Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Постановлению Мэра города Омска
от 7 июля 2006 г. N 204-п
Информация
о демографической ситуации в городе Омске и мероприятиях
по стабилизации демографической ситуации в городе Омске
на период до 2010 года
I. Анализ исходного состояния проблемы
Ухудшение социально-экономического положения в 90-х годах в городе Омске и в стране в целом, обострение негативных демографических факторов социально-экономического, медико-экологического и морально-психологического характера повлекли за собой депопуляционные процессы. В результате за период с 1993 по 2005 годы численность населения города Омска уменьшилась на 27,7 тыс. человек, или 2,3 процента, и на начало 2006 года составила 1138,8 тыс. человек (на начало 1993 года - 1166,5 тыс. человек).
Депопуляция населения города Омска, обусловленная как низким уровнем рождаемости, так и высокой смертностью населения, выступает главной составляющей сложившегося демографического кризиса.
Одна из основных причин депопуляции - низкая рождаемость. С конца 60-х годов XX века рождаемость в городе Омске, как и в целом в России, опустилась ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения. Низкий уровень воспроизводства населения сформировался в результате ориентации семей на малодетность (1-2 ребенка), откладывания рождения первого ребенка, снижения репродуктивных возможностей населения.
В городе Омске величина коэффициента суммарной рождаемости, показывающего число детей, рожденных в среднем одной женщиной за всю жизнь, начала резко снижаться с 1990 года и снизилась к 2005 году с 1,7 до 1,1. Современные параметры рождаемости в 2 раза меньше, чем требуется для замещения поколений. В целях сохранения уровня простого воспроизводства населения необходимо, чтобы коэффициент суммарной рождаемости составлял 2,15.
Уровень рождаемости в городе Омске низкий и за последние десять лет изменился незначительно. В 2005 году в городе Омске родилось 11,0 тыс. детей (в 1995 году - 10,6 тыс. детей).
Негативное влияние на динамику рождаемости в настоящее время оказывает откладывание рождений или смещение их к более старшему возрасту, что приводит к сокращению периода репродуктивного возраста, уменьшению вероятности рождения последующих детей.
Важным самостоятельным аспектом в проблеме рождаемости является рождение детей вне зарегистрированного брака. Число таких рождений в общем числе родившихся неуклонно растет. Сегодня в городе Омске до 30 процентов детей рождается вне зарегистрированного брака (в 1990 году - 15 процентов).
Проблема низкой рождаемости во многом связана со стабильностью браков, так как оба эти показателя имеют общие базовые причины, такие как низкая ценность семьи и брака, философия бездетности и малодетности, объективно существующая нестабильность в стране, политические и социально-экономические проблемы.
Причиной депопуляции также является высокий уровень смертности населения. В 2005 году число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза. Начиная с 1993 года число умерших в городе Омске стабильно превышает численность родившихся.
Острой является проблема смертности мужчин трудоспособного возраста (16-59 лет). Уровень смертности мужчин в этом возрасте почти в 4 раза выше, чем у женщин. Главными причинами смертности мужчин трудоспособного возраста являются несчастные случаи, отравления и травмы.
На динамику смертности населения оказывают влияние старение населения (почти каждый пятый житель города Омска достиг пенсионного возраста), низкий уровень здоровья населения репродуктивного возраста, ухудшение качества здоровья новорожденных, рост числа социально обусловленных заболеваний (туберкулез, алкоголизм, наркомания, травмы и другие), низкий уровень жизни населения.
К факторам, воздействующим на состояние здоровья населения, относятся уровень благосостояния населения, образ жизни граждан, уровень развития здравоохранения, организация поддержки социально уязвимых групп населения, развитие физической культуры, спорта и отдыха.
Негативные явления в демографической и социальной сферах связаны также с миграционной ситуацией в городе Омске.
За период с 2000 по 2004 годы в общей убыли населения города Омска доля миграционной убыли составляла около 15 процентов. Отрицательное сальдо миграции в среднем за год составляло около 1 тыс. человек.
Впервые за последние годы сальдо миграции стало положительным. В 2005 году в город Омск прибыло 16,6 тыс. человек, выбыло 14,8 тыс. человек, сальдо миграции составило положительную величину - 1,8 тыс. человек.
При сохранении негативных тенденций демографического развития прогнозная численность населения города Омска к 2010 году составит 1123,2 тыс. человек. Естественная убыль населения будет основным компонентом общей убыли населения. Миграционный прирост не окажет значительного влияния на формирование численности населения города Омска.
Сложившаяся демографическая ситуация в городе Омске и прогнозируемые тенденции ее развития требуют разработки качественно новых подходов для преодоления негативных тенденций в демографическом развитии, конкретизации приоритетных направлений по созданию условий для стабилизации демографической ситуации в городе Омске.
II. Цель и задачи мероприятий по стабилизации демографической
ситуации в городе Омске на период до 2010 года
Целями мероприятий по стабилизации демографической ситуации в городе Омске на период до 2010 года (далее - мероприятия) являются постепенная стабилизация демографических процессов и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.
Задачи мероприятий:
- улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни населения города Омска;
- формирование общественных норм, определяющих позитивное демографическое развитие;
- создание полноценных условий для жизнедеятельности семьи;
- поддержка социально уязвимых групп населения;
- регулирование миграционных процессов.
