Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
Перечень
отраслевых (функциональных) органов - структурных подразделений
Администрации города Ижевска, территориальных органов - Администраций
районов города Ижевска и муниципальных учреждений города Ижевска,
ответственных за достижение установленных значений индикаторов
социально-экономического развития города Ижевска
Наименование индикатора* | Ед. изм. |
2005 год отчет |
2006 год отчет |
2007 год оценка |
2008 год прогноз |
2009 год прогноз |
2010 год прогноз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Управление образования | |||||||
124. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
125. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от представления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
126. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
127. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет все# источников финансирования |
% | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
128. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования |
% | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
134.1. Обеспеченность площадью на одного занимающегося в общеобразовательных учреждениях (фактическая (прогнозная) площадь на одного занимающегося к нормативной площади на одного занимающегося по норме в РФ) |
% | 37,7 | 44,6 | 47,2 | 42,9 | 41,9 | 42,4 |
134.3. Обеспеченность площадью на одного занимающегося в учреждениях начального профессионального образования (без получения среднего (полного) общего образования) |
% | 61,3 | 61,3 | 95,6 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
134.3. Обеспеченность площадью на одного занимающегося в учреждениях начального профессионального образования (с получением среднего (полного) общего образования) |
% | 112,6 | 112,8 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
134.3. Обеспеченность площадью на одного занимающегося в учреждениях начального профессионального образования (с повышенным уровнем квалификации) |
% | 55,7 | 53,7 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
134.4. Обеспеченность площадью на одного занимающегося в учреждениях среднего профессионального образования |
% | 54,5 | 53,2 | 64,5 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
135. Удельный вес выпускников 9 и 11 классов, получающих в аттестатах оценки "хорошо" и "отлично" |
% | 15,8 | 16,5 | 13,1 | 7,9 | 17,5 | 17,9 |
136.1. Отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, к числу учащихся в общеобразовательных учреждениях |
% | 86,7 | 89,8 | 78,6 | 74,2 | 70,0 | 70,5 |
136.1. Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей по месту жительства (отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей по месту жительства, к числу учащихся в общеобразовательных учреждениях) |
% | 93,4 | 94,3 | 77,0 | 78,6 | 77,7 | 77,1 |
136.2. Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей эстетической направленности (отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей эстетической направленности, к нормативной численности воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей эстетической направленности) |
% | 92,1 | 86,9 | 84,5 | 68,8 | 62,9 | 64,0 |
136.3. Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности (отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, к нормативной численности воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности) |
% | 81,7 | 84,0 | 78,4 | 72,9 | 62,4 | 63,4 |
142. Удельный вес несовершеннолетних детей, состоящих на учете в правоохранительных органах, к общему количеству учащихся в общеобразовательных учреждениях |
% | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
Управление дошкольного образования и воспитания | |||||||
124. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 11,6 | 13,1 | 14,3 | 13,9 | 13,7 | 13,5 |
125. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от представления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
126. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
127. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет все# источников финансирования |
% | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
128. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования |
% | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
134.2. Обеспеченность площадью на одного занимающегося в дошкольных образовательных учреждениях (фактическая (прогнозная) площадь на одного занимающегося к нормативной площади на одного занимающегося по норме в РФ) |
% | 108,2 | 103,5 | 100,7 | 104,2 | 102,3 | 102,3 |
Управление здравоохранения | |||||||
70. Число дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 пострадавшего |
дни | 26,8 | 30,6 | 30,7 | 30,2 | 29,9 | 29,6 |
124. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 17,0 | 15,7 | 16,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
125. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от предоставления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 15,3 | 13,9 | 14,2 | 10,8 | 10,7 | 10,6 |
126. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
127. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих учреждений за счет всех источников финансирования |
% | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
128. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих учреждений за счет всех источников финансирования |
% | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
129.1. Обеспеченность стационарами всего (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах по норме в |
% | ||||||
РФ | 71,8 | 69,7 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | |
УР | 65,9 | 62,5 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | |
129.1а. Обеспеченность стационарами круглосуточными (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах круглосуточных по норме в |
% | ||||||
РФ | 76,4 | 73,6 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | |
УР | 65,5 | 62,1 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |
129.1а. Работа койки в году (отношение фактического (прогнозного) числа дней в году использования койки к нормативному числу дней в году использования койки по РФ) |
% | 99,6 | 99,3 | 94,7 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
129.1б. Обеспеченность стационарами дневными всех типов (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах дневных всех типов по норме в |
% | ||||||
РФ | 49,1 | 50,9 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | |
УР | 68,7 | 65,1 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | |
129.2. Обеспеченность поликлиниками (отношение фактического (прогнозного) числа посещений в поликлинике на 1000 населения к нормативному числу посещений на 1000 населения по норме в |
% | ||||||
РФ | 106,9 | 103,7 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | |
УР | 112,0 | 97,8 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | |
129.3. Обеспеченность скорой медицинской помощью (отношение фактического (прогнозного) числа вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения к нормативному числу вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения по нормам в |
% | ||||||
РФ | 118,4 | 119,8 | 115,1 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | |
УР | 100,0 | 97,4 | 93,6 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | |
Управление по культуре и туризму | |||||||
124. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 20,9 | 19,7 | 20,4 | 21,3 | 22,5 | 23,7 |
125. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от предоставления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
126. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
127. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования |
% | 7,6 | 10,0 | 12,5 | 13,1 | 13,3 | 13,9 |
128. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования |
% | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
130.1. Обеспеченность театрально-зрелищными учреждениями к численности населения |
% | 54,5 | 54,8 | 55,2 | 55,5 | 55,8 | 56,1 |
130.2. Обеспеченность библиотеками массового пользования |
% | 67,7 | 68,2 | 68,6 | 69,1 | 69,3 | 69,8 |
130.2. Обеспеченность детскими библиотеками |
% | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
130.2. Обеспеченность библиотеками для инвалидов по зрению |
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
130.2. Обеспеченность юношескими библиотеками |
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
130.3. Обеспеченность учреждениями клубного типа |
% | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
130.4. Обеспеченность музеями | % | 46,0 | 46,5 | 46,5 | 47,1 | 47,1 | 47,6 |
131. Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет, от общего количества библиотек |
% | 11,5 | 26,9 | 30,8 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
132. Среднее число посещений одним жителем учреждений культуры |
Число посеще- ний |
2,08 | 2,21 | 2,27 | 2,24 | 2,25 | 2,26 |
132.1. Среднее число посещений одним жителем театрально-зрелищных организаций |
Число посеще- ний |
0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
132.2. Среднее число посещений одним жителем клубных учреждений |
Число посеще- ний |
0,48 | 0,66 | 0,71 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
132.3. Среднее число посещений одним жителем библиотек |
Число посеще- ний |
1,33 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,38 |
132.4. Среднее число посещений одним жителем музеев |
Число посеще- ний |
0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Управление по физической культуре и спорту | |||||||
124. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 8,3 | 58,4 | 19,0 | 14,9 | 16,3 | 18,3 |
125. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от предоставления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
126. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
127. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих учреждений за счет всех источников финансирования |
% | 15,2 | 19,4 | 16,5 | 18,3 | 19,7 | 21,5 |
128. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих учреждений за счет всех источников финансирования |
% | 0,0 | 13,0 | 6,1 | 6,8 | 7,4 | 8,0 |
133.1. Обеспеченность спортивными залами с учетом ведомственных спортивных залов и спортивных залов в составе школ, кв.метров на 10 тыс. населения (отношение фактической (прогнозной) площади спортивных залов к нормативной площади спортивных залов по норме в РФ) |
% | 24,3 | 24,4 | 24,8 | 25,1 | 25,2 | 25,4 |
133.2. Обеспеченность плоскостными сооружениями с учетом ведомственных плоскостных сооружений и плоскостных сооружений в составе школ, кв.метров на 10 тыс. населения (отношение фактической (прогнозной) площади плоскостных сооружений к нормативной площади плоскостных сооружений по норме в РФ) |
% | 22,2 | 22,3 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,8 |
133.3. Обеспеченность плавательными бассейнами с учетом ведомственных плавательных бассейнов и плавательных бассейнов в составе школ, кв.метров на 10 тыс. населения (отношение фактической (прогнозной) площади плавательных бассейнов к нормативной площади плавательных бассейнов по норме в РФ) |
% | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 |
Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства | |||||||
124. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений социальной защиты населения, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 14,5 | 15,2 | 15,4 | 14,6 | 14,4 | 13,9 |
125. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений социальной защиты населения, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от предоставления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
126. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений социальной защиты населения, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 3,0 | 3,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
127. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений социальной защиты населения от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих учреждений за счет всех источников финансирования |
% | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
128. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений социальной защиты населения от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих учреждений за счет всех источников финансирования |
% | 1,8 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
137.1. Обеспеченность центрами социального обслуживания населения (ЦСО) |
% | 220,0 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
137.2. Обеспеченность отделениями социального обслуживания на дому |
% | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
137.3. Обеспеченность отделениями срочного социального обслуживания |
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
137.4. Обеспеченность отделениями социально-медицинского обслуживания на дому |
% | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
