Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел 6. Требования к планированию деятельности по контролю
1. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с годовым планом контрольных мероприятий, формируемые Комитетом по финансам и утверждаемые приказом Руководителя (заместителем руководителя). План включает в себя объекты финансового контроля, сроки проведения контрольных мероприятий. План контрольных мероприятий на следующий финансовый год составляется и утверждается в срок, не позднее 20 декабря текущего финансового года.
2. При формировании плана должны учитываться следующие условия:
- существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение контрольного мероприятия, и (или) направления и объема бюджетных расходов;
- своевременность и периодичность проведения контрольных мероприятий;
- реальность сроков проведения контрольных мероприятий;
- обеспечение равномерности нагрузки (по временным и трудовым ресурсам);
- степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными);
- наличие резерва времени для выполнения внеплановых ревизий.
3. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих критериев:
- оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения Комитетом по финансам анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия, если указанный период превышает 3 года, (данный критерий имеет наивысший приоритет);
- информация о наличии признаков нарушений, поступившая от Федерального казначейства, органов государственного и муниципального финансового контроля, главных администраторов средств бюджета района, а также выявленная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.
4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год, за исключением объектов контроля указанных в пунктах 6, 7 настоящего раздела.
5. Запрещается проведение повторных контрольных мероприятий за тот же проверяемый период по одним и тем же обстоятельствам, за исключением случаев поступления оформленной в письменном виде информации, подтверждающей наличие нарушений в деятельности объекта контроля.
6. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся Комитетом по финансам в сфере закупок не чаще чем один раз в шесть месяцев.
7. Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки, за исключением указанном в пункте 6 настоящего раздела комиссии, Комитетом по финансам не чаще чем один раз за период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8. Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю. Под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках которого иными органами местного самоуправления проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены Комитетом по финансам.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.