Постановление Государственного Совета УР от 26 сентября 2006 г. N 690-III
"О Республиканской целевой программе по усилению борьбы
с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской
Республике на 2006-2010 годы"
23 октября 2007 г., 30 сентября 2008 г.
Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить Республиканскую целевую программу по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы (прилагается).
2. Определить государственным заказчиком Республиканской целевой программы по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы Правительство Удмуртской Республики.
3. Рекомендовать Правительству Удмуртской Республики при формировании бюджетов Удмуртской Республики на 2007-2010 годы предусматривать финансирование Республиканской целевой программы по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике разработать и утвердить соответствующие программы и обеспечить их финансирование.
Председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики |
И.Н.Семенов |
г.Ижевск
26 сентября 2006 года
N 690-III
Республиканская целевая программа
по усилению борьбы с преступностью и профилактике
правонарушений в Удмуртской Республике
на 2006-2010 годы
(утв. постановлением Государственного Совета УР
от 26 сентября 2006 г. N 690-III)
30 сентября 2008 г.
Постановлением Государственного Совета УР от 30 сентября 2008 г. N 148-IV в настоящий Паспорт внесены изменения
Паспорт
Республиканской целевой программы по усилению борьбы
с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской
Республике на 2006-2010 годы
/-----------------------------------------------------------------------\
|Наименование |Республиканская целевая программа по усилению борьбы |
|Программы |с преступностью и профилактике правонарушений |
| |в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы (далее - |
| |Программа) |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Основание |- Послание Президента Российской Федерации |
|для разработки |Федеральному Собранию Российской Федерации на 2005 |
|Программы |год; |
| |- распоряжение Правительства Удмуртской Республики |
| |от 10 апреля 2006 года N 326-р "О разработке проекта |
| |Республиканской целевой программы по усилению борьбы |
| |с преступностью и профилактике правонарушений |
| |в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы" |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Цели Программы |- формирование системы профилактики правонарушений; |
| |- укрепление общественного порядка и общественной |
| |безопасности, вовлечение в эту деятельность |
| |государственных органов, общественных формирований |
| |и населения; |
| |- повышение роли и ответственности исполнительных |
| |органов государственной власти Удмуртской |
| |Республики в профилактике правонарушений и борьбе с |
| |преступностью |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Основные задачи |- снижение уровня преступности на территории |
|Программы |Удмуртской Республики; |
| |- активизация работы по профилактике правонарушений, |
| |направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, |
| |алкоголизмом, наркоманией, преступностью, |
| |безнадзорностью несовершеннолетних, на ресоциализацию |
| |лиц, освободившихся из мест лишения свободы; |
| |- совершенствование работы исполнительных органов |
| |государственной власти Удмуртской Республики по |
| |профилактике правонарушений; |
| |- повышение оперативности реагирования на заявления |
| |и сообщения о правонарушении за счет наращивания |
| |сил правопорядка и технических средств контроля за |
| |ситуацией в общественных местах; |
| |- оптимизация работы по предупреждению и |
| |профилактике правонарушений, совершаемых в |
| |общественных местах; |
| |- выявление и устранение причин и условий, |
| |способствующих совершению правонарушений; |
| |- совершенствование правовой базы Удмуртской |
| |Республики по профилактике правонарушений |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Сроки реализации|2006-2010 годы |
|Программы | |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Государственный |Правительство Удмуртской Республики |
|заказчик | |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Разработчик |Министерство внутренних дел Удмуртской Республики |
|проекта | |
|Программы | |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Исполнители |Министерство внутренних дел по Удмуртской Республики |
|Программы |(по согласованию), |
| |Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, |
| |Министерство образования и науки Удмуртской |
| |Республики, |
| |Министерство печати и информации Удмуртской |
| |Республики, |
| |Министерство социальной защиты населения Удмуртской |
| |Республики, |
| |Министерство строительства, архитектуры и жилищной |
| |политики Удмуртской Республики, |
| |Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской |
| |Республики, |
| |Министерство культуры Удмуртской Республики, |
| |Министерство по делам гражданской обороны и |
| |чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики, Второе |
| |управление внутренних дел Министерства внутренних дел |
| |Российской Федерации (по согласованию), |
| |Государственный комитет Удмуртской Республики по |
| |делам молодежи, |
| |Государственный комитет Удмуртской Республики по |
| |физической культуре и спорту, |
| |Управление государственной службы занятости населения |
| |Удмуртской Республики, |
| |Управление Федеральной службы исполнения наказания |
| |России по Удмуртской Республике (по согласованию), |
| |Управление Федеральной службы Российской Федерации |
| |по контролю за оборотом наркотиков по Удмуртской |
| |Республике (по согласованию), |
| |органы местного самоуправления в Удмуртской |
| |Республике (по согласованию), |
| |общественные объединения (по согласованию) |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Ресурсное |Предполагаемый объем средств, необходимых для |
|обеспечение |реализации Программы, составляет 226922,0 тыс. |
|Программы |рублей. Источник финансирования Программы - бюджет |
| |Удмуртской Республики. Распределение финансирования |
| |по исполнительным органам государственной власти: |
| |- Министерство внутренних дел по Удмуртской |
| |Республике |
| | /--------------------------------------------------\ |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | |
| | |---------+---------+---------+---------+----------| |
| | |36237,917|19914,502|23744,834|20950,185|100847,431| |
| | \--------------------------------------------------/ |
| |- Министерство образования и науки Удмуртской |
| |Республики |
| | /-------------------------------------------------\ |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | |
| | |---------+---------+---------+---------+---------| |
| | | 1770,32 | 1770,32 | 2020,32 | 1870,32 | 7431,28 | |
| | \-------------------------------------------------/ |
| |- Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
| | /-------------------------------------------------\ |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | |
| | |---------+---------+---------+---------+---------| |
| | | 70,0 | 7825,5 | 160,0 | 1870,32 | 8135,5 | |
| | \-------------------------------------------------/ |
| |- Министерство печати и информации Удмуртской |
| |Республики |
| | /-------------------------------------------------\ |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | |
| | |---------+---------+---------+---------+---------| |
| | | 2216,0 | 2216,0 | 2216,0 | 2216,0 | 8864,0 | |
| | \-------------------------------------------------/ |
| |- Министерство социальной защиты населения |
| |Удмуртской Республики |
| | /-------------------------------------------------\ |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | |
| | |---------+---------+---------+---------+---------| |
| | | 2503,686|15654,776| 7093,476|15371,476|40623,414| |
| | \-------------------------------------------------/ |
| |- Министерство культуры Удмуртской Республики |
| | /-------------------------------------------------\ |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | |
| | |---------+---------+---------+---------+---------| |
| | | 1597,7 | 1147,8 | 1141,8 | 830,52 | 4717,82 | |
| | \-------------------------------------------------/ |
| |- Управление государственной службы занятости |
| |населения Удмуртской Республики |
| | /-------------------------------------------------\ |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | |
| | |---------+---------+---------+---------+---------| |
| | | 2394,6 | 2634,06 |12735,928|13991,518|31756,106| |
| | \-------------------------------------------------/ |
| |- Управление Федеральной службы Российской Федерации |
| |по контролю за оборотом наркотиков по Удмуртской |
| |Республике |
| | /-------------------------------------------------\ |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | |
| | |---------+---------+---------+---------+---------| |
| | | 892,809| 799,16 | 1118,55 | 1118,55 | 3929,069| |
| | \-------------------------------------------------/ |
| |- Управление Федеральной службы исполнения наказаний |
| |России по Удмуртской Республике |
| | /-------------------------------------------------\ |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | |
| | |---------+---------+---------+---------+---------| |
| | | - | - | 15,6 | 16,7 | 32,3| | |
| | \-------------------------------------------------/ |
| |- Государственный комитет Удмуртской Республики по |
| |физической культуре и спорту |
| | /-------------------------------------------------\ |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | |
| | |---------+---------+---------+---------+---------| |
| | | 2850,0 | 2850,0 | 2900,0 | 2900,0 |11500,0 | |
| | \-------------------------------------------------/ |
| |- Государственный комитет Удмуртской Республики по |
| |делам молодежи |
| | /-------------------------------------------------\ |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | |
| | |---------+---------+---------+---------+---------| |
| | | 41,56 | 41,56 | 5602,814| 3399,139| 9085,073| |
| | \-------------------------------------------------/ |
| |Предполагаемые объемы финансирования из бюджета |
| |Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, |
| |носят ориентировочный характер и подлежат |
| |ежегодной корректировке в соответствии с законом |
| |Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской |
| |Республики на соответствующий финансовый год |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Механизм |Государственный заказчик Программы: |
|реализации |обеспечивает ее реализацию в соответствии с |
|Программы |мероприятиями Программы; |
| |заключает в соответствии с законодательством |
| |договоры и соглашения (в случае необходимости - на |
| |конкурсной основе), связанные с реализацией |
| |Программы; |
| |осуществляет координацию и контроль действий |
| |исполнителей Программы |
|----------------+------------------------------------------------------|
|План основных |- организационные мероприятия; |
|мероприятий |- правовое обеспечение; |
|Программы |- профилактика правонарушений в масштабах |
| |Удмуртской Республики; |
| |- профилактика правонарушений в рамках отдельной |
| |отрасли; |
| |- воссоздание института социальной профилактики; |
| |- профилактика правонарушений несовершеннолетних; |
| |- профилактика экстремизма, терроризма; |
| |- профилактика среди лиц, освободившихся из мест |
| |лишения свободы; |
| |- профилактика правонарушений в общественных местах; |
| |- профилактика правонарушений на административных |
| |участках; |
| |- информационное и научно-методическое обеспечение |
| |профилактики правонарушений |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Контроль |Контроль за реализацией Программы осуществляется |
|реализации |государственным заказчиком в соответствии с |
|Программы |действующим законодательством |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Ожидаемые |- повышение эффективности государственной системы |
|конечные |социальной профилактики; |
|результаты |- укрепление общественной безопасности и общественного|
|Программы |порядка, защиты частной, государственной, |
| |муниципальной и иных форм собственности; |
| |- создание новых моделей профилактической работы |
| |среди молодежи; |
| |- уменьшение общего числа совершаемых преступлений, |
| |в том числе на улицах и других общественных местах; |
| |- уменьшение количества правонарушений, совершенных |
| |несовершеннолетними# на 15 %; |
| |- снижение уровня рецидивной преступности, т.е. |
| |уменьшение удельного веса преступлений, совершенных |
| |лицами, ранее совершавшими преступления, от общего |
| |числа расследованных преступлений с 37 % в 2006 |
| |году до 30,0 % в 2010 году; |
| |- уменьшение удельного веса преступлений, |
| |совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от |
| |общего числа расследованных преступлений с 24 % |
| |в 2006 году до 18 % в 2010 году; |
| |- снижение уровня дорожно-транспортного травматизма |
| |и повышение безопасности дорожного движения |
|----------------+------------------------------------------------------|
|Оценка |Для оценки промежуточных и конечных результатов |
|эффективности |реализации Программы будут использоваться следующие |
|Программы |целевые индикаторы и показатели: |
| |- замедление темпов прироста преступлений, снижение |
| |уровня преступности и улучшение раскрываемости |
| |тяжких и особо тяжких преступлений; |
| |- уменьшение общего числа совершаемых преступлений |
| |в общественных местах; |
| |- снижение количества преступлений, совершенных |
| |несовершеннолетними; |
| |- снижение уровня рецидивной преступности, т.е. |
| |уменьшение удельного веса преступлений, совершенных |
| |лицами, ранее совершавшими преступления, от общего |
| |числа расследованных преступлений; |
| |- снижение удельного веса преступлений, совершаемых |
| |в состоянии алкогольного опьянения; |
| |- снижение удельного веса дорожно-транспортных |
| |происшествий с погибшими гражданами от общего |
| |количества дорожно-транспортных происшествий; |
| |- снижение количества дорожно-транспортных |
| |происшествий с пострадавшими; |
| |- повышение уровня доверия населения к |
| |правоохранительным органам |
\-----------------------------------------------------------------------/
Постановлением Государственного Совета УР от 30 сентября 2008 г. N 148-IV в настоящий Список внесены изменения
Список сокращений, используемых в тексте
Республиканской целевой программы по усилению
борьбы с преступностью и профилактике правонарушений
в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы
Сокращенное Полное наименование
наименование
МВД - Министерство внутренних дел по Удмуртской Республики
МЗ - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
МОиН - Министерство образования и науки Удмуртской
Республики
МПИ - Министерство печати и информации Удмуртской
Республики
МСЗН - Министерство социальной защиты населения Удмуртской
Республики
Минстрой - Министерство строительства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртской Республики
Минторг - Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской
Республики
Минфин - Министерство финансов Удмуртской Республики
МК - Министерство культуры Удмуртской Республики
МЧС - Министерство по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики
2 УВД - Второе управление внутренних дел Министерства
внутренних дел Российской Федерации
ГКМ - Государственный комитет Удмуртской Республики по
делам молодежи
ГКС - Государственный комитет Удмуртской Республики по
физической культуре и спорту
УГСЗН - Управление государственной службы занятости населения
Удмуртской Республики
УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказания
России по Удмуртской Республике
УФСКН - Управление Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по Удмуртской
Республике
МВКПП - Межведомственная комиссия по профилактике
правонарушений Удмуртской Республики
ОВО при ОВД - Отдел вневедомственной охраны при органе внутренних
дел Удмуртской Республики
I. Характеристика проблемы, ее социально-экономическая
значимость для населения Удмуртской Республики и необходимость
ее решения программно-целевыми методами
Современная обстановка в Удмуртской Республике характеризуется неуклонным ростом преступности. Стабильно увеличивается повторность совершаемых преступлений. Больше совершается преступлений несовершеннолетними. Все чаще лица совершают преступления, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что представляет серьезную угрозу здоровью жителей Удмуртской Республики, ее экономике и правопорядку.
Программа разработана в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2005 год, распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10 апреля 2006 года N 326-р "О разработке проекта республиканской целевой программы по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы".
Программа основывается и реализуется на следующих принципах:
межведомственной взаимной ответственности, что достигается за счет реализации механизма и структуры управления Программой;
строгой отчетности как государственного заказчика Программы, так и всех исполнителей Программы;
публичности, что достигается за счет публикации в средствах массовой информации данных об исполнении мероприятий, запланированных Программой;
открытости, что достигается за счет проведения конкурсов на реализацию программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
Реализация Программы при полном ресурсном обеспечении, при взаимодействии исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики позволит привести к улучшению правопорядка в Удмуртской Республике.
Необходимость разработки новой целевой программы профилактики правонарушений обусловлена рядом причин.
Криминогенная ситуация в Удмуртской Республике остается сложной. Сохраняется тенденция роста общего числа зарегистрированных преступлений. По уровню преступности в расчете на 100 тыс. населения Удмуртская Республика занимает одно из лидирующих мест среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа.
Не сокращается число корыстно-насильственных тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбои, грабежи.
Продолжают расширяться масштабы преступного проникновения в сферу экономики. Возрастают интересы криминальных структур в кредитно-финансовой сфере, на рынке ценных бумаг, во внешнеэкономической деятельности. Совершение экономических преступлений в большинстве случаев связано с проявлением коррупции и проникновением криминалитета во власть. Обостряется проблема незаконного оборота наркотиков.
Тревожные процессы наблюдаются в динамике уличной преступности. На улицах и в других общественных местах совершается каждое шестое преступление, четвертая часть из них относится к категориям тяжких и особо тяжких.
Происходят негативные изменения в демографической структуре и ценностных ориентациях лиц, совершивших преступления, в частности, интенсивное пополнение преступной среды несовершеннолетними и женщинами.
За последние годы отмечается прогрессирующая алкоголизация значительной части населения. Это негативное явление наносит большой урон нравственным устоям общества. Пьянство - одна из причин осложнения криминогенной ситуации.
Криминальную напряженность в Удмуртской Республике усиливает незаконная миграция. В ряде отраслей народного хозяйства привлечение на работу незаконных мигрантов является массовым явлением, что наносит значительный ущерб экономическим интересам государства.
Сложившееся положение явилось следствием резкого социального расслоения общества, снижения качества жизни значительной части граждан, а также определенными недостатками# в деятельности правоохранительных органов и других субъектов профилактики, прежде всего, в силу их разобщенности, оттока профессиональных кадров, нерешенности проблем правового, материально-технического, финансового и иного обеспечения.
В этой связи назрела необходимость качественного преобразования системы профилактики преступлений и правонарушений. Для решения указанных проблем нужен комплексный подход, в котором помимо ведущей роли Министерства внутренних дел Удмуртской Республики необходимо участие всех заинтересованных ведомств, в том числе руководителей органов местного самоуправления во взаимодействии с органами всех ветвей государственной власти. Решение этих проблем невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, необходима дополнительная государственная поддержка.
Республиканская целевая программа по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в Удмуртской Республике на 2002-2004 годы в основном выполнила свое предназначение.
Реализация мероприятий программы позволила в целом ослабить напряженность криминальной ситуации. В структуре преступности отмечаются позитивные тенденции. Существенно возросло число расследованных разбойных нападений, грабежей и краж. Сократились сроки и улучшилось качество расследования уголовных дел. Увеличилось количество раскрытых квалифицированных преступлений, в том числе многоэпизодных.
Наступательно велась борьба с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия. Повысилась результативность выявления преступлений экономической направленности, совершенных в крупных и особо крупных размерах.
Активизирована работа профилактической направленности по выявлению и пресечению преступлений.
Намеченные Программой организационные мероприятия, не требующие дополнительного финансирования, исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики выполнены в полном объеме.
Исходя из анализа развития криминальной ситуации, возникла необходимость использования средств бюджета Удмуртской Республики для дальнейшего программного интегрированного подхода к решению вопросов, связанных с проблемой терроризма, незаконным оборотом оружия, совершенствованием профилактической деятельности. Особое внимание должно быть уделено активизации борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, экстремистскими проявлениями, уличной преступностью, беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, а также ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Программа является скоординированным планом действий по профилактике правонарушений в Удмуртской Республике путем: вовлечения общественности в процесс профилактики правонарушений; организации досуга несовершеннолетних и молодежи; усиления контроля за реализацией и употреблением алкогольных напитков; предоставления работы лицам, освобождающимся из мест лишения свободы; предоставления временного жилища лицам без определенного места жительства; проведения активной психологической профилактики среди учащихся школ, средних профессиональных и высших учебных заведений; подготовки и совершенствования профессиональных навыков специалистов, занимающихся профилактикой правонарушений.
II. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются: формирование системы профилактики правонарушений; укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения; повышение роли и ответственности органов государственной власти Удмуртской Республики в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
совершенствование межведомственного сотрудничества в области профилактики правонарушений;
организация досуговой занятости несовершеннолетних и молодежи;
создание условий для трудовой занятости подростков и лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
пропаганда здорового образа жизни;
активизация работы по профилактике правонарушений, направленной на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;
совершенствование работы исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики по профилактике правонарушений;
совершенствование правовой базы Удмуртской Республики по профилактике правонарушений;
снижение уровня преступности на территории Удмуртской Республики.
Программой предусматривается организация профилактики правонарушений посредством издания специальной литературы и программ профилактики, проведения акций, пропагандирующих здоровый образ жизни.
III. Целевые индикаторы по годам реализации Программы
Наименование индикатора | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Количество зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. населения |
3800 | 3790 | 3770 | 3750 | 3700 |
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений |
45 % | 47 % | 50 % | 53 % | 55 % |
Количество преступлений, совершаемых в общественных местах |
18000 | 17700 | 17300 | 16800 | 16300 |
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними |
2100 | 2000 | 1950 | 1850 | 1750 |
Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления |
37 % | 36 % | 34 % | 32 % | 30 % |
Удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения |
24 % | 23 % | 22 % | 21 % | 18 % |
Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с погибшими гражданами от общего количества дорожно-транспортных происшествий |
16 % | 15 % | 14 % | 13 % | 12 % |
Снижение количества дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими |
1911 | 1892 | 1873 | 1854 | 1835 |
IV. План мероприятий Программы
В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс основных организационно-практических мероприятий.
Конкретные мероприятия Программы указаны в приложении 1 к настоящей Программе.
Технико-экономическое обоснование мероприятий Программы содержится в приложении 2 к настоящей Программе.
Постановлением Государственного Совета УР от 30 сентября 2008 г. N 148-IV в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения
V. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы обеспечивается посредством финансирования за счет бюджета Удмуртской Республики.
Необходимые для реализации Программы финансовые ресурсы представлены в плане основных мероприятий Программы. Предполагаемая сумма финансирования мероприятий Программы составляет 226922,0 тыс.рублей.
Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год.
VI. Механизм реализации Программы
Государственный заказчик Программы:
обеспечивает ее реализацию в соответствии с мероприятиями Программы;
заключает в соответствии с законодательством договоры и соглашения (в случае необходимости - на конкурсной основе), связанные с реализацией Программы;
осуществляет координацию и контроль действий исполнителей Программы.
Исполнители Программы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования Программы и в установленном порядке представляют их в Министерство экономики Удмуртской Республики.
VII. Организация управления Программой
Организация управления Программой осуществляется государственным заказчиком - Правительством Удмуртской Республики, которое обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
Исполнители Программы представляют в Правительство Удмуртской Республики:
ежеквартально отчет по исполнению мероприятий Программы, включая финансово-экономическую деятельность;
ежегодно до 1 февраля развернутый отчет о ходе работы по реализации Программы с анализом по ситуации достижения ожидаемых результатов;
по запросу Государственного Совета Удмуртской Республики, Президента Удмуртской Республики государственный заказчик представляет информацию о реализации мероприятий Программы.
VIII. Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком в соответствии с действующим законодательством. Министерство финансов Удмуртской Республики совместно с Министерством экономики Удмуртской Республики проводят выборочные проверки целевого использования средств бюджета Удмуртской Республики, выделенных на реализацию Программы.
IX. Оценка эффективности результатов реализации Программы
По экспертным оценкам, реализация мероприятий Программы позволит:
снизить уровень преступности;
улучшить раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений;
уменьшить общее число совершаемых преступлений, совершаемых в общественных местах;
снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;
снизить уровень рецидивной преступности, т.е. уменьшить удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений;
уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных преступлений;
снизить уровень дорожно-транспортного травматизма;
повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.
X. Оценка рисков реализации Программы
Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление формирования действенной системы профилактики правонарушений. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями Программы финансовых обязательств, что приведет к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:
срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов;
повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей Программы выполнять принятые на себя обязательства;
обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов.
Изменение социально-экономической ситуации в Удмуртской Республике и пересмотр привлечения государственных институтов и общественных организаций к решению проблем борьбы с преступностью может привести к недостижению конечных результатов Программы.
Способами ограничения риска является своевременная корректировка целей и сроков реализации Программы, а также плана мероприятий Программы.
Постановлением Государственного Совета УР от 30 сентября 2008 г. N 148-IV в настоящий План внесены изменения
Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником
Приложение 1
к Республиканской целевой программе
по усилению борьбы с преступностью
и профилактике правонарушений
в Удмуртской Республике
на 2006-2010 годы
План
основных мероприятий Программы
23 октября 2007 г., 30 сентября 2008 г.
