Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Калужской области
от 21 сентября 2009 г. N 380
Прогноз
социально-экономического развития Калужской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Калужской области на 2010-2012 годы | ||||||
Показатели |
Единица измерения |
отчет |
оценка |
прогноз |
||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||
Валовой региональный продукт |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года в основных ценах |
млн. руб. |
150 456,2 |
158 759,5 |
189 965,9 |
231 668,2 |
279 069,1 |
в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
114,1 |
94,1 |
102,5 |
105,1 |
106,2 |
2008- оценка |
|
|
|
|
|
|
Население и труд |
|
|
|
|
|
|
Численность населения (в среднегодовом исчислении) - всего |
тыс. человек |
1 004,3 |
1 002,4 |
1 002,0 |
1 002,2 |
1 002,7 |
|
в % к предыдущему году |
99,7 |
99,8 |
100,0 |
100,0 |
100,1 |
в том числе: городское |
тыс. человек |
765,2 |
766,8 |
766,7 |
768,5 |
771,3 |
|
в % к предыдущему году |
99,9 |
100,2 |
100,0 |
100,2 |
100,4 |
сельское |
тыс. человек |
239,1 |
235,6 |
235,3 |
233,7 |
231,4 |
|
в % к предыдущему году |
100 |
98,5 |
100 |
99 |
99 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
число лет |
66,9 |
66,7 |
67,5 |
68,0 |
68,5 |
Численность экономически активного населения (в среднегодовом исчислении) |
тыс. человек |
505,2 |
502,0 |
502,0 |
499,0 |
497,0 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) |
тыс. человек |
480,3 |
475,0 |
476,0 |
474,0 |
473,0 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. человек |
378,9 |
373,0 |
372,8 |
377,6 |
381,5 |
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию |
человек |
0,5 |
1,5 |
1,0 |
0,8 |
0,5 |
Численность безработных, рассчитанная по методологии Международной Организации Труда (МОТ) |
тыс. человек |
24,9 |
27,0 |
26,0 |
25,0 |
24,0 |
Уровень безработицы (по методологии МОТ) |
% |
4,9 |
5,4 |
5,2 |
5,0 |
4,8 |
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости |
тыс. человек |
3,8 |
6,6 |
5,5 |
4,4 |
3,8 |
Уровень зарегистрированной безработицы (рассчитано по данным Федеральной службы по труду и занятости) |
% |
0,7 |
1,2 |
1,0 |
0,8 |
0,7 |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации |
человек на 1000 человек населения |
289,0 |
291,0 |
296,0 |
301,0 |
305,0 |
Денежные доходы населения |
|
|
|
|
|
|
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц |
рублей |
11 801,3 |
13 548,4 |
15 572,4 |
18 021,8 |
20 920,5 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
% |
107,4 |
99,9 |
100,7 |
102,4 |
104,4 |
Оплата труда (фонд заработной платы работников) |
млн. рублей |
68 689,6 |
71 253,8 |
77 310,0 |
92 401,5 |
112 101,1 |
Среднемесячная заработная плата на 1 работника |
рублей |
15 107,4 |
15 919,6 |
17 279,4 |
20 393,8 |
24 489,7 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
рублей |
4 111,0 |
4 664,0 |
5 364,0 |
6 170,0 |
7 030,0 |
Развитие социальной сферы (по данным муниципальных районов и городских округов) |
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс. кв. м общей площади |
631,5 |
456,1 |
582,2 |
619,0 |
725,9 |
из них за счет средств индивидуальных застройщиков |
тыс.кв. м общей площади |
291,3 |
243,1 |
252,6 |
265,4 |
275,8 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) |
кв. м на человека |
24,3 |
24,8 |
28,2 |
32,4 |
37,5 |
Ввод в действие объектов социально-культурной сферы: |
|
|
|
|
|
|
дошкольные образовательные учреждения |
мест |
60 |
235 |
60 |
200 |
- |
учреждения общего образования |
мест |
- |
180 |
- |
70 |
- |
больницы |
коек |
- |
- |
- |
- |
50 |
амбулаторно-поликлинические учреждения |
посещений в смену |
350 |
22 |
200 |
- |
- |
Ввод в эксплуатацию новых газовых сетей |
км |
316,5 |
413,8 |
654,3 |
667,0 |
660,0 |
в т.ч. в сельской местности |
км |
238,2 |
362,2 |
588,8 |
590,0 |
600,0 |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1000 детей дошкольного возраста |
509,0 |
562,0 |
570,0 |
575,0 |
575,0 |
стационарными учреждениями социального обеспечения |
мест на 10 тыс. жителей |
21,0 |
20,3 |
20,7 |
21,6 |
22,1 |
врачами |
на 10 тыс. населения |
31,1 |
31,5 |
32,5 |
33,0 |
33,5 |
средним медицинским персоналом |
на 10 тыс. населения |
85,5 |
85,9 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
койками |
на 10 тыс. населения |
105,1 |
104,9 |
104,0 |
107,0 |
106,0 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
232,4 |
233,0 |
235,0 |
235,0 |
235,0 |
общедоступными библиотеками |
учрежд. на 100 тыс. населения |
47,0 |
47,0 |
47,0 |
47,0 |
47,0 |
учреждениями культурно-досугового типа |
учрежд. на 100 тыс. населения |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
Доля детей до 18 лет в общей численности населения области (по данным МО) |
% |
17,2 |
17,3 |
17,3 |
17,4 |
17,5 |
Численность учащихся в учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
общеобразовательных |
тыс. человек |
83,1 |
83,5 |
83,8 |
84,0 |
84,1 |
начального профессионального образования |
тыс. человек |
4,3 |
5,2 |
5,0 |
5,0 |
5,2 |
среднего профессионального образования |
тыс. человек |
15,3 |
15,0 |
15,8 |
15,3 |
15,3 |
высшего профессионального образования |
тыс. человек |
37,8 |
36,2 |
35,0 |
35,7 |
37,0 |
Выпуск специалистов учреждениями |
|
|
|
|
|
|
среднего профессионального образования |
человек |
4 161,1 |
4 032,0 |
4 250,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
высшего профессионального образования |
человек |
7 158,0 |
7 796,0 |
8 000,0 |
7 900,0 |
7 600,0 |
Доля инвалидов в общей численности населения области |
% |
9,1 |
9,0 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
Доля семей, нуждающихся в социальной поддержке |
% |
19,6 |
19,6 |
19,2 |
19,0 |
18,5 |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на семейных формах устройства |
человек |
5 124,0 |
5 050,0 |
5 000,0 |
4 940,0 |
4 880,0 |
Доля детей, "охваченных" организованным отдыхом, оздоровлением, творческим досугом |
% |
87,9 |
88,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
Число участников в формированиях самодеятельного народного творчества |
тыс. человек |
26,8 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
28,5 |
Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств |
тыс. человек |
15,8 |
16,2 |
16,4 |
16,6 |
16,8 |
Реализовано платных услуг населению учреждениями культуры |
млн. руб. |
57,1 |
62,9 |
69,1 |
76,1 |
84,7 |
Количество занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности |
тыс. человек |
194,2 |
195,5 |
198,4 |
200,0 |
202,0 |
Число занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности |
тыс. человек |
36,0 |
36,5 |
37,0 |
37,5 |
39,0 |
Реализовано платных услуг населению физкультурными организациями |
млн. руб. |
32,8 |
35,5 |
36,5 |
38,5 |
40,0 |
Туризм |
|
|
|
|
|
|
Количество иностранных посетителей (нерезидентов): |
тыс. человек |
29,7 |
29,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов) |
тыс. человек |
326,9 |
320,0 |
325,0 |
330,0 |
340,0 |
Количество выезжавших в поездки жителей области |
тыс. человек |
31,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
33,0 |
Объемы потребления услуг иностранными посетителями |
тыс. долл. США |
945,4 |
900,0 |
950,0 |
1 050,0 |
1 200,0 |
Объемы потребления услуг российскими посетителями |
тыс. долл. США |
15 303,1 |
14 500,0 |
15 225,0 |
16 747,0 |
19 259,0 |
Объемы затрат жителей области на поездки |
тыс. долл. США |
12 902,4 |
12 250,0 |
12 617,5 |
13 122,2 |
13 778,3 |
Промышленность |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам С, D, E Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), оценка министерства экономического развития области |
млн. руб. |
164 040,0 |
174 827,0 |
217 381,2 |
292 371,4 |
358 005,3 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
Добывающие производства |
млн. руб. |
2 375,0 |
2 037,0 |
2 313,0 |
2 588,0 |
2 909,0 |
Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
153 552,0 |
163 620,0 |
204 338,0 |
277 549,6 |
340 969,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
8 113,0 |
9 170,0 |
10 730,0 |
12 233,0 |
14 127,0 |
Индекс промышленного производства - всего по разделам С, D, E ОКВЭД |
% |
139,4 |
87,0 |
107,2 |
117,0 |
116,8 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
Добывающие производства |
% |
128,0 |
85,0 |
104,7 |
106,1 |
107,0 |
Обрабатывающие производства |
% |
145,2 |
91,1 |
107,7 |
118,1 |
117,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% |
90,4 |
96,6 |
99,8 |
100,0 |
100,4 |
Производство продукции производственно - технического назначения |
|
|
|
|
|
|
Древесина деловая |
млн. куб. м |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
Пиломатериалы |
млн. куб. м |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
Трубы стальные |
тыс. тонн |
96,5 |
70,0 |
72,6 |
78,4 |
95,0 |
Паркет |
тыс. кв. м |
44,8 |
700,0 |
850,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
Фанера клееная |
тыс. куб. м |
30,2 |
16,0 |
17,5 |
20,0 |
22,0 |
Спички |
тыс. усл. ящ. |
2 140,2 |
2 095,0 |
2 095,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Бумага |
тонн |
57 546,0 |
62 450,0 |
652 100,0 |
67 150,0 |
69 200,0 |
Ванны |
тыс. штук |
130,7 |
125,0 |
125,0 |
127,0 |
128,0 |
Изделия санитарно-керамические |
тыс. штук |
3 626,1 |
3 450,0 |
3 455,0 |
3 480,0 |
3 520,0 |
Плитка керамическая для внутренней облицовки |
тыс. кв. м |
3 281,0 |
2 300,0 |
2 340,0 |
2 330,0 |
2 350,0 |
Материалы стеновые |
млн. шт. усл. кирп. |
283,9 |
228,0 |
235,0 |
260,0 |
290,0 |
Щебень |
тыс. куб. м |
2 303,6 |
1 770,0 |
1 860,0 |
2 000,0 |
2 210,0 |
Конструкции и изделия сборные железобетонные |
тыс. куб. м |
143,2 |
75,0 |
82,5 |
95,0 |
114,0 |
Цемент |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
- |
Телевизоры |
тыс. штук |
238,0 |
1 000,0 |
2 000,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
Автомобили легковые |
тыс. штук |
62,3 |
50,3 |
75,0 |
120,0 |
175,0 |
Автомобили грузовые |
тыс. штук |
- |
0,2 |
0,7 |
1,5 |
2,0 |
Контрольно-кассовые машины (аппараты) |
тыс. штук |
80,0 |
49,0 |
60,0 |
60,0 |
65,0 |
Агропромышленный комплекс |
|
|
|
|
|
|
Объем продукции сельского хозяйства - всего |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
18 527,4 |
20 060,4 |
23 812,0 |
26 786,3 |
30 068,5 |
индекс производства в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
102,0 |
103,5 |
104,3 |
104,9 |
105,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
продукция сельскохозяйственных предприятий |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
8 108,6 |
9 288,0 |
11 833,6 |
14 388,5 |
17 503,8 |
индекс производства в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
113,0 |
109,5 |
112,0 |
113,4 |
114,1 |
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
526,3 |
507,5 |
591,4 |
637,8 |
684,0 |
индекс производства в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
117,0 |
92,2 |
102,4 |
100,6 |
100,6 |
продукция в хозяйствах населения |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
9 892,4 |
10 264,9 |
11 387,1 |
11 760,0 |
11 880,7 |
индекс производства в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
93,0 |
99,2 |
97,5 |
96,3 |
94,8 |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
Зерно (в весе после доработки) |
тыс. тонн |
190,5 |
202,8 |
203,1 |
203,3 |
207,6 |
Картофель |
тыс. тонн |
323,1 |
319,3 |
316,0 |
317,4 |
323,6 |
Овощи |
тыс. тонн |
105,6 |
100,5 |
102,5 |
104,5 |
108,6 |
Скот и птица (в живом весе) |
тыс. тонн |
74,1 |
75,0 |
79,0 |
80,9 |
89,5 |
Молоко |
тыс. тонн |
225,6 |
234,5 |
245,0 |
252,7 |
261,9 |
Яйца |
млн. штук |
248,4 |
287,9 |
299,0 |
299,0 |
299,0 |
Производство продукции перерабатывающей промышленности АПК |
|
|
|
|
|
|
Мясо, включая субпродукты 1 категории |
тыс. тонн |
26,6 |
27,1 |
28,6 |
28,6 |
28,6 |
Цельномолочная продукция |
тыс. тонн |
148,0 |
154,9 |
163,1 |
163,1 |
163,1 |
Водка и ликероводочные изделия |
тыс. дкл. |
2 267,0 |
2 373,0 |
2 499,0 |
2 499,0 |
2 499,0 |
Пиво |
тыс. дкл. |
59 700,0 |
48 494,0 |
42 512,0 |
41 190,0 |
41 940,0 |
Малое предпринимательство (по данным муниципальных районов и городских округов) |
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий на конец года |
единиц |
8 996,0 |
10 180,0 |
10 417,0 |
10 617,0 |
10 806,0 |
из них действующих |
единиц |
8 454,0 |
8 557,0 |
8 708,0 |
8 880,0 |
9 064,0 |
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) |
тыс. человек |
88,5 |
89,8 |
91,1 |
92,7 |
94,4 |
Оборот малых предприятий |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
125 014,0 |
143 168,0 |
170 336,0 |
201 340,0 |
236 468,0 |
в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
112,0 |
101,4 |
104,4 |
105,5 |
108,7 |
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
64 228,0 |
61 015,6 |
78 059,3 |
95 143,1 |
108 391,0 |
в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
154,9 |
83,3 |
114,2 |
110,8 |
106,0 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
собственных средств организаций |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
22 511,7 |
23 078,9 |
26 172,2 |
27 176,4 |
30 234,9 |
в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
250,3 |
89,9 |
101,3 |
94,4 |
103,5 |
бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
6 945,9 |
5 437,8 |
5 686,4 |
6 072,7 |
6 192,9 |
в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
104,6 |
68,7 |
93,4 |
97,1 |
94,9 |
прочих источников (кредиты банков, заемные средства др. организаций, средства вышестоящих организаций, средства на долевое и индивидуальное жилищное строительство, внебюджетные фонды) |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
34 770,4 |
32 498,9 |
46 200,8 |
61 893,9 |
71 963,2 |
в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
134,7 |
82,0 |
126,9 |
121,8 |
108,2 |
Объем иностранных инвестиций - всего |
млн. долл. США |
1 503,4 |
1 050,0 |
1 200,0 |
1 550,0 |
1 650,0 |
|
в % к предыдущему году |
394,6 |
69,8 |
114,3 |
129,2 |
106,5 |
в том числе прямые иностранные инвестиции |
млн. долл. США |
593,7 |
545,0 |
770,0 |
1 025,0 |
1 140,0 |
|
в % к предыдущему году |
416,8 |
91,8 |
141,3 |
133,1 |
111,2 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
23 497,3 |
20 605,0 |
23 620,0 |
27 181,7 |
31 678,2 |
в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
125,1 |
75,9 |
100,1 |
101,8 |
105,0 |
Транспорт и связь |
|
|
|
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
км |
8 985,2 |
8 985,2 |
8 985,2 |
9 011,3 |
9 047,4 |
в том числе региональных дорог |
км |
4 512,0 |
4 512,0 |
4 512,0 |
4 518,3 |
4 529,4 |
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
км дорог на 1 000 кв. км территории |
300,5 |
300,5 |
300,5 |
301,9 |
303,1 |
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
% |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
59,5 |
59,6 |
Объем услуг связи |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
5 672,5 |
6 252,0 |
6 815,0 |
7 435,0 |
8 120,0 |
в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
113,3 |
110,2 |
109,0 |
109,1 |
109,2 |
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 100 человек населения |
единиц |
26,4 |
26,7 |
27,0 |
27,3 |
27,6 |
в городской местности |
единиц |
31,0 |
31,2 |
31,6 |
31,9 |
32,1 |
в сельской местности |
единиц |
11,2 |
11,5 |
11,8 |
12,0 |
12,3 |
Инфляция |
|
|
|
|
|
|
Индекс потребительских цен |
|
|
|
|
|
|
среднегодовой |
% |
116,0 |
116,5 |
114,8 |
113,0 |
110,0 |
декабрь к декабрю предыдущего года |
% |
114,9 |
116,0 |
112,3 |
110,8 |
109,2 |
Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
80 730,9 |
98 817,7 |
119 742,2 |
144 179,5 |
170 064,7 |
в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
109,1 |
105,4 |
105,7 |
106,6 |
107,2 |
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
20 961,5 |
25 485,2 |
30 333,7 |
36 026,7 |
43 124,0 |
в сопоставимых ценах |
в % к предыдущему году |
108,7 |
102,6 |
104 |
104,0 |
105,0 |
Внешнеэкономическая деятельность |
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров |
млн. долл. США |
265,9 |
318,9 |
368,0 |
431,4 |
505,8 |
Импорт товаров |
млн. долл. США |
5 310,5 |
6 865,4 |
7 704,5 |
9 618,6 |
12 008,7 |
Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников |
тыс. тонн |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
Объем водопотребления (данные Росводресурсов) |
млн. куб. м |
135,2 |
131,0 |
135,0 |
140,0 |
145,0 |
|
% к предыдущему году |
95,8 |
96,9 |
103,0 |
107,7 |
103,5 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Калужская область |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
164040934,0 |
174826600,0 |
217381248,0 |
292371412,0 |
358005259,0 |
Индекс физического объема |
% |
139,4 |
87,0 |
107,2 |
117,0 |
116,8 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
18527352,0 |
20060356,0 |
23812014,0 |
26786346,0 |
30068451,0 |
Индекс физического объема |
% |
102,0 |
103,5 |
104,3 |
104,9 |
105,3 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
23497301,0 |
20605033,0 |
23620000,0 |
27181687,0 |
31678212,0 |
