Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказом Главного управления финансового контроля Омской области от 13 декабря 2016 г. N 24 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к Порядку проведения
анализа осуществления
внутреннего финансового
контроля и внутреннего
финансового аудита
(с изменениями от 13 декабря 2016 г.)
__________________________________________________________________ (наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета)
Информация за ___________ г.
| |||
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Количество подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств, подведомственных администраторов доходов бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее - ПБС), проверенных главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета (далее - ГАБС) за отчетный финансовый год (А1) |
единиц |
|
2 |
Общее количество ПБС, подведомственных ГАБС, в отчетном финансовом году (В1) |
единиц |
|
3 |
Объем средств областного бюджета, проверенных ГАБС у ПБС в отчетном финансовом году за год, предшествующий отчетному финансовому году (Ai) |
тыс. рублей |
|
4 |
Объем средств областного бюджета, проверенных ГАБС у ПБС в отчетном финансовом году за отчетный финансовый год (Aj) |
тыс. рублей |
|
5 |
Общий объем средств, выделенных ПБС в году, предшествующем отчетному финансовому году (Bi) |
тыс. рублей |
|
6 |
Общий объем средств, выделенных ПБС в отчетном финансовом году (Bj) |
тыс. рублей |
|
7 |
Сумма выявленных в результате ведомственного финансового контроля в отчетном финансовом году нарушений при использовании средств областного бюджета (A3) |
тыс. рублей |
|
8 |
Общий объем проверенных средств в отчетном финансовом году (В3 = Ai + Aj) |
тыс. рублей |
|
9 |
Сумма восстановленных в областной бюджет средств, предотвращенных потерь и устраненных нарушений в отчетном финансовом году в рамках ведомственного финансового контроля (А4) |
тыс. рублей |
|
10 |
Количество запланированных контрольных мероприятий в рамках ведомственного финансового контроля на отчетный финансовый год (А5) |
единиц |
|
11 |
Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках ведомственного финансового контроля за отчетный финансовый год (В5) |
единиц |
|
12 |
Количество материалов проверок ПБС, содержащих информацию о выявленных нарушениях в сфере бюджетных правоотношений, подлежащих направлению в уполномоченные органы (В6) |
единиц |
|
13 |
Количество материалов проверок ПБС, направленных в уполномоченные органы (Министерство финансов Омской области, Главное управление финансового контроля Омской области, органы прокуратуры) для принятия мер по устранению нарушений в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с законодательством (А6) |
единиц |
|
14 |
Наличие разработанных и утвержденных ГАБС правовых актов (регламентов) по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (А10) |
единиц |
|
15 |
Наличие утвержденных перечней (перечня) процессов (операций) внутренних бюджетных процедур (В10) |
единиц |
|
16 |
Наличие утвержденных карт (карты) внутреннего финансового контроля на отчетный финансовый год (С10) |
единиц |
|
17 |
Наличие разработанных и заполненных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля за отчетный финансовый год (D10) |
единиц |
|
18 |
Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего финансового аудита (В7) |
единиц |
|
19 |
Количество оформленных контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего финансового аудита (А7) |
единиц |
|
20 |
Количество проведенных контрольных действий по исполнению внутренних бюджетных процедур (В8) |
единиц |
|
21 |
Количество выявленных недостатков (нарушений) при проведении контрольных действий по исполнению внутренних бюджетных процедур (А8) |
единиц |
|
22 |
Количество устраненных нарушений, выявленных при проведении внутреннего финансового контроля при исполнении внутренних бюджетных процедур (А9) |
единиц |
|
* за исключением контрольных мероприятий, проведенных в отношении закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.