Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 20 июля 2005 г. N 123
Изменения бюджета МО "г. Калуга" на 2005 г.
Увеличить по доходам на: | (тыс. руб.) | |
10000000000000000 | Доходы | 620,0 |
11700000000000000 | X. Прочие неналоговые доходы | 620,0 |
11705000000000180 | 1. Прочие неналоговые доходы | 620,0 |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 19420,0 |
20200000000000000 | I. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
17913,7 |
20201000000000151 | 1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ |
13754,6 |
20202000000000151 | 2. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ |
4087,5 |
20204010020000151 | 3. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ |
71,6 |
20300000000000180 | I. Безвозмездные поступления от государственных организаций |
1506,3 |
20300000000000180 | 1. Безвозмездные поступления от государственных организаций в местные бюджеты |
1506,3 |
30000000000000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
12399,4 |
30200000000000000 | I. Рыночные продажи товаров и услуг | 20,0 |
30201000000000130 | 1. Доходы от продажи услуг | 20,0 |
30302000000000180 | II. Прочие безвозмездные поступления |
12379,4 |
Итого: | 32439,4 | |
Уменьшить по доходам на: | ||
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 5000,0 |
20200000000000000 | 1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
5000,0 |
20202000000000151 | 2. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ |
5000,0 |
Всего: | 27439,4 |
Внести изменения по расходам:
в рублях
Р | П | КЦСР | КВР | ЭКР | Наименование | Поправки +,- | ||||
Управление финансов Министерства финансов Калужской области по г. Калуге |
-21833150 | |||||||||
01 | Общегосударственные вопросы | -1085150 | ||||||||
01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | -1085150 | |||||||
01 |
15 |
0920000 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
-1085150 | ||||||
01 | 15 | 0920000 | 999 | **Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
-1085150 | |||||
01 | 15 | 0920000 | 999 | 200 | Расходы | -1085150 | ||||
01 | 15 | 0920000 | 999 | 290 | Прочие расходы | -1085150 | ||||
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
-20748000 | ||||||||
03 | 10 | Обеспечение противопожарной безопасности | 20748000 | |||||||
03 | 10 | 2020000 | Воинские формирования (органы, подразделения) |
20748000 | ||||||
03 |
10 |
2020000 |
804 |
** Расходы по обеспечению пожарной безопасности на территории МО "Город Калуга" |
-20748000 | |||||
03 | 10 | 2020000 | 804 | 200 | Расходы | -20748000 | ||||
03 | 10 | 2020000 | 804 | 290 | Прочие расходы | -20748000 | ||||
Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги | -75 000,00 | |||||||||
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
-75 000,00 | ||||||||
03 | 02 | Органы внутренних дел | -75 000,00 | |||||||
03 | 02 | 2020000 | Воинские формирования (органы, подразделения) |
-75 000,00 | ||||||
03 |
02 |
2020000 |
253 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
-75 000,00 | |||||
03 | 02 | 2020000 | 253 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
-75 000,00 | ||||
03 | 02 | 2020000 | 253 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
-75000,00 | ||||
Городская Дума г. Калуги | 0,00 | |||||||||
01 | Общегосударственные вопросы | 275000,00 | ||||||||
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власт и местного самоуправления |
275000,00 | |||||||
01 | 03 | 0010000 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
275000,00 | ||||||
01 | 03 | 0010000 | 005 | Центральный аппарат | 275000,00 | |||||
01 | 03 | 0010000 | 005 | 200 | Расходы | 275000,00 | ||||
01 |
03 |
0010000 |
005 |
225 |
Услуги по содержанию имущества |
250000,00 | ||||
01 | 03 | 0010000 | 005 | 290 | Прочие расходы | 25000,00 | ||||
01 | 03 | 0010000 | 005 | 300 | Поступление нефинансовых активов |
0,00 | ||||
01 | 03 | 0010000 | 005 | 310 | Увеличение стоимости основных средств |
80,00 | ||||
01 | 03 | 0010000 | 005 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
-80,00 | ||||
08 | Культура кинематография, средства массовой информации | -275 000,00 | ||||||||
08 | 04 | Периодическая печать и издательства | -275 000,00 | |||||||
08 | 04 | 4550000 | Издательства | -275 000,00 | ||||||
08 |
04 |
4550000 |
453 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
-275 000,00 | |||||
08 | 04 | 4550000 | 453 | 200 | Расходы | -275 000,00 | ||||
08 | 04 | 4550000 | 453 | 290 | Прочие расходы | -275 000,00 |
/-----------------------------------------------------------------------\
|ППП|Р |П |КЦРС |КВР |ЭКР | Наименование |Поправки+,- |
|---+------------------------------------------------------+------------|
|423|Администрация Городского Головы города Калуги | -1270490 |
|---+------------------------------------------------------+------------|
|423|01 |Общегосударственные вопросы | -3570490 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|423|01 |04 |Функционирование Правительства Российской | 170000 |
| | | |Федерации, высших органов исполнительной | |
| | | |власти субъектов Российской Федерации, | |
| | | |местных администраций | |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|423|01 |04 |0010000 |Руководство и управление в сфере | 170000 |
| | | | |установленных функций | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|423|01 |04 |0010000 |005 |Центральный аппарат | 170000 |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|423|01 |04 |0010000 |005 |200 |Расходы | -75000 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|423|01 |04 |0010000 |005 |221 |Услуги связи | 70000 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|423|01 |04 |0010000 |005 |225 |Услуги по | 335000 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|423|01 |04 |0010000 |005 |226 |Прочие услуги | -480000 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|423|01 |04 |0010000 |005 |300 |Поступление | 245000 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|423|01 |04 |0010000 |005 |310 |Увеличение | 100000 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|423|01 |04 |0010000 |005 |340 |Увеличение | 145000 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|423|01 |13 |Резервные фонды | -3740490 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|423|01 |13 |0700000 |Резервные фонды | -3740490 |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|423|01 |13 |0700000 |184 |Резервные фонды органов | -3740490 |
| | | | | |местного самоуправления | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|423|01 |13 |0700000 |184 |200 |Расходы | -3740490 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|423|01 |13 |0700000 |184 |290 |Прочие расходы | -3740490 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|423|03 |Национальная безопасность и правоохранительная | 300000 |
| | |деятельность | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
| | | |Предупреждение и ликвидация последствий | 300000 |
| | | |чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |
|423|03 |09 |гражданская оборона | |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|423|03 |09 |3020000 |Поисковые и аварийно-спасательные| 300000 |
| | | | |учреждения | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
| | | | | |Расходы, связанные с | 300000 |
| | | | | |предупреждением и | |
| | | | | |ликвидацией последствий | |
| | | | | |чрезвычайных ситуаций и | |
| | | | | |стихийных бедствий | |
| | | | | |природного и техногенного| |
|423|03 |09 |3020000 |260 |характера | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|423|03 |09 |3020000 |260 |200 |Расходы | 10000 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|423|03 |09 |3020000 |260 |221 |Услуги связи | 10000 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|423|03 |09 |3020000 |260 |300 |Поступление | 290000 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|423|03 |09 |3020000 |260 |310 |Увеличение | 154000 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
| | | | | | |Увеличение | 136000 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
|423|03 |09 |3020000 |260 |340 |запасов | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
| | |Культура, кинематография средства массовой | 2000000 |
|423|08 |информации | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|423|08 |03 |Телевидение и радиовещание | 70000 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|423|08 |03 |4530000 |Телерадиокомпании | 70000 |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
| | | | | |Государственная поддержка| 70000 |
| | | | | |в сфере культуры, | |
| | | | | |кинематографии и средств | |
|423|08 |03 |4530000 |453 |массовой информации | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|423|08 |03 |4530000 |453 |200 |Расходы | 70000 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|423|08 |03 |4530000 |453 |290 |Прочие расходы | 70000 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|423|08 |04 |Периодическая печать и издательства | 1930000 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|423|08 |04 |4560000 |Периодическая печать | 1930000 |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
| | | | | |Государственная поддержка| 1930000 |
| | | | | |в сфере культуры | |
| | | | | |кинематографии и средств | |
|423|08 |04 |4560000 |453 |массовой информации | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|423|08 |04 |4560000 |453 |200 |Расходы | 1930000 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|423|08 |04 |4560000 |453 |290 |Прочие расходы | 1930000 |
|---+------------------------------------------------------+------------|
|424|Администрация Ленинского округа г. Калуги | -35657650 |
|---+------------------------------------------------------+------------|
|424|01 |Общегосударственные вопросы | -466604 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
| | | |Функционирование Правительства Российской | -7049 |
| | | |Федерации, высших органов исполнительной | |
| | | |власти субъектов Российской Федерации, | |
|424|01 |04 |местных администраций | |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|01 |04 |0010000 |Руководство и управление в сфере | -15000 |
| | | | |установленных функций | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|01 |04 |0010000 |005 |Центральный аппарат | -15000 |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|01 |04 |0010000 |005 |200 |Расходы | 8800 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|01 |04 |0010000 |005 |211 |Заработная плата | -186585 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|01 |04 |0010000 |005 |225 |Услуги по | -15000 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|01 |04 |0010000 |005 |226 |Прочие услуги | 20500 |
| | | | | | | | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|01 |04 |0010000 |005 |262 |Пособия по | 186585 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|01 |04 |0010000 |005 |290 |Прочие расходы | 3300 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|01 |04 |0010000 |005 |300 |Поступление | -23800 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|01 |04 |0010000 |005 |340 |Увеличение | -23800 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|01 |04 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | 7951 |
| | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|01 |04 |9000000 |005 |Центральный аппарат | 7951 |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|01 |04 |9000000 |005 |200 |Расходы | 7951 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|01 |04 |9000000 |005 |211 |Заработная плата | 6300 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|01 |04 |9000000 |005 |213 |Начисления на | 1651 |
| | | | | | |оплату труда | |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|01 |13 |Резервные фонды | -196604 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|01 |13 |0700000 |Резервные фонды | -496604 |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|01 |13 |0700000 |184 |Резервные фонды органов | -496604 |
| | | | | |местного самоуправления | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|01 |13 |0700000 |184 |200 |Расходы | -496604 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|01 |13 |0700000 |184 |290 |Прочие расходы | -496604 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|01 |15 |Другие общегосударственные вопросы | 37049 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|01 |15 |0010000 |Руководство и управление в сфере | 5000 |
| | | | |установленных функций | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|01 |15 |0010000 |006 |Территориальные органы | 5000 |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|01 |15 |0010000 |006 |200 |Расходы | 5000 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|01 |15 |0010000 |006 |290 |Прочие расходы | 5000 |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|01 |15 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | 32049 |
| | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|01 |15 |9000000 |006 |Территориальные органы | 32049 |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|01 |15 |9000000 |006 |200 |Расходы | 32049 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|01 |15 |9000000 |006 |290 |Прочие расходы | 32049 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|424|05 |Жилищно-коммунальное хозяйство | -11734648 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|424|05 |01 |Жилищное хозяйство | -631197 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|05 |01 |3500000 |Поддержка жилищного хозяйства | -631197 |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|05 |01 |3500000 |197 |Предоставление субсидий | -631197 |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|05 |01 |3500000 |197 |200 |Расходы | -631197 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
| | | | | | |Безвозмездные и | -631197 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
