Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2 изменено с 13 июля 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 г. N 198-п, Постановление Правительства Омской области от 11 июля 2018 г. N 205-п
Приложение N 2
к государственной программе
Омской области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Омской области"
Структура государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" (далее - государственная программа)
13 ноября 2013 г., 15 января, 25 июня, 26 августа, 13 октября, 26 ноября, 8, 24 декабря 2014 г., 24 февраля, 11, 13 марта, 22 апреля, 9 июня, 7, 22 июля, 12 августа, 5, 21, 26 октября, 9, 23 декабря 2015 г., 14 марта, 11, 25 мая, 20 июля, 21 сентября, 27 октября, 23 ноября, 21 декабря 2016 г., 9, 15 февраля, 14 марта, 31 мая, 24 июля, 29 августа, 20 сентября, 25, 27 октября, 14, 29 ноября, 13, 21, 28 декабря 2017 г., 31 января, 2 февраля, 1, 28 марта, 3 мая, 5 июня, 9, 11 июля 2018 г.
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |Наименование показателя | Сроки |Соисполнитель,| Финансовое обеспечение | Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы |
| п/п | |реализации | исполнитель |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | основного | Источник | Объем (рублей) | Наименование | Единица | Значение |
| | |-----------| мероприятия, | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |измерения|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | с | по | исполнитель | | всего по годам | в том числе по годам реализации государственной программы | | | Всего | в том числе по годам реализации государственной программы |
| | |(год)|(год)|ведомственной | | реализации |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |------------------------------------------------------------------|
| | | | | целевой | | государственной | | в том | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | программы, | | программы | | числе | | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | исполнитель | | | |неисполне-| | |неисполненные| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | мероприятия | | | | нные | | |обязательства| | | | | | | | | 2014 | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | 2014 год |обязатель-| 2015 год | 2016 год | в | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | | | год |2015 год | год | год | год |2019 год| год | год |
| | | | | | | | | ства в | | |предшествую- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |предшест- | | | щем году | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | вующем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель государственной программы |2014 |2021 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|"Устойчивое развитие сельского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|хозяйства и сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Омской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Задача 1 государственной программы|2014 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|"Обеспечение продовольственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|безопасности Омской области, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|повышение конкурентоспособности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сельскохозяйственной продукции, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сырья и продовольствия на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|внутреннем и внешнем рынках в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|условиях вступления Российской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Федерации во Всемирную торговую | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|организацию" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель подпрограммы 1 "Развитие |2014 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|подотрасли растениеводства, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|переработки и реализации продукции| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|растениеводства" (далее - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|подпрограмма 1) государственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|программы "Обеспечение выполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|показателей продовольственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|безопасности Омской области в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сфере растениеводства и повышение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|конкурентоспособности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|растениеводческой продукции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|внутреннем и внешнем рынках" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 |Задача 1 подпрограммы 1 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них |9 482 575 836,90 |1 827 846 957,64| - |1 748 385 315,52|1 456 659 509,00| 182 212,09 |1 276 682 858,83|1 317 698 926,00| 917 391 895,00 | 938 092 587,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | |сельского |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Увеличение | | |хозяйства и |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объемов производства | | |продовольствия|--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |продукции | | |Омской области|- налоговых и |2 904 965 181,44 | 683 451 223,15 | - | 276 123 915,52 | 418 719 009,00 | 182 212,09 | 498 102 871,86 | 633 937 626,00 | 200 197 674,00 | 194 615 074,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |растениеводства" | | |(далее - |неналоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Министерство) |доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |поступлений в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |областной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |(далее - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |источник N 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- поступлений |6 548 482 920,97 |1 115 268 000,00| - |1 472 261 400,00|1 037 940 500,00| - | 778 579 986,97 | 683 761 300,00 | 717 194 221,00 | 743 477 513,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |в областной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |целевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |(далее - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |источник N 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- переходящего| 29 127 734,49 | 29 127 734,49 | - | 30 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |остатка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |средств (далее| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1 |Основное мероприятие 1 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них |9 265 771 640,90 |1 736 442 641,64| - |1 727 256 315,52|1 434 499 509,00| 182 212,09 |1 249 199 978,83|1 313 262 926,00| 885 072 995,00 | 920 219 487,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Развитие производства | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |растениеводства" | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника |2 790 855 411,09 | 645 151 223,15 | - | 269 523 915,52 | 410 419 009,00 | 182 212,09 | 491 821 101,51 | 629 501 626,00 | 167 878 774,00 | 176 741 974,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника |6 446 138 411,32 |1 062 513 600,00| - |1 457 732 400,00|1 024 080 500,00| - | 757 378 877,32 | 683 761 300,00 | 717 194 221,00 | 743 477 513,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 28 777 818,49 | 28 777 818,49 | - | 30 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 17 753 435,59 | 17 753 435,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Площадь, засеваемая| тыс. га | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| |сельскохозяйственным | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |элитными семенами | | | | | | | | | | |
| |товаропроизводителям | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(далее - СХТП) (кроме | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |граждан, ведущих личное | | | |- источника | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |подсобное хозяйство | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(далее - ЛПХ)) на | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |- источника | 9 145 700,00 | 9 145 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |на приобретение элитных | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |семян | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 5 607 735,59 | 5 607 735,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.2 |Мероприятие 2. Субсидии |2015 |2015 |Министерство |Всего, из них | 24 279 400,00 | - | - | 24 279 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |Удельный вес |процентов| - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |площади, засеваемой| | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |семенами зерновых | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|культур I, II | | | | | | | | | | |
| |на приобретение семян | | | |- источника | 24 279 400,00 | - | - | 24 279 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |репродукции, в | | | | | | | | | | |
| |зерновых культур I, II | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |общей площади | | | | | | | | | | |
| |репродукции | | | | | | | | | | | | | | | |посевов | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.3 |Мероприятие 3. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 12 560 880,00 | 433 100,00 | - | 3 142 700,00 | 1 477 100,00 | - | 1 483 000,00 | 2 500 000,00 | 1 678 565,00 | 1 846 415,00 | - |Площадь закладки | тыс. га | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |многолетних | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |насаждений | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |на закладку и уход за | | | |- источника | 1 898 100,00 | 107 000,00 | - | 581 400,00 | 183 200,00 | - | 183 000,00 | 350 000,00 | 235 000,00 | 258 500,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |многолетними плодовыми и| | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ягодными насаждениями | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 10 662 780,00 | 326 100,00 | - | 2 561 300,00 | 1 293 900,00 | - | 1 300 000,00 | 2 150 000,00 | 1 443 565,00 | 1 587 915,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.4 |Мероприятие 4. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 403 608 520,89 | 135 713 700,00 | - | 75 482 700,00 | 4 740 950,00 | - | 18 135 774,89 | 30 000 000,00 | 69 767 698,00 | 69 767 698,00 | - |Площадь | тыс. га | 1 046,05 | 707,0 | 313,7 | 12,35 | 13,0 | - | - | - | - |
| |СХТП на возмещение части| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |застрахованных | | | | | | | | | | |
| |затрат на уплату | | | |счет: | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |страховых премий, | | | | | | | | | | | | | | | |ных угодий | | | | | | | | | | |
| |начисленных по договорам| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |сельскохозяйственного | | | |- источника | 62 174 294,74 | 33 521 300,00 | - | 3 774 200,00 | 237 050,00 | - | 906 788,74 | 4 200 000,00 | 9 767 478,00 | 9 767 478,00 | - |Доля застрахованной|процентов| - | - | - | - | - | 2,8 | 9,2 | 9,6 | - |
| |страхования на случай | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |стоимости продукции| | | | | | | | | | |
| |утраты (гибели) урожая | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|растениеводства | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | |- источника | 341 434 226,15 | 102 192 400,00 | - | 71 708 500,00 | 4 503 900,00 | - | 17 228 986,15 | 25 800 000,00 | 60 000 220,00 | 60 000 220,00 | - |(страховая сумма по| | | | | | | | | | |
| |культуры, посадок | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |договорам | | | | | | | | | | |
| |многолетних насаждений | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ного страхования) в| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |общей стоимости | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |растениеводства | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.5 |Мероприятие 5. Субсидии |2014 |2016 |Министерство |Всего, из них |2 998 320 067,04 |1 109 632 211,52| - | 995 447 555,52 | 893 240 300,00 | - | - | - | - | - | - |Сохранение посевных|процентов| - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |площадей(1) | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на оказание| | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |несвязанной поддержки в | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |области растениеводства | | | |- источника | 779 857 755,52 | 467 155 200,00 | - | 201 940 755,52 | 110 761 800,00 | - | - | - | - | - | - |Сохранение посевных| тыс. га | - | - | - | 2856 | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |площадей | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника |2 218 457 400,00 | 642 472 100,00 | - | 793 506 800,00 | 782 478 500,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 4 911,52 | 4 911,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.6 |Мероприятие 6. |2014 |2016 |Министерство |Всего, из них | 1 057 489,42 | 358 133,51 | - | 348 160,00 | 533 408,00 | 182 212,09 | - | - | - | - | - |Сохранение посевных|процентов| - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| |Обеспечение | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |площадей(1) | | | | | | | | | | |
| |прогностической, | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |аналитической и | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |расчётной информацией о | | | |- источника | 1 057 489,42 | 358 133,51 | - | 348 160,00 | 533 408,00 | 182 212,09 | - | - | - | - | - |Степень выполнения |процентов| - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| |состоянии окружающей | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |плановых | | | | | | | | | | |
| |среды на территории | | | | | | | | | | | | | | | |параметров, | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | | | | | | | | | | | | | |установленных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |техническим | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |заданием на | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |оказание услуги по | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспечению | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |прогностической, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |аналитической и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |расчетной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |информацией о | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |состоянии | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |окружающей среды на| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |территории Омской | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.7 |Мероприятие 7. |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 827 484,64 | 827 484,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Индекс |процентов| - | 110,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| |Формирование и | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |потребительских цен| | | | | | | | | | |
| |обслуживание | | | |счет: | | | | | | | | | | | |на хлеб ржаной и | | | | | | | | | | |
| |регионального фонда | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|ржано-пшеничный к | | | | | | | | | | |
| |зерна | | | |- источника | 827 484,64 | 827 484,64 | | - | - | - | - | - | - | - | - |уровню предыдущего | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |года | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.8 |Мероприятие 8. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 8 663 599,05 | 600 000,00 | - | 600 000,00 | 23 284,00 | - | 176 815,05 | - | 3 550 100,00 | 3 713 400,00 | - |Ввод в действие: | км | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| |на возмещение части | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |- электрических | | | | | | | | | | |
| |затрат на инженерное | | | |счет: | | | | | | | | | | | |сетей; | | | | | | | | | | |
| |обеспечение территорий | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|- трубопровода | |----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |садоводческих, | | | |- источника | 8 663 599,05 | 600 000,00 | - | 600 000,00 | 23 284,00 | - | 176 815,05 | - | 3 550 100,00 | 3 713 400,00 | - |холодного | | 1,2 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| |огороднических и дачных | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | | | | | |
| |некоммерческих | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |объединений граждан | | | | | | | | | | | | | | | |Ввод в действие | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |инженерно-техничес-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ких коммуникаций | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |водо- и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |энергоснабжения | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Протяженность | км | 12,6 | - | - | - | 0,3 | - | 6,0 | 6,3 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |реконструированных,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |отремонтированных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |инженерно-техничес-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ких коммуникаций | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |водо- и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |энергоснабжения | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.9 |Мероприятие 9.Субсидии |2014 |2017 |Министерство |Всего, из них | 516 152 487,26 | 78 744 440,23 | - | 318 606 300,00 | 71 435 060,00 | - | 47 366 687,03 | - | - | - | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| - |1 797,0| 1 887,1 |1 600,0|1 200,0| - | - | - | - |
| |СХТП (за исключением | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |граждан, ведущих ЛПХ, и | | | |счет: | | | | | | | | | | | |предусмотренных по | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|кредитным договорам| | | | | | | | | | |
| |потребительских | | | |- источника | 41 438 447,03 | 15 300 000,00 | - | 16 000 000,00 | 7 071 760,00 | - | 3 066 687,03 | - | - | - | - |(договорам займа), | | | | | | | | | | |
| |кооперативов), | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |заключенным на срок| | | | | | | | | | |
| |крестьянским | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|до 1 года на цели | | | | | | | | | | |
| |(фермерским) хозяйствам | | | |- источника | 464 266 800,00 | 52 997 200,00 | - | 302 606 300,00 | 64 363 300,00 | - | 44 300 000,00 | - | - | - | - |развития | | | | | | | | | | |
| |(далее - КФХ), | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |растениеводства | | | | | | | | | | |
| |организациям | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |агропромышленного | | | |- источника | 10 447 240,23 | 10 447 240,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |комплекса Омской области| | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(далее - АПК), а также | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потребительской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кооперации на возмещение| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |части затрат на уплату | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |процентов по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |краткосрочным кредитам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(займам) на развитие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |растениеводства, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |переработки и реализации| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |растениеводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.10 |Мероприятие 10. Субсидии|2014 |2020 |Министерство |Всего, из них |1 286 225 213,88 | 292 380 136,15 | - | 309 349 500,00 | 210 210 857,00 | - | 160 605 033,73 | 114 393 392,00 | 84 446 088,00 | 114 840 207,00 | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| - |3 320,4| 3 866,7 |3 905,4|3 234,4| - | - | - | - |
| |СХТП (за исключением | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | |
| |граждан, ведущих ЛПХ), | | | |счет: | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |КФХ, организациям АПК и | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|предусмотренных по | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственным | | | |- источника | 182 987 477,56 | 24 282 105,00 | - | 22 000 000,00 | 38 769 957,00 | - | 29 041 942,56 | 40 993 392,00 | 11 822 452,00 | 16 077 629,00 | - |инвестиционным | | | | | | | | | | |
| |потребительским | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |кредитам (займам), | | | | | | | | | | |
| |кооперативам на | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|полученным на цели | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |- источника |1 090 519 805,17 | 255 380 100,00 | - | 287 349 500,00 | 171 440 900,00 | - | 131 563 091,17 | 73 400 000,00 | 72 623 636,00 | 98 762 578,00 | - |развития | | | | | | | | | | |
| |на уплату процентов по | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |растениеводства | | | | | | | | | | |
| |инвестиционным кредитам | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |(займам) на развитие | | | |- источника | 42 717 931,15 | 12 717 931,15 | - | 30 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |Объем ссудной |млн. руб.| - | - | - | - | - |2 056,9|1 304,3 | 897,6 | - |
| |растениеводства, | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |задолженности по | | | | | | | | | | |
| |переработки продукции | | | | | | | | | | | | | | | |субсидируемым | | | | | | | | | | |
| |растениеводства, | | | | | | | | | | | | | | | |инвестиционным | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры и | | | | | | | | | | | | | | | |кредитам (займам), | | | | | | | | | | |
| |логистического | | | | | | | | | | | | | | | |выданным на | | | | | | | | | | |
| |обеспечения рынков | | | | | | | | | | | | | | | |развитие | | | | | | | | | | |
| |продукции | | | | | | | | | | | | | | | |растениеводства | | | | | | | | | | |
| |растениеводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.11 |Мероприятие 11. Субсидии|2017 |2020 |Министерство |Всего, из них | 209 198 656,00 | - | - | - | - | - | 85 170 700,00 | 100 000 000,00 | 11 720 954,00 | 12 307 002,00 | - |Коэффициент |процентов| - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |обновления | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |кормозаготовитель- | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | | | | | | | | | | | | | |ной техники и | | | | | | | | | | |
| |по обеспечению | | | | | | | | | | | | | | | |оборудования | | | | | | | | | | |
| |технической и | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |технологической | | | |- источника | 209 198 656,00 | - | - | - | - | - | 85 170 700,00 | 100 000 000,00 | 11 720 954,00 | 12 307 002,00 | - |Прирост молочной |процентов| - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| |модернизации | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |продуктивности | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственного | | | | | | | | | | | | | | | |коров к уровню | | | | | | | | | | |
| |производства (далее - | | | | | | | | | | | | | | | |года, | | | | | | | | | | |
| |субсидии на техническое | | | | | | | | | | | | | | | |предшествующего | | | | | | | | | | |
| |перевооружение) | | | | | | | | | | | | | | | |году предоставления| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |субсидий на | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |техническое | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |перевооружение | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.12 |Мероприятие 12. Субсидии|2014 |2018 |Министерство |Всего, из них | 946 847 997,13 | 100 000 000,00 | - | - | 252 838 550,00 | - | 244 009 447,13 | 350 000 000,00 | - | - | - |Объем ячменя, |тыс. тонн| 200,9 | 84,7 | - | 40,3 | 38,4 | 37,5 | - | - | - |
| |юридическим лицам и | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |переработанного на | | | | | | | | | | |
| |индивидуальным | | | |счет: | | | | | | | | | | | |цели, связанные с | | | | | | | | | | |
| |предпринимателям на | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|производством | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |- источника | 946 847 997,13 | 100 000 000,00 | - | - | 252 838 550,00 | - | 244 009 447,13 | 350 000 000,00 | - | - | - |пищевых продуктов, | | | | | | | | | | |
| |на закупку ячменя для | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |включая напитки | | | | | | | | | | |
| |переработки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.13 |Мероприятие 13. Оказание|2017 |2020 |Министерство |Всего, из них |2 636 381 059,00 | - | - | - | - | - | 692 252 521,00 | 648 404 417,00 | 645 944 473,00 | 649 779 648,00 | - |Сохранение посевных| тыс. га | - | - | - | - |2 732,3|2709,7 |2 732,5 |2 732,5| - |
| |сельскохозяйственным | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | площадей, занятых | | | | | | | | | | |
| |товаропроизводителям | | | |счет: | | | | | | | | | | | | зерновыми, | | | | | | | | | | |
| |несвязанной поддержки в | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| зернобобовыми и | | | | | | | | | | |
| |области растениеводства,| | | |- источника | 500 079 359,00 | - | - | - | - | - | 129 265 721,00 | 124 443 117,00 | 121 267 673,00 | 125 102 848,00 | - | кормовыми | | | | | | | | | | |
| |а также в области | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |развития производства | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| ными культурами | | | | | | | | | | |
| |семенного картофеля и | | | |- источника |2 136 301 700,00 | - | - | - | - | - | 562 986 800,00 | 523 961 300,00 | 524 676 800,00 | 524 676 800,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |овощей открытого грунта,| | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
|1.1.13.1 |обеспечение реализации |2017 |2020 |Министерство |Всего, из них |2 630 877 569,00 | - | - | - | - | - | 690 670 865,00 | 647 097 139,00 | 644 637 195,00 | 648 472 370,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |на территории | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципальных районов | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |переданных | | | |- источника | 494 575 869,00 | - | - | - | - | - | 127 684 065,00 | 123 135 839,00 | 119 960 395,00 | 123 795 570,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |полномочий по | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |предоставлению субсидий | | | |- источника |2 136 301 700,00 | - | - | - | - | - | 562 986 800,00 | 523 961 300,00 | 524 676 800,00 | 524 676 800,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственным | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |товаропроизводителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(кроме граждан, ведущих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ЛПХ) на оказание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |несвязанной поддержки в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области растениеводства,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |а также в области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |развития производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |семенного картофеля и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |овощей открытого грунта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.14 |Мероприятие 14. Субсидии|2018 |2020 |Министерство |Всего, из них | 203 895 351,00 | - | - | - | - | - | - | 67 965 117,00 | 67 965 117,00 | 67 965 117,00 | - | Размер посевных | тыс. га | - | - | - | - | - | 5,155 | 5,15 | 5,2 | - |
| |на оказание несвязанной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | площадей, занятых | | | | | | | | | | |
| |поддержки СХТП (кроме | | | |счет: | | | | | | | | | | | | льном-долгунцом в | | | | | | | | | | |
| |граждан, ведущих ЛПХ) в | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| СХО, КФХ, включая | | | | | | | | | | |
| |области производства | | | |- источника | 28 545 351,00 | - | - | - | - | - | - | 9 515 117,00 | 9 515 117,00 | 9 515 117,00 | - | ИП | | | | | | | | | | |
| |льна-долгунца | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 175 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | 58 450 000,00 | 58 450 000,00 | 58 450 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.2 |Ведомственная целевая |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 150 236 796,00 | 24 836 916,00 | - | 21 129 000,00 | 22 160 000,00 | - | 27 482 880,00 | 4 436 000,00 | 32 318 900,00 | 17 873 100,00 | - |Объем производства |тыс. тонн| 26,33 | 6,3 | 6,57 | 6,96 | 6,50 | - | - | - | - |
| |программа (далее - ВЦП) | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |льноволокна | | | | | | | | | | |
| |"Развитие льноводства и | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |производства продукции | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |из льноволокна в Омской | | | |- источника | 86 109 770,35 | 10 300 000,00 | - | 6 600 000,00 | 8 300 000,00 | - | 6 281 770,35 | 4 436 000,00 | 32 318 900,00 | 17 873 100,00 | - |Выручка от |млн. руб.| 585,7 | 138,6 | 144,6 | 153,0 | 149,5 | - | - | - | - |
| |области" | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |льноволокна и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |продуктов его | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |переработки | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 63 777 109,65 | 14 187 000,00 | - | 14 529 000,00 | 13 860 000,00 | - | 21 201 109,65 | - | - | - | - |Коэффициент |процентов| - | - | - | 1,5 | 1,6 | - | - | - | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |обновления техники | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |для возделывания и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |уборки | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |льна-долгунца | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Объем производства |тыс. тонн| 22,2 | - | - | - | - | 6,9 | 7,4 | 7,9 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |льноволокна | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 349 916,00 | 349 916,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Коэффициент |процентов| - | - | - | - | - | 1,25 | 1,3 | 1,4 | - |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |обновления | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |оборудования и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |техники для | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |переработки | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |льносырья | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.3 |ВЦП "Развитие |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 66 567 400,00 | 66 567 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Валовой сбор овощей|тыс. тонн| 8,9 | 8,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| |овощеводства закрытого | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |закрытого грунта в | | | | | | | | | | |
| |грунта в Омской области"| | | |счет: | | | | | | | | | | | |зимних теплицах | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Общая площадь | га | - | 16,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |зимних теплиц, в | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|том числе зимних | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 38 567 400,00 | 38 567 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |теплиц нового | | - | 7,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |поколения | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Выручка от |млн. руб.| 501,2 | 501,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |реализации овощной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |произведенной в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |зимних теплицах | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 1 |2014 |2018 |Министерство |Всего, из них | 101 116 841,06 | 31 123 000,00 | - | 21 300 000,00 | 21 338 299,48 | 754 500,00 | 22 522 600,00 | 5 587 441,58 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Развитие | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |переработки и реализации| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |продукции | | | |- источника | 84 435 841,06 | 14 442 000,00 | - | 21 300 000,00 | 21 338 299,48 | 754 500,00 | 22 522 600,00 | 5 587 441,58 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |растениеводства" | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 16 681 000,00 | 16 681 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |ВЦП "Развитие |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 31 123 000,00 | 31 123 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Количество | мест | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| |переработки и сбыта | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |созданных | | | | | | | | | | |
| |продукции | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | | |
| |растениеводства в Омской| | | | | | | | | | | | | | | |рабочих мест | | | | | | | | | | |
| |области" | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 14 442 000,00 | 14 442 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Выручка от |млн. руб.| 482,6 | 482,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|продукции | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 16 681 000,00 | 16 681 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |растениеводства | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.2 |Основное мероприятие 2 |2015 |2018 |Министерство |Всего, из них | 69 993 841,06 | - | - | 21 300 000,00 | 21 338 299,48 | 754 500,00 | 22 522 600,00 | 5 587 441,58 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Создание и развитие | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |производств по глубокой | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |переработке продукции | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |растениеводства" | | | |- источника | 69 993 841,06 | - | - | 21 300 000,00 | 21 338 299,48 | 754 500,00 | 22 522 600,00 | 5 587 441,58 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.2.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2015 |2018 |Министерство |Всего, из них | 68 993 841,06 | - | - | 20 300 000,00 | 20 583 799,48 | - | 22 522 600,00 | 5 587 441,58 | - | - | - |Объем |тыс. тонн| 21 | - | 5 | 5 | 5,6 | 5,7 | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |сортированного и | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |переработанного | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|картофеля | | | | | | | | | | |
| |на приобретение | | | |- источника | 68 993 841,06 | - | - | 20 300 000,00 | 20 583 799,48 | - | 22 522 600,00 | 5 587 441,58 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |оборудования для | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сортировки, и (или) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мойки, и (или) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |переработки, и (или) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |упаковки картофеля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.2.2 |Мероприятие 2. Субсидии |2015 |2016 |Министерство |Всего, из них | 1 000 000,00 | - | - | 1 000 000,00 | 754 500,00 | 754 500,00 | - | - | - | - | - |Прирост объема |процентов| - | - | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |производства крупы | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |на приобретение техники | | | |- источника | 1 000 000,00 | - | - | 1 000 000,00 | 754 500,00 | 754 500,00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |и оборудования для | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объектов производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |круп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Итого по подпрограмме 1 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них |9 583 692 677,96 |1 858 969 957,64| - |1 769 685 315,52|1 477 997 808,48| 936 712,09 |1 299 205 458,83|1 323 286 367,58| 917 391 895,00 | 938 092 587,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|государственной программы | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника |2 989 401 022,50 | 697 893 223,15 | - | 297 423 915,52 | 440 057 308,48 | 936 712,09 | 520 625 471,86 | 639 525 067,58 | 200 197 674,00 | 194 615 074,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника |6 565 163 920,97 |1 131 949 000,00| - |1 472 261 400,00|1 037 940 500,00| - | 778 579 986,97 | 683 761 300,00 | 717 194 221,00 | 743 477 513,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | 29 127 734,49 | 29 127 734,49 | - | 30 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель подпрограммы 2 "Развитие |2014 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|подотрасли животноводства, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|переработки и реализации продукции| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|животноводства" (далее - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|подпрограмма 2) государственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|программы "Обеспечение выполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|показателей продовольственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|безопасности Омской области в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сфере животноводства и повышение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|конкурентоспособности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|животноводческой продукции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|внутреннем и внешних рынках" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 |Задача 1 подпрограммы 2 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них |4 662 410 328,06 |1 122 266 885,00| - | 831 104 110,15 | 879 969 066,00 | 710,00 |1 141 758 097,50| 266 280 260,41 | 244 261 940,00 | 176 770 679,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Увеличение | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объемов производства | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |продукции | | | |- источника | 565 701 586,07 | 128 707 335,00 | - | 66 455 910,15 | 87 459 766,00 | 710,00 | 105 891 479,51 | 75 918 426,41 | 53 943 070,00 | 47 326 309,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |животноводства" | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника |4 086 799 991,99 | 983 650 800,00 | - | 764 648 200,00 | 792 509 300,00 | - |1 035 866 617,99| 190 361 834,00 | 190 318 870,00 | 129 444 370,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 9 908 750,00 | 9 908 750,00 | - | 65 783 056,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1 |Основное мероприятие 1 |2014 |2020 |Министерство, |Всего, из них |4 523 658 494,06 |1 117 390 650,00| - | 826 238 511,15 | 861 709 066,00 | 710,00 |1 122 358 097,50| 228 780 260,41 | 217 336 940,00 | 149 845 679,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Развитие производства | | |Главное |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции | | |управление |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |животноводства" | | |ветеринарии |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |Омской области|- источника | 509 024 852,07 | 123 965 200,00 | - | 61 590 311,15 | 78 059 766,00 | 710,00 | 96 491 479,51 | 65 508 426,41 | 45 013 570,00 | 38 396 809,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника |4 004 724 891,99 | 983 516 700,00 | - | 764 648 200,00 | 783 649 300,00 | - |1 025 866 617,99| 163 271 834,00 | 172 323 370,00 | 111 448 870,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 9 908 750,00 | 9 908 750,00 | - | 65 783 056,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 47 051 100,80 | 47 051 100,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Удельный вес |процентов| - | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |племенного скота в | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |общем поголовье(2) | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |на содержание племенного| | | |- источника | 11 845 200,00 | 11 845 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |маточного поголовья | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |животных, кроме | | | |- источника | 29 747 100,00 | 29 747 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |племенного крупного | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рогатого скота (далее - | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |КРС) мясного направления| | | |- источника | 5 458 800,80 | 5 458 800,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.2 |Мероприятие 2. Субсидии |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Удельный вес |процентов| - | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| |организациям по | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |племенного скота в | | | | | | | | | | |
