Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Законом Калужской области от 27 декабря 2007 г. N 391-ОЗ в Приложение N 6 внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
Приложение N 6
к областной целевой программе
"Использование результатов космической
деятельности и современных геоинформационных технологий
в целях ускорения социально-экономического развития
и повышения конкурентоспособности Калужской области
(2007-2009 г.)"
Система основных мероприятии программы
27 декабря 2007 г.
N п/п |
Наименование мероприятий | Источник финансирования |
Сумма расходов (млн. руб)* |
В том числе по годам | ||
2007 | 2008 | 2009 | ||||
1. |
Развитие регионального информационно-аналитического центра (РИАЦ) исполнительных органов государственной власти Калужской области |
Обл. бюджет | 20,000 | 7,000 | 8,000 | 5,000 |
Фед. бюджет | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||
1.1. | Создание экспериментально- демонстрационного макета РИАЦ |
Обл. бюджет | 4,200 | 4,200 | ||
Фед. бюджет | 5,000 | 5,000 | ||||
1.2. | Разработка эскизного проекта на РИАЦ, включая региональный, муниципальный и отраслевой уровни |
Обл. бюджет | 0,700 | 0,700 | ||
Фед. бюджет | 5,000 | 5,000 | ||||
1.3. | Создание и ввод в опытную эксплуатацию РИАЦ в составе автоматизированных рабочих мест органов госвласти регионального уровня; органов местного самоуправления (гг. Калуга, Обнинск, Киров); органов управления отраслями: экономика, финансы, промышленность, градостроительство, мониторинг критически важных объектов, аграрно-промышленный комплекс, природные ресурсы и экология; базового ГИС-центра. Создание регионального комплекса автоматизированной системы государственного земельного кадастра и кадастра объектов недвижимости, региональной картографической основы (выполняется за счет средств, предусмотренных в п.п.2.1.1., 2.1.2., 2.4., 5.2.) |
Обл. бюджет | 10,100 | 2,100 | 8,000 | |
Фед. бюджет | 5,000 | 5,000 | ||||
1.4. | Создание и комплексные испытания штатного образца РИАЦ |
Обл. бюджет | 5,000 | 5,000 | ||
Фед. бюджет | 5,000 | 5,000 | ||||
2. |
Использование возможностей дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) для решения задач социально-экономического развития области |
Обл. бюджет | 94,990 | 26,550 | 30,940 | 37,500 |
Фед. бюджет | 128,470 | 31,110 | 38,000 | 59,360 | ||
2.1. | Актуализация регионального банка базовых слоев пространственных данных на основе ДЗЗ |
Обл. бюджет | 10,100 | 5,200 | 4,900 | |
Фед. бюджет | 8,860 | 8,860 | ||||
2.1.1. | Актуализация базовых слоев ЦПД масштаба М 1:50000 на территорию области |
Обл. бюджет | 1,200 | 1,200 | ||
2.1.2. | Актуализация базовых слоев ЦПД масштаба М 1:10000 на территории районов |
Обл. бюджет | 8,900 | 4,000 | 4,900 | |
Фед. бюджет | 8,860 | 8,860 | ||||
2.2. | Создание системы мониторинга различных процессов и сфер жизнедеятельности области на основе ДЗЗ |
Обл. бюджет | 27,390 | 8,850 | 8,540 | 10,000 |
Фед. бюджет | 15,520 | 4,440 | 11,080 | |||
2.2.1. | Разработка системного проекта. Создание действующего макета РЦКМ |
Обл. бюджет | 2,650 | 2,650 | ||
2.2.2. | Опытная эксплуатация действующего макета. Создание системы обеспечения данными ДЗЗ и продуктами их обработки пилотных региональных информационных систем, Доработка и ввод в опытную эксплуатацию РЦКМ |
Обл. бюджет | 6,200 | 6,200 | ||