Индекс физического объема |
% |
125,1 |
75,9 |
100,1 |
101,8 |
105,0 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
64228005,0 |
61015573,0 |
78059294,0 |
95143070,0 |
108390973,0 |
Индекс физического объема |
% |
154,9 |
83,3 |
114,2 |
110,8 |
106,0 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
80730851,0 |
98817625,0 |
119742229,0 |
144179519,0 |
170064688,0 |
Индекс физического объема |
% |
109,1 |
105,4 |
105,7 |
106,6 |
107,2 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
20961460,1 |
25485152,9 |
30333703,0 |
36026732,0 |
43123998,0 |
Индекс физического объема |
% |
108,7 |
102,6 |
104,0 |
104,0 |
105,0 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
15508,7 |
10245,0 |
13167,8 |
21723,1 |
32052,5 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
5601,0 |
3073,0 |
2194,0 |
5112,0 |
1668,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
68689553,6 |
71253848,5 |
77309961,2 |
92401484,3 |
112101082,1 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
1002,859 |
1002,008 |
1001,902 |
1002,409 |
1003,010 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
172,725 |
173,032 |
173,515 |
174,340 |
175,086 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
378,895 |
372,987 |
372,843 |
377,571 |
381,456 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
87864,4 |
107725,4 |
143259,1 |
200847,7 |
226696,2 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Бабынинский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
2512308,0 |
1788492,0 |
1746504,0 |
1900077,0 |
2122798,0 |
Индекс физического объема |
% |
98,6 |
75,0 |
93,0 |
102,0 |
106,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
563942,0 |
630742,0 |
768029,0 |
883430,0 |
1010483,0 |
Индекс физического объема |
% |
107,0 |
106,9 |
107,0 |
107,3 |
107,3 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
61170,0 |
52245,0 |
54544,0 |
59330,0 |
66450,0 |
Индекс физического объема |
% |
104,8 |
73,9 |
91,2 |
96,3 |
100,9 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
986881,0 |
674675,0 |
724597,0 |
790922,0 |
930567,0 |
Индекс физического объема |
% |
312,0 |
60,0 |
95,9 |
99,2 |
109,4 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
782424,0 |
926565,0 |
1100000,0 |
1267860,0 |
1408500,0 |
Индекс физического объема |
% |
108,6 |
102,0 |
103,6 |
102,0 |
101,0 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
119270,0 |
141335,0 |
162535,0 |
185800,0 |
212235,0 |
Индекс физического объема |
% |
107,3 |
100,0 |
100,0 |
100,1 |
100,2 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
590,7 |
309,5 |
322,6 |
345,6 |
1123,4 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
104,0 |
50,0 |
47,0 |
39,0 |
25,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
1265284,0 |
1397011,0 |
1564662,0 |
1783701,0 |
2140429,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
22,699 |
22,721 |
22,780 |
22,810 |
22,840 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
4,628 |
4,674 |
4,720 |
4,768 |
4,816 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
6,818 |
6,678 |
6,644 |
6,611 |
6,578 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
1302,5 |
1725,7 |
1956,1 |
18720,0 |
23934,8 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Барятинский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
89393,0 |
107425,0 |
152762,0 |
175708,0 |
201085,0 |
Индекс физического объема |
% |
108,0 |
102,0 |
125,0 |
103,0 |
104,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
307746,0 |
337354,0 |
403104,0 |
457191,0 |
517582,0 |
Индекс физического объема |
% |
100,8 |
104,8 |
105,0 |
105,8 |
106,2 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
5701,0 |
5093,0 |
5685,0 |
6514,0 |
7694,0 |
Индекс физического объема |
% |
95,2 |
77,3 |
97,5 |
101,4 |
106,4 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
128972,0 |
659429,0 |
172754,0 |
118817,0 |
127255,0 |
Индекс физического объема |
% |
65,6 |
448,5 |
23,0 |
62,0 |
98,7 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
226773,0 |
270950,0 |
318200,0 |
364350,0 |
401200,0 |
Индекс физического объема |
% |
103,6 |
102,9 |
102,5 |
101,3 |
100,1 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
5780,0 |
6808,9 |
7987,0 |
9350,0 |
10925,0 |
Индекс физического объема |
% |
96,0 |
99,4 |
102,0 |
102,5 |
102,5 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
27,0 |
27,1 |
31,8 |
38,3 |
45,6 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
5,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
178596,4 |
199504,5 |
238015,0 |
282862,6 |
343614,1 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
5,307 |
5,206 |
5,133 |
5,072 |
5,016 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
0,774 |
0,760 |
0,750 |
0,741 |
0,732 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
1,510 |
1,484 |
1,463 |
1,446 |
1,430 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
284,6 |
342,5 |
749,7 |
794,5 |
830,6 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Боровский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
13573914,0 |
25840670,0 |
37326704,0 |
77497728,0 |
96527521,0 |
Индекс физического объема |
% |
102,0 |
168,0 |
130,0 |
189,0 |
118,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
887316,0 |
973611,0 |
1162260,0 |
1309486,0 |
1469895,0 |
Индекс физического объема |
% |
101,0 |
104,9 |
104,9 |
105,1 |
105,3 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
482473,0 |
585119,0 |
710159,0 |
858653,0 |
1019823,0 |
Индекс физического объема |
% |
128,9 |
105,0 |
106,0 |
107,0 |
107,0 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
6377548,0 |
7747325,0 |
10582875,0 |
15032072,0 |
17919222,0 |
Индекс физического объема |
% |
231,4 |
106,6 |
122,0 |
129,1 |
110,9 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
2826848,0 |
3412250,0 |
4045000,0 |
4753700,0 |
5438200,0 |
Индекс физического объема |
% |
104,7 |
104,0 |
103,4 |
104,0 |
104,0 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
412000,0 |
497984,0 |
586999,0 |
689123,0 |
807597,0 |
Индекс физического объема |
% |
103,6 |
102,0 |
102,5 |
102,8 |
102,8 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
502,3 |
543,4 |
1463,8 |
4704,5 |
10571,0 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
747,0 |
205,0 |
10,0 |
3333,0 |
5,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
4493153,0 |
5249322,4 |
5919018,7 |
7804556,4 |
9664097,7 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
55,790 |
56,347 |
56,911 |
57,480 |
58,055 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
10,293 |
10,384 |
10,477 |
10,593 |
10,693 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
16,928 |
18,052 |
18,448 |
21,083 |
21,759 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
5600,400 |
10436,000 |
19423,500 |
37431,000 |
51436,100 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Дзержинский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
9358655,0 |
9631267,0 |
11049692,0 |
12810129,0 |
14887879,0 |
Индекс физического объема |
% |
115,4 |
94,4 |
105,0 |
106,4 |
107,6 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
3350144,0 |
3665446,0 |
4404869,0 |
4995897,0 |
5645164,0 |
Индекс физического объема |
% |
108,5 |
104,6 |
105,6 |
105,8 |
106,0 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
1081160,0 |
1213954,0 |
1389977,0 |
1606363,0 |
1872215,0 |
Индекс физического объема |
% |
80,1 |
97,2 |
100,0 |
102,3 |
105,0 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
2134332,0 |
1460522,0 |
2007072,0 |
8551706,0 |
12958884,0 |
Индекс физического объема |
% |
109,2 |
60,0 |
122,7 |
387,3 |
141,0 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
3101557,0 |
3708935,0 |
4420457,0 |
5294823,0 |
6220350,0 |
Индекс физического объема |
% |
105,9 |
103,0 |
104,0 |
106,0 |
106,8 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
357477,0 |
427846,0 |
501863,0 |
590322,0 |
703250,0 |
Индекс физического объема |
% |
100,0 |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,5 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
811,6 |
487,0 |
544,4 |
853,2 |
2610,2 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
239,0 |
146,0 |
69,0 |
56,0 |
48,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
3520726,6 |
3468023,0 |
3644874,0 |
4026647,0 |
4694197,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
59,846 |
59,800 |
59,860 |
59,950 |
60,000 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
10,742 |
10,764 |
10,775 |
10,790 |
10,800 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
21,378 |
20,706 |
20,726 |
20,816 |
20,920 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
3849,4 |
5083,4 |
7108,0 |
17547,0 |
17983,0 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Думиничский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
554252,0 |
505824,0 |
622254,0 |
697930,0 |
770359,0 |
Индекс физического объема |
% |
138,2 |
78,0 |
112,0 |
103,4 |
104,2 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
448535,0 |
482773,0 |
570823,0 |
637011,0 |
708253,0 |
Индекс физического объема |
% |
101,0 |
102,9 |
103,9 |
104,1 |
104,3 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
15150,0 |
20000,0 |
25000,0 |
31500,0 |
40000,0 |
Индекс физического объема |
% |
82,6 |
114,3 |
109,2 |
111,5 |
114,4 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
205006,0 |
434835,0 |
323750,0 |
68100,0 |
74280,0 |
Индекс физического объема |
% |
112,4 |
186,1 |
66,5 |
19,1 |
101,5 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
766749,0 |
924221,0 |
1096624,0 |
1286000,0 |
1464100,0 |
Индекс физического объема |
% |
105,4 |
103,8 |
103,5 |
103,8 |
103,5 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
54124,0 |
65420,0 |
77110,0 |
90525,0 |
106300,0 |
Индекс физического объема |
% |
106,0 |
102,0 |
102,5 |
102,8 |
103,0 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
53,2 |
38,3 |
44,5 |
54,2 |
62,9 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
54,0 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
428252,2 |
479509,8 |
558604,8 |
647318,2 |
756613,4 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
15,077 |
15,054 |
15,045 |
15,035 |
15,026 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
2,793 |
2,709 |
2,630 |
2,561 |
2,531 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
3,920 |
3,850 |
3,900 |
3,930 |
3,960 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
537,2 |
680,0 |
808,4 |
952,5 |
956,3 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Жиздринский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
64642,0 |
75369,0 |
81853,0 |
86205,0 |
89854,0 |
Индекс физического объема |
% |
110,0 |
104,0 |
102,0 |
102,0 |
104,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
317053,0 |
337607,0 |
392265,0 |
430180,0 |
470036,0 |
Индекс физического объема |
% |
90,8 |
101,8 |
102,1 |
102,3 |
102,5 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
24377,0 |
27987,0 |
31625,0 |
34788,0 |
38270,0 |
Индекс физического объема |
% |
77,0 |
99,4 |
98,7 |
97,3 |
99,1 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
219886,0 |
55000,0 |
416000,0 |
260900,0 |
315800,0 |
Индекс физического объема |
% |
345,2 |
21,9 |
675,3 |
57,0 |
112,6 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
537513,0 |
636530,0 |
736750,0 |
832530,0 |
915780,0 |
Индекс физического объема |
% |
111,4 |
102,0 |
101,0 |
100,0 |
100,0 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
20755,0 |
24594,0 |
28424,0 |
32624,0 |
37562,0 |
Индекс физического объема |
% |
113,0 |
100,0 |
100,5 |
100,5 |
101,0 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
12,6 |
13,1 |
12,2 |
12,4 |
12,6 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
308747,4 |
338443,2 |
379041,6 |
432096,0 |
488275,2 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
10,829 |
10,900 |
10,900 |
10,900 |
10,900 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
2,990 |
2,850 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
226,0 |
223,0 |
220,0 |
418,0 |
418,0 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Жуковский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
2790584,0 |
3177033,0 |
4009463,0 |
4397200,0 |
4814464,0 |
Индекс физического объема |
% |
138,9 |
102,0 |
114,6 |
100,8 |
100,6 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
1415084,0 |
1545306,0 |
1853520,0 |
2098244,0 |
2366458,0 |
Индекс физического объема |
% |
109,1 |
104,4 |
105,4 |
105,6 |
105,8 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
186919,0 |
248764,0 |
284877,0 |
321911,0 |
357321,0 |
Индекс физического объема |
% |
155,0 |
115,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
1805636,0 |
1790670,0 |
1477496,0 |
1091734,0 |
1169924,0 |
Индекс физического объема |
% |
148,4 |
86,9 |
73,6 |
67,2 |
99,6 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
1510606,0 |
1761000,0 |
2027600,0 |
2305000,0 |
2548200,0 |
Индекс физического объема |
% |
100,3 |
100,4 |
100,5 |
100,6 |
100,5 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
415305,0 |
492136,0 |
574445,0 |
669136,0 |
785670,0 |
Индекс физического объема |
% |
101,2 |
100,0 |
101,5 |
102,0 |
103,0 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
350,6 |
236,0 |
245,5 |
318,0 |
366,3 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
440,0 |
32,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
2245424,0 |
2361454,0 |
2526695,0 |
2784300,0 |
3131914,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
45,400 |
45,400 |
45,400 |
45,400 |
45,400 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
8,866 |
8,866 |
8,866 |
8,866 |
8,866 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
13,047 |
12,251 |
12,251 |
12,500 |
12,900 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
2989,4 |
3178,5 |
3351,3 |
3501,8 |
3618,0 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Износковский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
101685,0 |
111650,0 |
125166,0 |
141224,0 |
149278,0 |
Индекс физического объема |
% |
104,0 |
104,0 |
103,0 |
102,0 |
102,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
205442,0 |
223273,0 |
266535,0 |
300298,0 |
337083,0 |
Индекс физического объема |
% |
89,1 |
103,9 |
104,9 |
105,1 |
105,3 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
1396,0 |
1610,0 |
2100,0 |
2500,0 |
2700,0 |
Индекс физического объема |
% |
0,0 |
99,8 |
113,9 |
105,3 |
97,3 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
854566,0 |
691811,0 |
1132570,0 |
495639,0 |
431722,0 |
Индекс физического объема |
% |
146,0 |
71,0 |
146,2 |
39,8 |
81,0 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
235093,0 |
286326,0 |
342000,0 |
404300,0 |
464300,0 |
Индекс физического объема |
% |
107,1 |
104,9 |
104,2 |
104,6 |
104,4 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
11785,0 |
13686,0 |
15896,0 |
18425,0 |
21320,0 |
Индекс физического объема |
% |
94,0 |
98,0 |
101,0 |
101,5 |
101,5 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
2,2 |
2,6 |
3,0 |
3,1 |
6,0 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
181328,4 |
210537,8 |
244956,0 |
286056,0 |
337536,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
7,035 |
7,035 |
7,035 |
7,050 |
7,050 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
1,271 |
1,223 |
1,250 |
1,270 |
1,290 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
1,446 |
1,460 |
1,490 |
1,500 |
1,500 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
155,1 |
856,1 |
858,7 |
858,4 |
858,4 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Козельский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
2362987,0 |
1427437,0 |
1544634,0 |
1759381,0 |
1973174,0 |
Индекс физического объема |
% |
112,0 |
54,0 |
100,0 |
106,0 |
105,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
920664,0 |
1000572,0 |
1185336,0 |
1332943,0 |
1496226,0 |
Индекс физического объема |
% |
103,7 |
103,9 |
104,1 |
104,9 |
105,3 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
38900,0 |
39950,0 |
40500,0 |
41000,0 |
41500,0 |
Индекс физического объема |
% |
107,1 |
88,9 |
88,5 |
89,6 |
91,2 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
624178,0 |
970279,0 |
1309374,0 |
1580211,0 |
1605644,0 |
Индекс физического объема |
% |
105,8 |
136,0 |
120,5 |
109,7 |
94,5 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
1717000,0 |
2070000,0 |
2443000,0 |
2855000,0 |
3241000,0 |
Индекс физического объема |
% |
104,0 |
103,8 |
103,0 |
103,4 |
103,2 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
329780,0 |
318752,0 |
366565,0 |
419870,0 |
480000,0 |
Индекс физического объема |
% |
97,0 |
81,6 |
100,0 |
100,3 |
100,3 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
114,3 |
60,9 |
64,1 |
66,6 |
70,0 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
47,0 |
37,0 |
21,0 |
16,0 |
14,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
1810922,4 |
1968195,6 |
2235448,8 |
2715748,8 |