1. Организационные мероприятия по выполнению Прогрммы
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N п/п | Наименование |Исполнитель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого на |Источник |
| | мероприятия | | | | | | весь |финанси- |
| | | | | | | | период |рования |
| | | | | | | |реализации| |
| | | | | | | |Программы | |
|---------+-----------------------+------------------+--------+----------+---------+----------+----------+---------/
|1.1 |Создать региональную и|Правительство УР,| | | | | |
| |муниципальные |органы местного| | | | | |
| |межведомственные |самоуправления и| | | | | |
| |комиссии по|территориальные | | | | | |
| |профилактике |органы федеральных| | | | | |
| |правонарушений (в|органов | | | | | |
| |течение месяца со дня|исполнительной | | | | | |
| |утверждения Программы) |власти (по| | | | | |
| | |согласованию) | | | | | |
|---------+-----------------------+------------------+--------+----------+---------+----------+----------+----------
|1.2 |Рекомендовать главам|Правительство УР | | | | | |
| |администраций | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | |
| |образований возложить| | | | | | |
| |обязанности по| | | | | | |
| |взаимодействию с| | | | | | |
| |субъектами профилактики| | | | | | |
| |правонарушений на| | | | | | |
| |одного из своих| | | | | | |
| |заместителей (в течение| | | | | | |
| |месяца со дня| | | | | | |
| |утверждения Программы) | | | | | | |
|---------+-----------------------+------------------+--------+----------+---------+----------+----------+----------
|1.3 |Подготовить |МВКПП | | | | | |
| |рекомендации по| | | | | | |
| |разработке программ| | | | | | |
| |профилактики | | | | | | |
| |правонарушений на| | | | | | |
| |уровне муниципальных| | | | | | |
| |образований (в течение| | | | | | |
| |квартала со дня| | | | | | |
| |утверждения Программы) | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N п/п | Наименование |Исполнитель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого на |Источник |
| | мероприятия | | | | | | весь |финанси- |
| | | | | | | | период |рования |
| | | | | | | |реализации| |
| | | | | | | |Программы | |
|---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Организовать разработку и принятие правовых актов Удмуртской Республики: |
|---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------/
|2.1.1 |предусматривающих |Минфин | | | | | |
| |предоставление из| | | | | | |
| |бюджета Удмуртской| | | | | | |
| |Республики субсидий| | | | | | |
| |местным бюджетам на| | | | | | |
| |реализацию программ| | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | |
| |образований в области| | | | | | |
| |профилактики | | | | | | |
| |правонарушений; (до 1| | | | | | |
| |декабря 2006 года) | | | | | | |
|---------+-----------------------+------------------+--------+----------+---------+----------+----------+----------
|2.1.2 |предусматривающих |МВД (по| - | - | - | - | |
| |предоставление эфирного|согласованию) | | | | | |
| |времени для МВД в| | | | | | |
| |информационных | | | | | | |
| |программах на| | | | | | |
| |государственных | | | | | | |
| |региональных каналах| | | | | | |
| |ТРК "Моя Удмуртия" и| | | | | | |
| |ГТРК "Удмуртия" и| | | | | | |
| |печатной полосы в| | | | | | |
| |государственных | | | | | | |
| |региональных СМИ| | | | | | |
| |(газеты "Известия| | | | | | |
| |Удмуртской Республики",| | | | | | |
| |"Удмуртская правда",| | | | | | |
| |"Удмурт Дунне") на| | | | | | |
| |период действия| | | | | | |
| |Программы; | | | | | | |
|---------+-----------------------+------------------+--------+----------+---------+----------+----------+----------
|2.1.3 |о межведомственной|МВД (по| | | | | |
| |комиссии по|согласованию) | | | | | |
| |профилактике | | | | | | |
| |правонарушений | | | | | | |
| |Удмуртской Республики;| | | | | | |
| |(в течение квартала со| | | | | | |
| |дня утверждения| | | | | | |
| |Программы) | | | | | | |
|---------+-----------------------+------------------+--------+----------+---------+----------+----------+----------
|2.1.4 |о мерах по|МВД (по| | | | | |
| |предупреждению |согласованию) | | | | | |
| |незаконного оборота| | | | | | |
| |оружия, боеприпасов,| | | | | | |
| |взрывчатых веществ,| | | | | | |
| |взрывных устройств на| | | | | | |
| |территории Удмуртской| | | | | | |
| |Республики; (в течение| | | | | | |
| |2006 года) | | | | | | |
|---------+-----------------------+------------------+--------+----------+---------+----------+----------+----------
|2.1.5 |об утверждении|МВД (по| - | | | | |
| |регионального |согласованию), | | | | | |
| |градостроительного |Минстрой | | | | | |
| |норматива по размещению| | | | | | |
| |на территориях районов| | | | | | |
| |и городов Удмуртской| | | | | | |
| |Республики участковых| | | | | | |
| |пунктов милиции (до 1| | | | | | |
| |июля 2007 года) | | | | | | |
|---------+------------------------------------------+--------+----------+------------------------------------------\
|2.1.6 |О создании | ГКМ, МОиН, | - | - | - | - | - | текущее |
| |Республиканского | Администрация | | | | | |финанси- |
| |Координационного | г.Ижевска (по | | | | | | рование |
| |Центра добровольных |согласованию), МВД | | | | | | |
| |народных дружин (ДНД) | по УР (по | | | | | | |
| |и молодежных | согласованию) | | | | | | |
| |(студенческих) отрядов| | | | | | | |
| |содействия милиции | | | | | | | |
| |(МОСМ). О деятельности| | | | | | | |
| |Республиканского | | | | | | | |
| |Координационного | | | | | | | |
| |Центра ДНД и МОСМ (до | | | | | | | |
| |31 декабря 2008 года) | | | | | | | |
|---------+----------------------+-------------------+--------+----------+----------+----------+----------+---------|
|2.1.7 |О квотировании рабочих| УФСИН (по | | | - | - | - | текущее |
| |мест для лиц, | согласованию) | | | | | |финанси- |
| |освободившихся из мест| | | | | | | рование |
| |лишения свободы | | | | | | | |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------/
|2.2 |Об инициировании: |
|---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.1 |внесения изменений в Закон Удмуртской Республики от 16 октября 2001 года N 49-РЗ "Об установлении|
| |административной ответственности за отдельные виды правонарушений": |
|---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------/
|2.2.1.1 |в части установления|УФСКН и МВД (по| | | | | |
| |административной |согласованию) | | | | | |
| |ответственности | | | | | | |
| |юридических лиц,| | | | | | |
| |осуществляющих | | | | | | |
| |деятельность в сфере| | | | | | |
| |организации | | | | | | |
| |культурно-массового | | | | | | |
| |досуга молодежи, за| | | | | | |
| |непринятие мер к| | | | | | |
| |пресечению незаконного| | | | | | |
| |оборота или незаконного| | | | | | |
| |потребления | | | | | | |
| |наркотических средств и| | | | | | |
| |психотропных веществ;| | | | | | |
| |(до 1 января 2007 года)| | | | | | |
|---------+-----------------------+------------------+--------+----------+---------+----------+----------+----------
|2.2.1.2 |в части установления|МВД (по| | | | | |
| |административной |согласованию), | | | | | |
| |ответственности за|Минторг | | | | | |
| |торговлю в| | | | | | |
| |неустановленных местах| | | | | | |
| |(до 1 января 2007 года)| | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Профилактика правонарушений
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N п/п | Наименование |Исполнитель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого на |Источник |
| | мероприятия | | | | | | весь |финанси- |
| | | | | | | | период |рования |
| | | | | | | |реализации| |
| | | | | | | |Программы | |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Профилактика правонарушений в масштабах Удмуртской Республики |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------/
|3.1.1 |Создать в|МОиН | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |Бюджет УР
| |образовательных | | | | | | |
| |учреждениях, | | | | | | |
| |расположенных на| | | | | | |
| |территории Удмуртской| | | | | | |
| |Республики, с| | | | | | |
| |численностью более 800| | | | | | |
| |учеников, кабинеты| | | | | | |
| |милиции. | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------\
|3.1.2 |Оборудовать кнопками |МВД по УР (по |7122,735 | - | 759,369 | - | 7882,104 |Бюджет УР|
| |экстренного вызова |согласованию) | | | | | | |
| |наряда милиции (КЭВМ) | | | | | | | |
| |с выводами на пульты | | | | | | | |
| |централизованного | | | | | | | |
| |наблюдения отделов | | | | | | | |
| |вневедомственной | | | | | | | |
| |охраны при органах | | | | | | | |
| |внутренних дел | | | | | | | |
| |Удмуртской Республики | | | | | | | |
| |детские дошкольные, | | | | | | | |
| |учебные и медицинские | | | | | | | |
| |учреждения, | | | | | | | |
| |расположенные на | | | | | | | |
| |территории Удмуртской | | | | | | | |
| |Республики | | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------/
|3.1.3 |Разработать и внедрить|МОиН | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |Бюджет УР
| |модели профильной| | | | | | |
| |школы в сельской| | | | | | |
| |местности для детей| | | | | | |
| |"группы риска". | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+---------+----------+---------+---------+----------+----------
|3.1.4 |Включить в календарь|ГКС | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |Бюджет УР
| |ежегодных | | | | | | |
| |спортивномассовых | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | |
| |республиканские | | | | | | |
| |спортивные фестивали| | | | | | |
| |дворовых команд по 10| | | | | | |
| |видам спорта. | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+---------+----------+---------+---------+--------------------\
|3.1.5 |Создать и обеспечить |МОиН ГКМ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 | Бюджет |
| |целевую поддержку | | | | 433,382 | 463,718 | 897,100 | УР |
| |республиканских |--------------+---------+----------+---------+---------+-----------| |
| |экспериментальных |Всего | 500,0 | 500,0 | 933,382 | 963,718 | 2897,10 0 | |
| |площадок-центров по | | | | | | | |
| |работе с "трудными" | | | | | | | |
| |детьми | | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+---------+----------+---------+---------------------| |
|3.1.6 |Обеспечить участие|МВД, УФСКН и| - | - | - | - | |
| |представителей |представители | | | | | |
| |религиозных конфессий|религиозных | | | | | |
| |в социальной|конфессий (по| | | | | |
| |реабилитации лиц,|согласованию) | | | | | |
| |страдающих | | | | | | |
| |алкоголизмом и| | | | | | |
| |наркоманией, и в| | | | | | |
| |оказании помощи данной| | | | | | |
| |категории граждан при| | | | | | |
| |монастырях, храмах и| | | | | | |
| |иных культовых| | | | | | |
| |заведениях. | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------
|3.1.7 |Реализовать проект|МК | 100,0 | 179,7 | - | - | 279,7 |Бюджет
| |открытого гражданского| | | | | | |УР
| |образования "Правовой| | | | | | |
| |университет для детей| | | | | | |
| |и молодежи" | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------
|3.1.8 |Реализовать |МК | 450,0 | 350,0 | 300,0 | 50,0| 1150,0 |Бюджет
| |республиканский проект| | | | | | |УР
| |фестивального | | | | | | |
| |молодежного движения| | | | | | |
| |"Сохрани себе жизнь". | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------
|3.1.9 |Приобрести для|МВД (по| - |558,14 |1842,4 | - | 2400,5 |Бюджет
| |Министерства |согласованию) | | | | | |УР
| |внутренних дел| | | | | | |
| |Удмуртской Республики| | | | | | |
| |оборудование для| | | | | | |
| |определения наличия| | | | | | |
| |денатурирующих добавок| | | | | | |
| |в спиртосодержащей| | | | | | |
| |продукции, а также| | | | | | |
| |наркотических и| | | | | | |
| |психотропных веществ в| | | | | | |
| |биологических средах. | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+---------+----------+---------+---------------------+--------\
|3.1.10 |Приобрести для |МЗ | - | 7321,200 | - | - | 7321,20 0 |Бюджет |
| |государственного | | | | | | |УР |
| |учреждения | | | | | | | |
| |здравоохранения "Бюро | | | | | | | |
| |судебно-медицинской | | | | | | | |
| |экспертизы" | | | | | | | |
| |Министерства | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | |
| |Удмуртской Республики | | | | | | | |
| |медицинское | | | | | | | |
| |оборудование | | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+---------+----------+---------+---------+-----------+--------|
|3.1.11 |Совершенствовать |МВД по УР (по |3170,126 | 3170,126 |6120,918 |5756,932 | 18218,102 |Бюджет |
| |материально-техничес- |согласованию) | | | | | |УР |
| |кую базу субъекта | | | | | | | |
| |профилактики | | | | | | | |
| |правонарушений | | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+--------------------+---------+---------+-----------+--------|
|3.1.12 |Реализовать проект | МК | - | - | 223,700 | 162,420 | 386,120 | Бюджет |
| |"Дорога в жизнь", | | | | | | | УР |
| |направленный на | | | | | | | |
| |создание цикла | | | | | | | |
| |мероприятий и их | | | | | | | |
| |широкий прокат по | | | | | | | |
| |Удмуртской Республике | | | | | | | |
| |с целью формирования | | | | | | | |
| |ценностных ориентиров | | | | | | | |
| |детей и молодежи | | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+--------+-----------+---------+---------+-----------+--------|
|3.1.13 |Проводить |ГКМ | - | - | 216,605 | 231,767 | 448,372 | Бюджет |
| |круглогодичную | | | | | | | УР |
| |республиканскую акцию | | | | | | | |
| |"Подари себе жизнь" | | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+--------+-----------+---------+---------+-----------+--------|
|3.1.14 |Создать и обеспечить | УФСКН (по | - | - | 70,100 | 70,100 | 140,200 | Бюджет |
| |внедрение в |согласованию) | | | | | | УР |
| |деятельность средних | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |учреждений республики | | | | | | | |
| |в качестве | | | | | | | |
| |эксперимента работу | | | | | | | |
| |общественных | | | | | | | |
| |наркологических постов| | | | | | | |
| |(ОНП) | | | | | | | |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.2 |Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации,|
| |учреждения |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------/
|3.2.1 |Проводить месячники по|Минторг, МВД| - | - | - | - | - |Текущее
| |усилению контроля за|(по | | | | | |финанси-
| |ввозом на территорию|согласованию) | | | | | |рование
| |Удмуртской Республики| | | | | | |
| |и вывозом из ней| | | | | | |
| |алкогольной и| | | | | | |
| |спиртосодержащей | | | | | | |
| |продукции на| | | | | | |
| |стационарных постах| | | | | | |
| |милиции с тщательной| | | | | | |
| |проверкой | | | | | | |
| |сопроводительных | | | | | | |
| |документов. (Не реже 1| | | | | | |
| |раза в полугодие) | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------
|3.2.2 |Проводить совещания с|Минторг, | - | - | - | - | - |Текущее
| |представителями |органы | | | | | |финанси-
| |органов местного|местного | | | | | |рование
| |самоуправления в|самоуправления| | | | | |
| |Удмуртской Республике|(по | | | | | |
| |по вопросам укрепления|согласованию) | | | | | |
| |и стабилизации| | | | | | |
| |алкогольного рынка на| | | | | | |
| |территории Удмуртской| | | | | | |
| |Республики с| | | | | | |
| |приглашением | | | | | | |
| |представителей | | | | | | |
| |предприятий торговли.| | | | | | |
| |(Не реже 1 раза в| | | | | | |
| |полугодие) | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+--------\
|3.2.3 |Проводить комплексные | Минторг, МВД | - | - | - | - | - |Текущее |
| |проверки объектов | по УР по | | | | | |финанси-|
| |розничной торговли |согласованию),| | | | | |рование |
| |алкогольной продукцией| ТУ | | | | | | |
| |с участием |Роспотребнад- | | | | | | |
| |представителей |зора по УР(по | | | | | | |
| |контролирующих |согласованию) | | | | | | |
| |организаций на предмет| | | | | | | |
| |соответствия "Правилам| | | | | | | |
| |продажи отдельных | | | | | | | |
| |видов товаров", | | | | | | | |
| |утвержденных | | | | | | | |
| |постановлением | | | | | | | |
| |Правительства | | | | | | | |
| |Российской Федерации | | | | | | | |
| |от 19.01.1998 г. N 55 | | | | | | | |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3 |Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение|
| |правонарушений |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------/
|3.3.1 |Принять |МВД и органы| - | - | - | - | - |Текущее
| |организационнопракти- |местного | | | | | |финанси-
| |ческие меры по|самоуправления| | | | | |рование
| |реализации Закона|(по | | | | | |
| |Удмуртской Республики|согласованию) | | | | | |
| |от 16 мая 2000 года N| | | | | | |
| |172-II "Об участии| | | | | | |
| |граждан в охране| | | | | | |
| |общественного порядка"| | | | | | |
| |в каждом районе| | | | | | |
| |Удмуртской Республики.| | | | | | |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------\
|3.3.2 |Продолжить работу по дальнейшему развитию молодежного правоохранительного движения: |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.3.2.1 |Проводить обучающие |ГКМ, МВД по УР| 15,680 | 15,680 | 24,370 | 26,080 | 81,810 | Бюджет |
| |методические семинары | (по | | | | | | УР |
| |для членов и |согласованию),| | | | | | |
| |руководителей | 2 УВД (по | | | | | | |
| |молодежных отрядов |согласованию) | | | | | | |
| |содействия милиции | | | | | | | |
|---------+----------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+--------/
|3.3.2.2 |инициировать |МВД (по| | | | | |
| |заключение соглашений|согласованию) | | | | | |
| |частных охранных| | | | | | |
| |предприятий и служб| | | | | | |
| |безопасности | | | | | | |
| |предприятий и| | | | | | |
| |учреждений с органами| | | | | | |
| |внутренних дел,| | | | | | |
| |органами местного| | | | | | |
| |самоуправления для| | | | | | |
| |участия в охране| | | | | | |
| |общественного порядка| | | | | | |
| |на территории| | | | | | |
| |Удмуртской Республики | | | | | | |
|---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------
|3.3.2.3 |Создать | ГКМ | - | - | 837,754 | 347,750 | 1185,504 | Бюджет |
| |Республиканский | | | | | | | УР |
| |Координационный Центр| | | | | | | |
| |добровольных народных| | | | | | | |
| |дружин (ДНД) и | | | | | | | |
| |молодежных | | | | | | | |
| |(студенческих) | | | | | | | |
| |отрядов содействия | | | | | | | |
| |милиции (МОСМ). | | | | | | | |
| |Совершенствовать | | | | | | | |
| |материально-техничес-| | | | | | | |
| |кую базу МОСМ и ДНД | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------|
|3.3.2.4 |Продолжить работу по | ГКМ | - | - | 305,373 | 326,749 | 632,122 | Бюджет |
| |развитию | | | | | | | УР |
| |волонтерского | | | | | | | |
| |движения и правовых | | | | | | | |
| |классов в Удмуртской | | | | | | | |
| |Республике, | | | | | | | |
| |направленную на | | | | | | | |
| |профилактику | | | | | | | |
| |правонарушений | | | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4 |Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам|
| |противоправной деятельности |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.1 |Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.1.1 |В целях профилактики | УГСЗН, УФСИН | - | - |9658,462 |10624,308 |20282,770 | Бюджет |
| |безнадзорности и | (по | | | | | | УР |
| |беспризорности |согласованию),| | | | | | |
| |несовершеннолетних | органы | | | | | | |
| |граждан, в том числе | местного | | | | | | |
| |для |самоуправления| | | | | | |
| |несовершеннолетних, | (по | | | | | | |
| |осужденных без |согласованию) | | | | | | |
| |лишения свободы, | | | | | | | |
| |организовать | | | | | | | |
| |временное | | | | | | | |
| |трудоустройство 10 | | | | | | | |
| |тысяч подростков в | | | | | | | |
| |период каникул и в | | | | | | | |
| |свободное от учебы | | | | | | | |
| |время | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------/
|3.4.1.2 |Приобрести |МОиН | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1600,0 |Бюджет
| |учебнометодическую | | | | | | |УР
| |литературу для| | | | | | |
| |школьных библиотек по| | | | | | |
| |правовому и| | | | | | |
| |гражданскому | | | | | | |
| |воспитанию, здоровому| | | | | | |
| |образу жизни. | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+---------
|3.4.1.3 |Организовать |ГКМ (по|22,88 |22,88 |22,88 |22,88 |91,52 |Бюджет
| |мероприятия правовой,|согласованию) | | | | | |УР
| |спортивной и|--------------+---------+--------+---------+----------+----------|
| |досуговой |УФСКН и УФСИН| 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| |направленности для|(по | | | | | |
| |Ижевской |согласованию) | | | | | |
| |воспитательной |--------------+---------+--------+---------+----------+----------|
| |колонии и|Всего |32,88 |32,88 |32,88 |32,88 |131,52 |
| |Исправительной | | | | | | |
| |колонии N 12| | | | | | |
| |(ресоциализация | | | | | | |
| |осужденных). | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+---------
|3.4.1.4 |Внедрить программу|МОиН | - | - | 100,0 | 100,0 | 200,0 |Бюджет
| |"Мой выбор" в| | | | | | |УР
| |образовательных | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | |
| |Удмуртской Республики| | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+---------
|3.4.1.5 |Создать |МЗ | - | - | - | - | - |Текущее
| |государственное | | | | | | |финанси-
| |учреждение Удмуртской| | | | | | |рование
| |Республики "Центр| | | | | | |
| |медико-социальной | | | | | | |
| |реабилитации | | | | | | |
| |несовершеннолетних". | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------\
|3.4.1.6 |Провести "трудовые | УГСЗН | - | - | 120,0 | 120,0 | 240,0 | Бюджет |
| |пробы" по рабочим | | | | | | | УР |
| |специальностям для | | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | |
| |граждан в возрасте от| | | | | | | |
| |14 до 17 лет с | | | | | | | |
| |девиантным | | | | | | | |
| |поведением, а также | | | | | | | |
| |для | | | | | | | |
| |несовершеннолетних, | | | | | | | |
| |осужденных без | | | | | | | |
| |лишения свободы, - | | | | | | | |
| |ежегодно по 100 | | | | | | | |
| |человек | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------/
|3.4.1.7 |Организовать и|УФГСЗН и МВД| - | - | 60,0 | 60,0| 120,0 |Бюджет
| |провести |(по | | | | | |УР
| |профессиональную |согласованию) | | | | | |
| |ориентацию | | | | | | |
| |несовершеннолетних, в| | | | | | |
| |том числе состоящих| | | | | | |
| |на учете в органах| | | | | | |
| |внутренних дел| | | | | | |
| |Удмуртской | | | | | | |
| |Республики, | | | | | | |
| |находящихся в Центре| | | | | | |
| |временного содержания| | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | |
| |правонарушителей, -| | | | | | |
| |ежегодно по 200| | | | | | |
| |человек | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------\
|3.4.1.8 |Организовать работу | МСЗН, МВД по | 15,0 | 15,0 | 215,0 | 215,0 | 460 | Бюджет |
| |выездной бригады | УР (по | | | | | | УР |
| |психологов, |согласованию),| | | | | | |
| |психотерапевтов и | УФСИН (по | | | | | | |
| |психиатров: |согласованию) | | | | | | |
| |- для проведения | | | | | | | |
| |тестирования по | | | | | | | |
| |профориентации | | | | | | | |
| |"трудных" подростков | | | | | | | |
| |на специально | | | | | | | |
| |оборудованных | | | | | | | |
| |автобусах, | | | | | | | |
| |- в сельских | | | | | | | |
| |социальных приютах | | | | | | | |
| |республики для | | | | | | | |
| |оказания | | | | | | | |
| |специализированной | | | | | | | |
| |помощи | | | | | | | |
| |несовершеннолетним с | | | | | | | |
| |девиантным поведением| | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------/
|3.4.1.9 |Оснастить |МСЗН |1590,786 |1590,786|1590,786 |1590,786 |6363,144 |Бюджет
| |подведомственные | | | | | | |УР
| |учреждения МСЗН| | | | | | |
| |кнопками экстренного| | | | | | |
| |вызова наряда милиции| | | | | | |
| |и средствами| | | | | | |
| |видеонаблюдения. | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+---------
|3.4.1.10 |Обеспечить |МСЗН | - | 60,0| 60,0 | 60,0| 180,0 |Бюджет
| |муниципальное | | | | | | |УР
| |учреждение | | | | | | |
| |социального | | | | | | |
| |обслуживания | | | | | | |
| |"Социальнореабилита- | | | | | | |
| |ционный центр для| | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | |
| |Увинского района"| | | | | | |
| |пос.Вишур | | | | | | |
| |реабилитационным | | | | | | |
| |оборудованием для| | | | | | |
| |проведения трудовой| | | | | | |
| |реабилитации и| | | | | | |
| |профориентации | | | | | | |
| |мальчиков в возрасте| | | | | | |
| |15-17 лет. | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------\
|3.4.1.11 |Организовать и | МОиН | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 | Бюджет |
| |осуществить целевую | | | | | | | УР |
| |поддержку досуга | | | | | | | |
| |"трудных" детей | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------/
|3.4.1.12 |Произвести ремонт|МВД (по|2000,0 | - | - | - | 2000,0 |Бюджет
| |здания Центра|согласованию) | | | | | |УР
| |временного содержания| | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | |
| |правонарушителей МВД,| | | | | | |
| |расположенного в| | | | | | |
| |г.Ижевске. | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------\
|3.4.1.13 |Организовать детские | ГКС ГКМ | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 10000,0 | Бюджет |
| |спортивно-оздоровите-| | | |1911,800 | - | 1911,800 | УР |
| |льные лагеря дневного| | | | | | | |
| |и суточного | | | | | | | |
| |пребывания | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------|
|3.4.1.13.|Организовать | МСЗН | - | - | 150,0 | 150,0 | 300,0 | Бюджет |
|1 |внедрение | | | | | | | УР |
| |инновационных | | | | | | | |
| |социальных технологий| | | | | | | |
| |работы с | | | | | | | |
| |несовершеннолетними с| | | | | | | |
| |девиантным поведением| | | | | | | |
| |на базе социальных | | | | | | | |
| |приютов | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------|
|3.4.1.13.|Издать методический | МОиН | - | - | 150,0 | - | 150,0 | Бюджет |
|2 |сборник "Профилактика| | | | | | | УР |
| |алкоголизма, курения,| | | | | | | |
| |наркомании как | | | | | | | |
| |эффективная форма | | | | | | | |
| |предупреждения | | | | | | | |
| |правонарушений детей | | | | | | | |