2.2.3. | Разработка методов и технологий обработки данных для решения региональных задач. Развитие системы обеспечения данными и продуктами их обработки. Ввод РЦКМ в промышленную эксплуатацию первой очереди системы в составе функциональных подсистем: - мониторинг сельскохозяйственной деятельности; - мониторинг природных ресурсов и экологии; - мониторинг чрезвычайных ситуаций |
Обл. бюджет | 13,540 | 8,540 | 5,000 | |
Фед. бюджет | 4,440 | 4,440 | ||||
2.2.4. | Расширение состава функциональных подсистем и набора решаемых задач. Совершенствование системы взаимодействия с федеральными системами мониторинга. Ввод в промышленную эксплуатацию подсистем для органов местного самоуправления |
Обл. бюджет | 5,000 | 5,000 | ||
Фед. бюджет | 11,080 | 11,080 | ||||
2.3. | Создание региональной автоматизированной системы мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных грузов |
Обл. бюджет | 10,000 | 4,500 | 3,000 | 2,500 |
Фед. бюджет | 21,050 | 9,970 | 6,650 | 4,430 | ||
2.3.1. | Создание прототипа системы | Обл. бюджет | 4,500 | 4,500 | ||
Фед. бюджет | 9,970 | 9,970 | ||||
2.3.2. | Создание опытного образца системы, обеспечивающего мониторинг четырех критически важных объектов |
Обл. бюджет | 3,000 | 3,000 | ||
Фед. бюджет | 6,650 | 6,650 | ||||
2.3.3. | Создание штатного образца системы, обеспечивающего мониторинг всех критически важных объектов Калужской области |
Обл. бюджет | 2,500 | 2,500 | ||
Фед. бюджет | 4,430 | 4,430 | ||||
2.4. | Создание функционального комплекса обеспечения территориального планирования (ФК ОТП) |
Обл. бюджет | 47,500 | 8,000 | 14,500 | 25,000 |
Фед. бюджет | 83,040 | 12,280 | 26,910 | 43,850 | ||
2.4.1. | Реализация пилотных проектов ИС ОГД в форме подсистем создаваемых пилотных МГИС |
Обл. бюджет | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
Фед. бюджет | 12,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | ||
2.4.2. | Создание тематических ЦПД масштаба М 1:10 000 на территории районов области для разработки схем территориального планирования |
Обл. бюджет | 5,000 | 1,000 | 3,000 | |
2.4.3. | Создание базовых ЦПД масштаба М 1:2000 на территории населенных пунктов для разработки и ведения градостроительной документации |
Обл. бюджет | 32,000 | 5,000 | 10,000 | 17,000 |
Фед. бюджет | 62,240 | 8,480 | 19,910 | 33,850 | ||
2.4.4. | Оснащение органов архитектуры муниципальных образований комплексом программно-технических средств |
Обл. бюджет | 4,500 | 1,000 | 1.500 | 2,000 |
Фед. бюджет | 8,800 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | ||
3. |
Создание региональной системы позиционирования и навигации для решения задач социально-экономического развития области |
Обл. бюджет | 12,950 | 7,800 | 3,400 | 1,750 |
Фед. бюджет | 10,430 | 10,430 | ||||
3.1. | Развитие систем геодезического обеспечения кадастровых, картографических и изыскательных работ |
Обл. бюджет | 3,950 | 3,500 | 0,450 | |
Фед. бюджет | 10,430 | 10,430 | ||||
3.1.1. | Перевод различных систем координат в местную систему координат 40 региона (СК-40) |
Обл. бюджет | 3,500 | 3,500 | ||
3.1.2. | Разработка проекта развития спутниковой опорной межевой сети (СОМС) в рамках ФЦП "Глобальная навигационная система" |
Обл. бюджет | 0,450 | 0,450 | ||
Фед. бюджет | 10,430 | 10,430 | ||||
3.2. | Создание единой региональной навигационной системы мониторинга транспорта и логистики |
Обл. бюджет | 9,000 | 4,300 | 3,400 | 1,300 |
Фед. бюджет | ||||||
3.2.1. | Реализация пилотного проекта СДУ специальным транспортом городского хозяйства |
Обл. бюджет | 3,000 | 3,000 | ||