3394137,6 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
41,007 |
41,000 |
41,000 |
41,000 |
41,000 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
7,800 |
7,800 |
7,850 |
7,900 |
7,950 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
12,600 |
12,450 |
12,350 |
12,400 |
12,600 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
1206,6 |
1294,0 |
1403,8 |
1461,7 |
1544,6 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Куйбышевский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
49280,0 |
47216,0 |
49443,0 |
51859,0 |
54388,0 |
Индекс физического объема |
% |
79,0 |
90,0 |
94,0 |
95,0 |
95,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
303858,0 |
321332,0 |
373355,0 |
409442,0 |
447376,0 |
Индекс физического объема |
% |
97,2 |
101,1 |
102,1 |
102,3 |
102,5 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
3962,0 |
7200,0 |
8770,0 |
10644,0 |
12696,0 |
Индекс физического объема |
% |
44,2 |
157,3 |
106,4 |
107,4 |
107,5 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
49831,0 |
50599,0 |
83144,0 |
68234,0 |
45445,0 |
Индекс физического объема |
% |
56,4 |
89,1 |
146,7 |
74,6 |
62,0 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
339427,0 |
394000,0 |
452000,0 |
512000,0 |
563800,0 |
Индекс физического объема |
% |
100,4 |
100,0 |
100,1 |
100,2 |
100,1 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
12236,0 |
14500,0 |
16725,0 |
19140,0 |
21840,0 |
Индекс физического объема |
% |
104,2 |
100,0 |
100,3 |
100,2 |
100,1 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
16,3 |
13,2 |
15,1 |
17,6 |
19,0 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
208762,0 |
227476,0 |
250230,0 |
278162,0 |
307565,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
8,233 |
8,130 |
8,050 |
8,100 |
8,150 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
1,254 |
1,270 |
1,290 |
1,310 |
1,330 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
1,918 |
1,900 |
1,900 |
1,920 |
1,930 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
104,4 |
105,8 |
108,5 |
114,4 |
119,2 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Малоярославецкий район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
9535558,0 |
8007012,0 |
9002596,0 |
10750582,0 |
12936047,0 |
Индекс физического объема |
% |
110,0 |
78,0 |
102,0 |
112,0 |
115,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
1717467,0 |
1882701,0 |
2266780,0 |
2575787,0 |
2916028,0 |
Индекс физического объема |
% |
106,9 |
104,8 |
105,8 |
106,0 |
106,2 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
796549,0 |
876210,0 |
981350,0 |
1128550,0 |
1297830,0 |
Индекс физического объема |
% |
134,3 |
95,2 |
97,8 |
101,8 |
103,6 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
2356199,0 |
2556192,0 |
2595693,0 |
2624504,0 |
3095768,0 |
Индекс физического объема |
% |
101,9 |
95,2 |
90,7 |
91,9 |
109,7 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
3439701,0 |
4005000,0 |
4598000,0 |
5250000,0 |
5832700,0 |
Индекс физического объема |
% |
100,2 |
100,3 |
100,2 |
101,0 |
101,0 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
490745,0 |
537930,0 |
602500,0 |
692850,0 |
796780,0 |
Индекс физического объема |
% |
80,0 |
92,5 |
97,4 |
100,7 |
100,9 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
460,1 |
233,0 |
264,6 |
672,7 |
763,3 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
427,0 |
441,0 |
296,0 |
92,0 |
70,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
3600386,0 |
3145296,0 |
3300554,0 |
4042764,0 |
5062982,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
53,285 |
53,100 |
53,000 |
53,000 |
53,000 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
10,784 |
10,900 |
10,900 |
11,000 |
11,000 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
16,700 |
16,100 |
16,300 |
16,500 |
16,800 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
5468,3 |
5740,0 |
8630,0 |
9230,8 |
9357,3 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Медынский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
778239,0 |
1503533,0 |
2347458,0 |
2615340,0 |
2845216,0 |
Индекс физического объема |
% |
104,0 |
174,0 |
143,0 |
102,0 |
100,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
392360,0 |
437928,0 |
533544,0 |
645069,0 |
803920,0 |
Индекс физического объема |
% |
104,4 |
106,7 |
107,1 |
112,8 |
116,9 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
19772,0 |
18270,0 |
18830,0 |
21280,0 |
23620,0 |
Индекс физического объема |
% |
75,3 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
1269904,0 |
645381,0 |
1952963,0 |
730141,0 |
771254,0 |
Индекс физического объема |
% |
152,9 |
44,6 |
270,2 |
34,0 |
98,3 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
608906,0 |
730000,0 |
850000,0 |
980000,0 |
1102000,0 |
Индекс физического объема |
% |
104,0 |
103,3 |
101,6 |
102,0 |
102,2 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
70369,6 |
78385,0 |
88228,0 |
100750,0 |
114855,0 |
Индекс физического объема |
% |
93,0 |
94,0 |
97,9 |
100,0 |
100,0 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
56,1 |
59,6 |
181,8 |
258,2 |
307,6 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
591914,4 |
662921,3 |
729214,1 |
838585,4 |
989544,6 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
13,069 |
13,070 |
13,100 |
13,120 |
13,140 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
2,100 |
2,130 |
2,170 |
2,220 |
2,280 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
3,850 |
3,880 |
3,920 |
3,960 |
4,050 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
1430,6 |
1488,0 |
2515,5 |
2442,7 |
2374,8 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Мещовский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
812253,0 |
999380,0 |
1209860,0 |
1423570,0 |
1638230,0 |
Индекс физического объема |
% |
148,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
107,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
426608,0 |
451600,0 |
521960,0 |
568500,0 |
615720,0 |
Индекс физического объема |
% |
101,3 |
101,2 |
101,6 |
101,6 |
101,6 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
48276,0 |
100000,0 |
41500,0 |
48200,0 |
57400,0 |
Индекс физического объема |
% |
134,1 |
179,3 |
36,2 |
102,8 |
107,3 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
242224,0 |
292842,0 |
164368,0 |
208188,0 |
256450,0 |
Индекс физического объема |
% |
136,6 |
106,1 |
50,1 |
115,1 |
114,6 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
420534,0 |
500000,0 |
586000,0 |
680000,0 |
766700,0 |
Индекс физического объема |
% |
103,2 |
102,4 |
102,3 |
102,7 |
102,5 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
43147,4 |
60635,0 |
71655,0 |
84700,0 |
100500,0 |
Индекс физического объема |
% |
133,8 |
118,6 |
102,8 |
103,5 |
104,1 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
10,4 |
8,5 |
10,5 |
13,2 |
15,7 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
9,0 |
10,0 |
8,0 |
5,0 |
4,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
305411,0 |
311203,0 |
361506,0 |
446174,0 |
546835,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
12,156 |
12,150 |
12,155 |
12,155 |
12,160 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
2,190 |
2,160 |
2,157 |
2,160 |
2,170 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
2,897 |
2,721 |
2,702 |
2,756 |
2,789 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
318,3 |
317,3 |
330,5 |
352,1 |
379,9 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Мосальский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
48480,0 |
127408,0 |
133810,0 |
138720,0 |
144330,0 |
Индекс физического объема |
% |
80,0 |
232,0 |
105,0 |
103,0 |
103,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
309152,0 |
329194,0 |
382115,0 |
421097,0 |
463254,0 |
Индекс физического объема |
% |
97,3 |
101,8 |
102,0 |
102,8 |
103,2 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
30383,0 |
22800,0 |
24000,0 |
28200,0 |
31500,0 |
Индекс физического объема |
% |
71,7 |
65,0 |
91,9 |
104,0 |
100,6 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
59687,0 |
83984,0 |
138053,0 |
100409,0 |
150807,0 |
Индекс физического объема |
% |
331,8 |
123,4 |
146,8 |
66,1 |
139,7 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
383313,0 |
410000,0 |
440000,0 |
497200,0 |
546920,0 |
Индекс физического объема |
% |
100,1 |
92,1 |
93,6 |
100,0 |
100,0 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
11780,0 |
13656,0 |
15704,0 |
17934,0 |
20445,0 |
Индекс физического объема |
% |
94,2 |
97,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
9,2 |
8,1 |
8,8 |
40,4 |
50,0 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
789,0 |
512,0 |
380,0 |
250,0 |
200,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
304024,7 |
328653,0 |
357409,9 |
400764,0 |
460824,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
8,899 |
8,850 |
8,800 |
8,800 |
8,800 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
1,846 |
1,880 |
1,900 |
1,920 |
1,930 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
2,696 |
2,650 |
2,620 |
2,600 |
2,600 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
133,0 |
135,0 |
137,2 |
141,3 |
143,7 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Перемышльский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
301293,0 |
189100,0 |
252080,0 |
335500,0 |
448800,0 |
Индекс физического объема |
% |
111,0 |
53,2 |
116,9 |
118,8 |
121,6 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
1097368,0 |
1192613,0 |
1423696,0 |
1604038,0 |
1800530,0 |
Индекс физического объема |
% |
104,3 |
103,9 |
104,9 |
105,1 |
105,3 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
27938,0 |
25330,0 |
28650,0 |
33260,0 |
39635,0 |
Индекс физического объема |
% |
97,8 |
78,5 |
98,8 |
102,7 |
107,4 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
353125,0 |
303787,0 |
245037,0 |
252516,0 |
295280,0 |
Индекс физического объема |
% |
72,2 |
75,5 |
72,0 |
93,7 |
108,8 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
382446,0 |
468775,0 |
569450,0 |
687300,0 |
805170,0 |
Индекс физического объема |
% |
101,9 |
105,6 |
106,0 |
106,8 |
106,5 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
32545,0 |
38680,0 |
45816,0 |
54470,0 |
65510,0 |
Индекс физического объема |
% |
113,1 |
100,3 |
103,0 |
104,1 |
105,5 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
43,0 |
39,9 |
41,7 |
43,9 |
45,2 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
28,0 |
14,0 |
12,0 |
11,0 |
7,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
417226,0 |
381656,0 |
442642,0 |
538151,0 |
661909,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
11,898 |
11,810 |
11,706 |
11,700 |
11,700 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
2,066 |
2,070 |
2,070 |
2,070 |
2,070 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
3,168 |
2,920 |
2,950 |
2,950 |
2,950 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
757,6 |
938,7 |
1044,4 |
1280,3 |
1538,6 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Спас-Деменский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
219180,0 |
211793,0 |
252481,0 |
293043,0 |
331264,0 |
Индекс физического объема |
% |
145,0 |
81,0 |
106,0 |
105,0 |
105,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
228994,0 |
248630,0 |
293975,0 |
328062,0 |
364752,0 |
Индекс физического объема |
% |
91,2 |
103,8 |
103,9 |
104,1 |
104,3 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
41475,0 |
40694,0 |
41850,0 |
47350,0 |
52700,0 |
Индекс физического объема |
% |
147,6 |
85,0 |
89,8 |
100,1 |
100,3 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
274509,0 |
329380,0 |
300988,0 |
322650,0 |
349500,0 |
Индекс физического объема |
% |
97,0 |
105,3 |
81,6 |
97,5 |
100,8 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
331266,0 |
394000,0 |
460450,0 |
531370,0 |
598400,0 |
Индекс физического объема |
% |
102,2 |
102,4 |
102,0 |
102,1 |
102,4 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
34792,0 |
40823,0 |
46945,0 |
53610,0 |
61482,0 |
Индекс физического объема |
% |
99,4 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,6 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
42,2 |
9,8 |
10,6 |
12,1 |
13,3 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
42,0 |
12,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
284176,9 |
304152,8 |
369545,6 |
447150,0 |
549994,7 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
8,578 |
8,418 |
8,258 |
8,098 |
7,938 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
1,325 |
1,259 |
1,215 |
1,156 |
1,125 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
2,620 |
2,498 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
276,9 |
349,0 |
397,0 |
446,0 |
490,0 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Сухиничский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
921588,0 |
770925,0 |
810204,0 |
851735,0 |
898426,0 |
Индекс физического объема |
% |
103,0 |
69,0 |
94,0 |
96,0 |
98,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
617161,0 |
669436,0 |
797623,0 |
896950,0 |
1004912,0 |
Индекс физического объема |
% |
100,3 |
103,7 |
104,7 |
104,9 |
105,1 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
251046,0 |
52167,0 |
56308,0 |
66049,0 |
70556,0 |
Индекс физического объема |
% |
243,7 |
18,0 |
94,3 |
103,8 |
96,2 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
507297,0 |
212259,0 |
136680,0 |
188500,0 |
223650,0 |
Индекс физического объема |
% |
68,7 |
36,7 |
57,5 |
125,4 |
110,4 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
1106078,0 |
1290600,0 |
1486400,0 |
1696430,0 |
1886600,0 |
Индекс физического объема |
% |
100,2 |
100,5 |
100,5 |
101,0 |
101,1 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
213600,0 |
240460,0 |
276530,0 |
315800,0 |
361100,0 |
Индекс физического объема |
% |
100,5 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,3 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
63,9 |
41,4 |
42,4 |
45,6 |
49,7 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
949980,0 |
938955,6 |
919105,2 |
1026558,0 |
1181323,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
24,719 |
24,600 |
24,600 |
24,600 |
24,600 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
4,263 |
4,255 |
4,236 |
4,249 |
4,290 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
7,100 |
6,550 |
6,227 |
6,500 |
6,800 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
2113,0 |
2141,0 |
2133,9 |
2235,5 |
2319,0 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Тарусский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
516613,0 |
553876,0 |
652911,0 |
769055,0 |
909870,0 |
Индекс физического объема |
% |
104,0 |
89,0 |
105,0 |
106,0 |
108,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
410137,0 |
445734,0 |
532101,0 |
599503,0 |
672941,0 |
Индекс физического объема |
% |
107,1 |
103,9 |
104,9 |
105,1 |
105,3 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
24087,0 |
27820,0 |
33446,0 |
40440,0 |
48031,0 |
Индекс физического объема |
% |
78,7 |
100,0 |
105,0 |
107,0 |
107,0 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
560832,0 |
576100,0 |
549427,0 |
571900,0 |
644555,0 |
Индекс физического объема |
% |
142,6 |
90,1 |
85,2 |
94,6 |
104,8 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
736051,0 |
898000,0 |
1085000,0 |
1296700,0 |
1540400,0 |
Индекс физического объема |
% |
102,0 |
105,1 |
105,4 |
105,8 |
108,0 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
139000,0 |
169600,0 |
200000,0 |
234110,0 |
272200,0 |
Индекс физического объема |
% |
107,2 |
103,0 |
102,5 |
102,5 |
102,0 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
94,8 |
21,9 |
24,0 |
26,1 |
27,8 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
9,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
555654,0 |
666813,0 |
786812,0 |
936324,0 |
1076789,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
14,998 |
15,001 |
15,005 |
15,007 |
15,009 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
2,133 |
2,140 |
2,145 |
2,150 |
2,155 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
3,710 |
3,690 |
3,700 |
3,720 |
3,700 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
404,3 |
420,5 |
425,0 |
435,9 |
446,5 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Ульяновский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
41199,0 |
44215,0 |
49400,0 |
55783,0 |
61912,0 |
Индекс физического объема |
% |
112,0 |
99,0 |
102,0 |
104,0 |
103,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
263753,0 |
283610,0 |
331786,0 |
366344,0 |
400286,0 |
Индекс физического объема |
% |
97,9 |
102,8 |
102,8 |
103,0 |
102,5 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
30184,0 |
29633,0 |
30536,0 |
31055,0 |
34471,0 |
Индекс физического объема |
% |
83,0 |
83,9 |
88,8 |
88,8 |
99,1 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
121005,0 |
68145,0 |
55410,0 |
43763,0 |
44740,0 |
Индекс физического объема |
% |
351,0 |
49,4 |
72,6 |
71,8 |