| |искусственному | | | |счет: | | | | | | | | | | | |общем поголовье(2) | | | | | | | | | | |
| |осеменению | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | |- источника | 210 000,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |животных на возмещение | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |части затрат на | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |содержание племенных | | | |- источника | 1 875 800,00 | 1 875 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |быков-производителей | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |молочного направления | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |старше 16 месяцев, | | | |- источника | 624 200,00 | 624 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |проверенных по качеству | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потомства или | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |находящихся в процессе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оценки этого качества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.3 |Мероприятие 3. Субсидии |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 15 391 249,20 | 15 391 249,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Удельный вес |процентов| - | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |племенного скота в | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ), | | | |счет: | | | | | | | | | | | |общем поголовье(2) | | | | | | | | | | |
| |организациям по | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |искусственному | | | |- источника | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |осеменению | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |животных на возмещение | | | |- источника | 9 975 500,00 | 9 975 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |части затрат на | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение племенного | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |молодняка КРС молочного | | | |- источника | 3 825 749,20 | 3 825 749,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |направления, в том числе| | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |по импорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.4 |Мероприятие 4. Субсидии |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 258 296 200,00 | 258 296 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Объем производства |тыс. тонн| 706,0 | 706,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |молока во всех | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |категориях хозяйств| | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |на 1 килограмм | | | |- источника | 63 800 000,00 | 63 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |реализованного и (или) | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отгруженного на | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |собственную переработку | | | |- источника | 194 496 200,00 | 194 496 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |молока | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.5 |Мероприятие 5. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 215 406 261,47 | 7 287 400,00 | - | 11 755 100,00 | 9 472 000,00 | - | 22 359 370,67 | 38 020 762,80 | 63 255 814,00 | 63 255 814,00 | - |Поголовье | тыс. | - | 46,6 | 47 | 47 | 50 | - | - | - | - |
| |СХТП на возмещение части| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |застрахованных |условных | | | | | | | | | |
| |затрат на уплату | | | |счет: | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | голов | | | | | | | | | |
| |страховых премий, | | | | | | | | | | | | | | | |ных животных и | | | | | | | | | | |
| |начисленных по договорам| | | | | | | | | | | | | | | |птицы | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственного | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |страхования на случай | | | |- источника | 27 091 145,35 | 1 800 000,00 | - | 665 300,00 | 473 600,00 | - | 1 117 968,55 | 5 322 648,80 | 8 855 814,00 | 8 855 814,00 | - |Доля застрахованной|процентов| - | - | - | - | - | 4,4 | 4,6 | 4,9 | - |
| |утраты (гибели) | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |стоимости продукции| | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|животноводства | | | | | | | | | | |
| |животных | | | |- источника | 188 315 116,12 | 5 487 400,00 | - | 11 089 800,00 | 8 998 400,00 | - | 21 241 402,12 | 32 698 114,00 | 54 400 000,00 | 54 400 000,00 | - |(страховая сумма по| | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |договорам | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ного страхования) в| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |общей стоимости | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |животноводства | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.6 |Мероприятие 6. Субсидии |2014 |2017 |Министерство |Всего, из них |1 122 468 572,45 | 469 496 000,00 | - | 479 966 300,00 | 104 505 800,00 | - | 68 500 472,45 | - | - | - | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| - |6 743,1| 7 080,3 |4 400,0|1 700,0| - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ, и | | | |счет: | | | | | | | | | | | |предусмотренных по | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|кредитным договорам| | | | | | | | | | |
| |потребительских | | | |- источника | 70 508 715,53 | 27 627 000,00 | - | 24 000 000,00 | 15 000 000,00 | - | 3 881 715,53 | - | - | - | - |(договорам займа), | | | | | | | | | | |
| |кооперативов), КФХ, | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |заключенным на срок| | | | | | | | | | |
| |организациям АПК, а | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|до 1 года на цели | | | | | | | | | | |
| |также организациям | | | |- источника |1 051 959 856,92 | 441 869 000,00 | - | 455 966 300,00 | 89 505 800,00 | - | 64 618 756,92 | - | - | - | - |развития | | | | | | | | | | |
| |потребительской | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |животноводства | | | | | | | | | | |
| |кооперации на возмещение| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |части затрат на уплату | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |процентов по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |краткосрочным кредитам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(займам) на развитие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |животноводства, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |переработки и реализации| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции животноводства| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.7 |Мероприятие 7. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них |2 826 236 094,38 | 315 858 700,00 | - | 333 682 862,00 | 747 014 844,00 | - |1 025 533 158,38| 173 086 720,00 | 149 392 745,00 | 81 667 065,00 | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| - |4 165,7| 4 207,4 |4 249,5|4 292,0| - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ), КФХ, | | | |счет: | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |организациям АПК (за | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|предусмотренных по | | | | | | | | | | |
| |исключением организаций,| | | |- источника | 297 880 775,43 | 15 793 000,00 | - | 36 090 762,00 | 61 869 744,00 | - | 85 526 699,43 | 42 513 000,00 | 31 469 375,00 | 24 618 195,00 | - |инвестиционным | | | | | | | | | | |
| |занимающихся мясным | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |кредитам (займам), | | | | | | | | | | |
| |скотоводством), | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|полученным на цели | | | | | | | | | | |
| |организациям, | | | |- источника |2 528 355 318,95 | 300 065 700,00 | - | 297 592 100,00 | 685 145 100,00 | - | 940 006 458,95 | 130 573 720,00 | 117 923 370,00 | 57 048 870,00 | - |развития | | | | | | | | | | |
| |осуществляющим товарное | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |животноводства | | | | | | | | | | |
| |(промышленное) | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |рыбоводство, | | | |- источника | - | - | - | 65 783 056,00 | - | - | - | - | - | - | - |Объем ссудной |млн. руб.| - | - | - | - | - |4 143,0|1 833,7 |1 584,3| - |
| |организациям, | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |задолженности по | | | | | | | | | | |
| |осуществляющим | | | | | | | | | | | | | | | |субсидируемым | | | | | | | | | | |
| |разведение одомашненных | | | | | | | | | | | | | | | |инвестиционным | | | | | | | | | | |
| |видов и пород рыб, | | | | | | | | | | | | | | | |кредитам (займам), | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственным | | | | | | | | | | | | | | | |выданным на | | | | | | | | | | |
| |потребительским | | | | | | | | | | | | | | | |развитие | | | | | | | | | | |
| |кооперативам на | | | | | | | | | | | | | | | |животноводства | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на уплату процентов по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |инвестиционным кредитам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(займам) на развитие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |животноводства, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |переработки продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |животноводства, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |логистического | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения рынков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции животноводства| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.8 |Мероприятие 8. |2014 |2020 |Главное |Всего, из них | 11 955 996,69 | 600 000,00 | - | 304 000,00 | 258 096,00 | - | 4 084 096,00 | 895 633,69 | 2 836 181,00 | 2 977 990,00 | - |Удельный вес |процентов| - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| |Проведение | | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | |вакцинированных | | | | | | | | | | |
| |противоэпизоотических | | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | |Омской области|--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|ных животных от | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 11 955 996,69 | 600 000,00 | - | 304 000,00 | 258 096,00 | - | 4 084 096,00 | 895 633,69 | 2 836 181,00 | 2 977 990,00 | - |общего количества | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ных животных, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |подлежащих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |вакцинации | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.9 |Мероприятие 9. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 7 135 626,00 | 700 000,00 | - | 500 000,00 | 458 326,00 | 710,00 | 881 000,00 | 800 000,00 | 1 852 200,00 | 1 944 810,00 | - |Выход телят на 100 |процентов| - | 79,2 | 80,6 | 81,1 | 81,8 | 82,5 | 83,2 | 84,0 | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |коров | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ, и | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |организаций по | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |искусственному | | | |- источника | 7 135 626,00 | 700 000,00 | - | 500 000,00 | 458 326,00 | 710,00 | 881 000,00 | 800 000,00 | 1 852 200,00 | 1 944 810,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |осеменению | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |животных) на возмещение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |части затрат по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |повышению генофонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стада КРС через | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |использование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |замороженного семени | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |быков-производителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.10 |Мероприятие 10. Субсидии|2015 |2016 |Министерство |Всего, из них | 30 249,15 | - | - | 30 249,15 | - | - | - | - | - | - | - |Производство мяса и|тыс. тонн| 62,8 | - | 62,8 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |субпродуктов | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |пищевых убойных | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|животных | | | | | | | | | | |
| |на строительство, | | | |- источника | 30 249,15 | - | - | 30 249,15 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцию, | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |модернизацию объектов по| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |убою скота и его | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |переработке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.11 |Мероприятие 11.Субсидии |2017 |2018 |Министерство |Всего, из них | 16 977 143,92 | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 15 977 143,92 | - | - | - |Количество объектов| единиц | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| |юридическим лицам (за | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |АПК, частичное | | | | | | | | | | |
| |исключением | | | |счет: | | | | | | | | | | | |финансирование | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|обеспечения | | | | | | | | | | |
| |(муниципальных) | | | |- источника | 16 977 143,92 | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 15 977 143,92 | - | - | - |инфраструктурой | | | | | | | | | | |
| |учреждений), | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |которых | | | | | | | | | | |
| |индивидуальным | | | | | | | | | | | | | | | |осуществлялось в | | | | | | | | | | |
| |предпринимателям на | | | | | | | | | | | | | | | |рамках | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | | | | | | | | | | | | | |субсидирования из | | | | | | | | | | |
| |на обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | | |
| |инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |производственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объектов в АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.2 |Основное мероприятие 2 |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 4 876 235,00 | 4 876 235,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Развитие мясного | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |скотоводства" | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 4 742 135,00 | 4 742 135,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 134 100,00 | 134 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.2.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 178 100,00 | 178 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Поголовье КРС | голов | 10 595 |10 595 | - | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |специализированных | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |мясных пород и | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|помесей скота, | | | | | | | | | | |
| |на приобретение | | | |- источника | 44 000,00 | 44 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |полученных от | | | | | | | | | | |
| |племенного молодняка КРС| | | |N 1 | | | | | | | | | | | |скрещивания со | | | | | | | | | | |
| |мясного направления, в | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|специализированными| | | | | | | | | | |
| |том числе по импорту | | | |- источника | 134 100,00 | 134 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |мясными породами в | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ных организациях | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Омской области | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |(далее - СХО), КФХ,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |включая | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |индивидуальных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |предпринимателей | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |(далее - ИП) | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.2.2 |Мероприятие 2. Субсидии |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 4 698 135,00 | 4 698 135,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Объем производства | тонн | 1 130 | 1 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мяса (на убой в | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |живом весе) скота | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|мясных пород и их | | | | | | | | | | |
| |по выращиванию молодняка| | | |- источника | 4 698 135,00 | 4 698 135,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |помесей | | | | | | | | | | |
| |КРС мясного направления | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.3 |ВЦП "Развитие мясного |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 133 875 599,00 | - | - | 4 865 599,00 | 18 260 000,00 | - | 19 400 000,00 | 37 500 000,00 | 26 925 000,00 | 26 925 000,00 | - |Поголовье коров | голов | - | - | 6 040 | - | - | - | - | - | - |
| |скотоводства в Омской | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мясного направления| | | | | | | | | | |
| |области" | | | |счет: | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Объем производства | тонн | 13 404 | - | 2 025 | 2 086 | 2 000 | 2 299 | 2 418 | 2 576 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |мяса на убой в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |живом весе КРС | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |мясного направления| | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 51 934 599,00 | - | - | 4 865 599,00 | 9 400 000,00 | - | 9 400 000,00 | 10 410 000,00 | 8 929 500,00 | 8 929 500,00 | - |Поголовье коров | голов | - | - | 1 010 | 1 100 | 1 200 | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |специализированных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |мясных пород | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Численность | тыс. | - | - | - | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |товарного поголовья| голов | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |коров | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |специализированных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |мясных пород в СХО,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |КФХ, включая ИП | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 81 941 000,00 | - | - | - | 8 860 000,00 | - | 10 000 000,00 | 27 090 000,00 | 17 995 500,00 | 17 995 500,00 | - |Количество | единиц | 22 | - | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |приобретенной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |техники и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |оборудования для | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |мясного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |скотоводства | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 2 |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Развитие | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |переработки и реализации| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |продукции | | | |- источника | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |животноводства" | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |ВЦП "Развитие |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Количество | мест | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| |переработки и сбыта | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |созданных рабочих | | | | | | | | | | |
| |продукции животноводства| | | |счет: | | | | | | | | | | | |мест | | | | | | | | | | |
| |в Омской области" | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Выручка от |млн. руб.| 2 000,0 |2 000,0| - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |животноводства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |собственного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Итого по подпрограмме 2 |2014 |2020 |Министерство, |Всего, из них |4 700 210 328,06 |1 160 066 885,00| - | 831 104 110,15 | 879 969 066,00 | 710,00 |1 141 758 097,50| 266 280 260,41 | 244 261 940,00 | 176 770 679,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|государственной программы | | |Главное |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |управление |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ветеринарии |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | |Омской области|- источника | 603 501 586,07 | 166 507 335,00 | - | 66 455 910,15 | 87 459 766,00 | 710,00 | 105 891 479,51 | 75 918 426,41 | 53 943 070,00 | 47 326 309,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника |4 086 799 991,99 | 983 650 800,00 | - | 764 648 200,00 | 792 509 300,00 | - |1 035 866 617,99| 190 361 834,00 | 190 318 870,00 | 129 444 370,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | 9 908 750,00 | 9 908 750,00 | - | 65 783 056,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель подпрограммы 3 "Поддержка |2014 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|сельскохозяйственной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|малых форм хозяйствования и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|создание условий для их развития" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(далее - подпрограмма 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Формирование эффективного, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|конкурентоспособного, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|многоукладного агропромышленного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|производства" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 |Задача 1 подпрограммы 3 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них |2 255 412 129,63 | 296 401 878,12 | - | 389 883 013,71 | 242 157 385,00 | 132 999,80 | 330 924 610,82 | 333 544 466,04 | 331 769 407,37 | 330 864 368,37 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Улучшение | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансового состояния | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |малых форм | | | |- источника |1 072 359 181,50 | 176 467 200,00 | - | 150 148 063,71 | 133 621 085,00 | 132 999,80 | 156 522 824,81 | 160 708 197,04 | 147 264 327,37 | 147 760 483,37 | - | | | | | | | | | | | |
| |хозяйствования за счет | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |роста объемов | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |производства и | | | |- источника |1 178 560 270,01 | 115 442 000,00 | - | 239 734 950,00 | 108 536 300,00 | - | 174 401 786,01 | 172 836 269,00 | 184 505 080,00 | 183 103 885,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |реализации | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |продукции" | | | |- источника | 4 492 678,12 | 4 492 678,12 | - | 224 615,84 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1 |Основное мероприятие 1 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них |2 255 412 129,63 | 296 401 878,12 | - | 389 883 013,71 | 242 157 385,00 | 132 999,80 | 330 924 610,82 | 333 544 466,04 | 331 769 407,37 | 330 864 368,37 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Развитие малых форм | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйствования" | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника |1 072 359 181,50 | 176 467 200,00 | - | 150 148 063,71 | 133 621 085,00 | 132 999,80 | 156 522 824,81 | 160 708 197,04 | 147 264 327,37 | 147 760 483,37 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника |1 178 560 270,01 | 115 442 000,00 | - | 239 734 950,00 | 108 536 300,00 | - | 174 401 786,01 | 172 836 269,00 | 184 505 080,00 | 183 103 885,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 4 492 678,12 | 4 492 678,12 | - | 224 615,84 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1 |Мероприятие 1. Гранты на|2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 536 458 000,00 | 30 000 000,00 | - | 46 183 000,00 | 51 043 000,00 | - | 94 232 000,00 | 102 000 000,00 | 105 000 000,00 | 108 000 000,00 | - |Количество хозяйств| единиц | 222 | 20 | 31 | 34 | 32 | 34 | 35 | 36 | - |
| |создание и развитие КФХ | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |начинающих | | | | | | | | | | |
| |и на единовременную | | | |счет: | | | | | | | | | | | |фермеров, | | | | | | | | | | |
| |помощь на бытовое | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|осуществивших | | | | | | | | | | |
| |обустройство начинающих | | | |- источника | 88 628 349,60 | 12 600 000,00 | - | 12 600 000,00 | 8 900 000,00 | - | 10 428 349,60 | 14 280 000,00 | 14 700 000,00 | 15 120 000,00 | - |проекты создания и | | | | | | | | | | |
| |фермеров | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |развития своих | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|хозяйств с помощью | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 447 829 650,40 | 17 400 000,00 | - | 33 583 000,00 | 42 143 000,00 | - | 83 803 650,40 | 87 720 000,00 | 90 300 000,00 | 92 880 000,00 | - |государственной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.2 |Мероприятие 2. Гранты на|2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 440 243 413,00 | 18 000 000,00 | - | 42 851 000,00 | 40 180 000,00 | - | 73 956 599,00 | 82 000 000,00 | 91 627 907,00 | 91 627 907,00 | - |Количество семейных| единиц | 59 | 6 | 13 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | - |
| |развитие семейных | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |животноводческих | | | | | | | | | | |
| |животноводческих ферм на| | | |счет: | | | | | | | | | | | |ферм, получивших | | | | | | | | | | |
| |базе КФХ | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|грантовую поддержку| | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 70 655 967,95 | 9 720 000,00 | - | 9 720 000,00 | 6 300 000,00 | - | 7 780 153,95 | 11 480 000,00 | 12 827 907,00 | 12 827 907,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 369 587 445,05 | 8 280 000,00 | - | 33 131 000,00 | 33 880 000,00 | - | 66 176 445,05 | 70 520 000,00 | 78 800 000,00 | 78 800 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.3 |Мероприятие 3. Субсидии |2014 |2016 |Министерство |Всего, из них | 1 528 850,00 | 372 700,00 | - | 748 250,00 | 407 900,00 | - | - | - | - | - | - |Площадь земельных | тыс. га | 1,9 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| |КФХ, включая ИП, на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |участков, | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат,| | | |счет: | | | | | | | | | | | |оформленных в | | | | | | | | | | |
| |связанных с оформлением | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|собственность КФХ | | | | | | | | | | |
| |в собственность | | | |- источника | 438 500,00 | 200 000,00 | - | 138 500,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |используемых ими | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |земельных участков из | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |земель | | | |- источника | 1 090 350,00 | 172 700,00 | - | 609 750,00 | 307 900,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственного | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.4 |Мероприятие 4. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 778 485 343,71 | 123 999 945,00 | - | 113 085 398,71 | 105 000 000,00 | - | 108 700 000,00 | 107 900 000,00 | 109 200 000,00 | 110 600 000,00 | - |Объем молока, |тыс. тонн| 288,2 | 39,6 | 40,2 | 40,6 | 41,8 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |сданного | | | | | | | | | | |
| |предоставление субсидий | | | |счет: | | | | | | | | | | | |гражданами, | | | | | | | | | | |
| |гражданам, ведущим ЛПХ, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|ведущими ЛПХ, на | | | | | | | | | | |
| |на возмещение части | | | |- источника | 778 485 343,71 | 123 999 945,00 | - | 113 085 398,71 | 105 000 000,00 | - | 108 700 000,00 | 107 900 000,00 | 109 200 000,00 | 110 600 000,00 | - |промышленную | | | | | | | | | | |
| |затрат по производству | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |переработку | | | | | | | | | | |
| |молока | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.5 |Мероприятие 5. |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 171 344 842,03 | 41 395 983,00 | - | 37 718 865,00 | 23 322 570,13 | - | 19 433 751,57 | 13 130 152,59 | 19 674 186,37 | 16 669 333,37 | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| 1 790,0 | - | - | 600,0 | 520,0 | 220,0 | 300,0 | 150,0 | - |
| |Обеспечение доступности | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |кредитных ресурсов для | | | |счет: | | | | | | | | | | | |полученных | | | | | | | | | | |
| |граждан, ведущих ЛПХ, в | | | | | | | | | | | | | | | |гражданами, | | | | | | | | | | |
| |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |ведущими ЛПХ (кроме| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |граждан, ведущих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ЛПХ в городе Омске)| | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 62 965 037,92 | 9 061 136,00 | - | 9 604 165,00 | 9 338 254,58 | - | 9 136 061,01 | 7 509 246,59 | 9 658 996,37 | 8 657 178,37 | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| 4 267,3 |2 600,2| 1 667,1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|полученных малыми | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 108 379 804,11 | 32 334 847,00 | - | 28 114 700,00 | 13 984 315,55 | - | 10 297 690,56 | 5 620 906,00 | 10 015 190,00 | 8 012 155,00 | - |формами | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |хозяйствования(3) | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.5.1 |обеспечение реализации |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 143 389 755,92 | 38 412 392,00 | - | 34 407 711,00 | 19 805 945,13 | - | 15 239 724,57 | 8 480 256,22 | 15 024 290,00 | 12 019 437,00 | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| 4 267,3 |2 600,2| 1 667,1 | - | - | - | - | - | - |
| |на территории | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |муниципальных районов | | | |счет: | | | | | | | | | | | |полученных малыми | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|формами | | | | | | | | | | |
| |переданных | | | |- источника | 35 009 951,81 | 6 077 545,00 | - | 6 293 011,00 | 5 821 629,58 | - | 4 942 034,01 | 2 859 350,22 | 5 009 100,00 | 4 007 282,00 | - |хозяйствования(3) | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |полномочий Омской | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |области по | | | |- источника | 108 379 804,11 | 32 334 847,00 | - | 28 114 700,00 | 13 984 315,55 | - | 10 297 690,56 | 5 620 906,00 | 10 015 190,00 | 8 012 155,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |предоставлению субсидий | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гражданам, ведущим ЛПХ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на возмещение части | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |затрат на уплату | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |процентов по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |долгосрочным, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |среднесрочным и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |краткосрочным кредитам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(займам) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.6 |Мероприятие 6. Субсидии |2015 |2016 |Министерство |Всего, из них | 55 711,36 | - | - | 44 008,88 | 11 702,48 | - | - | - | - | - | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| |гражданам, ведущим ЛПХ в| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |городе Омске, на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |полученных | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | | | | | | | | | | | | | |гражданами, | | | | | | | | | | |
| |на уплату процентов по | | | | | | | | | | | | | | | |ведущими ЛПХ в | | | | | | | | | | |
| |долгосрочным, | | | | | | | | | | | | | | | |городе Омске | | | | | | | | | | |
| |среднесрочным и | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |краткосрочным кредитам | | | |- источника | 16 831,70 | - | - | 12 385,32 | 4 446,38 | - | - | - | - | - | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| 4 267,3 |2 600,2| 1 667,1 | - | - | - | - | - | - |
| |(займам) | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|полученных малыми | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 38 879,66 | - | - | 31 623,56 | 7 256,10 | - | - | - | - | - | - |формами | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |хозяйствования(3) | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.7 |Мероприятие 7. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 284 011 437,53 | 73 102 850,12 | - | 149 252 491,12 | 22 192 212,39 | 132 999,80 | 17 852 260,25 | 11 510 181,45 | 6 267 314,00 | 3 967 128,00 | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| 1 362,2 | - | - | 430,0 | 439,5 | 245,8 | 151,2 | 95,7 | - |
| |сельскохозяйственным | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |потребительским | | | |счет: | | | | | | | | | | | |полученных | | | | | | | | | | |
| |кооперативам, КФХ на | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | | | | | | | | | | | | | |ными | | | | | | | | | | |
| |на уплату процентов по | | | | | | | | | | | | | | | |потребительскими | | | | | | | | | | |
| |долгосрочным, | | | | | | | | | | | | | | | |кооперативами, КФХ | | | | | | | | | | |
| |среднесрочным и | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |краткосрочным кредитам | | | |- источника | 27 884 618,62 | 11 355 719,00 | - | 4 987 614,68 | 3 978 384,04 | 132 999,80 | 3 728 260,25 | 2 534 818,45 | 877 424,00 | 555 398,00 | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| 4267,3 |2600,2 | 1667,1 | - | - | - | - | - | - |
| |(займам) | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|полученных малыми | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 251 634 140,79 | 57 254 453,00 | - | 144 264 876,44 | 18 213 828,35 | - | 14 124 000,00 | 8 975 363,00 | 5 389 890,00 | 3 411 730,00 | - |формами | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |хозяйствования(3) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 4 492 678,12 | 4 492 678,12 | - | 224 615,84 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.8 |Мероприятие 8. Субсидии |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 9 530 400,00 | 9 530 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Прирост поголовья | голов | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |коров в ЛПХ по | | | | | | | | | | |
| |предоставление субсидий | | | |счет: | | | | | | | | | | | |северной зоне (к | | | | | | | | | | |
| |гражданам, ведущим ЛПХ, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|предыдущему году) | | | | | | | | | | |
| |на возмещение части | | | |- источника | 9 530 400,00 | 9 530 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |затрат на содержание | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.9 |Мероприятие 9. Субсидии |2017 |2018 |Министерство |Всего, из них | 33 754 132,00 | - | - | - | - | - | 16 750 000,00 | 17 004 132,00 | - | - | - |Прирост поголовья | тыс. | 6,7 | - | - | - | 3,3 | 3,4 | - | - | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |коров у граждан, | голов | | | | | | | | | |
| |предоставление субсидий | | | |счет: | | | | | | | | | | | |ведущих ЛПХ, | | | | | | | | | | |
| |гражданам, ведущим ЛПХ, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|получивших | | | | | | | | | | |
| |на возмещение части | | | |- источника | 33 754 132,00 | - | - | - | - | - | 16 750 000,00 | 17 004 132,00 | - | - | - |государственную | | | | | | | | | | |
| |затрат на увеличение | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |поддержку на | | | | | | | | | | |
| |поголовья коров | | | | | | | | | | | | | | | |указанные цели | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 3 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 261 133 612,44 | 12 856,42 | - | 31 802 835,60 | 55 920 450,42 | - | 4 425 000,00 | 55 000 000,00 | 56 806 690,00 | 57 165 780,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Развитие | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |системы | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | |- источника | 55 663 862,44 | 12 856,42 | - | 18 356 835,60 | 10 000 450,42 | - | 221 250,00 | 7 700 000,00 | 9 506 690,00 | 9 865 780,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |кооперации как фактора | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |повышения | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |конкурентоспособности | | | |- источника | 205 469 750,00 | - | - | 13 446 000,00 | 45 920 000,00 | - | 4 203 750,00 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции, устойчивого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |развития сельских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |территорий" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |ВЦП "Развитие |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 261 133 612,44 | 12 856,42 | - | 31 802 835,60 | 55 920 450,42 | - | 4 425 000,00 | 55 000 000,00 | 56 806 690,00 | 57 165 780,00 | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| 44,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | 20,2 | 23,5 | - |
| |сельскохозяйственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |кредитов | | | | | | | | | | |
