | 21060,0 | 7539,5 | 0,0 | 1587,0 | 0,0 | 745,0 | 0,0 |
Санатории для детей и подростков | 3804,9 | 1957,2 | 700,7 | 590,0 | 31,0 | 0,0 | 474,0 | 0,0 |
Прочие учреждения и мероприятия здравоохранения |
50566,3 |
17022,0 |
6093,9 |
649,0 |
4751,3 |
14737,8 |
613,0 |
0,0 |
в т.ч. платные услуги | 146,4 | 24,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 1,0 | 0,0 |
Итого: Здравоохранение | 559006,8 | 316159,6 | 113185,1 | 6353,7 | 22557,3 | 15382,1 | 49231,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 33000,0 | 11540,0 | 4131,3 | 353,7 | 6360,0 | 664,0 | 2321,0 | 0,0 |
Итого: Управление здравоохранения | 562246,6 | 318545,3 | 114039,2 | 6353,7 | 22557,3 | 15382,1 | 49231,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 33000,0 | 11540,0 | 4131,3 | 353,7 | 6360,0 | 664,0 | 2321,0 | 0,0 |
Управление физкультуры и спорта | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 2019,7 | 1156,6 | 414,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
2019,7 |
1156,6 |
414,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1402 Общее образование | ||||||||
ДЮСШ | 16448,4 | 9288,4 | 3325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2599,7 | 210,0 |
в т.ч. платные услуги | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Общее образование | 16448,4 | 9288,4 | 3325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2599,7 | 210,0 |
в т.ч. платные услуги | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1407 Прочие расходы в области образования | ||||||||
ШВСМ | 2258,2 | 1372,0 | 491,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,3 | 0,0 |
Итого: Прочие расходы в области образования |
2258,2 |
1372,0 |
491,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
393,3 |
0,0 |
1703 Физическая культура | ||||||||
Финансировании части расходов спортивных команд |
1300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Содержание спортивных объектов | 9337,4 | 1650,0 | 590,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4286,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 4063,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1252,3 | 0,0 |
Прочие мероприятия в области физкультуры и спорта |
815,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. платные услуги | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Физическая культура | 11452,9 | 1650,0 | 590,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4286,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 4189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1252,3 | 0,0 |
Итого: Управление физкультуры и спорта | 32179,2 | 13467,0 | 4821,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7279,0 | 210,0 |
в т.ч. платные услуги | 4589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1252,3 | 0,0 |
Управление мол. политики | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 1149,4 | 722,7 | 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
1149,4 |
722,7 |
258,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59,0 |
0,0 |
1803 Молодежная политика | ||||||||
Гос. поддержка молодежной политики | 1560,2 | 210,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 | 0,0 |
Итого: Молодежная политика | 1560,2 | 210,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 | 0,0 |
Итого: Управление мол. политики | 2709,6 | 932,7 | 333,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,9 | 0,0 |
Департамент строительства | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 1052,5 | 549,0 | 196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
1052,5 |
549,0 |
196,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44,4 |
0,0 |
0707 Строительство, архитектура | ||||||||
Государственные капитальные вложения | 7427,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Строительство, архитектура | 7427,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3130 Целевые бюджетные фонды субъектов РФ | ||||||||
Расходы за счет целевого фонда | 10600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Целевые бюджетные фонды субъектов РФ |
10600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Департамент строительства | 19079,9 | 549,0 | 196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 0,0 |
Администрация Кировского АО | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 5808,6 | 3412,8 | 1221,8 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 540,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
5808,6 |
3412,8 |
1221,8 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
540,0 |
0,0 |
1201 Жилищное хозяйство | ||||||||
Целевые субсидии и субвенции | 3302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Жилищное хозяйство | 3302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1202 Коммунальное хозяйство | ||||||||
Расходы на благоустройство | 9881,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Коммунальное хозяйство | 9881,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1801 Центры соцзащиты | ||||||||
Содержание центров соцзащиты | 4328,8 | 2494,0 | 892,8 | 440,5 | 50,0 | 48,5 | 351,5 | 0,0 |
Итого: Центры соцзащиты | 4328,8 | 2494,0 | 892,8 | 440,5 | 50,0 | 48,5 | 351,5 | 0,0 |
1803 Молодежная политика | ||||||||
Гос. поддержка молодежной политики | 938,5 | 460,2 | 164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,1 | 0,0 |
Итого: Молодежная политика | 938,5 | 460,2 | 164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,1 | 0,0 |
3001 Резервные фонды | ||||||||
Резервные фонды | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Резервные фонды | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям |
1117,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
1117,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Администрация Кировского АО | 26378,1 | 6367,0 | 2279,1 | 440,5 | 50,0 | 198,5 | 1087,6 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Администрация Ленинского АО | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 5747,1 | 3603,2 | 1289,9 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 170,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
5747,1 |
3603,2 |
1289,9 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
170,0 |
0,0 |
1201 Жилищное хозяйство | ||||||||
Целевые субсидии и субвенции | 1680,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Жилищное хозяйство | 1680,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1202 Коммунальное хозяйство | ||||||||
Расходы на благоустройство | 9549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Коммунальное хозяйство | 9549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1801 Центры соцзащиты | ||||||||