| |и подростков" для | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |учреждений республики| | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------/
|3.4.1.14 |Реализовать |МК | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 402,0 |Бюджет
| |культурнообразовате- | | | | | | |УР
| |льный проект для| | | | | | |
| |подростков и молодежи| | | | | | |
| |Удмуртской Республики| | | | | | |
| |"Ими гордится| | | | | | |
| |Удмуртская земля". | | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------\
|3.4.1.15 |Организовать и провести конкурсы: |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------/
|3.4.1.15.|иллюстрированных |МОиН |59,82 |59,82 |59,82 |59,82 |239,28 |Бюджет УР
|1 |сочинений "За| | | | | | |
| |здоровый образ| | | | | | |
| |жизни"; | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+------------------------------\
|3.4.1.15.|на лучший социальный |ГКМ МСЗН, МВД | - | - | 240,0 | 256,800 | 496,800 | Бюджет |
|2 |проект, направленный | по УР по | | | 90,0 | | 90,0 | УР |
| |на профилактику |согласованию) | | | | | | |
| |правонарушений | | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------| |
|3.4.1.16 |Проверить законность|МВД (по| - | - | - | - | - |Текущее
| |функционирования |согласованию),| | | | | |финанси-
| |коммерческих |МОиН, ГКМ | | | | | |рование
| |организаций, питейных| | | | | | |
| |и игровых заведений| | | | | | |
| |на территории| | | | | | |
| |учреждений социальной| | | | | | |
| |сферы (в том числе| | | | | | |
| |детских клубов, домов| | | | | | |
| |творчества). (До 1| | | | | | |
| |апреля 2007 года) | | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------\
|3.4.1.17 |Организовать: |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------/
|3.4.1.17.|спортивные |УФСКН (по| 60,0 | 60,0| 60,0 | 60,0| 240,0 |Бюджет
|1 |мероприятия под|согласованию),| | | | | |УР
| |девизом "Мой выбор -|МОиН, ГКС, ГКМ| | | | | |
| |спорт" с детьми и| | | | | | |
| |молодежью "группы| | | | | | |
| |риска", обучающимися| | | | | | |
| |в специализированных| | | | | | |
| |образовательных | | | | | | |
| |учреждениях, | | | | | | |
| |школахинтернатах, | | | | | | |
| |расположенных на| | | | | | |
| |территории Удмуртской| | | | | | |
| |Республики | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------\
|3.4.1.17.|проведение ежегодных | УФСКН (по | 305,160 |305,160 | 554,450 | 554,450 | 1719,220 | Бюджет |
|2 |профилактических |согласованию) | | | | | | УР |
| |мероприятий | | | | | | | |
| |антинаркотической | | | | | | | |
| |направленности, | | | | | | | |
| |приуроченных к | | | | | | | |
| |Всемирному дню | | | | | | | |
| |здоровья (7 апреля), | | | | | | | |
| |Международному дню | | | | | | | |
| |борьбы с наркоманией | | | | | | | |
| |и незаконным оборотом| | | | | | | |
| |наркотиков (26 июня);| | | | | | | |
| |Республиканского | | | | | | | |
| |конкурса по | | | | | | | |
| |антинаркотической и | | | | | | | |
| |антиалкогольной | | | | | | | |
| |пропаганде "Здоровая | | | | | | | |
| |нация - будущее | | | | | | | |
| |России" среди | | | | | | | |
| |студентов вузов на | | | | | | | |
| |территории республики| | | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.2 |Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих|
| |совершение террористических актов. Взаимодействие с органами местного самоуправления в|
| |Удмуртской Республике и объединениями правоохранительной направленности по оздоровлению|
| |обстановки в молодежной среде |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------/
|3.4.2.1 |Выделить денежные|МВД (по| 150,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1050,0 |Бюджет
| |средства на|согласованию) | | | | | |УР
| |вознаграждение | | | | | | |
| |граждан за| | | | | | |
| |добровольно сданное| | | | | | |
| |ими оружие | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------\
|3.4.2.2 |Организовать и | ГКС | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 1100,000 | Бюджет |
| |провести соревнования| | | | | | | УР |
| |среди воспитанников | | | | | | | |
| |детских юношеских | | | | | | | |
| |школ под лозунгом | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | |
| |распространению в | | | | | | | |
| |Удмуртской Республике| | | | | | | |
| |идеологии | | | | | | | |
| |националистического, | | | | | | | |
| |политического и | | | | | | | |
| |религиозного | | | | | | | |
| |экстремизма, борьбы с| | | | | | | |
| |детской наркоманией | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------/
|3.4.2.3 |Провести работу по|МВД и органы| - | - | - | - | - |Текущее
| |противодействию |местного | | | | | |финанси-
| |распространению на|самоуправления| | | | | |рование
| |территории Удмуртской|(по | | | | | |
| |Республики |согласованию) | | | | | |
| |радикальных | | | | | | |
| |экстремистских | | | | | | |
| |организаций, | | | | | | |
| |исповедующих | | | | | | |
| |идеологию | | | | | | |
| |национального и| | | | | | |
| |политического | | | | | | |
| |экстремизма | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+---------
|3.4.2.4 |Оснастить |МЗ | 70,0 | 70,0| 80,0 | 80,0| 300,0 |Бюджет
| |государственное | | | | | | |УР
| |учреждение | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | |
| |"Республиканское бюро| | | | | | |
| |судебно-медицинской | | | | | | |
| |экспертизы" | | | | | | |
| |Министерства | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | |
| |Удмуртской Республики| | | | | | |
| |специальными | | | | | | |
| |чемоданами-укладками | | | | | | |
| |для дежурных| | | | | | |
| |судебномедицинских | | | | | | |
| |экспертов для работы| | | | | | |
| |на местах| | | | | | |
| |происшествий | | | | | | |
|---------+------------------------------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------\
|3.4.2.5 |Укомплектовать | МЗ | |434,300 | | | 434,300 | Бюджет |
| |государственное | | | | | | | УР |
| |учреждение | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | |
| |"Республиканское бюро | | | | | | | |
| |судебно-медицинской | | | | | | | |
| |экспертизы" | | | | | | | |
| |Министерства | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | |
| |Удмуртской Республики | | | | | | | |
| |специальным | | | | | | | |
| |автотранспортом для | | | | | | | |
| |оперативного выезда на| | | | | | | |
| |места происшествий | | | | | | | |
|---------+----------------------+-------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------|
|3.4.2.6 |Создать базу данных по| МЗ | - | - | 80,0 | - | 80,000 | Бюджет |
| |регистрации трупов | | | | | | | УР |
| |неопознанных лиц | | | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.3 |Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------/
|3.4.3.1 |В целях расширения|Органы | - | - | - | - | - |Текущее
| |возможностей |местного | | | | | |финанси-
| |трудоустройства |самоуправления| | | | | |рование
| |граждан, |, УФГСЗН, МВД| | | | | |
| |освободившихся из|(по | | | | | |
| |мест лишения свободы,|согласованию) | | | | | |
| |ежегодно | | | | | | |
| |организовывать для| | | | | | |
| |них резервирование| | | | | | |
| |рабочих мест в| | | | | | |
| |организациях | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------\
|3.4.3.2 |В целях временного | УГСЗН ГКМ | 2394,6 |2634,06 |2897,466 | 3187,21 |11113,336 | Бюджет |
| |трудоустройства | | | | 1299,0 | 1389,930 | 2688,930 | УР |
| |граждан, |--------------+---------+--------+---------+----------+----------| |
| |освободившихся из | Всего | 2394,6 |2634,060|4196,466 | 4577,140 |13802,266 | |
| |мест лишения свободы,| | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | |
| |граждан в возрасте от| | | | | | | |
| |14 до 18 лет, сирот, | | | | | | | |
| |достигших 18 лет, | | | | | | | |
| |молодых людей без | | | | | | | |
| |определенного места | | | | | | | |
| |жительства, | | | | | | | |
| |длительное время не | | | | | | | |
| |работающих, ежегодно | | | | | | | |
| |финансировать | | | | | | | |
| |проведение | | | | | | | |
| |общественных работ | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------|
|3.4.3.3 |Открыть социальные | МСЗН, органы | - |13001,3 | 4000,0 | 12368,0 |29369,300 | Бюджет |
| |гостиницы для лиц без| местного | | | | | | УР |
| |определенного места |самоуправления| | | | | | |
| |жительства и лиц, | (по | | | | | | |
| |освободившихся из |согласованию) | | | | | | |
| |исправительных | | | | | | | |
| |учреждений и | | | | | | | |
| |утративших социальные| | | | | | | |
| |связи с | | | | | | | |
| |родственниками, в: | | | | | | | |
| |---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------| |
| |г.Ижевске | | - | 7001,3 | 500,0 | - | 7501,3 | |
| |---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------| |
| |г.Глазове | | - | 6000,0 | 500,0 | - | 6500,0 | |
| |---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------| |
| |г.Можге | | - | - | - | 5500,0 | 5500,0 | |
| |---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------| |
| |г.Сарапуле | | - | - | - | 6368,0 | 6368,0 | |
| |---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------| |
| |Игринском районе | | - | - | 3000 | 500,0 | 3500,0 | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------| |
|3.4.3.4 |Организовать питание|МСЗН, органы| 897,9 |987,69 |987,69 |987,69 |3860,97 |Бюджет
| |лиц БОМЖ |местного | | | | | |УР
| | |самоуправления| | | | | |
| | |(по | | | | | |
| | |согласованию) | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------\
|3.4.3.5 |Открыть при | МСЗН, УФСИН | - | - | - | - | - |Текущее |
| |Республиканском | (по | | | | | |финанси-|
| |реабилитационном |согласованию) | | | | | |рование |
| |центре для | | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | |
| |отделения на 5-7 мест| | | | | | | |
| |для подростков, | | | | | | | |
| |осужденных без | | | | | | | |
| |лишения свободы и | | | | | | | |
| |освободившихся из | | | | | | | |
| |Ижевской и Можгинской| | | | | | | |
| |воспитательных | | | | | | | |
| |колоний | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------|
|3.4.3.6 |Выделить бесплатные | МОиН, ГКС, | - | - | - | - | - |Текущее |
| |места в спортивных |ГКМ, УФСИН (по| | | | | |финанси-|
| |секциях и клубах в |согласованию) | | | | | |рование |
| |районах республики | | | | | | | |
| |несовершеннолетним, | | | | | | | |
| |осужденным без | | | | | | | |
| |лишения свободы | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------|
|3.4.3.7 |Через систему | УФСИН (по | - | - | 15,600 | 16,700 | 32,300 | Бюджет |
| |патроната осуществить|согласованию) | | | | | | УР |
| |подготовку родителей | | | | | | | |
| |(опекунов, | | | | | | | |
| |попечителей) к приему| | | | | | | |
| |лиц, освобождающихся | | | | | | | |
| |из мест лишения | | | | | | | |
| |свободы | | | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.4 |Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------/
|3.4.4.1 |Провести |Органы | - | - | - | - | |
| |разъяснительную |местного | | | | | |
| |работу с|самоуправления| | | | | |
| |собственниками |и МВД (по| | | | | |
| |объектов, |согласованию) | | | | | |
| |расположенных на| | | | | | |
| |остановках | | | | | | |
| |общественного | | | | | | |
| |транспорта, а также| | | | | | |
| |объектов, | | | | | | |
| |осуществляющих | | | | | | |
| |торговлю в ночное| | | | | | |
| |время, о| | | | | | |
| |необходимости | | | | | | |
| |оборудования за счет| | | | | | |
| |собственных средств| | | | | | |
| |объектов кнопками| | | | | | |
| |экстренного вызова| | | | | | |
| |наряда милиции и| | | | | | |
| |световыми табло| | | | | | |
| |"Здесь можно вызвать| | | | | | |
| |милицию" (ежегодно) | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------\
|3.4.4.2 |Оборудовать |МВД по УР (по | - | - | - | 5600,000 | 5600,000 | Бюджет |
| |стационарный пост |согласованию) | | | | | | УР |
| |дорожно-патрульной | | | | | | | |
| |службы | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | |
| |инспекции по | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | |
| |дорожного движения | | | | | | | |
| |МВД по УР аппаратным | | | | | | | |
| |комплексом | | | | | | | |
| |идентификации | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | |
| |"Сова-2" | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------/
|3.4.4.3 |Создать в г.Ижевске|МВД (по|2774,0 | 3168,0 |2320,0 | - | 8262,0 |Бюджет
| |систему |согласованию) | | | | | |УР
| |видеонаблюдения в| | | | | | |
| |общественных местах,| | | | | | |
| |на перекрестках| | | | | | |
| |автодорог | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------\
|3.4.4.4 |Совершенствовать |МВД по УР (по | 2370,0 | 1800,0 | 2195,0 | 450,0 | 6815,0 |Бюджет |
| |систему |согласованию) | | | | | |Удмуртс-|
| |позиционирования | | | | | | |кой |
| |патрульно-постовых | | | | | | |Респуб- |
| |нарядов милиции | | | | | | |лики |
| |органов внутренних | | | | | | | |
| |дел, несущих службу | | | | | | | |
| |по охране | | | | | | | |
| |общественного порядка| | | | | | | |
| |и общественной | | | | | | | |
| |безопасности на | | | | | | | |
| |улицах города | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------|
|3.4.4.5 |Приобрести для служб |МВД по УР (по |7091,375 |6239,762|5995,572 | 4350,199 |23676.908 |Бюджет |
| |и подразделений |согласованию) | | | | | |Удмуртс-|
| |органов внутренних | | | | | | |кой |
| |дел по Удмуртской | | | | | | |Респуб- |
| |Республике, | | | | | | |лики |
| |обеспечивающих охрану| | | | | | | |
| |общественного порядка| | | | | | | |
| |и общественной | | | | | | | |
| |безопасности на | | | | | | | |
| |улицах и в других | | | | | | | |
| |общественных местах, | | | | | | | |
| |служебные автомашины | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------|
|3.4.4.6 |Приобрести для МВД по| МВД (по | 941,89 | 181,70 | 181,701 | 181,701 | 1486,993 | Бюджет |
| |УР служебных животных|согласованию) | | | | | | УР |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.5 |Профилактика правонарушений на административных участках |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.4.5.1 |Организовать: |
|---------+------------------------------------------------------------------------------------------------/
|3.4.5.1.1|ежеквартальное |МВД и органы| - | - | - | - | - |Текущее
| |проведение отчетов|местного | | | | | |финанси-
| |участковых |самоуправления| | | | | |рование
| |уполномоченных |(по | | | | | |
| |милиции и|согласованию) | | | | | |
| |представителей | | | | | | |
| |органов местного| | | | | | |
| |самоуправления в| | | | | | |
| |Удмуртской Республике| | | | | | |
| |перед населением,| | | | | | |
| |коллективами | | | | | | |
| |предприятий, | | | | | | |
| |учреждений, | | | | | | |
| |организаций | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+---------
|3.4.5.2 |Распространить среди|МВД и органы| - | - | - | - | - |Текущее
| |населения визитные|местного | | | | | |финанси-
| |карточки участковых|самоуправления| | | | | |рование
| |уполномоченных |(по | | | | | |
| |милиции органов|согласованию) | | | | | |
| |внутренних дел| | | | | | |
| |Удмуртской Республики| | | | | | |
| |(с информацией о| | | | | | |
| |способах защиты от| | | | | | |
| |противоправных | | | | | | |
| |действий) (До 1| | | | | | |
| |ноября 2006 года) | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+---------
|3.4.5.3 |Выявлять факты|МВД (по| - | - | - | | - |Текущее
| |продажи |согласованию) | | | | | |финанси-
| |спиртосодержащей | | | | | | |рование
| |продукции в| | | | | | |
| |неустановленных | | | | | | |
| |местах (частные| | | | | | |
| |домовладения, | | | | | | |
| |квартиры) | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+---------
|3.4.5.4 |При планировании|Минстрой, | - | - | - | - | - |Текущее
| |развития территорий|органы | | | | | |финанси-
| |районов и городов|местного | | | | | |рование
| |Удмуртской |самоуправления| | | | | |
| |Республики, |и МВД (по| | | | | |
| |строительства |согласованию) | | | | | |
| |объектов | | | | | | |
| |предусмотреть | | | | | | |
| |размещение участковых| | | | | | |
| |пунктов милиции с| | | | | | |
| |учетом дислокации| | | | | | |
| |административных | | | | | | |
| |участков, | | | | | | |
| |обслуживаемых | | | | | | |
| |участковыми | | | | | | |
| |уполномоченными | | | | | | |
| |милиции | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------\
|3.4.5.5 |Обеспечить участковых| МВД (по |1602,545 |1738,762|1271,863 | 1553,342 | 6166,512 | Бюджет |
| |уполномоченных | согласованию | | | | | | УР |
| |милиции и инспекторов| | | | | | | |
| |по делам | | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | |
| |органов внутренних | | | | | | | |
| |дел Удмуртской | | | | | | | |
| |Республики служебными| | | | | | | |
| |автомашинами | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+--------+---------+----------+----------+--------/
|3.4.5.6 |Организовать |МВД (по| - | - | - | - | - |Текущее
| |проведение ежегодного|согласованию) | | | | | |финанси-
| |социологического | | | | | | |рование
| |исследования по| | | | | | |
| |изучению | | | | | | |
| |общественного мнения| | | | | | |
| |о деятельности| | | | | | |
| |участковых | | | | | | |
| |уполномоченных | | | | | | |
| |милиции органов| | | | | | |
| |внутренних дел| | | | | | |
| |Удмуртской Республики| | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Информационное и научно-методическое обеспечение
деятельности по профилактике правонарушений
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N п/п | Наименование |Исполнитель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого на |Источник |
| | мероприятия | | | | | | весь |финанси- |
| | | | | | | | период | рования |
| | | | | | | |реализации| |
| | | | | | | |Программы | |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1 | Совершенствовать: |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1.1 |базу данных по лицам |МВД и органы | - | - | - | - | - | Текущее |
| |без определенного |местного | | | | | |финанси- |
| |места жительства и |самоуправления| | | | | | рование |
| |занятий; |(по | | | | | | |
| | |согласованию),| | | | | | |
| | |МСЗН | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
|4.1.2 |информационные базы |МВД (по |7884,8 | 1627,565 |1627,565 | 1627,565 |12767,496 |Бюджет УР|
| |данных подразделений |согласованию) | | | | | | |
| |МВД, обеспечивающих | | | | | | | |
| |подготовку и | | | | | | | |
| |проведение | | | | | | | |
| |мероприятий по | | | | | | | |
| |профилактике | | | | | | | |
| |правонарушений; | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
|4.1.3 |информационные |МК | 947,2 | 517,6 | 517,6 | 517,6 | 2500,0 |Бюджет УР|
| |ресурсы центров | | | | | | | |
| |правовой информации | | | | | | | |
| |публичных | | | | | | | |
| |государственных и | | | | | | | |
| |центральных | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | |
| |библиотек | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
|4.2 |Создать |МВД (по | - | | | | | Текущее |
| |автоматизированный |согласованию) | | | | | |финанси- |
| |банк данных учета | | | | | | | рование |
| |иностранных граждан, | | | | | | | |
| |находящихся на | | | | | | | |
| |территории Удмуртской| | | | | | | |
| |Республики (До 1 июля| | | | | | | |
| |2007 года) | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
|4.3 |Проводить | МОиН, ГКМ, | - | - | - | - | - | Текущее |
| |методические, |МСЗН, МВД (по | | | | | |финанси- |
| |научно-практические |согласованию),| | | | | | рование |
| |межведомственные | УФСИН (по | | | | | | |
| |конференции по |согласованию) | | | | | | |
| |проблемам | | | | | | | |
| |профилактики | | | | | | | |
| |безнадзорности и | | | | | | | |
| |правонарушений | | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
|4.4 |Организовать |МВД (по | - | - | - | - | - | Текущее |
| |постоянную |согласованию),| | | | | |финанси- |
| |разъяснительную |МПИ | | | | | | рование |
| |работу в | | | | | | | |
| |информационных | | | | | | | |
| |программах СМИ по | | | | | | | |
| |вопросам правового | | | | | | | |
| |положения иностранных| | | | | | | |
| |граждан и лиц без | | | | | | | |
| |гражданства, в том | | | | | | | |
| |числе оформления | | | | | | | |
| |временного и | | | | | | | |
| |постоянного | | | | | | | |
| |проживания, | | | | | | | |
| |приобретения | | | | | | | |
| |гражданства | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
|4.5 |Издавать методическую|ГКМ УФСКН (по | 3 | 3 | 311,650 | 333,465 | 651,115 |Бюджет УР|
| |литературу, сборники,|согласованию) | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 376,000 | |
| |буклеты по проблемам |--------------+---------+----------+---------+----------+----------| |
| |профилактики | Всего | 97,000 | 97,000 | 405,650 | 427,465 | 1027,115 | |
| |безнадзорности и | | | | | | | |
| |правонарушений | | | | | | | |
| |несовершеннолетних, | | | | | | | |
| |антинаркотической | | | | | | | |
| |направленности (в том| | | | | | | |
| |числе на CD-дисках) | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
|4.6 |Учредить ежегодный |МВД (по | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |Бюджет УР|
| |специальный приз в |согласованию) | | | | | | |
| |области журналистики | | | | | | | |
| |за лучшее освещение | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
| |участковых | | | | | | | |
| |уполномоченных | | | | | | | |
| |милиции органов | | | | | | | |
| |внутренних дел | | | | | | | |
| |Удмуртской Республики| | | | | | | |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.7 |Организовать работу в СМИ: |
|---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.7.1 |с циклом передач в |ГКМ, ГКС, | - | - | - | - | - | Текущее |
| |электронных СМИ |МОиН, МВД (по | | | | | |финанси- |
| |виктимологической |согласованию) | | | | | | рование |
| |направленности | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
|4.7.2 |на грантовой основе |МПИ, МВД (по | 1211,6 | 1211,6 | 1211,6 | 1211,6 | 4846,4 |Бюджет УР|
| |по проблемам |согласованию),| | | | | | |
| |подростковой |ГКМ, ГКС, МОиН| | | | | | |
| |преступности, | | | | | | | |
| |наркомании и | | | | | | | |
| |токсикомании среди | | | | | | | |
| |молодежи, детского | | | | | | | |
| |дорожно-транспортного| | | | | | | |
| |травматизма, по | | | | | | | |
| |пропаганде | | | | | | | |
| |патриотизма, | | | | | | | |
| |здорового образа | | | | | | | |
| |жизни подростков и | | | | | | | |
| |молодежи, их | | | | | | | |
| |ориентации на | | | | | | | |
| |духовные ценности | | | | | | | |
| |(тематические | | | | | | | |
| |радиотелепередачи) | | | | | | | |
| |---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
| |тематические полосы в|МПИ, МВД (по | 1004,4 | 1004,4 | 1004,4 | 1004,4 | 4017,6 |Бюджет УР|
| |газетах: "Удмуртская |согласованию),| | | | | | |
| |правда", "Известия |ГКМ, ГКС, МОиН| | | | | | |
| |Удмуртской | | | | | | | |
| |Республики", "Удмурт | | | | | | | |
| |дунне" (Ежемесячно) | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
|4.7.3 |Изготавливать |МВД (по | - | - | - | - | - | Текущее |
| |15-секундные |согласованию) | | | | | |финанси- |
| |видеоролики | | | | | | | рование |
| |профилактической | | | | | | | |
| |направленности для | | | | | | | |
| |размещения на | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | |
| |региональных | | | | | | | |
| |телеканалах ТРК "Моя | | | | | | | |
| |Удмуртия" или ГТРК | | | | | | | |
| |"Удмуртия" | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
|4.7.4 |Создать телевизионную|МВД (по | - | - | - | - | - | Текущее |
| |рубрику "Разрешите |согласованию) | | | | | |финанси- |
| |представиться" с | | | | | | | рование |
| |участием участковых | | | | | | | |
| |уполномоченных | | | | | | | |
| |милиции органов | | | | | | | |
| |внутренних дел | | | | | | | |
| |Удмуртской Республики| | | | | | | |
| |на государственных | | | | | | | |
| |региональных | | | | | | | |
| |телеканалах ТРК "Моя | | | | | | | |
| |Удмуртия" или ГТРК | | | | | | | |
| |"Удмуртия" | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
|4.7.5 |Создавать |МВД (по | - | - | - | - | - | Текущее |
| |тематические |согласованию) | | | | | |финанси- |
| |радиопередачи на | | | | | | | рование |
| |правоохранительную | | | | | | | |
| |тематику на | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | |
| |региональных | | | | | | | |
| |телеканалах ТРК "Моя | | | | | | | |
| |Удмуртия" или ГТРК | | | | | | | |
| |"Удмуртия" | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
|4.7.6 |Проводить |МВД (по | 610 | 610 | 610 | 610 | 2440 |Бюджет УР|
| |разъяснительную |согласованию) | | | | | | |
| |работу по |--------------+---------+----------+---------+----------+----------| |
| |профилактике |УФСКН (по | 330 | 330 | 330 | 330 | 1320 | |
| |правонарушений среди |согласованию) | | | | | | |
| |населения с |--------------+---------+----------+---------+----------+----------| |
| |использованием |Всего | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 3760,0 | |
| |печатных СМИ, | | | | | | | |
| |наружной рекламы | | | | | | | |
|---------+---------------------+--------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------|
|4.8 |Совершенствовать |МВД (по | 470,446 | 470,445 | 470,445 | 470,445 | 1881,781 |Бюджет УР|
| |научно-методическое и|согласованию) | | | | | | |
| |технологическое |--------------+---------+----------+---------+----------+----------| |
| |обеспечение учебного |УФСКН (по | 93,649 | - | - | - | 93,649 | |
| |процесса с целью |согласованию) | | | | | | |
| |подготовки и |--------------+---------+----------+---------+----------+----------| |
| |систематического |МОиН (по | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 42 | |
| |повышения |согласованию) | | | | | | |
| |профессионального |--------------+---------+----------+---------+----------+----------| |
| |мастерства кадров |Всего | 574,595 | 480,945 | 480,945 | 480,945 | 2017,43 | |
| |органов профилактики | | | | | | | |
| |правонарушений | | | | | | | |
|---------+------------------------------------+---------+----------+---------+----------+----------| |
| |Итого на весь период реализации |50574,592|54853,678 |58749,322|62744,408 | 226922,0 |
| |Программы | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------/
Реализация Программы обеспечивается, в том числе, посредством текущего финансирования за счет бюджета Удмуртской Республики.