| |кооперации в Омской | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области" | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 55 663 862,44 | 12 856,42 | - | 18 356 835,60 | 10 000 450,42 | - | 221 250,00 | 7 700 000,00 | 9 506 690,00 | 9 865 780,00 | - |Количество | единиц | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ных потребительских| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |кооперативов, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |потребительских | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |обществ, развивших | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |свою | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |материально-техни- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ческую базу с | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |помощью гранта для | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |материально-техни- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ческой базы | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 205 469 750,00 | - | - | 13 446 000,00 | 45 920 000,00 | - | 4 203 750,00 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | 47 300 000,00 | - |Количество новых | единиц | 36 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |постоянных рабочих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |мест, созданных в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ных потребительских| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |кооперативах, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |получивших | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |грантовую поддержку| | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Итого по подпрограмме 3 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них |2 516 545 742,07 | 296 414 734,54 | - | 421 685 849,31 | 298 077 835,42 | 132 999,80 | 335 349 610,82 | 388 544 466,04 | 388 576 097,37 | 388 030 148,37 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|государственной программы | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника |1 128 023 043,94 | 176 480 056,42 | - | 168 504 899,31 | 143 621 535,42 | 132 999,80 | 156 744 074,81 | 168 408 197,04 | 156 771 017,37 | 157 626 263,37 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника |1 384 030 020,01 | 115 442 000,00 | - | 253 180 950,00 | 154 456 300,00 | - | 178 605 536,01 | 220 136 269,00 | 231 805 080,00 | 230 403 885,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | 4 492 678,12 | 4 492 678,12 | - | 224 615,84 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Задача 2 государственной программы|2014 |2021 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|"Повышение качества жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сельского населения Омской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|области, развитие социальной и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|инженерной инфраструктуры села" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель подпрограммы 4 "Устойчивое |2014 |2021 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|развитие сельских территорий" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(далее - подпрограмма 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Создание комфортных условий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|жизнедеятельности в сельской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|местности и стимулирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|инвестиционной активности в АПК" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 |Задача 1 подпрограммы 4 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 320 563 500,00 | 54 745 000,00 | - | 63 899 000,00 | 13 176 200,00 | - | 33 598 800,00 | 53 356 900,00 | 49 427 300,00 | 52 360 300,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Повышение | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доступности улучшения | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |жилищных условий для | | | |- источника | 143 600 000,00 | 32 300 000,00 | - | 32 300 000,00 | 5 000 000,00 | - | 14 000 000,00 | 32 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |сельского населения" | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 176 963 500,00 | 22 445 000,00 | - | 31 599 000,00 | 8 176 200,00 | - | 19 598 800,00 | 21 356 900,00 | 35 427 300,00 | 38 360 300,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1 |Основное мероприятие 1 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 320 563 500,00 | 54 745 000,00 | - | 63 899 000,00 | 13 176 200,00 | - | 33 598 800,00 | 53 356 900,00 | 49 427 300,00 | 52 360 300,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Улучшение жилищных | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |условий сельского | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |населения в Омской | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |области" | | | |- источника | 143 600 000,00 | 32 300 000,00 | - | 32 300 000,00 | 5 000 000,00 | - | 14 000 000,00 | 32 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 176 963 500,00 | 22 445 000,00 | - | 31 599 000,00 | 8 176 200,00 | - | 19 598 800,00 | 21 356 900,00 | 35 427 300,00 | 38 360 300,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1 |Мероприятие 1. Улучшение|2014 |2015 |Министерство |Всего, из них | 118 644 000,00 | 54 745 000,00 | - | 63 899 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в действие |тыс. кв. | 16,0 | 7,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| |жилищных условий | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |(приобретение) | м | | | | | | | | | |
| |граждан, проживающих в | | | |счет: | | | | | | | | | | | |жилья для граждан, | | | | | | | | | | |
| |сельской местности, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|проживающих в | | | | | | | | | | |
| |всего, в том числе: | | | |- источника | 64 600 000,00 | 32 300 000,00 | - | 32 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |сельской местности,| | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 54 044 000,00 | 22 445 000,00 | - | 31 599 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1.1 |обеспечение жильем |2014 |2015 |Министерство |Всего, из них | 57 950 000,00 | 13 220 000,00 | - | 44 730 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |для молодых семей и|тыс. кв. | 8,1 | 1,8 | 6,3 | - | - | - | - | - | - |
| |молодых семей и молодых | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |молодых | м | | | | | | | | | |
| |специалистов | | | |счет: | | | | | | | | | | | |специалистов | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 30 410 000,00 | 7 800 000,00 | - | 22 610 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 27 540 000,00 | 5 420 000,00 | - | 22 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.2 |Мероприятие 2. Улучшение|2016 |2020 |Министерство |Всего, из них | 201 919 500,00 | - | - | - | 13 176 200,00 | - | 33 598 800,00 | 53 356 900,00 | 49 427 300,00 | 52 360 300,00 | - |Ввод в действие |тыс. кв. | 19,654 | - | - | 1,6 | 2,79 | 5,430 | 4,853 | 4,981 | - |
| |жилищных условий | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |(приобретение) | м | | | | | | | | | |
| |граждан, проживающих в | | | |счет: | | | | | | | | | | | |жилья для граждан, | | | | | | | | | | |
| |сельской местности, в | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|проживающих в | | | | | | | | | | |
| |том числе обеспечение | | | |- источника | 79 000 000,00 | - | - | - | 5 000 000,00 | - | 14 000 000,00 | 32 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | - |сельской местности,| | | | | | | | | | |
| |жильем молодых семей и | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |в том числе для | | | | | | | | | | |
| |молодых специалистов | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|молодых семей и | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 122 919 500,00 | - | - | - | 8 176 200,00 | - | 19 598 800,00 | 21 356 900,00 | 35 427 300,00 | 38 360 300,00 | - |молодых | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |специалистов | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 4 |2014 |2021 |Министерство, |Всего, из них |6 871 900 204,45 | 353 865 596,90 | - | 593 679 168,82 | 811 340 413,85 |26 843 837,64|1 474 689 525,15|1 733 718 273,18| 912 703 598,51 | 988 148 707,27 |347 396 930,00| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | |Министерство |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Комплексное | | |строительства |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обустройство объектами | | |и |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |социальной и инженерной | | |жилищно-комму-|- источника |4 761 500 207,55 | 260 500 000,00 | - | 321 920 768,82 | 501 768 376,21 | - | 859 285 932,38 |1 097 679 194,36| 654 171 198,51 | 718 777 807,27 |347 396 930,00| | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры | | |нального |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |населенных пунктов, | | |комплекса |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |объектов АПК, | | |Омской области|- источника |2 110 361 400,00 | 93 327 000,00 | - | 271 758 400,00 | 281 003 200,00 | - | 519 440 100,00 | 416 929 400,00 | 258 532 400,00 | 269 370 900,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |расположенных в сельской| | |(далее - |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |местности, | | |Минстрой) |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |автомобильными дорогами | | | |- источника | 38 596,90 | 38 596,90 | - | - | 28 568 837,64 |26 843 837,64| 95 963 492,77 | 219 109 678,82 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |общего пользования | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |местного значения с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |твердым покрытием, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ведущими от сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |общего пользования к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ближайшим общественно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |значимым объектам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельских населенных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пунктов, а также к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объектам производства и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |переработки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции, для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стимулирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активности в АПК" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |Основное мероприятие 2 |2014 |2021 |Министерство, |Всего, из них |6 871 900 204,45 | 353 865 596,90 | - | 593 679 168,82 | 811 340 413,85 |26 843 837,64|1 474 689 525,15|1 733 718 273,18| 912 703 598,51 | 988 148 707,27 |347 396 930,00| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Повышение уровня | | |Минстрой |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социально-инженерного | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обустройства села" | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника |4 761 500 207,55 | 260 500 000,00 | | 321 920 768,82 | 501 768 376,21 | - | 859 285 932,38 |1 097 679 194,36| 654 171 198,51 | 718 777 807,27 |347 396 930,00| | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника |2 110 361 400,00 | 93 327 000,00 | - | 271 758 400,00 | 281 003 200,00 | - | 519 440 100,00 | 416 929 400,00 | 258 532 400,00 | 269 370 900,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 38 596,90 | 38 596,90 | - | - | 28 568 837,64 |26 843 837,64| 95 963 492,77 | 219 109 678,82 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 451 702 756,00 | 81 500 000,00 | - | 84 301 486,00 | 48 470 000,00 | - | 96 570 270,00 | 45 891 000,00 | 47 201 000,00 | 47 769 000,00 | - |Степень реализации |процентов| - | - | - |100,00 |100,00 |100,00 | 100,00 |100,00 | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |
| |строительство и | | | |счет: | | | | | | | | | | | |строительству и | | | | | | | | | | |
| |реконструкцию поселковых| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|реконструкции | | | | | | | | | | |
| |водопроводов | | | |- источника | 238 579 756,00 | 48 100 000,00 | - | 51 131 486,00 | 15 400 000,00 | - | 64 797 270,00 | 19 717 000,00 | 19 717 000,00 | 19 717 000,00 | - |поселковых | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |водопроводов | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 213 123 000,00 | 33 400 000,00 | - | 33 170 000,00 | 33 070 000,00 | - | 31 773 000,00 | 26 174 000,00 | 27 484 000,00 | 28 052 000,00 | - |Ввод в эксплуатацию| км | 251,40 | 68,0 | 50,0 | 31,0 | 30,6 | 23,60 | 24,0 | 24,2 | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |поселковых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |водопроводов | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.2 |Мероприятие 2. Субсидии |2014 |2015 |Министерство |Всего, из них | 4 900 000,00 | 3 900 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |Степень реализации |процентов| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |
| |строительство и | | | |счет: | | | | | | | | | | | |строительству и | | | | | | | | | | |
| |реконструкцию | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкции | | | | | | | | | | |
| |водозаборов из подземных| | | | | | | | | | | | | | | |водозаборов из | | | | | | | | | | |
| |источников в сельских | | | | | | | | | | | | | | | |подземных | | | | | | | | | | |
| |поселениях | | | | | | | | | | | | | | | |источников в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сельских поселениях| | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 4 900 000,00 | 3 900 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| единиц | 14 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |водозаборов из | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |подземных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 4 |2014 |2021 |Министерство, |Всего, из них |6 886 746 596,86 | 353 865 596,90 | - | 593 679 168,82 | 811 340 413,85 |26 843 837,64|1 474 689 525,15|1 748 564 665,59| 966 851 208,51 | 988 148 707,27 |293 249 320,00| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | |Министерство |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Комплексное | | |строительства |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обустройство объектами | | |и |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |социальной и инженерной | | |жилищно-комму-|- источника |4 776 346 599,96 | 260 500 000,00 | - | 321 920 768,82 | 501 768 376,21 | - | 859 285 932,38 |1 112 525 586,77| 708 318 808,51 | 718 777 807,27 |293 249 320,00| | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры | | |нального |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |населенных пунктов, | | |комплекса |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |объектов АПК, | | |Омской области|- источника |2 110 361 400,00 | 93 327 000,00 | - | 271 758 400,00 | 281 003 200,00 | - | 519 440 100,00 | 416 929 400,00 | 258 532 400,00 | 269 370 900,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |расположенных в сельской| | |(далее - |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |местности, | | |Минстрой) |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |автомобильными дорогами | | | |- источника | 38 596,90 | 38 596,90 | - | - | 28 568 837,64 |26 843 837,64| 95 963 492,77 | 219 109 678,82 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |общего пользования | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |местного значения с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |твердым покрытием, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ведущими от сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |общего пользования к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ближайшим общественно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |значимым объектам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельских населенных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пунктов, а также к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объектам производства и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |переработки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции, для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стимулирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активности в АПК" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |Основное мероприятие 2 |2014 |2021 |Министерство, |Всего, из них |6 886 746 596,86 | 353 865 596,90 | - | 593 679 168,82 | 811 340 413,85 |26 843 837,64|1 474 689 525,15|1 748 564 665,59| 966 851 208,51 | 988 148 707,27 |293 249 320,00| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Повышение уровня | | |Минстрой |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социально-инженерного | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обустройства села" | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника |4 776 346 599,96 | 260 500 000,00 | | 321 920 768,82 | 501 768 376,21 | - | 859 285 932,38 |1 112 525 586,77| 708 318 808,51 | 718 777 807,27 |293 249 320,00| | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника |2 110 361 400,00 | 93 327 000,00 | - | 271 758 400,00 | 281 003 200,00 | - | 519 440 100,00 | 416 929 400,00 | 258 532 400,00 | 269 370 900,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 38 596,90 | 38 596,90 | - | - | 28 568 837,64 |26 843 837,64| 95 963 492,77 | 219 109 678,82 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 498 998 018,40 | 81 500 000,00 | - | 84 301 486,00 | 48 470 000,00 | - | 96 570 270,00 | 93 186 262,40 | 47 201 000,00 | 47 769 000,00 | - |Степень реализации |процентов| - | - | - |100,00 |100,00 |100,00 | 100,00 |100,00 | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |
| |строительство и | | | |счет: | | | | | | | | | | | |строительству и | | | | | | | | | | |
| |реконструкцию поселковых| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|реконструкции | | | | | | | | | | |
| |водопроводов | | | |- источника | 285 875 018,40 | 48 100 000,00 | - | 51 131 486,00 | 15 400 000,00 | - | 64 797 270,00 | 67 012 262,40 | 19 717 000,00 | 19 717 000,00 | - |поселковых | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |водопроводов | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 213 123 000,00 | 33 400 000,00 | - | 33 170 000,00 | 33 070 000,00 | - | 31 773 000,00 | 26 174 000,00 | 27 484 000,00 | 28 052 000,00 | - |Ввод в эксплуатацию| км | 257,50 | 68,0 | 50,0 | 31,0 | 30,6 | 29,70 | 24,0 | 24,2 | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |поселковых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |водопроводов | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.2 |Мероприятие 2. Субсидии |2014 |2018 |Министерство |Всего, из них | 7 900 000,00 | 3 900 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 3 000 000,00 | - | - | - |Степень реализации |процентов| - | - | - | - | - |100,00 | - | - | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |
| |строительство и | | | |счет: | | | | | | | | | | | |строительству и | | | | | | | | | | |
| |реконструкцию | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкции | | | | | | | | | | |
| |водозаборов из подземных| | | | | | | | | | | | | | | |водозаборов из | | | | | | | | | | |
| |источников в сельских | | | | | | | | | | | | | | | |подземных | | | | | | | | | | |
| |поселениях | | | | | | | | | | | | | | | |источников в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сельских поселениях| | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 7 900 000,00 | 3 900 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 3 000 000,00 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| единиц | 15 | 10 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |водозаборов из | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |подземных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.3 |Мероприятие 3. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 358 885 000,00 | 106 600 000,00 | - | 96 218 000,00 | 26 662 000,00 | - | 35 516 000,00 | 31 176 000,00 | 30 548 000,00 | 32 165 000,00 | - |Степень реализации |процентов| - | - | - |100,00 |100,00 |100,00 | 100,00 |100,00 | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |
| |строительство | | | |счет: | | | | | | | | | | | |строительству | | | | | | | | | | |
| |распределительных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|распределительных | | | | | | | | | | |
| |газовых сетей | | | |- источника | 161 831 000,00 | 62 900 000,00 | - | 61 018 000,00 | 8 000 000,00 | - | 12 000 000,00 | 5 971 000,00 | 5 971 000,00 | 5 971 000,00 | - |газовых сетей | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 197 054 000,00 | 43 700 000,00 | - | 35 200 000,00 | 18 662 000,00 | - | 23 516 000,00 | 25 205 000,00 | 24 577 000,00 | 26 194 000,00 | - |Ввод в эксплуатацию| км | 418,80 | 177,8 | 126,0 | 36,8 | 21,7 | 18,90 | 18,6 | 19,0 | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |распределительных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |газовых сетей | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.4 |Мероприятие 4. Субсидии |2014 |2020 |Минстрой, |Всего, из них |2 032 167 611,55 | 50 038 596,90 | - | 70 000 000,00 | 331 423 204,96 | - | 405 000 000,00 | 475 705 809,69 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | - |Протяженность | км | 416,0 | 28,0 | 36,0 | 100,0 | 110,0 | 62,0 | 40,0 | 40,0 | - |
| |местным бюджетам на | | |Министерство |расходы за | | | | | | | | | | | |отремонтированных | | | | | | | | | | |
| |капитальный ремонт, | | | |счет: | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | |
| |ремонт автомобильных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|в поселениях(4) | | | | | | | | | | |
| |дорог общего пользования| | | |- источника |2 032 129 014,65 | 50 000 000,00 | - | 70 000 000,00 | 331 423 204,96 | - | 405 000 000,00 | 475 705 809,69 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |местного значения в | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поселениях | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 38 596,90 | 38 596,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.5 |Мероприятие 5. Субсидии |2016 |2016 |Министерство |Всего, из них | - | - | - | - | 16 588 617,64 |16 588 617,64| - | - | - | - | - |Протяженность | км | 64,0 | 28,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |отремонтированных | | | | | | | | | | |
| |погашение кредиторской | | | |счет: | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | |
| |задолженности по | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|в поселениях(4) | | | | | | | | | | |
| |капитальному ремонту, | | | |- источника | - | - | - | - | 16 588 617,64 |16 588 617,64| - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |ремонту автомобильных | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дорог общего пользования| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |местного значения в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поселениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.6 |Мероприятие 6. Субсидии |2014 |2015 |Министерство |Всего, из них | 104 068 514,00 | 102 100 000,00 | - | 1 968 514,00 | - | - | - | - | - | - | - |Степень реализации |процентов| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |
| |строительство и | | | |счет: | | | | | | | | | | | |строительству и | | | | | | | | | | |
| |реконструкцию сельских | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|реконструкции | | | | | | | | | | |
| |общеобразовательных | | | |- источника | 90 268 514,00 | 88 300 000,00 | - | 1 968 514,00 | - | - | - | - | - | - | - |сельских | | | | | | | | | | |
| |организаций | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |общеобразовательных| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 13 800 000,00 | 13 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию|ученичес-| 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |общеобразовательных|ких мест | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.7 |Мероприятие 7. Субсидии |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 7 935 500,00 | - | - | 2 150 000,00 | - | - | - | 1 928 500,00 | 1 928 500,00 | 1 928 500,00 | - |Степень реализации |процентов| - | - | - | - | - |100,00 | 100,00 |100,00 | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |
| |строительство | | | |счет: | | | | | | | | | | | |строительству | | | | | | | | | | |
| |плоскостных спортивных | | | | | | | | | | | | | | | |плоскостных | | | | | | | | | | |
| |сооружений | | | | | | | | | | | | | | | |спортивных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |(площадок) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 1 810 000,00 | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | - |Ввод в эксплуатацию| единиц | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |плоскостных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |спортивных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |(площадок) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 6 125 500,00 | - | - | 1 150 000,00 | - | - | - | 1 658 500,00 | 1 658 500,00 | 1 658 500,00 | - |Ввод в эксплуатацию| кв. м | 960 | - | - | - | - | 320 | 320 | 320 | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |плоскостных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |спортивных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |(площадок) | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.8 |Мероприятие 8. Субсидии |2014 |2015 |Министерство |Всего, из них | 7 590 000,00 | 3 800 000,00 | - | 3 790 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |Степень реализации |процентов| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |
| |реализацию проектов | | | |счет: | | | | | | | | | | | |реализации проектов| | | | | | | | | | |
| |комплексного | | | | | | | | | | | | | | | |комплексного | | | | | | | | | | |
| |обустройства площадок | | | | | | | | | | | | | | | |обустройства | | | | | | | | | | |
| |под компактную жилищную | | | | | | | | | | | | | | | |площадок под | | | | | | | | | | |
| |застройку в сельской | | | | | | | | | | | | | | | |компактную жилищную| | | | | | | | | | |
| |местности | | | | | | | | | | | | | | | |застройку в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сельской местности | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 5 800 000,00 | 3 800 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |Количество | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |населенных пунктов,| | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|расположенных в | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 1 790 000,00 | - | - | 1 790 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |сельской местности,| | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |в которых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |реализованы проекты| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |комплексного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |обустройства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |площадок под | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |компактную жилищную| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |застройку | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Ввод в эксплуатацию| единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |объектов по | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |комплексному | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |обустройству | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |площадок под | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |компактную жилищную| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |застройку | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.9 |Мероприятие 9. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 5 912 000,00 | 847 000,00 | - | 783 000,00 | 397 900,00 | - | 335 200,00 | 1 174 100,00 | 1 167 500,00 | 1 207 300,00 | - |Количество | единиц | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |реализованных | | | | | | | | | | |
| |грантовую поддержку | | | |счет: | | | | | | | | | | | |проектов местных | | | | | | | | | | |
| |местных инициатив | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|инициатив граждан, | | | | | | | | | | |
| |граждан, проживающих в | | | |- источника | 2 800 000,00 | 500 000,00 | - | 400 000,00 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | - |проживающих в | | | | | | | | | | |
| |сельской местности | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |сельской местности,| | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|получивших | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 3 112 000,00 | 347 000,00 | - | 383 000,00 | 197 900,00 | - | 135 200,00 | 674 100,00 | 667 500,00 | 707 300,00 | - |грантовую поддержку| | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.10 |Строительство и |2014 |2018 |Министерство, |Всего, из них | 27 074 181,92 | 5 080 000,00 | - | 5 070 000,00 | 3 745 021,90 | - | - | 13 179 160,02 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| единиц | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| |реконструкция | | |Минстрой |расходы за | | | | | | | | | | | |фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| |фельдшерско-акушерских | | | |счет: | | | | | | | | | | | |ского пункта(5) | | | | | | | | | | |
| |пунктов (в соответствии | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |с Адресной | | | |- источника | 22 924 181,92 | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 | 3 745 021,90 | - | - | 13 179 160,02 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |инвестиционной | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программой Омской | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |области), а также | | | |- источника | 4 150 000,00 | 2 080 000,00 | - | 2 070 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |поставка, монтаж, | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оснащение, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пуско-наладочные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |модульных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фельдшерско-акушерских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пунктов, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 685 352,69 | - | - | 297 192,68 | - | - | - | 388 160,01 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 685 352,69 | - | - | 297 192,68 | - | - | - | 388 160,01 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.10.1 |Мероприятие 10. |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 1 694 000,00 | 1 694 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| единиц | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| |фельдшерско-акушерского | | | |счет: | | | | | | | | | | | |ского пункта(5) | | | | | | | | | | |
| |пункта, деревня Утузы | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |Тевризского | | | |- источника | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |муниципального района | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 694 000,00 | 694 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.10.2 |Мероприятие 11. |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 1 692 000,00 | 1 692 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| единиц | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| |фельдшерско-акушерского | | | |счет: | | | | | | | | | | | |ского пункта(5) | | | | | | | | | | |
| |пункта, с. Богословка | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |Омского муниципального | | | |- источника | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |района | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 692 000,00 | 692 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.10.3 |Мероприятие 12. |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 1 694 000,00 | 1 694 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| единиц | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| |фельдшерско-акушерского | | | |счет: | | | | | | | | | | | |ского пункта(5) | | | | | | | | | | |
| |пункта, деревня | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |Стретенка Черлакского | | | |- источника | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |муниципального района | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 694 000,00 | 694 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.10.4 |Мероприятие 13. |2015 |2016 |Минстрой |Всего, из них | 2 691 800,00 | - | - | 1 690 000,00 | 1 001 800,00 | - | - | - | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |фельдшерско-акушерского | | | |счет: | | | | | | | | | | | |документации на | | | | | | | | | | |
| |пункта, с. Ганновка | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| |Одесского муниципального| | | | | | | | | | | | | | | |фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| |района Омской области, в| | | | | | | | | | | | | | | |ского пункта | | | | | | | | | | |
| |том числе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 2 001 800,00 | - | - | 1 000 000,00 | 1 001 800,00 | - | - | - | - | - | - |Прирост |процентов| 37,22 | - | - | 37,22 | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ского пункта | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 690 000,00 | - | - | 690 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| единиц | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|ского пункта(5) | | | | | | | | | | |
| |проектно-изыскательские |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 98 432,83 | - | - | 98 432,83 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 98 432,83 | - | - | 98 432,83 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.10.5 |Мероприятие 14. |2015 |2016 |Минстрой |Всего, из них | 3 424 691,90 | - | - | 1 690 000,00 | 1 734 691,90 | - | - | - | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |фельдшерско-акушерского | | | |счет: | | | | | | | | | | | |документации на | | | | | | | | | | |
| |пункта, деревня Ивановка| | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| |Саргатского | | | | | | | | | | | | | | | |фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| |муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | |ского пункта | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |числе | | | |- источника | 2 734 691,90 | - | - | 1 000 000,00 | 1 734 691,90 | - | - | - | - | - | - |Прирост |процентов| 50,65 | - | - | 50,65 | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ского пункта | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 690 000,00 | - | - | 690 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| единиц | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|ского пункта(5) | | | | | | | | | | |
| |проектно-изыскательские |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 99 454,96 | - | - | 99 454,96 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 99 454,96 | - | - | 99 454,96 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.10.6 |Мероприятие 15. |2015 |2016 |Минстрой |Всего, из них | 2 698 530,00 | - | - | 1 690 000,00 | 1 008 530,00 | - | - | - | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |фельдшерско-акушерского | | | |счет: | | | | | | | | | | | |документации на | | | | | | | | | | |
| |пункта, с. Коренево | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| |Тарского муниципального | | | | | | | | | | | | | | | |фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| |района Омской области, в| | | | | | | | | | | | | | | |ского пункта | | | | | | | | | | |
| |том числе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 2 008 530,00 | - | - | 1 000 000,00 | 1 008 530,00 | - | - | - | - | - | - |Прирост |процентов| 37,37 | - | - | 37,37 | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ского пункта | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 690 000,00 | - | - | 690 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| единиц | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|ского пункта(5) | | | | | | | | | | |
| |проектно-изыскательские |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 99 304,89 | - | - | 99 304,89 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 99 304,89 | - | - | 99 304,89 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.10.7 |Мероприятие 15.1. |2018 |2018 | Минстрой |Всего, из них | 4 393 053,34 | - | - | - | - | - | - | 4 393 053,34 | - | - | - |Количество | единиц | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| |Поставка, монтаж, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |смонтированных и | | | | | | | | | | |
| |оснащение, | | | |счет: | | | | | | | | | | | |оснащенных | | | | | | | | | | |
| |пуско-наладочные работы | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| |модульного | | | |- источника | 4 393 053,34 | - | - | - | - | - | - | 4 393 053,34 | - | - | - |ских пунктов | | | | | | | | | | |
| |фельдшерско-акушерского | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пункта, с. Екатериновка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Тевризского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |прочие работы и услуги | | | |Всего, из них | 129 386,67 | - | - | - | - | - | - | 129 386,67 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 129 386,67 | - | - | - | - | - | - | 129 386,67 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.10.8 |Мероприятие 15.2. |2018 |2018 | Минстрой |Всего, из них | 4 393 053,34 | - | - | - | - | - | - | 4 393 053,34 | - | - | - |Количество | единиц | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| |Поставка, монтаж, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |смонтированных и | | | | | | | | | | |
| |оснащение, | | | |счет: | | | | | | | | | | | |оснащенных | | | | | | | | | | |
| |пуско-наладочные работы | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| |модульного | | | |- источника | 4 393 053,34 | - | - | - | - | - | - | 4 393 053,34 | - | - | - |ских пунктов | | | | | | | | | | |
| |фельдшерско-акушерского | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пункта, деревня Гузенево| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Муромцевского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |прочие работы и услуги | | | |Всего, из них | 129 386,67 | - | - | - | - | - | - | 129 386,67 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 129 386,67 | - | - | - | - | - | - | 129 386,67 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.10.9 |Мероприятие 15.3. |2018 |2018 | Минстрой |Всего, из них | 4 393 053,34 | - | - | - | - | - | - | 4 393 053,34 | - | - | - |Количество | единиц | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| |Поставка, монтаж, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |смонтированных и | | | | | | | | | | |
| |оснащение, | | | |счет: | | | | | | | | | | | |оснащенных | | | | | | | | | | |
| |пуско-наладочные работы | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|фельдшерско-акушер-| | | | | | | | | | |
| |модульного | | | |- источника | 4 393 053,34 | - | - | - | - | - | - | 4 393 053,34 | - | - | - |ских пунктов | | | | | | | | | | |
| |фельдшерско-акушерского | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пункта, деревня | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Привольное Черлакского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |прочие работы и услуги | | | |Всего, из них | 129 386,67 | | - | - | - | - | - | 129 386,67 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 129 386,67 | - | - | - | - | - | - | 129 386,67 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.11 |Строительство, |2015 |2021 |Минстрой |Всего, из них |3 717 221 768,58 | - | - | 328 398 168,82 | 384 053 669,35 |10 255 220,00| 937 268 055,15 |1 064 368 441,07| 481 858 598,51 | 555 078 907,27 |293 249 320,00|Ввод в эксплуатацию| км | 22,7 | - | 22,7 | - | - | - | - | - | - |
| |реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |общего пользования | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования с | | | | | | | | | | |
| |регионального и | | | |- источника |2 046 014 868,58 | - | - | 130 402 768,82 | 143 000 149,35 | - | 377 288 662,38 | 482 040 962,25 | 277 713 198,51 | 342 319 807,27 |293 249 320,00|твердым покрытием, | | | | | | | | | | |
| |межмуниципального | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |ведущей от сети | | | | | | | | | | |
| |значения, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|автомобильных дорог| | | | | | | | | | |
| |проектирование, | | | |- источника |1 671 206 900,00 | - | | 197 995 400,00 | 229 073 300,00 | - | 464 015 900,00 | 363 217 800,00 | 204 145 400,00 | 212 759 100,00 | - |общего пользования | | | | | | | | | | |
| |строительство, | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |к ближайшим | | | | | | | | | | |
| |реконструкция | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|общественно | | | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог | | | |- источника | - | - | - | - | 11 980 220,00 |10 255 220,00| 95 963 492,77 | 219 109 678,82 | - | - | - |значимым объектам | | | | | | | | | | |
| |общего пользования | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |сельских населенных| | | | | | | | | | |
| |местного значения с | | | | | | | | | | | | | | | |пунктов, а также к | | | | | | | | | | |
| |твердым покрытием, | | | | | | | | | | | | | | | |объектам | | | | | | | | | | |
| |ведущих от сети | | | | | | | | | | | | | | | |производства и | | | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | |переработки | | | | | | | | | | |
| |общего пользования к | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |ближайшим общественно | | | | | | | | | | | | | | | |ной продукции | | | | | | | | | | |
| |значимым объектам | | | | | | | | | | | | | | | |(далее - ввод в | | | | | | | | | | |
