Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказом Министерства финансов Омской области от 9 марта 2011 г. N 26 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 2
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства финансов Омской области
на 2010 - 2012 годы
Цели, задачи и результаты деятельности Министерства финансов Омской области на 2010 - 2012 годы
9 марта 2011 г.
Наименование показателя непосредственного и конечного результата деятельности Министерства финансов Омской области |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||
Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Омской области | ||||||
Степень исполнения расходных обязательств Омской области |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 1.1. Своевременное и качественное составление проекта закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год | ||||||
Степень соответствия закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 1.2. Обеспечение исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности | ||||||
Удельный вес своевременно исполненных денежных обязательств областного бюджета |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество возвратов Федеральным казначейством на доработку отчетов об исполнении консолидированного бюджета Омской области |
раз |
12 |
12 |
8 |
6 |
4 |
Задача 1.3. Оптимизация управления государственным долгом Омской области и финансовыми активами Омской области | ||||||
Уровень долговой нагрузки на областной бюджет |
процент |
36,4 |
35,0 |
33,9 |
35,0 |
30,0 |
Задача 1.4. Совершенствование механизмов формирования доходных источников бюджета Омской области | ||||||
Темп роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета |
процент |
109,5 |
97,7 |
96,6 |
102,2 |
100,4 |
Объем недоимки по налогам и сборам в областной бюджет |
тыс. рублей |
565 239,0 |
803 769,0 |
787 694,00 |
775 879,0 |
768 120,0 |
Цель 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Омской области | ||||||
Степень сбалансированности местных бюджетов |
процент |
96,8 |
96,1 |
96,2 |
96,3 |
96,4 |
Задача 2.1. Совершенствование методов выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области | ||||||
Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями: |
раз |
3,38 |
2,47 |
2,27 |
2,26 |
2,25 |
- до выравнивания | ||||||
- после выравнивания |
1,3 |
1,27 |
1 |
1 |
1 |
|
Задача 2.2. Создание стимулов к повышению качества управления муниципальными финансами органами местного самоуправления Омской области | ||||||
Доля муниципальных образований Омской области, в которых оценка качества управления муниципальными финансами и платежеспособностью составляет более 70 процентов от максимально возможной |
процент |
48,5 |
81,8 |
83,0 |
84,0 |
85,0 |
Доля муниципальных образований Омской области, в которых соблюдается норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденный постановлением Правительства Омской области |
процент |
-** |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 2.3. Создание условий для эффективной реализации полномочий органами местного самоуправления Омской области | ||||||
Объем просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам местного бюджета (выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата потребления топливно-энергетических ресурсов получателями средств местных бюджетов) |
тыс. рублей |
7 223,4 |
5 500,0 |
4 500,0 |
3 500,0 |
3 000,0 |
Цель 3. Повышение качества управления региональными финансами Омской области | ||||||
Доля расходов областного бюджета, по которым установлен результат их использования |
процент |
17,09 |
53,6 |
55,0 |
100 |
100 |
Задача 3.1. Развитие информационных технологий в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений Омской области | ||||||
Объем работ, осуществляемых при помощи автоматизированной системы управления при планировании областного бюджета на очередной финансовый год |
процент |
20 |
35 |
58 |
100 |
100 |
Задача 3.2. Расширение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат | ||||||
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках целевых программ |
процент |
17,1 |
13,4 |
16,4 |
20,0 |
26,0 |
Доля органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих деятельность на основе докладов о результатах и основных направлениях деятельности |
процент |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Задача 3.3. Совершенствование системы контроля за эффективным использованием средств областного бюджета | ||||||
Доля проверенных средств областного бюджета к общей сумме расходов областного бюджета |
процент |
19,0 |
87,0* |
20,0 |
22,0 |
25,0 |
* в 2009 году была осуществлена проверка использования средств областного бюджета, выделенных бюджету городского округа города Омска, что составляет 67 процентов от общего объема проверенных средств в указанном периоде.
** в 2008 году норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 26.12.2007 N 190-п, носил рекомендательный характер.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.