3.2.2. | Реализация пилотного проекта СДУ подвижным составом станций скорой помощи |
Обл. бюджет | 1,500 | 1,500 | ||
3.2.3. | Реализация пилотных проектов СДУ пассажирскими перевозками: - на междугородных внутриобластных маршрутах; - на городских маршрутах |
Обл. бюджет | 2,700 | 1,300 | 1,400 | |
3.2.4. | Создание регионального центра мониторинга и логистики (РЦМЛ). Подключение к РЦМЛ муниципальных диспетчерских систем |
Обл. бюджет | 1,500 | 0,500 | 1,000 | |
3.2.5. | Создание подсистемы интеграции и обработки информации различных СДУ для реализации государственных функций ОГВ Калужской области |
Обл. бюджет | 0,300 | 0,300 | ||
4. |
Использование возможностей систем космической связи для решения задач социально-экономического развития Калужской области |
Обл.бюджет | 9,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
Фед. бюджет | 13,300 | 4,420 | 4,430 | 4,450 | ||
4.1. | Подключение учреждений культуры сельских районов к специализированной сети Федерального агентства по культуре Российской Федерации "КультураКомСат" |
Обл. бюджет | 3,000 | 0,500 | 1,000 | 1,500 |
4.2. | Создание системы оповещения на базе средств передачи информации по существующим в области телерадиоканалам |
Обл. бюджет | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Фед. бюджет | 13,300 | 4,420 | 4,430 | 4,450 | ||
5. |
Мероприятия, обеспечивающие эффективное использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий |
Обл. бюджет | 21,533 | 7,982 | 8,486 | 5,065 |
Фед. бюджет | 6,700 | 1,900 | 2,300 | 2,500 | ||
5.1. | Разработка организационного и нормативно-технического обеспечения |
Обл. бюджет | 0,900 | 0,300 | 0,300 | |
Фед. бюджет | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | ||
5.2. | Развитие регионального сегмента инфраструктуры пространственных данных (пункт 4.4.2. программы) |
Обл. бюджет | 10,375 | 3,545 | 3,465 | 3,365 |
Фед. бюджет | 5,200 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | ||
5.3. | Подготовка и повышение квалификации кадров |
Обл. бюджет | 2,110 | 0,450 | 0,760 | 0,900 |
5.4. | Создание инновационно-образовательного космического центра (пункт 4.4.4. программы) |
Обл. бюджет | 5,648 | 2,687 | 2,961 | |
Фед. бюджет | ||||||
5.5. | Обеспечение информационной безопасности |
Обл. бюджет | 2,5000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 |
6. |
Использование научно-технологического потенциала предприятий космической отрасли для решения задач повышения конкурентоспособности промышленности Калужской области |
Обл.бюджет | 1,027 | 0,513 | 0,239 | 0,275 |
Фед. бюджет | 3,328 | 0,513 | 1,023 | 1,792 | ||
6.1. | Использование технопарка "Обнинск" для конверсии космических технологий в наукоемкую продукцию гражданского назначения в целях социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Калужской области. |
Обл. бюджет | 1,027 | 0,513 | 1,023 | 0,275 |
Фед. бюджет | 3,328 | 0,513 | 1,023 | 1,792 | ||
7. |
Разработка проекта программы создания второй очереди ИРИС на 2010-2012 годы. |
Обл. бюджет | 0,300 | 0,300 | ||
X | Итого: | X | 342,028 | 110,718 | 104,818 | 126,492 |
Обл. бюджет | 159,800 | 52,345 | 54,065 | 53,390 | ||
143,425 | 47,800 | 48,600 | 47,025 | |||
16,375 | 4,545 | 5,465 | 6,365 | |||
Фед. бюджет | 182,228 | 58,373 | 50,753 | 73,102 |
Примечание:
* - Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств бюджетов всех уровней уточняются в соответствии с порядком, изложенным в разделе 5 программы.