Постановлением Государственного Совета УР от 30 сентября 2008 г. N 148-IV в настоящее Обоснование внесены изменения
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
Приложение 2
к Республиканской целевой программе
по усилению борьбы с преступностью
и профилактике правонарушений
в Удмуртской Республике
на 2006-2010 годы
Технико-экономическое обоснование
Республиканской целевой программы по усилению борьбы
с преступностью и профилактике правонарушений
в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы
23 октября 2007 г., 30 сентября 2008 г.
Разделы (подразделы) Плана основных мероприятий Программы:
3.1.1. Создать в образовательных учреждениях, расположенных на территории Удмуртской Республики, с численностью более 800 учеников кабинеты милиции.
Оказание реальной правовой помощи несовершеннолетним посредством создания в образовательных учреждениях, наполняемостью не менее 800 человек, кабинетов милиции (по мере необходимости при введении должностей школьных инспекторов милиции). Их оформление методической литературой.
Ожидаемый результат: повышение правовой грамотности несовершеннолетних, улучшение качества защиты их прав.
На оформление кабинетов милиции, приобретение методической литературы планируется затратить ежегодно:
на оборудование кабинета милиции для одной школы - 15,0 т.р., из них на оформление стендов - 4,0 т.р. и на приобретение методической литературы - 11 т.р. (0,2 т.р. * 55 шт.). Итого: 15,0 т.р. * 10 школ = 150,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 150,0 т.р. * 4 года = 600,0 т.р.
3.1.2. Оборудовать кнопками экстренного вызова наряда милиции (КЭВМ), с выводом на пульты централизованного наблюдения отделов вневедомственной охраны при органах внутренних дел Удмуртской Республики, детских дошкольных учреждений, учебных и медицинских учреждений, расположенных# на территории Удмуртской Республики.
На сегодняшний день отсутствует единая система охраны детских дошкольных учреждений, учебных и медицинских учреждений, расположенных на территории Удмуртской Республики. Наиболее эффективны в области охраны правопорядка, собственности на объектах,# подразделения вневедомственной охраны органов внутренних дел. Самый быстрый вид подачи тревожного сигнала - это кнопка экстренного вызова наряда милиции (КЭВМ) и их отсутствие на охраняемых объектах не позволяет своевременно информировать органы внутренних дел о совершающихся и произошедших правонарушениях. В целях сокращения времени на передачу тревожного сигнала о необходимости вызова наряда милиции, ограничения доступа посторонних лиц в детские дошкольные учреждения, учебные и медицинские учреждения, расположенные на территории Удмуртской Республики, необходимо установить КЭВМ на всех объектах названных учреждений.
Ожидаемый эффект: повышение оперативности реагирования на правонарушения и качества защиты объектов собственности, а также прав граждан, находящихся на территории дошкольных учреждений, учебных и медицинских учреждений.
Расходы на установку КЭВМ в детских дошкольных учреждениях, учебных и медицинских учреждениях планируется произвести в 2007 году. При этом расходы на установку на одном объекте составляют 11,043 т.р. КЭВМ необходимо установить на 645 объектах (в 210 учебных заведениях, в 268 дошкольных заведениях и 167 медицинских учреждениях).
Таким образом, общая сумма расходов составит 11,043 т.р./объект * 645 объектов = 7122,735 т.р.
Установку КЭВМ в образовательных учреждениях Якшур-Бодьинского района с выводом в дежурную часть ОВД планируется произвести в 2009 году. При этом расходы на установку на одном объекте составят - 16,458 т.р./объект * 41 объект = 674,778 т.р., на установку пультового оборудования в ОВД - 84,591 т.р. Всего на установку КЭВМ в образовательных учреждениях Якшур-Бодьинского района потребуется 674,778 т.р. + 84,591 т.р. = 759,369 т.р.
Общая сумма расходов за период реализации Программы составит 7122,735 т.р. + 759,369 т.р. = 7882,104 т.р.
3.1.3. Разработать и внедрить модели профильной школы в сельской местности для детей "группы риска".
В целях расширения возможностей подростков в выборе профессии, повышения качества образования в старших классах необходимо разработать и внедрить модель профильной школы в сельской местности Удмуртской Республики для детей "группы риска".
Ожидаемый результат: выбор профессии и получение определенных трудовых навыков детьми "группы риска".
Для расширения возможности в выборе профессии учащихся старших классов сельских школ планируется ежегодное осуществление расходов в сумме 10,0 т.р. на одну школу, из них на разработку программы деятельности - 4,0 т.р. (договор подряда) и на материально-техническое и программно-методическое обеспечение 6,0 т.р. (0,2 т.р. * 30 шт.). Итого 15 школ x 10,0 т.р. = 150,0 т.р. в год.
За период реализации Программы расходы составят 150,0 т.р. * 4 года = 600,0 т.р.
3.1.4. Включить в календарь ежегодных спортивно-массовых мероприятий республиканские спортивные фестивали дворовых команд по 10 видам спорта.
В целях привлечения к здоровому образу жизни большего количества детей и подростков планируется проведение ежегодных спортивно-массовых мероприятий - республиканских спортивных фестивалей дворовых команд по 10 видам спорта.
Ожидаемый результат: расширение охвата детей и подростков занятиями физкультурой и спортом на 5000 человек.
По-видимому, в тексте допущена опечатка. Абзац повторяется дважды
Ожидаемый результат: расширение охвата детей и подростков занятиями физкультурой и спортом на 5000 человек.
На проведение республиканских спортивных фестивалей дворовых команд по 10 видам спорта расходы составят ежегодно по 100 т.р. без учета инфляции, для награждения победителей, поощрения участников соревнований, оплату труда специалистов, из них:
на проведение ежегодного весеннего турнира по футболу - 25,0 т.р. (питание участников - 12,0 т.р., судейство соревнований - 7,0 т.р., приобретение спортивного инвентаря, призов - 6,0 т.р.);
на проведение ежегодного осеннего турнира по футболу - 25,0 т.р. (питание участников - 12,0 т.р., судейство соревнований - 7,0 т.р., приобретение спортивного инвентаря, призов - 6,0 т.р.);
на проведение ежегодного весеннего турнира по баскетболу - 25,0 т.р. (питание участников - 12,0 т.р., судейство соревнований - 7,0 т.р., приобретение спортивного инвентаря, призов - 6,0 т.р.);
на проведение ежегодного осеннего турнира по баскетболу - 25,0 т.р. (питание участников - 12,0 т.р., судейство соревнований - 7,0 т.р., приобретение спортивного инвентаря, призов - 6,0 т.р.);
на проведение ежегодного весеннего турнира по волейболу - 25,0 т.р. (питание участников - 12,0 т.р., судейство соревнований - 7,0 т.р., приобретение спортивного инвентаря, призов - 6,0 т.р.);
на проведение ежегодного осеннего турнира по волейболу - 25,0 т.р. (питание участников - 12,0 т.р., судейство соревнований - 7,0 т.р., приобретение спортивного инвентаря, призов - 6,0 т.р.).
Итого за год расходы составят 25,0 т.р. + 25,0 т.р. + 25,0 т.р. + 25,0 т.р. = 100,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 100,0 т.р. * 4 года = 400,0 т.р.
3.1.5. Создать и обеспечить целевую поддержку республиканских экспериментальных площадок-центров по работе с "трудными" детьми.
Для защиты прав "трудных" детей на образование, адекватное их возможностям, необходимо создавать и обеспечивать целевую поддержку экспериментальных площадок-центров по работе с "трудными" подростками.
Ожидаемый результат: повышение образовательного уровня "трудных" детей, повышение качества профилактической работы с несовершеннолетними.
Для организации и поддержки экспериментальных площадок планируется ежегодное осуществление расходов в сумме 50,0 т.р. на одну школу, из них:
оплата труда привлеченных специалистов - 0,1 т.р. * 4 час. * 36 нед. = 14,4 т.р.;
программно-методическое и материально-техническое обеспечение - 17,274 т.р. (приобретение метод. литературы - 0,2 т.р. * 60 шт., канцтовары - 5,274 т.р.);
командировочные расходы - 10,0 т.р. (проезд - 2,5 т.р., орг. взнос за обучение - 7,5 т.р.);
проведение массовых мероприятий с учащимися - 5,0 т.р. (приобретение призов 5 мероприятий * 0,8 т.р.; приобретение канцтоваров 5 мероприятий * 0,2 т.р.).
Всего: 10 школ * 50,0 т.р. = 500,0 т.р. в год.
Итого расходы на школы составят 500,0 т.р. * 4 года = 2000,0 т.р.
Для организации и поддержки республиканских экспериментальных площадок - центров на базе клубов и центров по месту жительства, в целях реабилитации бывших воспитанников детских воспитательных колоний, планируется ежегодно в 2009-2010 годах осуществление расходов:
оплата труда привлеченных специалистов по социальной работе с молодежью - 4330,0 т.р. в мес. * 12 мес. = 51,960 т.р., заработная плата 1-го специалиста в год. 5 учреждений * 51,960 т.р. = 259,800 т.р. расходы на заработную плату 5 специалистов за год;
на приобретение оргтехники стоимостью 26,0 т.р./комплект * 5 комплектов = 130,0 т.р. (в состав комплекта входит персональный компьютер, монитор 17, лазерный принтер, источник бесперебойного питания), канцтоваров на сумму 2,0 т.р./комплект *5 учреждений = 10,0 т.р.
Всего расходы за 2009 год составят 259,800 т.р. + 130,0 т.р. + 10,0 т.р. = 399,800 т.р. * 108,4 % коэф. = 433,382 т.р.
Всего расходы за 2010 год составят 433,382 т.р. * 107,0 % коэф. = 463,718 т.р.
Итого расходы на экспериментальные площадки-центры на базе клубов и центров по месту жительства составят 433,382 т.р. + 463,718 т.р. = 897,100 т.р.
Всего за период реализации Программы расходы составят 2000,0 т.р. + 897,100 т.р. = 2897,100 т.р.
3.1.7. Реализовать проект открытого гражданского образования "Правовой университет для детей и молодежи".
С целью привлечения общественного внимания к проблемам детей и молодежи, повышению# уровня правовой культуры предполагается реализация проекта "Правовой университет для детей и молодежи".
Ожидаемый результат: повышение правосознания молодого поколения.
Реализация данного проекта потребует следующих расходов:
в 2007 году:
на цикл обучающих семинаров для руководителей проекта (библиотекарей, психологов, педагогов, руководителей правовых отделов и молодежных общественных правозащитных организаций) необходимо приобретение оборудования и сопутствующих материалов: документальных материалов - литературы, видеофильмов, CD, DVD, VHS - всего на сумму 10,0 т.р.,
издание серии памяток и методических пособий по правам ребенка на сумму 10,0 т.р. (техническое оснащение - видеопроектор, стоимость 55,0 т.р., и переносной экран, стоимость 15,0 т.р., всего на сумму 70,0 т.р.),
транспортные расходы на проведение выездных межведомственных семинаров в сумме 10,0 т.р.
Итого за 2007 год расходы составят 10,0 т.р. + 10,0 т.р. + 70,0 + 10,0 т.р. = 100,0 т.р.;
в 2008 году:
на цикл обучающих семинаров для руководителей проекта (библиотекарей, психологов, педагогов, руководителей правовых отделов и молодежных общественных правозащитных организаций) необходимо приобретение нестационарного выставочного оборудования (передвижные модульные выставочные стеллажи), всего 60,0 т.р.,
флеш-доска на сумму 15,0 т.р.,
цифровой фотоаппарат на сумму 10,0 т.р.,
транспортные расходы на проведение выездных межведомственных семинаров в сумме 15,0 т.р.
транспортные расходы на проведение выездных межведомственных семинаров в сумме 15,0 т.р.
Итого на цикл обучающих семинаров за 2008 год расходы составят 60,0 т.р. + 15,0 т.р. + 10,0 т.р. + 15,0 т.р. = 100,0 т.р.;
на проведение семинара для молодежи "Информационно-правовые ресурсы" расходы составят:
разработка программы (средняя стоимость специалиста 14 разряда - 0,0257 т.р./час * 40 часов = 1,028 т.р.),
оплата труда преподавателей: 1 человек 0,2 т.р./час * 5 часов = 1,0 т.р., 1 человек 0,2 т.р./час * 2 часа = 0,4 т.р. Всего на оплату преподавателей 1,4 т.р.,
подготовка презентационных материалов из расчета 0,0257 т.р./час * 80 часов = 2,056 т.р. и оплата трафика (поиск информации в сети "Интернет") 300 МГб * 5,5 = 1,65 т.р. Итого: 2,056 т.р. + 1,65 т.р. = 3,706 т.р.,
тиражирование раздаточного материала - 50 комплектов * 20 страниц * 0,0025 т.р./стр. = 2,5 т.р.,
изготовление информационно-рекламной продукции (программа, пригласительный билет, афиша, плакаты, буклеты): стоимость специалиста 14 разряда - 0,0257 т.р./час * 160 часов = 4,112 т.р.; на тиражирование. Печать - заправка цветного принтера - 1,4 т.р./шт. * 3 шт. = 4,2 т.р., заправка ч/б принтера 0,35 т.р./шт. * 3 шт. = 1,05 т.р., бумага для ксерокса 5 упаковок по 0,15 т.р. = 0,750 т.р., мелованная бумага (для буклетов, пригласительных билетов) 11 упаковок по 0,4 т.р. = 4,4 т.р., канцтовары (гуашь, ватман, самоклеящаяся бумага, цветная бумага, художественные кисти) на сумму 2,0 т.р. Итого изготовление информационно-рекламной продукции 16,512 т.р.;
формирование папок для участников семинара (папка, ручка, блокнот) - 0,1 т.р./комплект * 100 шт. = 10,0 т.р.,
выставка новой литературы - 4,7 т.р. (согласно калькуляции сметной стоимости выставки-просмотра НБ УР от 29.10.05).
Итого на проведение семинара для молодежи "Информационно-правовые ресурсы" расходы составят 39,8 т.р.;
на проведение семинара для педагогов "Роль библиотек в правовом просвещении молодежи" расходы составят:
разработка программы: средняя стоимость специалиста 14 разряда - 0,0257 т.р./час. * 40 часов = 1,028 т.р.,
оплата труда преподавателей: 1 человек - 0,2 т.р./час * 5 часов = 1,0 т.р., 1 человек - 0,2 т.р./час * 2 часа = 0,4 т.р. Всего на оплату преподавателей - 1,4 т.р.;
тиражирование раздаточного материала из расчета 40 комплектов * 20 страниц * 0,0025 т.р. = 2,0 т.р. и оплата трафика (поиск информации в сети "Интернет") - 200 МГб * 5,5 = 1,1 т.р. Итого: 2,0 т.р. + 1,1 т.р. = 3,1 т.р.,
подготовка раздаточного материала 80 часов * 0,0257 т.р. = 2,056 т.р.,
изготовление информационно-рекламной продукции (программа, пригласительный билет, афиша, плакаты, буклеты) - 1000 комплектов на сумму 2,5 т.р.,
формирование папок для участников семинара (папка, ручка, блокнот) - 100 экземпляров на сумму 8,0 т.р.
Итого на проведение семинара для молодежи "Информационно-правовые ресурсы" расходы составят 39,9 т.р.
Итого расходы за 2008 год составят 179,7 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 100,0 т.р. + 179,7 т.р. = 279,7 т.р.
3.1.8. Реализовать республиканский проект фестивального молодежного движения "Сохрани себе жизнь".
Целью реализации республиканского проекта фестивального молодежного движения "Сохрани себе жизнь" является привлечение широких масс населения к культурной жизни Удмуртской Республики.
На реализацию проекта фестивального молодежного движения "Сохрани себе жизнь" потребуется затратить;
на организацию и проведение концертов Удмуртской государственной филармонии: постановочные расходы (приобретение звукоусилительной аппаратуры 50,0 т.р., пошив костюмов, приобретение реквизита 50,0 т.р.) всего 100,0 т.р.; приобретение полиграфической продукции (афиши, абонементы) 50,0 т.р.; транспортные расходы для организации выездных концертов 50,0 т.р. * 4 года = 200,0 т.р. Итого: 50,0 т.р. + 50,0 т.р. + 50,0 т.р. + 200,0 т.р. = 350,0 т.р.;
на организацию фестивального движения "Сохрани себе жизнь":
2007 год - зональный фестиваль "Сохрани себе жизнь", всего - 250,0 т.р.,
2008 год - региональный кинофестиваль "Сохрани себе жизнь", всего - 300,0 т.р.,
2009 год - республиканская молодежная эстафета "Сохрани себе жизнь", всего - 250,0 т.р. Итого: 250,0 т.р. + 300,0 т.р. + 250,0 т.р. = 800,0 т.р., из них:
изготовление информационно-рекламной продукции (методические видеопособия, издание фотокаталога, буклеты, дипломы) 58,55 т.р.,
транспортные расходы 40,6 т.р.,
организация и проведение фестиваля 120,0 т.р.,
расходные материалы 20,5 т.р.,
оплата труда жюри, творческо-постановочной группы 186,0 т.р.,
питание участников фестиваля 57,6 т.р.,
аренда оборудования 58,0 т.р.,
почтовые расходы 13,95 т.р.,
реклама в СМИ 40,0 т.р.,
постановочные расходы 30 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 350,0 т.р. + 800,0 т.р.= 1150,0 т.р.
3.1.9. Приобрести для Министерства внутренних дел Удмуртской Республики оборудование для определения наличия денатурирующих добавок в спиртосодержащей продукции, а также наркотических и психотропных веществ в биологических средах.
В Удмуртской Республике весьма проблемным остается вопрос профилактики пьянства и алкоголизма, наркотизации населения. В последнее время все чаще в розничной торговой сети появляются алкогольные напитки, не соответствующие по своему содержанию предъявляемым требованиям. Процесс исследования спиртосодержащей продукции длительный, и это не позволяет в кратчайшие сроки снимать с продажи некачественную продукцию. В Удмуртской Республике увеличивается число случаев отравления суррогатами алкоголя. Вопрос исследования наркотических веществ также требует нового, современного подхода. В настоящее время для сравнительного исследования применяются образцы наркотических веществ. Для более быстрого, точного проведения количественного и качественного анализа денатурирующих добавок в спиртосодержащей продукции, определения наркотических средств, идентификации неизвестных веществ без образцов равнения# необходимо приобретение для экспертно-криминалистического центра МВД УР нового оборудования - спектрофотометра и хроматомасс-спектрометра.
Ожидаемый результат: снижение сроков проведения экспертных исследований по определению денатурирующих добавок в спиртосодержащей продукции; получение возможности проводить сравнительный анализ окрашенных растворов веществ органического и неорганического происхождения (вина, коньяки, растворимые красители и др.), что приведет к снижению недоброкачественной спиртосодержащей продукции в торговой сети Удмуртской Республики; уменьшение количества смертей от отравления суррогатами алкоголя; снижение минимального предела обнаружения и повышение точности количественного анализа наркотических веществ, появление возможности идентификации неизвестных веществ без образцов сравнения; снижение распространения наркотических веществ в Удмуртской Республике за счет привлечения к уголовной ответственности сбытчиков.
Расходы составят:
в 2008 году на приобретение оборудования для определения денатурирующих добавок в спиртосодержащей продукции, проведения сравнительного анализа окрашенных растворов веществ органического и неорганического происхождения (вина, коньяки, растворимые красители и др.) - 558,14 т.р.;
в 2009 году на приобретение оборудования для количественного и качественного определения наркотических средств, минимального предела обнаружения, повышения точности количественного анализа наркотических веществ, идентификации неизвестных веществ без образцов сравнения - 1842,4 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 2400,5 т.р.
3.1.10. Приобрести для государственного учреждения здравоохранения "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики медицинское оборудование.
Для совершенствования работы по противодействию распространению наркотических средств и психотропных веществ, по диагностированию новых веществ, в том числе объектов биологического происхождения, по изучению цитологических препаратов и сохранности веществ необходимо приобрести для государственного учреждения здравоохранения "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики специальное оборудование.
Ожидаемый результат: повышение качества и сокращение сроков выполняемых экспертиз, объективизация выводов и повышение качества диагностики веществ (до 6 тысяч наименований), совершенствование работы судебных медиков на местах происшествий.
Предполагается затратить в 2008 году на приобретение жидкостного хроматографа с масс-детектором 6500,0 т.р.
На приобретение микроскопов Микмед-5 планируется затратить - 32,0 т.р./шт. *5 шт. = 160,0 т.р.
Расходы на приобретение аппарата вертикального электрофореза составят 183,0 т.р.
На приобретение морозильных камер с температурой не выше + 10 С необходимо затратить: термоэлектрический холодильник НТ-35 8,357 т.р./шт. * 14 шт. = 117,0 т.р., ларь морозильный 24,0 т.р./шт. *3 шт. = 72,0 т.р., шкаф холодильный 24,0 т.р. Всего на морозильные камеры потребуется 117,0 т.р. + 72,0 т.р. + 24,0 т.р. = 213,0 т.р.
На приобретение аппарата для заточки микротомных ножей расходы составят 98,2 т.р.
Для приобретения микротома санного необходимо затратить 96,9 т.р.
На приобретение автоматических нагревательных столиков с электронным блоком расходы составят 35,05 т.р./шт. * 2 шт. = 70,1 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 6500,0 т.р. + 160,0 т.р. + 183,0 т.р. + 213,0 т.р. + 98,2 т.р. + 96,9 т.р. + 70,1 т.р. = 7321,2 т.р.
3.1.11. Совершенствовать материально-техническую базу субъекта профилактики.
Для эффективного проведения мероприятий по профилактике правонарушений и поддержания правопорядка в Удмуртской Республике необходимо оснастить подразделения милиции современными специальными техническими средствами и средствами мобильной связи.
Ожидаемый результат: повышение своевременности реагирования нарядов милиции на сообщение о правонарушении, повышение уровня правопорядка на улицах и в других общественных местах, на автодорогах Удмуртской Республики.
Расходы составят:
а) на приобретение средств мобильной связи:
для участковых уполномоченных ОВД Удмуртской Республики: стационарные - 32 т.р./шт. * 20 ед. = 640,0 т.р., автомобильные - 13 т.р./шт. * 12 ед. = 156,0 т.р., в 2007-2008 годах носимые - 9 т.р./шт. * 28 ед. = 252,0 т.р., а в 2009-2010 годах носимые - 6,99 т.р./шт. * 172 ед. = 1202,28 т.р.;
для подразделений патрульно-постовой службы милиции - носимые радиостанции: г.Ижевск - 9 т.р./шт. * 25 ед. = 225 т.р., г.Воткинск - 9 т.р./шт. * 4 ед. = 36 т.р., г.Сарапул - 9 т.р./шт. * 10 ед. = 90 т.р., г.Можга - 9 т.р./шт. * 5 ед. = 45 т.р.;
для оснащения стационарных постов милиции - 7 стационарных радиостанций - 32 т.р./шт. * 7 = 224,0 т.р.;
для отделений ГИБДД Удмуртской Республики: 100 носимых радиостанций - 9 т.р./шт. * 100 шт. = 900,0 т.р., 25 автомобильных - 13 т.р./шт. * 25 = 325,0 т.р.