137.5. Обеспеченность отделениями (центрами) материальной помощи (компенсационных выплат) |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.6. Обеспеченность центрами психолого-педагогической помощи |
% | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
137.7. Обеспеченность отделениями экстренной психологической помощи по телефону |
% | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
137.8. Обеспеченность отделениями (центрами) социально-психологической помощи населению |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.9. Обеспеченность отделениями социально-правовой защиты |
% | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
137.10. Обеспеченность социальными столовыми |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.11. Обеспеченность социальными магазинами |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.12. Обеспеченность отделениями социальной помощи семье и детям |
% | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
137.13. Обеспеченность реабилитационными отделениями для граждан пожилого возраста и инвалидов |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.14. Обеспеченность социально-реабилитационными отделениями для несовершеннолетних |
% | 14,5 | 15,0 | 15,7 | 16,4 | 16,9 | 17,2 |
137.15. Обеспеченность отделениями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделениями дневного пребывания детей |
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
137.16. Обеспеченность центрами социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.18. Обеспеченность социальными гостиницами, домами ночного пребывания |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
137.19. Обеспеченность отделениями временного проживания |
% | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
137.20. Обеспеченность социальными приютами для детей и подростков |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.21. Обеспеченность детскими домами-интернатами для умственно-отсталых детей |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.22. Обеспеченность домами-интернатами для престарелых и инвалидов |
% | 15,7 | 16,4 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 |
137.23. Обеспеченность психоневрологическими интернатами |
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
137.24. Обеспеченность специальными домами-интернатами для престарелых и инвалидов, домами-интернатами малой вместимости |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.25. Обеспеченность геронтологическими центрами |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.26. Обеспеченность специальными домами для одиноких престарелых (социальные квартиры) |
% | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
137.27. Обеспеченность хосписами | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.28. Обеспеченность домами, палатами, койками сестринского ухода |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.29. Обеспеченность реабилитационными центрами (отделениями) для инвалидов молодого возраста |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.30. Обеспеченность реабилитационными отделениями для детей и подростков с ограниченными возможностями |
% | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
137.31. Обеспеченность отделениями помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
% | 40,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
137.32. Обеспеченность учебно-методическими центрами |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137.33. Обеспеченность организационно-методическими отделениями |
% | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
137.34. Обеспеченность учреждениями по обучению инвалидов |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
145. Отношение численности трудоустроенных инвалидов через службу занятости населения к численности инвалидов, зарегистрированных в службе занятости для поиска работы |
% | 56,1 | 64,8 | 71,1 | 59,9 | 56,4 | 53,4 |
Управление по делам молодежи | |||||||
124. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений молодежной политики, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
125. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений молодежной политики, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от предоставления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
126. Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений молодежной политики, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% | 3,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
127. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений молодежной политики от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих учреждений за счет всех источников финансирования |
% | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
128. Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений молодежной политики от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих учреждений за счет всех источников финансирования |
% | 0,12 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
138. Отношение количества трудоустроенных подростков за счет средств республиканского бюджета к количеству подростков, подавших заявление о трудоустройстве |
% | 81,2 | 85,9 | 73,1 | 53,4 | 50,6 | 47,9 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
114. Отношение фактического (прогнозного) капитально-отремонтированного жилищного фонда (кв.метров) к нормативному значению жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту в год |
% | 24,4 | 19,2 | 20,8 | 23,8 | 27,8 | 33,3 |
115.1. Удельный вес жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту, в объеме жилищного фонда, за отчетный период |
% | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
115.2. Удельный вес жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту, в объеме жилищного фонда, по отношению к объему жилищного фонда в 1991 году |
% | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 |
116.1. Доля жилищного фонда с износом от 0 до 30 % |
% | 88,9 | 87,4 | 86,2 | 85,0 | 84,0 | 83,1 |
116.2. Доля жилищного фонда с износом от 31 до 65 % |
% | 10,9 | 13,2 | 15,4 | 17,3 | 19,1 | 20,8 |
116.3. Доля жилищного фонда с износом от 66 до 70 % |
% | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
116.4. Доля жилищного фонда с износом свыше 70 % |
% | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
119. Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного ваннами |
% | 85,2 | 84,6 | 84,7 | 84,8 | 84,9 | 85,0 |
119. Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного горячим водоснабжением |
% | 86,7 | 85,5 | 85,6 | 85,7 | 85,8 | 85,9 |
119. Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением |
% | 98,3 | 90,5 | 90,7 | 90,9 | 91,1 | 91,3 |
119. Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного водопроводом |
% | 89,1 | 90,7 | 90,8 | 91,0 | 91,2 | 91,4 |
119. Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного канализацией |
% | 88,9 | 90,5 | 90,6 | 90,7 | 90,9 | 91,0 |
119. Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного газом |
% | 83,0 | 83,9 | 84,1 | 84,3 | 84,5 | 84,7 |
120. Уровень газификации (удельный вес газифицированных сетевым газом жилых зданий, квартир) |
% | 88,6 | 88,6 | 89,8 | 90,6 | 92,2 | 94,1 |
122. Количество жилых помещений, оборудованных приборами учета горячего водоснабжения и холодного водоснабжения к количеству жилых помещений |
% | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,2 |
123. Количество товариществ собственников жилья к количеству жилых зданий |
раз | 0,0013 | 0,0032 | 0,0039 | 0,0045 | 0,0051 | 0,0060 |
Управление финансов | |||||||
31. Уровень бюджетной обеспеченности (отношение доходов бюджета городского округа к численности постоянного населения) |
Тыс.руб . на душу населе- ния |
7,0 | 8,2 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 |
32. Обеспеченность собственными доходами (без учета межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета) (отношение доходов за вычетом межбюджетных трансфертов к общей сумме доходов бюджета городского округа) |
% | 56,3 | 62,4 | 70,6 | 75,1 | 76,2 | 97,7 |
34. Муниципальный долг к объему доходов бюджета (без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней) |
% | 24,7 | 19,1 | 14,2 | 12,4 | 11,2 | 10,8 |
35. Кредиторская задолженность бюджета городского округа к общей сумме расходов соответствующего бюджета |
% | 7,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
36. Исполнение бюджета городского округа по доходам |
% | 111,9 | 104,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
37. Исполнение бюджета городского округа по расходам |
% | 109,6 | 103,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
67. Просроченная задолженность по заработной плате на конец периода |
Тыс.руб . |
26043,0 | 5919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление гражданской защиты | |||||||
60. Обеспеченность едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (УТПРСЧС), созданными и содержащимися за счет средств муниципальных образований (отношение фактического (прогнозного) количества служб к нормативному количеству служб) |
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
61. Обеспеченность населения средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время (отношение фактического (прогнозного) количества средств оповещения к нормативному количеству средств оповещения) |
% | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 100,0 |
62. Обеспеченность пожарными депо в соответствии со СНиП II-97-76 (отношение фактического (прогнозного) количества пожарных депо к нормативному количеству пожарных депо) |
% | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |
63. Обеспеченность противопожарным водоснабжением в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (отношение фактического (прогнозного) количества точек противопожарного водоснабжения к нормативному количеству точек противопожарного водоснабжения) |
% | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 |
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды | |||||||
40. Доля нормативно чистой и нормативно очищенной воды в общем объеме водоотведения |
% | 87,9 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
50. Доля уловленных и обезвреженных выбросов загрязняющих веществ к общему количеству загрязняющих веществ, отходящих от всех источников |
% | 44,3 | 44,0 | 45,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 |
Управление по делам архивов | |||||||
146. Обеспеченность государственных и муниципальных архивов площадями для хранения документов (отношение фактического прироста площадей архивов к ежегодной нормативной потребности при поступлении документов в законодательно установленные сроки) |
% | 77,0 | 78,0 | 111,0 | 118,0 | 116,0 | 113,0 |
147. Удельный вес страховых копий уникальных и особо ценных документов в общем объеме уникальных и особо ценных документов Архивного фонда УР |
% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
148. Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы архивов, в общем объеме дел, хранящихся в государственных и муниципальных архивах |
% | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 4,2 | 6,6 | 9,8 |
Управление строительства | |||||||
6. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за счет всех источников финансирования к ВРП УР |
% | 6,445 | 6,377 | 6,570 | 6,794 | 6,989 | 7,080 |
24. Объем инвестиций в основной капитал из бюджета городского округа к доходам бюджета городского округа (без учета финансовой помощи из других уровней) |
% | 2,2 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
110. Обеспеченность общей площадью на 1 жителя (отношение общей площади жилья к численности постоянного населения) |
Кв.м./ч ел. |
17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,0 | 19,4 | 19,8 |
112. Обеспеченность комнатами в расчете на 1 жителя (отношение числа комнат к численности постоянного населения) |
Ед./чел . |
0,80 | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,88 |
Управление муниципального жилья | |||||||
117. Число молодых семей, улучшивших жилищные условия (по подпрограмме поддержки молодых семей в приобретении жилья), в общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |
% | 2,2 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 3,3 | 3,4 |
Управление имущественных отношений, администрации районов города | |||||||
68. Количество действующих коллективных договоров к числу организаций |
% | 43,1 | 41,6 | 43,5 | 44,6 | 43,4 | 43,2 |
69. Охват среднесписочной численности работников коллективно-договорным регулированием |
% | 70,2 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
Управление потребительского рынка | |||||||
92. Число квартирных телефонных аппаратов общего пользования или имеющих на них выход, на 1000 человек населения (на конец года) |
Ед. | 295,8 | 302,0 | 303,8 | 306,2 | 307,0 | 307,3 |
* - номер индикатора приводится из перечня индикаторов, представленных в приложении к Указу Президента Удмуртской Республики от 31.01.2008 года N 13 "Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2008-2010 годы"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.