Технико-экономическое обоснование потребностей
финансирования программных мероприятий
/---------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N N | Наименование | Срок | Источник | Финансовые | Обоснование расходов |
| п/п | мероприятий |реализации | финансирования | затраты | |
| | | | |(млн. руб.) | |
| | | | | * | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 1. |Развитие регионального| 2007-2009 |Обл. бюдж. | 20,000 | X |
| |информационно | | | | |
| |аналитического центра | | | | |
| |(РИАЦ) исполнительных | | | | |
| |органов | | | | |
| |государственной власти| | | | |
| |Калужской области | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 1.1. |Создание | март 2007 |Обл. бюдж. | 4,200 |Экспертная оценка** |
| |экспериментально- | | | | |
| |демонстрационного | | | | |
| |макета РИАЦ | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 1.2. |Разработка эскизного | июль 2007 |Обл. бюдж. | 0,700 |Экспертная оценка** |
| |проекта на РИАЦ, | | | | |
| |включая региональный, | | | | |
| |муниципальный и | | | | |
| |отраслевой уровни | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 1.3. |Создание и ввод в | 2007-2008 |Обл. бюджет | 10,100 |Экспертная оценка** |
| |опытную эксплуатацию | | | | |
| |РИАЦ в составе | | | | |
| |автоматизированных | | | | |
| |рабочих мест: органов | | | | |
| |государственной власти| | | | |
| |регионального уровня; | | | | |
| |органов местного | | | | |
| |самоуправления (г. Ка-| | | | |
| |луга, г. Обнинск, | | | | |
| |г. Киров) органов | | | | |
| |отраслевого уровня; | | | | |
| |базового ГИС-центра | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|1.3.1.|Создание регионального| 2007-2008 |Обл. бюджет | |(выполняется за счет |
| |комплекса | | | |средств, предусмотренных в|
| |автоматизированной | | | |п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.4.,|
| |системы | | | |5.2.) |
| |государственного | | | | |
| |земельного кадастра и | | | | |
| |кадастра объектов | | | | |
| |недвижимости, | | | | |
| |региональной | | | | |
| |картографической | | | | |
| |основы | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 1.4. |Создание и комплексные| 2009 |Обл. бюдж. | 5,000 |Экспертная оценка** |
| |испытания штатного | | | | |
| |образца РИАЦ | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 2. |Использование | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 94,990 | X |
| |возможностей | | | | |
| |дистанционного | | | | |
| |зондирования земли | | | | |
| |(ДЗЗ) для решения | | | | |
| |задач | | | | |
| |социально-экономичес- | | | | |
| |кого развития области | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 2.1. |Актуализация | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 10,100 | X |
| |регионального банка | | | | |
| |базовых слоев | | | | |
| |пространственных | | | | |
| |данных на основе ДЗЗ | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|2.1.1.|Актуализация базовых |2007 |Обл. бюдж. | 1,200 |Космосъемка территории |
| |слоев ЦПД масштаба | | | |области: |
| |М 1:50000 на | | | |16,30 руб./кв. км х 29800 |
| |территорию области | | | |кв. км = 485740 руб. |
| | | | | |Актуализация ЦПД: |
| | | | | |23,96 руб./кв. км х 29800 |
| | | | | |кв. км = 714008 руб. |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|2.1.2.|Актуализация базовых | 2007-2008 |Обл. бюдж. | 8,900 |Космосъемка территории |
| |слоев ЦПД масштаба | | | |районов: |
| |М 1:10000 на | | | |189,65 руб./кв. км х 29800|
| |территории районов | | | |кв. км = 5651570 руб. |
| | | | | |Актуализация ЦПД: |
| | | | | |109 руб./кв. км х 29800 |
| | | | | |кв. км = 3248200 руб. |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 2.2. |Создание системы | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 27,390 | X |
| |мониторинга различных | | | | |