Итого общая сумма на приобретение средств мобильной связи -4095,28 т.р.;
б) на приобретение специальных технических средств:
для строевых и специальных подразделений отделений внутренних дел г.Ижевска, подразделений патрульно-постовой и дорожно-постовой служб милиции, экологической милиции, дежурных частей ОВД Удмуртской Республики: в 2007-2008 годах - приобретение СГУ - 10,4 т.р./шт. *25 ед. = 260,0 т.р., в 2009-2010 годах - приобретение СГУ - 15,0 т.р./шт. *75 ед. = 1125 т.р., металлоискателей - 8,8 т.р./шт. * 50 ед. = 440,0 т.р., ПНВ - 76,0 т.р./шт. * 35 ед. = 2660,0 т.р.;
для патрульных экипажей ДПС УГИБДД - видеофиксатор скорости - 85,6 т.р./шт. * 10 ед. = 856,0 т.р.;
для мастерской Центра сервисного обслуживания спецтехники и средств связи МВД по УР - комплексный прибор HP - 8920A/B, который позволит в два раза сократить финансирование на проверку и калибровку контрольно-измерительной аппаратуры по сравнению с имеющимися в мастерской приборами, - 1600,0 т.р./шт. * 1 ед. = 1600,0 т.р.
Итого общая сумма на приобретение специальных технических средств - 6941,0 т.р.;
в) на приобретение специальных криминалистических средств:
для экспертно-криминалистического центра МВД по УР в целях получения розыскной информации по биологическим объектам в течение дежурных суток, биологической лаборатории с автоматизированными рабочими местами (АРМ), в 2009 году - лаборатория 785,0 т.р./комплект * 1 ед. = 785,0 т.р., АРМ - 39,1 т.р./комплект (в комплект АРМ входят компьютер, ЖК-монитор 19, лазерный принтер)* 3 ед. = 117,303 т.р., расходные материалы к лаборатории - 149,453 т.р. Всего за 2009 год - 785,0 т.р. + 117,303 т.р. + 149,453 т.р. = 1051,75 т.р. В 2010 году - рентгеновского энергодисперсионного анализатора БРА-18 с автоматизированным рабочим местом (АРМ) - анализатор БРА - 1931,015 т.р./комплект * 1 ед. = 1931,015 т.р., АРМ - 45,0 т.р./комплект (в комплект АРМ входят компьютер, ЖК-монитор 19, лазерный принтер) * 1 ед. = 45,0 т.р., расходные материалы к биологической лаборатории - 149,453 т.р. Всего за 2010 год - 1931,015 т.р. + 45,0 т.р. + 149,453 т.р. = 2125,468 т.р.;
для экспертно-криминалистических подразделений ОВД республики унифицированные криминалистические чемоданы для проведения осмотров мест происшествий в 2009 году - 25,37 т.р./комплект * 30 шт. = 761,1 т.р.
Итого общая сумма на приобретение специальных криминалистических средств 1051,75 т.р. + 2125,468 т.р. + 761,1 т.р. = 3938,318 т.р.
Всего расходы на приобретение средств мобильной связи, специальных технических и криминалистических средств за период реализации Программы составят 4095,28 т.р. + 6941,0 т.р. + 3938,318 т.р. = 14974,598 т.р.
Предположительные этапы финансирования в 2007-2008 годах - ежегодно по 3740,2 т.р., в 2009 году - 6120,918 т.р., в 2010 году - 5756,932 т.р.
Изготовление бланков протоколов процессуальных документов, журналов и другой ведомственной служебной документации.
Ожидаемый результат: снижение материальных затрат при изготовлении бланков процессуальных документов, журналов и другой ведомственной служебной документации, увеличение срока службы имеющейся в ОВД Удмуртской Республики оргтехники, сокращение времени на фиксирование факта правонарушения, повышение качественного уровня защиты прав граждан, совершенствование деятельности органов внутренних дел.
Для обеспечения ОВД Удмуртской Республики необходимым количеством бланков процессуальных документов, журналов и другой ведомственной служебной документации планируется ежегодно на их изготовление осуществлять расходы в сумме 810,876 т.р. За период реализации Программы: 810,876 т.р. * 4 года = 3243,504 т.р.
За период реализации Программы расходы на материально-техническое оснащение составят 14974,598 т.р. + 3243,504 т.р. = 18218,102 т.р.
3.1.12. Реализовать проект "Дорога в жизнь", направленный на создание цикла мероприятий и их широкий прокат по Удмуртской Республике с целью формирования ценностных ориентиров детей и молодежи.
В мероприятиях проекта принимают участие специалисты ГУК "Республиканский дом народного творчества - Дом молодежи" и лучшие детские и подростковые коллективы любительского художественного творчества Удмуртской Республики.
Цикл мероприятий проекта рассчитан на учащихся общеобразовательных и воспитательных учреждений, социально незащищенных слоев населения.
Мероприятия проекта включают театрализованные представления для детей младшего возраста - "Ребята с нашего двора", для подростков - "Танцуем мы, танцуйте вы!".
Реализация проекта позволит объединить детские коллективы любительского художественного творчества республики и открыть новые формы их деятельности, как пропагандистов идей здорового образа жизни, наркомании и правонарушений.
Ожидаемые результаты: влияние на духовное и нравственное развитие молодого поколения с позиций эстетического воспитания; увеличение количества участников детских творческих коллективов; возможность для детей приобщиться к культуре своего народа; организация культурного досуга детей и подростков.
Для реализации проекта расходы составят: 2009 год - на изготовление печатной продукции: афиши (500 шт. * 0,025 т.р.= 12,5 т.р.) * 108,4 % коэф., всего 13,55 т.р.; призы участникам конкурсов, викторин по проекту (1000 шт. * 0,01 т.р. = 10,0 т.р.) * 108,4 % коэф., всего 10,84 т.р., заработная плата привлеченных специалистов: сценарист, режиссер театрализованных представлений, ведущие представлений, звукорежиссер, художники, коллективы - всего 56,0 т.р., налоги на ФОТ 26 % - 14,56 т.р., приобретение видеопроектора (47,0 т.р. * 108,4 % коэф.), всего 50,95 т.р., транспортные услуги - 46,1 т.р., приобретение материалов для изготовления декораций и приобретения реквизита 17,5 т.р., приобретение расходных материалов (бумага, CD-диски и др. 2,9 т.р.) * 108,4 % коэф., всего 3,14 т.р., заправка картриджа (3,2 т.р.) * 108,4 % коэф., всего 3,47 т.р., почтово-телеграфные расходы 7,0 т.р. * 108,4 % коэф., всего 7,59 т.р.
Итого в 2009 году расходы составят 223,700 т.р.
2010 год - призы участникам конкурсов, викторин по проекту (1000 шт. * 0,01 т.р.= 10,0 т.р.) * 107 % коэф., всего 10,7 т.р., оплата труда привлеченных специалистов: сценарист, ведущие представлений, звукорежиссер, художники, коллективы - всего 59,8 т.р., налоги на ФОТ 26 % - 15,55 т.р., транспортные расходы - 49,2 т.р., приобретение материалов для изготовления декораций и приобретения реквизита - всего 15,6 т.р., приобретение расходных материалов (бумага, CD-диски и др. 2,8 т.р.) *107 % коэф., - всего 2,99 т.р., почтово-телеграфные расходы - 8,6 т.р.
Итого в 2010 году расходы составят 162,450 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 223,700 т.р. + 162,450 т.р. = 386,150 т.р.
3.1.13. Проведение круглогодичной республиканской акции "Подари себе жизнь".
По данным Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, заболеваемость молодежи наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом по-прежнему остается на довольно высоком уровне. В целях профилактики зависимостей в молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи необходимо продолжить проведение ежегодной акции "Подари себе жизнь" с участием специалистов (врачи-наркологи, специалисты центра СПИД, Госнаркоконтроля, МВД, психологи). О значимости акции, возрастании интереса к ней молодежи республики можно судить по охвату населения: 2005 год - 12114 человек; 2006 год - 10444 человек; 2007 год - 11873 человека.
Ожидаемые результаты: повышение качества информационного обеспечения подростков и молодежи о негативных последствиях употребления психоактивных веществ, о деятельности участников волонтерского движения в Удмуртской Республике по первичной профилактике зависимостей среди сверстников, пропаганда здорового образа жизни и профилактика всех видов зависимостей.
Для проведения мероприятий планируется затратить ежегодно на приобретение канцелярских товаров - 10,5 т.р., медицинской аптечки - 2,3 т.р., призов для участников акции на сумму 47,8 т.р., транспортные расходы - 80,0 т.р., расходы на заработную плату привлеченных специалистов - 10 чел. * 5 часов в неделю * 4 квартала = 200 часов * 210 руб./час = 42,0 т.р. + 15 % + 26 % = 59,22 т.р. Итого ежегодно 10,5 т.р. + 2,3 т.р. + 47,8 т.р. + 80,0 т.р. + 59,22 т.р. = 199,82 т.р. Расходы в 2009 году составят 199,82 т.р. * 108,4 % коэф. = 216,605 т.р. Расходы в 2010 году составят 216,605 т.р. * 107 % коэф. = 231,767 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 216,605 т.р. + 231,767 т.р. = 448,372 т.р.
3.1.14. Создать и обеспечить внедрение в деятельность средних образовательных учреждений республики в качестве эксперимента работу общественных наркологических постов (ОНП).
В целях наиболее активного вовлечения общественности в проведение мероприятий по предупреждению потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни в образовательных учреждениях, выявления учащихся, входящих в "группу риска" по злоупотреблению алкоголем, наркотическими средствами и токсическими веществами, совершенствования индивидуальной работы с ними необходимо создание в средних образовательных учреждениях республики, в качестве эксперимента, общественных наркологических постов (ОНП).
Ожидаемый результат: создание координирующего звена общепрофилактической работы в учебном заведении, привлечение родителей и учащихся к организации профилактических мероприятий, обеспечение системности и комплексного подхода в профилактике наркомании в образовательном учреждении, а также организация активного досуга детей и подростков во внеучебное время.
Для создания и функционирования общественных наркологических постов планируется затратить ежегодно 70,1 т.р.: на изготовление правовых уголков для образовательных учреждений - 0,39 т.р./шт. * 50 шт. = 19,5 т.р., приобретение призов при проведении массовых мероприятий учащимися - 0,25 т.р./шт. * 100 шт. = 25,0 т.р., на приобретение призов для конкурсов среди ОПН за 1 место - 2,9 т.р./шт. * 4 шт. = 11,6 т.р., 2 место - 2,0 т.р./шт. * 4 шт. = 8,0 т.р., 3 место - 1,5 т.р./шт. * 4 шт. = 6,0 т.р.
Общая сумма расходов по Программе составит 70,1 т.р. * 2 года = 140,2 т.р.
3.3.2.1. Проводить обучающие методические семинары для членов и руководителей молодежных отрядов содействия милиции (МОСМ).
Необходимо продолжить работу по дальнейшему развитию молодежного правоохранительного движения, привлечению его членов к пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений.
Ожидаемый результат: увеличение числа МОСМ, активизация профилактической работы отрядов.
На проведение обучающих методических семинаров предполагается ежеквартально осуществлять в 2007-2008 годах следующие расходы - для обучения 50 человек потребуется бумага писчая 0,125 т.р./пачка * 2 шт. = 0,25 т.р., маркеры 0,0075 т.р./шт. * 50 шт. = 0,375 т.р., ручки шариковые 0,0023 т.р./шт. * 50 шт. = 0,115 т.р., бумага-ватман 0,001 т.р./шт. * 10 шт. = 0,1 т.р., дискеты 0,013 т.р./шт. * 50 шт. = 0,650 т.р., блокноты для записей 0,01025 т.р./шт. * 50 шт. = 0,51 т.р., привлечение специалистов 0,12 т.р./час * 4 часа = 0,48 т.р. * 4 человека = 1,92 т.р. Всего расходы на квартал составят 0,25 т.р. + 0,375 т.р. + 0,115 т.р. + 0,10 т.р. + 0,65 т.р. + 0,51 т.р. + 1,92 т.р. = 3,92 т.р. Расходы за год составят 3,92 т.р. * 4 квартала = 15,68 т.р. Расходы в 2007-2008 годах составят 15,68 т.р. + 15,68 т.р. = 31,36 т.р.
На проведение в 2009-2010 годах обучающих методических семинаров для членов и руководителей молодежных отрядов содействия милиции предполагается ежеквартально осуществлять расходы для обучения 70 человек: канцтовары (бумага писчая, маркеры, ватман, дискеты, блокноты, папка-конверт с кнопкой, скотч) - 3,702 т.р., привлечение специалистов 0,12 т.р./час * 4 часа = 0,48 т.р. * 4 человека = 1,92 т.р. Всего расходы за квартал составят 3,702 т.р. + 1,92 т.р. = 5,622 т.р. Расходы за 2009 год составят 5,622 т.р. * 4 квартала * 108,4 % коэф. = 24,37 т.р. Расходы за 2010 год составят 24,37 т.р. * 107 % коэф. = 26,08 т.р."
За период реализации Программы расходы составят 15,68 т.р. + 15,68 т.р. + 24,37 т.р. + 26,08 т.р. = 81,81 т.р.
3.3.2.3. Создать Республиканский координационный центр добровольных на-родных дружин (ДНД) и молодежных (студенческих) отрядов содействия милиции (МОСМ). Совершенствовать материально-техническую базу МОСМ и ДНД.
С целью организации эффективной работы и взаимодействия молодежных (студенческих) отрядов содействия милиции (МОСМ) и добровольных народных дружин (ДНД) необходимо создание при государственном учреждении Госкомитета Удмуртской Республики по делам молодежи "Центр патриотического воспитания граждан "Патриот Отечества", как дополнительного направления работы, Республиканского координационного центра, обеспечивающего деятельность отрядов и ДНД городов и районов республики.
В ГУ "Центр патриотического воспитания граждан "Патриот Отечества" для осуществления данной деятельности отсутствует офисное оборудование и оргтехника. Необходимо оборудовать рабочие места 3-х имеющихся специалистов, которые будут обеспечивать дополнительное направление работы ГУ.
Ожидаемые результаты: создание системы работы МОСМ и ДНД по всей республике, повышение активности молодежи в работе общественных формирований, снижение уровня преступлений и правонарушений, совершаемых молодыми людьми.
Для создания и функционирования Республиканского координационного центра в 2009 году планируется затратить на косметический ремонт помещения 300,0 т.р.: на приобретение мебели - на 40,31 т.р. (стол компьютерный офисный 7,65 т.р./шт. * 3 шт. = 22,95 т.р., кресло для оператора - 2,521 т.р./шт.* 3 шт. = 7,56 т.р., стеллаж под документы - 4,9 т.р./шт. * 2 шт. = 9,8 т.р.); оргтехники - по цене 21,4 т.р. за комплект (в состав комплекта входит системный блок, монитор, колонки) * 3 шт. = 64,2 т.р., источника бесперебойного питания - 2,396 т.р./шт. * 3 шт. = 7,188 т.р., копировального аппарата - 11,581 т.р./шт. * 1 шт. = 11,581 т.р., принтера лазерного - 8,047 т.р./шт. * 1шт.= 8,047 т.р., факса - 4,827 т.р./шт. * 1 шт. = 4,827 т.р., радио-телефона - 1,384 т.р./шт. * 1 шт. = 1,384 т.р., телевизора - 6,199 т.р./шт. * 1 шт. = 6,199 т.р., DVD-плеера - 4,1 т.р./шт. * 1 шт. = 4,1 т.р., канцтоваров - на сумму 15,0 т.р., хозяйственных принадлежностей - на сумму 10,0 т.р., специальной одежды для членов и руководителей молодежных отрядов содействия милиции и добровольных народных дружин стоимостью 1,14 т.р. за комплект (в комплект входит костюм и кепи летнее) * 250 шт. = 285,0 т.р., на изготовление удостоверений - 0,06 т.р./шт. * 250 шт. = 15,0 т.р.
Итого расходы в 2009 году составят 300,0 т.р. + 40,31 т.р. + 64,2 т.р.+ 7,188 т.р. + 11,581 т.р. + 8,047 т.р. + 4,827 т.р. + 1,384 т.р. + 6,199 т.р. + 4,1 т.р. + 15,0 т.р. + 10,0 т.р. + 285,0 т.р. + 15,0 т.р. = 772,836 т.р. * 108,4 % коэф. = 837,754 т.р.
В 2010 году планируется затратить на приобретение канцтоваров на сумму 15,0 т.р., хозяйственных принадлежностей - на сумму 10,0 т.р., специальной одежды для руководителей и членов молодежных отрядов содействия милиции и добровольных народных дружин стоимостью 1,14 т.р. за комплект (в комплект входит костюм и кепи летнее) * 250 шт. = 285,0 т.р., на изготовление удостоверений - 0,06 т.р./шт. * 250 шт. = 15,0 т.р.
Итого расходы в 2010 году составят: 15,0 т.р. + 10,0 т.р. + 285,0 т.р. + 15,0 = 325,0 т.р. * 107 % коэф. = 347,75 т.р.
Общая сумма расходов по Программе составит 837,754 т.р. + 347,75 т.р. = 1185,504 т.р.
3.3.2.4. Продолжить работу по развитию волонтерского движения и правовых классов в Удмуртской Республике, направленную на профилактику правонарушений.
В целях выявления и поддержки лучших волонтерских отрядов, участвующих в пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений на территории республики, обучения кураторов волонтерских отрядов формам и методам работы первичной профилактики необходимо продолжить работу по развитию молодежного (волонтерского) движения.
Ожидаемый результат: увеличение охвата профилактической работой подростковой аудитории, формирование устойчивых антиалкогольных, антинаркотических установок у подростков.
Для проведения мероприятий планируется затратить на проведение семинара кураторов волонтерских отрядов, ведущих профилактическую работу, за питание и проживание - 0,35 т.р./сут. * 3 суток * 150 чел. = 157,5 т.р., приобретение канцтоваров - на сумму 15,0 т.р., издание методического сборника на сумму 15,0 т.р., заработная плата привлеченных специалистов 10 чел. * 0,165 т.р./час * 4 часа = 6,6 т.р., начисления на з/п 6,6 т.р.* 26 % = 1,71 т.р. Всего на проведение семинара потребуется 157,5 т.р. + 15,0 т.р. + 15,0 т.р. + 6,6 т.р. + 1,71 т.р. = 195,81 т.р.
Расходы в 2009 году составят 195,81 т.р. * 108,4 % коэф. = 212,258 т.р.
Расходы в 2010 году составят 212,258 т.р. * 107 % коэф.= 227,116 т.р.
Всего за 2 года на реализацию Программы расходы на проведение семинаров составят 212,258 т.р. + 227,116 т.р. = 439,374 т.р.
На проведение конкурса "Лучший волонтер года" на призы по двум номинациям: I Номинация (от 10 лет до 14 лет) за 1 место - 0,25 т.р., 2 место - 0,2 т.р., 3 место - 0,15 т.р., II Номинация (от 14 лет до 17 лет) за 1 место - 0,25 т.р., 2 место - 0,2 т.р., 3 место - 0,15 т.р. Всего для приобретения призов на проведение конкурса потребуется 0,25 т.р. + 0,2 т.р. + 0,15 т.р. + 0,25 т.р. + 0,2 т.р. + 0,15 т.р. = 1,2 т.р. На проведение конкурса "Лучший волонтерский отряд" на призы по 4 номинациям: - I Номинация (среди городских школ) за 1 место - 1,0 т.р., 2 место - 0,8 т.р., 3 место - 0,6 т.р., II Номинация (среди сельских школ) за 1 место - 1,0 т.р., 2 место - 0,8 т.р., 3 место - 0,6 т.р., III Номинация (среди средне-специальных учреждений) за 1 место - 1,0 т.р., 2 место - 0,8 т.р., 3 место - 0,6 т.р., IV Номинация (высшие учебные заведения) за 1 место - 3,0 т.р., 2 место - 2,5 т.р., 3 место - 2,0 т.р. Всего для приобретения призов на проведение конкурса потребуется 14,7 т.р. Транспортные расходы составят 20,0 т.р., командировочные расходы - 50,0 т.р. Всего на проведение конкурсов за год расходы составят 1,2 т.р. + 14,7 т.р. + 20,0 т.р. + 50,0 т.р. = 85,9 т.р.
Расходы в 2009 году составят 85,9 т.р. * 108,4 % коэф. = 93,115 т.р.
Расходы в 2010 году составят 93,115 т.р. * 107 % коэф. = 99,633 т.р.
Всего за 2 года на реализацию Программы расходы на проведение конкурсов составят 93,11 т.р. + 99,63 т.р. = 192,748 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 439,374 т.р. + 192,748 т.р. = 632,122 т.р.
3.4.1.1. В целях профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних граждан, в том числе несовершеннолетних, осужденных без лишения свободы, организовать временное трудоустройство 10 тысяч подростков в период каникул и в свободное от учебы время.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо создание временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В первую очередь, подростков из неблагополучных, малообеспеченных многодетных и неполных семей, семей, где оба родителя являются безработными, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также "трудных" подростков и вернувшихся из мест лишения свободы. Исходя из практики работы, предполагается, что 5 тысяч подростков будет трудоустроено за счет средств работодателей. За счет бюджета Удмуртской Республики служба занятости будет устраивать ежегодно 5 тысяч подростков, в первую очередь, в бюджетных организациях.
Ожидаемый результат: трудовая занятость подростков, снижение числа правонарушений несовершеннолетних.
В целях организации временного трудоустройства 10 тысяч подростков планируется затратить:
2007-2008 годы - финансирование в рамках Республиканской целевой программы "Дети Удмуртии" (2004-2008 годы);
2009-2010 годы:
расходы за 2009 год составят 1,1 т.р. * 1,15 * 1,262 * 5000 * 1 месяц * 1,21 = 9658,462 т.р.,
где 1,1 т.р. - минимальный размер оплаты труда,
1,15 - уральский коэффициент,
1,262 - единый социальный налог,
5000 - численность подростков,
1 месяц - средний период участия,
1,21 - коэффициент инфляции по отношению к 2007 году;
расходы за 2010 год составят 9658,462 т.р. * 1,1 = 10624,308 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 9658,462 т.р. + 10624,308 т.р. = 20282,77 т.р.
3.4.1.2. Приобрести учебно-методическую литературу для школьных библиотек по правовому и гражданскому воспитанию, здоровому образу жизни.
Охват большего числа подростков пропагандой правовых знаний, здорового образа жизни, вовлечение их в организацию книжных выставок, лекториев, тематических вечеров возможно осуществить за счет приобретения изданий для школьных библиотек по правовому и гражданскому воспитанию, здоровому образу жизни.
Ожидаемый результат: повышение качества нравственного, духовного и физического развития подростков.
На приобретение изданий для школьных библиотек планируется осуществлять расходы ежегодно для библиотеки одной школы 8,0 т.р., из них периодические издания 0,5 т.р. (2 наименования * 0,25 т.р.); учебно-методическая литература - 4,0 т.р. (0,2 т.р. * 20 шт.); аудио-видеоматериалы - 3,5 т.р. (0,35 т.р. * 10 шт.). Для 50 школ потребуется 50 * 8,0 т.р. = 400,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 400,0 т.р. * 4 года = 1600,0 т.р.
3.4.1.3. Организовать мероприятия образовательной, правовой, спортивной и досуговой направленности для воспитанников Ижевской воспитательной колонии, Исправительной колонии N 12 (ресоциализация осужденных).
В целях привлечения внимания общественности к проблеме воспитания подростков в местах лишения свободы необходимо организовать с привлечением специалистов мероприятия образовательной, правовой, спортивной и досуговой направленности в Ижевской воспитательной колонии.
Ожидаемый результат: укрепление здоровья воспитанников колонии, формирование традиций проведения спортивных соревнований в колонии, повышение дисциплины и успеваемости детей.
Для проведения мероприятий планируется ежегодное приобретение спортивного инвентаря, оборудования для тренажерных залов на сумму 20,0 т.р. Оплата привлеченных к проведению мероприятий специалистов составит 0,12 т.р./час * 24 часа = 2,88 т.р. Итого за год расходы составят 20,0 т.р. + 2,88 т.р. = 22,88 т.р.
За период реализации Программы потребуется 22,88 т.р. * 4 года = 91,52 т.р.
В целях привлечения внимания общественности к проблеме ресоциализации осужденных, находящихся в местах лишения свободы, в том числе подростков, отбывающих наказание в Ижевской воспитательной колонии, Исправительной колонии N 12, необходимо организовать проведение мероприятий по их ресоциализации.
Ожидаемый результат: повышение правосознания заключенных, повышение дисциплины и успеваемости детей,
Для проведения мероприятий планируется ежегодное приобретение канцелярских товаров для осужденных, участников мероприятий на сумму 10,0 т.р.
За период реализации Программы потребуется 10,0 т.р. * 4 года = 40,0 т.р.
3.4.1.4. Внедрить программу "Мой выбор" в образовательных учреждениях Удмуртской Республики.
Одним из рычагов профилактики правонарушений несовершеннолетних служит их профессиональная ориентация. В целях совершенствования работы в образовательных учреждениях Удмуртской Республики необходимо приобрести для школ пособия "Мой выбор".
Ожидаемый результат: определение подростков в выборе профессии.