III. Технико-экономическое обоснование мероприятий
/-------------------------------------------------------------------------------------\
| N |Наименование мероприятия |Срок исполнения,| Технико-экономическое обоснование |
|п/п | | год | затрат |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни населения города|
| Омска |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Разработка плана | 2006-2010 | - |
| |мероприятий по воспитанию| | |
| |культуры здоровья и | | |
| |формированию здорового | | |
| |образа жизни обучающихся | | |
| |в муниципальных | | |
| |образовательных | | |
| |учреждениях | | |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|1.2 |Проведение мониторинга | 2006-2010 |Для проведения мониторинга |
| |состояния физического | |состояния физического здоровья детей |
| |здоровья детей | |необходимо приобрести следующее |
| | | |медицинское оборудование: |
| | | |1) для муниципальных учреждений |
| | | |здравоохранения: |
| | | |- ростомер: 150 шт. x 2000,0 руб. = |
| | | |300,0 тыс. руб. |
| | | |(15 детских поликлиник x 10 штук = |
| | | |150 штук); |
| | | |- весы медицинские: 150 штук x |
| | | |4620,0 руб. = 693,0 тыс. руб. |
| | | |(15 детских поликлиник x 10 |
| | | |штук = 150 штук); |
| | | |- динамометр: 150 штук x 2500,0 |
| | | |руб. = 375,0 тыс. руб. |
| | | |(15 детских поликлиник x 10 штук = |
| | | |150 штук); |
| | | |- плантограф: 50 штук x 3500,0 руб. |
| | | |= 175,0 тыс. руб. |
| | | |(15 детских поликлиник x 3 штуки = |
| | | |45 штук, |
| | | |5 филиалов детских поликлиник x 1 |
| | | |штука = 5 штук); |
| | | |- аппарат для измерения |
| | | |артериального давления: 300 штук x |
| | | |400 руб. = 120,0 тыс. руб. |
| | | |(15 детских поликлиник x 20 штук = |
| | | |300 штук) |
| | | |(итого: 1663,0 тыс. руб.); |
| | | |2) для медицинских кабинетов в |
| | | |муниципальных образовательных |
| | | |учреждениях: |
| | | |- ростомер: 300 штук x 2000,0 руб. = |
| | | |600,0 тыс. руб. |
| | | |(150 школ и детских садов x 2 штуки |
| | | |= 300 штук); |
| | | |- весы медицинские: 300 штук x |
| | | |4620,0 руб. = 1 386,0 тыс. руб. |
| | | |(150 школ и детских садов x 2 штуки |
| | | |= 300 штук); |
| | | |- динамометр: 300 штук x 2500,0 |
| | | |руб. = 750,0 тыс. руб. |
| | | |(150 школ и детских садов x 2 штуки |
| | | |= 300 штук); |
| | | |- плантограф: 100 штук x 3500,0 |
| | | |руб. = 350,0 тыс. руб. |
| | | |(100 школ и детских садов x 1 штука |
| | | |= 100 штук); |
| | | |- аппарат для измерения |
| | | |артериального давления: |
| | | |300 штук x 400 руб. = 120,0 тыс. руб.|
| | | |(150 школ и 150 детских садов |
| | | |x 1 штука = 300 штук); |
| | | |- пороговую таблицу (светоощущение): |
| | | |100 штук x 600,0 руб. = |
| | | |60,0 тыс. руб. |
| | | |(100 школ и детских садов x 1 штука |
| | | |= 100 штук); |
| | | |- таблицу остроты зрения: 80 штук x |
| | | |1,53 рубля = 0,1 тыс. руб. |
| | | |(80 школ и детских садов х 1 штука |
| | | |= 80 штук); |
| | | |- спирометр: 72 штуки x 4000,0 руб. =|
| | | |288,0 тыс. руб. |
| | | |(72 школы и детских сада x 1 штука = |
| | | |72 штуки) |
| | | |(итого: 3 554,1 тыс. руб.) |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|Всего | 5217,1 тыс. руб.|
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|1.3 |Проведение мониторинга | 2006-2007 |Для проведения мониторинга |
| |производственного | |профессиональных заболеваний на базе |
| |травматизма, | |Муниципального учреждения |
| |профессиональных | |здравоохранения "Медико-санитарная |
| |заболеваний | |часть N 7" необходимо приобрести |
| | | |компьютер, разработать и установить |
| | | |программу - 40,0 тыс. руб. |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|1.4 |Проведение капитального | 2006-2010 |Для проведения капитального ремонта |
| |ремонта зданий | |необходимо провести следующие виды |
| |муниципальных учреждений | |работ: |
| |здравоохранения, | |1) в муниципальном учреждении |
| |обслуживающих детей, в | |здравоохранения "Детская городская |
| |целях улучшения качества | |больница N 1": |
| |медицинского обслуживания| |- составление проектно-сметной |
| | | |документации - 600,0 тыс. руб.; |
| | | |- ремонт кровли - 1200,0 тыс. руб.; |
| | | |- ремонт бассейна - 3000,0 тыс. руб.;|
| | | |- сантехнические работы в подвале - |
| | | |1800,0 тыс. руб.; |
| | | |- ремонт фасада - 2500,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 9100,0 тыс. руб.); |
| | | |2) в Муниципальном учреждении |
| | | |здравоохранения "Детская клиническая |
| | | |больница N 2 имени В.П. Бисяриной": |
| | | |- замена вентиляции - 5000,0 тыс. |
| | | |руб.; |
| | | |- общестроительные работы - 9912,6 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- ремонт фасада - 1300,0 тыс. руб.; |