| |сельских населенных | | | | | | | | | | | | | | | |эксплуатацию | | | | | | | | | | |
| |пунктов, а также к | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |объектам производства и | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |переработки | | | | | | | | | | | | | | | |пользования)(7) | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.1 |Мероприятие 16. Субсидии|2015 |2020 |Минстрой |Всего, из них |1 922 699 862,25 | - | - | 174 534 220,00 | 158 175 752,40 | - | 323 624 725,06 | 460 204 595,01 | 466 858 598,51 | 391 794 079,27 | - |Ввод в эксплуатацию| км | 22,7 | - | 22,7 | - | - | - | - | - | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |проектирование, | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |строительство, | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |реконструкцию | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |автомобильных дорог | | | |- источника | 946 520 620,25 | - | - | 66 403 854,00 | 70 783 249,40 | - | 150 815 583,06 | 216 769 756,01 | 262 713 198,51 | 179 034 979,27 | - |Степень реализации |процентов| - | - | - |100,00 |100,00 |100,00 | 100,00 |100,00 | - |
| |общего пользования с | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |
| |твердым покрытием, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|проектированию, | | | | | | | | | | |
| |ведущих от сети | | | |- источника | 976 179 242,00 | - | - | 108 130 366,00 | 87 392 503,00 | - | 120 317 034,00 | 243 434 839,00 | 204 145 400,00 | 212 759 100,00 | - |строительству, | | | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |реконструкции | | | | | | | | | | |
| |общего пользования к | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | |
| |ближайшим общественно | | | | | | | | | | | | | | | |местного значения | | | | | | | | | | |
| |значимым объектам | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |сельских населенных | | | |- источника | - | - | - | - | - | - | 52 492 108,00 | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 65,2 | - | - | 8,3 | 14,0 | 25,9 | 10,0 | 7,0 | - |
| |пунктов, а также к | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | |
| |объектам производства и | | | | | | | | | | | | | | | |местного значения | | | | | | | | | | |
| |переработки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.2 |Мероприятие 17. |2016 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 82 135 072,00 | - | - | - | 81 635 072,00 | - | 28 218 891,51 | 500 000,00 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 4,9(16) | - | 22,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Алексеевка - | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Новопокровка - Саратово,| | | |- источника | 27 013 487,00 | - | - | - | 26 513 487,00 | - | - | 500 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |участок км 19+190 - км | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |24+190 в Горьковском | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |муниципальном районе | | | |- источника | 55 121 585,00 | - | - | - | 55 121 585,00 | - | - | - | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - | - |100,00 | - | - | - | - | - |
| |Омской области, в том | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | - | - | 28 218 891,51 | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |прочие работы и услуги |2016 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 1 700 110,00 | - | - | - | 1 200 110,00 | - | 297 651,87 | 500 000,00 | - | - | - |Прирост |процентов|100,0(16) | - | - |100,00 | 6,45 | - | - | - | - |
| | | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 1 700 110,00 | - | - | - | 1 200 110,00 | - | - | 500 000,00 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | - | - | - | - | - | - | 297 651,87 | - | - | - | - |Степень реализации |процентов| 100,00 | - | - | - | - |100,00 | - | - | - |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.3 |Мероприятие 18. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 58 847 843,06 | - | - | 800 000,00 | 57 010 211,00 | 100 000,00 | 3 584 746,87 | 629 300,00 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 5,0(16) | - | 22,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Октябрьское - | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Новооболонь - | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |Георгиевка, участок км | | | |- источника | 19 591 087,06 | - | - | 800 000,00 | 17 653 455,00 | - | 937 632,06 | 200 000,00 | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |20+00 - км 25+00 в | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |Горьковском | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |- источника | 39 256 756,00 | - | - | - | 39 256 756,00 | - | - | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |числе | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 647 114,81 | 429 300,00 | - | - | - |Прирост |процентов|100,0(16) | - | - |100,00 | 2,32 | - | - | - | - |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|(технической) | |----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 3 097 992,06 | - | - | 800 000,00 | 1 260 360,00 | 100 000,00 | 1 367 516,00 | 629 300,00 | - | - | - |готовности | | | | | | | | | | |
| |и прочие работы и | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |услуги, увеличение | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |стоимости | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | |----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |непроизведенных активов | | | |- источника | 3 097 992,06 | - | - | 800 000,00 | 1 160 360,00 | - | 937 632,06 | 200 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | |----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 429 883,94 | 429 300,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.4 |Мероприятие 19. |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 18 867 020,00 | - | - | 18 867 020,00 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | - | - | 22,7 | - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |"Исилькуль - Полтавка" -| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Боровое, участок км 3 - | | | |- источника | 5 675 380,00 | - | - | 5 675 380,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |Боровое в Исилькульском | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | |- источника | 13 191 640,00 | - | - | 13 191 640,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.5 |Мероприятие 20. |2015 |2017 |Минстрой |Всего, из них | 45 182 321,00 | - | - | 1 800 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 43 382 321,00 | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | - | - | 22,7 | - | 3,6 | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |"Исилькуль - Полтавка" -| | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Кудряевка в | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |Исилькульском | | | |- источника | 17 033 394,00 | - | - | 1 800 000,00 | - | - | 15 233 394,00 | - | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |муниципальном районе | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |- источника | 28 148 927,00 | - | - | - | - | - | 28 148 927,00 | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2017 |Минстрой |Всего, из них | 3 259 100,00 | - | - | 1 800 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 459 100,00 | | - | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - |100,00 | - | - | - | - |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 2 312 352,61 | - | - | 1 800 000,00 | - | - | 512 352,61 | - | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 946 747,39 | - | - | - | - | - | 946 747,39 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.6 |Мероприятие 21. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 21 741 483,00 | - | - | 1 125 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 20 616 483,00 | 20 616 483,00 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 2,2(16) | - | 22,7 | - | 2,2 | 2,2 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |"Челябинск - Омск - | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Новосибирск" - Рославка | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |в Исилькульском | | | |- источника | 8 364 331,00 | - | - | 1 125 000,00 | - | - | 7 239 331,00 | - | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |муниципальном районе | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |- источника | 13 377 152,00 | - | - | - | - | - | 13 377 152,00 | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 625 000,00 | 625 000,00 | - | 20 616 483,00 | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 1 445 016,00 | - | - | 1 125 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 320 016,00 | 320 016,00 | - | - | - |Прирост |процентов|100,00(16)| - | - | - |100,00 |100,00 | - | - | - |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 1 237 371,34 | - | - | 1 125 000,00 | - | - | 112 371,34 | - | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 207 644,66 | - | - | - | - | - | 207 644,66 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 625 000,00 | 625 000,00 | - | 320 016,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.7 |Мероприятие 22. |2015 |2017 |Минстрой |Всего, из них | 16 776 738,00 | - | - | 780 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 15 996 738,00 | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | - | - | 22,7 | - | 0,4 | - | - | - | - |
| |Реконструкция подъезда к| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |деревне Самаринка в | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Кормиловском | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |Омской области, в том | | | |- источника | 6 397 141,00 | - | - | 780 000,00 | - | - | 5 617 141,00 | - | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |числе | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 10 379 597,00 | - | - | - | - | - | 10 379 597,00 | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2017 |Минстрой |Всего, из них | 1 264 115,00 | - | - | 780 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 484 115,00 | - | - | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - |100,00 | - | - | - | - |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 949 993,55 | - | - | 780 000,00 | - | - | 169 993,55 | - | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 314 121,45 | - | - | - | - | - | 314 121,45 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.8 |Мероприятие 23. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 26 895 659,85 | - | - | 1 190 000,00 | 590 000,00 | - | 25 505 659,85 | 1 552 075,74 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 1,0(16) | - | 22,7 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Муромцево - Низовое - | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Гузенево, участок км | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |29+300 - км 30+300 в | | | |- источника | 26 895 659,85 | - | - | 1 190 000,00 | - | - | 25 505 659,85 | 200 000,00 | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |Муромцевском | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |- источника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 590 000,00 | - | - | 1 352 075,74 | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 2 176 646,00 | - | - | 1 190 000,00 | 590 000,00 | - | 786 646,00 | 239 685,85 | - | - | - |Прирост |процентов|100,00(16)| - | - | - |100,00 | 5,30 | - | - | - |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 2 176 646,00 | - | - | 1 190 000,00 | - | - | 786 646,00 | 200 000,00 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 590 000,00 | - | - | 39 685,85 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.9 |Мероприятие 24. |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 34 021 970,00 | - | - | 34 021 970,00 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | - | - | 22,7 | - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Нижняя Омка - | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Старомалиновка, участок | | | |- источника | 10 206 591,00 | - | - | 10 206 591,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |км 53+120 - Покровка в | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Нижнеомском | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |- источника | 23 815 379,00 | - | - | 23 815 379,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.10|Мероприятие 25. |2015 |2016 |Минстрой |Всего, из них | 14 068 129,95 | - | - | 300 000,00 | 13 768 129,95 | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | - | - | 22,7 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Антоновка - Пугачевка - | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Придорожное, участок км | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |11+500 - км 12+700 в | | | |- источника | 4 504 428,95 | - | - | 300 000,00 | 4 204 428,95 | - | - | - | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |Нижнеомском | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | |документации на | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| |числе | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 9 563 701,00 | - | - | - | 9 563 701,00 | - | - | - | - | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - |100,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|(технической) | | | | | | | | | | |
| |проектно-изыскательские |2015 |2016 |Минстрой |Всего, из них | 498 850,00 | - | - | 300 000,00 | 198 850,00 | - | - | - | - | - | - |готовности | | | | | | | | | | |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 498 850,00 | - | - | 300 000,00 | 198 850,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.11|Мероприятие 26. |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 10 987 800,00 | - | - | 10 987 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | - | - | 22,7 | - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция подъезда к| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |деревне Платоновка в | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Нововаршавском | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |- источника | 3 296 340,00 | - | - | 3 296 340,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 7 691 460,00 | - | - | 7 691 460,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.12|Мероприятие 27. |2015 |2017 |Минстрой |Всего, из них | 11 312 554,00 | - | - | 1 090 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 222 554,00 | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | - | - | 22,7 | - | 0,9 | - | - | - | - |
| |Реконструкция подъезда к| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |аулу Кызылтан в | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Нововаршавском | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |Омской области, в том | | | |- источника | 4 679 577,00 | - | - | 1 090 000,00 | - | - | 3 589 577,00 | - | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |числе | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 6 632 977,00 | - | - | - | - | - | 6 632 977,00 | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2017 |Минстрой |Всего, из них | 1 148 672,11 | - | - | 1 090 000,00 | 200 000,00 | - | 167 089,00 | - | - | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - |100,00 | - | - | - | - |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 1 148 672,11 | - | - | 1 090 000,00 | - | - | 58 672,11 | - | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 108 416,89 | - | - | - | - | - | 108 416,89 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.13|Мероприятие 28. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 32 383 810,00 | - | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | - | 30 883 810,00 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 2,4 | - | 22,7 | - | - | 2,4 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Оконешниково - | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Стрельниково, участок км| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |7+570 - км 10+070 в | | | |- источника | 10 662 017,00 | - | - | 1 000 000,00 | 500 000,00 | - | - | 9 162 017,00 | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |66,66(6) |100,00 | - | - | - | - | - |
| |Оконешниковском | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |- источника | 21 721 793,00 | - | - | - | - | - | - | 21 721 793,00 | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 2 044 643,00 | - | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | - | 544 643,00 | - | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - | - |100,00 | - | - | - |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 1 705 986,58 | - | - | 1 000 000,00 | 500 000,00 | - | - | 205 986,58 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 338 656,42 | - | - | - | - | - | - | 338 656,42 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.14|Мероприятие 29. |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 12 152 900,00 | - | - | 12 152 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | - | - | 22,7 | - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |общего | | | | | | | | | | |
| |Андрюшевка - Крым, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |участок км 0 - | | | |- источника | 3 645 870,00 | - | - | 3 645 870,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |Андрюшевка в Полтавском | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | |- источника | 8 507 030,00 | - | - | 8 507 030,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.15|Мероприятие 30. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 88 954 851,81 | - | - | 800 000,00 | 2 200 000,00 | 800 000,00 | 75 377 405,38 | 60 793 265,00 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 3,6(16) | - | 22,7 | - | 3,6 | 3,6 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Тевриз - Александровка, | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |участок Бичили - | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |Екатериновка в | | | |- источника | 41 762 391,81 | - | - | 800 000,00 | 1 400 000,00 | - | 28 184 945,38 | 11 377 446,43 | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |36,36(6) |100,00 | - | - | - | - | - |
| |Тевризском муниципальном| | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |районе Омской области, в| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |том числе | | | |- источника | 47 192 460,00 | - | - | - | - | - | 47 192 460,00 | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 800 000,00 | 800 000,00 | - | 49 415 818,57 | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 9 291 267,20 | - | - | 800 000,00 | 2 200 000,00 | 800 000,00 | 3 596 084,38 | 4 125 757,00 | - | - | - |Прирост |процентов|100,00(16)| - | - | - |100,00 | 84,43 | - | - | - |
| |и прочие работы и | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| |услуги, прочие расходы | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 8 674 628,43 | - | - | 800 000,00 | 1 400 000,00 | - | 2 979 445,61 | 3 495 182,82 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 616 638,77 | - | - | - | - | - | 616 638,77 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 800 000,00 | 800 000,00 | - | 630 574,18 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.16|Мероприятие 31. |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 30 068 465,00 | - | - | 30 068 465,00 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | - | - | 22,7 | - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Нагорно-Аевск - | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Бородинка, участок км 0 | | | |- источника | 9 032 702,00 | - | - | 9 032 702,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |- км 2 в Тевризском | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | |- источника | 21 035 763,00 | - | - | 21 035 763,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |прочие работы и услуги |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 17 375,00 | - | - | 17 375,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 17 375,00 | - | - | 17 375,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.17|Мероприятие 32. |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 22 319 720,00 | - | - | 22 319 720,00 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | - | - | 22,7 | - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |"Тобольск - Тара - | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Томск", участок "Тара - | | | |- источника | 6 695 958,00 | - | - | 6 695 958,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |Усть-Ишим" - Летние в | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Усть-Ишимском | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |- источника | 15 623 762,00 | - | - | 15 623 762,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.18|Мероприятие 33. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 54 594 958,71 | - | - | 800 000,00 | 53 784 284,00 | - | 9 226 053,16 | 4 022 821,68 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 5,0(16) | - | 22,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Большой Атмас - | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Погранично-Григорьевка, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |участок км 24+800 - км | | | |- источника | 16 856 203,71 | - | - | 800 000,00 | 16 045 529,00 | - | 10 674,71 | - | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |29+800 в Черлакском | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | |документации на | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| |числе | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 37 738 755,00 | - | - | - | 37 738 755,00 | - | - | - | - | - | - |Прирост |процентов|100,0(16) | - | - |100,00 | 3,33 | 3,33 | - | - | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | - | - | 9 215 378,45 | 4 022 821,68 | - | - | - |готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | |----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 1 609 154,71 | - | - | 800 000,00 | 798 480,00 | - | 175 800,00 | 75 800,00 | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | |----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 1 609 154,71 | - | - | 800 000,00 | 798 480,00 | - | 10 674,71 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | |----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | - | - | - | - | - | - | 165 125,29 | 75 800,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.19|Мероприятие 34. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 47 084 420,17 | - | - | 700 000,00 | 350 000,00 | 100 000,00 | 45 084 420,17 | 1 300 000,00 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 3,7(16) | - | 22,7 | - | 3,7 | 3,7 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Екатеринославка - Шахат,| | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |участок км 1+00 - км | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |4+800 в Шербакульском | | | |- источника | 18 546 128,17 | - | - | 700 000,00 | 250 000,00 | - | 16 296 128,17 | 1 300 000,00 | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |муниципальном районе | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |- источника | 28 538 292,00 | - | - | - | - | - | 28 538 292,00 | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 4 228 075,17 | - | - | 700 000,00 | 350 000,00 | 100 000,00 | 2 228 075,17 | 1 300 000,00 | - | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | 2,30 |100,00 | - | - | - | - |
| |и прочие работы и | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| |услуги, прочие расходы, | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| |увеличение стоимости | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| |непроизведенных активов | | | |- источника | 3 497 427,67 | - | - | 700 000,00 | 250 000,00 | - | 1 247 427,67 | 1 300 000,00 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 730 647,50 | - | - | - | - | - | 730 647,50 | - | - | - | - |Степень реализации |процентов| 100,00 | - | - | - | - |100,00 | - | - | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.20|Мероприятие 35. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 22 950 336,45 | - | - | 400 000,00 | - | - | 21 950 336,45 | 600 000,00 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 1,6(16) | - | 22,7 | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |"Шербакуль - Бабеж" - | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Больше-Васильевка в | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |Шербакульском | | | |- источника | 9 013 098,45 | - | - | 400 000,00 | - | - | 8 013 098,45 | 600 000,00 | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |муниципальном районе | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |- источника | 13 937 238,00 | - | - | - | - | - | 13 937 238,00 | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 1 807 782,45 | - | - | 400 000,00 | - | - | 807 782,45 | 600 000,00 | - | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - |100,00 | - | - | - | - |
| |и прочие работы и | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| |услуги, прочие расходы | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 1 589 041,04 | - | - | 400 000,00 | - | - | 589 041,04 | 600 000,00 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 218 741,41 | - | - | - | - | - | 218 741,41 | - | - | - | - |Степень реализации |процентов| 100,00 | - | - | - | - |100,00 | - | - | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.21|Мероприятие 36. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 11 797 503,68 | - | - | 250 000,00 | 500 000,00 | 85 000,00 | - | 11 297 503,68 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 0,8 | - | 22,7 | - | - | 0,8 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |"Шербакуль - Солнцево" -| | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Кудук-Чилик в | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |Шербакульском | | | |- источника | 3 982 142,68 | - | - | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | 3 482 142,68 | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |17,00(6) |100,00 | - | - | - | - | - |
| |муниципальном районе | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |- источника | 7 815 361,00 | - | - | - | - | - | - | 7 815 361,00 | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 250 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 1 112 299,00 | - | - | 250 000,00 | 500 000,00 | 85 000,00 | - | 612 299,00 | - | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - | - |100,00 | - | - | - |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 836 358,79 | - | - | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | 336 358,79 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 275 940,21 | - | - | - | - | - | - | 275 940,21 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 250 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.22|Мероприятие 37. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 106 961 871,51 | - | - | 2 210 000,00 | 3 010 000,00 |2 210 000,00 | 100 746 032,00 | 82 210 433,70 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 5,1(16) | - | 22,7 | - | 5,1 | 5,1 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Солдатка - Максим | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Горький, участок км | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |11+800 - км 16+600 в | | | |- источника | 41 592 092,51 | - | - | 2 210 000,00 | 800 000,00 | - | 35 376 253,00 | 3 205 839,51 | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |73,42(6) |100,00 | - | - | - | - | - |
| |Знаменском муниципальном| | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |районе Омской области, в| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |том числе | | | |- источника | 65 369 779,00 | - | - | - | - | - | 65 369 779,00 | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 2 210 000,00 |2 210 000,00 | - | 79 004 594,19 | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 5 933 716,51 | - | - | 2 210 000,00 | 3 010 000,00 |2 210 000,00 | 1 517 877,00 | 2 500 000,00 | - | - | - |Прирост |процентов|100,00(16)| - | - | - |100,00 | 97,60 | | - | - |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 4 948 831,23 | - | - | 2 210 000,00 | 800 000,00 | - | 532 991,72 | 1 405 839,51 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 984 885,28 | - | - | - | - | - | 984 885,28 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 2 210 000,00 |2 210 000,00 | - | 1 094 160,49 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.23|Мероприятие 38. |2015 |2021 |Минстрой |Всего, из них | 46 750 000,00 | - | - | 1 200 000,00 | 1 700 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | 1 550 000,00 |43 500 000,00 |Ввод в эксплуатацию| км | 2,6 | - | 22,7 | - | - | - | - | - | 2,6 |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |"Омск - Тара" - | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Большемурлы, участок км | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |2+370 - км 5+00 в | | | |- источника | 46 750 000,00 | - | - | 1 200 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | 1 550 000,00 |43 500 000,00 |Готовность |процентов| 100,00 | - |52,94(6) |100,00 | - | - | - | - | - |
| |Большереченском | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |- источника | - | - | - | - | 1 200 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2016 |Минстрой |Всего, из них | 3 250 000,00 | - | - | 1 200 000,00 | 1 700 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | 1 550 000,00 | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - | - | - | - | 0,10 |100,00 |
| |и прочие работы и | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| |услуги, прочие расходы | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 3 250 000,00 | - | - | 1 200 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | 1 550 000,00 | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 1 200 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.24|Мероприятие 39. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 68 908 697,09 | - | - | 1 770 000,00 | 2 070 000,00 |1 270 000,00 | 62 416 765,42 | 51 016 954,00 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 3,2(16) | - | 22,7 | - | 3,2 | 3,2 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Уленкуль - Каракуль, | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |участок км 1+500 - км | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |4+500 в Большереченском | | | |- источника | 28 621 669,09 | - | - | 1 770 000,00 | 800 000,00 | - | 22 129 737,42 | 3 921 931,67 | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |68,97(6) |100,00 | - | - | - | - | - |
| |муниципальном районе | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |- источника | 40 287 028,00 | - | - | - | - | - | 40 287 028,00 | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 1 270 000,00 |1 270 000,00 | - | 47 095 022,33 | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 4 856 789,80 | - | - | 1 770 000,00 | 2 070 000,00 |1 270 000,00 | 1 342 461,42 | 1 581 948,00 | - | - | - |Прирост |процентов|100,00(16)| - | - | - |100,00 | 93,10 | - | - | - |
| |и прочие работы и | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| |услуги, прочие расходы | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 4 198 257,59 | - | - | 1 770 000,00 | 800 000,00 | - | 683 929,21 | 944 328,38 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 658 532,21 | - | - | - | - | - | 658 532,21 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 1 270 000,00 |1 270 000,00 | - | 637 619,62 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.25|Мероприятие 40. |2015 |2021 |Минстрой |Всего, из них | 46 684 820,00 | - | - | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 |1 000 000,00 | | | - | - |43 684 820,00 |Ввод в эксплуатацию| км | - | - | 22,7 | - | - | - | - | - | 4,0 |
| |Реконструкция подъезда к| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |деревне | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Константиноградка в | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Павлоградском | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |муниципальном районе | | | |- источника | 46 684 820,00 | - | - | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |43 684 820,00 |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |Омской области, в том | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 1 000 000,00 |1 000 000,00 | - | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2016 |Минстрой |Всего, из них | 3 000 000,00 | - | - | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 |1 000 000,00 | - | - | - | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |100,00 |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 3 000 000,00 | - | - | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 1 000 000,00 |1 000 000,00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.26|Мероприятие 41. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 95 915 914,09 | - | - | 2 597 000,00 | 2 065 220,00 |1 265 220,00 | 92 318 642,42 | 200 271,67 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 5,6(16) | - | 22,7 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Омск - Нижняя Омка - | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |граница Новосибирской | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |области, участок км | | | |- источника | 36 158 967,09 | - | - | 2 597 000,00 | 800 000,00 | - | 32 561 695,42 | 200 271,67 | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |76,45(6) |100,00 | - | - | - | - | - |
| |128+158 - км 133+158 в | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |Нижнеомском | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |- источника | 59 756 947,00 | - | - | - | - | - | 59 756 947,00 | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 1 265 220,00 |1 265 220,00 | - | - | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 5 215 082,09 | - | - | 2 597 000,00 | 2 065 220,00 |1 265 220,00 | 1 617 810,42 | 200 271,67 | - | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - |100,00 | - | - | - | - |
| |и прочие работы и | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| |услуги, прочие расходы | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 4 310 014,67 | - | - | 2 597 000,00 | 800 000,00 | - | 712 743,00 | 200 271,67 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 905 067,42 | - | - | - | - | - | 905 067,42 | - | - | - | - |Степень реализации |процентов| 100,00 | - | - | - | - |100,00 | - | - | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 1 265 220,00 |1 265 220,00 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.27|Мероприятие 42. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 49 305 075,00 | - | - | 2 749 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 46 456 075,00 | 15 473 563,31 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 5,4(16) | - | 22,7 | - | 5,4 | 5,4 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Красная Поляна - | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Павлодаровка, участок км| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |1 - Исаевка в | | | |- источника | 19 226 606,00 | - | - | 2 749 000,00 | - | - | 16 377 606,00 | 100 000,00 | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |100,00(6)| - | - | - | - | - | - |
| |Горьковском | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |- источника | 30 078 469,00 | - | - | - | - | - | 30 078 469,00 | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | - | 15 373 563,31 | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |прочие работы и услуги, |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 4 570 665,00 | - | - | 2 749 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 721 665,00 | 695 000,00 | - | - | - |Прирост |процентов|100,00(16)| - | - | - |100,00 | 39,37 | - | - | - |
| |увеличение стоимости | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| |непроизведенных активов | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 3 518 436,13 | - | - | 2 749 000,00 | - | - | 669 436,13 | 100 000,00 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 1 052 228,87 | - | - | - | - | - | 1 052 228,87 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | - | 595 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.28|Мероприятие 43. |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 21 971 411,98 | - | - | 840 000,00 | 840 000,00 | 200 000,00 | 816 170,70 | 20 955 241,28 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 0,8 | - | 22,7 | - | - | 0,8 | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Алексеевка - Илеуш, | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |участок подъезда к аулу | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |Илеуш в Москаленском | | | |- источника | 6 391 949,98 | - | - | 840 000,00 | - | - | 176 170,70 | 5 375 779,28 | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - |23,81(6) |100,00 | - | - | - | - | - |
| |муниципальном районе | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |- источника | 15 579 462,00 | - | - | - | - | - | - | 15 579 462,00 | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 840 000,00 | 200 000,00 | 640 000,00 | - | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2015 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 2 255 121,70 | - | - | 840 000,00 | 840 000,00 | 200 000,00 | 816 170,70 | 1 238 951,00 | - | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - | - |100,00 | - | - | - |
| |и прочие работы и | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| |услуги, прочие расходы | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 1 692 309,52 | - | - | 840 000,00 | - | - | 176 170,70 | 676 138,82 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 562 812,18 | - | - | - | - | - | - | 562 812,18 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | 840 000,00 | 200 000,00 | 640 000,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.29|Мероприятие 44. |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 15 073,82 | - | - | 15 073,82 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | - | - | 22,7 | - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Чередово - Никольск в | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Знаменском муниципальном| | | |- источника | 15 073,82 | - | - | 15 073,82 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |районе Омской области, в| | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |прочие работы и услуги, |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 15 073,82 | - | - | 15 073,82 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |увеличение стоимости | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |непроизведенных активов | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 15 073,82 | - | - | 15 073,82 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.30|Мероприятие 45. |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | - | - | 22,7 | - | - | - | - | - | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Ивановка - Южно-Подольск| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |- Соляное, участок | | | |- источника | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |Васьковка - Макаркино в | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Черлакском муниципальном| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |районе Омской области, в| | | |- источника | | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |том числе | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |прочие работы и услуги |2015 |2015 |Минстрой |Всего, из них | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.31|Мероприятие 46. |2016 |2021 |Минстрой |Всего, из них | 76 020 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | 4 300 000,00 | 730 000,00 | - | - |71 290 000,00 |Ввод в эксплуатацию| км | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Золотая Нива - | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |Сергеевка, участок | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |Березовка - Сергеевка в | | | |- источника | 76 020 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | 3 300 000,00 | 430 000,00 | - | - |71 290 000,00 |Готовность |процентов|100,00(16)| - | - | 22,22 |100,00 |100,00 | - | - | - |
