Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к областной целевой программе
"Создание ГИС Калужской области
(2004-2007 гг.)"
Перечень
системных мероприятий программы
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | Наименование | Срок |Ответстве-| Источник | Финансовые затраты (млн. руб.) |Ожидаемые результаты |
| | мероприятий | | нный за |финансиро-|-----------------------------------+---------------------|
| | | |исполнение| вания | Всего | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 1 |Формирование | 2004-| X | X | 92,783|14,599|40,838|20,899|16,447|Создание |
| |региональной | 2007 | | | | | | | |инфраструктуры |
| |инфраструктуры | | | | | | | | |пространственных |
| |пространственных | | | | | | | | |данных, путем |
| |данных (цифровых)| | | | | | | | |Армирования сети |
| | | | | | | | | | |ГИС-центров, банка |
| | | | | | | | | | |ЦПД и интеграции |
| | | | | | | | | | |отраслевых |
| | | | | | | | | | |информационных |
| | | | | | | | | | |ресурсов |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 1.1 |Создание Банка | | X | X | 59,391| 6,879|28,327|12,235|11,950|Формирование |
| |цифровых | | | | | | | | |регионального фонда |
| |пространственных | | | | | | | | |ЦПД (цифровых карт в |
| |данных (ЦПД) | | | | | | | | |векторном формате) на|
| | | | | | | | | | |территорию Калужской |
| | | | | | | | | | |области |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|1.1.1|Создание | 2004-| МЭР | Ф. бюдж. | 4,000 | |2,000 | | |Создание надежной |
| |спутниковой | 2007 | |----------| |------+------+------+------|геодезической основы |
| |опорной межевой | | | О. бюдж. | | |2,000 | | |для межевания земель |
| |сети в СК-40 на | | | | | | | | |в местной системе |
| |основе технологии| | | | | | | | |координат СК-40, а |
| |GPS | | | | | | | | |также |
| | | | | | | | | | |функционирования |
| | | | | | | | | | |навигационных систем |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|1.1.2|Делимитация и | 2005-| МЭР | Ф. бюдж. | 5,700 | |2,000 |0,350 |0,350 |Установление и |
| |демаркация | 2007 | |----------| |------+------+------+------|закрепление границ, |
| |границ Калужской | | | О. бюдж. | | |1,000 |1,000 |1,000 |разрешение |
| |области | | | | | | | | |территориальных |
| | | | | | | | | | |споров с соседними |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------|областями, создание |
|1.1.3|Делимитация и | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 3,000 | |1,000 |1,000 |1,000 |ЦПД границ области, |
| |демаркация | 2007 | | | | | | | |административно- |
| |границ | | | | | | | | |территориальных |
| |административных | | | | | | | | |единиц и |
| |районов | | | | | | | | |муниципальных |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------|образований |
|1.1.4|Делимитация и | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 4,700 | |2,450 |1,150 |1,100 | |
| |демаркация | 2007 | | | | | | | | |
| |границ | | | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | | |
| |образований | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|1.1.5|Создание базовых | 2004 | МЭР | О. бюдж. | 0,420 | 0,420| | | |Цифровые карты |
| |слоев ЦПД на | | | | | | | | |территории Калужской |
| |основе карт | | | | | | | | |области и ее |
| |масштаба 1:50000 | | | | | | | | |муниципальных |
| |- 40% слоев | | | | | | | | |образований для |
| |(60% реализовано | | | | | | | | |решения аналитических|
| |в рамках др. | | | | | | | | |задач |
| |областных целевых| | | | | | | | | |
| |программ) | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|1.1.6|Создание | 2004-| МЭР | Ф. бюдж. | 11,536| |4,400 | | |Цифровые карты |
| |актуальной | 2007 | |----------| |------+------+------+------|территории Калужской |
| |системы базовых | | | О. бюдж. | | 2,568|4,568 | | |области и ее |
| |слоев ЦПД на | | | | | | | | |муниципальных |
| |основе карт | | | | | | | | |образований для |