| |процессов и сфер | | | | |
| |жизнедеятельности | | | | |
| |области на основе ДЗЗ | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|2.2.1.|Разработка системного |апрель 2007|Обл. бюдж. | 2,650 |Закупка данных ДЗЗ для |
| |проекта. Создание | | | |формирования исторических |
| |действующего макета | | | |архивов данных по |
| |РЦКМ | | | |территории Калужской |
| | | | | |области: 500 тыс. руб. |
| | | | | |Проведение работ: |
| | | | | |2150 тыс. руб. |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|2.2.2.|Опытная эксплуатация | 2007 |Обл. бюдж. | 6,200 |Развитие инфраструктуры |
| |действующего макета. | | | |центра, системы сбора и |
| |Создание системы | | | |представления данных: |
| |обеспечения данными | | | |750 тыс. руб. |
| |ДЗЗ и продуктами их | | | |Закупка данных ДЗЗ для |
| |обработки пилотных | | | |расширения архивов данных |
| |региональных | | | |по территории Калужской |
| |информационных систем.| | | |области и формирования |
| |Доработка и ввод в | | | |архивов данных и |
| |опытную эксплуатацию | | | |результатов их обработки: |
| |РЦКМ | | | |700 тыс. руб. |
| | | | | |Проведение работ: |
| | | | | |4750 тыс. руб. |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|2.2.3.|Разработка методов и | 2008-2009 |Обл. бюдж. | 13,540 |Развитие инфраструктуры |
| |технологий обработки | | | |центра, системы сбора и |
| |данных для решения | | | |представления данных |
| |региональных задач. | | | |(включая |
| |Развитие системы | | | |специализированное |
| |обеспечения данными и | | | |программное обеспечение): |
| |продуктами их | | | |2380 тыс. руб. |
| |обработки, Ввод РЦКМ в| | | |Проведение работ: |
| |промышленную | | | |11160 тыс. руб. |
| |эксплуатацию первой | | | | |
| |очереди системы | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|2.2.4.|Расширение состава | 2009 |Обл. бюдж. | 5,000 |Развитие инфраструктуры |
| |функциональных | | | |центра, системы сбора и |
| |подсистем и набора | | | |представления данных |
| |решаемых задач. | | | |(включая |
| |Совершенствование | | | |специализированное |
| |системы | | | |программное обеспечение): |
| |взаимодействия с | | | |2500 тыс. руб. |
| |федеральными системами| | | |Проведение работ: |
| |мониторинга. Ввод в | | | |2500 тыс. руб. |
| |промышленную | | | | |
| |эксплуатацию подсистем| | | | |
| |для муниципальных | | | | |
| |пользователей | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 2.3. |Создание региональной | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 10,000 | X |
| |автоматизированной | | | | |
| |системы мониторинга | | | | |
| |критически важных | | | | |
| |объектов и (или) | | | | |
| |потенциально опасных | | | | |
| |грузов | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|2.3.1.|Создание пилотного | 2007 |Обл. бюдж. | 4,500 |Экспертная оценка** |
| |(экспериментально- | | | | |
| |демонстрационного) | | | | |
| |участка системы | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|2.3.2.|Создание опытного | 2008 |Обл. бюдж. | 3,000 |Экспертная оценка** |
| |образца системы, | | | | |
| |обеспечивающего | | | | |
| |мониторинг 4 | | | | |
| |критически важных | | | | |
| |объектов | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|2.3.3 |Создание штатного | 2009 |Обл. бюдж. | 2,500 |Экспертная оценка** |
| |образца системы, | | | | |
| |обеспечивающего | | | | |
| |мониторинг всех | | | | |
| |критически важных | | | | |
| |объектов Калужской | | | | |
| |области | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 2.4. |Создание | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 47,500 | X |
| |функционального | | | | |
| |комплекса обеспечения | | | | |
| |территориального | | | | |
| |планирования (ФКОТП) | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|2.4.1 |Реализация пилотных | 2008-2009 |Обл. бюдж. | 6,000 |Экспертная оценка** |