| |Оконешниковском | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | |- источника | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 300 000,00 | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2016 |2021 |Минстрой |Всего, из них | 6 020 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | 4 300 000,00 | 730 000,00 | - | - | 1 290 000,00 |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |100,00 |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 6 020 000,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | 3 300 000,00 | 430 000,00 | - | - | 1 290 000,00 |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.32|Мероприятие 47. |2016 |2021 |Минстрой |Всего, из них | 122 560 035,16 | - | - | - | 1 500 000,00 | - | 4 424 035,16 | 3 200 000,00 | - | - |114 936 000,00|Ввод в эксплуатацию| км | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Оглухино - Пушкино в | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |Крутинском муниципальном| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |районе Омской области | | | |- источника | 122 560 035,16 | - | - | - | 1 500 000,00 | - | 2 924 035,16 | 3 200 000,00 | - | - |114 936 000,00|Готовность |процентов|100,00(16)| - | - | 30,00 |100,00 |100,00 | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|документации на | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2016 |2021 |Минстрой |Всего, из них | 12 624 035,16 | - | - | - | 1 500 000,00 | - | 4 424 035,16 | 3 200 000,00 | - | - | 5 000 000,00 |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |100,00 |
| |и прочие работы и | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| |услуги, прочие расходы | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 12 624 035,16 | - | - | - | 1 500 000,00 | - | 2 924 035,16 | 3 200 000,00 | - | - | 5 000 000,00 |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.33|Мероприятие 48. |2017 |2021 |Минстрой |Всего, из них | 21 338 500,00 | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - |19 838 500,00 |Ввод в эксплуатацию| км | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Знаменское - Качуково, | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |участок км 4+280 - км | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |6+230 с устройством | | | |- источника | 21 338 500,00 | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - |19 838 500,00 |Готовность |процентов| 100,00 | - | - | - |100,00 | - | - | - | - |
| |подъездов к Знаменской | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |паромной переправе через| | | | | | | | | | | | | | | |документации на | | | | | | | | | | |
| |реку Иртыш в Знаменском | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |числе | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2017 |2021 |Минстрой |Всего, из них | 2 288 500,00 | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | 788 500,00 |Прирост |процентов| - | - | - | - | - | - | - | - |100,00 |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 2 288 500,00 | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | 788 500,00 |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.34|Мероприятие 49. |2017 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 125 640 000,00 | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | 124 140 000,00 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 3,4 | - | - | - | - | 3,4 | - | - | - |
| |Строительство подъездной| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |дороги к племенному | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |репродуктору на 2300 | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |свиноматок, | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |расположенной по адресу:| | | | | | | | | | | | | | | |Готовность |процентов| 100,00 | - | - | - | 71,40 |100,00 | - | - | - |
| |Омская область, Омский | | | | | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |район, Калининское | | | | | | | | | | | | | | | |документации на | | | | | | | | | | |
| |сельское поселение, ЗАО | | | | | | | | | | | | | | | |строительство | | | | | | | | | | |
| |ППР "Луч", в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 124 140 000,00 | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | 122 640 000,00 | - | - | - |Прирост |процентов| - | - | - | - | - |100,00 | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - |готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|дороги общего | |----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2017 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 5 640 000,00 | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | 4 140 000,00 | - | - | - |пользования | | | | | | | | | | |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | |----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 4 140 000,00 | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | 2 640 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | |----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.11.35| Исключена с 1 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Омской области от 29 ноября 2017 г. N 370-п |
| | См предыдущую редакцию |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.11.36|Мероприятие 51. |2018 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 108 642 123,00 | - | - | - | - | - | - | 108 642 123,00 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 5,5 | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - |
| |Реконструкция подъезда к| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |деревне Приозерка в | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Тюкалинском | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | |- источника | 33 975 778,00 | - | - | - | - | - | - | 33 975 778,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 74 666 345,00 | - | - | - | - | - | - | 74 666 345,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2018 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 4 728 889,01 | - | - | - | - | - | - | 4 728 889,01 | - | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - | - |100,00 | - | - | - |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 1 546 093,89 | - | - | - | - | - | - | 1 546 093,89 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|пользования | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 3 182 795,12 | - | - | - | - | - | - | 3 182 795,12 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.37|Мероприятие 52. |2019 |2019 |Минстрой |Всего, из них | 7 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 7 800 000,00 | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
| |Строительство | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог к | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |объектам | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |"Биотехнологического | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |комплекса" ООО | | | |- источника | 7 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 7 800 000,00 | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - |
| |"Титан-Агро" в северном | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| |промышленном узле | | | | | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| |г. Омска в районе | | | | | | | | | | | | | | | |готовности | | | | | | | | | | |
| |Красноярского тракта, | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |пр. Губкина (2 этап) в | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Омском муниципальном | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |районе Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.38|Мероприятие 53. |2019 |2020 |Минстрой |Всего, из них | 125 000 000,00 | - | - | - | - | - | | - | 5 000 000,00 | 120 000 000,00 | - |Ввод в эксплуатацию| км | 7,0 | - | - | - | - | - | - | 7,0 | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Нижняя Омка - Локти | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |(правый берег), участок | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |км 17 - км 24 в | | | |- источника | 125 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 000,00 | 120 000 000,00 | - |Готовность |процентов| 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - |
| |Нижнеомском | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | |документации на | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| |числе | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2019 |2020 |Минстрой |Всего, из них | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 000,00 | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - | - | - | - |100,00 | - |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 000,00 | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.39|Мероприятие 54. |2019 |2020 |Минстрой |Всего, из них | 43 934 828,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 200 000,00 | 41 734 828,00 | - |Ввод в эксплуатацию| км | 3,2 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | - |
| |Реконструкция | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Горьковское - Соснино, | | | | | | | | | | | | | | | |пользования(7) | | | | | | | | | | |
| |участок км 4 - Соснино в| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |Горьковском | | | |- источника | 43 934 828,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 200 000,00 | 41 734 828,00 | - |Готовность |процентов| 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - |
| |муниципальном районе | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| |Омской области, в том | | | | | | | | | | | | | | | |документации на | | | | | | | | | | |
| |числе | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2019 |2020 |Минстрой |Всего, из них | 2 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 200 000,00 | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - | - | - | - |100,00 | - |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 2 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 200 000,00 | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|2.1.11.40|Мероприятие 54.1. |2018 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 65 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | 65 400 000,00 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| км | 3,7 | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - |
| |Реконструкция подъезда к| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| |деревне Тарлык | | | |счет: | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| |Любинского | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |муниципального района | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |Омской области, в том | | | |- источника | 65 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | 65 400 000,00 | - | - | - |Готовность |процентов| 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |числе | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |документации на | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
| |------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |проектно-изыскательские |2018 |2018 |Минстрой |Всего, из них | 1 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 400 000,00 | - | - | - |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - | - |100,00 | - | - | - |
| |и прочие работы и услуги| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| | | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 1 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 400 000,00 | - | - | - |автомобильной | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |дороги общего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.12 |Мероприятие 55. Субсидия|2018 |2021 |Минстрой |Всего, из них | 104 147 610,00 | - | - | - | - | - | - | 50 000 000,00 | - | - |54 147 610,00 |Прирост |процентов| 100,00 | - | - | - | - | 48,01 | 0 | - | 51,99 |
| |акционерному обществу | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |строительной | | | | | | | | | | |
| |"Омскгазстройэксплуата- | | | |счет: | | | | | | | | | | | |(технической) | | | | | | | | | | |
| |ция" на осуществление | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|готовности | | | | | | | | | | |
| |капитальных вложений в | | | |- источника | 104 147 610,00 | - | - | - | - | - | - | 50 000 000,00 | - | - |54 147 610,00 |газопровода | | | | | | | | | | |
| |объекты капитального | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |высокого давления | | | | | | | | | | |
| |строительства: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Газопровод высокого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |давления от ГРС-4 до | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |племенного репродуктора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и товарного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 1 на 2300 свиноматок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Акционерного общества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Омский бекон", | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |расположенных на землях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Калининского сельского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поселения Омского района| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| 2.1.13 |Исключена с 6 июня 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 5 июня 2018 г. N 161-п |
| | См. предыдущую редакцию |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
|Итого по подпрограмме 4 |2014 |2021 |Министерство, |Всего, из них |7 192 463 704,45 | 408 610 596,90 | - | 657 578 168,82 | 824 516 613,85 |26 843 837,64|1 508 288 325,15|1 787 075 173,18| 962 130 898,51 |1 040 509 007,27|347 396 930,00| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|государственной программы | | |Минстрой |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника |4 905 100 207,55 | 292 800 000,00 | - | 354 220 768,82 | 506 768 376,21 | - | 873 285 932,38 |1 129 679 194,36| 668 171 198,51 | 732 777 807,27 |347 396 930,00| | | | | | | | | | | |
| | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника |2 287 324 900,00 | 115 772 000,00 | - | 303 357 400,00 | 289 179 400,00 | - | 539 038 900,00 | 438 286 300,00 | 293 959 700,00 | 307 731 200,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | 38 596,90 | 38 596,90 | - | - | 28 568 837,64 |26 843 837,64| 95 963 492,77 | 219 109 678,82 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Задача 3 государственной программы|2014 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|"Проведение государственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|политики в АПК, государственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|контроля и надзора, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|осуществляемого в отдельных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|отраслях АПК" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель подпрограммы 5 "Обеспечение |2014 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|реализации государственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|программы, проведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|государственного контроля и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|надзора, осуществляемого в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|отдельных отраслях АПК" (далее - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|подпрограмма 5) государственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|программы "Обеспечение эффективной| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|деятельности органов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|исполнительной власти Омской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|области, предоставление услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(работ), проведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|государственного контроля и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|надзора, осуществляемого в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|отдельных отраслях АПК" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 |Задача 1 подпрограммы 5 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 59 224 179,88 | 5 391 383,77 | - | 6 111 530,00 | 1 687 868,11 | - | 8 600 000,00 | 10 000 000,00 | 13 382 145,00 | 14 051 253,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Формирование | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |информационных ресурсов | | | |- источника | 59 224 179,88 | 5 391 383,77 | - | 6 111 530,00 | 1 687 868,11 | - | 8 600 000,00 | 10 000 000,00 | 13 382 145,00 | 14 051 253,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |в сферах обеспечения | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продовольственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |безопасности Омской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области и управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |АПК" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1 |Основное мероприятие 1 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 59 224 179,88 | 5 391 383,77 | - | 6 111 530,00 | 1 687 868,11 | - | 8 600 000,00 | 10 000 000,00 | 13 382 145,00 | 14 051 253,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Инновационное развитие | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и информационное | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение" | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 59 224 179,88 | 5 391 383,77 | - | 6 111 530,00 | 1 687 868,11 | - | 8 600 000,00 | 10 000 000,00 | 13 382 145,00 | 14 051 253,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2014 |2015 |Министерство |Всего, из них | 1 244 250,00 | 941 400,00 | - | 302 850,00 | - | - | - | - | - | - | - |Количество органов | единиц | - | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |управления АПК, | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | |счет: | | | | | | | | | | | |использующих | | | | | | | | | | |
| |функционирования | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|функциональные | | | | | | | | | | |
| |муниципального сегмента | | | |- источника | 1 244 250,00 | 941 400,00 | - | 302 850,00 | - | - | - | - | - | - | - |возможности, | | | | | | | | | | |
| |информационно-телекомму-| | | |N 1 | | | | | | | | | | | |предоставляемые | | | | | | | | | | |
| |никационной сети органов| | | | | | | | | | | | | | | |информационно-теле-| | | | | | | | | | |
| |управления АПК | | | | | | | | | | | | | | | |коммуникационной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сетью | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.2 |Мероприятие 2. Субсидии |2014 |2014 |Министерство |Всего, из них | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |Количество | тыс. | 11,4 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |оказанных | единиц | | | | | | | | | |
| |оказание | | | |счет: | | | | | | | | | | | |консультационных | | | | | | | | | | |
| |консультационной помощи | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|услуг СХТП | | | | | | | | | | |
| |СХТП | | | |- источника | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.3 |Мероприятие 3. |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 47 058 450,88 | 4 349 983,77 | - | 5 808 680,00 | 1 687 868,11 | - | 8 600 000,00 | 10 000 000,00 | 8 103 375,00 | 8 508 544,00 | - |Количество | единиц | 85 | 21 | 17 | 5 | 11 | 9 | 10 | 12 | - |
| |Научно-исследовательские| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |проводимых | | | | | | | | | | |
| |и опытно-конструкторские| | | |счет: | | | | | | | | | | | |научно-исследовате-| | | | | | | | | | |
| |работы | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|льских и | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 47 058 450,88 | 4 349 983,77 | - | 5 808 680,00 | 1 687 868,11 | - | 8 600 000,00 | 10 000 000,00 | 8 103 375,00 | 8 508 544,00 | - |опытно-конструктор-| | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |ских работ | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.4 |Мероприятие 4. Субсидии |2019 |2020 |Министерство |Всего, из них | 7 119 394,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 472 875,00 | 3 646 519,00 | - |Удельный вес |процентов| - | - | - | - | - | - | 11,2 | 11,5 | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |отходов | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|ного производства, | | | | | | | | | | |
| |на внедрение | | | |- источника | 7 119 394,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 472 875,00 | 3 646 519,00 | - |переработанных | | | | | | | | | | |
| |инновационных проектов | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |методом | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |биотехнологии | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 5 |2014 |2020 |Министерство, |Всего, из них | 109 004 493,31 | 13 450 604,34 | - | 6 838 187,45 | 14 971 708,00 | 302 294,48 | 5 762 500,00 | 10 445 000,00 | 28 145 750,00 | 29 693 038,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | |Министерство |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Обеспечение | | |культуры |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |высококвалифицированными| | |Омской области|--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |кадрами АПК и создание | | |(далее - |- источника | 109 004 493,31 | 13 450 604,34 | - | 6 838 187,45 | 14 971 708,00 | 302 294,48 | 5 762 500,00 | 10 445 000,00 | 28 145 750,00 | 29 693 038,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |условий для | | |Минкультуры) |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |привлекательности работы| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на селе" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |Основное мероприятие 2 |2014 |2020 |Министерство, |Всего, из них | 109 004 493,31 | 13 450 604,34 | - | 6 838 187,45 | 14 971 708,00 | 302 294,48 | 5 762 500,00 | 10 445 000,00 | 28 145 750,00 | 29 693 038,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Развитие кадрового | | |Минкультуры |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потенциала | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |агропромышленного | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |комплекса" | | | |- источника | 109 004 493,31 | 13 450 604,34 | - | 6 838 187,45 | 14 971 708,00 | 302 294,48 | 5 762 500,00 | 10 445 000,00 | 28 145 750,00 | 29 693 038,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.1 |Мероприятие 1.Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 7 750 000,00 | 375 000,00 | - | 325 000,00 | 312 500,00 | 100 000,00 | 162 500,00 | 75 000,00 | 3 200 000,00 | 3 400 000,00 | - |Количество молодых | человек | 171 | 125 | 46 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |специалистов, | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |окончивших | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | | | | | | | | | | | | | |образовательные | | | | | | | | | | |
| |по договорам об | | | | | | | | | | | | | | | |организации по | | | | | | | | | | |
| |образовании, заключаемым| | | | | | | | | | | | | | | |образовательным | | | | | | | | | | |
| |в отношении лиц, впервые| | | | | | | | | | | | | | | |программам среднего| | | | | | | | | | |
| |поступивших в | | | | | | | | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | | |
| |образовательные | | | | | | | | | | | | | | | |образования и | | | | | | | | | | |
| |организации высшего | | | | | | | | | | | | | | | |высшего образования| | | | | | | | | | |
| |образования для | | | | | | | | | | | | | | | |и принятых на | | | | | | | | | | |
| |получения высшего | | | | | | | | | | | | | | | |работу в СХО, КФХ, | | | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | | | | | | | |государственные | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждения | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ветеринарии, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |финансируемые из | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ные потребительские| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |кооперативы Омской | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |области (за | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |городе Омске) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |(далее - молодые | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |специалисты, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |привлеченные в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ное производство) 8| | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 7 750 000,00 | 375 000,00 | - | 325 000,00 | 312 500,00 | 100 000,00 | 162 500,00 | 75 000,00 | 3 200 000,00 | 3 400 000,00 | - |Количество | человек | 30 | - | - | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |обучающихся в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |высших учебных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |заведениях по | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |программе | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |субсидирования | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |части затрат по | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |договорам об | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |образовании | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.2 |Мероприятие 2. Выплата |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 54 475 000,00 | 2 015 000,00 | - | 2 120 000,00 | 2 400 000,00 | - | 2 400 000,00 | 8 540 000,00 | 18 000 000,00 | 19 000 000,00 | - |Количество молодых | человек | 171 | 125 | 46 | - | - | - | - | - | - |
| |единовременных пособий в| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |специалистов, | | | | | | | | | | |
| |сфере АПК, всего, в том | | | |счет: | | | | | | | | | | | |привлеченных в | | | | | | | | | | |
| |числе | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 54 475 000,00 | 2 015 000,00 | - | 2 120 000,00 | 2 400 000,00 | - | 2 400 000,00 | 8 540 000,00 | 18 000 000,00 | 19 000 000,00 | - |ное производство(8)| | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.2.1 |выплата единовременного |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 28 075 000,00 | 2 015 000,00 | - | 2 120 000,00 | 2 400 000,00 | - | 2 400 000,00 | 6 740 000,00 | 5 700 000,00 | 6 700 000,00 | - |Количество молодых | человек | 171 | 125 | 46 | - | - | - | - | - | - |
| |подъемного пособия | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |специалистов, | | | | | | | | | | |
| |молодым специалистам АПК| | | |счет: | | | | | | | | | | | |привлеченных в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ное производство(8)| | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 28 075 000,00 | 2 015 000,00 | - | 2 120 000,00 | 2 400 000,00 | - | 2 400 000,00 | 6 740 000,00 | 5 700 000,00 | 6 700 000,00 | - |Количество молодых | человек | 218 | - | - | 38 | 40 | 40 | 50 | 50 | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |специалистов АПК, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |окончивших высшие, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |средние | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |профессиональные | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |учебные заведения и| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |получивших | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |единовременное | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |подъемное пособие | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.2.2 |выплата единовременного |2018 |2020 |Министерство |Всего, из них | 26 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 800 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | - |Количество молодых | человек | 171 | 125 | 46 | - | - | - | - | - | - |
| |пособия гражданам, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |специалистов, | | | | | | | | | | |
| |которые заключили | | | |счет: | | | | | | | | | | | |привлеченных в | | | | | | | | | | |
| |договор о целевом | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |обучении с Министерством| | | | | | | | | | | | | | | |ное производство(8)| | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 26 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 800 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | - |Количество | человек | 103 | - | - | - | - | 30 | 36 | 37 | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |обучающихся в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |высших учебных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |заведениях по | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |заключенным | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |договорам о целевом| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |обучении с | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Министерством в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |рамках квоты | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |целевого приема | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.3 |Мероприятие 3. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 17 140 525,00 | 2 060 000,00 | - | 1 700 000,00 | 1 888 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | 4 630 500,00 | 4 862 025,00 | - |Количество молодых | человек | 171 | 125 | 46 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |специалистов, | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ), | | | |счет: | | | | | | | | | | | |привлеченных в | | | | | | | | | | |
| |находящимся на | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |территории муниципальных| | | | | | | | | | | | | | | |ное производство(8)| | | | | | | | | | |
| |районов Омской области, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |на возмещение части | | | |- источника | 17 140 525,00 | 2 060 000,00 | - | 1 700 000,00 | 1 888 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | 4 630 500,00 | 4 862 025,00 | - |Количество молодых | человек | 109 | - | - | 50 | 45 | - | 7 | 7 | - |
| |затрат на выплату | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |специалистов, | | | | | | | | | | |
| |заработной платы молодым| | | | | | | | | | | | | | | |трудоустроенных | | | | | | | | | | |
| |специалистам | | | | | | | | | | | | | | | |СХТП (кроме | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |граждан, ведущих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ЛПХ), находящимися | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |на территории | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |районов Омской | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |области, заработная| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |плата которых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |субсидируется | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.4 |Мероприятие 4. Субсидии |2014 |2017 |Министерство |Всего, из них | 5 701 638,00 | 1 866 057,00 | - | 1 566 177,00 | 1 200 000,00 | 130 596,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | - |Количество | человек | 4 058 | 796 | 360 | 270 | 270 | - | - | - | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |руководителей, | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |счет: | | | | | | | | | | | |специалистов и | | | | | | | | | | |
| |на переподготовку и | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|рабочих массовых | | | | | | | | | | |
| |повышение квалификации | | | |- источника | 5 701 638,00 | 1 866 057,00 | - | 1 566 177,00 | 1 200 000,00 | 130 596,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | - |профессий АПК, а | | | | | | | | | | |
| |руководителей, | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |также специалистов | | | | | | | | | | |
| |специалистов и рабочих | | | | | | | | | | | | | | | |по оказанию | | | | | | | | | | |
| |массовых профессий АПК, | | | | | | | | | | | | | | | |консультационной | | | | | | | | | | |
| |а также специалистов по | | | | | | | | | | | | | | | |помощи СХТП, | | | | | | | | | | |
| |оказанию | | | | | | | | | | | | | | | |прошедших | | | | | | | | | | |
| |консультационной помощи | | | | | | | | | | | | | | | |переподготовку и | | | | | | | | | | |
| |СХТП | | | | | | | | | | | | | | | |повышение | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |квалификации | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.5 |Мероприятие 5. |2014 |2016 |Министерство |Всего, из них | 14 769 932,55 | 5 075 453,68 | - | 1 064 076,35 | 8 702 101,00 | 71 698,48 | - | - | - | - | - |Количество | единиц | 26 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - |
| |Проведение смотров, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |проведенных | | | | | | | | | | |
| |конкурсов, соревнований | | | |счет: | | | | | | | | | | | |смотров, конкурсов,| | | | | | | | | | |
| |(по направлениям | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|соревнований (по | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственного | | | |- источника | 14 769 932,55 | 5 075 453,68 | - | 1 064 076,35 | 8 702 101,00 | 71 698,48 | - | - | - | - | - |направлениям | | | | | | | | | | |
| |производства), | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |выставочно-ярмарочных | | | | | | | | | | | | | | | |ного производства),| | | | | | | | | | |
| |мероприятий, а также | | | | | | | | | | | | | | | |выставочно-ярмароч-| | | | | | | | | | |
| |награждений по | | | | | | | | | | | | | | | |ных мероприятий | | | | | | | | | | |
| |результатам трудовой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности в АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.6 |Мероприятие 6. |2014 |2016 |Министерство |Всего, из них | 2 591 134,76 | 2 059 093,66 | - | 62 934,10 | 469 107,00 | - | - | - | - | - | - |Количество | единиц | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| |Проведение семинаров, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |проведенных | | | | | | | | | | |
| |совещаний, конференций, | | | |счет: | | | | | | | | | | | |семинаров, | | | | | | | | | | |
| |собраний, издание | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|совещаний, | | | | | | | | | | |
| |методических | | | |- источника | 2 591 134,76 | 2 059 093,66 | - | 62 934,10 | 469 107,00 | - | - | - | - | - | - |конференций, | | | | | | | | | | |
| |рекомендаций, | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |собраний, изданных | | | | | | | | | | |
| |бюллетеней, сборников, | | | | | | | | | | | | | | | |методических | | | | | | | | | | |
| |брошюр | | | | | | | | | | | | | | | |рекомендаций, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |бюллетеней, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сборников, брошюр | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.7 |Мероприятие 7.Субсидии |2018 |2020 |Министерство |Всего, из них | 6 146 263,00 | - | - | - | - | - | - | 1 400 000,00 | 2 315 250,00 | 2 431 013,00 | - |Количество | человек | 1 290 | - | - | - | - | 300 | 490 | 500 | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |руководителей, | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |счет: | | | | | | | | | | | |специалистов и | | | | | | | | | | |
| |организациям, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|рабочих массовых | | | | | | | | | | |
| |индивидуальным | | | |- источника | 6 146 263,00 | - | - | - | - | - | - | 1 400 000,00 | 2 315 250,00 | 2 431 013,00 | - |профессий | | | | | | | | | | |
| |предпринимателям, | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |организаций, | | | | | | | | | | |
| |осуществляющим | | | | | | | | | | | | | | | |индивидуальных | | | | | | | | | | |
| |переработку и (или) | | | | | | | | | | | | | | | |предпринимателей, | | | | | | | | | | |
| |производство | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляющих | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | | | | | | | | | | | | | |переработку и (или)| | | | | | | | | | |
| |продукции, на | | | | | | | | | | | | | | | |производство | | | | | | | | | | |
| |переподготовку и | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |повышение квалификации | | | | | | | | | | | | | | | |ной продукции, | | | | | | | | | | |
| |руководителей, | | | | | | | | | | | | | | | |прошедших | | | | | | | | | | |
| |специалистов и рабочих | | | | | | | | | | | | | | | |переподготовку и | | | | | | | | | | |
| |массовых профессий | | | | | | | | | | | | | | | |повышение | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |квалификации | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.8 |Мероприятие 8. |2018 |2018 |Минкультуры |Всего, из них | 430 000,00 | - | - | - | - | - | - | 430 000,00 | - | - | - |Количество | единиц | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| |Проведение культурной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |культурных программ| | | | | | | | | | |
| |программы в рамках Дня | | | |счет: | | | | | | | | | | | |в рамках Дня | | | | | | | | | | |
| |работника сельского | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|работника сельского| | | | | | | | | | |
| |хозяйства и | | | |- источника | 430 000,00 | - | - | - | - | - | - | 430 000,00 | - | - | - |хозяйства и | | | | | | | | | | |
| |перерабатывающей | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |перерабатывающей | | | | | | | | | | |
| |промышленности в Омской | | | | | | | | | | | | | | | |промышленности в | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | | |Омской области | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 3 |Задача 3 подпрограммы 5 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 480 268 137,27 | 60 786 061,63 | - | 63 945 652,95 | 59 988 326,17 | 261 070,41 | 80 938 319,62 | 81 273 051,11 | 67 032 301,55 | 66 565 494,65 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Обеспечение | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |эффективной деятельности| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |Министерства сельского | | | |- источника | 480 268 137,27 | 60 786 061,63 | - | 63 945 652,95 | 59 988 326,17 | 261 070,41 | 80 938 319,62 | 81 273 051,11 | 67 032 301,55 | 66 565 494,65 | - | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства и | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продовольствия Омской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области как | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ответственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |исполнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 3.1 |ВЦП "Повышение |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 480 268 137,27 | 60 786 061,63 | - | 63 945 652,95 | 59 988 326,17 | 261 070,41 | 80 938 319,62 | 81 273 051,11 | 67 032 301,55 | 66 565 494,65 | - |Коэффициент |процентов| - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| |эффективности | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |обеспечения уровня | | | | | | | | | | |
| |осуществления | | | |счет: | | | | | | | | | | | |софинансирования по| | | | | | | | | | |
| |государственной политики| | | | | | | | | | | | | | | |мероприятиям | | | | | | | | | | |
| |Омской области в сфере | | | | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | |
| |развития | | | | | | | | | | | | | | | |поддержки СХТП, | | | | | | | | | | |
| |агропромышленного | | | | | | | | | | | | | | | |софинансируемым из | | | | | | | | | | |