| |масштаба 1:10000 | | | | | | | | |решения кадастровых |
| |на межселенные | | | | | | | | |задач |
| |территории и | | | | | | | | | |
| |создание | | | | | | | | | |
| |электронных карт | | | | | | | | | |
| |кадастрового | | | | | | | | | |
| |деления | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|1.1.7|Создание | 2004-| МЭР | Ф. бюдж. | 30,035| |1,640 | | |Цифровые |
| |актуальной | 2007 | |----------| |------+------+------+------|пространственные |
| |системы базовых | | | О. бюдж. | | 1,641|6,859 |8,630 |8,500 |данные (карта) |
| |слоев ЦПД | |----------+----------| |------+------+------+------|населенных пунктов |
| |масштаба 1:2000 | | МО | Бюдж. МО | | 2,050|0,410 |0,105 | |Калужской области для|
| |по населенным | |----------+----------| |------+------+------+------|решения задач |
| |пунктам Калужской| | ПК ГЕО |Вн. бюдж. | | 0,200| | | |муниципального |
| |Калужской области| | | | | | | | |управления |
| |и создание | | | | | | | | | |
| |электронных карт | | | | | | | | | |
| |кадастрового | | | | | | | | | |
| |деления (См. | | | | | | | | | |
| |Приложение N 3.1)| | | | | | | | | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+-------------+-------------+---------------------\
| 1.2.|Интеграция | 2005-| | | 6,125 | |3,090 |2,433 |0,602 |Интегрированный банк |
| |базовых слоев ЦПД| 2007 | | | | | | | |информационных ресур-|
| |с базами данных | | | | | | | | |сов территориально |
| |(ОГИР) об | | | | | | | | |размещенных объектов,|
| |основных объектах| | | | | | | | |обеспечивающий: |
| |территории | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+-------------------------------------------+------+------+---------------------/
|1.2.1|Интеграция | 2005 | МСиЖКХ | О. бюдж. | 0,390 | |0,390 | | |1. Повышение |
| |базовых слоев | | и ДХ | | | | | | |достоверности |
| |ЦПД с базами | | | | | | | | |информационных |
| |данных об | | | | | | | | |ресурсов об объектах |
| |административном | | | | | | | | |территории (земельные|
| |делении | | | | | | | | |участки, здания, |
| |населенных | | | | | | | | |сооружения, |
| |пунктах | | | | | | | | |инженерная и |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------|транспортная |
|1.2.2|Интеграция | 2004-| МСиЖКХ | О. бюдж. | 2,065 | |0,490 |0,475 | |инфраструктура |
| |базовых слоев | 2006 | и ДХ | | | | | | | |
| |ЦПД с базами | |----------+----------| |------+------+------+------|области), за счет |
| |данных о дорожном| | МЭР | Ф. бюдж. | | |0,500 |0,300 | |сверки отраслевых баз|
| |хозяйстве и | |----------+----------| |------+------+------+------|данных. |
| |объектах | |Организа- | Вн. бюдж.| | |0,100 |0,200 | |2. Сокращение затрат |
| |расположенных | | ции обл. | | | | | | |областного бюджета на|
| |вдоль федеральных| | | | | | | | |сбор и актуализацию |
| |и областных | | | | | | | | |информации о |
| |автодорог | | | | | | | | |территориально |
| |(автозаправочные | | | | | | | | |размещенных объектах |
| |станции и другие | | | | | | | | |Ожидаемые результаты |
| |объекты, | | | | | | | | |3. Предоставление ОГВ|
| |обслуживающие | | | | | | | | |области комплексной |
| |транспорт и | | | | | | | | |информации об |
| |пассажиров) | | | | | | | | |объектах территории |
| | | | | | | | | | |необходимой для |
| | | | | | | | | | |подготовки |
| | | | | | | | | | |управленческих |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------|решений по |
|1.2.3|Интеграция | 2005-| МСиЖКХ | О. бюдж. | | |0,450 |0,544 |0,091 |обеспечению |
| |базовых слоев | 2007 |----------+----------+-------+------+------+------+------|устойчивого |
| |ЦПД с базам | | МЭР | Ф. бюдж. | | |0,500 | | |эффективности |
| |данных об | |----------+----------+-------+------+------+------+------|использования |
| |инженерных | |Собствен- |Вн. бюдж. | 2,030 | |0,100 |0,254 |0,091 |объектов областной и |
| |коммуникациях | | ники | | | | | | |муниципальной |