На приобретение пособий "Мой выбор" планируется затратить:
2007-2008 годы - в рамках Республиканской целевой программы "Дети Удмуртии" (2004-2008 годы);
2009-2010 годы - 1 экземпляр пособия "Мой выбор" стоит 0,04 т.р. Требуется 2500 экземпляров. Их стоимость составит 2500 ед. * 0,04 т.р. = 100,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 100,0 т.р. * 2 года = 200,0 т.р.
3.4.1.6. Провести "трудовые пробы" по рабочим специальностям для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет с девиантным поведением, а также для несовершеннолетних, осужденных без лишения свободы."
"Трудовые пробы" призваны помогать ребятам с невысоким уровнем подготовки и не справляющимся с выбором профессии. Программа включает в себя проведение профессиональных консультаций и практических занятий в мастерских на реальном производственном оборудовании. "Трудовые пробы" помогают определить сферу, выявить навыки и умения подростков, необходимые для выполнения определенного рода работы. Данная программа определяет склонность к определенным профессиям и прогноз успешности освоения профессии.
Ожидаемый результат: определение подростков в выборе профессии.
Предполагается затратить:
2007-2008 годы - в рамках Республиканской целевой программы "Дети Удмуртии" (2004-2008 годы);
2009-2010 годы:
профессиональная консультация для одного человека - 3 часа стоимостью 0,3 т.р. Предполагается занятие ежегодно 100 подростков. 100 чел. * 0,3 т.р. = 30,0 т.р.;
"трудовые пробы" для одного человека 9 часов стоимостью 0,9 т.р. Предполагается занятие ежегодно 100 подростков. 100 чел. * 0,9 т.р. = 90,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 30,0 т.р. * 2 года + 90,0 т.р. * 2 года = 240,0 т.р.
3.4.1.7. Организовать и провести профессиональную ориентацию несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел Удмуртской Республики, находящихся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Профессиональная ориентация несовершеннолетних осуществляется посредством проведения специальных консультаций.
Ожидаемый результат: выбор профессии несовершеннолетними, сокращение числа совершаемых ими правонарушений.
Для профессионального ориентирования несовершеннолетних предполагается затратить:
2007-2008 годы - в рамках Республиканской целевой программы "Дети Удмуртии" (2004-2008 годы);
2009-2010 годы - профессиональная консультация для одного человека - 3 часа стоимостью 0,3 т.р. Предполагаются ежегодно занятия с 200 подростками. 200 чел. * 0,3 т.р. = 60,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 60,0 т.р. * 2 года = 120,0 т.р.
3.4.1.8. Организовать выезды бригад психологов для проведения тестирования по профориентации "трудных" подростков на специально оборудованных автобусах.
В целях оказания психологической помощи подросткам в самопознании себя и обучении вопросам, связанным с выбором дальнейшей профессии, необходимо проведение тестирования "трудных" подростков по профориентации.
Ожидаемый результат: профессиональная ориентация "трудных" подростков.
Для проведения тестирования планируется ежегодно осуществлять финансирование расходов на оплату привлеченных специалистов - 6 специалистов * 1 выезд в год по 6 часов * 0,2 т.р./час = 7,2 т.р., на приобретение просветительских материалов, канцелярских товаров на сумму 1,8 т.р., на аренду автобуса - 6,0 т.р. Итого за год расходы составят 15,0 т.р.
Итого расходы на тестирование составят 15,0 т.р. * 4 года = 60,0 т.р.
Для проведения выездных мероприятий с несовершеннолетними с девиантным поведением, проживающими в сельских социальных приютах, планируется ежегодно осуществлять финансирование на оплату труда привлеченных специалистов - 3 специалиста * 2,0 т.р. * 10 поездок = 60,0 т.р., на приобретение (либо изготовление) просветительских материалов - 3 вида брошюр - 0,030 т.р./шт. * 3 тыс.шт. = 90,0 тыс.рублей, на транспортные расходы - 10 поездок * 5,0 т.р. = 50,0 т.р. Всего за год расходы составят 60,0 т.р. + 90,0 т.р. + 50,0 т.р. = 200,0 т.р.
Итого в 2009 и 2010 годах расходы на подростков с девиантным поведением составят 200,0 т.р. + 200,0 т.р. = 400,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 60,0 т.р. + 400,0 т.р. = 460,0 т.р.
3.4.1.9. Оснастить подведомственные учреждения МСЗН кнопками экстренного вызова наряда милиции и средствами видеонаблюдения.
В целях предотвращения правонарушений на территории интернатов, подведомственных МСЗН УР и повышения безопасности подопечных необходимо оснащение 8 учреждений оборудованием для экстренного вызова милиции (КЭВМ) и средствами видеоконтроля.
Ожидаемый результат: повышение безопасности на территории интернатных учреждений МСЗН УР.
Для технического оборудования 2-х объектов расходы ежегодно составят - монтаж КЭВМ и техническое обслуживание - 1 интернат 8,177 т.р./кнопка * 2 интерната = 16,354 т.р. Установка средств видеонаблюдения 1 интернат 787,216 т.р./комплект * 2 интерната = 1574,432 т.р. Итого расходы за год составят 16,354 т.р. + 1574,432 т.р. = 1590,786 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 1590,786 т.р. * 4 года = 6363,144 т.р.
3.4.1.10. Обеспечить муниципальное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Увинского района" пос.Вишур реабилитационным оборудованием для проведения трудовой реабилитации и профориентации подростков в возрасте 15-17 лет.
В целях формирования жизненной и профессиональной ориентации подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, с целью приобретения навыков в трудовом воспитании и оказания помощи в дальнейшем выборе профессии необходимо обеспечить "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Увинского района" пос.Вишур реабилитационным оборудованием с целью проведения трудовой реабилитации и профориентации мальчиков в возрасте 15-17 лет.
Ожидаемый результат: получение трудовых навыков и выбор подростками профессии.
Для ресурсного обеспечения указанного муниципального учреждения расходы составят:
2008 год - на приобретение столярной мастерской всего 60,0 т.р.
2009 год - на приобретение авторемонтной мастерской всего 60,0 т.р.
2010 год - на приобретение сапожной мастерской всего 60,0 т.р.
За период реализации Программы потребуется 60,0 т.р. * 3 года = 180,0 т.р.
3.4.1.11. Организовать и осуществить целевую поддержку досуга "трудных" детей.
Повышение качества профилактики правонарушений несовершеннолетних возможно в результате повышения эффективности работы с "трудными" детьми. Необходимо укреплять материально-техническую базу учреждений дополнительного образования (УДО).
Ожидаемый результат: снижение правонарушений среди несовершеннолетних.
В целях укрепления материально-технической базы УДО планируется ежегодно осуществлять расходы в сумме 50,0 т.р. на одно УДО, из них на укрепление материально-технической базы - 40,0 т.р. (приобретение твердого и мягкого инвентаря по направлению) и на проведение массовых мероприятий с учащимися - 10,0 т.р. (разработка сценария - 3,0 т.р., призовой фонд - 0,25 т.р. * 20 чел. = 5,0 т.р., канцелярские расходы - 2,0 т,р.). Расходы в обеспечении потребности в совершенствовании материально-технической базы 10 УДО составят 10 * 50,0 т.р. = 500,0 т.р. в год.
За период реализации Программы расходы составят 500,0 т.р. * 4 года = 2000,0 т.р.
3.4.1.12. Произвести ремонт здания Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Удмуртской Республики (ЦВСНП), расположенного в г.Ижевске.
Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД Удмуртской Республики (ЦВСНП) является структурным подразделением милиции общественной безопасности. Кроме того, он является составной частью государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проведение качественной индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями зависит от уровня окружающей обстановки места их временного содержания. Для благоустройства здания ЦВСНП и приведения условий содержания несовершеннолетних в соответствие с санитарными нормами требуется проведение неотложных ремонтных работ.
Ожидаемый результат: повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями, предотвращение их дальнейшего противоправного поведения.
На основании акта обследования здания для производства ремонтных работ в помещениях ЦВСНП планируется в 2007 году осуществить расходы на ремонт в сумме 2000,0 т.р.
3.4.1.13. Организовать детские спортивно-оздоровительные лагеря дневного и суточного пребывания.
В целях расширения охвата детей и подростков занятиями спортом и физкультурой, профилактики правонарушений в каникулярный период года необходима организация детских спортивно-оздоровительных лагерей дневного и суточного пребывания.
Ожидаемый результат: расширение охвата детей и подростков занятиями спортом и физкультурой на 3820 человек.
На организацию детских спортивно-оздоровительных лагерей дневного и суточного пребывания планируется ежегодно осуществлять расходы на питание детей и организацию их досуга по 2500,0 т.р. без учета инфляции, из них заработная плата организаторам лагеря (начальник лагеря, тренер-преподаватель, заместитель начальника по оргработе, медицинский персонал - всего 16 единиц) - 164,5 т.р.; питание детей с дневным пребыванием 385 детей * 18 дн. * 0,15 т.р. = 1039,5 т.р.; питание и проживание детей с круглосуточным пребыванием 240 детей * 18 дн. * 0,3 т.р. = 1296,0 т.р.
На организацию оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей с девиантным поведением, в том числе в клубах по месту жительства, планируется затратить в 2009 году на проведение 31 смены для 1320 детей: лагерной смены для специалистов, работающих с подростками девиантного поведения - 0,35 т.р. * 120 чел. * 3 суток * 1 смена = 126,0 т.р., лагерных смен с дневным пребыванием в клубах-центрах по месту жительства - 0,075 т.р. * 40 чел. * 12 суток * 30 смен = 1080,0 т.р.; на приобретение спортивного инвентаря - 52,8 т.р., канцтоваров - 60,804 т.р., призов - 66,0 т.р., на транспортные расходы - 25,0 т.р.; на заработную плату привлеченных специалистов (начальник лагеря, зам. начальника, вожатые, тренер-преподаватель) - 501,196 т.р. Всего за год расходы составят 1911,800 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 2500,0 т.р. * 4 года + 1911,800 т.р. = 12991,29 т.р.
3.4.1.13.1. Организовать внедрение инновационных социальных технологий работы с несовершеннолетними с девиантным поведением на базе социальных приютов.
С целью повышения качества воспитательной работы с несовершеннолетними с девиантным поведением необходимо внедрение наиболее эффективных форм работы с несовершеннолетними.
Ожидаемый результат: повышение уровня проводимой профилактической работы, снижение количества правонарушений, совершаемых подростками.
Для реализации мероприятий затраты ежегодно составят на финансирование авторских смет - 150,0 т.р. * 1 смета в год = 150,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 150,0 т.р. * 2 года = 300,0 т.р.
3.4.1.13.2. Издать методический сборник "Профилактика алкоголизма, курения, наркомании как эффективная форма предупреждения правонарушений детей и подростков" для образовательных учреждений республики.
В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики правонарушений на территории республики необходимо издание методического сборника "Профилактика алкоголизма, курения, наркомании как эффективная форма предупреждения правонарушений детей и подростков" для образовательных учреждений республики.
Ожидаемый результат: привлечение подростков к пропаганде здорового образа жизни и профилактике всех видов зависимостей позволит охватить профилактической работой большую подростковую аудиторию, сформировать устойчивые антиалкогольные, антинаркотические установки у детей и подростков.
Для проведения мероприятий планируется затратить в 2009 году на изготовление сборника 0,05 т.р./шт. * 3000 шт. = 150,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 150,0 т.р.
3.4.1.14. Реализовать культурно-образовательный проект для подростков и молодежи Удмуртской Республики "Ими гордится Удмуртская земля".
В целях духовного формирования личности молодого поколения Удмуртской Республики, его ориентирования на культурные и исторические ценности необходима реализация проекта для подростков и молодежи Удмуртской Республики "Ими гордится Удмуртская земля".
Ожидаемый результат: повышение культурного уровня несовершеннолетних и молодежи.
Реализация проекта потребует ежегодно следующих расходов:
на оплату преподавателей (чтение лекций# 60 часов * 0,16 т.р. * 6 преподавателей = 57,6 т.р.;
на приобретение материалов и инструментов для выполнения проектных работ на сумму 42,9 т.р., из них бумага писчая А4, А3 - 14 пачек на сумму 1,5 т.р.; доска - 1 м3 - 2,0 т.р.; лист стальной 50 кг.; медь, эбонит, латунь - 50 кг на сумму 12,5 т.р.; набор инструментов (резцы, слесарный набор, наборы для деревообработки, наборы инструментов для гравировки и т.п.) на сумму 22,4 т.р.; краски, клей, ткань на сумму 3,0 т.р.
Всего на год потребуется 57,6 т.р. + 42,9 т.р. = 100,5 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 100,5 т.р. * 4 года = 402,0 т.р.
3.4.1.15.1. Организовать и провести конкурс иллюстрированных сочинений "За здоровый образ жизни".
Результаты профилактической работы во многом зависят от масштабов проводимой пропаганды здорового образа жизни. Необходимо пропагандировать здоровый образ жизни и в образовательных учреждениях Удмуртской Республики.
Ожидаемый результат: ориентация подрастающего поколения Удмуртской Республики на здоровый образ жизни.
Для проведения конкурса планируется ежегодно осуществлять следующие расходы - 12 личных призовых мест по возрастным категориям * 0,25 т.р. = 0,3 т.р., 15 коллективных мест - 15 т.р. (15 мест * 1 т.р.), расходы на оформление сцены для проведения финала конкурса и награждения победителей - 15 т.р., на оплату работы художника-оформителя - 7,5 т.р., приобретение канцтоваров на сумму 4,75 т.р. (бумага - 0,3 т.р., папки - 0,5 т.р., рамки 3,95 т.р.), оплата жюри 14,57 т.р. (3 чел. * 80 раб. * 0,66 час * 0,092 т.р.). Итого расходы на год составят 3,0 т.р. + 37,5 т.р. + 4,75 т.р. + 14,57 т.р. = 59,82 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 59,82 т.р. * 4 года = 239,28 т.р.
3.4.1.15.2. Организовать и провести конкурс на лучший социальный проект, направленный на профилактику правонарушений несовершеннолетних.
С целью выработки и распространения позитивного опыта работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и неблагополучных семей необходимо проведение конкурса на лучший социальный проект, направленный на профилактику правонарушений несовершеннолетних.
Ожидаемый результат: снижение правонарушений среди несовершеннолетних.
Для проведения конкурса планируется осуществить в 2009 году расходы на разработку и тиражирование Положения о конкурсе 1,5 т.р., на оплату труда членов экспертной комиссии - 5 человек * 2,0 т.р. = 10,0 т.р., выплату грантов - 10,0 т.р./грант * 4 шт. = 40,0 т.р., проведение кустовых совещаний по пропаганде и внедрению программ на территории Удмуртской Республики - 2,83 т.р./семинар * 3 шт. = 8,5 т.р., издание специальных проектов в виде брошюр - 0,075 т.р./шт. * 400 экземпляров = 30,0 т.р.
Итого расходы за год составят 1,5 т.р. + 10,0 т.р. + 40,0 т.р. + 8,5 т.р. + 30,0 т.р. = 90,0 т.р.
Для реализации программ, победивших в данном конкурсе, планируется увеличить финансирование грантов согласно смете. Расходы составят: 2009 год - 1 место - 100,0 т.р., 2 место - 80,0 т.р., 3 место - 60,0 т.р. Всего за год - 240,0 т.р. 2010 год - 1 место 100,0 т.р. * 107 % коэф. = 107,0 т.р., 2 место 80,0 т.р. * 107 % коэф. = 85,6 т.р., 3 место 60,0 т.р. * 107 % коэф. = 64,2 т.р. Всего за год - 256,8 т.р. Расходы за 2 года составят 240,0 т.р. + 256,8 т.р. = 496,8 т.р.
За период реализации Программы расходы составят "90,0 т.р. + 496,8 т.р. = 586,8 т.р.
3.4.1.17.1. Организовать спортивные мероприятия под девизом "Мой выбор - спорт" с детьми и молодежью "группы риска", обучающимися в специализированных образовательных учреждениях, школах-интернатах, расположенных на территории Удмуртской Республики.
На проведение спортивных мероприятий с детьми и молодежью "группы риска", обучающимися в специализированных образовательных учреждениях, школах-интернатах, расположенных на территории Удмуртской Республики, предполагается ежегодно расходовать средства для проведения 6-ти спортивно-массовых мероприятий на общую сумму 60,0 т.р., из них:
приобретение продукции по антинаркотической рекламе (баннер 6,0 т.р./шт., растяжка 4,0 т.р./шт., афиши (формат А3) 0,0041 т.р./шт. * 200 шт. = 0,82 т.р., буклеты 0,0029 т.р./шт. * 1440 шт. = 4,18 т.р.);
приобретение грамот 0,015 т.р./шт. * 500 шт. = 7,5 т.р.;
призы победителям 0,250 т.р./шт. * 150 участников = 37,5 т.р.
Всего за год расходы составят 6,0 т.р. + 4,0 т.р. + 0,82 т.р. + 4,18 т.р. + 7,5 т.р. + 37,5 т.р. = 60,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 60,0 * 4 = года 240,0 т.р.
3.4.1.17.2. Организовать проведение ежегодных профилактических мероприятий антинаркотической направленности, приуроченных к Всемирному дню здоровья (7 апреля), Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня), Всероссийской антинаркотической акции в средних, специальных и высших учебных заведениях (апрель, сентябрь).
Результаты профилактической работы по противодействию распространения наркотических веществ в Удмуртской Республике зависят от вовлечения в нее широких масс населения.
Ожидаемый результат: проведение широкомасштабных профилактических мероприятий позволит увеличить число вовлеченных граждан в антитеррористические акции; повысит информированность населения о последствиях употребления наркотиков.
На проведение профилактических мероприятий предполагается ежегодно осуществлять расходы на проведение профилактических мероприятий в рамках празднования одного из вышеуказанных дней и проведения одной из вышеуказанных акций: баннер - 7,5 т.р./шт., растяжка - 9,0 т.р./шт., афиши (формат А3) - 0,0041 т.р./шт. * 200 шт. = 0,82 т.р., буклеты - 0,0023 т.р./шт. * 2000 шт. = 4,6 т.р., календари перекидные с детскими рисунками, размером 13 * 17 см - 0,058 т.р./шт. * 600 шт. = 34,8 т.р., грамоты - 0,015 т.р./шт. * 500 шт. = 7,5 т.р., призы победителям - 0,250 т.р./шт. * 150 участников = 37,5 т.р. Всего в год на 1 мероприятие расходы составят - 7,5 т.р.+ 9,0 т.р. + 0,82 т.р. + 4,6 т.р. + 34,8 т.р. + 7,5 т.р. + 37,5 т.р. = 101,72 т.р. Для проведения 3-х мероприятий - 101,72 * 3 = 305,16 т.р.
На проведение конкурса предполагается ежегодно осуществлять расходы на приобретение афиш формат А-3, 4+0 - 0,0335 т.р./шт. * 200 шт. = 6,7 т.р., продукции с символикой конкурса, в т.ч.: ручки шариковые с нанесением 1 цвет - 0,01 т.р./шт. * 500 шт. = 5,0 т.р., пакетов подарочных бумажных - 0,114 т.р./шт. * 500 шт. = 57,0 т.р., блокнотов 100x140, 30 листов - 0,029 т.р./шт. * 500 шт. = 14,5 т.р., флажков настольных на подставке 18*12 - 0,2484 т.р./шт. * 100 шт. = 24,84 т.р., аренду помещения 5,0 т.р./час * 3 часа = 15,0 т.р., издание сборника лучших работ участников конкурса А-5,80 стр., твердый переплет - 0,1725 т.р./шт. * 500 шт. = 86,25 т.р., призы победителям - 0,25 т.р./шт. * 160 шт. = 40,0 т.р. Общая сумма для проведения конкурса ежегодно - 249,29 т.р. Всего за период реализации Программы расходы составят 249,29 т.р. * 2 года = 498,58 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 305,16 т.р. * 4 года + 498,58 т.р. = 1719,22 т.р.
3.4.2.1. Выделить денежные средства на вознаграждение граждан за добровольно сданное ими оружие.
Антитеррористическая концепция развития Российской Федерации и безопасность населения непосредственно связаны с законностью нахождения у населения оружия. В Удмуртской Республике вопрос незаконного оборота оружия весьма актуален. За последние 6 лет населением на безвозмездной основе добровольно сдано 1224 единицы огнестрельного оружия, свыше 18 тысяч боеприпасов к нему. Несмотря на это, сотрудниками ОВД Удмуртской Республики за указанный период времени изъято из незаконного оборота 989 единиц огнестрельного оружия, свыше 14 тысяч боеприпасов к нему. Отсутствие возмездных выплат населению за добровольную сдачу оружия не способствует снижению незаконного оборота. В 2005 году с применением оружия было совершено 34 преступления. Применение практики компенсационных выплат населению за добровольно сданное оружие в соседних субъектах Российской Федерации (Татарстан, Мордовия) непосредственно отразилось на снижении числа правонарушений, совершаемых с применением оружия. В Удмуртской Республике также необходимо стимулировать процесс добровольной сдачи населением оружия, находящегося в незаконном обороте.
Ожидаемый результат: снижение количества оружия, находящегося в незаконном обороте, снижение числа правонарушений, совершаемых с применением оружия, повышение безопасности населения.
На стимулирование населения за добровольную сдачу оружия и боеприпасов, находящихся в незаконном обороте, планируется затратить:
2007 год - во 2 полугодии 150,0 т.р., в том числе за добровольную сдачу: нарезного самодельного - 7,5 т.р.; нарезного спортивно-охотничьего - 25,0 т.р.; нарезного боевого - 22,5 т.р.; гладкоствольного спортивно-охотничьего - 40,0 т.р.; гладкоствольного самодельного - 10,0 т.р.; газового - 5,0 т.р.; патронов - 15,0 т.р.; взрывных устройств - 20,0 т.р.; взрывчатого вещества - 5,0 т.р.;
2008-2010 годы (ежегодно) - по 300,0 т.р. на стимулирование добровольной сдачи: нарезного (самодельного, спортивно-охотничьего, боевого), гладкоствольного (спортивно-охотничьего, самодельного) и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.
За период реализации Программы расходы составят 150,0 т.р. + 300,0 т.р. * 3 года = 1050,0 т.р.
3.4.2.2. Организовать и провести соревнования среди воспитанников детских юношеских школ под лозунгом противодействия распространению в Удмуртской Республике идеологии националистического, политического и религиозного экстремизма, борьбы с детской наркоманией.
Для привлечения широких масс детей и подростков к здоровому образу жизни, формирования мнения нетерпимости к идеологии националистического, политического и религиозного экстремизма, в целях борьбы с детской наркоманией планируется проведение спортивных соревнований.
Ожидаемый результат: расширение охвата детей и подростков занятием спортом и физкультурой на 5000 человек.
На проведение соревнований среди детских# юношеских спортивных школ Удмуртской Республики предполагается ежегодно расходовать для награждения победителей, поощрения участников соревнований и оплаты труда специалистов по 250,0 т.р. в 2007-2008 годах и 300 т.р. - в 2009-2010 годах, из них:
на проведение Комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва детских соревнований по легкой атлетике "Шиповка юных" - 50,0 т.р. (аренда спортсооружений - 5,0 т.р., оплата труда специалистов, судейство - 22,0 т.р., транспортные услуги - 5,0 т.р., вручение призов, награждение победителей - 18,0 т.р.);
на проведение Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по плаванию детских соревнований по плаванию на приз "Веселый дельфин" - 50,0 т.р. (аренда спортсооружений - 5,0 т.р., оплата труда специалистов, судейство - 22,0 т.р., транспортные услуги - 5,0 т.р., вручение призов, награждение победителей - 18,0 т.р.);
на проведение Комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва детских соревнований по лыжным гонкам на приз "Быстрая лыжня" - 50,0 т.р. (аренда спортсооружений - 5,0 т.р., оплата труда специалистов, судейство - 22,0 т.р., транспортные услуги - 5,0 т.р., вручение призов, награждение победителей - 18,0 т.р.);
на проведение Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по биатлону детских соревнований по биатлону - 50,0 т.р. (аренда спортсооружений - 5,0 т.р., оплата труда специалистов, судейство - 22,0 т.р., транспортные услуги - 5,0 т.р., вручение призов, награждение победителей - 18,0 т.р.);
на проведение Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе "Юный стрелок России", посвященных 450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства, - КДЮСШОР - проведение соревнований - 50,0 т.р. (аренда спортсооружений - 12,0 т.р., оплата труда специалистов - 6,0 т.р., вручение призов, награждение победителей - 27, 0 т.р., приобретение мишеней - 5,0 т.р.);
на проведение Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по хоккею детских соревнований по хоккею - 50,0 т.р. (аренда спортсооружений - 5,0 т.р., оплата труда специалистов, судейство - 22,0 т.р., транспортные услуги - 5,0 т.р., вручение призов, награждение победителей - 18,0 т.р.).