| |комплекса" | | | | | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 480 268 137,27 | 60 786 061,63 | - | 63 945 652,95 | 59 988 326,17 | 261 070,41 | 80 938 319,62 | 81 273 051,11 | 67 032 301,55 | 66 565 494,65 | - |Удельный вес |процентов| - | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |средств областного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета, в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |отношении которых в| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |отчетном финансовом| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |году проведены | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |финансово-контроль-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ные мероприятия, в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |общем объеме | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |средств областного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета, доведенных| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |до Министерства в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |соответствующие | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |финансовые годы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Удельный вес |процентов| - | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |прибыльных крупных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |и средних СХО в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |общем их числе | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Количество | единиц | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |созданных племенных| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |репродукторов на | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |базе СХО, КФХ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Прирост выручки от |процентов| - | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ной продукции в КФХ| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |к уровню прошлого | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |года | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Удельный вес массы |процентов| - | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |высеянных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |кондиционных семян | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |зерновых культур | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |СХТП в общей массе | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |высеянных семян | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |зерновых культур | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |СХТП | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Индекс производства|процентов| - | 102,9 | 103,5 | 99,5 | 100,9 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |пищевых продуктов, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |включая напитки (в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сопоставимых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ценах), к | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |предыдущему году | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Индекс производства|процентов| - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |напитков (в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сопоставимых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ценах), к | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |предыдущему году | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Количество молодых | человек | 1 090 | 139 | 142 | 149 | 155 | 161 | 168 | 176 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |специалистов, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |трудоустроенных в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |СХО, КФХ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Степень выполнения |процентов| - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |плановых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |показателей по | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |объектам социальной| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |и инженерной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры села| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Количество | единиц | 13 | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |проведенных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |смотров, конкурсов,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |соревнований (по | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |направлениям | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ного производства),| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |выставочно-ярмароч-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ных мероприятий | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Количество | единиц | 11 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |проведенных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |семинаров, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |совещаний, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |конференций, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |собраний, изданных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |методических | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |рекомендаций, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |бюллетеней, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сборников, брошюр, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |изготовленных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |видео- и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |фотоматериалов | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Степень выполнения |процентов| - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |плановых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |параметров, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |установленных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |техническим | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |заданием на | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |оказание услуги по | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспечению | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |прогностической, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |аналитической и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |расчетной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |информацией о | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |состоянии | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |окружающей среды на| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |территории Омской | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 4 |Задача 4 подпрограммы 5 |2014 |2015 |Министерство |Всего, из них | 29 775 782,69 | 16 464 984,63 | - | 13 310 798,06 | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Предоставление | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |государственных услуг | | | |- источника | 29 775 782,69 | 16 464 984,63 | - | 13 310 798,06 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |(работ) в сфере | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социального развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |села и племенного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коневодства Омской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 4.1 |ВЦП "Обеспечение |2014 |2015 |Министерство |Всего, из них | 29 775 782,69 | 16 464 984,63 | - | 13 310 798,06 | - | - | - | - | - | - | - |Количество объектов| единиц | 321 | 159 | 162 | - | - | - | - | - | - |
| |предоставления | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |социальной и | | | | | | | | | | |
| |государственных услуг | | | |счет: | | | | | | | | | | | |инженерной | | | | | | | | | | |
| |(работ) в сфере | | | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| |социального развития | | | | | | | | | | | | | | | |села, в том числе: | | | | | | | | | | |
| |села и племенного | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |коневодства Омской | | | |- источника | 29 775 782,69 | 16 464 984,63 | - | 13 310 798,06 | - | - | - | - | - | - | - |количество домов | единиц | 143 | 71 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| |области" | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |жилищного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |количество объектов| единиц | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |социальной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |количество объектов| единиц | 174 | 84 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |инженерной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Количество | единиц | 13 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |проведенных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |выставок, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |фестивалей, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |общественных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 5 |Задача 5 подпрограммы 5 |2014 |2020 |Главное |Всего, из них |1 528 862 357,18 | 205 101 993,41 | - | 183 558 188,06 | 171 897 316,86 | 727 551,54 | 198 571 665,15 | 272 276 165,03 | 249 710 400,78 | 248 474 179,43 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Обеспечение | | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |защиты населения Омской | | |Омской области|--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |области от болезней, | | | |- источника |1 528 862 357,18 | 205 101 993,41 | - | 183 558 188,06 | 171 897 316,86 | 727 551,54 | 198 571 665,15 | 272 276 165,03 | 249 710 400,78 | 248 474 179,43 | - | | | | | | | | | | | |
| |общих для человека и | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |животных, предупреждение| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |болезней животных и их | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |лечение, осуществление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |контроля за выпуском | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |безопасных в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ветеринарном отношении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продуктов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |животноводства" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 5.1 |ВЦП "Обеспечение |2014 |2020 |Главное |Всего, из них |1 528 862 357,18 | 205 101 993,41 | - | 183 558 188,06 | 171 897 316,86 | 727 551,54 | 198 571 665,15 | 272 276 165,03 | 249 710 400,78 | 248 474 179,43 | - |Количество проверок| единиц | 877 | 135 | 140 | 140 | 109 | 104 | 109 | 140 | - |
| |эпизоотического и | | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | |
| |ветеринарно-санитарного | | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | |ветеринарного | | | | | | | | | | |
| |благополучия Омской | | |Омской области| | | | | | | | | | | | |надзора, | | | | | | | | | | |
| |области" | | | | | | | | | | | | | | | |проведенных Главным| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |управлением | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ветеринарии Омской | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника |1 528 862 357,18 | 205 101 993,41 | - | 183 558 188,06 | 171 897 316,86 | 727 551,54 | 198 571 665,15 | 272 276 165,03 | 249 710 400,78 | 248 474 179,43 | - |Степень выполнения |процентов| - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |планов | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |противоэпизоотичес-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ких и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ветеринарно-санита-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |рных мероприятий, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |комплексных планов | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Степень выполнения |процентов| - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |планов по отлову, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |содержанию | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |безнадзорных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |животных | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 6 |Задача 6 подпрограммы 5 |2014 |2020 |Государствен- |Всего, из них | 374 801 266,50 | 58 711 033,51 | - | 55 081 112,58 | 53 146 018,00 | 265 433,36 | 54 651 820,91 | 53 580 843,55 | 50 308 549,03 | 49 587 322,28 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | |ная инспекция |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Повышение | | |по надзору за |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |эффективности надзора за| | |техническим |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |техническим состоянием | | |состоянием |- источника | 374 801 266,50 | 58 711 033,51 | - | 55 081 112,58 | 53 146 018,00 | 265 433,36 | 54 651 820,91 | 53 580 843,55 | 50 308 549,03 | 49 587 322,28 | - | | | | | | | | | | | |
| |тракторов, самоходных | | |самоходных |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дорожно-строительных и | | |машин и других| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |иных машин, прицепов к | | |видов техники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ним" | | |при | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Министерстве | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |(далее - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Гостехнадзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Омской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |области) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 6.1 |ВЦП "Повышение |2014 |2020 |Гостехнадзор |Всего, из них | 374 801 266,50 | 58 711 033,51 | - | 55 081 112,58 | 53 146 018,00 | 265 433,36 | 54 651 820,91 | 53 580 843,55 | 50 308 549,03 | 49 587 322,28 | - |Степень обеспечения|процентов| - | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | - | - | - |
| |эффективности | | |Омской области|расходы за | | | | | | | | | | | |специальной | | | | | | | | | | |
| |государственного надзора| | | |счет: | | | | | | | | | | | |защищенной от | | | | | | | | | | |
| |за техническим | | | | | | | | | | | | | | | |подделок продукцией| | | | | | | | | | |
| |состоянием самоходных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |машин и других видов | | | |- источника | 374 801 266,50 | 58 711 033,51 | - | 55 081 112,58 | 53 146 018,00 | 265 433,36 | 54 651 820,91 | 53 580 843,55 | 50 308 549,03 | 49 587 322,28 | - |Доля регистрируемых|процентов| - | 85,6 | 85,7 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | - |
| |техники в Омской | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |машин и прицепов к | | | | | | | | | | |
| |области" | | | | | | | | | | | | | | | |ним, прошедших | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |государственный | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |технический осмотр | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |и получивших допуск| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |к эксплуатации (от | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |числа машин, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |предоставленных на | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |государственный | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |технический осмотр)| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Количество | единиц | 1 175 | 160 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |выявляемых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |правонарушений в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |сфере охраны | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |окружающей среды | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |при эксплуатации | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |поднадзорных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |самоходных машин | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Доля регистрируемых|процентов| - | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |машин и прицепов к | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ним, у которых в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |результате проверок| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |выявлены | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |неисправности, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |нарушающие | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |требования | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |дорожного движения,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |техники | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Доля |процентов| - | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |нерегистрируемых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |машин и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |оборудования АПК, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |использующихся с | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |нарушением | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |технических | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |требований | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Итого по подпрограмме 5 |2014 |2020 |Министерство, |Всего, из них |2 578 234 131,83 | 359 906 061,29 | - | 328 845 469,10 | 301 691 237,14 |1 556 349,79 | 348 524 305,68 | 427 575 059,69 | 406 773 251,36 | 406 475 097,36 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|государственной программы | | |Главное |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |управление |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ветеринарии |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | |Омской |- источника |2 578 234 131,83 | 359 906 061,29 | - | 328 845 469,10 | 301 691 237,14 |1 556 349,79 | 348 524 305,68 | 427 575 059,69 | 406 773 251,36 | 406 475 097,36 | - | | | | | | | | | | | |
| | | |области, |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Гостехнадзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Омской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |области, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Минкультуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель подпрограммы 6 "Утилизация и |2018 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|уничтожение биологических отходов"| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(далее - подпрограмма 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ветеринарно-санитарного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|благополучия Омской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 |Задача 1 подпрограммы 6 |2017 |2020 |Главное |Всего, из них | 208 892 190,00 | - | - | - | - | - | 42 800 000,00 | - | 98 415 866,00 | 67 676 324,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Уничтожение | | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |биологических отходов" | | |Омской |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |области, |- источника | 208 892 190,00 | - | - | - | - | - | 42 800 000,00 | - | 98 415 866,00 | 67 676 324,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |Министерство |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1 |Основное мероприятие 1 |2019 |2020 |Главное |Всего, из них | 166 092 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | 98 415 866,00 | 67 676 324,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Строительство, | | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение и | | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |содержание объектов по | | |Омской области|--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |уничтожению | | | |- источника | 166 092 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | 98 415 866,00 | 67 676 324,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |биологических отходов | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(биотермических ям, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установок по кремации), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соответствующих нормам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ветеринарно-санитарных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |правил" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1 |Мероприятие 1. |2019 |2020 |Главное |Всего, из них | 166 092 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | 98 415 866,00 | 67 676 324,00 | - |Количество | тонн | 9 000 | - | - | - | - | - | 5 500 | 3 500 | - |
| |Обеспечение реализации | | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | |биологических | | | | | | | | | | |
| |на территории | | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | |отходов, | | | | | | | | | | |
| |муниципальных районов | | |Омской области|--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|утилизированных и | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | |- источника | 166 092 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | 98 415 866,00 | 67 676 324,00 | - |уничтоженных в | | | | | | | | | | |
| |переданных | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |специальных | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | | | | | | | | |(трупосжигательных)| | | | | | | | | | |
| |полномочий Омской | | | | | | | | | | | | | | | |печах (крематорах),| | | | | | | | | | |
| |области по | | | | | | | | | | | | | | | |скотомогильниках | | | | | | | | | | |
| |предупреждению и | | | | | | | | | | | | | | | |(биотермических | | | | | | | | | | |
| |ликвидации болезней | | | | | | | | | | | | | | | |ямах) в | | | | | | | | | | |
| |животных, их лечению, | | | | | | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | |
| |защите населения от | | | | | | | | | | | | | | | |нормами | | | | | | | | | | |
| |болезней, общих для | | | | | | | | | | | | | | | |ветеринарно-санита-| | | | | | | | | | |
| |человека и животных, | | | | | | | | | | | | | | | |рных правил | | | | | | | | | | |
| |включая строительство, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |содержание объектов по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |уничтожению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |биологических отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(биотермических ям, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установок по кремации), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соответствующих нормам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ветеринарно-санитарных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |правил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.2 |Основное мероприятие 2 |2017 |2017 |Министерство |Всего, из них | 42 801 179,40 | - | - | - | - | - | 42 801 179,40 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Возмещение ущерба, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |понесенного гражданами и| | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |юридическими лицами в | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |результате отчуждения | | | |- источника | 42 801 179,40 | - | - | - | - | - | 42 801 179,40 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |животных или изъятия | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продуктов животноводства| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в целях предотвращения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |возникновения и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ликвидации очагов особо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |опасных болезней | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |животных на территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.2.1 |Возмещение ущерба, |2017 |2017 |Министерство |Всего, из них | 42 801 179,40 | - | - | - | - | - | 42 801 179,40 | - | - | - | - |Степень исполнения |процентов| - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| |понесенного гражданами и| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |расходных | | | | | | | | | | |
| |юридическими лицами в | | | |счет: | | | | | | | | | | | |обязательств по | | | | | | | | | | |
| |результате отчуждения | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|возмещению ущерба, | | | | | | | | | | |
| |животных или изъятия | | | |- источника | 42 801 179,40 | - | - | - | - | - | 42 801 179,40 | - | - | - | - |понесенного | | | | | | | | | | |
| |продуктов животноводства| | | |N 1 | | | | | | | | | | | |гражданами и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |юридическими лицами| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |в результате | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |отчуждения животных| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |и изъятия продуктов| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |животноводства | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 6 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 22 535 928,00 | - | - | 3 861 750,00 | 2 574 178,00 | - | - | 2 800 000,00 | 7 600 000,00 | 5 700 000,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Утилизация | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |биологических отходов" | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 22 535 928,00 | - | - | 3 861 750,00 | 2 574 178,00 | - | - | 2 800 000,00 | 7 600 000,00 | 5 700 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |Основное мероприятие 3 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 22 535 928,00 | - | - | 3 861 750,00 | 2 574 178,00 | - | - | 2 800 000,00 | 7 600 000,00 | 5 700 000,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Строительство новых и | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |техническое | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перевооружение | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |действующих объектов по | | | |- источника | 22 535 928,00 | - | - | 3 861 750,00 | 2 574 178,00 | - | - | 2 800 000,00 | 7 600 000,00 | 5 700 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |утилизации биологических| | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отходов" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 22 535 928,00 | - | - | 3 861 750,00 | 2 574 178,00 | - | - | 2 800 000,00 | 7 600 000,00 | 5 700 000,00 | - |Количество | единиц | 9 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - |
| |юридическим лицам, ИП, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |приобретенной | | | | | | | | | | |
| |осуществляющим сбор и | | | |счет: | | | | | | | | | | | |техники и | | | | | | | | | | |
| |утилизацию биологических| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|автотранспорта для | | | | | | | | | | |
| |отходов, на финансовое | | | |- источника | 22 535 928,00 | - | - | 3 861 750,00 | 2 574 178,00 | - | - | 2 800 000,00 | 7 600 000,00 | 5 700 000,00 | - |погрузки и | | | | | | | | | | |
| |обеспечение части затрат| | | |N 1 | | | | | | | | | | | |перевозки | | | | | | | | | | |
| |на строительство, | | | | | | | | | | | | | | | |биологических | | | | | | | | | | |
| |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | |отходов, | | | | | | | | | | |
| |объектов, связанных с | | | | | | | | | | | | | | | |оборудования | | | | | | | | | | |
| |хранением и утилизацией | | | | | | | | | | | | | | | |(включая | | | | | | | | | | |
| |биологических отходов, | | | | | | | | | | | | | | | |вспомогательное) | | | | | | | | | | |
| |на приобретение техники | | | | | | | | | | | | | | | |для переработки | | | | | | | | | | |
| |и автотранспорта для | | | | | | | | | | | | | | | |биологических | | | | | | | | | | |
| |погрузки и перевозки | | | | | | | | | | | | | | | |отходов, количество| | | | | | | | | | |
| |биологических отходов, | | | | | | | | | | | | | | | |отремонтированных | | | | | | | | | | |
| |оборудования (включая | | | | | | | | | | | | | | | |объектов, связанных| | | | | | | | | | |
| |вспомогательное) для | | | | | | | | | | | | | | | |с хранением, | | | | | | | | | | |
| |переработки | | | | | | | | | | | | | | | |утилизацией и | | | | | | | | | | |
| |биологических отходов | | | | | | | | | | | | | | | |уничтожением | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |биологических | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |отходов | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Итого по подпрограмме 6 |2015 |2020 |Главное |Всего, из них | 231 429 297,40 | - | - | 3 861 750,00 | 2 574 178,00 | - | 42 801 179,40 | 2 800 000,00 | 106 015 866,00 | 73 376 324,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|государственной программы | | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Омской |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | |области, |- источника | 231 429 297,40 | - | - | 3 861 750,00 | 2 574 178,00 | - | 42 801 179,40 | 2 800 000,00 | 106 015 866,00 | 73 376 324,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | |Министерство |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Задача 4 государственной программы|2014 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|"Обеспечение воспроизводства, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|повышение эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|использования в сельском хозяйстве| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|земельных и других ресурсов, а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|также обеспечение экологизации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сельскохозяйственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|производства" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель 1 подпрограммы 7 "Развитие |2014 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|мелиорации земель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сельскохозяйственного назначения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(далее - подпрограмма 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Повышение продуктивности и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|устойчивости сельскохозяйственного| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|производства и плодородия почв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|средствами комплексной мелиорации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|в условиях изменения климата и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|природных аномалий" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 |Задача 1 подпрограммы 7 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 224 056 807,66 | 15 955 000,00 | - | 36 191 000,00 | 15 760 000,00 | - | 24 822 819,66 | 67 844 743,00 | 46 166 163,00 | 17 317 082,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Восстановление | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |мелиоративного фонда | | | |- источника | 104 025 669,66 | 10 076 000,00 | - | 32 000 000,00 | 11 150 000,00 | - | 14 231 989,66 | 27 477 121,00 | 6 567 628,00 | 2 522 931,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |(мелиорируемые земли и | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мелиоративные системы), | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |включая реализацию мер | | | |- источника | 120 031 138,00 | 5 879 000,00 | - | 4 191 000,00 | 4 610 000,00 | - | 10 590 830,00 | 40 367 622,00 | 39 598 535,00 | 14 794 151,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |по орошению и осушению | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |земель, достижение | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |экономии водных ресурсов| | | |- источника | - | - | - | 5 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |за счет повышения | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коэффициента полезного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |действия мелиоративных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |систем, внедрения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |микроорошения и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |водосберегающих аграрных| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |технологий, а также | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |использования на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |орошение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |животноводческих стоков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и сточных вод с учетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |их очистки и последующей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |утилизации отходов" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1 |Основное мероприятие 1 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 224 056 807,66 | 15 955 000,00 | - | 36 191 000,00 | 15 760 000,00 | - | 24 822 819,66 | 67 844 743,00 | 46 166 163,00 | 17 317 082,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Восстановление и | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |повышение эффективности | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |использования | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |мелиоративных систем и | | | |- источника | 104 025 669,66 | 10 076 000,00 | - | 32 000 000,00 | 11 150 000,00 | - | 14 231 989,66 | 27 477 121,00 | 6 567 628,00 | 2 522 931,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |отдельно расположенных | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гидротехнических | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |сооружений" | | | |- источника | 120 031 138,00 | 5 879 000,00 | - | 4 191 000,00 | 4 610 000,00 | - | 10 590 830,00 | 40 367 622,00 | 39 598 535,00 | 14 794 151,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | 5 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1 |Мероприятие 1.Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 224 056 807,66 | 15 955 000,00 | - | 36 191 000,00 | 15 760 000,00 | - | 24 822 819,66 | 67 844 743,00 | 46 166 163,00 | 17 317 082,00 | - |Ввод в эксплуатацию| га | 3708,0 | 524 | 160 | 376 | 358 | 849,0 |1 006,6 | 434,4 | - |
| |СХТП на возмещение части| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мелиорируемых | | | | | | | | | | |
| |затрат на строительство,| | | |счет: | | | | | | | | | | | |земель за счет | | | | | | | | | | |
| |реконструкцию, | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкции, | | | | | | | | | | |
| |техническое | | | | | | | | | | | | | | | |технического | | | | | | | | | | |
| |перевооружение | | | | | | | | | | | | | | | |перевооружения и | | | | | | | | | | |
| |мелиоративных систем | | | | | | | | | | | | | | | |строительства новых| | | | | | | | | | |
| |общего и индивидуального| | | | | | | | | | | | | | | |мелиоративных | | | | | | | | | | |
| |пользования и отдельно | | | | | | | | | | | | | | | |систем, включая | | | | | | | | | | |
| |расположенных | | | | | | | | | | | | | | | |мелиоративные | | | | | | | | | | |
| |гидротехнических | | | | | | | | | | | | | | | |системы общего и | | | | | | | | | | |
| |сооружений, | | | | | | | | | | | | | | | |индивидуального | | | | | | | | | | |
| |принадлежащих СХТП на | | | | | | | | | | | | | | | |пользования - | | | | | | | | | | |
| |праве собственности или | | | | | | | | | | | | | | | |всего, в том числе | | | | | | | | | | |
| |переданных в пользование| | | | | | | | | | | | | | | |за счет | | | | | | | | | | |
| |в установленном порядке,| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |за исключением затрат, | | | |- источника | 104 025 669,66 | 10 076 000,00 | - | 32 000 000,00 | 11 150 000,00 | - | 14 231 989,66 | 27 477 121,00 | 6 567 628,00 | 2 522 931,00 | - |реконструкции | га | 1384,0 | - | - | 140 | 100 | 303,0 | 606,6 | 234,4 | - |
| |связанных с проведением | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проектных и | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |изыскательских работ и | | | |- источника | 120 031 138,00 | 5 879 000,00 | - | 4 191 000,00 | 4 610 000,00 | - | 10 590 830,00 | 40 367 622,00 | 39 598 535,00 | 14 794 151,00 | - |технического | га | 1 224 | 524 | - | 136 | 218 | 346 | - | - | - |
| |(или) подготовкой | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |перевооружения | | | | | | | | | | |
| |проектной документации в| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |отношении указанных | | | |- источника | - | - | - | 5 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |строительства | га | 1 100 | - | 160 | 100 | 40 | 200 | 400 | 200 | - |
| |объектов | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 7 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 50 817 453,34 | 14 679 000,00 | - | 17 163 000,00 | 12 655 000,00 | - | 2 211 680,34 | 2 659 459,00 | 745 465,00 | 703 849,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Предотвращение выбытия | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |из сельскохозяйственного| | | |- источника | 22 545 091,34 | 7 000 000,00 | - | 8 850 000,00 | 4 350 000,00 | - | 1 268 010,34 | 1 077 081,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |оборота земель | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственного | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |назначения, | | | |- источника | 28 272 362,00 | 7 679 000,00 | - | 8 313 000,00 | 8 305 000,00 | - | 943 670,00 | 1 582 378,00 | 745 465,00 | 703 849,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |предотвращение процессов| | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |подтопления, затопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и опустынивания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |территорий для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гарантированного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продуктивности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |угодий" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |Основное мероприятие 1 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 50 817 453,34 | 14 679 000,00 | - | 17 163 000,00 | 12 655 000,00 | - | 2 211 680,34 | 2 659 459,00 | 745 465,00 | 703 849,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Введение в | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственный | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборот неиспользуемых | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |земель | | | |- источника | 22 545 091,34 | 7 000 000,00 | - | 8 850 000,00 | 4 350 000,00 | - | 1 268 010,34 | 1 077 081,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственного | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |назначения" | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 28 272 362,00 | 7 679 000,00 | - | 8 313 000,00 | 8 305 000,00 | - | 943 670,00 | 1 582 378,00 | 745 465,00 | 703 849,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2014 |2016 |Министерство |Всего, из них | 42 195 000,00 | 14 633 000,00 | - | 16 252 000,00 | 11 310 000,00 | - | - | - | - | - | - |Вовлечение в оборот| тыс. га | 17,8 | 6,0 | 6,8 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| |СХТП на возмещение части| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |выбывших | | | | | | | | | | |
| |затрат на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |культуртехнические | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|ных угодий за счет | | | | | | | | | | |
| |мероприятия на землях, | | | |- источника | 18 500 000,00 | 7 000 000,00 | - | 8 000 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - | - | - |проведения | | | | | | | | | | |
| |вовлекаемых в | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |культуртехнических | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственный | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|работ СХТП | | | | | | | | | | |
| |оборот | | | |- источника | 23 695 000,00 | 7 633 000,00 | - | 8 252 000,00 | 7 810 000,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.2 |Мероприятие 2. Субсидии |2017 |2020 |Министерство |Всего, из них | 1 748 644,00 | - | - | - | - | - | 1 300 000,00 | - | 233 152 | 215 492 | - |Вовлечение в оборот| тыс. га | 1,15 | - | - | - | 0,3 | - | 0,4 | 0,45 | - |
| |СХТП на возмещение части| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |выбывших | | | | | | | | | | |
| |затрат на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |мелиорированных | | | | | | | | | | |
| |культуртехнические | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |мероприятия на | | | |- источника | 745 344,00 | - | - | - | - | - | 745 344,00 | - | 0 | 0 | - |ных угодий за счет | | | | | | | | | | |
| |мелиорируемых землях | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |проведения | | | | | | | | | | |
| |(орошаемых и (или) | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|культуртехнических | | | | | | | | | | |