| |(газо-, электро-,| | объектов | | | | | | |собственности, |
| |и водоснабжение | |инфрастру-| | | | | | |привлечению |
| |канализование, | | ктуры | | | | | | |внебюджетных |
| |телекоммуникации | | | | | | | | |инвестиций, а также |
| |и связь), также | | | | | | | | |реализации системы |
| |об инфраструктуре| | | | | | | | |обслуживания |
| |ЖД, водного | | | | | | | | |населения - "Единое |
| |авиатранспорта | | | | | | | | |окно" |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|1.2.4|Отработка | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 1,640 | |0,280 |0,335 |0,215 |Снижение затрат на |
| |технологии | 2007 | | | | | | | |создание ГИС |
| |информационного | | | | | | | | |муниципальных |
| |взаимодействия | | | | | | | | |образований за счет |
| |ГИС КО с МГИС | | | | | | | | |отработки и |
| |муниципальных | | | | | | | | |тиражирования в |
| |образований в | | | | | | | | |последующем |
| |процесс | | |----------| |------+------+------+------+---------------------|
| |интеграции и | | | Ф. бюдж. | | |0,280 |0,325 |0,205 |унифицированной |
| |актуализации | | | | | | | | |технологии создания и|
| |информационных | | | | | | | | |функционирования МГИС|
| |ресурсов, в т.ч. | | | | | | | | | |
| |ЦПД | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 1.3 |Обеспечение | 2005-| X | X | 1,930 | |0,880 |0,650 |0,400 |Предоставление |
| |доступа к | 2007 | | | | | | | |информационных услуг |
| |геоинформацион- | | | | | | | | |ГИС КО населению, |
| |ным ресурсам ГИС | | | | | | | | |ОГВ, ОМС и |
| |КО | | | | | | | | |организациями области|
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|1.3.1|Разработка и | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 0,420 | |0,120 |0,100 | |Сокращение затрат |
| |внедрение | 2007 | |----------| |------+------+------+------|областного бюджета на|
| |электронных | | | Ф. бюдж. | | | |0,100 |0,100 |информационное |
| |административных | | | | | | | | |обеспечение органов |
| |регламентов | | | | | | | | |государственной |
| |(ЭАР) доступа к | | | | | | | | |власти и местного |
| |интегрированной | | | | | | | | |самоуправления о |
| |информации из | | | | | | | | |территориально |
| |банки ЦП/ГИС КО | | | | | | | | |размещенных объектах |
| |органам | | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | | |
| |власти и местного| | | | | | | | | |
| |самоуправления в | | | | | | | | | |
| |соответствии с | | | | | | | | | |
| |их компетенцией | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|1.3.2|Разработка и | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 0,850 | |0,100 |0,100 |0,050 |Создание механизма |
| |внедрение ЭАР | 2007 |----------+----------| |------+------+------+------|привлечения |
| |доступа к | |Проектные |Вн. бюдж. | | |0,100 |0,300 |0,200 |внебюджетных средств |
| |информации из | | и | | | | | | |на оперативную |
| |банка ЦПД ГИС КО | |изыскате- | | | | | | |актуализацию банка |
| |организациям | | льские | | | | | | |ГИС КО |
| |Калужской | |организа- | | | | | | | |
| |области, в т.ч. | | ции | | | | | | | |
| |для обеспечения | | | | | | | | | |
| |актуализации | | | | | | | | | |
| |банка ЦПД за | | | | | | | | | |
| |счет взаимного | | | | | | | | | |
| |информационного | | | | | | | | | |
| |обмена | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|1.3.3|Создание и | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 0,660 | |0,100 |0,050 |0,050 |Создание |
| |поддержание в | 2007 | |----------| |------+------+------+------|благоприятных условий|
| |актуальном | | | Ф. бюдж. | | |0,460 | | |для реализации |
| |состоянии | | | | | | | | |конституционных прав |
| |Web-сайта ГИС КО | | | | | | | | |граждан и организаций|
| |для | | | | | | | | |на получение |
| |предоставления | | | | | | | | |информации |
| |открытой | | | | | | | | | |
| |информации | | | | | | | | | |
| |населению и | | | | | | | | | |