За период реализации Программы расходы составят 250,0 т.р. * 2 года + 300,0 т.р. * 2 года = 1100,0 т.р.
3.4.2.4. Оснастить государственное учреждение здравоохранения "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики (СМЭ МЗ УР) специальными чемоданами-укладками для дежурных судебно-медицинских экспертов для работы на местах происшествий.
Современный медицинский инструментарий способствует более достоверному определению давности наступления смерти и способствует установлению причин смерти. Необходимо приобретение 30 комплектов чемоданов-укладок для СМЭ МЗ УР.
Ожидаемый результат: совершенствование работы судебно-медицинских экспертов.
На приобретение чемоданов-укладок планируется затратить:
2007-2008 годы (ежегодно) - стоимость одного комплекта составляет 10,0 т.р. * 7 комплектов = 70,0 т.р.;
2009-2010 годы (ежегодно) - стоимость одного комплекта составляет 10,0 т.р. * 8 комплектов = 80,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 70,0 т.р. * 2 + 80,0 т.р. * 2 = 300,0 т.р.
3.4.2.5. Укомплектовать государственное учреждение здравоохранения "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики (СМЭ МЗ УР) специальным автотранспортом для оперативного выезда на места происшествий.
Наличие специального автомобиля позволит бригаде судебных медиков (танатологи, медико-криминалисты, биологи) при чрезвычайных ситуациях принять участие в осмотре потерпевших, их медицинской сортировке, транспортировке, изъятии вещественных доказательств и их экспресс-диагностике.
Ожидаемый результат: совершенствование работы сотрудников СМЭ МЗ УР на местах происшествий.
Планируется затратить в 2008 году на приобретение специального автомобиля УАЗ-39099 - 434,3 т.р.
3.4.2.6. Создать базу данных по регистрации трупов неопознанных лиц.
В целях повышения качества работы по розыску без вести пропавших граждан и опознанию личности неопознанных трупов необходимо создать в республике базу данных по регистрации трупов неопознанных лиц.
Ожидаемый результат: повысится качество оперативного розыска пропавших граждан и идентификации личности.
На создание базы данных расходы составят в 2009 году на приобретение оборудования - автоматизированного рабочего места (АРМ) стоимостью 40,0 т.р./комплект * 1 ед. = 40,0 т.р. (в состав комплекта входит компьютер, ЖК-монитор 19, лазерный цветной принтер), устройство для записи информации на носитель - 10,0 т.р./шт. * 1 шт. = 10,0 т.р., цифровая камера - 15,0 т.р./шт. * 1 шт. = 15,0 т.р., программное обеспечение - 15,0 т.р./комплект * 1 ед. = 15,0 т.р. Всего 40,0 т.р. + 10,0 т.р. + 15,0 т.р. + 15,0 т.р. = 80,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 80,0 т.р.
3.4.3.2. В целях временного трудоустройства 1000 человек из категории граждан, освободившихся из мест лишения свободы, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, лиц без определенного места жительства (БОМЖ), обратившихся в службу занятости в поисках работы, а также граждан, длительное время не работающих, ежегодно организовать проведение оплачиваемых общественных работ.
В профилактике правонарушений важное место занимает социальная, трудовая реабилитация граждан, вернувшихся из учреждений, исполняющих наказание, лиц без определенного места жительства (БОМЖ), обратившихся в службу занятости в поисках работы, а также граждан, длительное время не работающих. Для совершенствования профилактической работы предполагается организация временных рабочих мест на общественных работах.
Ожидаемый результат: социальная, трудовая реабилитация граждан указанных категорий, снижение количества совершаемых ими правонарушений.
В целях организации общественных работ на 1000 человек планируется затратить:
2007 год - 1,1 т.р. * 1,15 * 1,262 * 1000 * 1,5 мес. = 2394,6 т.р., где 1,1 т.р. - минимальный размер оплаты труда, 1,15 - уральский коэффициент, 1,262 - социальный налог, 1000 - численность участников, 1,5 мес. - средний период участия;
2008-2010 годы (ежегодно) - сумма за 2007 год увеличивается на коэффициент инфляции 1,1, т.е. 2394,6 т.р. * 1,1 = 2634,06 т.р.; сумма за 2008 год увеличивается на коэффициент инфляции 1,1, т.е. 2634,06 т.р. * 1,1 = 2897,466 т.р.; сумма за 2009 год увеличивается на коэффициент инфляции 1,1, т.е. 2897,466 т.р. * 1,1 = 3187,21 т.р.
Для трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы в возрасте от 14 до 18 лет, сирот, достигших 18 лет, молодых людей без определенного места жительства, длительное время не работающих, инвалидов, детей из многодетных семей, оставшихся без одного из родителей, необходимо осуществить финансирование государственного учреждения Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи "Республиканская молодежная биржа труда", занимающегося трудоустройством молодых граждан. Расходы составят в 2009 году - 4,330 т.р. сумма на одного чел. * 300 чел. = 1299,0 т.р. В 2010 году - 4330 т.р. (размер минимальной заработной платы) * 300 чел. * 107,0 % коэф. = 1389,93 т.р. Всего за 2 года предполагается израсходовать 1299,0 т.р. + 1389,93 т.р. = 2688,930 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 2394,6 т.р. + 2634,06 т.р. + 2897,466 т.р. +3187,21 т.р. + 1299,0 т.р. + 1389,93 т.р. = 13802,266 т.р.
3.4.3.3. Открыть социальные гостиницы для лиц без определенного места жительства (БОМЖ) в городах Ижевске, Можге, Глазове и Сарапуле.
В целях профилактики правонарушений среди лиц БОМЖ, в том числе освободившихся из мест лишения свободы, создания временного жилья и ночлега необходимо открытие социальных гостиниц.
Ожидаемый результат: снижение правонарушение# среди указанной категории граждан, их ресоциализация.
На открытие социальных гостиниц расходы составят:
2008 год - в г.Ижевске на 50 мест 7001,3 т.р., в г.Глазове на 25 мест 6000,0 т.р. Итого расходы за год составят 7000,0 т.р. + 6000,0 т.р. = 13001,3 т.р.;
2009 год - в Игринском районе на 20 мест - 3000,0 т.р.; приобретение оборудования для социальных гостиниц на сумму 500,0 т.р. * 2 гостиницы = 1000,0 т.р., итого расходы за 2009 год составят 4000 т.р.;
2010 год - в г.Сарапуле на 30 мест 5868,0 т.р., в г.Можге на 30 мест 5000,0 т.р.; приобретение оборудования для социальных гостиниц на сумму 500,0 т.р. * 3 гостиницы = 1500,0 т.р. Итого расходы за год составят 5868,0 т.р. + 5000,0 т.р. + 1500,0 т.р. = 12368,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 13001,3 т.р. + 4000,0 т.р. + 12368,0 т.р. = 29369,3 т.р.
3.4.3.4. Организовать питание лиц БОМЖ.
Организация питания лиц без определенного места жительства (БОМЖ), размещаемых во вновь открывающихся социальных гостиницах. Планируется размещение в гостиницах 123 человек.
На питание лиц БОМЖ в социальных гостиницах Удмуртской Республики расходы составят:
2007 год - из расчета в день 0,02 т.р./человек * 365 дней = 7,3 т.р. на человека в год. 123 чел. * 7,3 т.р. = 897,9 т.р. Расходы за год составят 897,9 т.р.;
2008 - 2010 годы (ежегодно) - из расчета в день 0,022 т.р./человек * 365 дней = 8,03 т.р. на человека в год. 123 чел. * 8,03 т.р. = 987,69 т.р. Расходы за год составят 987,69 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 897,9 т.р. + 987,69 т.р. * 3 = 3860,97 т.р.
3.4.3.7. Через систему патроната осуществлять подготовку родителей (опекунов, попечителей) к приему лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.
В целях успешного решения задач по социальной адаптации несовершеннолетних, освобождающихся из мест лишения свободы, и их родителей (опекунов, попечителей), профилактике повторных преступлений необходимо оказывать помощь родителям в методах воздействия на подростка.
Ожидаемый результат: повышение уровня социально-психологической подготовки родителей (опекунов, попечителей) к адаптации подростка к жизни в обществе.
Расходы составят на оплату труда привлеченных специалистов - 0,1 т.р./час * 4 часа * 36 недель = 14,4 т.р. Расходы в 2009 году составят 14,4 т.р. * 108,4 % коэф. = 15,6 т.р. Расходы в 2010 году составят 15,6 т.р. * 108,4 % коэф. = 16,7 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 15,6 т.р. + 16,7 т.р. = 32,30 т.р.
3.4.4.2. Оборудовать стационарный пост дорожно-патрульной службы государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД Удмуртской Республики (ДПС ГИБДД МВД по УР) аппаратным комплексом идентификации транспортных средств "Сова-2".
Значительная часть правонарушений в Удмуртской Республике совершается с использованием транспортных средств. Ориентировки о розыске транспорта теряются в огромном объеме информации, поступающей к сотрудникам ДПС ГИБДД МВД УР, несущим службу на улицах и дорогах. Для повышения эффективности работы инспекторов ДПС необходимо внедрение аппаратно-программных комплексов идентификации транспортных средств по государственным номерным знакам типа "Сова-2". Стоимость стационарного 4-полосного аппаратно-программного комплекса идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам (далее - АПК) составляет 1040,0 т.р. Установка АПК составляет 4560,0 т.р.
Ожидаемый результат: увеличение числа выявленного транспорта, находящегося в розыске, повышение дисциплинированности водителей, снижение числа дорожно-транспортного травматизма.
В 2010 году расходы на приобретение и установку АПК на контрольном пункте милиции ГИБДД "Якшур-Бодьинский" составят - 1040,0 т.р. + 4560,0 т.р. = 5600,0 т.р. (стоимость комплекса, стоимость работы по его установке, стоимость проектно-монтажных, строительных работ)"
За период реализации Программы расходы составят 5600,0 т.р.
3.4.4.3. Создать в г.Ижевске систему видеонаблюдения в общественных местах, на перекрестках автодорог.
Профилактические меры, принимаемые органами внутренних дел по предупреждению противоправных действий, возрастают при внедрении и развитии систем видеонаблюдения. Технически данные системы представляют из себя оконечные устройства - видеокамеры, объединенные либо высокоскоростной беспроводной, либо волоконно-оптической сетью передачи данных. Вся видеоинформация передается в контрольные центры - дежурная часть ГИБДД и центр оперативного управления МВД, где принимаются конкретные управленческие решения по профилактике правонарушений. Видеокамеры устанавливаются в заданных точках для контроля оперативной обстановки на общественно-политических, спортивных, праздничных массовых мероприятиях, а также для контроля транспортной дисциплины на городских автодорогах. Видеоинформация# о правонарушителей# могут служить распечатки стоп-кадров. Видеооборудование состоит из всепогодных видеокамер высокого разрешения, оснащенных поворотными устройствами и трансфокаторами, способных хорошо "видеть" в любое время суток; серверов для записи видеоинформации на базе компьютеров; мониторов с пультами управления видеокамерами; оборудования широкополосного радиодоступа в диапазоне 5 ГГц; волоконно-оптических линий связи.
Ожидаемый результат: ввиду превентивных функций системы видеонаблюдения предполагается повышение общей безопасности населения, в том числе от совершения террористических актов; фиксация административных правонарушений на видео позволит привлекать к ответственности большее количество виновных лиц, что будет способствовать повышению профилактической работы и увеличению поступления в бюджет денежных средств за счет взыскания штрафов, а также позволит оказывать профилактическое воздействие на контингент граждан с противоправным поведением в местах массового пребывания людей и местах со сложной оперативной обстановкой.
На создание в г.Ижевске системы видеонаблюдения расходы составят:
2007 год - на приобретение базового оборудования сети широкополосного радиодоступа для системы видеонаблюдения общественных мест при проведении массовых мероприятий с возможностью оперативной передислокации (Центральная площадь, парк им.Горького, парк им.Кирова - 20 точек видеообзора) с подачей видеоизображения в Центр управления МВД УР:
2 модуля управления кластером в секторе 360 градусов на сумму 200,0 т.р. (100,0 т.р. на каждый),
программное обеспечение 50,0 т.р.,
12 модулей доступа на сумму 540,0 т.р. (45,0 т.р. на каждый),
2 транзитных модуля на сумму 90,0 т.р. (45,0 т.р. на каждый),
10 абонентских модулей радиодоступа на сумму 200,0 т.р. (20,0 т.р. на каждый),
10 двухканальных видеосерверов на сумму 300,0 т.р. (30,0 т.р. на один видеосервер),
6 купольных видеокамер с поворотным устройством на сумму 456,0 т.р. (76,0 т.р. 1 камера),
14 стационарных видеокамер на сумму 308,0 т.р. (22,0 т.р. 1 камера),
10 уличных шкафов в антивандальном исполнении и источниками бесперебойного питания на сумму 120,0 т.р. (12,0 т.р. 1 шкаф),
рабочее место оператора видеоконтроля Центра управления МВД УР в составе персонального компьютера с программным обеспечением на сумму 60,0 т.р.,
расходные материалы и кабельная продукция на общую сумму 450,0 т.р.
Итого за 2007 год расходы составят 2774,0 т.р.;
2008 год - на установку систем видеонаблюдения на 8-и перекрестках автодорог г.Ижевска (Воткинское шоссе - Славянский тракт, ул.Удмуртская - ул.10 лет Октября, ул.Удмуртская - ул.Майская, ул.Удмуртская - ул.Кирова, ул.Советская - ул.Удмуртская, ул.Удмуртская - ул.Ленина, ул.К.Либкнехта - ул.Удмуртская, ул.М.Горького - ул.К.Либкнехта).
Расходы по установке системы видеонаблюдения на одном перекрестке составят 131 т.р., из них:
двухканальный регистратор видеоинформации на базе ПК (30.0 т.р.),
2 стационарные видеокамеры на сумму 44,0 т.р. (1 камера - 22,0 т.р.),
1 уличный шкаф на сумму 12,0 т.р.,
кабельные соединительные линии на сумму 45,0 т.р.
Также потребуется произвести следующие расходы:
на построение оптической сети от обслуживаемых перекрестков до дежурной части ПДПС УГИБДД протяженностью 8 км на сумму 1200,0 т.р.;
на организацию рабочего места оператора видеонаблюдения в дежурной части УГИБДД на сумму 120,0 т.р. в составе 2-х персональных компьютеров с программным обеспечением (60,0 т.р. каждый);
на проектно-изыскательские работы 200,0 т.р.;
на монтажные работы 600,0 т.р.
Итого за 2008 год расходы составят 3168,0 т.р. = 8 * 131,0 т.р. + 1200,0 т.р. + 120,0 т.р. + 200,0 т.р. + 600,0 т.р.;
2009 год - на установку на 10 стационарных пунктах милиции (СПМ) систем видеонаблюдения обслуживаемой территории. На установку системы видеонаблюдения на одном СПМ потребуется 232,0 т.р., из них:
2-х канальный регистратор видеоинформации на базе ПК - 30,0 т.р.,
2-х купольных# видеокамер на сумму 152,0 т.р. (1 камера - 76,0 т.р.),
пульт управления видеокамерами - 5,0 т.р., кабельные соединительные линии - 45,0 т.р.
Итого за 2009 год расходы составят 2320,0 т.р. = 232,0 т.р. * 10.
За период реализации Программы расходы составят 2774,0 т.р. + 3168,0 т.р. + 2320,0 т.р. = 8262,0 т.р.
3.4.4.4. Совершенствовать систему позиционирования патрульно-постовых нарядов милиции органов внутренних дел, несущих службу по охране общественного порядка и общественной безопасности на улицах города.
Ожидаемый результат: увеличение эффективности действий мобильных нарядов милиции по предупреждению правонарушений и оказанию помощи гражданам; повышение раскрываемости преступлений по горячим следам за счет уменьшения времени реагирования нарядов на ориентировки; повышение эффективности управления задействованными нарядами милиции со стороны дежурной смены; организация постоянного контроля за несением службы нарядами милиции, что повысит дисциплину личного состава, осуществляющего охрану общественного порядка; повышение эффективности анализа и прогнозирования состояния оперативной обстановки.
На создание системы позиционирования нарядов расходы составят:
2007 год - на приобретение 3-х настенных мультимониторных систем высокого разрешения для позиционирования расстановки нарядов на электронной карте увеличенного масштаба на сумму 870,0 т.р.:
на установку на 30 патрульных автомобилях комплектов навигации в составе: автомобильной радиостанции, GPS/GLONASS-приемника, бортового контроллера на сумму 1500,0 т.р.
Итого расходы за 2007 год составят 2370,0 т.р.;
2008 год - на установку на 36 патрульных автомобилях комплектов навигации на сумму 1800,0 т.р. в составе: автомобильной радиостанции, GPS/GLONASS-приемника, бортового контроллера. Итого расходы составят 1800,0 т.р.;
2009 год - создание контакт-центра по обработке сигналов экстренного вызова и видеоинформации потерпевшего с пунктов "Гражданин-милиция" в составе: маршрутизатор потоков (120,0 т.р.), сервер обработки видеосигналов (70,0 т.р.), сервер обработки вызовов (70,0 т.р.), центральное хранилище данных (60,0 т.р.), рабочее место оператора с программным обеспечением (54,0 т.р.), монтажное оборудование и расходные материалы (165,0 т.р.);
установка в общественных местах г.Ижевска 36 видеопанелей экстренного вызова "Гражданин-милиция" в вандалозащищенном исполнении (1260,0 т.р.), пуско-наладочные работы и запуск системы экстренной связи "Гражданин-милиция" (396,0 т.р.). Итого расходы за год составят 2195,0 т.р.;
2010 год - на обеспечение персональным компьютером с программным обеспечением и абонентским модулем удаленного доступа по радиоканалу рабочих мест удаленных пользователей - МОБ, дежурные части РОВД г.Ижевска (5), дежурные части ПППСМ, ДПС, УВО, ОМОН в сумме 45,0 т.р. для каждого * 10 мест = 450 т.р. Итого расходы составят 450 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 2370,0 т.р. + 1800,0 т.р. + 2195,0 т.р. + 450 т.р. = 6815,0 т.р.
3.4.4.5. Приобрести для служб и подразделений органов внутренних дел Удмуртской Республики, обеспечивающих охрану общественного порядка и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах, служебные автомашины.
Успешное решение задач по профилактике правонарушений и противодействию распространению наркотических средств в Удмуртской Республике во многом зависит от оперативности реагирования на факты правонарушений сотрудниками ОВД Удмуртской Республики, выполняющими функции охраны общественного порядка и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах. В настоящее время ОВД Удмуртской Республики не укомплектованы автотранспортом в необходимом количестве. Поэтому на улицах наших городов преобладают пешие патрули милиции, которые лишены такого качества как мобильность. В целях повышения эффективности профилактики правонарушений и работы с населением необходимо дополнительное приобретение автотранспорта для ОВД Удмуртской Республики.
Ожидаемые результаты: повышение оперативности реагирования нарядов милиции на сообщения о правонарушениях, расширение зон обслуживания нарядами милиции, повышение эффективности профилактики правонарушений.
Расходы на приобретение автотранспорта с учетом ежегодной инфляции составят:
2007 год - приобретение автомобилей:
марки ВАЗ-21214 (нива)# для инспекторов ОВД по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства - 233,275 т.р./шт. * 1 шт. = 233,275 т.р.,
марки ВАЗ-21140 для инспекторов ДПС ГИБДД - 218,085 т.р./шт. * 13 шт. = 2835,105 т.р., для сотрудников пресс-центра МВД 218,085 т.р./шт. * 1 шт. = 218,085 т.р.,
марки УАЗ для сотрудников ППСМ 206,15 т.р./шт. * 15 шт. = 3092,25 т.р.
Итого расходы за 2007 год составят 233,275 т.р. + 2835,105 т.р. + 218,085 т.р. + 3092,25 т.р. = 6378,715 т.р.;
2008 год - приобретение автомобилей:
марки ВАЗ-21214 (нива)# для инспекторов ОВД по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства 253,103 т.р./шт. * 1 шт. = 253,103 т.р.,
марки ВАЗ-21140 для инспекторов ДПС ГИБДД 236,6225 т.р./шт. * 10 шт. = 2366,25 т.р.,
марки УАЗ для сотрудников ППСМ 223,673 т.р./шт. * 13 шт. = 2907,749 т.р.
Итого расходы за 2008 год составят 253,103 т.р. + 2366,25 т.р. + 2907,749 т.р. = 5527,102 т.р.;
2009 год - приобретение автомобилей:
марки ВАЗ-21144 для инспекторов ОВД по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства 260,0 т.р./шт. * 1 шт. = 260,0 т.р.,
марки ВАЗ-21144 для инспекторов ДПС ГИБДД 260,0 т.р./шт. * 8 шт. = 2080,0 т.р.,
для сотрудников ППСМ: марки УАЗ - 375,928 т.р./шт. * 6 шт. = 2255,568 т.р., автобуса марки ПАЗ либо КАВЗ - 1450,0 т.р./шт. * 1 шт. = 1450,0 т.р.
Итого расходы за 2009 год составят 260,0 т.р. + 2080,0 т.р. + 2255,568 т.р. + 1450,0 т.р. = 5995,572 т.р.;
2010 год - приобретение автомобилей:
марки ВАЗ-21140 для инспекторов ДПС ГИБДД 290,0 т.р./шт. * 8 шт. = 2320,0 т.р.,
марки УАЗ для сотрудников ППСМ - 406,039 т.р./шт. * 5 шт. = 2030,199 т.р.
Итого расходы за 2010 год составят 2320,0 т.р. + 2030,199 т.р. = 4350,199 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 7091,375т.р. + 6239,762т.р. + 5995,572т.р. + 4350,199 т.р. = 23676,908 т.р.
3.4.4.6. Приобрести для МВД по УР служебных животных.
Для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей, в том числе в лесопарковой зоне, применяются служебные животные - собаки, способствующие защите сотрудников милиции от правонарушителей и являющиеся сдерживающим фактором в предупреждении совершения правонарушений. Для формирования кинологического подразделения МВД по УР требуется дополнительно 31 собака.
Ожидаемый результат: снижение количества правонарушений на улицах и в других общественных местах.
Расходы на приобретение, размещение, закупку снаряжения и содержание животных с учетом ежегодной инфляции составят:
2007 год - приобретение щенков в возрасте 2-х месяцев - 5,0 т.р./шт. * 10 шт. = 50,0 т.р., содержание собак - 5,189 т.р./шт. * 10 = 51,89 т.р., ветеринарные расходы (без лечения) - 2,0 т.р./шт. * 10 шт. = 20,0 т.р., приобретение снаряжения для собак - 5,0 т.р./комплект * 10 шт. = 50,0 т.р., приобретение предметов ухода за собаками - 3,0 т.р./комплект * 10 шт. = 30,0 т.р., постройка объекта для размещения собак - 123,33 т.р./ед. * 6 шт. = 740,0 т.р. Итого расходы на собак за год составят 50 т.р. + 51,89 т.р. + 20,0 т.р. + 50,0 т.р. + 30,0 т.р. + 740,0 т.р. = 941,89 т.р. Всего в 2007 году потребуется 941,89 т.р.;
2008 год - приобретение щенков в возрасте 2-х месяцев - 5,0 т.р./шт. * 9 шт. = 45,0 т.р., содержание собак - 5,189 т.р./шт. * 9 = 46,701 т.р., ветеринарные расходы (без лечения) - 2,0 т.р./шт. * 9 шт. = 18,0 т.р., приобретение снаряжения для собак - 5,0 т.р./комплект * 9 шт. = 45,0 т.р., приобретение предметов ухода за собаками - 3,0 т.р./комплект * 9 шт. = 27,0 т.р. Итого расходы на собак за год составят 45,0 т.р. + 46,701 т.р. + 18,0 т.р. + 45,0 т.р. + 27,0 т.р. = 181,701 т.р. Всего в 2008 году потребуется 181,701 т.р.;
2009 год - приобретение щенков в возрасте 2-х месяцев - 15,0 т.р./шт. * 6 шт. = 90,0 т.р., содержание собак - 5,283 т.р./шт. * 6 = 31,701 т.р., ветеринарные расходы (без лечения) - 2,0 т.р./шт. * 6 шт. = 12,0 т.р., приобретение снаряжения для собак - 5,0 т.р./комплект * 6 шт. = 30,0 т.р., приобретение предметов ухода за собаками - 3,0 т.р./комплект * 6 шт. = 18,0 т.р. Итого расходы на собак за год составят 90,0 т.р. + 301,701 т.р. + 12,0 т.р. + 30,0 т.р. + 18,0 т.р. = 181,701 т.р. Всего в 2009 году потребуется 181,701 т.р.;
2010 год - приобретение щенков в возрасте 2-х месяцев - 15,0 т.р./шт. * 6 шт. = 90,0 т.р., содержание собак - 5,283 т.р./шт. * 6 = 31,701 т.р., ветеринарные расходы (без лечения) - 2,0 т.р./шт. * 6 шт. = 12,0 т.р., приобретение снаряжения для собак - 5,0 т.р./комплект * 6 шт. = 30,0 т.р., приобретение предметов ухода за собаками - 3,0 т.р./комплект * 6 шт. = 18,0 т.р. Итого расходы на собак за год составят 90,0 т.р. + 301,701 т.р. + 12,0 т.р. + 30,0 т.р. + 18,0 т.р. = 181,701 т.р. Всего в 2010 году потребуется 181,701 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 941,89 т.р. + 181,701 т.р. + 181,701 т.р. + 181,701 т.р. = 1486,993 т.р.