Содержание центров соцзащиты | 2834,7 | 1938,5 | 694,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 159,2 | 0,0 |
Итого: Центры соцзащиты | 2834,7 | 1938,5 | 694,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 159,2 | 0,0 |
1803 Молодежная политика | ||||||||
Гос. поддержка молодежной политики | 708,7 | 353,9 | 126,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 0,0 |
Итого: Молодежная политика | 708,7 | 353,9 | 126,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 0,0 |
3001 Резервные фонды | ||||||||
Резервные фонды | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Резервные фонды | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям |
1132,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
1132,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Администрация Ленинского АО | 22653,2 | 5895,6 | 2110,6 | 0,0 | 0,0 | 169,0 | 456,9 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Администрация Октябрьского АО | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 6653,4 | 4144,6 | 1483,8 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 335,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
6653,4 |
4144,6 |
1483,8 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
335,0 |
0,0 |
1201 Жилищное хозяйство | ||||||||
Целевые субсидии и субвенции | 1980,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Жилищное хозяйство | 1980,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1202 Коммунальное хозяйство | ||||||||
Расходы на благоустройство | 9315,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Коммунальное хозяйство | 9315,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1801 Центры соцзащиты | ||||||||
Содержание центров соцзащиты | 2344,0 | 1644,5 | 588,7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 65,6 | 0,0 |
Итого: Центры соцзащиты | 2344,0 | 1644,5 | 588,7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 65,6 | 0,0 |
1803 Молодежная политика | ||||||||
Гос. поддержка молодежной политики | 1188,2 | 624,3 | 223,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,1 | 0,0 |
Итого: Молодежная политика | 1188,2 | 624,3 | 223,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,1 | 0,0 |
3001 Резервные фонды | ||||||||
Резервные фонды | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Резервные фонды | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям |
975,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
975,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Администрация Октябрьского АО | 23456,5 | 6413,4 | 2296,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 594,7 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Администрация Советского АО | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 7461,4 | 4558,5 | 1631,9 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 689,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
7461,4 |
4558,5 |
1631,9 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
689,0 |
0,0 |
1201 Жилищное хозяйство | ||||||||
Целевые субсидии и субвенции | 3883,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Жилищное хозяйство | 3883,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1202 Коммунальное хозяйство | ||||||||
Расходы на благоустройство | 13993,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Коммунальное хозяйство | 13993,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1801 Центры соцзащиты | ||||||||
Содержание центров соцзащиты | 2618,5 | 1860,0 | 665,9 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 43,8 | 0,0 |
Итого: Центры соцзащиты | 2618,5 | 1860,0 | 665,9 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 43,8 | 0,0 |
1803 Молодежная политика | ||||||||
Гос. поддержка молодежной политики | 1541,7 | 736,5 | 263,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,5 | 0,0 |
Итого: Молодежная политика | 1541,7 | 736,5 | 263,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,5 | 0,0 |
3001 Резервные фонды | ||||||||
Резервные фонды | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Резервные фонды | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям |
1352,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
1352,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Администрация Советского АО | 31850,0 | 7155,0 | 2561,5 | 0,0 | 0,0 | 194,0 | 1100,3 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Администрация Центрального АО | ||||||||
0106 Функционирование органов местного самоуправления | ||||||||
Расходы на содержание аппарата | 7942,7 | 5102,9 | 1826,8 | 0,0 | 0,0 | 179,1 | 337,0 | 0,0 |
Итого: Функционирование органов местного самоуправления |
7942,7 | 5102,9 | 1826,8 | 0,0 | 0,0 | 179,1 | 337,0 | 0,0 |
1201 Жилищное хозяйство | ||||||||
Целевые субсидии и субвенции | 2887,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Жилищное хозяйство | 2887,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1202 Коммунальное хозяйство | ||||||||
Расходы на благоустройство | 19877,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 2094,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Коммунальное хозяйство | 19877,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 2094,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1801 Центры соцзащиты | ||||||||
Содержание центров соцзащиты | 5543,8 | 3866,1 | 1384,1 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 200,5 | 0,0 |
Итого: Центры соцзащиты | 5543,8 | 3866,1 | 1384,1 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 200,5 | 0,0 |
1803 Молодежная политика | ||||||||
Гос. поддержка молодежной политики | 1828,2 | 908,6 | 325,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,0 | 0,0 |
Итого: Молодежная политика | 1828,2 | 908,6 | 325,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,0 | 0,0 |
3001 Резервные фонды | ||||||||
Резервные фонды | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Резервные фонды | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям |
1789,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
1789,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: Администрация Центрального АО | 40869,2 | 9877,6 | 3536,1 | 0,0 | 0,0 | 217,1 | 953,5 | 0,0 |
в т.ч. платные услуги | 2094,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 1913846,7 | 776427,1 | 278062,3 | 56577,4 | 22755,2 | 18440,4 | 159237,4 | 8727,2 |
в т.ч. платные услуги | 126264,0 | 21472,3 | 7791,4 | 36484,4 | 6457,9 | 1254,6 | 4550,2 | 27,2 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.