| |другим | | | | | | | | | |
| |пользователям | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 1.4 |Формирование | 2004-| X | X | 25,337| 7,720|8,541 |5,581 |3,495 |Построение |
| |системы | 2007 | | | | | | | |организационной |
| |ГИС-центров | | | | | | | | |инфраструктуры |
| | | | | | | | | | |обеспечивающей |
| | | | | | | | | | |эксплуатацию и |
| | | | | | | | | | |развитие ГИС КО |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|1.4.1|Создание и | 2004-| МЭР | О. бюдж. | 4,185 | 0,560|0,780 |0,350 | |Интеграция цифровых |
| |развитие | 2006 | |----------+-------+------+------+------+------|пространственных |
| |Базового | | | Ф. бюдж. | | 2,000|0,495 | | |данных, их |
| |ГИС-центра ГИС | | | | | | | | |актуализация и |
| |КО | | | | | | | | |предоставление |
| | | | | | | | | | |информации |
| | | | | | | | | | |пользователям ГИС КО |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|1.4.2|Приобретение | 2005 | МЭР | О. бюдж. | 1,713 | |0,910 | | |Централизованное |
| |программных | | |----------| |------+------+------+------|обеспечение |
| |средств для | | | Ф. бюдж. | | |0,803 | | |ГИС-центров |
| |разра6отки и | | | | | | | | |инструментальными |
| |использования | | | | | | | | |программными |
| |прикладных ГИС | | | | | | | | |средствами ГИС |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|1.4.3|Создание | 2005-| МЭР | Ф. бюдж. | 6,792 | |1,650 |1,119 |0,995 |Создан ГИС-центр, |
| |регионгального | 2007 |----------+----------| |------+------+------+------|обеспечивающий |
| |ГИС-центра | | МСЖКиДХ | О. бюдж. | | |1,528 |1,000 |0,500 |ведение кадастра |
| |Кадастра | | | | | | | | |объектов недвижимости|
| |объектов | | | | | | | | |(включая функции ГГК)|
| |недвижимости | | | | | | | | |в интересах ОГВ и МСУ|
| | | | | | | | | | |региона |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|1.4.4|Создание, | 2004-| МЭР | О. бюдж. | | 2,000|0,900 |1,552 |1,000 |Созданы муниципальные|
| |модернизация и | 2006 | |----------+-------+------+------+------+------|ГИС-центры |
| |функционировани | | | Ф. бюдж. | 12,647| 2,360|1,100 |1,000 | |обеспечивающие |
| |муниципальных | |----------+----------+-------+------+------+------+------|создание и |
| |ГИС-центров | | МО | Бюдж. МО | | 0,800|0,375 |0,560 |1,000 |эксплуатацию МГИС, в |
| | | | | | | | | | |т.ч. в части ГГК и |
| | | | | | | | | | |РКОН |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 2 |Системотехничес- | 2004-| X | X | 0,600 | |0,200 |0,200 |0,200 |Обеспечение |
| |кое обеспечение | 2007 | | | | | | | |возможности |
| |работ | | | | | | | | |синхронизации и |
| | | | | | | | | | |координации работ |
| | | | | | | | | | |различных |
| | | | | | | | | | |субподрядчиков по |
| | | | | | | | | | |проектированию и |
| | | | | | | | | | |созданию подсистем |
| | | | | | | | | | |ГИС КО |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 2.1 |Сопровождение | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 0,600 | |0,200 |0,200 |0,200 |Согласование работ |
| |системного | 2007 | | | | | | | |исполнителей по |
| |проекта ГИС КО на| | | | | | | | |различным компонентам|
| |этапах реализации| | | | | | | | |единой инфраструктуры|
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 2.2 |Разработка | 2004-| МЭР | | | | | | |Создание системы |
| |технических | 2007 | | | | | | | |технических |
| |требований | | | | | | | | |нормативов |
| |привязки | | | | | | | | |обеспечивающих |
| |информации | | | | | | | | |интеграцию и обмен |
| |атрибутивных баз | | | | | | | | |информацией |
| |данных об | | | | | | | | | |
| |объектах ГИС КО к| | | | | | | | | |
| |ЦПД | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 2.3 |Разработка пакета| 2004-| МЭР | X | | | | | |Формирование механизм|
| |организационных и| 2007 | | | | | | | |сокращения затрат на |
| |технических | | | | | | | | |сбор и оперативную |
| |документов | | | | | | | | |актуализацию |
