Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Министерства финансов Омской области
на 2010 - 2012 годы
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2010 - 2012 годы
Наименование цели, задачи деятельности Министерства финансов Омской области |
Бюджетные ассигнования областного бюджета |
|||||||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
Плановый период |
|||||||
2011 год |
2012 год |
|||||||||
Объем, тыс. рублей |
Удельный вес в общем объеме, % |
Объем, тыс. рублей |
Удельный вес в общем объеме, % |
Объем, тыс. рублей |
Удельный вес в общем объеме, % |
Объем, тыс. рублей |
Удельный вес в общем объеме, % |
Объем, тыс. рублей |
Удельный вес в общем объеме, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Омской области |
436 430,1 |
8,9 |
1 476 538,4 |
28,7 |
1 726 534,7 |
53,5 |
2 140 934,7 |
59,3 |
2 340 934,7 |
61,5 |
Задача 1.1. Своевременное и качественное составление проекта закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Непрограммная деятельность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 1.2. Обеспечение исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности |
387,9 |
0,01 |
508,2 |
0,009 |
36 534,7 |
1,1 |
150 934,7 |
4,2 |
150 934,7 |
4,0 |
Непрограммная деятельность |
387,9 |
0,01 |
508,2 |
0,009 |
36 534,7 |
1,1 |
150 934,7 |
4,2 |
150 934,7 |
4,0 |
Задача 1.3. Оптимизация управления государственным долгом Омской области и финансовыми активами Омской области |
436 042,2 |
8,9 |
1 476 030,2 |
28,7 |
1 690 000,0 |
52,4 |
1 990 000,0 |
55,1 |
2 190 000,0 |
57,5 |
Непрограммная деятельность |
436 042,2 |
8,9 |
1 476 030,2 |
28,7 |
1 690 000,0 |
52,4 |
1 990 000,0 |
55,1 |
2 190 000,0 |
57,5 |
Задача 1.4. Совершенствование механизмов формирования доходных источников бюджета Омской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Непрограммная деятельность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Цель 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Омской области |
3 643 351,4 |
74,6 |
3 175 248,1 |
61,9 |
1 241 530,0 |
38,5 |
1 209 940,2 |
33,5 |
1 209 940,2 |
31,8 |
Задача 2.1. Совершенствование методов выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области |
240 132,2 |
4,9 |
174 178,5 |
3,3 |
369 065,2 |
11,4 |
369 065,2 |
10,2 |
369 065,2 |
9,7 |
Непрограммная деятельность |
240 132,2 |
4,9 |
174 178,5 |
3,3 |
369 065,2 |
11,4 |
369 065,2 |
10,2 |
369 065,2 |
9,7 |
Задача 2.2. Создание стимулов к повышению качества управления муниципальными финансами органами местного самоуправления Омской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Непрограммная деятельность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 2.3. Создание условий для эффективной реализации полномочий органами местного самоуправления Омской области |
3 403 219,2 |
69,6 |
3 001 069,6 |
58,2 |
872 464,8 |
27,0 |
840 875,0 |
23,3 |
840 875,0 |
22,1 |
Непрограммная деятельность |
3 403 219,2 |
69,6 |
3 001 069,6 |
58,2 |
872 464,8 |
27,0 |
840 875,0 |
23,3 |
840 875,0 |
22,1 |
Цель 3. Повышение качества управления региональными финансами Омской области |
12 848,0 |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 3.1. Развитие информационных технологий в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений Омской области |
12 848,0 |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Целевая программа информатизации Омской области "Электронный регион" на 2006 - 2008 годы |
12 848,0 |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Непрограммная деятельность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 3.2. Расширение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Непрограммная деятельность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 3.3. Совершенствование системы контроля за эффективным использованием средств областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Непрограммная деятельность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе: |
4 092 629,5 |
83,7 |
4 651 786,5 |
90,7 |
2 968 064,7 |
92,0 |
3 350 874,9 |
92,9 |
3 550 874,9 |
93,2 |
распределено по задачам, из них: |
4 092 629,5 |
83,7 |
4 651 786,5 |
90,7 |
2 968 064,7 |
92,0 |
3 350 874,9 |
92,9 |
3 550 874,9 |
93,2 |
распределено по программной деятельности |
12 848,0 |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
распределено по непрограммной деятельности |
4 079 781,5 |
83,5 |
4 651 786,5 |
90,7 |
2 968 064,7 |
92,0 |
3 350 874,9 |
92,9 |
3 550 874,9 |
93,2 |
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей |
164 130,9 |
3,4 |
154 162,1 |
3,0 |
157 730,5 |
4,9 |
157 730,5 |
4,4 |
157 730,5 |
4,1 |
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования Омской области* |
4 886 760,4 |
100,0 |
5 129 496,8 |
100,0 |
3 225 795,2 |
100,0 |
3 608 605,4 |
100,0 |
3 808 605,4 |
100,0 |
* В общий объем бюджетных ассигнований включен объем средств Резервного фонда Правительства Омской области. Кроме того, в 2008 - 2009 годах в общий объем бюджетных ассигнований включен объем субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 630 000 и 272 348,2 тыс. рублей соответственно.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.