| |проектов ИС ОГД в | | | | |
| |форме подсистем | | | | |
| |создаваемых пилотных | | | | |
| |МГИС | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|2.4.2 |Создание тематических | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 5,000 |167,78 руб. х 29800 кв. |
| |ЦПД масштаба М 1:10000| | | |км = 4999844 руб. |
| |на территории | | | | |
| |районов области для | | | | |
| |разработки схем | | | | |
| |территориального | | | | |
| |планирования | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|2.4.3.|Создание базовых ЦПД | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 32,000 |За 1000 кв. км |
| |масштаба М 1:2000 на | | | |(территория, которую |
| |территории населенных | | | |планируется охватить): |
| |пунктов для разработки| | | |50000 руб. х 1000 кв. |
| |и ведения | | | |км = 50000000 руб. |
| |градостроительной | | | | |
| |документации | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|2.4.4.|Оснащение органов | 2008-2009 |Обл. бюдж. | 4,500 |Создание 26 рабочих мест в|
| |архитектуры | | | |службах архитектуры |
| |муниципальных | | | |муниципальных округов |
| |образований комплексом| | | |Калужской области (см. |
| |программно-технических| | | |приложение 1): |
| |средств | | | |173 076 руб./р. м. х |
| | | | | |26 р. м. = 4499976 руб. |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 3. |Создание региональной | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 12,950 | X |
| |системы | | | | |
| |позиционирования и | | | | |
| |навигации для решения | | | | |
| |задач | | | | |
| |социально-экономичес- | | | | |
| |кого развития области.| | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| З.1. |Развитие систем | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 3,950 | X |
| |геодезического | | | | |
| |обеспечения | | | | |
| |кадастровых, | | | | |
| |картографических и | | | | |
| |изыскательских работ | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|3.1.1.|Перевод различных | 2007 |Обл. бюдж. | 3,500 |Экспертная оценка** |
| |систем координат в | | | | |
| |местную систему | | | | |
| |координат 40 региона | | | | |
| |(СК-40) | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|3.1.2.|Разработка проекта | 2009 |Обл. бюдж. | 0,450 |Экспертная оценка** |
| |развития спутниковой | | | | |
| |опорной межевой сети | | | | |
| |(СОМС), создание | | | | |
| |спутниковой системы | | | | |
| |высокоточной навигации| | | | |
| |в рамках ФЦП | | | | |
| |"Глобальная | | | | |
| |навигационная система"| | | | |
| |на 2002-2011 гг. | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 3.2. |Создание единой | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 9,000 | X |
| |региональной | | | | |
| |навигационной системы | | | | |
| |мониторинга транспорта| | | | |
| |и логистики | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|3.2.1.|Реализация пилотного | 2007 |Обл. бюдж. | 3,000 |Стоимость бортового |
| |проекта СДУ | | | |оборудования на 100 |
| |специальным | | | |автомобилей: |
| |транспортом городского| | | |13500 руб. х 100 авт. = |
| |хозяйства | | | |1350000 руб. |
| | | | | |Абонентская плата за |
| | | | | |пользование сотовым |
| | | | | |каналом связи: |
| | | | | |1000 руб./мес. х 12 мес. х|
| | | | | |100 авт. = 1200000 руб. |
| | | | | |Стоимость |
| | | | | |программно-технических |
| | | | | |средств и работ по вводу в|
| | | | | |эксплуатацию |
| | | | | |диспетчерского пункта: |
| | | | | |450000 руб. |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|3.2.2.|Реализация пилотного | 2008 |Обл. бюдж. | 1,500 |Стоимость бортового |
| |проекта СДУ подвижным | | | |оборудования на 50 |
| |составом станций | | | |автомобилей: |
| |скорой помощи | | | |13500 руб. х 50 авт. = |
| | | | | |675000 руб. |