| |обеспечивающих | | | | | | | | |информации ГИС КО за |
| |интеграцию | | | | | | | | |счет обеспечения |
| |базовых слоев ЦПД| | | | | | | | |информационного |
| |и информационный | | | | | | | | |обмена с ОГВ, ОМС и |
| |обмен ГИС-центров| | | | | | | | |организациями |
| | | | | | | | | | |области |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 2.4 |Разработка | 2004,| МЭР | X | | | | | |Единая методика для |
| |критериев и | 2005,| | | | | | | |анализа результатов |
| |ежегодный анализ | 2006,| | | | | | | |реализации |
| |результатов | 2007 | | | | | | | |мероприятий программы|
| |реализации | | | | | | | | |и подготовка |
| |мероприятий | | | | | | | | |предложений по |
| |программы и | | | | | | | | |корректировке |
| |подготовка | | | | | | | | |мероприятий |
| |предложений по | | | | | | | | |финансируемых из |
| |корректировке | | | | | | | | |средств областного, |
| |мероприятий на | | | | | | | | |федерального и |
| |следующий период | | | | | | | | |местных бюджетов |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 3 |Реализация | 2004-| X | X | 55,869| 2,131|28,633|15,475|9,630 |Типовые решения для |
| |функциональных | 2007 | | | | | | | |последующего |
| |подсистем ГИС КО | | | | | | | | |тиражирования в |
| | | | | | | | | | |рамках развития ГИС |
| | | | | | | | | | |КО |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 3.1 |Создание кадастра| 2004-| МЭР | Ф. бюдж. | 37,274| |0,500 | | |Информационное |
| |объектов | 2007 | МСЖКиДХ |----------| |------+------+------+------|обеспечение |
| |недвижимости | | | О. бюдж. | | 1,631|12,393|7,610 |5,145 |подготовки и принятия|
| |Калужской | | |----------| |------+------+------+------|решений по |
| |области" (См. | | | Бюдж. МО | | |3,245 |2,435 |2,315 |территориальному |
| |Приложение N 3.2)| | |----------| |------+------+------+------|различию Калужской |
| | | | |Вн. бюдж. | | 0,500|0,500 |0,500 |0,500 |области и ее |
| | | | | | | | | | |муниципальных |
| | | | | | | | | | |образований |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 3.2 |Создание | 2005-| ГУ ГОЧС | О. бюдж. | 1,280 | |0,180 |0,200 |0,100 |Обеспечение анализа и|
| |ГИС-сегмента | 2007 | |----------| |------+------+------+------|прогнозирования |
| |системы | | | Ф. бюдж. | | | |0,200 |0,100 |развития опасных |
| |регистрации и | | | | | | | | |природных и |
| |мониторинга | |----------+----------| |------+------+------+------|техногенных явлений, |
| |потенциально-опа-| | КО ГГТН | Ф. бюдж. | | |0,200 |0,200 |0,100 |чрезвычайных ситуаций|
| |сных техногенных | | | | | | | | |и предупреждение их |
| |объектов и | | | | | | | | |возникновения |
| |природных явлений| | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 3.3 |Реализация | 2004-| X | X | 17,315| |11,615|4,330 |1,370 |Отработка типовых |
| |пилотных проектов| 2007 | | | | | | | |решений для |
| |муниципальных ГИС| | | | | | | | |тиражирования МГИС в |
| |(МГИС) в составе:| | | | | | | | |органах местного |
| | | | | | | | | | |самоуправления |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|3.3.1|Создание МГИС | 2004-| МЭР | О. бюдж. | 5,435 | |0,500 |0,700 |0,300 |Для областных центров|
| |г. Калуги | 2007 | |----------| |------+------+------+------| |
| | | | | Ф. бюдж. | | |1,815 | | | |
| | | |----------+----------| |------+------+------+------| |
| | | | МО "г. | Бюдж. МО | | |0,650 |0,150 |0,100 | |
| | | | Калуга" | | | | | | | |
| | | | |----------| |------+------+------+------| |
| | | | |Вн. бюдж. | | |1,100 |0 120 | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|3.3.2|Развитие МГИС | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 3,990 | |2,040 |0,950 | |Интеграции информации|
| |г. Обнинска | 2006 |----------+----------| |------+------+------+------|накапливаемой в МГИС |
| | | | ОГИЦ | Вн. бюдж.| | |1,000 | | |в соответствующие |