|424|05 |01 |3500000 |197 |241 |организациям | |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|05 |02 |Коммунальное хозяйство | -11103451 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|05 |02 |3510000 |Поддержка коммунального хозяйства| -11103451 |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|05 |02 |3510000 |412 | Мероприятия по | -11103451 |
| | | | | |благоустройству городских| |
| | | | | |и сельских поселений | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|05 |02 |3510000 |412 |200 |Расходы | -11103451 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|05 |02 |3510000 |412 |225 |Услуги по | -522210 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|05 |02 |3510000 |412 |241 |Безвозмездные и | -10581241 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|424|06 |Охрана окружающей среды | -10294833 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|424|06 |01 |Сбор и удаление отходов и очистка сточных | -10294833 |
| | | |вод | |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|06 |01 |4000000 |Мероприятия по сбору и удалению | -10294833 |
| | | | |твердых и жидких отходов | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|06 |01 |4000000 |440 |Сбор и удаление твердых | -10127976 |
| | | | | |отходов | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|06 |01 |4000000 |440 |200 |Расходы | -10127976 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|06 |01 |4000000 |440 |241 |Безвозмездные и | -10127976 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|06 |01 |4000000 |441 |Удаление и очистка жидких| -166857 |
| | | | | |отходов | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|06 |01 |4000000 |441 |200 |Расходы | -166857 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|06 |01 |4000000 |441 |241 |Безвозмездные и | -166857 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|424|07 |Образование | -11667508 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|424|07 |01 |Дошкольное образование | -3495629 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |Детские дошкольные учреждения | -3148301 |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |Обеспечение деятельности | -3148301 |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |200 |Расходы | -2569223 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |211 |Заработная плата | -1548758 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |212 |Прочие выплаты | -22183 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |213 |Начисления на | -377802 |
| | | | | | |оплату труда | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |221 |Услуги связи | -14772 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |222 |Транспортные услуги| -15095 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |223 |Коммунальные услуги| -281108 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |225 |Услуги по | -87008 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |226 |Прочие услуги | -32598 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |262 |Пособия по | -163000 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |290 |Прочие расходы | -26899 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |300 |Поступление | -579078 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |310 |Увеличение | -55000 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |4200000 |327 |340 |Увеличение | -524078 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|07 |01 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | -347328 |
| | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|07 |01 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | -347328 |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|07 |01 |9000000 |327 |200 |Расходы | -160847 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |9000000 |327 |211 |Заработная плата | -95850 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |9000000 |327 |213 |Начисления на | -25254 |
| | | | | | |оплату труда | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |9000000 |327 |290 |Прочие расходы | -39743 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |9000000 |327 |300 |Поступление | -186481 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |9000000 |327 |310 |Увеличение | -52676 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |01 |9000000 |327 |340 |Увеличение | -133805 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|07 |02 |Общее образование | -8008279 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |Школы-детские сады, школы | -8033755 |
| | | | |начальные, неполные средние и | |
| | | | |средние | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |Обеспечение деятельности | -8033755 |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |200 |Расходы | -7728739 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |211 |Заработная плата | -3500587 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |212 |Прочие выплаты | -59000 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |213 |Начисления на | -895563 |
| | | | | | |оплату труда | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |221 |Услуги связи | -20313 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |222 |Транспортные услуги| -83908 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |223 |Коммунальные услуги| -747160 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |225 |Услуги по | -1541527 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |226 |Прочие услуги | -233846 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |262 |Пособия по | -546100 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |290 |Прочие расходы | -100735 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |300 |Поступление | -305016 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |310 |Увеличение | -18470 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |4210000 |327 |340 |Увеличение | -286546 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|07 |02 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | 25476 |
| | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|07 |02 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | 25476 |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|07 |02 |9000000 |327 |300 |Поступление | 25476 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |02 |9000000 |327 |340 |Увеличение | 25476 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|07 |07 |Молодежная политика и оздоровление детей | -163600 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|07 |07 |4320000 |Мероприятия по организации | -5885 |
| | | | |оздоровительной кампании детей и | |
| | | | |подростков | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|07 |07 |4320000 |452 |Оздоровление детей и | -5885 |
| | | | | |подростков | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|07 |07 |4320000 |452 |200 |Расходы | 1215 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |07 |4320000 |452 |226 |Прочие услуги | 1215 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |07 |4320000 |452 |300 |Поступление | -7100 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |07 |4320000 |452 |340 |Увеличение | -7100 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|07 |07 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | -157715 |
| | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|07 |07 |9000000 |452 |Оздоровление детей и | -157715 |
| | | | | |подростков | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|07 |07 |9000000 |452 |200 |Расходы | -95115 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|Q7 |07 |9000000 |452 |226 |Прочие услуги | -95115 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |07 |9000000 |452 |300 |Поступление | -62600 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|07 |07 |9000000 |452 |340 |Увеличение | -62600 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|424|08 |Культура, кинематография, средства массовой | -1485057 |
| | |информации | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|424|08 |01 |Культура | -1485057 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
| | | | |Дворцы и дома культуры, другие | -1440026 |
| | | | |учреждения культуры и средств | |
|424|08 |01 |4400000 |массовой информации | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |Обеспечение деятельности | -1440026 |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |200 |Расходы | -1326719 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |211 |Заработная плата | -785181 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |213 |Начисления на | -204708 |
| | | | | | |оплату труда | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |221 |Услуги связи | -9740 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |222 |Транспортные услуги| -5133 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |223 |Коммунальные услуги| -180495 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |225 |Услуги по | -53000 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |226 |Прочие услуги | -27627 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |262 |Пособия по | -48900 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |290 |Прочие расходы | -11935 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |300 |Поступление | -113307 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |310 |Увеличение | -100000 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |4400000 |327 |340 | Увеличение | -13307 |
| | | | | | |стоимости | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|08 |01 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | -45031 |
| | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|08 |01 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|424|08 |01 |9000000 |327 |200 |Расходы | -37520 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |9000000 |327 |211 |Заработная плата | -5392 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |9000000 |327 |213 |Начисления на | -1328 |
| | | | | | |оплату труда | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |9000000 |327 |226 |Прочие услуги | -12800 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |9000000 |327 |290 |Прочие расходы | -18000 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |9000000 |327 |300 |Поступление | -7511 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |9000000 |327 |310 |Увеличение | -3000 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|08 |01 |9000000 |327 |340 |Увеличение | -4511 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|424|10 |Социальная политика | -9000 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|424|10 |03 |Социальное обеспечение населения | -9000 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|424|10 |03 |5050000 |Меры социальной поддержки граждан| -9000 |
| | | | |оказание социальной помощи | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|424|10 |03 |5050000 |483 |200 | Расходы | -9000 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|424|10 |03 |5050000 |483 |262 |Пособия по | -9000 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+------------------------------------------------------+------------|
|425|Администрация Московского округа г. Калуги | 26468542 |
|---+------------------------------------------------------+------------|
|425|01 |Общегосударственные вопросы | -533000 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|425|01 |04 |Функционирование Правительства Российской | -53300 |
| | | |Федерации, высших органов исполнительной | |
| | | |власти субъектов Российской Федерации, | |
| | | |местных администраций | |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|01 |04 |0010000 |Руководство и управление в сфере | -53300 |
| | | | |установленных функций | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|01 |04 |0010000 |005 |Центральный аппарат | -53300 |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|01 |04 |0010000 |005 |200 |Расходы | 51700 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|01 |04 |0010000 |005 |221 |Услуги связи | 1700 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|01 |04 |0010000 |005 |225 |Услуги по | 130000 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|01 |04 |0010000 |005 |226 |Прочие услуги | -80000 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|01 |04 |0010000 |005 |300 |Поступление | -105000 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|01 |04 |0010000 |005 |310 |Увеличение | 90000 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|01 |04 |0010000 |005 |340 | | -195000 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|01 |13 |Резервные фонды | -718100 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|01 |13 |0700000 |Резервные фонды | -718100 |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|01 |13 |0700000 |184 |Резервные фонды органов | -718100 |
| | | | | |местного самоуправления | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|01 |13 |0700000 |184 |200 |Расходы | -718100 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|01 |13 |0700000 |184 |290 |Прочие расходы | -718100 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|01 |15 |Другие общегосударственные вопросы | 238400 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|01 |15 |0010000 |Руководство и управление в сфере | 125400 |
| | | | |установленных функций | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|01 |15 |0010000 |006 |Территориальные органы | 125400 |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|01 |15 |0010000 |006 |200 |Расходы | 125400 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|01 |15 |0010000 |006 |290 |Прочие расходы | 125400 |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|01 |15 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | 113000 |
| | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|01 |15 |9000000 |006 |Территориальные органы | 113000 |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|435|01 |15 |9000000 |006 |200 |Расходы | 113000 |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|01 |15 |9000000 |006 |290 |Прочие расходы | 113000 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|425|.04|Национальная экономика | -19855 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|425|04 |09 |Связь и информатика | -19855 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|04 |09 |3300000 |Информационные технологии и связь| -19855 |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|04 |09 |3300000 |382 |Отдельные мероприятия в | -19855 |
| | | | | |сфере связи и информатики| |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|04 |09 |3300000 |382 |200 |Расходы | -19855 |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|04 |09 |3300000 |382 |241 |Безвозмездные и | -19855 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|425|05 |Жилищно-коммунальное хозяйство | -7336013 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|425|05 |01 |Жилищное хозяйство | -869206 |
|---+---+----+---------------------------------------------+------------|
|425|05 |01 |3500000 |Поддержка жилищного хозяйства | -869206 |
|---+---+----+-----------+---------------------------------+------------|
|425|05 |01 |3500000 |197 |Предоставление субсидий | -869206 |
|---+---+----+-----------+-------+-------------------------+------------|
|425|05 |01 |3500000 |197 |200 |Расходы | -869206 |
|---+---+----+-----------+-------+------+------------------+------------|
|425|05 |01 |3500000 |197 |241 |Безвозмездные и | -869206 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+---+----+---------------------------------------------+------------|
|425|05 |02 |Коммунальное хозяйство | -6466807 |
|---+---+----+---------------------------------------------+------------|
|425|05 |02 |3510000 |Поддержка коммунального хозяйства| -6466807 |
|---+---+----+-----------+---------------------------------+------------|
|425|05 |02 |3510000 |412 |Мероприятия по | -6466807 |
| | | | | |благоустройству городских| |
| | | | | |и сельских поселений | |
|---+---+----+-----------+-------+-------------------------+------------|
|425|05 |02 |3510000 |412 |200 |Расходы | -6466807 |
|---+---+----+-----------+-------+------+------------------+------------|
|425|05 |02 |3510000 |412 |225 |Услуги по | -664765 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+---+----+-----------+-------+------+------------------+------------|
|425|05 |02 |3510000 |412 |241 |Безвозмездные и | -5802042 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|425|06 |Охрана окружающей среды | -10486847 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|425|06 |01 |Сбор и удаление отходов и очистка сточных | -10486847 |
| | | |вод | |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|06 |01 |4000000 |Мероприятия по сбору и удалению | -10486847 |
| | | | |твердых и жидких отходов | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|06 |01 |4000000 |440 |Сбор и удаление твердых | -10331508 |
| | | | | |отходов | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|06 |01 |4000000 |440 |200 |Расходы | -10331508 |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|06 |01 |4000000 |440 |241 |Безвозмездные и | -10331508 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|06 |01 |4000000 |441 |Удаление и очистка жидких| -155339 |
| | | | | |отходов | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|06 |01 |4000000 |441 |200 |Расходы | -155339 |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|06 |01 |4000000 |441 |241 |Безвозмездные и | -155339 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|425|07 |Образование | -6383832 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|425|07 |01 |Дошкольное образование | -695430 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |Детские дошкольные учреждения | -690572 |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |Обеспечение деятельности | -690572 |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |200 |Расходы | -629406 |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |211 |Заработная плата | -173773 |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |212 |Прочие выплаты | -3000 |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |213 |Начисления на | 41822 |
| | | | | | |оплату труда | |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |221 |Услуги связи | -1684 |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |222 |Транспортные | -3000 |
| | | | | | |услуги | |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |223 |Коммунальные | -33521 |
| | | | | | |услуги | |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |225 |Услуги по | -321675 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |226 |Прочие услуги | -2683 |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |262 |Пособия по | -34200 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |290 |Прочие расходы | -61166 |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |300 |Поступление | -13710 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |4200000 |327 |340 |Увеличение | -47456 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|07 |01 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | -4858 |
| | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|07 |01 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | -4858 |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|07 |01 |9000000 |327 |200 |расходы | -2186 |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |9000000 |327 |211 |Заработная плата | -1722 |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |9000000 |327 |213 |Начисления на | -464 |
| | | | | | |оплату труда | |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |01 |9000000 |327 |300 |Поступление | -2672 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+------+------------------+------------|
|425|07 |02 |9000000 |327 |340 |Увеличение | -5668608 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|07 |02 |Общее образование | -5668608 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |Школы-детские сады, школы | -5574676 |
| | | | |начальные, неполные средние и | |
| | | | |средние | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 | Обеспечение деятельности| -5574676 |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 |200 |Расходы | -5298531 |
|---+---+-----+----------+-------+-------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 |211 |Заработная плата | -2890472 |
|---+---+-----+----------+-------+-------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 |212 |Прочие выплаты | -39600 |
|---+---+-----+----------+-------+-------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 |213 |Начисления на | -775855 |
| | | | | | |оплату труда | |
|---+---+-----+----------+-------+-------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 |221 |Услуги связи | -9549 |
|---+---+-----+----------+-------+-------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 |222 |Транспортные | -5000 |
| | | | | | |услуги | |
|---+---+-----+----------+-------+-------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 |223 |Коммунальные | 514148 |
| | | | | | |услуги | |
|---+---+-----+----------+-------+-------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 |225 |Услуги по | 418844 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+---+-----+----------+-------+-------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 |226 |Прочие услуги | -242782 |
|---+---+-----+----------+-------+-------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 |290 |Прочие расходы | -111910 |
|---+---+-----+----------+-------+-------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 |340 |Поступление | -276145 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 |310 |Увеличение | -57560 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |основных средств | |
|---+---+-----+----------+-------+-------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |4210000 |327 |340 |Увеличение | -218585 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|07 |02 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | -93932 |
| | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|07 |02 |9000000 |327 | Обеспечение деятельности | -93932 |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+------+--------------------------+------------|
|425|07 |02 |9000000 |327 |200 |Расходы | -41500 |
|---+---+-----+----------+------+--------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |9000000 |327 |226 |Прочие услуги | -41500 |
|---+---+-----+----------+------+--------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |9000000 |327 |300 |Поступление | -52432 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+------+--------+-----------------+------------|
|425|07 |02 |9000000 |327 |340 |Увеличение | -52432 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|07 |07 |Молодежная политика и оздоровление детей | -19794 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|07 |07 |4320000 |Мероприятия по организации | 12091 |
| | | | |оздоровительной кампании детей и | |
| | | | |подростков | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|07 |07 |4320000 |452 |Оздоровление детей и | 12091 |
| | | | | |подростков | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|07 |07 |4320000 |452 |200 |Расходы | 9906 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|07 |07 |4320000 |452 |226 |Прочие услуги | 9906 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|07 |07 |4320000 |452 |300 |Поступление | 2185 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|07 |07 |4320000 |452 |340 |Увеличение | 2185 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|07 |07 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | -31885 |
| | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|07.|07 |9000000 |452 |Оздоровление детей и | -31885 |
| | | | | |подростков | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|07 |07 |9000000 |452 |200 |Расходы | -18300 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|07 |07 |9000000 |452 |226 |Прочие услуги | -18300 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|07 |07 |9000000 |452 |300 |Поступление | -13585 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|07 |07 |9000000 |452 |340 |Увеличение | -13585 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|425|08 |Культура, кинематография, средства массовой | -1610595 |
| | |информации | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|425|08 |01 |Культура | -1610595 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |Дворцы и дома культуры, другие | -1581275 |
| | | | |учреждения культуры и средств | |
| | | | |массовой информации | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |Обеспечение деятельности | -1581275 |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |200 |Расходы | -1503886 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |211 |Заработная плата | -397486 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |213 |Начисления на | -105942 |
| | | | | | |оплату труда | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |221 |Услуги связи | -2885 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |222 |Транспортные услуги| -2000 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |223 |Коммунальные услуги| -173611 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |225 |Услуги по | -641993 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |226 |Прочие услуги | -45966 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |262 |Пособия по | -68600 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |290 |Прочие расходы | -65403 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |300 |Поступление | -77389 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |310 |Увеличение | -45115 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |4400000 |327 |340 |Увеличение | -32274 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|08 |01 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | -29320 |
| | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|08 |01 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | -29320 |
| | | | | |подведомственных | |
| | | | | |учреждений | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|08 |01 |9000000 |327 |200 |Расходы | -24025 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |9000000 |327 |211 |Заработная плата | -13792 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |9000000 |327 |213 |Начисления на | -3533 |
| | | | | | |оплату труда | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |9000000 |327 |290 |Прочие расходы | -6700 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |9000000 |327 |300 |Поступление | -5295 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |9000000 |327 |310 |Увеличение | -2200 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|08 |01 |9000000 |327 |340 |Увеличение | -3095 |
| | | | | | |стоимости | |
| | | | | | |материальных | |
| | | | | | |запасов | |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|425|10 |Социальная политика | -98400 |
|---+---+--------------------------------------------------+------------|
|425|10 |03 |Социальное обеспечение населения | -98400 |
|---+---+-----+--------------------------------------------+------------|
|425|10 |03 |5050000 |Меры социальной поддержки граждан| -98400 |
|---+---+-----+----------+---------------------------------+------------|
|425|10 |03 |5050000 |483 |Расходы на оказание | -98400 |
| | | | | |социальной помощи | |
|---+---+-----+----------+-------+-------------------------+------------|
|425|10 |03 |5050000 |483 |200 |Расходы | -98400 |
|---+---+-----+----------+-------+-----+-------------------+------------|
|425|10 |03 |5050000 |483 |262 |Пособия по | -98400 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+------------------------------------------------------+------------|
|426|Администрация Октябрьского округа г. Калуги | -28030384 |