95,1 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
234451,0 |
274920,0 |
315688,0 |
360300,0 |
403500,0 |
Индекс физического объема |
% |
100,1 |
101,0 |
100,2 |
101,0 |
101,8 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
20168,0 |
24377,0 |
28931,0 |
34361,0 |
41169,0 |
Индекс физического объема |
% |
106,5 |
102,0 |
103,2 |
104,0 |
105,1 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
1,7 |
1,9 |
2,0 |
2,2 |
2,3 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
198835,0 |
225081,0 |
255467,0 |
295065,0 |
349652,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
7,576 |
7,500 |
7,399 |
7,300 |
7,200 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
1,405 |
1,385 |
1,363 |
1,340 |
1,320 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
1,536 |
1,540 |
1,550 |
1,555 |
1,555 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
186,3 |
208,4 |
203,8 |
200,1 |
195,5 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Ферзиковский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
269872,0 |
282657,0 |
328568,0 |
383939,0 |
439664,0 |
Индекс физического объема |
% |
107,0 |
96,0 |
105,0 |
106,0 |
104,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
773596,0 |
832648,0 |
975980,0 |
1087054,0 |
1209787,0 |
Индекс физического объема |
% |
100,5 |
102,9 |
103,0 |
103,9 |
104,4 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
4689,0 |
5416,0 |
6260,0 |
7180,0 |
8100,0 |
Индекс физического объема |
% |
32,9 |
100,0 |
100,9 |
101,5 |
101,6 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
571757,0 |
617723,0 |
4327115,0 |
7488305,0 |
7458845,0 |
Индекс физического объема |
% |
69,7 |
94,8 |
625,4 |
157,3 |
92,7 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
525925,0 |
610600,0 |
710250,0 |
818640,0 |
918500,0 |
Индекс физического объема |
% |
103,0 |
100,0 |
101,5 |
102,0 |
102,0 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
33940,0 |
39600,0 |
45600,0 |
52600,0 |
60900,0 |
Индекс физического объема |
% |
97,2 |
98,5 |
100,1 |
101,0 |
101,6 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
69,0 |
31,8 |
34,7 |
37,2 |
41,0 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
5,0 |
4,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
504691,2 |
578880,0 |
703314,0 |
851190,0 |
1058986,8 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
16,272 |
16,500 |
16,700 |
16,900 |
17,100 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
2,942 |
2,900 |
3,000 |
3,100 |
3,200 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
3,900 |
4,000 |
4,100 |
4,250 |
4,300 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
821,8 |
965,7 |
5608,0 |
7839,3 |
10096,4 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Хвастовичский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
194624,0 |
137955,0 |
121221,0 |
123547,0 |
125490,0 |
Индекс физического объема |
% |
98,0 |
65,0 |
84,0 |
96,0 |
98,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
579491,0 |
618877,0 |
726114,0 |
804082,0 |
887151,0 |
Индекс физического объема |
% |
92,2 |
102,1 |
103,1 |
103,3 |
103,5 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
104565,0 |
45100,0 |
30110,0 |
32323,0 |
35879,0 |
Индекс физического объема |
% |
60,0 |
37,0 |
58,3 |
95,0 |
100,0 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
108988,0 |
66072,0 |
40020,0 |
34980,0 |
35840,0 |
Индекс физического объема |
% |
71,2 |
53,2 |
54,1 |
79,5 |
95,3 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
450040,0 |
535559,0 |
626026,0 |
715898,0 |
791425,0 |
Индекс физического объема |
% |
103,6 |
102,5 |
102,0 |
101,2 |
100,5 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
24275,0 |
29165,0 |
33940,0 |
39147,0 |
44850,0 |
Индекс физического объема |
% |
141,7 |
101,4 |
101,2 |
101,0 |
100,5 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
34,2 |
31,9 |
29,0 |
29,8 |
31,6 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
12,0 |
5,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
336388,1 |
340867,9 |
340646,4 |
346977,7 |
356998,8 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
10,977 |
10,812 |
10,661 |
10,554 |
10,448 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
2,312 |
2,302 |
2,280 |
2,260 |
2,240 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
3,046 |
2,858 |
2,773 |
2,690 |
2,636 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
350,2 |
341,0 |
344,0 |
350,0 |
354,0 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Юхновский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
167476,0 |
168545,0 |
179190,0 |
191689,0 |
204146,0 |
Индекс физического объема |
% |
126,6 |
90,0 |
94,0 |
99,0 |
100,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
390746,0 |
412808,0 |
479170,0 |
524971,0 |
573050,0 |
Индекс физического объема |
% |
92,2 |
101,0 |
102,0 |
102,2 |
102,4 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
8159,0 |
1800,0 |
2500,0 |
3200,0 |
3680,0 |
Индекс физического объема |
% |
98,6 |
19,1 |
121,3 |
113,3 |
103,6 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
141040,0 |
142453,0 |
149828,0 |
185350,0 |
204800,0 |
Индекс физического объема |
% |
88,7 |
88,6 |
93,9 |
112,5 |
102,8 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
455734,0 |
538102,0 |
622830,0 |
712243,0 |
792000,0 |
Индекс физического объема |
% |
100,2 |
101,7 |
101,0 |
101,2 |
101,1 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
51385,1 |
59674,0 |
68693,0 |
78525,0 |
89697,0 |
Индекс физического объема |
% |
102,0 |
98,0 |
100,1 |
100,1 |
100,2 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
21,5 |
20,9 |
23,1 |
25,1 |
29,0 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
15,0 |
2,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
552801,6 |
598995,6 |
695016,0 |
776160,0 |
892800,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
12,800 |
12,750 |
12,700 |
12,600 |
12,500 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
2,100 |
2,000 |
2,009 |
2,000 |
2,000 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
5,200 |
4,900 |
4,900 |
4,800 |
4,800 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
414,7 |
447,8 |
469,0 |
490,2 |
510,7 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
г. Калуга |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
91211522,0 |
97187039,0 |
120452582,0 |
147141963,0 |
184304271,0 |
Индекс физического объема |
% |
178,0 |
93,5 |
109,2 |
114,2 |
117,7 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
1477296,0 |
1537525,0 |
1767201,0 |
1968322,0 |
2194750,0 |
Индекс физического объема |
% |
96,1 |
99,5 |
101,0 |
103,9 |
104,6 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
15283519,0 |
14026986,0 |
16329383,0 |
18812827,0 |
22103268,0 |
Индекс физического объема |
% |
132,6 |
79,5 |
101,7 |
102,0 |
105,8 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
37862747,0 |
35705005,0 |
44571646,0 |
49225550,0 |
53589105,0 |
Индекс физического объема |
% |
38,8 |
82,7 |
111,5 |
100,4 |
101,3 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
41970000,0 |
52285953,0 |
64312093,0 |
78605677,0 |
93880020,0 |
Индекс физического объема |
% |
112,4 |
107,3 |
107,3 |
108,2 |
108,6 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
14688451,0 |
18122644,0 |
21758006,0 |
26012604,0 |
31370325,0 |
Индекс физического объема |
% |
113,2 |
104,1 |
104,4 |
104,7 |
105,8 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
8901,8 |
6283,9 |
7404,4 |
11130,8 |
11390,2 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
1717,0 |
1245,0 |
1238,0 |
1232,0 |
1226,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
30284319,7 |
31588250,4 |
33611989,3 |
40826043,7 |
50534744,4 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
341,670 |
341,576 |
341,676 |
341,800 |
342,000 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
53,542 |
54,116 |
54,278 |
54,488 |
54,505 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
157,416 |
156,375 |
156,975 |
157,575 |
158,575 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
40790,0 |
51896,0 |
65700,0 |
69027,5 |
70626,0 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
г. Киров и Кировский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
3936546,0 |
4033776,0 |
4218283,0 |
4414409,0 |
4626016,0 |
Индекс физического объема |
% |
101,0 |
94,0 |
97,5 |
98,0 |
99,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
634398,0 |
674861,0 |
784120,0 |
859910,0 |
939580,0 |
Индекс физического объема |
% |
93,8 |
101,7 |
102,1 |
102,3 |
102,5 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
537597,0 |
364708,0 |
416050,0 |
472070,0 |
534273,0 |
Индекс физического объема |
% |
113,3 |
58,7 |
99,6 |
100,4 |
102,0 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
660027,0 |
377732,0 |
337419,0 |
421215,0 |
403940,0 |
Индекс физического объема |
% |
72,6 |
50,2 |
79,8 |
113,5 |
89,2 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
1685725,0 |
1996000,0 |
2300000,0 |
2625000,0 |
2916400,0 |
Индекс физического объема |
% |
102,6 |
102,0 |
100,6 |
101,0 |
101,0 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
388722,0 |
446815,0 |
514350,0 |
592000,0 |
680000,0 |
Индекс физического объема |
% |
90,0 |
97,0 |
100,1 |
100,8 |
100,8 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
390,3 |
291,1 |
307,8 |
327,8 |
355,1 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
47,0 |
14,0 |
8,0 |
2,0 |
1,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
2249277,7 |
2313545,6 |
2498627,8 |
2757872,9 |
3116388,2 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
43,320 |
43,000 |
42,800 |
42,700 |
42,600 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
7,949 |
8,000 |
8,100 |
8,150 |
8,250 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
15,240 |
14,650 |
14,650 |
14,700 |
14,700 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
5740,0 |
5960,0 |
6062,0 |
6259,0 |
6444,0 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
г. Обнинск |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
17876760,0 |
12544024,0 |
14667422,0 |
16745849,0 |
19190960,0 |
Индекс физического объема |
% |
146,7 |
61,7 |
104,4 |
103,1 |
104,5 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
47403,0 |
48825,0 |
53708,0 |
55319,0 |
55872,0 |
Индекс физического объема |
% |
101,7 |
98,5 |
96,7 |
96,1 |
94,7 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
3974006,0 |
2442677,0 |
2654090,0 |
3009830,0 |
3392000,0 |
Индекс физического объема |
% |
112,2 |
53,2 |
94,9 |
100,4 |
101,5 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
5280787,0 |
3847103,0 |
3930698,0 |
4303356,0 |
4863191,0 |
Индекс физического объема |
% |
101,6 |
63,9 |
91,2 |
99,5 |
105,1 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
13985900,0 |
17179339,0 |
21124711,0 |
25780598,0 |
31194523,0 |
Индекс физического объема |
% |
110,7 |
105,8 |
107,3 |
108,0 |
110,0 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
2628259,0 |
3176777,0 |
3744626,0 |
4426036,0 |
5272736,0 |
Индекс физического объема |
% |
106,0 |
102,0 |
102,5 |
103,5 |
104,5 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
2455,4 |
1355,0 |
1948,4 |
2511,5 |
3892,8 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
820,0 |
278,0 |
81,0 |
62,0 |
55,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
10785585,0 |
11232720,0 |
12580646,0 |
14870656,6 |
17839211,7 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
105,528 |
105,578 |
105,628 |
105,678 |
105,778 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
16,539 |
16,359 |
16,342 |
16,456 |
16,661 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
51,437 |
51,159 |
51,004 |
51,309 |
51,724 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
11046,000 |
11172,000 |
12144,000 |
17185,000 |
18581,700 |
Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Калужской области
на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов
(по муниципальным районам и городским округам)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
г. Людиново и Людиновский район |
|
|
|
|
|
|
Основные экономические показатели | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции |
тыс. руб. |
5752031,0 |
5352979,0 |
5994707,0 |
6619247,0 |
7309817,0 |
Индекс физического объема |
% |
105,0 |
80,0 |
98,0 |
101,0 |
102,0 |
Валовая продукция с/х |
тыс. руб. |
441638,0 |
475350,0 |
562045,0 |
627216,0 |
697362,0 |
Индекс физического объема |
% |
102,3 |
102,9 |
103,9 |
104,1 |
104,3 |
Строительство (объем работ) |
тыс. руб. |
413848,0 |
323500,0 |
371900,0 |
426670,0 |
486600,0 |
Индекс физического объема |
% |
251,5 |
67,7 |
100,4 |
101,5 |
102,7 |
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб. |
471041,0 |
656270,0 |
334317,0 |
383408,0 |
424505,0 |
Индекс физического объема |
% |
188,2 |
122,2 |
45,5 |
104,3 |
103,0 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
1970791,0 |
2310000,0 |
2673700,0 |
3066600,0 |
3424000,0 |
Индекс физического объема |
% |
101,8 |
101,0 |
101,0 |
101,5 |
101,5 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
351769,0 |
402870,0 |
453630,0 |
512920,0 |
584750,0 |
Индекс физического объема |
% |
84,5 |
96,6 |
97,9 |
99,0 |
100,0 |
Финансы | ||||||
Прибыль прибыльных организаций (всего) |
млн. руб. |
374,3 |
75,3 |
87,0 |
133,0 |
150,8 |
Убытки убыточных организаций (всего) |
млн. руб. |
18,0 |
17,0 |
5,0 |
1,0 |
1,0 |
Фонд оплаты труда | ||||||
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. руб. |
2127686,0 |
1736380,0 |
1795920,0 |
1959600,0 |
2163720,0 |
Трудовые ресурсы | ||||||
Численность населения на конец года |
тыс. чел. |
45,891 |
45,700 |
45,600 |
45,600 |
45,600 |
в т.ч. дети до 18 лет |
тыс. чел. |
8,608 |
8,526 |
8,542 |
8,622 |
8,682 |
Среднесписочная численность работников организаций |
тыс. чел. |
15,824 |
14,815 |
14,000 |
14,200 |
14,600 |
Стоимость основных фондов | ||||||
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года) |
млн. руб. |
1357,8 |
1280,0 |
1126,8 |
1132,7 |
1139,1 |
Пояснительная записка
к основным параметрам прогноза
социально-экономического развития
Калужской области на 2010-2012 годы
О текущей экономической ситуации и основных параметрах прогнозаразвития до 2012 года
Население и занятость
Уровень жизни
Развитие социальной сферы
Промышленное производство
Строительство
Сельское хозяйство
Малое предпринимательство
Транспорт и связь
Финансовый результат деятельности организаций и предприятий
Инвестиции
Рынок товаров и услуг
Ценовая ситуация
Внешнеэкономические и межрегиональные связи
Экологическая обстановка
Основные параметры прогноза социально-экономического развития Калужской области на 2010-2012 годы разработаны в рамках бюджетного процесса на основе анализа складывающейся социально-экономической ситуации в секторах экономики, прогнозных оценок крупных предприятий и организаций области, предполагаемого осуществления инвестиционных проектов и соглашений на территории области.
Особенностью прогноза на 2010 - 2012 годы является оценка влияния последствий мирового финансового кризиса на региональную экономику. Прогноз разработан по стоимостным и натуральным показателям с учетом сценарных условий развития российской экономики и прогнозов развития муниципальных образований области.
О текущей экономической ситуации и основных параметрах
прогноза развития до 2012 года
Во втором квартале 2009 года развивающийся мировой финансовый кризис усилил свое негативное влияние на социально - экономическое развитие России и ее субъектов. Это стало сдерживающим фактором экономического развития Калужской области в текущем году и заставило пересмотреть прогноз развития на 2009-2011 годы.
Итоги прошедшего периода 2009 года характеризуются сохранением положительной динамики по ряду макроэкономических показателей, однако по итогам текущего года эта динамика может быть отрицательной на фоне достаточно высоких темпов роста показателей социально-экономического развития секторов экономики области в предыдущем году:
в % к предыдущему периоду
Основные показатели |
2009 год |
|
|
январь-июль |
оценка года |
Индекс потребительских цен к декабрю 2008 года |
109,7 |
116 |
Индекс промышленного производства |
98,5 |
87 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства |
104 |
103,5 |
Инвестиции в основной капитал |
116,5 |
83,3 |
Объем работ, услуг по виду деятельности "строительство" |
84,1 |
75,9 |
Ввод в действие жилых домов |
81,8 |
72,2 |
Оборот розничной торговли |
102 |
105,4 |
Объем платных услуг населению |
100,9 |
102,6 |
Реальные располагаемые доходы населения |
103,9 |
99,9 |
На фоне снижения общего индекса физического объема промышленного производства по итогам января-июля 2009 года наблюдается рост промышленного производства аппаратуры для радио, TV и связи (151,6% к аналогичному периоду прошлого года), производства автомобилей (112,5 %), производства обуви (163,1%), производства одежды (127,5%), химического производства (146,6%).