| | | | | |Абонентская плата за |
| | | | | |польование сотовым каналом|
| | | | | |связи: |
| | | | | |625 руб./мес.х 12 мес. х |
| | | | | |50 авт. = 375000 руб. |
| | | | | |Стоимость |
| | | | | |программно-технических |
| | | | | |средств и работ по вводу в|
| | | | | |эксплуатацию |
| | | | | |диспетчерского пункта: |
| | | | | |450000 руб. |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|3.2.3.|Реализация пилотных | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 2,700 |Стоимость бортового |
| |проектов СДУ | | | |оборудования контроля |
| |пассажирскими | | | |пассажиропотоков: |
| |перевозками: | | | |396000 руб. х 3 компл. = |
| |- на междугородных | | | |1188000 руб. |
| |внутриобластных | | | |Стоимость бортового |
| |маршрутах; | | | |оборудования на 42 |
| |- на городских | | | |автобусов#: |
| |маршрутах | | | |13500 руб. х 42 авт. = |
| | | | | |567000 руб. |
| | | | | |Абонентская плата за |
| | | | | |пользование сотовым |
| | | | | |каналом связи: |
| | | | | |982 руб./мес. х 12 мес. х |
| | | | | |42 авт. = 495000 руб. |
| | | | | |Стоимость |
| | | | | |программно-технических |
| | | | | |средств и работ по вводу в|
| | | | | |эксплуатацию |
| | | | | |диспетчерского пункта: |
| | | | | |450000 руб. |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|3.2.4.|Создание регионального| 2008-2009 |Обл. бюдж. | 1,500 |Стоимость |
| |центра мониторинга и | | | |приемо-передающего |
| |логистики (РЦМЛ). | | | |оборудования |
| |Подключение к РЦМл | | | |диспетчерского пункта: |
| |мунициапльных | | | |500000 руб. |
| |диспетчерских систем | | | |Стоимость доработки |
| | | | | |программного обеспечения: |
| | | | | |200000 руб. |
| | | | | |Монтажные и |
| | | | | |пусконаладочные работы: |
| | | | | |320000 руб. |
| | | | | |Арендная плата за |
| | | | | |пользование помещением: |
| | | | | |400 руб./кв. м х 100 кв. м|
| | | | | |х 12 мес. = 480000 руб. |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
|3.2.5.|Отработка технологии | 2009 |Обл. бюдж. | 0,300 |Экспертная оценка** |
| |формирования и | | | | |
| |обработки информации | | | | |
| |для нужд ОГВ Калужской| | | | |
| |области | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 4. |Использование | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 9,000 | X |
| |возможностей систем | | | | |
| |космической связи для | | | | |
| |решения задач | | | | |
| |социально- | | | | |
| |экономического | | | | |
| |развития | | | | |
| |Калужской области | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 4.1. |Подключение учреждений| 2007-2008 |Обл. бюдж. | 3,000 |Подключение 1 учреждения |
| |культуры сельских | | | |(приобретение спутниковой |
| |районов к | | | |антенны, комплект |
| |специализированной | | | |приемного оборудования и |
| |сети Федерального | | | |их монтаж): 66670 руб. |
| |агентства по культуре | | | |Подключение 45 учреждений:|
| |Российской Федерации | | | |66666 руб. х 45 учр. = |
| |"КультураКомСат" | | | |2999970 руб. |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 4.2. |Создание системы | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 6,000 |Экспертная оценка** |
| |оповещения областных и| | | | |
| |муниципальных органов | | | | |
| |управления на базе | | | | |
| |комплекса технических | | | | |
| |средств передачи | | | | |
| |информации по | | | | |
| |существующим в области| | | | |
| |телерадиоканалам | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 5. |Мероприятия, | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 21,533 | X |
| |обеспечивающие | | | | |
| |эффективное | | | | |
| |использования | | | | |
| |результатов | | | | |
| |космической | | | | |
| |деятельности и | | | | |
| |современных | | | | |
| |геоинформационных | | | | |