|---+------------------------------------------------------+------------|
|426|01 |Общегосударственные вопросы | -1007300 |
|---+----+-------------------------------------------------+------------|
|426|01 |04 |Функционирование Правительства Российской | 0 |
| | | |Федерации высших органов исполнительной | |
| | | |власти субъектов Российской Федерации, | |
| | | |местных администраций | |
|---+----+----+--------------------------------------------+------------|
|426|01 |04 |0010000 |Руководство и управление в сфере | 0 |
| | | | |установленных функций | |
|---+----+----+----------+---------------------------------+------------|
|426|01 |04 |0010000 |005 |Центральный аппарат | 0 |
|---+----+----+----------+-------+-------------------------+------------|
|426|01 |04 |0010000 |005 |300 |Поступление нефи- | 0 |
| | | | | | |нансовых активов | |
|---+----+----+----------+-------+------+-------------------------------|
|426|01 |04 |0010000 |005 |310 |Увеличение стоимости| 70000 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|01 |04 |0010000 |005 |340 |Увеличение стоимости| -70000 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|01 |13 |Резервные фонды | -1062300 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|01 |13 |0700000 |Резервные фонды | -1062300 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|01 |13 |0700000 |184 |Резервные фонды органов | -1062300 |
| | | | | |местного самоуправления | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|01 |13 |0700000 |184 |200 |Расходы | -1062300 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|01 |13 |0700000 |184 |290 |Прочие расходы | -1062300 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|01 |15 |Другие общегосударственные вопросы | 55000 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|01 |15 |0010000 |Руководство и управление в сфере | 55000 |
| | | | |установленных функций | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|01 |15 |0010000 |006 |Территориальные органы | 55000 |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|01 |15 |0010000 |006 |200 |Расходы | 55000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|01 |15 |0010000 |006 |290 |Прочие расходы | 55000 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|426|04 |Национальная экономика | -22324 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|426|04 |09 |Связь и информатика | -22324 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|04 |09 |3300000 |Информационные технологии и связь | -22324 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|04 |09 |3300000 |382 |Отдельные мероприятия в | -22324 |
| | | | | |сфере связи и информатики | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|04 |09 |3300000 |382 |200 |Расходы | -22324 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|04 |09 |3300000 |382 |241 |Безвозмездные и | -22324 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|426|05 |Жилищно-коммунальное хозяйство | -9724970 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|426|05 |01 |Жилищное хозяйство | -539883 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|05 |01 |3500000 |Поддержка жилищного хозяйства | -539883 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|05 |01 |3500000 |197 |Предоставление субсидий | -539883 |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|05 |01 |3500000 |197 |200 |Расходы | -539883 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|05 |01 |3500000 |197 |241 |Безвозмездные и | -539883 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|05 |02 |Коммунальное хозяйство | -9185087 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|05 |02 |3510000 |Поддержка коммунального хозяйства | -9185087 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|05 |02 |3510000 |412 |Мероприятия по | -9185087 |
| | | | | |благоустройству городских и| |
| | | | | |сельских поселении | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|05 |02 |3510000 |412 |200 |Расходы | -9185087 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|05 |02 |3510000 |412 |225 |Услуги по содержанию| -350000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|05 |02 |3510000 |412 |241 |Безвозмездные и | -8835087 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|426|06 |Охрана окружающей среды |-10628380-|
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|426|06 |01 |Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод |-10628380-|
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|06 |01 |4000000 |Мероприятия по сбору и удалению |-10628380-|
| | | | |твердых и жидких отходов | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|06 |01 |4000000 |440 |Сбор и удаление твердых |-10068591-|
| | | | | |отходов | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|06 |01 |4000000 |440 |200 |Расходы |-10068591-|
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|06 |01 |4000000 |440 |241 |Безвозмездные и |-10068591-|
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|06 |01 |4000000 |441 |Удаление и очистка жидких | -559789 |
| | | | | |отходов | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|06 |01 |4000000 |441 |200 |Расходы | -559789 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|06 |01 |4000000 |441 |241 |Безвозмездные и | -559789 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|426|07 |Образование | -5667188 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|426|07 |01 |Дошкольное образование | -1091483 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |Детские дошкольные учреждения | -1036642 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |327 |Обеспечение деятельности | -1036642 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |327 |200 |Расходы | -933694 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |327 |211 |Заработная плата | -375592 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |327 |212 |Прочие выплаты | -5400 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |327 |2.13 |Начисления на оплату| -97090 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |327 |221 |Услуги связи | -1774 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |327 |223 |Коммунальные услуги | -68176 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |327 |225 |Услуги по содержанию| -342877 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |327 |226 |Прочие услуги | -7001 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |327 |262 |Пособия по | -30000 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |327 |290 |Прочие расходы | -5784 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07- |01 |4200000 |327 |300 |Поступление | -102948 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |327 |310 |Увеличение стоимости| -3100 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |01 |4200000 |327 |340 |Увеличение стоимости| -99848 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|07 |01 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | -54841 |
| | | | |учреждений | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|07 |01 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | -54841 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|07 |01 |9000000 |327 |300 |Поступление | -54841 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |01 |9000000 |327 |340 |Увеличение стоимости| -54841 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|07 |02 |Общее образование | -4538205 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |Школы-детские сады, школы | -4513205 |
| | | | |начальные, неполные средние и | |
| | | | |средние | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |Обеспечение деятельности | -4513205 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |200 |Расходы | -4310821 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |211 |Заработная плата | -1356829 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |212 |Прочие выплаты | -25100 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |213 |Начисления на оплату| -355691 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |221 |Услуги связи | -2837 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |223 |Коммунальные услуги | -246687 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |225 |Услуги по содержанию| -1701216 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |226 |Прочие услуги | -249125 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |262 |Пособия по | -234220 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |290 |Прочие расходы * | -139116 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |300 |Поступление | -202384 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |310 |Увеличение стоимости| -43880 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |4210000 |327 |340 |увеличение стоимости| -158504 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|07 |02 |90000DO |Дополнительные расходы бюджетных | -25000 |
| | | | |учреждений | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|07 |02 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | -25000 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|07 |02 |9000000 |327 |200 |Расходы | -20000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |9000000 |327 |226 |Прочие услуги | -20000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |9000000 |327 |300 |Поступление | -5000 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |02 |9000000 |327 |340 |Увеличение стоимости| -5000 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|07 |07 |Молодежная политика и оздоровление детей | -37500 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|07 |07 |4320000 |Мероприятия по организации | -37500 |
| | | | |оздоровительной кампании детей и | |
| | | | |подростков | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|07 |07 |4320000 |452 |Оздоровление детей | -37500 |
| | | | | |подростков | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|07 |07 |4320000 |452 |200 |Расходы | -37500 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|07 |07 |4320000 |452 |226 |Прочие услуги | -37500 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|426|08 |Культура, кинематография, средства массовой | -940222 |
| | |информации | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|426|08 |01 |Культура | -940222 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |Дворцы и дома культуры, другие | -940222 |
| | | | |учреждения культуры и средств | |
| | | | |массовой инф. | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |327 |Обеспечение деятельности | -940222 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |327 |200 |Расходы | -873590 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |327 |211 |Заработная плата | -165064 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |327 |213 |Начисления на оплату| -42343 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |327 |221 |Услуги связи | -1795 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |327 |223 |Коммунальные услуги | -98969 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |327 |225 |Услуги по содержанию| -529900 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |327 |226 |Прочие услуги | -17819 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |327 |262 |Пособия по | -8000 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |327 |290 |Прочие расходы | -9700 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |327 |300 |Поступление | -66632 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |327 |310 |Увеличение стоимости| -26609 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|08 |01 |4400000 |327 |340 |Увеличение стоимости| -40023 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+-----------------------+------+--------------------+----------|
|426|10 |Социальная политика | | | -40000 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|426|10 |03 |Социальное обеспечение населения | -40000 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|426|10 |03 |5050000 |Меры социальной поддержки граждан | -40000 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|426|10 |03 |5050000 |483 |Расходы на оказание | -40000 |
| | | | | |социальной помощи | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|426|10 |03 |5050000 |483 |200 |Расходы | -40000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|426|10 |03 |5050000 |483 |262 |Пособия по | -40000 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|427|Управление экономики и финансов города Калуги | 1476793 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|427|01 |Общегосударственные вопросы | -523207 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|427|01 |04 |Функционирование Правительства Российской | -523207 |
| | | |Федерации, высших органов исполнительной | |
| | | |власти субъектов Российской Федерации, местных| |
| | | |администраций | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|427|01 |04 |0010000 |Руководство и управление в сфере | -523207 |
| | | | |установленных функций | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|427|01 |04 |0010000 |005 |Центральный аппарат | -523207 |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|427|01 |04 |0010000 |005 |200 |Расходы | -523207 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|427|01 |04 |0010000 |005 |211 |Заработная плата | -446959 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|427|01 |04 |0010000 |005 |213 |Начисления на оплату| -107963 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|427|01 |04 |0010000 |005 |262 |Пособия по | 31715 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|427|06 |Охрана окружающей среды | 2000000 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|427|06 |02 |Охрана растительных и животных видов и среды | 2000000 |
| | | |их обитания | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|427|06 |02 |4100000 |Состояние окружающей среды и | 2000000 |