Исходя из анализа итогов работы промышленного производства и экономической ситуации, складывающейся в текущем году, а также учитывая данные представленных прогнозных оценок крупных и средних предприятий области, в 2009 году ожидается выпуск промышленной продукции на уровне 87% в сопоставимой оценке к предыдущему году. Объем произведенной продукции в фактических ценах составит 174,8 млрд. рублей.
Сочетание кризисных процессов с высоким уровнем инфляции и снижением реальных располагаемых доходов населения, а также продолжающееся сокращение объемов потребительского кредита из-за его удорожания привело к снижению покупательского спроса населения и, как следствие, к замедлению темпов роста оборота розничной торговли и объема платных услуг населению.
Несмотря на то что рост инфляции сохранится, резкого спада потребительской активности населения не ожидается. При этом на рынке непродовольственных товаров ситуация до конца 2009 года будет менее благополучной, чем на продовольственном. В целом реальный прирост оборота розничной торговли в 2009 году оценивается в 5,4% к уровню 2008 года.
Сохраняется тенденция опережения темпов роста цен и тарифов на платные услуги населению по сравнению с общей динамикой потребительских цен. С 2009 года предельные параметры роста тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства на федеральном уровне не устанавливаются. Рост потребительских цен на платные услуги (июль 2009 года к декабрю 2008 года) на 14,3% в значительной мере обусловлен динамикой административно регулируемых тарифов. Темп роста тарифов на услуги жилищно-коммунальной сферы с начала года сложился на уровне 121,4%.
К концу 2009 года при умеренном росте цен прирост объема платных услуг в сопоставимой оценке составит 2,6% к уровню 2008 года.
В целях создания условий для устойчивой деятельности субъектов малого предпринимательства Калужская область в текущем году приняла участие в конкурсе Министерства экономического развития Российской Федерации по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления в 2009 году субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки малого предпринимательства. По итогам конкурса за счет средств федерального бюджета региону выделено 98 млн. рублей.
Кроме того, в текущем году предусмотрено привлечь из внебюджетных источников средства в сумме свыше 700 млн. рублей на реализацию мероприятий областных целевых программ "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы", "Развитие строительного комплекса в Калужской области на 2008-2012 годы", "Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008-2012 годы", "Развитие лесопромышленного комплекса Калужской области на 2006-2010 годы", "Развитие туризма в Калужской области на 2006-2010 годы", "Улучшение условий и охраны труда в Калужской области на 2007-2009 годы", "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)".
В 2009 году большинство организаций столкнулось с необходимостью оптимизации расходов, что повлекло за собой сокращение персонала и рост безработицы. За январь-июль т.г. общая численность безработных, по методологии Международной организации труда (MOT), достигла 5,5% экономически активного населения (по Российской Федерации - 8,3%) и составила 28 тыс. человек. Но при этом уровень официальной безработицы остается ниже, чем в среднем по Российской Федерации (1,2% против 2,8%).
По состоянию на 15.07.2009 суммарная численность работников, находящихся в простое по вине администрации, работавших в режиме неполного рабочего времени, а также работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации, составила 18914 человек, в том числе: находившихся в простое по вине администрации - 1598 человек; работающих в режиме неполного рабочего времени - 16723 человека; находящихся в отпусках по инициативе администрации - 593 человека. Численность работников, предполагаемых к увольнению, оценивается в 8,3 тыс. человек, из них уволено 2998 человек (с октября 2008 года).
В соответствии с Региональной программой по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда области на организацию общественных работ и временных рабочих мест по состоянию на 15 июля 2009 года израсходовано порядка 75 млн. рублей, в том числе: субсидий из федерального бюджета - 68,8 млн. рублей, средств областного бюджета - 6,07 млн. рублей. За счет средств субсидий из федерального бюджета на общественные работы с начала года направлено 15346 человек.
До конца 2009 года в результате кризисных явлений в экономике ожидается прирост численности безработных, связанный с высвобождением работников из-за приостановки производства на ряде предприятий, введением режима неполной рабочей недели. В связи с этим среднегодовой уровень регистрируемой безработицы оценивается не ниже 1,2%, а напряженность на рынке труда составит 1,5 претендента на вакансию.
Оценка макроэкономических показателей развития секторов экономики в текущем и последующих годах отличается от показателей, прогнозируемых в 2008 году, что обусловлено тем, что экономика области ощутила на себе влияние кризисных явлений, происходящих в экономике страны, таких как резкое снижение спроса, сокращение заказов, дефицит кредитных ресурсов, неплатежи со стороны контрагентов. Сокращение сбыта продукции привело к снижению прибыльности производственной деятельности. Проявление кризиса негативно отразилось на ряде промышленных производств и в строительном секторе, на финансовой сфере. Кроме того, на величину прогнозных показателей оказывают влияние сложившиеся итоги предшествующего года и оценка эффекта от реализации мер, направленных на оздоровление экономики региона и страны в целом.
В связи с этим показатели развития региона в предстоящем году и среднесрочном периоде уточнены и носят достаточно консервативный характер против ранее прогнозируемых более высоких темпов развития.
В целом экономическое развитие в предстоящие годы будет формироваться под влиянием таких факторов, как постепенное замедление кризисных явлений в мировой экономике, осуществление основных мер государственной антикризисной политики и эффективность ее реализации, окончание цикла снижения производственных запасов и их восстановление.
И хотя новые вызовы, связанные с мировым финансовым кризисом, заставили внести коррективы в планы развития региона на предстоящие годы, стратегические цели сохраняются. В ближайшем будущем на первом плане будут вопросы энергоэффективности экономики.
Формирование промышленных зон и технопарков, приход в область крупных производителей позволит не допустить разрастания масштабов безработицы, сокращения уровня заработной платы и в целом поддерживать социальную составляющую экономики.
Ряд реализуемых проектов наглядно это демонстрирует. Так, ООО "Фольксваген Рус", работая в режиме SKD (крупноузловая сборка), выпускает автомобили моделей VW Jetta, Tiguan и Passat, Skoda Octavia и Octavia Tour. Предприятие намерено начать сборку машин Passat CC и Multivan и продажу модели VW Golf и Golf GTI калужской сборки. Только в течение 2009 года инвестиции в данное предприятие оцениваются порядка 570 млн. евро.
В мае 2009 года введена в строй первая очередь российско-германского предприятия по производству извести ООО "Фельс Известь", производственная мощность которого с 110 тыс. тонн после ввода второй очереди в 2010 году возрастет до 230 тыс. тонн, число новых рабочих мест увеличится с 53 до 138, общий объем инвестиций составит 35 млн. евро.
К 2012 году на проектную мощность должны выйти размещенные производства технопарка "Калуга-Юг", на полную мощность планируется вывести завод альянса "PSA Peugeot Citroen" и "Mitsubishi Motors Corporation" в индустриальном парке "Росва". Наращивает производственные мощности ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга", где планируется увеличить производство телевизионной аппаратуры не менее, чем в два раза.
В области есть ряд других перспективных земель, пригодных для создания новых индустриальных парков. Уже начато выделение земель под развитие технопарков в Людиновском (300 га) и Мосальском районах (200 га).
Кроме того, реализация инвестиционных проектов на территории области, мероприятий федеральной антикризисной Программы и Плана мероприятий минимизации влияния последствий финансового и экономического кризиса на экономику Калужской области позволит смягчить влияние кризиса на общество и реальный сектор экономики.
На фоне общего снижения экономической активности в 2009 году будет наблюдаться отрицательная динамика валового регионального продукта (ВРП) на 5,9% к уровню 2008 года. Спад связан прежде всего с ускоренным снижением промышленного производства, строительных работ и инвестиций, а также сокращением конечного потребления. Кроме того, немаловажную роль играет высокая база сравнения достаточно успешного в экономическом смысле 2008 года.
Восстановление положительной динамики ВРП ожидается с 2010 года с ростом промышленного производства и инвестиционной активности. Прирост ВРП к 2009 году составит 2,5%. Стабилизации региональной экономики будут способствовать как внешние положительные факторы, так и внутренние, обусловленные в первую очередь работой новых производств, оживлением спроса на рынке жилья, увеличением доли валовой добавленной стоимости.
В 2011-2012 годах за счет посткризисного восстановления экономических процессов прирост реального ВРП может составить 5-6% в год. В структуре использования ВРП в совокупном спросе восстановится рост доли региональной экономики.
В то же время следует отметить, что в рассматриваемом прогнозе до 2012 года не удастся достичь уровня прироста ВРП в 2007-2008 годах.
В целом экономическое развитие в предстоящий период будет формироваться под влиянием скорости выхода мировой и российской экономики из кризиса, эффективности адаптации региональных производителей и банков к новым условиям, повышения их конкурентоспособности, а также реализации инвестиционных программ.
Основные структурные риски развития экономики будут связаны с возможностью более сильной инфляции - рост цен может оказаться выше ожидаемого. Немаловажную роль в развитии области сыграет эффективность реализации основных мер государственной антикризисной политики, а также принятие дополнительных антикризисных мер на 2010-2011 годы.
Население и занятость
Последние три года, благодаря благоприятной динамике естественного движения населения и сохранению положительного сальдо миграции, интенсивность депопуляции населения снизилась, при этом по сравнению с 2004 годом коэффициент общей убыли населения сократился в 2,5 раза.
На 100 родившихся живыми в первом полугодии 2009 года приходилось 164 умерших (в январе-июне 2008 года - 181).
Наблюдается увеличение показателей рождаемости, которое обусловлено повышением возрастных показателей рождаемости и увеличением числа повторных рождений.
По прогнозу экономических служб муниципальных образований области численность населения области в 2010 году составит 1002 тыс. человек, из них городского - 766,7 тыс. человек, сельского - 235,3 тыс. человек. Численность городского населения постепенно будет увеличиваться и составит к 2012 году 771,3 тыс. человек, сельского уменьшится и составит 231,4 тыс. человек.
В 2010 году стабилизация или рост численности населения прогнозируется в большинстве муниципальных районов области, сокращение численности населения ожидается в Барятинском, Куйбышевском, Мосальском, Перемышльском, Спас-Деменском, Ульяновском и Хвастовичском районах.
В динамике демографического развития региона прогнозируется постепенное увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения (2007 год - 66,6 лет; 2012 год - 68,5 лет). Рост этого показателя определяется снижением младенческой смертности и смертности населения более молодых возрастов.
При условии повышения уровня рождаемости и существенного снижения смертности населения миграционный прирост приведет к увеличению численности населения области в 2012 году до 1003 тыс. человек. По всем районам (кроме Хвастовичского, Спас-Деменского, Ульяновского и Барятинского) ожидается стабилизация или рост численности населения.
Для улучшения демографической ситуации в области разработана "Концепция демографической политики Калужской области на период до 2025 года", а также действует ряд законов и областных целевых программ, предполагающих организацию социальной поддержки населения. На территории области в 2008 году реализовывалось 17 законов, направленных на поддержку материнства и детства, из них 6 - федеральных и 11 - областных, в соответствии с которыми выплачивалось 20 видов пособий и компенсаций.
В связи с ухудшением текущей ситуации на рынке труда уточнились прогнозные проектировки занятости населения на предстоящий период.
Численность работников организаций вырастет в 2011 году на 1,3%, в 2012 году - на 1%. Этому прежде всего будет способствовать создание рабочих мест на вводимых предприятиях и миграционный прирост экономически активного населения.
Рост численности работающих в 2010 году ожидается в 8 районах.
Снижение численности работающих прогнозируется в 9 районах, наибольшее снижение ожидается в Людиновском районе (на 6%) в связи с сокращением персонала на крупных предприятиях района.
Система обеспечения региона необходимыми трудовыми ресурсами предусматривает рациональное планирование их подготовки и распределения, использование мотивационных механизмов и методов социальной защиты работников.
В предстоящие годы предполагается решение вопросов:
- развития системы профессиональной ориентации и трудовой мотивации школьников, молодежи и незанятого населения; обеспечение преемственности между ступенями образования с целью подготовки специалистов, востребованных на областном рынке труда;
- развития системы обучения персонала на производстве, разработки системы закрепления молодых специалистов;
- расширения сферы применения механизмов социального партнерства для решения проблемы кадрового обеспечения предприятий и организаций;
- формирования условий повышения миграционной привлекательности региона;
- создания системы формирования кадрового резерва в отраслях экономики;
- организации работы, направленной на вовлечение студентов, подростков, пенсионеров и безработных в активную трудовую деятельность;
- формирования системы регионального заказа на подготовку кадров;
- создания системы оптимального регулирования процесса "перетекания" трудовых ресурсов между различными секторами экономики;
- организации работы по улучшению условий и охраны труда, снижению уровня профессионального риска, сохранению жизни и здоровья работников.
Уровень жизни
Под негативным влиянием финансово-экономического кризиса в 2009 году на многих предприятиях области произошло сокращение персонала, введен режим неполного рабочего времени, предоставлены отпуска по инициативе администрации, что негативно отразилось на уровне жизни населения и потребовало корректировки предыдущих прогнозов.
Денежные доходы на душу населения за 1 полугодие текущего года превысили уровень аналогичного периода предшествующего года на 19% (темп роста замедлился на 12 процентных пунктов), среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 9% (темп роста замедлился на 22 процентных пункта).
Динамика
реальных располагаемых денежных доходов
и реальной заработной платы
Традиционно больший размер средней заработной платы отмечается в районах, где сконцентрированы активно действующие производственные предприятия: в городах Калуга и Обнинск, в Боровском, Малоярославецком и Жуковском районах. Самая низкая заработная плата сложилась в Ульяновском, Куйбышевском и Спас-Деменском районах.
По размеру средней заработной платы область стабильно занимает лидирующие позиции среди близлежащих областей - Брянской, Орловской, Смоленской и Тульской. При этом уровень заработной платы в Калужской области составляет 81% от среднероссийского показателя и 67% от средней заработной платы по ЦФО.
По оценке 2009 года, доля оплаты труда в доходах населения составит 44%, среднемесячная заработная плата увеличится на 5,4% и составит 15,9 тыс. рублей.
Реальные располагаемые доходы населения в целом за 2009 год снизятся на 0,1% к уровню 2008 года, а среднедушевые доходы составят более 13,5 тыс. рублей в месяц. Прожиточный минимум в среднем на душу населения оценивается в размере 4664 рублей, с ростом к 2008 году на 13,5%. Среднедушевые денежные доходы превысят прожиточный минимум в 2,9 раза (в 2008 году - в 2,9 раза).
В 2010 году реальные располагаемые доходы населения области увеличатся по сравнению с 2009 годом на 0,7%, среднедушевые доходы составят 15,6 тыс. рублей в месяц и обеспечат 2,9 стоимости прожиточного минимума.
Денежные расходы населения вырастут на 17% к оценке 2009 года. Доля потребительских расходов в доходах населения составит 82% (возрастет на 3 процентных пункта), доля расходов на оплату обязательных платежей и взносов составит около 9 % (снизится на 0,6 процентных пункта).
Для 2009-2010 гг. будет характерно понижение покупательной способности заработной платы в связи с опережающим ростом потребительских цен.
Средняя заработная плата в 2010 году составит около 17,3 тыс. рублей. Самая высокая заработная плата ожидается в Боровском районе (26,7 тыс. рублей), самый низкий ее уровень - в Хвастовичском районе (10,2 тыс. рублей).
Выше среднеобластного уровня (108,5%) рост заработной платы ожидается в 19 районах области, самый низкий рост заработной платы (103%) прогнозируют Сухиничский и Хвастовичский районы.
Рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на 18% в 2011 году и на 20% в 2012 году увеличит ее размер до 20,4 и 24,5 тыс. рублей соответственно. При этом реальная ее величина будет расти на 4% в 2011 году и на 9% в 2012 году.
Росту реальных располагаемых денежных доходов в 2011-2012 гг. во многом будут способствовать правительственные меры по стабилизации ситуации на рынке труда, приход в область новых высокоэффективных производств, легализация "теневой" зарплаты, повышение пенсий.