| | | | | | | | | | |базы данных ГИС КО |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|3.3.3|Создание МГИС | 2007 | МЭР | О. бюдж. | 4,020 | |1,800 |0,700 |0,500 |Для промышленно |
| |г. Малоярославца | |----------+----------| |------+------+------+------|развитых райцентров |
| | | | МО "г. | Бюдж. МО | | |0,600 |0,250 |0,170 | |
| | | |Малоярос- | | | | | | | |
| | | | лавец" | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|3.3.4|Создание МГИС | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 2,350 | |0,200 |0,200 |0,200 |Для муниципальных |
| |Жуковского района| 2007 | |----------| |------+------+------+------|образований масштаба |
| | | | | Ф. бюдж | | |1,000 |0,450 | |района |
| | | |----------+----------| |------+------+------+------| |
| | | | МО | Бюдж. МО | | |0,100 |0,100 |0,100 | |
| | | |"Жуковский| | | | | | | |
| | | | р-н" | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|3.3.5|Создание "МГИС | 2005-| МЭР | О. Бюдж. | 0,780 | |0,28О |0,300 | |Для райцентров |
| |г. Жиздра" | 2006 |----------+----------| |------+------+------+------|сельскохозяйственных |
| | | | МО "г. | Бюдж. МО | | |0,100 |0,100 | |районов |
| | | | Жиздра" | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
|3.3.6|Создание МГИС | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 0,740 | |0,240 |0,140 | |Для населенных |
| |п. Товарково | 2006 |----------+----------| |------+------+------+------|пунктов "поселок |
| | | |Тер. подр.| Ф. бюдж. | | |0,100 |0,100 | |городского типа" |
| | | | Факон | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |----------+----------| |------+------+------+------| |
| | | | МО "п. | Бюдж. МО | | |0,090 |0,070 | | |
| | | |Товарково"| | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 4 |Разработка | 2005-| X | X | 0,730 | |0,430 |0,300 | |Обеспечение процессов|
| |организационного | 2006 | | | | | | | |создания и |
| |и нормативного | | | | | | | | |функционирования ГИС |
| |обеспечения | | | | | | | | |КО |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 4.1 |Подготовка | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 0,430 | |0,080 |0,050 | |Созданы условия для |
| |организационной | 2006 | |----------| |------+------+------+------|привлечения |
| |документации | | | Ф. бюдж. | | |0,200 |0,100 | |внебюджетных ресурсов|
| |обеспечивающей | | | | | | | | |для покрытия затрат |
| |взаимодействие | | | | | | | | |на эксплуатацию |
| |ОГВ, ОМС и других| | | | | | | | |системы |
| |групп | | | | | | | | | |
| |пользователей ГИС| | | | | | | | | |
| |КО | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 4.2 |Разработка | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 0,300 | |0,150 |0,150 | |Правовое обеспечение |
| |организационных | 2006 | | | | | | | |защиты информации и |
| |документов по | | | | | | | | |обеспечения |
| |санкционированию | | | | | | | | |безопасности ГИС КО |
| |и уровням доступа| | | | | | | | | |
| |к информации | | | | | | | | | |
| |различных групп | | | | | | | | | |
| |пользователей ГИС| | | | | | | | | |
| |КО | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 5 |Подготовка и | 2004-| X | X | 4,511 | |7,775 |1,440 |1,296 |Организация |
| |переподготовка | 2007 | | | | | | | |системы подготовки |
| |кадров | | | | | | | | |и переподготовки |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------|государственных и |
| 5.1 |Повышение | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 1,240 | |0,620 |0,310 |0,310 |муниципальных |
| |квалификации | 2007 | | | | | | | |служащих в |
| |государственных и| | | | | | | | |части использования |
| |муниципальных | | | | | | | | |ГИС технологий на |
| |служащих - | | | | | | | | |базе ведущих вузов |
| |пользователей ГИС| | | | | | | | |Калужской области |
| |КО | | | | | | | | |Обеспечение |
| | | | | | | | | | |эффективного |
| | | | | | | | | | |использования |
| | | | | | | | | | |ресурсов и технологий|