| | | |- электромонтажные работы - 1200,0 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- сантехнические работы - 3000,0 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- установка пожарной сигнализации в |
| | | |стационаре - 800,0 тыс. руб.; |
| | | |- ремонт кровли здания поликлиники, |
| | | |перехода в здании поликлиники, |
| | | |складских помещений - 300,0 тыс. |
| | | |руб.; |
| | | |- текущий ремонт здания |
| | | |поликлиники - 5000,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 26512,6 тыс. руб.); |
| | | |3) в Муниципальном учреждении |
| | | |здравоохранения "Городская детская |
| | | |клиническая больница N 3": |
| | | |- косметический ремонт кровли здания |
| | | |стационара - 2800,0 тыс. руб.; |
| | | |- капитальный ремонт помещений |
| | | |корпусов стационара - 22200,0 тыс. |
| | | |руб. |
| | | |(итого: 25000,0 тыс. руб.); |
| | | |4) в Муниципальном учреждении |
| | | |здравоохранения "Детская городская |
| | | |больница N 4": |
| | | |- ремонт здания поликлиники N 2, |
| | | |ограждение и благоустройство двора - |
| | | |8840,0 тыс. руб.; |
| | | |- ремонт здания поликлиники N 3 - |
| | | |2500,0 тыс. руб.; |
| | | |- ремонт здания стационара - 4000,0 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- ремонт и реконструкция помещения |
| | | |под флюорокабинет - 1000,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 16340,0 тыс. руб.); |
| | | |5) в Муниципальном учреждении |
| | | |здравоохранения "Городской |
| | | |клинический перинатальный центр" |
| | | |(далее - центр): |
| | | |- монтаж пожарной сигнализации и |
| | | |общестроительные работы в первом |
| | | |отделении - 4900,0 тыс. руб.; |
| | | |- сантехнические работы, |
| | | |электромонтажные работы, монтаж |
| | | |пожарной сигнализации и |
| | | |общестроительные работы в третьем |
| | | |отделении - 4900,0 тыс. руб.; |
| | | |- общестроительные работы и монтаж |
| | | |пожарной сигнализации в помещении |
| | | |административно-хозяйственного |
| | | |отдела - 1500,0 тыс. руб.; |
| | | |- общестроительные работы в корпусе |
| | | |центра - 1560,0 тыс. руб.; |
| | | |- монтаж системы аварийного освещения|
| | | |- 1500,0 тыс. руб.; |
| | | |- монтаж пожарной сигнализации - |
| | | |325,0 тыс. руб.; |
| | | |- общестроительные работы в переходе |
| | | |между корпусами - 1600,0 тыс. руб.; |
| | | |- замена асфальтового покрытия |
| | | |территории - 2600,0 тыс. руб.; |
| | | |- ремонт мягкой кровли - 1320,0 тыс. |
| | | |руб.; |
| | | |- ремонт фасадов зданий - 2000,0 |
| | | |тыс. руб. |
| | | |(итого: 22205,0 тыс. руб.); |
| | | |6) в Муниципальном учреждении |
| | | |здравоохранения "Детский санаторий |
| | | | N 1": |
| | | |- ремонт помещений, фасада, |
| | | |теплотрассы, кровли, |
| | | |вентиляции, пожарной сигнализации - |
| | | |5970,3 тыс. руб. |
| | | |(итого: 5970,3 тыс. руб.) |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|Всего | 105127,9 тыс. руб.|
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|1.5 |Улучшение материально- | 2006-2010 |Для муниципальных учреждений |
| |технической базы | |здравоохранения необходимо |
| |муниципальных учреждений | |приобрести следующее медицинское |
| |здравоохранения, | |оборудование: |
| |обслуживающих детей | |1) для Муниципального учреждения |
| | | |здравоохранения "Детская городская |
| | | |больница N 1": |
| | | |- технологическое оборудование - |
| | | |322,8 тыс. руб.; |
| | | |- электроэнцефалограф - 136,0 тыс. |
| | | |руб.; |
| | | |- электрокардиограф - 174,0 тыс. |
| | | |руб.; |
| | | |- реограф - 65,5 тыс. руб.; |
| | | |- спироанализатор - 110,0 тыс. руб.; |
| | | |- аппарат ультразвукового |
| | | |исследования "Алока 3500" - 900,0 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- биохимический анализатор "Humaliser|
| | | |2000" - 230,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 1938,3 тыс. руб.); |
| | | |2) для Муниципального учреждения |
| | | |здравоохранения "Детская клиническая |
| | | |больница N 2 имени В.П. Бисяриной": |
| | | |- аппарат ультразвукового |
| | | |исследования "Алока" - 1600,0 тыс. |
| | | |руб.; |
| | | |- двухлазерный цитометр "Becton" - |
| | | |5400,0 тыс. руб.; |
| | | |- аппарат искусственной вентиляции |
| | | |легких - 750,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 7750,0 тыс. руб.); |
| | | |3) для Муниципального учреждения |
| | | |здравоохранения "Городская детская |
| | | |клиническая больница N 3": |
| | | |- дыхательные аппараты (3 штуки) - |
| | | |1800,0 тыс. руб.; |
| | | |- монитор "Scholari" - 174,9 тыс. |
| | | |руб.; |
| | | |- анализатор газов крови "Easi Besod |
| | | |Sae" - 412,5 тыс. руб.; |
| | | |- стерильно-ламповый шкаф "БОВ |
| | | |СЛШ" - 84,0 тыс. руб.; |
| | | |- комплекс рентгеновский |
| | | |диагностический "ОКО" - 2690,0 тыс. |
| | | |руб. |
| | | |(итого: 5161,4 тыс. руб.); |
| | | |4) для Муниципального учреждения |
| | | |здравоохранения "Детская городская |