Базовая часть трудовых пенсий в прогнозируемый период будет индексироваться темпами, которые позволят довести социальную пенсию в 2009 году до прожиточного минимума пенсионера и в дальнейшем поддерживать ее на этом уровне.
В соответствии с принятыми решениями с 1 января 2010 года пенсионные права граждан, приобретенные до 2002 года, предполагается дополнительно проиндексировать на 10%, плюс 1% дополнительной индексации за каждый год стажа, заработанный до 1991 года. Таким образом, получит справедливую оценку трудовой вклад людей, работавших в советский период. В результате средний размер трудовых пенсий в 2010 году вырастет почти в 1,5 раза по сравнению с текущим периодом. В целом за 2009-2012 годы средний размер трудовой пенсии увеличится более чем в 2 раза.
Реализация указанных выше мер позволит повысить уровень материальной обеспеченности пенсионеров, в результате чего коэффициент замещения (соотношение среднего размера пенсии и заработной платы) повысится почти до 40%, что соответствует принятым международным стандартам.
Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее обеспеченных категорий населения позволит не допустить значительного роста бедного населения вследствие падения доходов населения в 2009 году. Однако медленная динамика восстановления доходов населения будет препятствовать существенному сокращению бедного населения в прогнозируемый период.
Развитие социальной сферы
Развитие социальной сферы в предстоящий период будет по-прежнему ориентировано на создание необходимых условий для удовлетворения потребностей всех слоев населения в социальных услугах.
В социально-культурной сфере области продолжается укрепление материально-технической базы учреждений, развитие частных коммерческих и некоммерческих организаций в образовании, медицине, культуре, физической культуре и спорте.
Основная задача государственной политики в области образования - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным требованиям общества и каждого гражданина.
Главные изменения в содержании образования в последние годы связаны с реализацией комплексного проекта модернизации образования области с целью достижения нового уровня работы школы в новых условиях. Прежде всего, это качество знаний школьников.
Апробируются модели общеобразовательных учреждений, в сети базовых школ в соответствии с современными требованиями изменяются условия образовательного процесса. Улучшается материальное положение и повышается социальный статус работников образования. Растет образовательный уровень выпускников школ области - по итогам единого государственного экзамена в 2009 году по русскому языку средний балл в области составил 60, при среднем по России 56,4, по математике соответственно 47,2 и 42,9. Не преодолели минимального порога по этим экзаменам в области соответственно 2,7% и 3,7% участвующих против 5,9% и 6,8% в среднем по России.
В рамках реализации национального проекта "Образование" за три последних года 54 школы области получили поддержку из федерального бюджета по 1 млн. рублей каждая, 186 учителей награждены премиями из федерального бюджета в сумме 100 тыс. рублей каждый, почти 6 тыс. классных руководителей получают поддержку из федерального и областного бюджетов за дополнительную работу по воспитанию школьников. Премий Президента Российской Федерации удостоены 130 молодых калужан за успехи в учебе, победы в федеральных олимпиадах и творческих конкурсах. За счет средств федерального бюджета получено 184 комплекта учебного и учебно-наглядного оборудования и 30 единиц транспортных средств для перевозки детей в сельской местности.
Переход на новую систему оплаты труда в отрасли позволил создать благоприятные условия для обеспечения привлекательности педагогического труда, а внедрение нормативного подушевого финансирования способствует развитию конкурентной среды среди общеобразовательных учреждений области.
Достаточно развита сеть специальных образовательных учреждений области. С целью оптимизации сети учреждений профессионального образования области ряд учреждений начального профессионального образования присоединен к учреждениям среднего профессионального образования, в связи с чем уточнился прогноз показателей, характеризующих развитие этого сегмента образования на 2010-2011 годы. Численность выпускников со средним профессиональным образованием возрастет с 4161 в 2008 году до 4200 в 2012 году.
Образовательную деятельность высшего профессионального образования на территории области осуществляют 29 учреждений. Общая численность студентов высших учебных заведений на текущий учебный год составляет 36,2 тыс. человек. Вследствие демографической ситуации и введения обязательного единого государственного экзамена в качестве вступительных испытаний предполагается, что численность поступающих в 2009 году будет несколько ниже, чем в прошлые годы.
В области ведется активная работа по привлечению на работу специалистов востребованных профессий и целевому направлению абитуриентов на учебу по необходимым специальностям. Вместе с тем остается актуальной проблема трудоустройства выпускников профессиональных учебных заведений. Для снятия напряженности в этом вопросе в области практикуется новая форма трудоустройства молодых специалистов - направление на стажировку, что дает возможность в течение 3-6 месяцев получить профессиональный опыт на предприятиях региона.
В предстоящий период будет продолжена работа по совершенствованию системы профессионального образования как одного из факторов, способствующих социально-экономическому развитию области. Будет продолжен процесс перестройки структуры и содержания профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда, усиления взаимодействия учебных заведений с промышленными и научными организациями, обеспечения содержательной и организационной преемственности между уровнями и ступенями профессионального образования: от начального к среднему, от среднего к высшему.
Будут продолжены мероприятия, направленные на развитие сети дошкольных образовательных учреждений, увеличение охвата детей дошкольным образованием, в том числе путем создания вариативных моделей (в т.ч. на основе кратковременного пребывания дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет) и экономически целесообразных форм дошкольного образования.
В текущем году 308 дошкольных образовательных учреждений посещают более 33 тыс. детей соответствующего возраста. Потребность в услугах дошкольного образования в области удовлетворяется на 83,5%. В предстоящие годы будет продолжена работа по расширенной апробации в дошкольных образовательных учреждениях новых финансово-экономических механизмов: нормативно-долевого финансирования, новой системы оплаты труда, рационализации расчета и взимания родительской платы, государственно-общественных форм управления на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации.
Общая ситуация в сфере здравоохранения и здоровья населения имеет тенденцию к снижению негативных факторов, тем не менее по-прежнему имеет место высокий уровень смертности среди трудоспособного населения, что требует комплексного подхода к проблеме смертности.
Продолжается реорганизация медицинских учреждений с целью эффективного использования финансовых средств в здравоохранении области.
С 2009 года в результате конкурсного отбора Калужская область включена в новое направление национального проекта - "Совершенствование организации медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями". В рамках программы за счет средств федерального бюджета предполагается переоснастить современной медицинской техникой онкологический диспансер и ряд лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), восстановить смотровые и онкологические кабинеты. Это позволит повысить качество оказания онкологической помощи на всей территории области и раннюю диагностику заболеваний.
С 2007 года в области действует отраслевая система оплаты труда для медицинских и фармацевтических работников. Фонд стимулирующих выплат в государственных учреждениях здравоохранения увеличен с 3 до 30 процентов.
Развивается система управления качеством медицинской помощи на основе стандартизации - за последние 2 года в работу ЛПУ внедрено более 200 федеральных стандартов по основным заболеваниям.
В целях более рационального использования ресурсов здравоохранения будут продолжены оптимизация коечной сети, сокращение длительности пребывания в стационарах за счет более качественной диагностики и лечения, а также эффективной амбулаторно-поликлинической помощи и санаторно-курортного долечивания пациентов.
В прогнозируемом периоде несколько увеличится число коек восстановительного лечения в связи с развитием стационарзамещающих технологий, внедрения программ реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь.
Обеспеченность учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами является важным условием работы отрасли. Сегодня в области насчитывается 3 100 врачей и 8 550 средних медицинских работников. В ЛПУ требуются более 800 врачей, в том числе по городу Калуге - 320.
В 2008 году открыт медицинский институт в городе Обнинске, где приступили к обучению на лечебном факультете 52 первокурсника, в том числе 19 человек - за счет средств министерства здравоохранения и 25 - за счет средств муниципальных образований.
В настоящее время в медицинских вузах страны обучается 650 человек, направленных по целевому набору от Калужской области.
Учитывая проводимую политику привлечения кадров медицинских работников (стипендии, открытие мединститута в Обнинске, целевые наборы и т.д.), возрастет обеспеченность врачами общей практики.
В связи с укомплектованием поликлиник кадрами и расширением профилактической работы возрастет обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену).
В целях закрепления кадров продолжается осуществление установленных региональными нормативными актами единовременных выплат и доплат молодым специалистам врачам и средним медицинским работникам, прибывшим на работу в сельские медучреждения.
Для улучшения лекарственного обеспечения предполагается сформировать областной регистр льготников, провести организационные мероприятия по централизации закупок лекарственных средств для льготного отпуска и для обеспечения стационаров за счет средств обязательного медицинского страхования. На всех уровнях - от ЛПУ до органов управления здравоохранением - будет ужесточен контроль за целесообразностью назначения лекарственных препаратов.
Основные показатели прогноза развития здравоохранения до 2012 года представлены по организациям областного подчинения.
В случае увеличения числа кадров с учетом развития новых видов оказания медицинской помощи (реализация мероприятий целевых программ по совершенствованию онкологической помощи населению, совершенствованию организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, совершенствованию оказания медицинской помощи при ДТП) возможен более высокий темп роста показателей здравоохранения.
Социальная защита населения области призвана способствовать поддержанию жизненного уровня прежде всего нетрудоспособных членов общества, многодетных семей и социально уязвимых слоев населения.
Положительная тенденция уменьшения количества семей, нуждающихся в социальной поддержке, несколько сбавила темпы (2007 г. - 21,4%, 2008 - 2009 гг. - 19,6%), что, прежде всего, обусловлено влиянием кризисных явлений.
В области проводится работа по развитию системы социального обслуживания населения, социально-трудовых отношений, обеспечению законодательно установленных государственных гарантий и социальных прав граждан.
Обеспеченность стационарными учреждениями в регионе составляет 20,3 места на 10 тыс. населения. Прогноз показателя на 2010-2012 годы учитывает ввод новых учреждений и снижение планового числа койко-мест в действующих учреждениях (на 260) в связи с установлением областных стандартов обеспеченности граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, жилой площадью в соответствии с санитарными нормами, которые не соблюдаются в большинстве учреждений. При этом при расчете показателя обеспеченности стационарными учреждениями социального обслуживания не учитываются койко-места государственного учреждения "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей".
За прогнозируемый период предполагается ввести в эксплуатацию Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 120 койко-мест, дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Маковцы Дзержинского района на 60 койко-мест.
В 2011 году адресной инвестиционной программой предусмотрено начало строительства корпуса на 250 койко-мест в Калужском доме-интернате для престарелых и инвалидов со сроком его окончания в 2012 году.
С учетом ввода вышеперечисленных объектов показатель обеспеченности стационарными учреждениями на конец 2012 года составит 22,1 места на 10 тыс. населения.
В области сохраняется положительная динамика снижения доли инвалидов в общей численности населения (2007 г. - 9,2%, 2008 г. - 9,1%, 2009 г. - 9,0%). В государственных и муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания проживает более 2100 человек, из которых 87% - инвалиды. В условиях стационарных учреждений инвалидам предоставлены все виды социально-бытовых услуг, медицинское обслуживание в объеме перечня лицензированных видов медицинской помощи, оказывается содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, организована лечебно-трудовая терапия.
Приоритетной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам в нестационарных условиях остается предоставление социально-бытовых услуг на дому. На 01.01.2009 социальные работники отделений обслуживали на дому 6571 человека. Среди обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому 188 инвалидов Великой Отечественной войны, 531 человек - инвалиды 1 группы, 1972 человека - инвалиды 2 группы, 438 человек - инвалиды 3 группы и 438 человек - инвалиды с детства.
В 2008 году открыт филиал муниципального учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" в г. Калуге, где функционируют спортивный и тренажерный залы, социальная столовая и прачечная, пункт проката и парикмахерская, стационарное отделение для ветеранов и отделение реабилитации для инвалидов с детства, социально-психологическое отделение.
В текущем году в городах Людиново и Белоусово при центрах социального обслуживания открыты отделения социальной реабилитации инвалидов, которые предоставляют инвалидам социально-средовую, социально-психологическую, социально-культурную реабилитацию и физкультурно-оздоровительные мероприятия.
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 22.04.2005 N 107 "Об утверждении Положения об оказании социальной помощи на газификацию домовладений" за счет средств областного бюджета адресную материальную помощь на газификацию домовладений по состоянию на 05.06.2009 получили 248 человек на сумму 4,6 млн. рублей, в том числе 20 инвалидов 1 группы на сумму 327,7 тыс. рублей.
Решение задач развития и совершенствования системы социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в настоящее время осуществляется в рамках областной целевой программы "Старшее поколение и инвалиды в Калужской области (2007-2009 годы)".
Целью долгосрочной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в Калужской области (2010-2012 годы)", которая находится в стадии принятия, является достижение к 2013 году полного (100%) охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в Калужской области, обратившихся за социальным обслуживанием, качественными социальными услугами, соответствующими их индивидуальной нуждаемости.
Достаточно острой проблемой в регионе, как и в стране в целом, остается рост масштабов социального сиротства. Региональная политика жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, направлена в первую очередь на соблюдение права ребенка жить и воспитываться в семье.
В Калужской области действует областная целевая программа "Развитие и поддержка семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007-2009 годы)". В 2007 году на ее реализацию из средств областного бюджета было выделено 2 млн. рублей (36% от потребности), в 2008 году - 3,5 млн. рублей (63% от потребности).
Реализация мероприятий программы позволила улучшить количественные показатели по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Уменьшилось число детей, отлученных от родителей при непосредственной угрозе жизни или их здоровью (38 в 2008 г. против 56 в 2007 г.), детей, оставшихся без попечения родителей (550 против 785), количество случаев жестокого обращения с детьми (9 против 16).
Основной формой устройства детей-сирот и детей без попечения родителей остается опека (попечительство). В 1646 семьях опекунов (попечителей) воспитываются 1935 детей. По состоянию на 15 апреля 2009 года в 606 приемных семьях воспитывается 1044 ребенка. Учитывая положительный опыт по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранение темпов такого устройства в прогнозируемый период представляется целесообразным.
С целью профилактики социального сиротства и повышения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в прогнозируемый период в рамках целевой программы "Право на семью" предполагается решать вопросы по развитию единой службы социального сопровождения замещающих семей; повышения эффективности семейного устройства и улучшения качества предоставления социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
При этом доля воспитанников детских домов и детских домов-школ в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизится с 8,3% в 2008 году до 6,1% в 2012 году, а доля таких детей, устроенных на семейные формы, к 2012 году составит 83% против 81,5% в настоящее время (по России - 77%).
Показатели здоровья населения закладываются в детском возрасте. Поэтому работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе нуждающихся в особой заботе государства, в частности организация летнего отдыха детей в пределах проживания и по доступным ценам является важной составляющей социальной политики.
Уменьшение показателя количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, связано с увеличением социальной стоимости путевки в детские лагеря (2007 - 89%, 2008 - 87,9%), но, по оценочным данным 2009 года, ситуация незначительно изменяется к лучшему.
На предстоящий период приоритетными направлениями социальной политики будут дальнейшее развитие системы социального обслуживания населения и помощи семье и детям: открытие новых отделений и учреждений, использование реабилитационных технологий, расширение видов предоставляемых медико-социальных услуг, создание малокомплектных стационарных учреждений, развитие системы нестационарного обслуживания.
Основными целями политики в сфере культуры и искусства остаются обеспечение доступа всех социальных слоев населения к культурным ценностям, сохранение и укрепление единого культурного и информационного пространства области, создание условий для развития культурного и духовного потенциала ее жителей.
Музеи области являются образовательными, научными, досуговыми центрами, ориентированными на различные группы посетителей. Предполагается рост посещаемости музеев в прогнозируемый период за счет формирования, сохранения и эффективного использования музейных фондов.
При условии сохранения сети общедоступных библиотек и стабильной демографической ситуации сохранится положительная динамика роста числа пользователей библиотек. Обеспеченность общедоступными библиотеками на 100 тыс. населения в предыдущие годы относительно стабильна (47 библиотек на 100 тыс. населения), данная тенденция сохранится и в последующие годы.
Росту читателей и преобразованию сельских библиотек в современные культурные образовательные центры будет способствовать участие Калужской области в проекте федеральной целевой программы "Культура России".
В прогнозируемый период будет сохраняться на прежнем уровне и показатель, характеризующий наличие учреждений культурно - досугового типа (45 учреждений на 100 тыс. населения).