| | | | |природопользования | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|427|06 |02 |4100000 |443 |Природоохранные мероприятия| 2000000 |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|427|06 |02 |4100000 |443 |200 |Расходы | 2000000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|427|06 |02 |4100000 |443 |226 |Прочие услуги | 2000000 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|421|Контрольно-счетная палата г. Калуги | 0,00 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|421|01 |Общегосударственные вопросы | 0,00 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|421|01 |06 |Обеспечение деятельности финансовых, налоговых| 0,00 |
| | | |и таможенных органов и органов надзора | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|421|01 |06 |0010000 |Руководство и управление в сфере | 0,00 |
| | | | |установленных функций | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|421|01 |06 |0010000 |005 |Центральный аппарат | 0,00 |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|421|01 |06 |0010000 |005 |200 |Расходы | 0,00 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|421|01 |06 |0010000 |005 |211 |Заработная плата | -1200,00 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|421|01 |06 |0010000 |005 |212 |Прочие выплаты | 1200,00 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|421|01 |06 |0010000 |083 |212 |Прочие выплаты | -5000,00 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|421|01 |06 |0010000 |083 |222 |Транспортные услуги | 5000,00 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|428|Избирательная комиссия Муниципального образования "Город| 0 |
| |Калуга" | |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|428|01 |Общегосударственные вопросы | 0 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|428|01 |07 |Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|428|01 |07 |0010000 |Руководство и управление в сфере | -36000 |
| | | | |установленных функций | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|428|01 |07 |0010000 |005 |Центральный аппарат | -36000 |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|428|01 |07 |0010000 |005 |200 |Расходы | -36000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|428|01 |07 |0010000 |005 |211 |Заработная плата | -36000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|428|01 |07 |0010000 |005 |225 |Услуги по содержанию| 18000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|428|01 |07 |0010000 |005 |290 |Прочие расходы | -18000 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|428|01 |07 |0200000 |Проведение выборов и референдумов | 36000 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|428|01 |07 |0200000 |097 |Проведение выборов в | 36000 |
| | | | | |законодательные | |
| | | | | |(представительные) органы | |
| | | | | |власти местного | |
| | | | | |самоуправления | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|428|01 |07 |0200000 |097 |200 |Расходы | 36000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|428|01 |07 |0200000 |097 |290 |Прочие расходы | 36000 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|429|Управление архитектуры, градостроительства и земельных | 1052700 |
| |отношений | |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|429|01 |Общегосударственные вопросы | 0 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|429|01 |04 |Функционирование Правительства Российской | 0 |
| | | |Федерации, высших органов исполнительной | |
| | | |власти субъектов Российской Федерации, местных| |
| | | |администраций | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|429|01 |04 |0010000 |Руководство и управление в сфере | 0 |
| | | | |установленных функций | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|429|01 |04 |0010000 |005 |Центральный аппарат | 0 |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|429|01 |04 |0010000 |005 |200 |Расходы | -15000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|429|01 |04 |0010000 |005 |212 |Прочие выплаты | -55000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|429|01 |04 |0010000 |005 |226 |Прочие услуги | 40000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|429|01 |04 |0010000 |005 |300 |Поступление | 15000 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|429|01 |04 |0010000 |005 |310 |Увеличение стоимости| 15000 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|429|04 |Национальная экономика | 1052700 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|429|04 |11 |Другие вопросы в области национальной | 1052700 |
| | | |экономики | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|429|04 |11 |3400000 |Реализация государственных функций | 1052700 |
| | | | |в области национальной экономики | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|429|04 |11 |3400000 |406 |Мероприятия по | 1052700 |
| | | | | |землеустройству и | |
| | | | | |землепользованию | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|429|04 |11 |3400000 |406 |200 |Расходы | 1052700 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|429|04 |11 |3400000 |406 |226 |Прочие услуги | 1052700 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|536|Управление здравоохранения г. Калуги | 4247300 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|536|01 |04 |0010000 |005 |212 |Прочие выплаты | 2610 |
|---+----+----+----------+-------+-------+-------------------+----------|
|536|01 |04 |0010000 |005 |213 |Начисления на | -2610 |
| | | | | | |оплату труда | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|536|09 |Здравоохранение и спорт | 4247300 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|536|09 |01 |Здравоохранение | 4247300 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|536|09 |01 |4700000 |Больницы, клиники, госпитали, | -415000 |
| | | | |медико-санитарные части | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|536|09 |01 |4700000 |327 |Обеспечение деятельности | -415000 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|536|09 |01 |4700000 |327 |300 |Поступление | -415000 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4700000 |327 |310 |Увеличение стоимости| -415000 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|536|09 |01 |4710000 |Поликлиники, амбулатории, | -337700 |
| | | | |диагностические центры | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|536|09 |01 |4710000 |327 |Обеспечение деятельности | -337700 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|536|09 |01 |4710000 |327 |200 |Расходы | 40000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4710000 |327 |211 |Заработная плата | -177272 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4710000 |327 |213 |Начисления на оплату| -46120 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4710000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 30000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4710000 |327 |290 |Прочие расходы | 233392 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4710000 |327 |300 |Поступление | -377700 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4710000 |327 |310 |Увеличение стоимости| -367700 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4710000 |327 |340 |Увеличение стоимости| -10000 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4770000 |327 |200 |Расходы | 90000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4770000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 90000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4770000 |327 |300 |Поступление | -90000 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4770000 |327 |310 |Увеличение стоимости| -90000 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4850000 |327 |225 |Услуги по содержанию| -46400 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |4850000 |327 |226 |Прочие услуги | 46400 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|536|09 |01 |7710000 |Территориальная программа ОМС | 5000000 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|536|09 |01 |7710000 |327 |Обеспечение деятельности | 5000000 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|536|09 |01 |7710000 |327 |200 |Расходы | 5000000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |7710000 |327 |221 |Услуги связи | 349500 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |7710000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 3090000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|536|09 |01 |7710000 |327 | 226 | Прочие услуги | 1560500 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|537|Управление культуры и спорта города Калуги | 5219274 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|537|01 |Общегосударственные вопросы | 183300 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|537|01 |04 |Функционирование Правительства Российской | 183300 |
| | | |Федерации, высших органов исполнительной | |
| | | |власти субъектов Российской Федерации, местных| |
| | | |администраций | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|537|01 |04 |0010000 |Руководство и управление в сфере | 183300 |
| | | | |установленных функций | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|01 |04 |0010000 |005 |Центральный аппарат | 183300 |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|537|01 |04 |0010000 |005 |200 |Расходы | 38300 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|01 |04 |0010000 |005 |224 |Арендная плата за | 13200 |
| | | | | | |пользование | |
| | | | | | |имуществом | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|01 |04 |0010000 |005 |225 |Услуги по содержанию| -200 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|01 |04 |0010000 |005 |226 |Прочие услуги | 25100 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|01 |04 |0010000 |005 |290 |Прочие расходы | 200 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|01 |04 |0010000 |005 |300 |Поступление | 145000 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|01 |04 |0010000 |005 |310 |Увеличение стоимости| 95000 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|01 |04 |0010000 |005 |340 |Увеличение стоимости| 50000 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|537|07 |Образование | -386500 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|537|07 |02 |Общее образование | -6500 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|537|07 |02 |4230000 |Учреждения по внешкольной работе с | -19000 |
| | | | |детьми | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|07 |02 |4230000 |327 |Обеспечение деятельности | -19000 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|537|07 |02 |4230000 |327 |200 |Расходы | 41000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |4230000 |327 |222 |Транспортные услуги | -10000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |4230000 |327 |225 |Услуги по содержанию| -14100 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |4230000 |327 |226 |Прочие услуги | 14100 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |4230000 |327 |290 |Прочие расходы | 51000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |4230000 |327 |300 |Поступление | -60000 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |4230000 |327 |310 |Увеличение стоимости| -60000 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|07 |02 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | 12500 |
| | | | |учреждений | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|07 |02 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | 12500 |
| | | | | |подведомственных учреждении| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|537|07 |02 |9000000 |327 |200 |Расходы | 37140 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |9000000 |327 |212 |Прочие выплаты | -5560 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |9000000 |327 |222 | | -8950 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |9000000 |327 |224 |Арендная плата за | 2500 |
| | | | | | |пользование | |
| | | | | | |имуществом | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |9000000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 41150 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |9000000 |327 |226 |Прочие услуги | 7000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |9000000 |327 |290 |Прочие расходы | 1000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |9000000 |327 |300 |Поступление | -24640 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |9000000 |327 |310 |Увеличение стоимости| -12200 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |02 |9000000 |327 |340 |Увеличение стоимости| -12440 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|537|07 |07 |Молодежная политика и оздоровление детей | -380000 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|537|07 |07 |4310000 |Организационно-воспитательная | -380000 |
| | | | |работа с молодежью | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|07 |07 |4310000 |327 |Обеспечение деятельности | -380000 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|537|07 |07 |4310000 |327 |200 |Расходы | -430000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |07 |4310000 |327 |221 |Услуги связи | 8000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |07 |4310000 |327 |225 |Услуги по содержанию| -438000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |07 |4310000 |327 |300 |Поступление | 50000 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|07 |07 |4310000 |327 |340 |Увеличение стоимости| 50000 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|537|08 |Культура, кинематография, средства массовой | 5042474 |
| | |информации | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|537|08 |01 |Культура | 4127474 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |Дворцы и дома культуры, другие | 3856223 |
| | | | |учреждения культуры и средств | |