| | | |больница N 4": |
| | | |- набор датчиков к аппарату |
| | | |ультразвукового исследования |
| | | |"Medison-6000" - 1800,0 тыс. руб.; |
| | | |- гематологический анализатор на 18 |
| | | |параметров "Гемма-скрин" - 560,0 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- флюорограф - 2000,0 тыс. руб.; |
| | | |- оборудование для палаты |
| | | |интенсивной терапии и реанимации - |
| | | |1300,0 тыс. руб.; |
| | | |- оборудование для прачечной - |
| | | |1000,0 тыс. руб.; |
| | | |- электроэнцефалограф - 750,0 тыс. |
| | | |руб.; |
| | | |- биохимический анализатор |
| | | |"Humaliser-2000" - 230,0 тыс. руб.; |
| | | |- стоматологическую установку |
| | | |(2 штуки) - 720,0 тыс. руб.; |
| | | |- рН-метр - 740,0 тыс. руб.; |
| | | |- оборудование для молочной кухни - |
| | | |2000,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 11100,0 тыс. руб.); |
| | | |5) для Муниципального учреждения |
| | | |здравоохранения "Городской |
| | | |клинический перинатальный центр": |
| | | |- вентиляционную систему для палаты |
| | | |интенсивной терапии и реанимации - |
| | | |2500,0 тыс. руб.; |
| | | |- дыхательные аппараты - 3000,0 тыс. |
| | | |руб.; |
| | | |- кювезы (15 штук) - 2120,9 тыс. |
| | | |руб.; |
| | | |- лампы фототерапии (15 штук) - 300,0|
| | | |тыс. руб. |
| | | |(итого: 7920,9 тыс. руб.); |
| | | |6) для Муниципальных учреждений |
| | | |здравоохранения "Детский санаторий |
| | | |N 1", "Детский санаторий N 2" |
| | | |оборудование для прачечной: |
| | | |1000,0 тыс. руб. x 2 = 2000,0 тыс. |
| | | |руб. |
| | | |(итого: 2000,0 тыс. руб.) |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|Всего | 35870,6 тыс. руб.|
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|1.6 |Оснащение современным | 2006-2010 |Для муниципальных учреждений |
| |медицинским оборудованием| |здравоохранения необходимо |
| |муниципальных учреждений | |приобрести следующее медицинское |
| |здравоохранения, | |оборудование: |
| |обслуживающих детей, в | |1) для муниципальных учреждений |
| |целях улучшения качества | |здравоохранения "Детская городская |
| |оказания медицинской | |больница N 1", "Детский санаторий |
| |помощи | |N 1", "Детский санаторий N 2": |
| | | |- оборудование для сенсорной комнаты:|
| | | |300,0 тыс. руб. x 3 штуки = 900,0 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- сухой бассейн: 40,0 тыс. руб. x 3 |
| | | |штуки = 120,0 тыс. руб.; |
| | | |- аппарат "Тонзиллор-2": 34,0 тыс. |
| | | |руб. x 3 штуки = 102,0 тыс. руб.; |
| | | |- аппарат для электросна: 7,8 тыс. |
| | | |руб. x 3 штуки = 23,4 тыс. руб.; |
| | | |- аппарат для высокочастной терапии: |
| | | |43,0 тыс. руб. x 3 штуки = 129,0 тыс.|
| | | |руб. |
| | | |(итого: 1274,4 тыс. руб.); |
| | | |2) для Муниципального учреждения |
| | | |здравоохранения ""Детская городская |
| | | |больница N 4": |
| | | |- оборудование для сенсорной комнаты |
| | | |- 300,0 тыс. руб.; |
| | | |- ванну для бальнеолечения и |
| | | |талассотерапии L-105А - 387,3 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- тренажеры (1 комплект) - 250,0 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- гидромассажную ванну для |
| | | |профессионального и персонального |
| | | |использования (А-170 МВ-05) - 671,2 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- гидромассажную установку "Душ |
| | | |Шарко" модель С - 210,0 тыс. руб.; |
| | | |- каскадный душ "Горный водопад" |
| | | |модель CS-1 ADUANCED - 440,0 тыс. |
| | | |руб.; |
| | | |- циркулярный душ DeLUXE FMBASSADOR" |
| | | |POLISHED CHROME - 620,0 тыс. руб.; |
| | | |- подводный универсальный тренажер - |
| | | |342,0 тыс. руб.; |
| | | |- многофункциональную четырех- |
| | | |камерную ванну для гидротерапии |
| | | |конечностей - 430,0 тыс. руб.; |
| | | |- бесконтактную гидромассажную |
| | | |ванну MEDY JET (Германия) - 911,6 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- восходящий душ для терапии органов |
| | | |таза, местную ванну с восходящим |
| | | |душем DR-4-500 VT SH с |
| | | |дополнительной комплектацией |
| | | |(автоматическая система смешивания |
| | | |воды с установкой и автоконтролем |
| | | |температуры, общий запорный кран, |
| | | |специальный датчик "Термометр" для |
| | | |контроля и регулировки воды, ручной |
| | | |душ для ополаскивания с различными |
| | | |режимами распыления, кран управления |
| | | |ручным душем) - 140,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 4702,1 тыс. руб.); |
| | | |3) для Муниципальных учреждений |
| | | |здравоохранения "Детская |
| | | |клиническая больница N 2 имени |
| | | |В.П. Бисяриной", "Детский санаторий |
| | | |N 1", "Детский санаторий N 2" |
| | | |галокамеру: 250,0 тыс. руб. x 3 штуки|
| | | |= 750,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 750,0 тыс. руб.) |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|Всего | 6726,5 тыс. руб.|