3.4.5.5. Обеспечить участковых уполномоченных милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Удмуртской Республики служебными автомашинами.
Уровень и состояние профилактической работы среди населения участкового уполномоченного милиции зависит от периодичности поквартирного (подворового) обхода административных участков. В сельской местности протяженность некоторых административных участков составляет до 40 км и включает в себя несколько деревень. Нехватка автотранспорта в службе участковых уполномоченных милиции не позволяет участковым своевременно и регулярно прибывать на обслуживаемую территорию. В целях повышения эффективности профилактики правонарушений и работы с населением необходимо дополнительно приобретение автотранспорта для органов внутренних дел Удмуртской Республики.
Ожидаемые результаты: участковый уполномоченный милиции станет более доступным сельскому населению Удмуртской Республики, повышение уровня защищенности прав граждан и эффективности профилактики правонарушений.
Расходы на приобретение автотранспорта с учетом ежегодной инфляции составят:
2007 год - приобретение автомобилей:
марки ВАЗ-21214 ("Нива") для участковых уполномоченных милиции ОВД - 233,275 т.р./шт. * 5 шт. = 1166,375 т.р.,
марки ВАЗ-21140 для инспекторов по делам несовершеннолетних ОВД - 218,085 т.р./шт. * 2 шт. = 436,17 т.р.
Итого расходы за год составят 1166,375 т.р. + 436,17 т.р. = 1602,545 т.р.;
2008 год - приобретение автомобилей:
марки ВАЗ-21214 ("Нива") для участковых уполномоченных милиции ОВД - 253,1034 т.р./шт. * 5 шт. = 1265,517 т.р.,
марки ВАЗ-21140 для инспекторов по делам несовершеннолетних ОВД - 236,6225 т.р./шт. * 2 шт. = 473,245 т.р.
Итого расходы за год составят 1265,517 т.р. + 473,245 т.р. = 1738,762 т.р.;
2009 год - приобретение автомобилей:
для участковых уполномоченных милиции ОВД - марки УАЗ - 375,730 т.р./шт. * 2 шт. = 751,460 т.р., марки ВАЗ-21144 - 260,0 т.р./шт. * 1 шт. = 260,0 т.р. Всего для УУМ 751,460 т.р. + 260,0 т.р. = 1011,460 т.р.
марки ВАЗ-21144 для инспекторов по делам несовершеннолетних ОВД - 260,007 т.р./шт. * 1 шт. = 260,007 т.р.
Итого расходы за год составят 1011,460 т.р. + 260,007 т.р. = 1271,467 т.р.;
2010 год - приобретение автомобилей:
марки УАЗ для участковых уполномоченных милиции ОВД - 425,06 т.р./шт. * 3 шт. = 1275,18 т.р.,
марки ВАЗ-21144 для инспекторов по делам несовершеннолетних ОВД - 278,558 т.р./шт. * 1 шт. = 278,558 т.р.
Итого расходы за год составят 1275,18 т.р. + 278,558 т.р. = 1553,738 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 1602,545 т.р. + 1738,762 т.р. + 1271,467 т.р. + 1553,738 т.р. = 6166,908 т.р.
4.1.2. Совершенствовать информационные базы данных подразделений Министерства внутренних дел Удмуртской Республики, обеспечивающих подготовку и проведение мероприятий по профилактике правонарушений.
Подразделения милиции, обеспечивающие подготовку и проведение комплексных и целевых оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений, в своей работе имеют необходимость использовать информационные базы данных: при проверке регистрации и правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на обслуживаемых территориях; при проверке гражданского огнестрельного оружия по месту жительства владельцев; при проверке автотранспорта на предмет розыска; при проверке лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести пропавших; при выявлении несовершеннолетних, объявленных в розыск; при выявлении лиц, подозреваемых в принадлежности к террористическим и экстремистским организациям.
На сегодняшний день основной проблемой подразделений милиции, обеспечивающих профилактическую работу, являются недостаточный уровень компьютеризации и отсутствие удаленного доступа с надлежащим уровнем информационной безопасности к информационным ресурсам федеральных и республиканских банков данных. Так, оснащенность участковых уполномоченных милиции компьютерной техникой составляет 45 %, нет возможности доступа к базам данных Информационного центра МВД УР с опорных пунктов и стационарных постов милиции, значительная часть учетных документов органами дознания и следствия обрабатывается вручную, пересылается по почте и хранится в виде карточек.
Необходимо осуществить обеспечение удаленного доступа к информационным базам данных с учетом требований конфиденциальности и технической защиты информации структурных подразделений МВД УР, обеспечивающих подготовку и проведение комплексных и целевых оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений.
Ожидаемый результат:
внедрение современных информационных технологий, отвечающих требованиям конфиденциальности и технической защиты, создаст качественно новый уровень информационной поддержки оперативно-служебной деятельности;
оснащение автоматизированными рабочими местами оперативных сотрудников, следователей, дознавателей, экспертов-криминалистов, оперативных дежурных, участковых уполномоченных милиции позволит оперативному составу создавать собственные базы данных, формировать предусмотренные уголовно-процессуальной деятельностью документы, направлять информацию и получать ответы на запросы из банков данных вышестоящих уровней;
доступ к банкам данных получат также дежурные на стационарных постах милиции;
проведение мероприятий по технической защите информации, обрабатываемой на средствах компьютерной техники, позволит исключить несанкционированный доступ и ее утечку по техническим каналам, защитить ее целостность и подлинность, обеспечить контроль доступа к информационным ресурсам. Данные мероприятия достигаются путем использования защищенных технических и программных средств, средств защиты информации и средств контроля.
Расходы на совершенствование информационных баз данных составят:
2007 г. - приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) с возможностью удаленного доступа к ресурсам Информационного центра МВД УР стоимостью 35,0 т.р./комплект (в состав АРМ входит персональный компьютер, монитор 17", лазерный принтер, сканер, источник бесперебойного питания, модем удаленного доступа).
Предполагается приобрести АРМ для:
подразделений ОВД по линии охраны общественного порядка: на участковые пункты милиции - 35,0 т.р./комплект * 48 ед. = 1680,0 т.р.;
полка ППСМ - 35,0 т.р./комплект * 5 ед. = 175 т.р.;
УВД г.Воткинска - 35,0 т.р./комплект * 8 ед. = 280,0 т.р.;
УВД г.Сарапула - 35,0 т.р./комплект * 21 ед. = 735,0 т.р.;
Можгинского ГОВД - 35,0 т.р./комплект * 1 ед. = 35,0 т.р.;
инспекторов отделов милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства (ОБППРИАЗ) УВД, ГО- РОВД УР - 35,0 т.р./комплект * 35 ед. = 1225,0 т.р.;
оперуполномоченным# уголовного розыска УВД, ГО РОВД# Удмуртской Республики - 35,0 т.р./комплект * 11 ед. = 385 т.р.;
органов предварительного расследования УВД, ГО- РОВД УР 35,0 т.р./комплект * 60 ед. = 2100,0 т.р.
Всего за год потребуется приобрести 189 комплектов * 35,0 т.р./комплект = 6615,0 т.р.
Также предполагается осуществить следующие расходы:
на сумму 468,8 т.р. приобретение 2-х коммутаторов, 2-х транссиверов, медиаконвертер, источник бесперебойного питания, 3 коммуникационных шкафа, расходные материалы и кабели для структурированных сетей;
на приобретение оборудования и проведение работ по технической защите информации на сумму 801,0 т.р., из них на приобретение программно-аппаратного комплекса для проведения акустических и виброакустических измерений СПРУТ-7 - 600 т.р. (с учетом НДС), 6 комплектов средств защиты от несанкционированного доступа "Аккорд" - 79,5 т.р., операционная система Windows XP Professional Russian 4,8 т.р./шт. * 10 ед. = 48 т.р., офисные приложения - Office SB 2003 Russian OEM 7,35 т.р. * 10 ед. = 73,5 т.р.
Итого расходы за 2007 год составят 6615,0 т.р. + 468,8 т.р. + 801,0 т.р. = 7884,8 т.р.;
Итого расходы за 2007 год составят 6615,0 т.р. + 468,8 т.р. + 801,0 т.р. = 7884,8 т.р.;
в 2008 году - генератор шума - 11,95 т.р./шт. * 15 ед. = 179,25 т.р., в 2009-2010 годах - генератор шума - 15 т.р./шт. * 15 ед. = 225 т.р.;
в 2008 году - фильтр сетевой - 10,0 т.р./шт. * 15 ед. = 150 т.р., в 2009-2010 годах - фильтр сетевой - 15,0 т.р./шт. * 15 ед. = 225 т.р.;
в 2008 году - средства защиты от несанкционированного доступа к информации - 5,3 т.р./шт. * 15 ед. = 79,5 т.р., в 2009-2010 годах - средства защиты от несанкционированного доступа к информации - 8 т.р./шт. * 20 ед. = 160 т.р.;
в 2008 году - операционная система Windows - 4,8 т.р./шт. * 25 ед. = 120 т.р., в 2009-2010 годах - операционная система Windows - 7 т.р./шт. * 30 ед. = 210 т.р.;
в 2008 году - офисные приложения 7,35 т.р./шт. * 36 ед. = 264,6 т.р., в 2009-2010 годах - офисные приложения 10 т.р./шт. * 25 ед. = 250 т.р.;
в 2008 году - антивирусная программа - 1,5 т.р./шт. * 36 ед. = 54 т.р., в 2009-2010 годах - антивирусная программа - 2,5 т.р./шт. * 30 ед. = 75 т.р.;
в 2008 году - идентификатор "Электронный ключ DS-1996" - 0,48 т.р./шт. * 100 ед. = 48 т.р., в 2009-2010 годах - идентификатор "Электронный ключ DS-1996" - 1 т.р./шт. * 100 ед.=100 т.р.;
в 2008 году - проведение специальной проверки - 11,74 т.р./шт. * 36 ед. = 422,64 т.р., в 2009-2010 годах - проведение специальной проверки - 20 т.р./шт. * 25 ед. = 500 т.р.
проведение специальной проверки и проведение аттестационных испытаний с выдачей аттестата соответствия 11,74 т.р. за 1 ПЭВМ * 85 ед. = 997,9 т.р.,
генератор сигналов ВЧ R&S SM 300 - 265,540 т.р.,
нелинейный локатор в 2010 году - 344,064 т.р./шт. * 1 ед. = 344,065 т.р.,
токосъемник ТИ2 (0,009...300 МГц) - 19,16 т.р.,
стационарный подавитель диктофонов в 2009 году - 100 т.р./шт. * 1 ед. = 100 т.р.,
в 2009 году - абонентский пункт "Атлас" - 370 ,446 т.р./шт. * 1 комплект = 370,5 т.р.;
в 2009 году - абонентский комплекс "АРМ-ТГ" - 239 т.р./шт. * 1 комплект = 239 т.р., в 2010 году - аппаратура засекреченной связи "Т-208" - 451 т.р./шт. * 1 комплект = 451 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 7884,8 т.р. + 4882,696 т.р. = 12767,496 т.р.
4.1.3. Совершенствовать информационные ресурсы центров правовой информации публичных государственных и центральных муниципальных библиотек.
В целях привлечения широкого круга населения Удмуртской Республики к повышению правосознания, культурного и духовного уровня необходимо использовать ресурсы республиканских и муниципальных библиотек. Для более полного удовлетворения потребностей населения информационные ресурсы центров правовой информации публичных государственных и центральных муниципальных библиотек Удмуртской Республики требуют обновления.
Ожидаемый результат: доступность информации населению Удмуртской Республики.
Для совершенствования ресурсов центров правовой информации публичных государственных и центральных муниципальных библиотек Удмуртской Республики предполагается затратить:
на формирование информационных ресурсов:
приобретение книг - 325 книг * 30 районов = 9750 книг стоимостью 0,2 т.р. = 1950,0 т.р. всего. Предполагаемые этапы финансирования - ежегодно по 487,5 т.р.,
приобретение электронных правовых документов - 10 документов и баз данных на CD и DVD * 30 районов = 300 шт. стоимостью 0,18 т.р. = 54,0 т.р. всего. Предполагаемые этапы финансирования - ежегодно по 13,5 т.р.,
актуализацию полнотекстовых правовых баз данных - всего 66,4 т.р. Предполагаемые этапы финансирования - ежегодно по 16,6 т.р.
Итого на формирование информационных ресурсов в год 487,5 т.р. + 13,5 т.р. + 16,6 т.р. = 517,6 т.р. За период программы - 517,6 * 4 года = 2070,4 т.р.;
2007 год - модернизация оборудования для автоматизированных рабочих мест пользователей, в том числе для:
Центра правовой информации Национальной библиотеки Удмуртской Республики - 6 комплектов (компьютеры Pentium IV на сумму 29,190 т.р./шт. * 6 = 175,14 т.р., мониторы на сумму 7,47 т.р./шт. * 6 = 44,82 т.р.) на сумму 219,96 т.р. + 1 принтер на сумму 5,0 т.р. Итого: 219,96 т.р. + 5,0 т.р. = 224,96 т.р.;
центров правовой информации 4-х муниципальных библиотек - 4 комплекта (компьютеры на сумму 29,19 т.р./шт. * 4 = 116,76 т.р., мониторы на сумму 7,47 т.р./шт. * 4 = 29,88 т.р., принтеры на сумму 4,0 т.р./шт. * 4 = 20,0 т.р.) на сумму 116,76 т.р. + 29,88 т.р. + 20,0 т.р. = 166,64 т.р.
По-видимому, в тексте допущена опечатка. Имеется в виду 5,0 т.р./шт., а не 4,0 т.р./шт.
Приобретение интернет-сервера для Центра правовой информации Национальной библиотеки Удмуртской Республики в составе компьютера и монитора (30,0 т.р. + 8,0 т.р.) на сумму 38,0 т.р.
Итого расходы за год составят 224,96 т.р. + 166,64 т.р. + 38,0 т.р. = 429,6 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 2070,4 т.р. + 429,6 т.р. = 2500,0 т.р.
4.5. Издавать методическую литературу, сборники, буклеты по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, антинаркотической направленности (в том числе на CD-дисках).
Для планомерного развития профилактической работы необходимо привлечение интересов общественности, охват более широкого круга населения.
Ожидаемый результат: создание наибольшего объема доступной и бесплатной для населения информации по профилактике наркомании, акцентирование внимания населения на проблемах злоупотребления психоактивными веществами, предупреждение развития наркомании в молодежной среде.
Для учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью, планируется затратить ежегодно на издание методической литературы, сборников, буклетов профилактической направленности, 0,06 т.р. /шт. * 50 шт. = 3,0 т.р. За период реализации Программы расходы составят 3,0 т.р. * 4 года = 12,0 т.р.
На изготовление и распространение материалов антинаркотической рекламы для педагогов планируется затратить ежегодно на изготовление одного CD стоимостью 0,01534 т.р./шт. * 6000 шт. = 92 т.р. + услуги по тиражированию информации с материалами антинаркотической тематики для педагогов 2,0 т.р. Всего за год - 94,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 94,0 т.р. * 4 года = 376,0 т.р.
4.6. Учредить ежегодный специальный приз в области журналистики за лучшее освещение деятельности участковых уполномоченных милиции органов внутренних дел Удмуртской Республики.
Уровень доверия населения к ОВД Удмуртской Республики зависит от его информированности о деятельности органов внутренних дел. В целях информирования населения о деятельности участковых уполномоченных милиции, повышения престижа службы в органах внутренних дел необходимо освещать деятельность участковых уполномоченных милиции в средствах массовой информации.
Ожидаемый результат: повышение авторитета ОВД.
Планируется ежегодно на поощрение журналистов за лучшее освещение деятельности участковых уполномоченных милиции осуществлять расходы за 1 приз * 50,0 т.р. Всего в год 50,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 50,0 т.р. * 4 года = 200,0 т.р.
4.7.2. Организовать работу в средствах массовой информации (СМИ) на грантовой основе по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма, по пропаганде патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности (тематические радио-телепередачи).
Для привлечения интересов общественности к решению проблем подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности, информационного охвата более широкого круга населения предполагается осуществлять следующие расходы:
а) на производство еженедельных телепередач в электронных СМИ ежегодно - 1 телепередача/15 минут = 19,6 т.р.
Всего на год расходы составят 19,6 т.р. * 52 недели = 1019,2 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 1019,2 т.р. * 4 года - 4076,8 т.р.;
б) на производство еженедельных радиопередач еженедельно - 1 радиопередача/15 минут = 3,7 т.р.
Всего на год расходы составят 3,7 т.р. * 52 недели = 192,4 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 192,4 т.р. * 4 года - 769,6 т.р.;
в) для размещения материалов профилактической направленности в газетах:
"Удмуртская правда" еженедельно раз в месяц в 1 газете/1 полоса = 30,7 т.р. * 12 месяцев = 368,4 т.р./год;
"Известия Удмуртской Республики" еженедельно 1 раз в месяц в 1 газете/1 полоса = 34,2 т.р. * 12 месяцев = 410,4 т.р./год.
За период реализации Программы расходы составят 4076,8 т.р.;
г) для размещения публикаций в национальных изданиях (газета "Удмурт дунне") 1 газета/1 полоса = 18,8 т.р. * 12 месяцев = 225,6 т.р./год.
Итого за год расходы составят 368,4 т.р. + 410,4 т.р. + 225,6 = 1004,4 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 1004,4 т.р. * 4 года -# 4017,6 т.р.
Ожидаемый результат: вовлечение в процесс профилактики правонарушений широкого круга населения, снижение правонарушений на улицах и в других общественных местах, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, повышение антитеррористической бдительности населения.
4.7.6. Проводить разъяснительную работу по профилактике правонарушений среди населения с использованием печатных СМИ, наружной рекламы.
Для планомерного развития работы по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних необходимо привлечение интересов общественности, охват более широкого круга населения Удмуртской Республики.
Ожидаемый результат: привлечение к проблемам профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних более широкого круга населения. Повышение информированности населения о способах защиты от противоправных посягательств на улицах и в других общественных местах, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, повышение антитеррористической бдительности населения.
Для профилактики правонарушений предполагается осуществление следующих расходов:
на изготовление видеороликов - 54,0 т.р. в год, на размещение видеороликов профилактической направленности на телеканалах на сумму 270,0 т.р. в год. Итого в год расходы составят 54,0 т.р. + 270,0 т.р. = 324,0 т.р. За период реализации Программы расходы составят 324,0 т.р. * 4 года = 1296,0 т.р.;
размещение в газетах материалов профилактической направленности в 1 печатную полосу. Например, в газете "Инфо-панорама": 1 раз в квартал - 30,0 т.р. Всего за год расходы составят 120,0 т.р. За период реализации Программы расходы составят 120,0 т.р. * 4 года = 480,0 т.р.;
размещение аудиороликов профилактической направленности в общественном транспорте на сумму 10,0 т.р. в год. За период реализации Программы расходы составят 10,0 т.р. * 4 года -# 40,0 т.р.;
размещение информации профилактической направленности на билбордах. В квартал: размещение - 30,0 т.р. + дизайн - 2,0 т.р. + изготовление - 7,0 т.р. = 39,0 т.р., год: 39,0 т.р. * 4 = 156,0 т.р. За период реализации Программы расходы составят 156,0 т.р. * 4 года = 624,0 т.р.
С целью привлечения общественного внимания к осознанию опасности употребления психоактивных веществ на размещение уличной рекламы и видеоролика профилактического содержания на рейтинговых каналах предполагается осуществлять ежегодно расходы: баннер - 7,5 т.р./шт. * 12 шт. = 90,0 т.р., растяжка - 9,0 т.р./шт. * 7 шт. = 63,0 т.р., для проката видеоролика 15 сек. в течение 2-х месяцев - 44 трансляции (утро, будни) по 1,204 т.р./шт. = 53,0 т.р., 44 трансляции (вечер, будни) по 2,4 т.р./шт. = 105,0 т.р., 16 трансляций (выходные дни) по 1,2 т.р./шт. = 19,0 т.р. Всего на видеоролики - 177,0 т.р. в год. Всего за год на антинаркотическую рекламу - 90,0 т.р. + 63,0 т.р. + 177,0 т.р. = 330 т.р. За период реализации Программы расходы составят 330,0 т.р. * 4 года = 1320,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 1296,0 т.р. + 480,0 т.р. + 40,0 т.р. + 624,0 т.р. + 1320,0 т.р. = 3760,0 т.р.
4.8. Совершенствовать научно-методическое и технологическое обеспечение учебного процесса с целью подготовки и систематического повышения профессионального мастерства кадров органов профилактики правонарушений.
Для повышения профессионального уровня сотрудников ОВД Удмуртской Республики, формирования устойчивых навыков в обращении огнестрельным# оружием, совершенствования физической и психологической подготовки предполагается осуществлять ежегодно расходы на приобретение:
тренажеров беспулевой стрельбы (комплекс для лазерных стрельб по светоотражающим мишеням (на 4-х стрелков) - 70,446 т.р./год. За период реализации Программы расходы составят 70,446 т.р./год * 4 года = 281,784 т.р.;
спортивного инвентаря на сумму 250,0 т.р., из них:
комплект волейбольной формы - 6,0 т.р./шт. * 10 = 60,0 т.р.,
комплект формы для стрельбы из боевого оружия и снайперской винтовки - 5,0 т.р./шт. * 10 = 50,0 т.р.,
коврик для стрельбы - 1,0 т.р./шт. * 10 = 10,0 т.р.,
чехол для боевого оружия - 1,0 т.р./шт. * 10 = 10,0 т.р.,
прицел для СВД повышенной кратности 5,0/шт. * 2 = 10,0 т.р.,
мяч волейбольный - 2,5 т.р./шт. * 5 = 10,0 т.р.,
мяч футбольный - 2,5 т.р./шт. * 5 = 10,0 т.р.,
комплект лыжного инвентаря - 20,0 т.р./шт. * 3 = 60,0 т.р.,
стол для настольного тенниса 1 шт. - 12, 0 т.р.,
татами для дзюдо 1 шт. - 96,0 т.р..,
кимоно - 1,0 т.р./шт. * 5 = 5,0 т.р.
За период реализации Программы расходы составят 250,0 т.р./год * 4 года = 1000,0 т.р.
Для изучения передового опыта, новых форм и методов работы в других регионах, повышения квалификации сотрудников ОВД Удмуртской Республики, выполняющих функции профилактики правонарушений, в образовательных учреждениях системы МВД России предполагается осуществлять ежегодно расходы - 3,0 т.р./выезд * 50 выездов/год. Всего расходы за год составят 150,0 т.р. За период реализации Программы расходы составят 150,0 т.р./год * 4 года = 600,0 т.р.
Ожидаемый результат: повышение профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников ОВД Удмуртской Республики, непосредственно занимающихся профилактикой правонарушений, улучшение качества реагирования ОВД на обращения граждан по восстановлению нарушенных прав и свобод.
Для повышения квалификации специалистов, осуществляющих профилактику безнадзорности несовершеннолетних, предполагается проведение мероприятий по повышению квалификации 82 человек. 82 * 0,032 т.р./час * 4 часа = 10,5 т.р./год. За период реализации Программы расходы составят 10,5 т.р./год * 4 года = 42,0 т.р.
Ожидаемый результат: повышение квалификации специалистов, работающих в системе учреждений профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Для повышения профессионального уровня сотрудников, осуществляющих деятельность по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, предполагается осуществить расходы на сумму 93,649 т.р. на приобретение в 2007 году:
демонстрационного оборудования - проектор INFOCUS LP540, LCD, 1700 ANSI Lm, XGA общей стоимостью 53,813 т.р./шт.;
ноутбука (РМ 1700/512/H40/DVD + CDRW) стоимостью 39,836 т.р./шт.
Ожидаемый результат: повышение профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников УФСКН.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Целями Программы являются: формирование системы профилактики правонарушений; укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения; повышение роли и ответственности исполнительных органов государственной власти субъекта в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.
Программа предусматривает организацию профилактики правонарушений посредством издания специальной литературы и программ профилактики, проведения акций, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Постановление Государственного Совета УР от 26 сентября 2006 г. N 690-III "О Республиканской целевой программе по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы"
Текст постановления официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Государственного Совета УР от 30 сентября 2008 г. N 148-IV
Постановление Государственного Совета УР от 23 октября 2007 г. N 893-III