| | | | |массовой информации | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |Обеспечение деятельности | 3856223 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |200 |Расходы | 3796995 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |211 |Заработная плата | 1347731 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |213 |Начисления на оплату| 352993 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |221 |Услуги связи | 14420 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |222 |Транспортные услуги | 7133 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |223 |Коммунальные услуги | 427075 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |224 |Арендная плата за | -13200 |
| | | | | | |пользование | |
| | | | | | |имуществом | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 1385293 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |226 |Прочие услуги | 78327 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |262 |Пособия по | 125500 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |290 |Прочие расходы | 71723 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |300 |Поступление | 59228 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |310 |Увеличение стоимости| 49176 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4400000 |327 |340 |Увеличение стоимости| 10052 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|08 |01 |4420000 |Библиотеки | 192000 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|08 |01 |4420000 |327 |Обеспечение деятельности | 192000 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|537|08 |01 |4420000 |327 |200 |Расходы | 212000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4420000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 212000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4420000 |327 |300 |Поступление | -20000 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4420000 |327 |340 |Увеличение стоимости| -20000 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4430000 |327 |225 |Услуги по содержанию| -20000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |4430000 |327 |226 |Прочие услуги | 20000 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|08 |01 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | 79251 |
| | | | |учреждений | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|08 |01 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | 79251 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|537|08 |01 |9000000 |327 |200 |Расходы | 106445 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |9000000 |327 |211 |Заработная плата | 32384 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |9000000 |327 |213 |Начисления на оплату| 8461 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |9000000 |327 |226 |Прочие услуги | 46200 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |9000000 |327 |290 |Прочие расходы | 19400 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |9000000 |327 |300 |Поступление | -27194 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |9000000 |327 |310 |Увеличение стоимости| -93100 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |01 |9000000 |327 |340 |Увеличение стоимости| 65906 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|537|08 |06 |Другие вопросы в области культуры, | 915000 |
| | | |кинематографии средств массовой информации | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|537|08 |06 |4500000 |Мероприятия в сфере культуры, | 15000 |
| | | | |кинематографии и средств массовой | |
| | | | |информации | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|08 |06 |4500000 |453 |Государственная поддержка в| 15000 |
| | | | | |сфере культуры, | |
| | | | | |кинематографии и средств | |
| | | | | |массовой информации | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|537|08 |06 |4500000 |453 |200 |Расходы | 15000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |06 |4500000 |453 |290 |Прочие расходы | 15000 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|08 |06 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | 900000 |
| | | | |учреждений | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|08 |06 |9000000 |453 |Государственная поддержка в| 900000 |
| | | | | |сфере культуры, | |
| | | | | |кинематографии и средств | |
| | | | | |массовой информации | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|537|08 |06 |9000000 |453 |200 |Расходы | 900000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|08 |06 |9000000 |453 |290 |Прочие расходы | 900000 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|537|09 |Здравоохранение и спорт | 380000 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|537|09 |02 |Спорт и физическая культура | 380000 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|537|09 |02 |4820000 |Центры спортивной подготовки | 380000 |
| | | | |(сборные команды) | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|537|09 |02 |4820000 |327 |Обеспечение деятельности | 380000 |
| | | | | |подведомственных учреждении| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|537|09 |02 |4820000 |327 |200 |Расходы | 380000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|09 |02 |4820000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 380000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|09 |02 |4820000 |327 |226 |Прочие услуги | 20000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|09 |02 |4820000 |327 |290 |Прочие расходы | -20000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|09 |02 |4820000 |327 |310 |Увеличение стоимости| 44000 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|537|09 |02 |4820000 |327 |340 |Увеличение стоимости| -44000 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|538|Управление образования г. Калуги | 29134730 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|538|01 |Общегосударственные вопросы | -25000 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
| | | |Функционирование Правительства Российской | |
| | | |Федерации, высших органов исполнительной | |
| | | |власти субъектов Российской Федерации, местных| |
|538|01 |04 |администраций | -25000 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|538|01 |04 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | -25000 |
| | | | |учреждений | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|01 |04 |9000000 |005 |Центральный аппарат | -25000 |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|01 |04 |9000000 |005 |300 |Поступление | -25000 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|01 |04 |9000000 |005 |340 |Увеличение стоимости| -25000 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|538|07 |Образование | 29159730 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|538|07 |01 |Дошкольное образование | 6918437 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |Детские дошкольные учреждения | 6345856 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |Обеспечение деятельности | 6345856 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |200 |Расходы | 5549344 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |211 |Заработная плата | 2713440 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |212 |Прочие выплаты | 37783 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |213 |Начисления на оплату| 675716 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |221 |Услуги связи | 24524 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |222 |Транспортные услуги | 18095 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |223 |Коммунальные услуги | 386890 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 1409738 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |226 |Прочие услуги | 4961 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |262 |Пособия по | 227200 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |290 |Прочие расходы | 50997 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |300 |Поступление | 796512 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |310 |Увеличение стоимости| 132876 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |4200000 |327 |340 |Увеличение стоимости| 663636 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |01 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | 572581 |
| | | | |учреждений | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |01 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | 572581 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |01 |9000000 |327 |200 |Расходы | 233581 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |9000000 |327 |211 |Заработная плата | 144064 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |9000000 |327 |213 |Начисления на оплату| 37804 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |9000000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 4670 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |9000000 |327 |226 |Прочие услуги | 3300 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |9000000 |327 |290 |Прочие расходы | 43743 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |9000000 |327 |300 |Поступление | 339000 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |9000000 |327 |310 |Увеличение стоимости| 107320 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |01 |9000000 |327 |340 |Увеличение стоимости| 231680 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|538|07 |02 |Общее образование | 19278050 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |Школы-детские сады, школы | 19019546 |
| | | | |начальные, неполные средние и | |
| | | | |средние | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |327 |Обеспечение деятельности | 19019546 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |327 |200 |Расходы | 16744440 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |327 |211 |Заработная плата | 7340570 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |327 |212 |Прочие выплаты | 116500 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |327 |213 |Начисления на оплату| 1922707 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |327 |221 |Услуги связи | 124265 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |327 |222 |Транспортные услуги | 85208 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |327 |223 |Коммунальные услуги | -1154220 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 5806479 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |327 |226 |Прочие услуги | 1098741 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |327 |262 |Пособия по | 1070691 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |327 |290 |Прочие расходы | 333499 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
| | | | | | |Поступление | 2275106 |
|538|07 |02 |4210000 |327 |300 |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4210000 |327 |310 |Увеличение стоимости| -453156 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
| | | | | | |Увеличение стоимости| 2728262 |
|538|07 |02 |4210000 |327 |340 |материальных запасов| |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |02 |4220000 |Школы-интернаты | -73000 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |02 |4220000 |327 |Обеспечение деятельности | -73000 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |02 |4220000 |327 |200 |исходы | -85070 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4220000 |327 |223 |Коммунальные услуги | -438070 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4220000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 338000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4220000 |327 |226 |Прочие услуги | 12000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4220000 |327 |290 |Прочие расходы | 3000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4220000 |327 |300 |Поступление | 12070 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4220000 |327 |340 |увеличение стоимости| 12070 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |02 |4230000 |Учреждения по внешкольной работе с | -125400 |
| | | | |детьми | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |02 |4230000 |327 |Обеспечение деятельности | -125400 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |02 |4230000 |327 |200 |Расходы | -42890 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
| | | | | | |Арендная плата за | -27490 |
| | | | | | |пользование | |
|538|07 |02 |4230000 |327 |224 |имуществом | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
| | | | | | |Услуги по содержанию| -18200 |
|538|07 |02 |4230000 |327 |225 |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4230000 |327 |226 |Прочие услуги | -500 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4230000 |327 |290 |Прочие расходы | 3300 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
| | | | | | |Поступление | -82510 |
|538|07 |02 |4230000 |327 |300 |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
| | | | | | |Увеличение стоимости| -110000 |
|538|07 |02 |4230000 |327 |310 |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
| | | | | | |Увеличение стоимости| 27490 |
|538|07 |02 |4230000 |327 |340 |материальных запасов| |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |02 |4240000 | Детские дома | 516600 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
| | | | | |Обеспечение деятельности | 516600 |
|538|07 |02 |4240000 |327 |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|' 07|02 |4240000 |327 |200 |Расходы | 454000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4240000 | 327 |225 |Услуги по содержанию| 465000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4240000 |327 |226 |Прочие услуги | -11000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |4240000 |327 |300 |Поступление | 62600 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
| | | | | | |Увеличение стоимости| 62600 |
|538|07 |02 |4240000 |327 |340 |материальных запасов| |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |02 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | -59696 |