Значительное увеличение количества посещений (число зрителей в кинотеатрах) в 2008 году (в сравнении с прогнозным показателем, ранее представленным к разработке бюджета области на 2009-2011 годы) связано с демонстрацией ряда фильмов, имевших поддержку крупных телеканалов и высокий зрительский потенциал. Основным направлением работы в сфере кинематографии на предстоящий период остается прежде всего кино - видеообслуживание детей и юношества по пропаганде здорового образа жизни.
Художественное образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, - одно из самых массовых, социально востребованных направлений дополнительного образования детей. По состоянию на 01 января 2009 года начальное художественное образование в области осуществляли 53 школы, в которых обучается почти 16 тыс. учащихся. Процент охвата детей школьного возраста составляет 8%, это несколько выше среднего по России (7%).
В течение последних лет контингент обучающихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств области стабильно растет. При условии сохранения соответствующего финансирования в 2010-2012 годах предполагается некоторое увеличение контингента обучающихся. Указанная задача будет реализовываться путем деятельности учреждений по следующим направлениям:
- разработка инновационных образовательных программ, их апробация и внедрение в образовательный процесс;
- открытие новых отделений, удовлетворяющих разные интересы, склонности и потребности детей;
- сохранение и укрепление кадрового состава учреждений, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований;
- активизация работы по организации и проведению массовых мероприятий.
При этом следует отметить, что затраты бюджетов всех уровней на дополнительное образование детей являются долгосрочными инвестициями в будущее развитие общества и государства, кадровый потенциал творческого и культурного развития общества, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.
Приумножение культурного достояния края, привлечение в эту сферу инвесторов внесет существенный вклад в укрепление региональной самобытности области. А проводимая политика пространственного развития будет способствовать комплексному управлению культурным достоянием, сохранению его с учетом потребностей современного общества.
Положительной динамикой показателей массовости физкультурного движения, ростом мастерства спортсменов характеризуется развитие физической культуры и спорта в области.
Число занимающихся физической культурой и спортом в области составляет порядка 19,5% общей численности населения. В прогнозируемый период будет увеличен контингент занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности за счет укрепления материально-технической базы спортивных сооружений, инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта, расширения отделений детско-юношеских спортивных школ. Проведение областных дней здоровья, зимней и летней спартакиад, соревнований по массовым видам спорта будет способствовать активизации работы спортивных секций и физкультурно-оздоровительных групп.
К 2012 году планируется увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности по сравнению с 2008 годом на 7-8 тыс. человек.
С целью создания прочной финансовой базы спортивных учреждений будут продолжены мероприятия по увеличению объема платных услуг, оказываемых населению организациями физкультуры и спорта (открытие новых платных секций, абонементные группы, проведение зрелищных спортивных мероприятий, аренда спортивных сооружений и т.д.), с сохранением доступности физической культуры и спорта для малообеспеченных слоев населения.
Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными природными ландшафтами, Калужский край имеет возможность развивать различные формы туризма - от делового, экскурсионного, паломнического до агротуризма и спортивного туризма с активными формами отдыха.
Благоприятные природные условия, бальнеологические ресурсы экологически чистых территорий в непосредственной близости к столице страны объективно характеризуют область как перспективную территорию для развития культурно-познавательного и экологического туризма и многих других видов отдыха.
Сохранение и приумножение культурного наследия, использование уникальных объектов культуры как базы для развития познавательного и паломнического туризма призвано стать не только духовной традицией, определяющей самобытность Калужского края, но и важным фактором социально-экономического развития области.
Туризм может стать одним из потенциалов развития области как "региона нового развития". Предопределяющими факторами успешного развития туризма в области являются близость столицы Российской Федерации, генерирующей мощный поток туристов, и наличие инновационных ядер, способных обеспечить конкурентоспособность туристско-рекреационного направления и его динамичное развитие.
Важнейшим показателем состояния туристского рынка является объем внутреннего туристского потока региона. Его динамика является одним из главных индикаторов эффективности государственной политики в сфере туризма, дает ориентиры выработки стратегии и тактики действий субъектам туристского рынка.
Сегодня минимальный уровень внутреннего туристского потока региона составляет 349 тыс. чел. (по оценке 2009 года), что подтверждается статистическими данными и отчетами региональных туроператоров и турагентов, осуществляющих свою деятельность на территории области. При этом в структуре внутреннего туристского потока региона превалирует доля российских посетителей других регионов Федерации - 91,7%.
В сфере выездного туризма число обслуженных туристов, по данным региональных турфирм, составляет в целом около 30 тыс. человек, в среднем за год на 1 жителя, выезжающего за пределы области в туристических целях, приходится 11 посетителей региона. Большим спросом пользуются достопримечательности регионов России (около 80% всех выезжавших в поездки жителей региона). Самыми посещаемыми странами остаются Турция, Египет и страны СНГ (15%).
Рост цен в сфере внутреннего туризма в среднем за год составляет около 20%, что обусловлено в основном ростом цен на услуги коллективных средств размещения (гостиничного и специализированного типа) и услуги в сфере общественного питания.
Объем потребления туристов и экскурсантов по итогам 2009 года (в основном гостиничный сервис и экскурсионное обслуживание) оценивается в 14,5 млн. долларов США при сопоставимом объеме затрат жителей региона на поездки в размере около 12,3 млн. долларов США.
Визитной карточкой региона остаются такие места туристского показа как Государственный музей истории космонавтики и Дом-музей К.Э. Циолковского, Свято-Введенская Козельская Оптина пустынь, Свято-Тихонова пустынь, Пафнутьев- Боровский монастырь, Дом "Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)", рекреационная территория национального парка "Угра" и многие другие объекты.
Новыми инновационными ядрами в сфере туризма, формирующими дополнительные туристские потоки, являются объекты санаторно-оздоровительного и культурно-образовательного туризма ("Сафари Паркъ", парк птиц "Воробьи", культурно-образовательный туристический центр "Этномир" и другие).
В регионе активно развивается событийный туризм. Зарекомендовавшим себя брендом по данному направлению можно считать фестивали ландшафтных объектов "Архстояние", проходящие в дер. Николо-Ленивец Дзержинского района и собирающие ежегодно зимой и летом до 5 тыс. человек.
На базе Этномира ежегодно проводятся культурные событийные мероприятия: празднование Масленицы, "Дня Солнца", Международного дня толерантности и Дня диалога и прочие.
На постоянной основе планируется проведение кинофестиваля "Верные друзья" в г. Таруса с организацией большого парада плотов.
Традицией стало проведение реконструкции исторического сражения русских и французских войск 1812 года вблизи г. Малоярославец.
В период до 2013 года в рамках празднования 400-летия дома Романовых планируется проведение ряда мероприятий, направленных на возрождение исторических мест, древних городов, объектов культурного наследия Калужской области и других регионов России, связанных с персоналиями и историей династии Романовых.
Перспективным направлением развития туризма в области также можно считать агротуризм. В настоящее время ведется разработка одноименной долгосрочной целевой программы на 2010-2012 годы, включающей рекламно-информационное обеспечение и поддержку, мероприятий по развитию кадрового потенциала, а также финансово-кредитные механизмы поддержки реализации инвестиционных проектов в сфере аграрного туризма.
К 2012 году планируется увеличить внутренний туристский поток до 370 тыс. человек. При этом следует отметить необходимость разработки на федеральном уровне формы соответствующего статистического наблюдения по данному основополагающему показателю туристской деятельности - информации, позволяющей достоверно и полно оценивать и прогнозировать туристский потенциал региона.
Промышленное производство
В промышленном комплексе области осуществляют хозяйственную деятельность более 2000 организаций, из которых порядка 260 - крупные и средние предприятия, производящие 87,5% всего объема промышленной продукции.
Промышленное развитие региона в 2009 году характеризуется замедлением роста промышленного производства по всем видам экономической деятельности. Исключение составят лишь вновь созданные производства ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга", ЗАО "Вольво-Восток", а также производства, ориентированные на конечного потребителя - производство пищевых продуктов, легкая промышленность, фармацевтика.
По виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" индекс промышленного производства ожидается на уровне 85% итогов 2008 года. Продукция добывающих предприятий области идет на удовлетворение потребностей строительных организаций области и близлежащих регионов (г. Москва и Московская область). В связи с резким сокращением спроса строительные организации снизили объем строительных работ, из-за чего добывающие предприятия вынуждены сокращать свое производство, чтобы не работать на склад и не нести убытки.
Предприятия обрабатывающих производств отгрузят товаров в 2009 году на сумму 163,6 млрд. рублей, или 91,1% уровня 2008 года. Обеспеченность предприятий заказами сократилась по сравнению с прошлым годом в среднем на 20-30%, что заставляет большую часть производителей сокращать производство.
По предприятиям, занимающимся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, значение индекса промышленного производства за 2009 год составит 96,6%, что связано с более теплыми погодными условиями в последние годы, а также снижением промышленного использования тепла в текущем году.
По оценке, в 2009 году из номенклатуры продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров в натуральном выражении увеличится выпуск телевизоров в 4 раза (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга"), паркета в 15,6 раза (ООО "Фокус Вуд"), хлопчатобумажных тканей на 2% (ОАО "Ермолино"), обуви на 42% (ОАО "Калита" и др. малые предприятия), швейных изделий на 12%. Началась производственная деятельность ЗАО "Вольво-Восток", планируется произвести 200 единиц грузовых автомобилей.
В разрезе муниципальных образований ожидается высокий темп роста промышленного производства в 2009 году:
- Боровский район (168%), высокое значение индекса промышленного производства связано с увеличением производства телевизоров ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга". В общем объеме производства района объем отгруженной продукции предприятия составит 51,8%;
- Медынский район (174%), рост объемов производства ожидается в ОАО "МосМедыньагропром", на котором в ноябре 2008 года введено в действие новое структурное подразделение - молочный завод школьного питания. В текущем году предприятие произведет продукции на 870 млн. рублей;
- Мосальский район (232%), значительное увеличение объемов производства (в 5 раз) планирует ООО "Гравий". Предприятие обеспечено заказами по производству песчано-гравийных смесей. В объеме промышленного производства района предприятие занимает 70%.
Снижение объемов производства в текущем году по сравнению с 2008 годом ожидается в 17 районах области, в том числе и в наиболее крупных промышленных районах:
- Козельский район (индекс промышленного производства 54%
Ведущие предприятие района - ФГУП "Сосенский приборостроительный завод" с октября 2008 года реорганизовано в форме присоединения к ФГУП "Научно - государственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" г. Москва. В связи с этим объемы работ, выполняемых в интересах головной организации, не включаются в объемы филиала ФГУП "НПЦ АП" - "СПЗ", и темпы роста объемов в течение 2009-2010 гг. будут снижаться;
- Малоярославецкий район (78%). Значительное падение производства наблюдается на большинстве предприятий района, в том числе:
предприятия металлообработки ООО "Агрисовгаз" и ООО "Росметалл", ориентированные на строительный рынок, вынуждены сокращать объемы производства в связи с отсутствием сбыта;
на ОАО "Малоярославецкий приборный завод" отсутствие заказов со стороны ОАО "Российские железные дороги" и Министерства обороны Российской Федерации привело к 50% сокращению производственной деятельности;
ОАО "Малоярославецкий молочный завод" в текущем году остановил производство, в связи с трудностями в получении сырья (сухое молоко) из Белоруссии;
- г. Людиново и Людиновский район (80%). В том числе:
ЗАО "Кронтиф-Центр" - снижение выпуска чугунных изделий на 35%;
ЗАО "Завод Людиновокабель" - объем производимой продукции сокращен на 46% к уровню 2008 года;
ОАО "Агрегатный завод" - в течение года предприятие находится в простое, выпущено продукции на 32% к уровню 2008 года;
Людиновский машиностроительный завод - филиал ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" - в связи с сокращением инвестиционной программы ОАО "Российские железные дороги" у предприятия отсутствуют заказы. Снижение производства составляет 28%;
- г. Обнинск (50,5%), что связано с изменением юридического адреса ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга";
- г. Киров и Кировский район (94%). В связи с сокращением платежеспособного спроса снижение промышленного производства наблюдается на ЗАО "Кировская керамика", ОАО "Кировский завод";
- Дзержинский район (94,4%). Крупные добывающие предприятия области ОАО "Пятовское карьероуправление", ОАО "Полотняно-Заводское карьероуправление" и ОАО "Дробильно-Сортировочный завод" снизили объемы добычи в связи с сокращением объемов строительства в г. Москве и Московской области.
- г. Калуга (93,5%). По итогам года на большинстве крупных и средних предприятий города будет наблюдаться снижение производственной деятельности. В то же время рост производства прогнозируется на ООО "САБМиллер Рус", ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "Приборостроительный завод "Тайфун", ОАО "Калита", ЗАО "Хлебокомбинат", ОАО "Калужский мясокомбинат". В 2009 году начат выпуск грузовых автомобилей ЗАО "Вольво Восток".
В структуре промышленного производства в 2009 году значительно возрастает доля г. Калуги (до 55,6%) и Боровского района (до 14,8%). Территориями с развитым промышленным сектором также являются г. Обнинск (7,28%), Дзержинский (5,5%) и Малоярославецкий (4,6%) районы, г. Людиново и Людиновский район (3%), г. Киров и Кировский район (2,3%), Жуковский район (1,8%).
Исходя из оценки 2009 года, а также учитывая реализуемые на территории области промышленные инвестиционные проекты, выпуск промышленной продукции в 2010 году ожидается на уровне 107,2% в сопоставимой оценке к предыдущему году. Объем промышленного производства в фактических ценах составит 217 млрд. рублей.
Рейтинг первых десяти крупнейших производителей области по объемам промышленного производства в 2010 году сложился следующим образом:
Предприятие |
Удельный вес, % |
ООО "Фольксваген Рус" |
18,4 |
ООО "СабМиллер Рус" |
14,1 |
ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" |
10,8 |
Компания ООО "Руукки Рус" |
2,5 |
ОАО "КТЗ" |
2,4 |
ООО "Инвест-Альянс" (Боровский район) |
1,6 |
ООО "Агрисовгаз" |
1,4 |
ЗАО "Вольво-Восток" |
1,2 |
ОАО "Людиновский Тепловозостроительный завод" |
1,2 |
ООО "Стора Энсо Пакаджинг ББ" |
1,2 |
Итого |
55,0 |
Увеличение объемов производства ожидают предприятия добывающих производств, где индекс промышленного производства составит 104,7%. В 2010 году значительное развитие прогнозируется по малым предприятиям, занимающимся добычей песка и щебня: ООО "Хлудневский щебеночный завод", ООО "Селивановский карьер", ООО "МСЦ-ЮГ", Ульяновский рудник.
ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" наращивает производственные мощности, в связи с чем в два раза возрастет производство телевизионной аппаратуры.
Рост производства на уровне 150-155% прогнозируется на предприятиях, выпускающих автомобили, что связывается с выходом на производственную мощность завода по выпуску грузовых автомашин ЗАО "Вольво-Восток", а также с ростом выпуска легковых автомашин "Фольксваген Рус" за счет расширения ассортимента и оживления покупательской способности населения, в том числе по льготному автокредитованию.
Увеличение объемов производства прогнозируется в производстве энергетического оборудования (110%). ОАО "Калужский турбинный завод" обеспечен долгосрочными контрактами на поставку оборудования.
Возрастут объемы производства пищевых продуктов, включая напитки. Рост прогнозируют ООО "САБМиллер Рус", Калужское ОАО "Кристалл", ЗАО "Детчинский завод", ООО "Натуральный продукт", ОАО "Калужский мясокомбинат" и другие. В 2010 году начнет производственную деятельность новое предприятие по переработке и консервированию фруктов и овощей ООО "Цуегг Руссия".
По виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 99,8%, что связано с погодными тенденциями, а также ориентацией потребителей на применение ресурсосберегающих технологий.
