Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к Регламенту осуществления
внутреннего финансового
аудита в Министерстве
культуры Омской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внутреннего финансового аудита
_________________________________________________________________________
(тема внутреннего финансового аудита)
_________________________________________________________________________
(проверяемый период)
_______________________ ________________
(место составления) (дата)
Во исполнение ___________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении внутреннего финансового
аудита, N пункта плана)
в соответствии с Программой _____________________________________________
(реквизиты Программы аудита)
группой в составе:
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя группы аудита (руководитель
аудиторской группы) - должность руководителя аудиторской группы)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника аудиторской группы - должность
участника аудиторской группы)
проведен внутренний финансовый аудит
_________________________________________________________________________
(тема, цель)
_________________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид внутреннего финансового аудита: _____________________________________
Срок проведения внутреннего финансового аудита: _________________________
Методы проведения внутреннего финансового аудита: _______________________
Перечень вопросов, изученных в ходе внутреннего финансового аудита:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
Краткая информация об объектах аудита
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Проверка проведена в присутствии
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц))
В ходе проведения внутреннего финансового аудита установлено следующее:
По вопросу N 1 __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
По вопросу N 2 __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Краткое изложение результатов внутреннего финансового аудита в разрезе
исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Заключению документы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Руководитель
аудиторской группы
__________________________ ________________ _____________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата
Должностное лицо,
уполномоченное на проведение
аудиторской проверки
__________________________ ________________ _____________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.