| | | | |учреждений | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |02 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | -59696 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |02 |9000000 |327 |200 |Расходы | -50422 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |9000000 |327 |211 |Заработная плата | -39360 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |9000000 |327 |213 |Начисления на оплату| -10218 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |9000000 |327 |225 |Услуги по содержанию| -2000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |9000000 |327 |226 |Прочие услуги | 37700 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |9000000 |327 |290 |Прочие расходы | -36544 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |9000000 |327 |300 |Поступление | -9274 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |9000000 |327 |310 |Увеличение стоимости| -12600 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |02 |9000000 |327 |340 |Увеличение стоимости| 3326 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|538|07 |04 |Среднее профессиональное образование | 180000 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|538|07 |04 |4270000 |Средние специальные учебные | 180000 |
| | | | |заведения | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |04 |4270000 |327 |Обеспечение деятельности | 180000 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |04 |4270000 |327 |300 |Поступление | 180000 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |04 |4270000 |327 |310 |Увеличение стоимости| 180000 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|538|07 |05 |1ереподготовка и повышение квалификации | 4150 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|538|07 |05 |4290000 |Учебные заведения и курсы по | 4150 |
| | | | |переподготовке кадров | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |05 |4290000 |450 |Переподготовка и повышение | 4150 |
| | | | | |квалификации кадров | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |05 |4290000 |450 |200 |Расходы | 4150 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |05 |4290000 |450 |290 |Прочие расходы | 4150 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|538|07 |07 |Молодежная политика и оздоровление детей | 1812950 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|538|07 |07 |4310000 |Организационно-воспитательная | 0 |
| | | | |работа с молодежью | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |07 |4310000 |327 |Обеспечение деятельности | 0 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |07 |4310000 |327 |200 |Расходы | 0 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |4310000 |327 |225 |Услуги по содержанию| -4000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |4310000 |327 |290 |Прочие расходы | 4000 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
| | | | |Мероприятия по организации | 1488152 |
| | | | |оздоровительной кампании детей и | |
|538|07 |07 |4320000 |подростков | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |07 |4320000 |452 |Оздоровление детей и | 1488152 |
| | | | | |подростков | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |07 |4320000 |452 |200 |Расходы | 1459579 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |4320000 |452 |226 |Прочие услуги | 1459579 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |4320000 |452 |300 |Поступление | 28573 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |4320000 |452 |340 |Увеличение стоимости| 28573 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | 324798 |
| | | | |учреждений | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | 149000 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |327 |200 |Расходы | 126780 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 35873 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |327 |226 |Прочие услуги | 57770 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |327 |290 |Прочие расходы | 33137 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |327 |300 |Поступление | 22220 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |327 |310 |Увеличение стоимости| 13712 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |327 |340 |Увеличение стоимости| 8508 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |452 |Оздоровление детей и | 175798 |
| | | | | |подростков | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |452 |200 |Расходы | 112333 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |452 |226 |Прочие услуги | 112333 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |452 |300 |Поступление | 63465 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |07 |9000000 |452 |340 |Увеличение стоимости| 63465 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|538|07 |09 |Другие вопросы в области образования | 966143 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|538|07 |09 |4360000 |Мероприятия в области образования | 130020 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |09 |4360000 |447 |Расходы на проведение | 130020 |
| | | | | |общероссийских мероприятий | |
| | | | | |для детей и учащейся | |
| | | | | |молодежи | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |09 |4360000 |447 |200 |Расходы | 130020 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |09 |4360000 |447 |290 |Прочие расходы | 130020 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
| | | | |Учебно-методические кабинеты, | 797100 |
| | | | |центральные бухгалтерии, группы | |
| | | | |хозяйственного обслуживания, | |
|538|07 |09 |4520000 |учебные фильмотеки | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |09 |4520000 |327 |Обеспечение деятельности | 797100 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |09 |4520000 |327 |200 |Расходы | 799800 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |09 |4520000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 799800 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |09 |4520000 |327 |300 |Поступление | -2700 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |09 |4520000 |327 |310 |Увеличение стоимости| -2700 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |09 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | 39023 |
| | | | |учреждений | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|538|07 |09 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | 39023 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|538|07 |09 |9000000 |327 |200 |Расходы | -12600 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |09 |9000000 |327 |221 |Услуги связи | -14600 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |09 |9000000 |327 |225 |Услуги по содержанию| 2000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |09 |9000000 |327 |300 |Поступление | 51623 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|538|07 |09 |9000000 |327 |340 |Увеличение стоимости| 51623 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|541|Управление по делам ГО ЧС г. Калуги | 83100 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|541|01 |Общегосударственные вопросы | 172591 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|541|01 |04 |Функционирование Правительства Российской | 172591 |
| | | |Федерации, высших органов исполнительной | |
| | | |власти субъектов Российской Федерации, местных| |
| | | |администраций | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|541|01 |04 |0010000 |Руководство и управление в сфере | 172591 |
| | | | |установленных функций | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|541|01 |04 |0010000 |005 |Центральный аппарат | 172591 |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|541|01 |04 |0010000 |005 |200 |Расходы | 172591 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|541|01 |04 |0010000 |005 |211 |Заработная плата | 85100 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|541|01 |04 |0010000 |005 |213 |Начисления на оплату| 27489 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|541|01 |04 |0010000 |005 |222 |Транспортные услуги | 8000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|541|01 |04 |0010000 |005 |223 |Коммунальные услуги | -35500 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|541|01 |04 |0010000 |005 |226 |Прочие услуги | 96000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|541|01 |04 |0010000 |005 |262 |Пособия по | -13498 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|541|01 |04 |0010000 |005 |290 |Прочие расходы | 5000 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|541|03 |Национальная безопасность и правоохранительная | -89491 |
| | |деятельность | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|541|03 |09 |Предупреждение и ликвидация последствий | -89491 |
| | | |чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |
| | | |гражданская оборона | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|541|03 |09 |3020000 |Поисковые и аварийно-спасательные | -89491 |
| | | | |учреждения | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|541|03 |09 |3020000 |260 |Расходы, связанные с | -89491 |
| | | | | |предупреждением и | |
| | | | | |ликвидацией последствий | |
| | | | | |чрезвычайных ситуаций и | |
| | | | | |стихийных бедствий | |
| | | | | |природного и техногенного | |
| | | | | |характера | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|541|03 |09 |3020000 |260 |200 |Расходы | -89491 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|541|03 |09 |3020000 |260 |262 |Пособия по | -89491 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|540|Управление социальной защиты | 4200877 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|540|01 |Общегосударственные вопросы | 530883 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|540|01 |04 |Функционирование Правительства Российской | 530883 |
| | | |Федерации, высших органов исполнительной | |
| | | |власти субъектов Российской Федерации, местных| |
| | | |администраций | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|540|01 |04 |0010000 |Руководство и управление в сфере | 530883 |
| | | | |установленных функций | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|540|01 |04 |0010000 |005 |Центральный аппарат | 530883 |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|540|01 |04 |0010000 |005 |200 |Расходы | 530883 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|01 |04 |0010000 |005 |211 |Заработная плата | 420668 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|01 |04 |0010000 |005 |213 |Начисления на оплату| 110215 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|01 |04 |0010000 |005 |225 |Услуги по содержанию| 60000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|01 |04 |0010000 |005 |226 |Прочие услуги | 40000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|01 |04 |0010000 |005 |290 |Прочие расходы | -100000 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|540|05 |Жилищно-коммунальное хозяйство | -5000000 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|540|05 |04 |Другие вопросы в области жилищно-коммунального| -5000000 |
| | | |хозяйства | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|540|05 |04 |5150000 |Фонд софинансирования социальных | -5000000 |
| | | | |расходов | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|540|05 |04 |5150000 |197 |Предоставление субсидий | -5000000 |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|540|05 |04 |5150000 |197 |200 |Расходы | -5000000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|05 |04 |5150000 |197 |241 |Безвозмездные и | -5000000 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|540|10 |Социальная политика | 8669994 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|540|10 |02 |Социальное обслуживание населения | 73094 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|540|10 |02 |5140000 |Реализация государственных функций | 42710 |
| | | | |в области социальной политики | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|540|10 |02 |5140000 |327 |Обеспечение деятельности | 42710 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|540|10 |02 |5140000 |327 |200 |Расходы | -97500 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |02 |5140000 |327 |211 |Заработная плата | 11000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |02 |5140000 |327 |212 |Прочие выплаты | -15000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |02 |5140000 |327 |213 |Начисления на оплату| 1500 |
| | | | | | |труда | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |02 |5140000 |327 |225 |Услуги по содержанию| -300000 |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |02 |5140000 |327 |226 |Прочие услуги | 285000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |02 |5140000 |327 |290 |Прочие расходы | -80000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |02 |5140000 |327 |300 |Поступление | 140210 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |02 |5140000 |327 |310 |Увеличение стоимости| 330210 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |02 |5140000 |327 |340 |Увеличение стоимости| -190000 |
| | | | | | |материальных запасов| |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|540|10 |02 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | 30384 |
| | | | |учреждений | |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|540|10 |02 |9000000 |327 |Обеспечение деятельности | 30384 |
| | | | | |подведомственных учреждений| |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|540|10 |02 |9000000 |327 |200 |Расходы | 10000 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |02 |9000000 |327 |262 |Пособия по | 10000 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |02 |9000000 |327 |300 |Поступление | 20384 |
| | | | | | |нефинансовых активов| |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |02 |9000000 |327 |310 |Увеличение стоимости| 20384 |