| |осушаемых) | | | |- источника | 1 003 300,00 | - | - | - | - | - | 554 656,00 | - | 233 152 | 215 492 | - |работ СХТП | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.3 |Мероприятие 3. Субсидии |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 6 873 809,34 | 46 000,00 | - | 911 000,00 | 1 345 000,00 | - | 911 680,34 | 2 659 459,00 | 512 313 | 488 357 | - |Площадь посадок | га | 40 | - | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | - |
| |СХТП на возмещение части| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |лесных насаждений в| | | | | | | | | | |
| |затрат на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |отчетном году | | | | | | | | | | |
| |агролесомелиоративные | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |мероприятия | | | |- источника | 3 299 747,34 | - | - | 850 000,00 | 850 000,00 | - | 522 666,34 | 1 077 081,00 | 0 | 0 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 3 574 062,00 | 46 000,00 | - | 61 000,00 | 495 000,00 | - | 389 014,00 | 1 582 378,00 | 512 313 | 488 357 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель 2 подпрограммы 7 |2014 |2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Повышение продукционного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|потенциала мелиорируемых земель и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|эффективного использования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|природных ресурсов" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 |Задача 1 подпрограммы 7 |2014 |2018 |Министерство |Всего, из них | 144 233 708,91 | 8 000 000,00 | - | 4 705 540,00 | 5 135 715,00 | - | 14 392 453,91 | 112 000 000,00 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Повышение | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |водообеспеченности | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |земель | | | |- источника | 144 233 708,91 | 8 000 000,00 | - | 4 705 540,00 | 5 135 715,00 | - | 14 392 453,91 | 112 000 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственного | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |назначения, увеличение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объема производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |основных видов продукции| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |растениеводства за счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гарантированного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения урожайности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |культур вне зависимости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |от природных условий" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1 |Основное мероприятие 1 |2014 |2018 |Министерство |Всего, из них | 144 233 708,91 | 8 000 000,00 | - | 4 705 540,00 | 5 135 715,00 | - | 14 392 453,91 | 112 000 000,00 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Выполнение комплекса | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мелиоративных, | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |водохозяйственных и | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |организационных | | | |- источника | 144 233 708,91 | 8 000 000,00 | - | 4 705 540,00 | 5 135 715,00 | - | 14 392 453,91 | 112 000 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий с | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |использованием | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |современных достижений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |науки и техники" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1 |Мероприятие 1.Субсидии |2014 |2018 |Министерство |Всего, из них | 27 710 208,50 | 8 000 000,00 | - | 4 705 540,00 | 5 135 715,00 | - | 4 868 953,50 | 5 000 000,00 | 0 | 0 | - |Производство |тыс. тонн| 518,7 | 67,4 | 74,0 | 74,4 | 75,0 | 75,6 | 76,1 | 76,2 | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |основных видов |кормовых | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | единиц | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|ной продукции на | | | | | | | | | | |
| |на проведение | | | |- источника | 27 710 208,50 | 8 000 000,00 | - | 4 705 540,00 | 5 135 715,00 | - | 4 868 953,50 | 5 000 000,00 | 0 | 0 | - |мелиорируемых | | | | | | | | | | |
| |ремонтно-эксплуатацион- | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |землях | | | | | | | | | | |
| |ных работ и (или) подачу| | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |воды на мелиоративных | | | | | | | | | | | | | | | |ного назначения(9) | | | | | | | | | | |
| |системах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.2 |Мероприятие 2. Субсидии |2017 |2018 |Министерство |Всего, из них | 16 523 500,41 | - | - | - | - | - | 9 523 500,41 | 7 000 000,00 | - | - | - |Производство |тыс. тонн| 141,4 | 67,4 | 74,0 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |основных видов |кормовых | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | единиц | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | | | | | | | | | | | | | |ной продукции на | | | | | | | | | | |
| |на проведение | | | | | | | | | | | | | | | |мелиорируемых | | | | | | | | | | |
| |агрохимического | | | | | | | | | | | | | | | |землях | | | | | | | | | | |
| |обследования почв | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ного назначения(9) | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 16 523 500,41 | - | - | - | - | - | 9 523 500,41 | 7 000 000,00 | - | - | - |Площадь | тыс. га | 350 | - | - | - | 200 | 150 | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |агрохимического | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |обследования | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.3 |Мероприятие 3. Субсидии |2018 |2018 |Министерство |Всего, из них | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100 000 000,00 | - | - | - |Количество |тыс. тонн| 16,0 | - | - | - | - | 16,0 | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |внесенных |действую-| | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |минеральных | щего | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|удобрений |вещества | | | | | | | | | |
| |на приобретение | | | |- источника | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100 000 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |минеральных удобрений | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 7 |2014 |2015 |Министерство |Всего, из них | 2 768 000,00 | 2 739 000,00 | - | 29 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Увеличение | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доли государственной | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |собственности Омской | | | |- источника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |области и собственности | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |товаропроизводителей в | | | |- источника | 2 768 000,00 | 2 739 000,00 | - | 29 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |общем объеме | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мелиоративных систем и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отдельно расположенных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гидротехнических | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сооружений" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |Основное мероприятие 1 |2014 |2015 |Министерство |Всего, из них | 2 768 000,00 | 2 739 000,00 | - | 29 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Оформление в | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |собственность | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бесхозяйных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |мелиоративных систем и | | | |- источника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |гидротехнических | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сооружений" | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 2 768 000,00 | 2 739 000,00 | - | 29 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2014 |2015 |Министерство |Всего, из них | 2 768 000,00 | 2 739 000,00 | - | 29 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |Доля |процентов| - | 45,0 | 50,3 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП на возмещение части| | | |расходы за | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | |
| |затрат на оформление в | | | |счет: | | | | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | | | |
| |собственность | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|Омской области, | | | | | | | | | | |
| |бесхозяйных | | | |- источника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |собственности СХТП | | | | | | | | | | |
| |мелиоративных систем и | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |в общем объеме | | | | | | | | | | |
| |отдельно расположенных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|мелиоративных | | | | | | | | | | |
| |гидротехнических | | | |- источника | 2 768 000,00 | 2 739 000,00 | - | 29 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |систем и отдельно | | | | | | | | | | |
| |сооружений, за | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |расположенных | | | | | | | | | | |
| |исключением затрат, | | | | | | | | | | | | | | | |гидротехнических | | | | | | | | | | |
| |связанных с судебными | | | | | | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | | |
| |расходами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Итого по подпрограмме 7 |2014 |2020 |Министерство |Всего, из них | 421 875 969,91 | 41 373 000,00 | - | 58 088 540,00 | 33 550 715,00 | - | 41 426 953,91 | 182 504 202,00 | 46 911 628,00 | 18 020 931,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|государственной программы | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | 270 804 469,91 | 25 076 000,00 | - | 45 555 540,00 | 20 635 715,00 | - | 29 892 453,91 | 140 554 202,00 | 6 567 628,00 | 2 522 931,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | 151 071 500,00 | 16 297 000,00 | - | 12 533 000,00 | 12 915 000,00 | - | 11 534 500,00 | 41 950 000,00 | 40 344 000,00 | 15 498 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | - | - | - | 5 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Задача 5 государственной программы|2015 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|"Обеспечение импортозамещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сельскохозяйственной продукции, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сырья и продовольствия" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель подпрограммы 8 "Развитие |2015 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|овощеводства открытого и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|защищенного грунта и семенного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|картофелеводства" (далее - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|подпрограмма 8) государственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|программы "Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|импортозамещения, повышение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|конкурентоспособности продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|овощеводства, картофелеводства" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 |Задача 1 подпрограммы 8 |2015 |2017 |Министерство |Всего, из них | 34 611 580,00 | - | - | 14 000 000,00 | 4 001 370,00 | - | 16 610 210,00 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Увеличение | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объемов производства | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |картофеля и овощей | | | |- источника | 17 641 880,00 | - | - | 14 000 000,00 | 200 070,00 | - | 3 441 810,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |открытого грунта, | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мощностей по их | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |хранению" | | | |- источника | 16 969 700,00 | - | - | - | 3 801 300,00 | - | 13 168 400,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1 |Основное мероприятие 1 |2015 |2017 |Министерство |Всего, из них | 34 611 580,00 | - | - | 14 000 000,00 | 4 001 370,00 | - | 16 610 210,00 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Развитие производства | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |семенного картофеля и | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |овощей открытого грунта"| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 17 641 880,00 | - | - | 14 000 000,00 | 200 070,00 | - | 3 441 810,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 16 969 700,00 | - | - | - | 3 801 300,00 | - | 13 168 400,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2016 |2016 |Министерство |Всего, из них | 4 001 370,00 | - | - | - | 4 001 370,00 | - | - | - | - | - | - |Валовой сбор |тыс. тонн| 146,0 | - | - | 146,0 | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |картофеля и овощей | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на оказание| | | |счет: | | | | | | | | | | | |открытого грунта в | | | | | | | | | | |
| |несвязанной поддержки в | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|СХО, КФХ, включая | | | | | | | | | | |
| |области развития | | | |- источника | 200 070,00 | - | - | - | 200 070,00 | - | - | - | - | - | - |ИП | | | | | | | | | | |
| |производства семенного | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |картофеля и овощей | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |открытого грунта | | | |- источника | 3 801 300,00 | - | - | - | 3 801 300,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.2 |Мероприятие 2. Субсидии |2015 |2017 |Министерство |Всего, из них | 30 610 210,00 | - | - | 14 000 000,00 | - | - | 16 610 210,00 | - | - | - | - |Ввод в действие |тыс. тонн| 15,0 | - | 10,0 | - | 5,0 | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мощностей по | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |хранению картофеля | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|и овощей открытого | | | | | | | | | | |
| |на создание и (или) | | | |- источника | 17 441 810,00 | - | - | 14 000 000,00 | - | - | 3 441 810,00 | - | - | - | - |грунта | | | | | | | | | | |
| |модернизацию | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |картофелехранилищ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(овощехранилищ), а также| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на приобретение техники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 8 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 285 310 000,00 | - | - | 29 000 000,00 | 22 800 000,00 | - | 16 950 000,00 | 31 060 000,00 | 107 250 000,00 | 78 250 000,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Увеличение | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объемов производства | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |овощей защищенного | | | |- источника | 285 310 000,00 | - | - | 29 000 000,00 | 22 800 000,00 | - | 16 950 000,00 | 31 060 000,00 | 107 250 000,00 | 78 250 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |грунта" | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | 1 858 241,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |Основное мероприятие 2 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 285 310 000,00 | - | - | 29 000 000,00 | 22 800 000,00 | - | 16 950 000,00 | 31 060 000,00 | 107 250 000,00 | 78 250 000,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Развитие производства | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |овощей защищенного | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |грунта" | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 285 310 000,00 | - | - | 29 000 000,00 | 22 800 000,00 | - | 16 950 000,00 | 31 060 000,00 | 107 250 000,00 | 78 250 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | 1 858 241,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2019 |2020 |Министерство |Всего, из них | 62 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 41 000 000,00 | 21 000 000,00 | - |Ввод в эксплуатацию| га | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |зимних теплиц | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ), российским| | | |счет: | | | | | | | | | | | |нового поколения в | | | | | | | | | | |
| |организациям на | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|СХО, КФХ, включая | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |- источника | 62 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 41 000 000,00 | 21 000 000,00 | - |ИП | | | | | | | | | | |
| |на создание и (или) | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |модернизацию тепличных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексов, а также на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение техники и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.2 |Мероприятие 2. Субсидии |2019 |2020 |Министерство |Всего, из них | 88 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 49 250 000,00 | 39 250 000,00 | - |Валовой сбор овощей|тыс.тонн | 12,5 | - | 12,5 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |защищенного грунта | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |в СХО, КФХ, включая| | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | | | | | | | | | | | | | |ИП(10) | | | | | | | | | | |
| |на приобретение | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |оборудования и | | | |- источника | 88 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 49 250 000,00 | 39 250 000,00 | - |Количество | единиц | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| |материалов для оснащения| | | |N 1 | | | | | | | | | | | |объектов, введенных| | | | | | | | | | |
| |строящихся тепличных | | | | | | | | | | | | | | | |в эксплуатацию | | | | | | | | | | |
| |комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.3 |Мероприятие 3. Субсидии |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 134 810 000,00 | - | - | 29 000 000,00 | 22 800 000,00 | - | 16 950 000,00 | 31 060 000,00 | 17 000 000,00 | 18 000 000,00 | - |Валовой сбор овощей|тыс.тонн | 12,5 | - | 12,5 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |защищенного грунта | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |в СХО, КФХ, включая| | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | | | | | | | | | | | | | |ИП(10) | | | | | | | | | | |
| |на приобретение | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |электрической энергии и | | | |- источника | 134 810 000,00 | - | - | 29 000 000,00 | 22 800 000,00 | - | 16 950 000,00 | 31 060 000,00 | 17 000 000,00 | 18 000 000,00 | - |Прирост |процентов| - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
| |(или) технологического | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |производства овощей| | | | | | | | | | |
| |газа | | | | | | | | | | | | | | | |защищенного грунта | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |в СХО, КФХ, включая| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ИП | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | - | - | - | 1 858 241,00 | - | - | - | - | - | - | - |Валовой сбор овощей|тыс.тонн | 8,4 | - | - | - | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | |в зимних теплицах в| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |СХО, КФХ, включая | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ИП | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Итого по подпрограмме 8 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 319 921 580,00 | - | - | 43 000 000,00 | 26 801 370,00 | - | 33 560 210,00 | 31 060 000,00 | 107 250 000,00 | 78 250 000,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|государственной программы | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | 302 951 880,00 | - | - | 43 000 000,00 | 23 000 070,00 | - | 20 391 810,00 | 31 060 000,00 | 107 250 000,00 | 78 250 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | 16 969 700,00 | - | | - | 3 801 300,00 | - | 13 168 400,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | - | - | - | 1 858 241,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель подпрограммы 9 "Развитие |2015 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|молочного скотоводства" (далее - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|подпрограмма 9) государственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|программы "Повышение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|инвестиционной привлекательности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|молочного скотоводства, увеличение| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|объема производства молока" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 |Задача 1 подпрограммы 9 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них |1 497 087 416,10 | - | - | 295 223 600,00 | 346 594 597,00 | - | 296 790 683,57 | 251 583 185,53 | 153 447 675,00 | 153 447 675,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Создание | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |условий для комплексного| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |развития и повышения | | | |- источника | 462 949 016,10 | - | - | 83 956 400,00 | 49 364 897,00 | - | 110 026 183,57 | 138 624 185,53 | 40 488 675,00 | 40 488 675,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |эффективности | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |производства, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |конкурентоспособности | | | |- источника |1 034 138 400,00 | - | - | 211 267 200,00 | 297 229 700,00 | - | 186 764 500,00 | 112 959 000,00 | 112 959 000,00 | 112 959 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |молока и молочных | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продуктов" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1 |Основное мероприятие 1 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них |1 497 087 416,10 | - | - | 295 223 600,00 | 346 594 597,00 | - | 296 790 683,57 | 251 583 185,53 | 153 447 675,00 | 153 447 675,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Развитие производства | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции молочного | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |скотоводства" | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 462 949 016,10 | - | - | 83 956 400,00 | 49 364 897,00 | - | 110 026 183,57 | 138 624 185,53 | 40 488 675,00 | 40 488 675,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника |1 034 138 400,00 | - | - | 211 267 200,00 | 297 229 700,00 | - | 186 764 500,00 | 112 959 000,00 | 112 959 000,00 | 112 959 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них |1 235 394 250,00 | - | - | 259 223 600,00 | 322 959 000,00 | - | 189 729 300,00 | 200 787 000,00 | 131 347 675,00 | 131 347 675,00 | - |Товарность молока в|процентов| - | - | 88,0 | 88,9 | 90,1 | 91,0 | 91,5 | 92,0 | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |СХО, КФХ, включая | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |ИП | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |на 1 килограмм | | | |- источника | 297 264 250,00 | - | - | 47 956 400,00 | 41 202 500,00 | - | 83 500 000,00 | 87 828 000,00 | 18 388 675,00 | 18 388 675,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |реализованного и (или) | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отгруженного на | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |собственную переработку | | | |- источника | 938 130 000,00 | - | - | 211 267 200,00 | 281 756 500,00 | - | 106 229 300,00 | 112 959 000,00 | 112 959 000,00 | 112 959 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |молока | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.2 |Мероприятие 2.Субсидии |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 16 000 000,00 | - | - | 16 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию| тыс. | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мощностей |скотомест| | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |животноводческих | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | | | | | | | | | | | | | |комплексов | | | | | | | | | | |
| |на приобретение техники | | | | | | | | | | | | | | | |молочного | | | | | | | | | | |
| |и оборудования для | | | | | | | | | | | | | | | |направления | | | | | | | | | | |
| |производства, хранения и| | | | | | | | | | | | | | | |(молочных ферм)(11)| | | | | | | | | | |
| |переработки молока | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 16 000 000,00 | - | - | 16 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |Количество | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |приобретенной | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |техники и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |оборудования для | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |производства, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |хранения и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |переработки молока | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.3 |Мероприятие 3. Субсидии |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 204 093 166,10 | - | - | 20 000 000,00 | 23 635 597,00 | - | 107 061 383,57 | 9 196 185,53 | 22 100 000,00 | 22 100 000,00 | - |Ввод в эксплуатацию| тыс. | 3,5 | - | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мощностей |скотомест| | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ), российским| | | |счет: | | | | | | | | | | | |животноводческих | | | | | | | | | | |
| |организациям на | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|комплексов | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |- источника | 108 084 766,10 | - | - | 20 000 000,00 | 8 162 397,00 | - | 26 526 183,57 | 9 196 185,53 | 22 100 000,00 | 22 100 000,00 | - |молочного | | | | | | | | | | |
| |на создание и (или) | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |направления | | | | | | | | | | |
| |модернизацию | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|(молочных ферм)(11)| | | | | | | | | | |
| |животноводческих | | | |- источника | 96 008 400,00 | - | - | - | 15 473 200,00 | - | 80 535 200,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |комплексов молочного | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |направления (молочных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ферм), а также на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение техники и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.4 |Мероприятие 4. Субсидии |2018 |2018 |Министерство |Всего, из них | 11 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | 11 600 000,00 | - | - | - |Ввод в эксплуатацию|скотомест| 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |мощностей | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |животноводческих | | | | | | | | | | |
| |финансовое обеспечение | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|ферм молочного | | | | | | | | | | |
| |затрат на комплексную | | | |- источника | 11 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | 11 600 000,00 | - | - | - |направления в | | | | | | | | | | |
| |модернизацию | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |северной зоне | | | | | | | | | | |
| |животноводческих ферм по| | | | | | | | | | | | | | | |Омской области в | | | | | | | | | | |
| |разведению КРС молочного| | | | | | | | | | | | | | | |текущем году | | | | | | | | | | |
| |направления в северной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зоне Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.5 |Мероприятие 5. Субсидии |2018 |2018 |Министерство |Всего, из них | 30 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 30 000 000,00 | - | - | - |Удой на фуражную | кг | 4 700 | - | - | - | - | 4 700 | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |корову в СХО | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |на приобретение | | | |- источника | 30 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 30 000 000,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |высокоэнергетических | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кормовых добавок для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кормления КРС молочного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |направления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 9 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 90 993 342,33 | - | - | 13 788 800,00 | 9 847 000,00 | - | 21 428 547,33 | 18 763 649,00 | 15 863 657,00 | 11 301 689,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Повышение | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансовой устойчивости | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |молочного скотоводства" | | | |- источника | 11 324 345,33 | - | - | 2 000 000,00 | 1 100 000,00 | - | 1 657 547,33 | 2 763 649,00 | 2 220 912,00 | 1 582 237,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 79 668 997,00 | - | - | 11 788 800,00 | 8 747 000,00 | - | 19 771 000,00 | 16 000 000,00 | 13 642 745,00 | 9 719 452,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |Основное мероприятие 1 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 90 993 342,33 | - | - | 13 788 800,00 | 9 847 000,00 | - | 21 428 547,33 | 18 763 649,00 | 15 863 657,00 | 11 301 689,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Государственная | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поддержка кредитования | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |подотрасли молочного | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |скотоводства" | | | |- источника | 11 324 345,33 | - | - | 2 000 000,00 | 1 100 000,00 | - | 1 657 547,33 | 2 763 649,00 | 2 220 912,00 | 1 582 237,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 79 668 997,00 | - | - | 11 788 800,00 | 8 747 000,00 | - | 19 771 000,00 | 16 000 000,00 | 13 642 745,00 | 9 719 452,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 4 749 900,00 | - | - | 4 749 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (за исключением | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |граждан, ведущих ЛПХ), | | | |счет: | | | | | | | | | | | |полученных на цели | | | | | | | | | | |
| |КФХ, организациям АПК и | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|развития молочного | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственным | | | |- источника | 1 000 000,00 | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |скотоводства(12) | | | | | | | | | | |
| |потребительским | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кооперативам на | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |возмещение части затрат | | | |- источника | 3 749 900,00 | - | - | 3 749 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |на уплату процентов по | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |краткосрочных | | | | | | | | | | |
| |краткосрочным кредитам | | | | | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |(займам) на развитие | | | | | | | | | | | | | | | |полученных на цели | | | | | | | | | | |
| |молочного скотоводства | | | | | | | | | | | | | | | |развития молочного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |скотоводства | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.2 |Мероприятие 2. Субсидии |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 86 243 442,33 | - | - | 9 038 900,00 | 9 847 000,00 | - | 21 428 547,33 | 18 763 649,00 | 15 863 657,00 | 11 301 689,00 | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (за исключением | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |граждан, ведущих ЛПХ), | | | |счет: | | | | | | | | | | | |полученных на цели | | | | | | | | | | |
| |КФХ, организациям АПК и | | | | | | | | | | | | | | | |развития молочного | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственным | | | | | | | | | | | | | | | |скотоводства(12) | | | | | | | | | | |
| |потребительским | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |кооперативам на | | | |- источника | 10 324 345,33 | - | - | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | - | 1 657 547,33 | 2 763 649,00 | 2 220 912,00 | 1 582 237,00 | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| - | - | - | 159,6 | 159,6 | - | - | - | - |
| |возмещение части затрат | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | |
| |на уплату процентов по | | | | | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |инвестиционным кредитам | | | | | | | | | | | | | | | |полученных на цели | | | | | | | | | | |
| |(займам) на развитие | | | | | | | | | | | | | | | |развития молочного | | | | | | | | | | |
| |молочного скотоводства | | | | | | | | | | | | | | | |скотоводства | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 75 919 097,00 | - | - | 8 038 900,00 | 8 747 000,00 | - | 19 771 000,00 | 16 000 000,00 | 13 642 745,00 | 9 719 452,00 | - |Объем ссудной |млн. руб.| - | - | - | - | - | 197,3 | 169,3 | 126,6 | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |задолженности по | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |субсидируемым | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |инвестиционным | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |кредитам (займам), | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |выданным на | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |развитие молочного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |скотоводства | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Итого по подпрограмме 9 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них |1 588 080 758,43 | - | - | 309 012 400,00 | 356 441 597,00 | - | 318 219 230,90 | 270 346 834,53 | 169 311 332,00 | 164 749 364,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|государственной программы | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | 474 273 361,43 | - | - | 85 956 400,00 | 50 464 897,00 | - | 111 683 730,90 | 141 387 834,53 | 42 709 587,00 | 42 070 912,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника |1 113 807 397,00 | - | - | 223 056 000,00 | 305 976 700,00 | - | 206 535 500,00 | 128 959 000,00 | 126 601 745,00 | 122 678 452,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель подпрограммы 10 "Поддержка |2015 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|племенного дела, селекции и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|семеноводства" (далее - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|подпрограмма 10) государственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|программы "Создание условий для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|обеспечения сельскохозяйственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|товаропроизводителей отечественным| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|семенным материалом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сельскохозяйственных растений и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|племенным материалом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сельскохозяйственных животных" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 |Задача 1 подпрограммы 10|2015 |2020 |Министерство |Всего, из них |1 323 679 974,42 | - | - | 156 787 000,00 | 117 387 041,00 | - | 151 310 849,42 | 343 711 048,00 | 276 516 498,00 | 277 967 538,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Развитие | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |племенной базы | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |животноводства, | | | |- источника | 199 464 485,73 | - | - | 29 062 600,00 | 23 959 041,00 | - | 20 695 521,73 | 48 119 551,00 | 38 712 314,00 | 38 915 458,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |семеноводческой базы | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |растениеводства" | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника |1 124 215 488,69 | - | | 127 724 400,00 | 93 428 000,00 | - | 130 615 327,69 | 295 591 497,00 | 237 804 184,00 | 239 052 080,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | 4 585 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1 |Основное мероприятие 1 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 653 795 896,70 | - | - | 92 056 900,00 | 43 664 923,00 | - | 85 745 619,70 | 158 526 889,00 | 135 813 995,00 | 137 987 570,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Развитие элитного | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |семеноводства" | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 99 089 482,45 | - | - | 17 030 600,00 | 11 680 723,00 | - | 9 852 171,45 | 22 193 768,00 | 19 013 960,00 | 19 318 260,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 554 706 414,25 | - | | 75 026 300,00 | 31 984 200,00 | - | 75 893 448,25 | 136 333 121,00 | 116 800 035,00 | 118 669 310,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | 4 585 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 653 795 896,70 | - | - | 92 056 900,00 | 43 664 923,00 | - | 85 745 619,70 | 158 526 889,00 | 135 813 995,00 | 137 987 570,00 | - |Площадь, засеваемая| тыс. га | 882,0 | - | 140,0 | 143,0 | 146,0 | 148,0 | 151,0 | 154,0 | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |элитными семенами | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |на приобретение элитных | | | |- источника | 99 089 482,45 | - | - | 17 030 600,00 | 11 680 723,00 | - | 9 852 171,45 | 22 193 768,00 | 19 013 960,00 | 19 318 260,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |семян | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 554 706 414,25 | - | | 75 026 300,00 | 31 984 200,00 | - | 75 893 448,25 | 136 333 121,00 | 116 800 035,00 | 118 669 310,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | - | - | - | 4 585 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.2 |Основное мероприятие 2 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 651 702 707,64 | - | - | 64 341 900,00 | 73 242 000,00 | - | 64 914 557,64 | 178 103 600,00 | 136 084 962,00 | 135 015 688,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Поддержка племенного | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |животноводства" | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 97 809 927,08 | - | - | 11 937 600,00 | 12 220 000,00 | - | 10 763 728,08 | 24 934 504,00 | 19 051 897,00 | 18 902 198,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 553 892 780,56 | - | - | 52 404 300,00 | 61 022 000,00 | - | 54 150 829,56 | 153 169 096,00 | 117 033 065,00 | 116 113 490,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.2.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2015 |2015 |Министерство |Всего, из них | 49 700 497,00 | - | - | 49 700 497,00 | - | - | - | - | - | - | - |Количество |условных | - | - | 24 900 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |племенного | голов | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |маточного поголовья| | | | | | | | | | |
| |содержание племенного | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |маточного поголовья | | | |- источника | 10 602 000,00 | - | - | 10 602 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |ных животных, за | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | |
| |животных, кроме | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|племенного | | | | | | | | | | |
| |племенного КРС мясного | | | |- источника | 39 098 497,00 | - | - | 39 098 497,00 | - | - | - | - | - | - | - |маточного поголовья| | | | | | | | | | |
| |направления | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |КРС мясного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |направления, в СХО,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |КФХ, включая ИП(13)| | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.2.2 |Мероприятие 2. Субсидии |2016 |2020 |Министерство |Всего, из них | 43 267 257,20 | - | - | - | 7 243 900,00 | - | 7 290 079,20 | 9 755 100,00 | 9 489 089,00 | 9 489 089,00 | - |Количество |условных | - | - | 24 900 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |племенного | голов | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |маточного поголовья| | | | | | | | | | |
| |содержание племенного | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |маточного поголовья | | | | | | | | | | | | | | | |ных животных, за | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | | | | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | |
| |животных, кроме | | | | | | | | | | | | | | | |племенного | | | | | | | | | | |
| |племенного КРС | | | | | | | | | | | | | | | |маточного поголовья| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |КРС мясного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |направления, в СХО,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |КФХ, включая ИП(13)| | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 5 818 250,16 | - | - | - | 898 300,00 | - | 897 288,16 | 1 365 714,00 | 1 328 474,00 | 1 328 474,00 | - |Количество |условных | - | - | - | 3 220 | 3 030 | 3 060 | 3 090 | 3 120 | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |племенного | голов | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|маточного поголовья| | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 37 449 007,04 | - | - | - | 6 345 600,00 | - | 6 392 791,04 | 8 389 386,00 | 8 160 615,00 | 8 160 615,00 | - |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |ных животных, кроме| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |племенного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |маточного поголовья| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |КРС, в СХО, КФХ, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |включая ИП | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.2.3 |Мероприятие 3. Субсидии |2016 |2016 |Министерство |Всего, из них | 43 660 700,00 | - | - | - | 43 660 700,00 | - | - | - | - | - | - |Количество |условных | - | - | 24 900 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |племенного | голов | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |маточного поголовья| | | | | | | | | | |
| |содержание племенного | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |маточного поголовья | | | | | | | | | | | | | | | |ных животных, за | | | | | | | | | | |
| |крупного рогатого скота | | | | | | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | |
| |молочного направления | | | | | | | | | | | | | | | |племенного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |маточного поголовья| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |КРС мясного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |направления, в СХО,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |КФХ, включая ИП(13)| | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 9 101 700,00 | - | - | - | 9 101 700,00 | - | - | - | - | - | - |Количество |условных | - | - | - |20 600 | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |племенного | голов | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|маточного поголовья| | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 34 559 000,00 | - | - | - | 34 559 000,00 | - | - | - | - | - | - |КРС молочного | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |направления в СХО, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |КФХ, включая ИП | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.2.4 |Мероприятие 4. Субсидии |2015 |2016 |Министерство |Всего, из них | 10 940 000,00 | - | - | 4 720 000,00 | 6 220 000,00 | - | - | - | - | - | - |Сохранность |процентов| - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| |организациям по | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |племенных | | | | | | | | | | |
| |искусственному | | | |счет: | | | | | | | | | | | |быков-производите- | | | | | | | | | | |
| |осеменению | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|лей молочного | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | |- источника | 440 000,00 | - | - | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - |направления старше | | | | | | | | | | |
| |животных на возмещение | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |16 месяцев, | | | | | | | | | | |
| |части затрат на | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|проверенных по | | | | | | | | | | |
| |содержание племенных | | | |- источника | 10 500 000,00 | - | - | 4 500 000,00 | 6 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |качеству потомства | | | | | | | | | | |
| |быков-производителей | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |или находящихся в | | | | | | | | | | |
| |молочного направления | | | | | | | | | | | | | | | |процессе оценки | | | | | | | | | | |
| |старше 16 месяцев, | | | | | | | | | | | | | | | |этого качества (к | | | | | | | | | | |
| |проверенных по качеству | | | | | | | | | | | | | | | |предыдущему году) | | | | | | | | | | |
| |потомства или | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |находящихся в процессе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оценки этого качества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.2.5 |Мероприятие 5. Субсидии |2015 |2016 |Министерство |Всего, из них | 26 038 803,00 | - | - | 9 921 403,00 | 16 117 400,00 | - | - | - | - | - | - |Количество | голов | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |реализованного | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ), | | | |счет: | | | | | | | | | | | |племенного | | | | | | | | | | |
| |организациям по | | | | | | | | | | | | | | | |молодняка КРС | | | | | | | | | | |
| |искусственному | | | | | | | | | | | | | | | |молочных пород на | | | | | | | | | | |
| |осеменению | | | | | | | | | | | | | | | |100 голов маток | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |животных на возмещение | | | |- источника | 3 115 600,00 | - | - | 1 115 600,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |Количество | голов | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
| |части затрат на | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |реализованного | | | | | | | | | | |
| |приобретение племенного | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|племенного | | | | | | | | | | |
| |молодняка КРС молочного | | | |- источника | 22 923 203,00 | - | - | 8 805 803,00 | 14 117 400,00 | - | - | - | - | - | - |молодняка КРС | | | | | | | | | | |
| |направления | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |молочного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |направления | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.2.6 |Мероприятие 6. Субсидии |2017 |2020 |Министерство |Всего, из них | 478 095 450,44 | - | - | - | - | - | 57 624 478,44 | 168 348 500,00 | 126 595 873,00 | 125 526 599,00 | - |Количество | голов | - | - | - | - |20 324 |21 074 | 21 074 |21 074 | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |племенного | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |маточного поголовья| | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|КРС и | | | | | | | | | | |
| |на поддержку племенного | | | |- источника | 68 732 376,92 | - | - | - | - | - | 9 866 439,92 | 23 568 790,00 | 17 723 423,00 | 17 573 724,00 | - |быков-производите- | | | | | | | | | | |
| |КРС молочного | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |лей (старше 16 | | | | | | | | | | |
| |направления | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|месяцев, | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 409 363 073,52 | - | - | - | - | - | 47 758 038,52 | 144 779 710,00 | 108 872 450,00 | 107 952 875,00 | - |проверенных по | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |качеству потомства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |или находящихся в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |процессе оценки | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |этого качества) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |молочного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |направления | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.3 |Основное мероприятие 3 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 18 181 370,08 | - | - | 388 200,00 | 480 118,00 | - | 650 672,08 | 7 080 559,00 | 4 617 541,00 | 4 964 280,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Развитие племенной базы| | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мясного скотоводства" | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 2 565 076,20 | - | - | 94 400,00 | 58 318,00 | - | 79 622,20 | 991 279,00 | 646 457,00 | 695 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 15 616 293,88 | - | - | 293 800,00 | 421 800,00 | - | 571 049,88 | 6 089 280,00 | 3 971 084,00 | 4 269 280,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.3.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2015 |2016 |Министерство |Всего, из них | 791 400,00 | - | - | 388 200,00 | 403 200,00 | - | - | - | - | - | - |Количество |условных | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |племенного | голов | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |маточного поголовья| | | | | | | | | | |
| |приобретение племенного | | | | | | | | | | | | | | | |КРС мясного | | | | | | | | | | |
| |молодняка КРС мясного | | | | | | | | | | | | | | | |направления в СХО, | | | | | | | | | | |
| |направления | | | | | | | | | | | | | | | |КФХ, включая ИП(14)| | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | | | | |- источника | 144 400,00 | - | - | 94 400,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |Количество | голов | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| | | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |реализованного | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|племенного | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 647 000,00 | - | - | 293 800,00 | 353 200,00 | - | - | - | - | - | - |молодняка КРС | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |мясного направления| | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.3.2 |Мероприятие 3. Субсидии |2017 |2020 |Министерство |Всего, из них | 17 222 815,00 | - | - | - | - | - | 601 400,00 | 7 050 000,00 | 4 607 135,00 | 4 964 280,00 | - |Количество | голов | - | - | - | - | 400 | 500 | 500 | 600 | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |племенного | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ) на | | | |счет: | | | | | | | | | | | |маточного поголовья| | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|КРС мясного | | | | | | | | | | |
| |на поддержку племенного | | | |- источника | 2 402 800,00 | - | - | - | - | - | 75 800,00 | 987 000,00 | 645 000,00 | 695 000,00 | - |направления в СХО, | | | | | | | | | | |
| |КРС мясного направления | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |КФХ, включая ИП | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 14 820 015,00 | - | - | - | - | - | 525 600,00 | 6 063 000,00 | 3 962 135,00 | 4 269 280,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.3.3 |Мероприятие 3. Субсидии |2016 |2020 |Министерство |Всего, из них | 167 155,08 | - | - | - | 76 918,00 | - | 49 272,08 | 30 559,00 | 10 406,00 | - | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| - | - | - | 1,15 | 1,15 | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ), | | | |счет: | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственным | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|полученных на | | | | | | | | | | |
| |потребительским | | | |- источника | 17 876,20 | - | - | - | 8 318,00 | - | 3 822,20 | 4 279,00 | 1 457,00 | - | - |развитие мясного | | | | | | | | | | |
| |кооперативам, КФХ, | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |скотоводства | | | | | | | | | | |
| |организациям АПК, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |занимающимся мясным | | | |- источника | 149 278,88 | - | - | - | 68 600,00 | - | 45 449,88 | 26 280,00 | 8 949,00 | - | - |Объем ссудной |млн. руб.| - | - | - | - | - | 0,4 | 0,2 | - | - |
| |скотоводством, на | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |задолженности по | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | | | | | | | | | | | | | |субсидируемым | | | | | | | | | | |
| |на уплату процентов по | | | | | | | | | | | | | | | |инвестиционным | | | | | | | | | | |
| |инвестиционным кредитам | | | | | | | | | | | | | | | |кредитам (займам), | | | | | | | | | | |
| |(займам) на развитие | | | | | | | | | | | | | | | |выданным на | | | | | | | | | | |
| |мясного скотоводства | | | | | | | | | | | | | | | |развитие мясного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |скотоводства | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 10|2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 25 556 680,00 | - | - | 3 000 000,00 | 11 117 800,00 | - | 8 438 880,00 | - | 3 000 000,00 | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Создание и | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |развитие | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |материально-технической | | | |- источника | 11 036 280,00 | - | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | 2 036 280,00 | - | 3 000 000,00 | - | - | | | | | | | | | | | |
| |и технологической базы | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |животноводства, селекции| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |и семеноводства" | | | |- источника | 14 520 400,00 | - | - | - | 8 117 800,00 | - | 6 402 600,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |Основное мероприятие 1 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 25 556 680,00 | - | - | 3 000 000,00 | 11 117 800,00 | - | 8 438 880,00 | - | 3 000 000,00 | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Развитие | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |селекционно-генетических| | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |селекционно-семеноводче-| | | |- источника | 11 036 280,00 | - | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | 2 036 280,00 | - | 3 000 000,00 | - | - | | | | | | | | | | | |
| |ских центров в | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |подотраслях | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |животноводства и | | | |- источника | 14 520 400,00 | - | - | - | 8 117 800,00 | - | 6 402 600,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |растениеводства" | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2015 |2017 |Министерство |Всего, из них | 22 556 680,00 | - | - | 3 000 000,00 | 11 117 800,00 | - | 8 438 880,00 | - | - | - | - |Количество | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| |СХТП (кроме граждан, | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |введенных в | | | | | | | | | | |
| |ведущих ЛПХ), российским| | | |счет: | | | | | | | | | | | |действие | | | | | | | | | | |
| |организациям на | | | | | | | | | | | | | | | |селекционно-семено-| | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | | | | | | | | | | | | | |водческих центров | | | | | | | | | | |
| |на создание и (или) | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |модернизацию | | | |- источника | 8 036 280,00 | - | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | 2 036 280,00 | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию|тыс. тонн| 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| |селекционно-семеноводче-| | | |N 1 | | | | | | | | | | | |мощностей | семян | | | | | | | | | |
| |ских центров в | | | | | | | | | | | | | | | |селекционно-семено-| | | | | | | | | | |
| |растениеводстве, а также| | | | | | | | | | | | | | | |водческих центров | | | | | | | | | | |
| |на приобретение техники | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |и оборудования | | | |- источника | 14 520 400,00 | - | - | - | 8 117 800,00 | - | 6 402 600,00 | - | - | - | - |Ввод в эксплуатацию|тыс. тонн| 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |мощностей | семян | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |селекционно-семено-| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |водческих центров в| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |текущем году и в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |годах, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |предшествующих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |получению субсидии | | | | | | | | | | |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.2 |Исключена с 3 марта 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 г. N 53-п |
| | См. предыдущую редакцию |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.2 |Исключена с 5 мая 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 3 мая 2018 г. N 124-п | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | См. предыдущую редакцию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.3 |Мероприятие 3. Субсидии |2019 |2019 |Министерство |Всего, из них | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 000,00 | - | - |Количество | единиц | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| |СХТП (за исключением | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |введенных в | | | | | | | | | | |
| |ЛПХ) на возмещение части| | | |счет: | | | | | | | | | | | |действие | | | | | | | | | | |
| |затрат на строительство | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|селекционно-генети-| | | | | | | | | | |
| |и (или) модернизацию | | | |- источника | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 000,00 | - | - |ческих центров в | | | | | | | | | | |
| |селекционно-генетических| | | |N 1 | | | | | | | | | | | |животноводстве | | | | | | | | | | |
| |центров в животноводстве| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Итого по подпрограмме 10 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них |1 349 236 654,42 | - | - | 159 787 000,00 | 128 504 841,00 | - | 159 749 729,42 | 343 711 048,00 | 279 516 498,00 | 277 967 538,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|государственной программы | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | 210 500 765,73 | - | - | 32 062 600,00 | 26 959 041,00 | - | 22 731 801,73 | 48 119 551,00 | 41 712 314,00 | 38 915 458,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника |1 138 735 888,69 | - | | 127 724 400,00 | 101 545 800,00 | - | 137 017 927,69 | 295 591 497,00 | 237 804 184,00 | 239 052 080,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | - | - | - | 4 585 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель подпрограммы 11 "Развитие |2015 |2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|оптово-распределительных центров и| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|инфраструктуры системы социального| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|питания" (далее - подпрограмма 11)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Обеспечение хранения и сбыта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|сельскохозяйственной продукции, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|повышение ее товарности" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 |Задача 1 подпрограммы 11|2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 536 319 204,19 | - | -| 269 414 400,00 | 108 274 000,00 | - | 158 630 804,19 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Повышение | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансовой устойчивости | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |организаций пищевой, | | | |- источника | 44 428 572,85 | - | -| 13 500 000,00 | 22 000 000,00 | - | 8 928 572,85 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |перерабатывающей | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |промышленности и | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |оптово-распределительных| | | |- источника | 491 890 631,34 | - | -| 255 914 400,00 | 86 274 000,00 | - | 149 702 231,34 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |центров" | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1 |Основное мероприятие 1 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 536 319 204,19 | - | -| 269 414 400,00 | 108 274 000,00 | - | 158 630 804,19 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Поддержка кредитования | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |развития | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оптово-распределительных| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |центров, производства и | | | |- источника | 44 428 572,85 | - | -| 13 500 000,00 | 22 000 000,00 | - | 8 928 572,85 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |товаропроводящей | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры системы | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |социального питания" | | | |- источника | 491 890 631,34 | - | -| 255 914 400,00 | 86 274 000,00 | - | 149 702 231,34 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2015 |2017 |Министерство |Всего, из них | 536 319 204,19 | - | - | 269 414 400,00 | 108 274 000,00 | - | 158 630 804,19 | - | - | - | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| - | - | 1 900,0 | - | - | - | - | - | - |
| |организациям АПК на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | |счет: | | | | | | | | | | | |полученных на цели | | | | | | | | | | |
| |на уплату процентов по | | | | | | | | | | | | | | | |развития пищевой, | | | | | | | | | | |
| |краткосрочным кредитам | | | | | | | | | | | | | | | |перерабатывающей | | | | | | | | | | |
| |(займам) на закупку | | | | | | | | | | | | | | | |промышленности и | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | | | | | | | | | | | | | |оптово-распредели- | | | | | | | | | | |
| |продукции | | | | | | | | | | | | | | | |тельных центров(15)| | | | | | | | | | |
| |растениеводческого и | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| |животноводческого | | | |- источника | 44 428 572,85 | - | - | 13 500 000,00 | 22 000 000,00 | - | 8 928 572,85 | - | - | - | - |Объем субсидируемых|млн. руб.| - | - | - |1 000,0|2 000,0| - | - | - | - |
| |происхождения | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |краткосрочных | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|кредитов (займов), | | | | | | | | | | |
| | | | | |- источника | 491 890 631,34 | - | - | 255 914 400,00 | 86 274 000,00 | - | 149 702 231,34 | - | - | - | - |полученных на цели | | | | | | | | | | |
| | | | | |N 2 | | | | | | | | | | | |развития пищевой, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |перерабатывающей | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |промышленности и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |оптово-распредели- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |тельных центров | | | | | | | | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.2 |Исключена с 5 мая 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 3 мая 2018 г. N 124-п | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | См. предыдущую редакцию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 11|2015 |2015 |Министерство |Всего, из них | 4 000 000,00 | - | - | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Создание | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |условий для сезонного | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |хранения, подработки и | | | |- источника | 4 000 000,00 | - | - | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |реализации | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |Основное мероприятие 1 |2015 |2015 |Министерство |Всего, из них | 4 000 000,00 | - | - | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Поддержка строительства| | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оптово-распределительных| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |центров, производства и | | | |- источника | 4 000 000,00 | - | - | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |товаропроводящей | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социального питания" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2015 |2015 |Министерство |Всего, из них | 4 000 000,00 | - | - | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |Ввод в действие |тыс. тонн| 5,0 | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| |юридическим лицам и ИП | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |новых мощностей | | | | | | | | | | |
| |на возмещение части | | | |счет: | | | | | | | | | | | |единовременного | | | | | | | | | | |
| |затрат на строительство | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|хранения | | | | | | | | | | |
| |и (или) модернизацию | | | |- источника | 4 000 000,00 | - | - | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |оптово-распредели- | | | | | | | | | | |
| |оптово-распределительных| | | |N 1 | | | | | | | | | | | |тельных центров | | | | | | | | | | |
| |центров, объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |производства и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |товаропроводящей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социального питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Итого по подпрограмме 11 |2015 |2020 |Министерство |Всего, из них | 540 319 204,19 | - | - | 273 414 400,00 | 108 274 000,00 | - | 158 630 804,19 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|государственной программы | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | 48 428 572,85 | - | - | 17 500 000,00 | 22 000 000,00 | - | 8 928 572,85 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | | |- источника | 491 890 631,34 | - | - | 255 914 400,00 | 86 274 000,00 | - | 149 702 231,34 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Цель подпрограммы 12 |2018 |2020 |х |х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|"Предотвращение распространения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|африканской чумы свиней (далее - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|АЧС) на территории Омской области"| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(далее - подпрограмма 12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Стабилизация эпизоотической | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|обстановки по АЧС на территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Омской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 |Задача 1 подпрограммы 12|2018 |2020 |Главное |Всего, из них | 61 938 000,00 | - | - | - | - | - | - | 23 409 200,00 | 19 264 400,00 | 19 264 400,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Создание условий по | | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предотвращению заноса, | | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проведению диагностики, | | |Омской области|--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |профилактики, ликвидации| | | |- источника | 61 938 000,00 | - | - | - | - | - | - | 23 409 200,00 | 19 264 400,00 | 19 264 400,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |АЧС и ее последствий" | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1 |Основное мероприятие 1 |2018 |2020 |Главное |Всего, из них | 61 938 000,00 | - | - | - | - | - | - | 23 409 200,00 | 19 264 400,00 | 19 264 400,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Развитие кадрового | | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потенциала, | | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |материально-технической,| | |Омской области|--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |информационной базы для | | | |- источника | 61 938 000,00 | - | - | - | - | - | - | 23 409 200,00 | 19 264 400,00 | 19 264 400,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |проведения диагностики, | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |профилактики, ликвидации| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |АЧС и ее последствий" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.1 |Мероприятие 1. Повышение|2018 |2020 |Главное |Всего, из них | 1 400 400,00 | - | - | - | - | - | - | 466 800,00 | 466 800,00 | 466 800,00 | - |Количество | человек | 15 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
| |квалификации | | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | |специалистов, | | | | | | | | | | |
| |специалистов по вопросам| | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | |прошедших курсы | | | | | | | | | | |
| |диагностики, | | |Омской области|--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|повышения | | | | | | | | | | |
| |профилактики и | | | |- источника | 1 400 400,00 | - | - | - | - | - | - | 466 800,00 | 466 800,00 | 466 800,00 | - |квалификации по | | | | | | | | | | |
| |ликвидации АЧС | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |вопросам | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |диагностики, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |профилактики и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |ликвидации АЧС | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.2 |Мероприятие 2. |2018 |2020 |Главное |Всего, из них | 4 005 600,00 | - | - | - | - | - | - | 1 410 400,00 | 1 297 600,00 | 1 297 600,00 | - |Количество | тыс. | 60 | - | - | - | - | 40 | 10 | 10 | - |
| |Изготовление и | | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | |изготовленных, | единиц | | | | | | | | | |
| |распространение | | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | |распространенных | | | | | | | | | | |
| |информационно-разъясни- | | |Омской области|--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|информационно-разъ-| | | | | | | | | | |
| |тельных материалов о | | | |- источника | 4 005 600,00 | - | - | - | - | - | - | 1 410 400,00 | 1 297 600,00 | 1 297 600,00 | - |яснительных | | | | | | | | | | |
| |мерах по профилактике | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |материалов о мерах | | | | | | | | | | |
| |АЧС | | | | | | | | | | | | | | | |по профилактике АЧС| | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.3 |Мероприятие |2018 |2020 |Главное |Всего, из них | 16 632 000,00 | - | - | - | - | - | - | 8 232 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | - |Количество | единиц | 22 500 | - | - | - | - | 7 500 | 7 500 | 7 500 | - |
| |3.Обеспечение | | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | |проведенных | | | | | | | | | | |
| |ветеринарной службы | | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | |исследований | | | | | | | | | | |
| |лабораторным | | |Омской области|--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|биоматериала на АЧС| | | | | | | | | | |
| |оборудованием и иными | | | |- источника | 16 632 000,00 | - | - | - | - | - | - | 8 232 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |материалами, | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |необходимыми для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проведения диагностики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |АЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1.1.4 |Мероприятие 4. |2018 |2020 |Главное |Всего, из них | 39 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | - |Количество | единиц | 21 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - |
| |Обеспечение ветеринарной| | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | |приобретенного | | | | | | | | | | |
| |службы автотранспортом, | | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | |автотранспорта, | | | | | | | | | | |
| |дезинфекционной техникой| | |Омской области|--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|техники и | | | | | | | | | | |
| |и оборудованием, | | | |- источника | 39 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | - |оборудования, | | | | | | | | | | |
| |предназначенными для | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |предназначенных для| | | | | | | | | | |
| |выявления и ликвидации | | | | | | | | | | | | | | | |выявления и | | | | | | | | | | |
| |очагов АЧС, для | | | | | | | | | | | | | | | |ликвидации очагов | | | | | | | | | | |
| |уничтожения | | | | | | | | | | | | | | | |АЧС, для | | | | | | | | | | |
| |биологических отходов | | | | | | | | | | | | | | | |уничтожения | | | | | | | | | | |
| |АЧС | | | | | | | | | | | | | | | |биологических | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |отходов АЧС | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2 |Задача 2 подпрограммы 12|2018 |2020 |Министерство |Всего, из них | 130 620 000,00 | - | - | - | - | - | - | 37 620 000,00 | 44 000 000,00 | 49 000 000,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |государственной | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы "Развитие | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |альтернативных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |свиноводству подотраслей| | | |- источника | 130 620 000,00 | - | - | - | - | - | - | 37 620 000,00 | 44 000 000,00 | 49 000 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |животноводства" | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1 |Основное мероприятие 1 |2018 |2020 |Министерство |Всего, из них | 130 620 000,00 | - | - | - | - | - | - | 37 620 000,00 | 44 000 000,00 | 49 000 000,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |"Создание условий для | | | |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перевода свиноводческих | | | |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйств, имеющих низкий| | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |уровень биологической | | | |- источника | 130 620 000,00 | - | - | - | - | - | - | 37 620 000,00 | 44 000 000,00 | 49 000 000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| |защиты, на | | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |альтернативные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |свиноводству подотрасли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |животноводства" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.1 |Мероприятие 1. Субсидии |2018 |2020 |Министерство |Всего, из них | 96 620 000,00 | - | - | - | - | - | - | 27 620 000,00 | 32 000 000,00 | 37 000 000,00 | - |Количество | голов | 2 700 | - | - | - | - | 800 | 900 | 1 000 | - |
| |местным бюджетам на | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |приобретенного | | | | | | | | | | |
| |предоставление субсидий | | | |счет: | | | | | | | | | | | |гражданами, | | | | | | | | | | |
| |гражданам, ведущим ЛПХ, | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|ведущими ЛПХ, | | | | | | | | | | |
| |на возмещение части | | | |- источника | 96 620 000,00 | - | - | - | - | - | - | 27 620 000,00 | 32 000 000,00 | 37 000 000,00 | - |поголовья | | | | | | | | | | |
| |затрат на развитие | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |сельскохозяйствен- | | | | | | | | | | |
| |подотраслей | | | | | | | | | | | | | | | |ных животных для | | | | | | | | | | |
| |животноводства, | | | | | | | | | | | | | | | |ведения подотраслей| | | | | | | | | | |
| |альтернативных | | | | | | | | | | | | | | | |животноводства, | | | | | | | | | | |
| |свиноводству | | | | | | | | | | | | | | | |альтернативных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |свиноводству | | | | | | | | | | |
|---------+------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 2.1.2 |Мероприятие 2.Субсидии |2018 |2020 |Министерство |Всего, из них | 34 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | - |Количество | единиц | 15 | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | - |
| |юридическим лицам (за | | | |расходы за | | | | | | | | | | | |юридических лиц (за| | | | | | | | | | |
| |исключением | | | |счет: | | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | |
| |государственных | | | |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------|государственных | | | | | | | | | | |
| |(муниципальных) | | | |- источника | 34 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | - |(муниципальных) | | | | | | | | | | |
| |учреждений), | | | |N 1 | | | | | | | | | | | |учреждений), | | | | | | | | | | |
| |индивидуальным | | | | | | | | | | | | | | | |индивидуальных | | | | | | | | | | |
| |предпринимателям на | | | | | | | | | | | | | | | |предпринимателей, | | | | | | | | | | |
| |возмещение части затрат | | | | | | | | | | | | | | | |осуществивших | | | | | | | | | | |
| |на строительство, | | | | | | | | | | | | | | | |строительство, | | | | | | | | | | |
| |реконструкцию и | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию, | | | | | | | | | | |
| |модернизацию объектов по| | | | | | | | | | | | | | | |модернизацию | | | | | | | | | | |
| |убою и первичной | | | | | | | | | | | | | | | |объектов по убою и | | | | | | | | | | |
| |переработке свиней и | | | | | | | | | | | | | | | |первичной | | | | | | | | | | |
| |птицы | | | | | | | | | | | | | | | |переработке свиней | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |и птицы | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+-----+-----+--------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Итого по подпрограмме 12 |2018 |2020 |Главное |Всего, из них | 192 558 000,00 | - | - | - | - | - | - | 61 029 200,00 | 63 264 400,00 | 68 264 400,00 | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|государственной программы | | |управление |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ветеринарии |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Омской |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| | | |области, |- источника | 192 558 000,00 | - | - | - | - | - | - | 61 029 200,00 | 63 264 400,00 | 68 264 400,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | |Министерство |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+-------------------+---------+----------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Всего по государственной программе |Всего, из них |31 214 568 048,72|4 125 341 235,37| - |4 856 063 002,90|4 438 399 261,89|29 470 609,32|5 387 513 905,80|5 084 212 611,43|3 691 403 806,24|3 630 506 076,00|347 396 930,00| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| |расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |- источника |13 935 206 339,21|1 718 662 675,86| - |1 443 387 252,90|1 625 232 124,25|2 626 771,68 |2 241 500 813,03|2 866 056 732,61|1 853 376 006,24|1 842 220 576,00|347 396 930,00| | | | | | | | | | | |
| |N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |- источника |17 235 793 950,00|2 363 110 800,00| - |3 412 675 750,00|2 784 598 300,00| - |3 050 049 600,00|1 999 046 200,00|1 838 027 800,00|1 788 285 500,00| - | | | | | | | | | | | |
| |N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------+-----------------+----------------+----------+----------------+----------------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | |
| |- источника | 43 567 759,51 | 43 567 759,51 | - | 108 251 752,84 | 28 568 837,64 |26 843 837,64| 95 963 492,77 | 219 109 678,82 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| |N 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
(1) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.1.5 - 1.1.6 в 2014, 2015 годах;
(2) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.1.1 - 1.1.3 в 2014 году;
(3) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.1.5 - 1.1.7 в 2014, 2015 годах;
(4) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 2.1.4 - 2.1.5 в 2014, 2015 годах;
(5) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 2.1.7.1 - 2.1.7.18 в 2014, 2015 годах;
(6) - значения целевых индикаторов указаны справочно за указанный период на основании фактических данных и не участвуют в оценке эффективности государственной программы за отчетный период;
(7) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 2.1.11.1 - 2.1.11.33 в 2015 году;
(8) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 2.1.1 - 2.1.3 в 2014, 2015 годах;
(9) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.1.1 - 1.1.2 в 2014, 2015 годах;
(10) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 2.1.2 - 2.1.3 в 2014, 2015 годах;
(11) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.1.2 - 1.1.3 в 2014, 2015 годах;
(12) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 2.1.1 - 2.1.2 в 2015 году;
(13) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.2.1 - 1.2.3 в 2015 году;
(14) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.3.1 - 1.3.2 в 2015 году;
(15) - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.1.1 - 1.1.2 в 2015 году;
(16) - значение целевого индикатора указано с учетом фактически сложившихся значений по итогам отчетного года реализации.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.