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Формирование общественных норм, направленных на стабилизацию |
| демографической ситуации в городе Омске |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Разработка и проведение | 2006-2010 |Организация и проведение |
| |физкультурно- | |физкультурно-оздоровительных |
| |оздоровительных | |мероприятий: |
| |мероприятий в рамках | |- арендная плата помещения: 15,0 тыс.|
| |празднования | |руб. x 4 мероприятия = 60,0 тыс. |
| |Международного дня семьи,| |руб.; |
| |Международного дня | |- оплата работы режиссерско- |
| |инвалида, Международного | |постановочной группы - 15,0 тыс. |
| |дня защиты детей, Дня | |руб.; |
| |пожилых людей | |- наградной фонд: 15,0 тыс. руб. x 4 |
| | | |мероприятия = 60,0 тыс. руб.; |
| | | |- материально-техническое |
| | | |обеспечение: 20,0 тыс. руб. x 4 |
| | | |мероприятия = 80,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 215,0 x 5 лет = 1075,0 тыс. |
| | | |руб.) |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.2 |Дальнейшее проведение | 2006-2010 |Для реализации мероприятия необходимо|
| |работы по планированию | |оснастить оргтехникой 10 женских |
| |семьи и репродукции, | |консультаций муниципальных учреждений|
| |организации кабинетов | |здравоохранения: 37,5 тыс. руб. x 2 |
| |планирования семьи в | |компьютера x 5 лет = 375,0 тыс. руб. |
| |женских консультациях | |(10 женских консультаций |
| |муниципальных учреждений | |Муниципальных учреждений |
| |здравоохранения | |здравоохранения "Родильный дом |
| | | |N 1", "Родильный дом N 2", |
| | | |"Клинический родильный дом N 4", |
| | | |"Родильный дом N 5", "Клинический |
| | | |родильный дом N 6", "Женская |
| | | |консультация N 1", "Городская |
| | | |поликлиника N 8", "Городская |
| | | |поликлиника N 10", "Городская |
| | | |больница N 9") |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.3 |Организация отдыха и | 2006-2010 |1) стоимость питания детей: |
| |оздоровления детей и | |500 детей x 50,0 руб. x 18 дней x 5 |
| |подростков в период | |лет = 2250,0 тыс. руб.; |
| |зимних и летних каникул | |2) проведение лабораторного |
| |(для детей, родители | |обследования сотрудников загородных и|
| |которых не застрахованы | |пришкольных лагерей: |
| |в фонде социального | |- (стоимость обследования 1 |
| |страхования) | |сотрудника пришкольного лагеря - |
| | | |86,35 руб.; всего сотрудников - 2100 |
| | | |человек) 86,35 руб. x 2100 чел. x 5 |
| | | |лет = 906,5 тыс. руб.; |
| | | |- (стоимость обследования 1 |
| | | |сотрудника загородного лагеря - |
| | | |183,18 руб.; всего сотрудников - 1740|
| | | |человек) 183,18 руб. x 1740 чел. x |
| | | |5 лет = 1593,5 тыс. руб. |
| | | |(итого: 2500,0 тыс. руб.) |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|Всего | 4750,0 тыс. руб.|
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|2.4 |Организация временной | 2006-2010 |Для организации временной |
| |трудовой занятости | |трудовой занятости подростков и |
| |подростков и молодежи на | |молодежи на территории города Омска |
| |территории города Омска | |необходимо: |
| | | |1) приобретение инвентаря и |
| | | |специальной одежды: |
| | | |- ведер: 100 штук x 90,0 руб. = 9,0 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- граблей: 477 штук x 100,0 руб. = |
| | | |47,7 тыс. руб.; |
| | | |- лопат: 478 штук x 100,0 руб. = 47,8|
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- перчаток: 9550 штук x 10,0 руб. = |
| | | |95,5 тыс. руб. |
| | | |(итого: 200,0 тыс. руб.); |
| | | |2) обеспечение выплаты заработной |
| | | |платы: |
| | | |9550 чел. x 2,0 тыс. руб. = 19100,0 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |3) в 2006 году приобретение |
| | | |грузового автомобиля "Газель" - 350,0|
| | | |тыс. руб.; |
| | | |4) приобретение для муниципального |
| | | |учреждения "Молодежный центр |
| | | |занятости" компьютеров: |
| | | |5 штук x 30,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. |
| | | |руб. |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|Всего | 97600,0 тыс. руб.|
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|2.5 |Организация городского | 2007-2010 |Призовой фонд - 45,0 тыс. руб.: |
| |марафона семейного | |I место - 20,0 тыс. руб.; |
| |творчества в | |II место - 15,0 тыс. руб.; |
| |муниципальных | |III место - 10,0 тыс. руб. |
| |образовательных | |(итого: 180,0 тыс. руб.) |
| |учреждениях, включающего:| | |
| |- конкурс вокалистов и | | |
| |семейных ансамблей | | |
| |"Звонкие голоса"; | | |
| |- смотр-конкурс семейных | | |
| |коллекций "Мир | | |
| |увлечений"; | | |
| |- смотр-конкурс | | |
| |изобразительного, | | |
| |декоративного искусства | | |
| |"Своими добрыми руками"; | | |
| |- спортивный конкурс "Я, | | |
| |ты, он, она - мы - | | |