| |технологий | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 5.1. |Разработка | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 0,900 |Экспертная оценка** |
| |организационного и | | | | |
| |нормативно- | | | | |
| |технического | | | | |
| |обеспечения | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 5.2. |Развитие регионального| 2007-2009 |Обл. бюдж. | 10,375 |Приобретение оборудования |
| |сегмента | | | |для создаваемых |
| |инфраструктуры | | | |МГИС-центров (см. |
| |пространственных | | | |приложение 2) |
| |данных | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 5.3. |Подготовка и повышение| 2007-2009 |Обл. бюдж. | 2,110 |По предварительным |
| |квалификации кадров | | | |подсчетам подготовка |
| | | | | |одного специалиста по |
| | | | | |направлению ГИС стоит |
| | | | | |15864,66 руб. |
| | | | | |Обучение 133-х |
| | | | | |специалистов: |
| | | | | |15864,66 руб. х 133 спец. |
| | | | | |= 2110000 руб. |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 5.4. |Создание | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 5,648 |Аренда помещения площадью |
| |Инновационно-образова-| | | |до 60 кв. м, оснащенного |
| |тельного космического | | | |LCD-проектором, |
| |центра на базе | | | |микрофонами, ноутбуками и |
| |Центрального института| | | |т.д.: |
| |повышения квалификации| | | |14000 руб./день х 160 дней|
| |(совместно с Росатом и| | | |обучения (в год) х 2 года |
| |Роскосмос) | | | |= 4480000 руб. |
| | | | | |Подготовка учебных и |
| | | | | |методических материалов: |
| | | | | |700000 руб. |
| | | | | |Расходные материалы: |
| | | | | |468000 руб. |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 5.5. |Обеспечение | 2004-2007 |Обл. бюдж. | 2,500 |Экспертная оценка** |
| |информационной | | | | |
| |безопасности | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 6. |Использование научно- | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 1,027 | X |
| |технологического | | | | |
| |потенциала | | | | |
| |предприятий | | | | |
| |космической отрасли | | | | |
| |для решения задач | | | | |
| |повышения | | | | |
| |конкурентоспособности | | | | |
| |промышленности | | | | |
| |Калужской области | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 6.1. |Использование | 2007-2009 |Обл. бюдж. | 1,027 |Строительство объектов, |
| |технопарка "Обнинск" | | | |обеспечивающих основную |
| |для конверсии | | | |деятельность технопарка: |
| |космических технологий| | | |599500 руб. |
| |в наукоемкую продукцию| | | |Строительство объектов |
| |гражданского | | | |социальной инфраструктуры |
| |назначения в целях | | | |технопарка: 149000 руб. |
| |социально- | | | |Строительство и |
| |экономического | | | |реконструкция объектов |
| |развития и повышения | | | |инженерной, транспортной и|
| |конкурентоспособности | | | |связной инфраструктуры |
| |Калужской области | | | |технопарка: 278500 руб. |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| 7. |Разработка проекта | 2009 |Обл. бюдж. | 0,300 |Экспертная оценка** |
| |второй очереди | | | | |
| |областной целевой | | | | |
| |программы на 2010-2012| | | | |
| |годы | | | | |
|------+----------------------+-----------+-----------------+------------+--------------------------|
| |Итого: | X |Обл. бюдж. | 159,800 | X |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------/
* - средства бюджета субъекта РФ
** - экспертная оценка затрат на реализацию проектов проводилась ведущими специалистами следующих организаций, имеющих практический опыт проектирования и создания подобных систем: РНИИ КП, ИКИ РАН, РесЭко, ВНИИ ПВТИ, ОГИЦ, ЦМИРиТ, ЗАО "Элвис", МСХ РФ, КНИИТМУ, Росприроднадзор по Калужской области, Научный Центр оперативного мониторинга Земли, Лаборатория информационно-космических технологий
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.