| | | | | | |основных средств | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|540|10 |03 |Социальное обеспечение населения | 8596900 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|540|10 |03 |5050000 |Меры социальной поддержки граждан | 8596900 |
|---+----+----+----------+-----------------------------------+----------|
|540|10 |03 |5050000 |483 |Расходы на оказание | 8596900 |
| | | | | |социальной помощи | |
|---+----+----+----------+-------+---------------------------+----------|
|540|10 |03 |5050000 |483 |200 |Расходы | 8596900 |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |03 |5050000 |483 |262 |Пособия по | 8596900 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |03 |9000000 |483 |261 |Пособия по | -683011 |
| | | | | | |социальному | |
| | | | | | |страхованию | |
| | | | | | |населения | |
|---+----+----+----------+-------+------+--------------------+----------|
|540|10 |03 |9000000 |483 |262 |Пособия по | 683011 |
| | | | | | |социальной помощи | |
| | | | | | |населению | |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|539|Управление городского хозяйства города Калуги | 74611842 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|539|01 |Общегосударственные вопросы | 620000 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|539|01 |04 |0010000 |005 |200 |Расходы | -50000 |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|01 |04 |0010000 |005 |226 |Прочие услуги | -50000 |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|01 |04 |0010000 |005 |300 |Поступление | 50000 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|01 |04 |0010000 |005 |310 |Увеличение | 50000 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|539|01 |15 |Другие общегосударственные вопросы | 620000 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
| | | | |Реализация государственных | 620000 |
| | | | |функций, связанных с | |
|539|01 |15 |0920000 |общегосударственным управлением | |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|01 |15 |0920000 |999 |"Прочие расходы, не | 620000 |
| | | | | |отнесенные к другим видам | |
| | | | | |расходов | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|01 |15 |0920000 |999 |200 |Расходы | 620000 |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|01 |15 |0920000 |999 |226 |Прочие услуги | -171017 |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|01 |15 |0920000 |999 |290 |Прочие расходы | 791017 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|539|04 |Национальная экономика | 37079,00 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|539|04 |09 |Связь и информатика | 37079 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|539|04 |09 |3300000 |Информационные технологии и связь | 37079 |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|04 |09 |3300000 |382 |Отдельные мероприятия в | 37079 |
| | | | | |сфере связи и информатики | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|04 |09 |3300000 |382 |200 |Расходы | 37079 |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|04 |09 |3300000 |382 |241 |Безвозмездные и | 37079 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|539|05 |Жилищно-коммунальное хозяйство | 41053392 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|539|05 |01 |Жилищное хозяйство | 4974406 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|539|05 |01 |3500000 |Поддержка жилищного хозяйства | -5965594 |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|05 |01 |3500000 |197 |Предоставление субсидий | -5965594 |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |01 |3500000 |197 |200 |Расходы | -5965594 |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|05 |01 |3500000 |197 |225 |Услуги по |-10988400 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|05 |01 |3500000 |197 |241 |Безвозмездные и |5022806,0 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|05 |01 |9000000 |Приобретение жилья по Программе | 10940000 |
| | | | |улучшения жилищных условий | |
| | | | |населения г. Калуги с | |
| | | | |использованием механизма | |
| | | | |ипотечного жилищного кредитования | |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|05 |01 |9000000 |410 |Мероприятия в области | 10940000 |
| | | | | |жилищного хозяйства по | |
| | | | | |строительству, | |
| | | | | |реконструкции и | |
| | | | | |приобретению жилых домов | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |01 |9000000 |410 |300 |Поступление | 10940000 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|05 |01 |9000000 |410 |310 |Увеличение | 10940000 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|539|05 |02 |Коммунальное хозяйство | 36351934 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|539|05 |02 |3510000 |Поддержка коммунального хозяйства | 36280334 |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|05 |02 |3510000 |197 |Предоставление субсидий |1440000,0 |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |02 |3510000 |197 |200 |Расходы |1440000,00|
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|05 |02 |3510000 |197 |241 |Безвозмездные и | 1440000 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |02 |3510000 |411 |Мероприятия в области | -1440000 |
| | | | | |коммунального хозяйства по| |
| | | | | |развитию, реконструкции и | |
| | | | | |замене инженерных сетей | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |02 |3510000 |411 |200 |Расходы | -1440000 |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|05 |02 |3510000 |411 |225 |Услуги по | -1440000 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |02 |3510000 |412 | Мероприятия по | 36280314 |
| | | | | |благоустройству городских | |
| | | | | |и сельских поселений | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |02 |3510000 |412 |200 |Расходы | 36280334 |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|05 |02 |3510000 |412 |225 |Услуги по | 8491795 |
| | | | | | |содержанию | |
| | | | | | |имущества | |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
| | | | | | |Безвозмездные и | 27788539 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
|539|05 |02 |3510000 |412 |241 |организациям | |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|05 |02 |5220000 |Региональные целевые программы | 71600 |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|05 |02 |5220000 |412 |** Приобретение | -400000 |
| | | | | |спецтехники Губернаторская| |
| | | | | |целевая программа | |
| | | | | |"Восстановление и | |
| | | | | |перспективное развитие | |
| | | | | |объектов внешнего | |
| | | | | |благоустройства населенных| |
| | | | | |пунктов Калужской области | |
| | | | | |на 2003-2005 годы" | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |02 |5220000 |412 |Мероприятия по | -400000 |
| | | | | |благоустройству городских | |
| | | | | |и сельских поселений | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |02 |5220000 |412 |300 |Поступление | -400000 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|05 |02 |5220000 |412 |310 |Увеличение | -400000 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |02 |5220000 |806 |** Приобретение | 471600 |
| | | | | |спецтехники Губернаторская| |
| | | | | |целевая программа | |
| | | | | |"Восстановление и | |
| | | | | |перспективное развитие | |
| | | | | |объектов внешнего | |
| | | | | |благоустройства населенных| |
| | | | | |пунктов Калужской области | |
| | | | | |на 2003-2005 годы" | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |02 |5220000 |806 |300 |Поступление | 471600 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|05 |02 |5220000 |806 |310 |Увеличение | 471600 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|539|05 |04 |Другие вопросы в области жилищно-коммунального| -272948 |
| | | |хозяйства | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|539|05 |04 |1020000 |Непрограммные инвестиции в | 70000 |
| | | | |основные фонды | |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|05 |04 |1020000 |214 |Строительство объектов | -470000 |
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |04 |1020000 |214 |300 |Поступление | -470000 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|05 |04 |1020000 |214 |310 |Увеличение | -470000 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|05 |04 |9000000 |Дополнительные расходы бюджетных | 197052 |
| | | | |учреждений | |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|05 |04 |9000000 |Софинансирование Федеральной | 137000 |
| | | | |целевой программы "Жилище" на | |
| | | | |2002-2010 годы Подпрограмма | |
| | | | |"Переселение граждан Российской | |
| | | | |Федерации из ветхого и аварийного | |
| | | | |жилищного фонда" | |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|05 |04 |9000000 |213 |Строительство объектов для| 137000 |
| | | | | |нужд отрасли | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |04 |9000000 |213 |300 |Поступление | 137000 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|05 |04 |9000000 |213 |310 |Увеличение | 137000 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |04 |9000000 |214 |Строительство объектов | 60052 |
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|05 |04 |9000000 |214 |300 |Поступление | 60052 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|05 |04 |9000000 |214 |310 |Увеличение | 60052 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|539|06 |Охрана окружающей среды | 29299060 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|539|06 |01 |Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 31299060 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|539|06 |01 |4000000 |Мероприятия по сбору и удалению | 31299060 |
| | | | |твердых и жидких отходов | |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|06 |01 |4000000 |440 |Сбор и удаление твердых | 30417075 |
| | | | | |отходов | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|06 |01 |4000000 |440 |200 |Расходы | 30417075 |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|06 |01 |4000000 |440 |241 |Безвозмездные и | 30417075 |
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|06 |01 |4000000 |441 |Удаление и очистка жидких | 881985,00|
| | | | | |отходов | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|06 |01 |4000000 |441 |200 |Расходы | 881985,00|
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|06 |01 |4000000 |441 |241 |Безвозмездные и | 881985,00|
| | | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |организациям | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|539|06 |02 |Охрана растительных и животных видов и среды | -2000000 |
| | | |их обитания | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|539|06 |02 |4100000 |Состояние окружающей среды и | -2000000 |
| | | | |природопользования | |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|06 |02 |4100000 |443 |Природоохранные | -2000000 |
| | | | | |мероприятия | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|06 |02 |4100000 |443 |200 |Расходы | -2000000 |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
| |06 |02 | 4100000 |443 |241 |Безвозмездные и | -2000000 |
|539| | | | | |безвозвратные | |
| | | | | | |перечисления | |
| | | | | | |государственным и | |
| | | | | | |муниципальным | |
| | | | | | |образованиям | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|539|07 |Образование | 2912311 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|539|07 |09 |Другие вопросы в области образования | 2912311 |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|539|07 |09 |1020000 |Непрограммные инвестиции в | 2912311 |
| | | | |основные фонды | |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|07 |09 |1020000 |214 |Строительство объектов | 2912311 |
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|07 |09 |1020000 |214 |300 |Поступление | 2912311 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|07 |09 |1020000 |214 |310 |Увеличение | 2912311 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|539|09 |Здравоохранение и спорт | 690000 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
|539|09 |04 |Другие вопросы в области здравоохранения и | 690000 |
| | | |спорта | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|539|09 |04 |1020000 |Непрограммные инвестиции в | 690000 |
| | | | |основные фонды | |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|539|09 |04 |1020000 |214 |Строительство объектов | 690000 |
| | | | | |общегражданского | |
| | | | | |назначения | |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|539|09 |04 |1020000 |214 |300 |Поступление | 690000 |
| | | | | | |нефинансовых | |
| | | | | | |активов | |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|539|09 |04 |1020000 |214 |310 |Увеличение | 690000 |
| | | | | | |стоимости основных | |
| | | | | | |средств | |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|542|Комитет по организации защиты населения | 0 |
|---+--------------------------------------------------------+----------|
|542|01 |Общегосударственные вопросы | 0 |
|---+----+---------------------------------------------------+----------|
| | | |Функционирование Правительства Российской | 0 |
| | | |Федерации, высших органов исполнительной | |
| | | |власти субъектов Российской Федерации, местных| |
|542|01 |04 |администраций | |
|---+----+----+----------------------------------------------+----------|
|542|01 |04 |0010000 |Руководство и управление в сфере | 0 |
| | | | |установленных функций | |
|---+----+----+-----------+----------------------------------+----------|
|542|01 |04 |0010000 |005 |Центральный аппарат | 0 |
|---+----+----+-----------+-------+--------------------------+----------|
|542|01 |04 |0010000 |005 |200 |Расходы | 0 |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|542|01 |04 |0010000 |005 |223 |Коммунальные услуги| -40600 |
|---+----+----+-----------+-------+------+-------------------+----------|
|542|01 |04 |0010000 |005 |226 |Прочие услуги | 40600 |
\-----------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.