| |спортивная семья" | | |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.6 |Проведение городской | 2006-2009 |1) призовой фонд - 45,0 тыс. руб.: |
| |эстафеты "Про это..." по | |I место - 20,0 тыс. руб.; |
| |проблемам нравственного, | |II место - 15,0 тыс. руб.; |
| |полового воспитания детей| |III место - 10,0 тыс. руб.; |
| |и подростков | |2) в 2007 - 2008 годах издание |
| | | |буклетов - 10,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 200,0 тыс. руб.) |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.7 |Проведение ежегодного | 2006-2010 |1) аренда концертного зала - 10,0 |
| |городского фестиваля | |тыс. руб., приобретение дипломов, |
| |хоровых ветеранских | |памятных призов - 10,0 тыс. руб. |
| |коллективов "Любовь и | |(итого: 100,0 тыс. руб.); |
| |жизнь тебе, Россия" | |2) издание музыкального сборника: |
| | | |- в 2006 году - 5,0 тыс. руб.; |
| | | |- в 2008 году - 5,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 10,0 тыс. руб.); |
| | | |3) в 2008 году в честь 10-летия |
| | | |проведения фестиваля изготовление |
| | | |пригласительных билетов, афиш, |
| | | |памятных буклетов - 10,0 тыс. руб.; |
| | | |4) в 2009-2010 годах приобретение |
| | | |костюмов коллективам - лауреатам |
| | | |фестиваля: 15,0 тыс. руб. x 2 = 30,0 |
| | | |тыс. руб. |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|Всего | 150,0 тыс. руб.|
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|2.8 |Проведение городского | 2006-2010 |Расходы на проведение праздника: |
| |праздника семейных | |оплата режиссерско-постановочной |
| |детских домов "Всей | |группы - 42,0 тыс. руб., приобретение|
| |семьей у рождественской | |призов и сувениров - 60,0 тыс. руб., |
| |елки" | |изготовление художественного |
| | | |оформления - 25,0 тыс. руб., оказание|
| | | |информационной поддержки - 17,0 тыс. |
| | | |руб., транспортные расходы - 21,0 |
| | | |тыс. руб.; |
| | | |- в 2008 году организация выставки |
| | | |декоративно-прикладного творчества - |
| | | |4,0 тыс. руб.; |
| | | |дегустации блюд домашней кухни - 6,0 |
| | | |тыс. руб. |
| | | |(итого: 175,0 тыс. руб.) |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.9 |Проведение городского | 2006-2010 |Расходы на проведение праздника: |
| |праздника детства "Все | |оплата режиссерско-постановочной |
| |краски радуги" | |группы - 75,0 тыс. руб., приобретение|
| | | |призов - 40,0 тыс. руб., изготовление|
| | | |художественного оформления -125,0 |
| | | |тыс. руб., аренда звуко- и |
| | | |светооборудования - 125,0 тыс. руб., |
| | | |транспортные расходы - 85,0 тыс. руб.|
| | | |(итого: 450,0 тыс. руб.) |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.10|Проведение праздника | 2008 |Расходы на проведение праздника: |
| |молодых семей "Ситцевый | |оплата работы жюри - 15,0 тыс. руб., |
| |бал" | |изготовление дипломов - 5,0 тыс. |
| | | |руб., призовой фонд - 30,0 тыс. руб.,|
| | | |изготовление афиш, пригласительных |
| | | |билетов - 5,0 тыс. руб., аренда |
| | | |светооборудования - 7,0 тыс. руб., |
| | | |изготовление художественного |
| | | |оформления - 13,0 тыс. руб., |
| | | |транспортные расходы - 5,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 80,0 тыс. руб.) |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.11|Проведение открытого | 2006-2010 |Расходы на проведение фестиваля: |
| |фестиваля молодежных | |1) обеспечение информационной |
| |субкультур "Твой голос" | |поддержки - 45,0 тыс. руб., |
| | | |изготовление дипломов - 30,0 тыс. |
| | | |руб., приобретение призового фонда - |
| | | |75,0 тыс. руб., изготовление афиш, |
| | | |пригласительных билетов - 16,0 тыс. |
| | | |руб., изготовление художественного |
| | | |оформления - 63,0 тыс. руб., |
| | | |транспортные расходы - 21,0 тыс. руб.|
| | | |(итого: 250,0 тыс. руб.) |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.12|Проведение культурно- | 2007 |Расходы на проведение акции: |
| |спортивной акции "Хорошо | |обеспечение информационной поддержки |
| |быть молодым" | |- 15,0 тыс. руб., изготовление |
| | | |дипломов - 20,0 тыс. руб., |
| | | |приобретение призового фонда - 60,0 |
| | | |тыс. руб., изготовление афиш, |
| | | |пригласительных билетов - 5,0 тыс. |
| | | |руб., изготовление художественного |
| | | |оформления - 30,0 тыс. руб., аренда |
| | | |светооборудования - 20,0 тыс. руб., |
| | | |изготовление сувенирной продукции - |
| | | |20,0 тыс. руб., транспортные расходы |
| | | |- 10,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 180,0 тыс. руб.) |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.13|Проведение творческого | 2007-2009 |Расходы на проведение творческого |
| |марафона "Молодежь - | |марафона: |
| |стратегический ресурс | |изготовление дипломов - 15,0 тыс. |
| |нации" | |руб., приобретение призового фонда - |
| | | |67,0 тыс. руб., изготовление афиш, |