| | | | | | | | | | |ГИС КО |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 5.2 |Подготовка и | 2005-| МЭР | О. бюдж. | 0,250 | |0,250 | | |Кадровое обеспечение |
| |переподготовка | 2006 | | | | | | | |создаваемых |
| |специалистов | | | | | | | | |ГИС-центров |
| |ГИС-центров | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 5.3 |Обучение | 2005-| МСЖКХ | О. бюдж. | 0,440 | |0,175 |0,100 |0,075 |42 специалиста |
| |специалистов | 2007 | и ДХ, |----------| |------+------+------+------|ДСЖКХиДХ и МО обучены|
| |органов местного | | МО | Бюдж. МО | | |0,030 |0,030 |0,030 |технике работы с ГГК |
| |самоуправления и | | | | | | | | |и мониторингом |
| |Управления | | | | | | | | | |
| |архитектуры и | | | | | | | | | |
| |градостроительст-| | | | | | | | | |
| |ва МСиЖКХ | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 5.4 |Подготовка и | 2005-| MЭP | О. бюдж. | 1,131 | |0,400 |0,400 |0,331 |Повышение уровня |
| |повышение | 2007 | | | | | | | |профессиональной |
| |квалификации | | | | | | | | |полготовки |
| |специалистов по | | | | | | | | |специалистов по |
| |управлению | | | | | | | | |управлению |
| |недвижимостью | | | | | | | | |недвижимостью |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 5.5 |Целевая | 2004-| МЭР | О. бюдж. | 1,450 | |0,200 |0,200 |0,200 |Создание системы |
| |подготовка и | 2007 |----------+----------| |------+------+------+------|профессиональной |
| |профессиональная | | МОКС | Ф. бюдж. | | | |0,250 |0,200 |подготовки |
| |специализация | | | | | | | | |специалистов для ОГВ,|
| |студентов по | |----------+----------| |------+------+------+------|ОМС и организаций |
| |специальности | |Организа- |Вн. бюдж. | | |0,100 |0,150 |0,150 |области (в течение |
| |"Географические | | ции обл. | | | | | | |2005-2010 гг. 5 групп|
| |информационные | | | | | | | | |студентов по 20 чел.)|
| |системы" | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 6 |Обеспечение | 2004-| МЭР | О. бюдж. | 2,015 | |1,300 |0,465 |0,250 |Защита интересов |
| |информационной | 2007 | | | | | | | |личности, общества и |
| |безопасности ГИС | | | | | | | | |государства |
| |КО | | | | | | | | | |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| 7 |Разработка | 2007 | МЭР | О. бюдж. | 0,250 | | | |0,250 |Планирование |
| |программы | | | | | | | | |мероприятий по |
| |"Развитие ГИС КО"| | | | | | | | |развитию ГИС КО с |
| |на 2008-2010 гг. | | | | | | | | |учетом достигнутых |
| |(2-я очередь) | | | | | | | | |результатов с целью |
| | | | | | | | | | |обеспечения |
| | | | | | | | | | |комплексного |
| | | | | | | | | | |устойчивого развития |
| | | | | | | | | | |Калужской области |
|-----+-----------------+------+----------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| X |Итого: | X | X | X |156,758|16,730|73,176|38,779|28,073|100% |
|-----+-----------------------------------+----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| X |В том числе: | О. бюдж. |104,081| 8,820|44,933|28,961|21,367|66,4% |
| | |----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| | | Ф. бюдж. | 30,547| 4,360|19,643|4,494 |2,050 |19,5% |
| | |----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| | | Бюдж. МО | 15,965| 2,850|5,600 |3,800 |3,715 |10,2% |
| | |----------+-------+------+------+------+------+---------------------|
| | |Вн. бюдж. | 6,165 | 0,700|3,000 |1,524 |0,941 |3,9% |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Примечания:
*Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств федерального бюджета уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местных бюджетов уточняются после принятия представительными органами местного самоуправления решений о местных бюджетах на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств внебюджетных источников уточняются в соответствии с соглашениями о намерениях.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.