| | | |пригласительных билетов - 13,0 тыс. |
| | | |руб., изготовление художественного |
| | | |оформления - 39,0 тыс. руб., аренда |
| | | |светооборудования - 31,0 тыс. руб., |
| | | |транспортные расходы - 15,0 тыс. руб.|
| | | |(итого: 180,0 тыс. руб.) |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.14|Проведение открытого | 2008 |Расходы на проведение открытого |
| |фестиваля-конкурса | |фестиваля-конкурса: |
| |детского и юношеского | |оплата работы жюри - 50,0 тыс. руб., |
| |творчества "Омская | |изготовление дипломов - 30,0 тыс. |
| |звезда" | |руб., призовой фонд - 330,0 тыс. |
| | | |руб., аренда концертных залов - 60,0 |
| | | |тыс. руб., изготовление афиш, |
| | | |пригласительных билетов, рекламных |
| | | |буклетов - 20,0 тыс. руб., |
| | | |изготовление художественного |
| | | |оформления - 25,0 тыс. руб., |
| | | |аренда светооборудования и |
| | | |видеооборудования - 20,0 тыс. руб., |
| | | |режиссерско-постановочные работы - |
| | | |30,0 тыс. руб., транспортные расходы |
| | | |- 20,0 тыс. руб., приобретение |
| | | |канцтоваров - 15,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 600,0 тыс. руб.) |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.15|Разработка проекта | 2008 | - |
| |постановления Мэра | | |
| |города Омска "О мерах | | |
| |материального | | |
| |стимулирования семей при | | |
| |рождении второго и | | |
| |третьего ребенка" | | |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.16|Разработка проекта | 2008 | - |
| |постановления Мэра города| | |
| |Омска "О компенсации | | |
| |затрат на детское | | |
| |дошкольное воспитание | | |
| |семьям, имеющим детей" | | |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.17|Разработка | 2007 | - |
| |межведомственного плана | | |
| |мероприятий по | | |
| |реабилитации бездомных, | | |
| |бродяг, безнадзорных | | |
| |детей, | | |
| |несовершеннолетних, | | |
| |освободившихся из мест | | |
| |лишения свободы | | |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|2.18|Организация и проведение | 2006-2009 | - |
| |информационных | | |
| |мероприятий по вопросам | | |
| |национальных и | | |
| |религиозных семейных | | |
| |традиций | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Регулирование миграционных процессов |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Проведение мониторинга и | 2006-2010 | - |
| |разработка прогнозов | | |
| |миграционных процессов в | | |
| |городе Омске | | |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|3.2 |Проведение мониторинга и | 2006-2010 | - |
| |разработка мероприятий по| | |
| |созданию рабочих мест для| | |
| |молодых семей и граждан | | |
| |трудоспособного возраста,| | |
| |имеющих статус беженца, | | |
| |вынужденного переселенца,| | |
| |а также получивших вид на| | |
| |жительство в Российской | | |
| |Федерации | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Методическое и информационное обеспечение реализации мероприятий |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1 |Проведение мониторинга | 2006-2010 |Для проведения мониторинга смертности|
| |демографических процессов| |необходимы разработка программы по |
| |(рождаемости, | |проведению мониторинга смертности и |
| |смертности, младенческой | |приобретение для 6 |
| |смертности) | |патологоанатомических отделений |
| | | |Муниципальных учреждений |
| | | |здравоохранения: "Городская |
| | | |клиническая больница скорой |
| | | |медицинской помощи N 2", "Омская |
| | | |городская клиническая больница N 1 |
| | | |имени Кабанова А.Н.", |
| | | |"Медико-санитарная часть N 9", |
| | | |"Медико-санитарная часть N 4", |
| | | |"Городская клиническая больница |
| | | |N 11", "Городская больница N 3": |
| | | |- компьютеров - 6 штук x 35,0 тыс. |
| | | |руб. = 210,0 тыс. руб.; |
| | | |- программы (установка, |
| | | |сопровождение): 5,0 тыс. руб. x 6 |
| | | |рабочих мест = 30,0 тыс. руб.; |
| | | |- 1 компьютера для свода и обработки |
| | | |данных - 35,0 тыс. руб.; |
| | | |- 1 компьютера для мониторинга |
| | | |младенческой смертности - 30,0 тыс. |
| | | |руб. |
| | | |(итого: 305,0 тыс. руб.) |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|4.2 |Проведение городской | 2006-2010 | - |
| |научно-практической | | |
| |конференции "Проблемы, | | |
| |перспективы и направления| | |
| |демографического развития| | |
| |города Омска" | | |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|4.3 |Подготовка информационно-| 2006-2010 |Для тиражирования информационно- |
| |аналитических материалов | |аналитических материалов необходимы |
| |"О состоянии здоровья | |затраты на услуги типографии: |
| |населения города Омска" | |100 экз. x 100,0 руб. = 10 тыс. руб. |
| | | |(итого: 50,0 тыс. руб.) |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|4.4 |Проведение мониторинга | 2006-2010 |1) публикация результатов мониторинга|
| |демографических | |в средствах массовой информации, |
| |процессов, | |издание брошюр - 4,0 тыс. руб. |
| |разработка | |(итого: 20,0 тыс. руб.); |
| |демографических прогнозов| |2) в 2007 году приобретение: |
| |в городе Омске | |компьютера - 28,0 тыс. руб., принтера|
| | | |- 7,0 тыс. руб., ксерокса - 9,0 тыс. |
| | | |руб.; программного |
| | | |обеспечения - 11,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 55,0 тыс. руб.) |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|Всего | 75,0 тыс. руб.|
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|4.5 |Подготовка и | 2006-2010 |Для тиражирования информационно- |
| |опубликование в средствах| |аналитических материалов необходимы |
| |массовой информации | |затраты на услуги типографии - |
| |(газеты "Вечерний Омск", | |10,0 тыс. руб. в год. |
| |"Третья столица") | |(итого: 50,0 тыс. руб.) |
| |информационно- | | |
| |аналитических материалов | | |
| |по вопросам: | | |
| |- "О состоянии и | | |
| |тенденциях | | |
| |демографического | | |
| |развития города Омска"; | | |
| |- "О положении детей в | | |
| |городе Омске"; | | |
| |- "О положении молодежи в| | |
| |городе Омске"; | | |
| |- "О положении женщин в | | |
| |городе Омске"; | | |
| |- "О пропаганде повышения| | |
| |авторитета материнства и | | |
| |отцовства"; | | |
| |- "О формировании в | | |
| |обществе стереотипов | | |
| |"женщина-мать", | | |
| |"мужчина-отец" и другим | | |
| |вопросам | | |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|4.6 |Информационное | 2006-2010 | - |
| |сопровождение мероприятий| | |
| |через электронные и | | |
| |печатные средства | | |
| |массовой информации | | |
| |(газеты "Вечерний Омск", | | |
| |"Третья столица", | | |
| |официальный сайт | | |
| |Администрации города | | |
| |Омска в сети "Интернет") | | |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|4.7 |Изготовление и | 2006-2010 |Разработка эскизов и изготовление |
| |размещение социальной | |изображений социальной рекламы |
| |рекламы с | |формата 3 x 6 м с демографической |
| |демографической | |тематикой (1 штука - 6,0 тыс. руб.): |
| |тематикой | |- в 2006 году - 5 штук; |
| | | |- в 2007 году - 3 штуки; |
| | | |- в 2008 году - 2 штуки; |
| | | |- в 2009 году - 2 штуки; |
| | | |- в 2010 году - 2 штуки |
| | | |(итого: 84,0 тыс. руб.) |
|----+-------------------------+----------------+-------------------------------------|
|4.8 |Проведение | 2008-2009 |Расходы на проведение мероприятий: |
| |социологических | |1) оплата услуг специалистов по |
| |исследований "Занятость | |демографическим проблемам - 8,0 тыс. |
| |женщин города Омска", | |руб.; |
| |"Трудовая миграция в | |2) публикация результатов |
| |городе Омске" | |исследования (издание брошюр, |
| | | |размещение в средствах массовой |
| | | |информации) - 2,0 тыс. руб. |
| | | |(итого: 20,0 тыс. руб.) |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|Всего | 260311,1 тыс. руб.|
\-------------------------------------------------------------------------------------/
IV. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
реализации мероприятий
Мероприятия направлены на первоочередное решение следующих демографических проблем города Омска:
- постепенная стабилизация численности населения;
- формирование предпосылок к последующему демографическому росту.
В результате реализации мероприятий ожидается улучшение состояния здоровья населения, снижение роста смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, особенно у мужчин, стабилизация суммарного коэффициента рождаемости и в будущем его рост.
Социальный эффект от реализации мероприятий ожидается за счет развития системы здравоохранения и социальной сферы города Омска. Предполагается, что показатель ожидаемой продолжительности жизни населения увеличится с 66 лет до 67 лет (у мужчин - с 60 лет до 62 лет, у женщин - с 73 лет до 74 лет).
Уровень смертности зависит от того, насколько население будет стремиться к здоровому образу жизни. Поведенческие ориентиры будут способствовать снижению смертности.
Суммарный коэффициент рождаемости, показывающий число детей, рожденных в среднем одной женщиной за всю жизнь, стабилизируется на уровне 1,2.
V. Контроль за реализацией мероприятий
Оперативное управление реализацией мероприятий осуществляет управление социальной политики администрации города Омска, которое:
- несет ответственность за целевое и эффективное использование средств;
- обеспечивает размещение основных итогов реализации мероприятий в средствах массовой информации;
- при необходимости вносит предложения о корректировке мероприятий.
Контроль за ходом реализации мероприятий осуществляют департамент городской экономической политики администрации города Омска и департамент финансов и контроля администрации города Омска.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.