В разрезе территорий высокие темпы роста промышленности прогнозируют:
- г. Калуга (109,2%), где рост производства будет обеспечен работой автоконцернов ООО "Фольксваген Рус" и ЗАО "Вольво-Восток". Также высокими темпами развиваются малые промышленные предприятия города (106,8%);
- Барятинский район (125%), значительный прирост объемов промышленной продукции объясняется началом работы нового предприятия по добыче полезных ископаемых (песок, гравий) ООО МСЦ - ЮГ;
- Боровский район (130%) - высокий рост промышленного производства связан с наращиванием производственных мощностей ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга";
- Думиничский район (112%), значительный рост прогнозирует предприятие по добыче известняка ООО "Хлудневский щебеночный завод";
- Жуковский район (114,6%), что связано с увеличением выпуска продукции новыми предприятиями района ООО "Мануфактура полимерных пленок", ООО "Пайплайф Рус" (производство пластмассовых изделий). Также в 2010 году положительное развитие прогнозируют предприятия района, выпускающие пищевые продукты: ООО "Гольмар Групп", ООО "Натуральный продукт", ООО "Птицефабрика", ЗАО "Жуково-Воробьевкий молочный завод" и др.;
- Медынский район (143%), что обусловлено увеличением выпуска продукции в 2 раза ОАО "МосМедыньагропром", согласно проектной мощности завод будет перерабатывать 100 тонн молока в сутки;
- Перемышльский район (116,9%), крупнейшее предприятие района ЗАО "Процесс" формирует новую рыночную позицию, активно занимается расширением рынков сбыта и увеличением ассортимента выпускаемой продукции.
На уровне среднеобластного значения темпа роста промышленного производства в 2010 году прогнозируют:
- Дзержинский район (105%), где рост производства планируют ОАО "Кондровская бумажная компания", ОАО "Полотняно-Заводская бумажная фабрика", ОАО "Дробильно-сортировочный завод", ООО "Форбо Калуга". В 2010 году планируется выход на производственную мощность нового предприятия района ООО "Фельс Известь".
- Мосальский район (105%), где динамично развиваются хлебопекарное предприятие "Содружество" и добывающее предприятие ООО "Гравий";
- Спас-Деменский район (106%), в связи с вводом на ООО "Диал-К" дополнительной производственной линии по изготовлению сахарного печенья объемы выпуска предприятия в 2009-2010 годах возрастут более чем на 20%;
- Тарусский район (105%), за счет роста объемов ОАО "Тарусский молочный завод", ООО "Стройиндустрия" (разработка песчаных карьеров);
- Ферзиковский район (105%), значительный рост производства прогнозирует ООО "Селивановский карьер" (176%);
- Мещовский район (104%), где ООО "Объединенные птицефабрики" увеличит объем производства до 1 млрд. рублей;
- г. Обнинск (104,4%), большинство промышленных предприятий города прогнозируют небольшой рост производства, в том числе: ООО "Хемофарм", ЗАО "Хантсман-НМГ", Обнинский молочный завод филиал ОАО "Вимм-Билль-Данн", ОАО "Обнинский колбасный завод". Кроме того, наращивает производственные мощности новое предприятие по производству фасадных плит ООО "ЛТМ".
Снижение объемов производства ожидают:
- Бабынинский район (93%), что связано со снижением объемов производства санитарно-керамических изделий ОАО "Стройполимеркерамика";
- Куйбышевский район (94%), где основное промышленное предприятие маслозавод "Куйбышевский" снижает выпуска молочных продуктов;
- Сухиничский район (94%), где снижение производства прогнозирует ООО "Сухиничская фабрика электроустановочных изделий" и не имеет плана перспективного развития ООО "Леспром";
- Хвастовичский район (84%), где с 2010 года ООО "Планета здоровья 2000" не планирует производство биодобавок в районе, так как перерегистрируется в Брянской области;
- Юхновский район (94%), где снижение выпуска продукции ожидается в организациях, выпускающих пластиковые окна: ООО "Матвей и Егор", ООО "Ланг-Рос";
- г. Киров и Кировский район (97,5%), в связи с низким спросом не планируют роста производства ЗАО "Кировская керамика" и ОАО "Кировский завод";
- г. Людиново и Людиновский район (98%), где снижение выпуска продукции ожидают Людиновский машиностроительный завод - филиал ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш", ЗАО "Завод "Людиновокабель", ОАО "Агрегатный завод", а темпы развития малого бизнеса составят 100% к уровню 2009 года.
Структура
промышленного производства
по муниципальным образованиям (прогноз на 2010 год)
В районной структуре промышленного производства сохранит лидирующие позиции г. Калуга, чей удельный вес в общем объеме производства составит 55,4%. Возрастет доля Боровского района (17,2%). Промышленно развитыми останутся г. Обнинск (6,7%), Дзержинский (5,1%), Малоярославецкий (4,1%), Жуковский (1,8%) районы, г. Людиново и Людиновский район (2,8%), г. Киров и Кировский район (1,9%).
Позитивные процессы развития промышленного комплекса области в 2010 году будут обеспечены реализацией долгосрочных инвестиционных проектов, ориентированных на строительство новой, более эффективной экономики региона.
Положительная динамика в развитии промышленного производства будет поддержана проводимыми антикризисными мероприятиями:
- расширение внутреннего спроса на продукцию промышленных производителей со стороны государства;
- активизация внутреннего спроса, посредством государственного развития лизинга автомобильной техники, закупки автомобильной техники для государственных нужд, усиления таможенного контроля за импортом продукции металлургии;
- льготное автокредитование для населения, стимулирующее спрос на продукцию автомобилестроения;
- развитие кооперации и субконтрактации;
- снижение налогового бремени для малых предприятий;
- снижение ставки налога на прибыль с 24% до 20% и изменение порядка уплаты налога на прибыль с расчетной на фактическую;
- сдерживание роста тарифов на продукцию естественных монополий по сравнению с ранее запланированным графиком (в 2009 году скорректирован рост тарифов на газ с 25% до 16,3%, в 2010 году рост тарифов на газ составит 15%, на электроэнергию 13%, на теплоэнергию 10%).
Параметры прогноза развития промышленного производства до 2012 года разработаны с учетом сценарных условий социально - экономического развития Российской Федерации, представленных Минэкономразвития России, а также с учетом региональных особенностей и направлений развития.
Объем промышленной продукции,
Индекс промышленного производства
За период 2011 - 2012 годов в разрезе территорий более высокими темпами, чем в среднем по промышленности области, прогнозируется развитие г. Калуги (114,2 - 117,7% соответственно), Боровского (189 - 118%) и Перемышльского (118,8 - 121,6%) районов.
Высокие темпы роста промышленного производства по г. Калуга в первую очередь связаны с планируемым запуском автозавода "Пежо-Ситроен", вводом новых производственных мощностей ООО "Фольксваген Рус", ЗАО "Вольво-Восток" а также с развитием производств автокомпонентов в технопарке "Грабцево".
Промышленное развитие Боровского района обусловлено ростом производства ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга", началом производственной деятельности новых предприятий ОАО "Еврофлоат Калуга" (производство стекла) и ОАО "Калужский научно-производственный электрометаллургический завод".
Рост производства в Малоярославецком районе составит 112-115%.
В 2011-2012 годах планируют выйти на производственную мощность предприятия, введенные в действие в 2009-2010 годах: ООО "Цуегг Руссия" (переработка и консервирование овощей и фруктов), ООО "Киилто Калуга" (производство сухих строительных смесей и промышленных клеев), ООО "Этернит Калуга" (производство фиброцементных облицовочных плит), ООО "ДСК ГРАСС-Калуга" (производство блоков и плит из ячеистого бетона).
Большая часть муниципалитетов в 2011-2012 гг. планируют умеренные темпы развития промышленного комплекса (102-107%). Снижение промышленного производства ожидают:
- Куйбышевский район (95-95%), где промышленное производство развито слабо, значимое промышленное предприятие района ОАО маслозавод "Куйбышевский" не планирует роста производства;
- Сухиничский район (96-98%), что в большей степени связано с низкими показателями развития предприятий, распределяющих электроэнергию, газ и воду;
- Хвастовичский район (96-98%), где ООО "Еленский леспромхоз" и ОАО "Хвастовичский молзавод", занимающие в структуре промышленного производства района более 45 %, снижают выпуск продукции;
- г. Киров и Кировский район (98-99%), где ЗАО "Кировская керамика" и ОАО "Кировский завод" проводят структурные изменения в ассортименте выпускаемой продукции, переходят на выпуск более рентабельных и высококачественных товаров.
В структуре промышленного производства в 2012 году значительных изменений не произойдет, сохранят лидирующие позиции г. Калуга (удельный вес в общем объеме производства 51%), Боровский район (27%), г. Обнинск (5,4%), Дзержинский (4,2%), Малоярославецкий (3,6%), г. Людиново и Людиновский район (2,1%), Жуковский район (1,3%), г. Киров и Кировский район (1,3%).
По прогнозу, к 2012 году в сравнении с 2009 годом из номенклатуры важнейших видов продукции в натуральном выражении значительно увеличится выпуск телевизоров - в 5 раз (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга"), легковых автомобилей - в 3 раза (ООО "Фольксваген Рус", Пежо-Ситроен), грузовых автомобилей - в 10 раз (ЗАО "Вольво-Восток"), паркета - на 78,6% (ООО "Фокус Вуд), конструкций и изделий сборных железобетонных - на 52% (ООО "ДСК ГРАСС-Калуга").
Динамика экономического роста промышленного комплекса области иллюстрирует, что наибольшие резервы развития промышленного производства связаны с производством новых видов продукции и улучшением предпринимательского климата.
Строительство
В настоящее время на территории области действуют порядка 1278 строительных организаций, при этом из общего количества организаций 97,8% относятся к частной форме собственности, 98,4% - организации с численностью до 100 работников.
Объем работ по виду деятельности "строительство"
Существенные объемы строительных работ и ограниченность производственных мощностей региональных строительных организаций (или их специфика) предопределяют привлечение к работе на территории области компаний из других регионов.
Вследствие кризисных явлений в экономике наблюдается снижение активности строительных организаций. В первом полугодии 2009 года объем работ по виду деятельности "строительство" составил 87,3% от уровня аналогичного периода 2008 года в сопоставимой оценке. За год объем работ снизится, по оценке, на 24,1% и составит около 20,6 млрд. рублей. В то же время необходимо отметить, что на снижение темпа роста строительных работ существенно повлияла достаточно высокая база сравнения прошлого года.
Общая экономическая ситуация, трудности, испытываемые строительными организациями, снижение роста реальной зарплаты работающего населения отражаются и на жилищном строительстве. Если в начале текущего года наблюдался рост объемов вводимого жилья (главным образом за счет индивидуальных застройщиков), то в дальнейшем ситуация изменилась и по итогам января-июля объем вводимого жилья составил 81,8% от уровня аналогичного периода 2008 года. За год ввод жилья в области, по данным муниципальных районов и городских округов, снизится по сравнению с предыдущим годом на 27,8% и составит 456,1 тыс. кв. метров, около 53% будет введено за счет индивидуального жилищного строительства. Кроме того, в текущем году вводится в действие ряд объектов социальной сферы: детские сады - на 115 мест в г. Калуге, на 120 мест в Людиновском районе; школа на 180 мест в Мещовском районе; фельдшерско-акушерский пункт на 22 посещения в смену в Перемышльском районе.
Негативные последствия финансового кризиса отразятся и на показателях 2010 года, хотя общая ситуация начнет стабилизироваться.
Ввод в эксплуатацию жилых домов
По прогнозу, объем работ по виду деятельности "строительство" сохранится в сопоставимой оценке на уровне предшествующего периода и составит порядка 23,6 млрд. рублей. Объемы жилищного строительства в 2010 году, по данным муниципальных районов и городских округов, вырастут к уровню 2009 года на 27,7% и составят 582,2 тыс. кв. метров, при этом доля индивидуального строительства будет составлять около 43% общего объема вводимого жилья. Кроме того, планируется ввести в действие детский сад на 60 мест в Медынском районе и поликлинику на 200 посещений в смену в г. Калуге.
Рассматривая распределение объемов работ по виду деятельности "строительство" на территории области, следует отметить, что основная их доля приходится на организации, выполняющие работы на территории г. Калуги (69,1% общего объема в 2010 году), г. Обнинска (11,2%), Дзержинского (5,9%), Малоярославецкого (4,2%), Боровского (3,0%) Кировского (1,8%), Людиновского (1,6%) и Жуковского (1,2%) районов. На данных территориях в силу их экономических и социальных характеристик наблюдается основной поток строительных работ, связанный в том числе и с реализацией крупных инвестиционных проектов, в то время как в большинстве остальных территорий области объем работ связан в основном со строительством и ремонтом объектов социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры.
Сходная со строительством тенденция прослеживается и в жилищном строительстве, хотя здесь наблюдается большая дифференциация разброса по районам, что прежде всего связано с социальными характеристиками показателя. Основной объем жилья в области будет вводиться в г. Калуге (34,3% общего объема), Малоярославецком (9,7%), Боровском (8,6%), г. Обнинске (8,0%), а также Дзержинском, Медынском и Людиновском районах (порядка 3,4%).
Дальнейшая стабилизация в строительном секторе и приток инвестиционных ресурсов в экономику области позволяют прогнозировать выход на положительную динамику по объемам работ по виду деятельности "строительство" после 2010 года. К 2012 году объем работ составит порядка 31,7 млрд. рублей и возрастет к уровню 2009 года на 7% в сопоставимой оценке. Объемы жилищного строительства в 2012 году вырастут к уровню 2009 года в 1,6 раза и составят 725,9 тыс. кв. метров, при этом доля индивидуального строительства будет составлять в среднем 41% общего объема вводимого жилья. Из объектов социальной сферы в период 2011-2012 годов планируется ввести в действие школу на 70 учебных мест в Износковском районе, детские сады на 200 мест в г. Калуге, больницу на 50 мест в Жуковском районе.
По сравнению с аналогичным прогнозом 2008 года объем работ по виду деятельности "строительство" уточнился в сторону снижения (на 6,4 млрд. рублей в 2009 году, на 10,1 млрд. рублей - в 2010 году, на 11,2 млрд. рублей - в 2011 году). Это связано как с общей неблагоприятной для строительства атмосферой, так и с уменьшения потока работ по данному направлению как наиболее дорогостоящему. Важную роль в этом сокращении играет и снижение темпов жилищного строительства, ввод которого сократится в 2,1 раза в 2009 году, в 1,8 раза в 2010 году и в 1,7 раза в 2011 году против ранее прогнозируемых. Несмотря на тенденцию к снижению падения, ввод жилья в 2011 году по текущему прогнозу не сможет превысить уровень 2008 года.
Сельское хозяйство
Приоритетный национальный проект "Развитие АПК" (далее - НацПроект) стал базой пятилетней Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (далее - Государственная программа).
В целях реализации Государственной программы 28 февраля 2008 года заключено соглашение N 126/17 между Минсельхозом России и Правительством Калужской области, которым определены 8 показателей развития сельского хозяйства Калужской области за 2008- 2012 годы и 43 целевых индикатора реализации мероприятий Государственной программы в Калужской области.
В области мероприятия НацПроекта продолжены в рамках реализации областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008 - 2012 годы" (далее - областная программа).
В первом полугодии 2009 года лидирующие места в рейтинговой оценке выполнения целевых индикаторов в рамках реализации соглашений с администрациями муниципальных районов о взаимодействии и сотрудничестве по реализации Государственной и областной программ развития сельского хозяйства (далее - Соглашения) занимают следующие муниципальные районы: Дзержинский, Перемышльский, Жуковский, Кировский, Ферзиковский и Медынский.
С начала реализации НацПроекта и по состоянию на 1 июля 2009 года объем частных инвестиций (без учета субсидируемых инвестиционных кредитных средств) с учетом инвестиционного проекта развития ОАО "МосМедыньагропром", реализуемого Правительством города Москвы, превысил 10 млрд. рублей.
В рамках льготного инвестиционного кредитования за этот период с коммерческими банками по восьмилетним, пятилетним и трехлетним инвестиционным кредитам сельскохозяйственными организациями области заключено кредитных договоров на сумму 6,3 млрд. рублей.
Из реализуемых инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе области наиболее перспективными являются:
- проект, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью "Центр генетики "Ангус" (Бабынинский район), в рамках которого планируется создание современного высокотехнологичного комплекса по разведению племенного крупнорогатого скота абердин-ангусской породы мясного направления американской селекции, не имеющего аналогов в России. Сметная стоимость проекта составляет более 1,3 млрд. рублей. К 2012 оду предусматривается создание племенного хозяйства с численностью маточного поголовья 20,0 тыс. голов;
- ЗАО "Кольцово" (Ферзиковский район) реализует проект по строительству молочно-товарного комплекса на 1940 голов дойного (фуражного) стада общей стоимостью 1,68 млрд. рублей;
- ООО "Агрофирма "Детчинское" (Малоярославецкий район) ведет работу по завершению проекта реконструкции и модернизации животноводческого комплекса, техническому и технологическому переоснащению предприятия, приобретению племенного скота.
Общий объем финансирования Государственной и областной программ развития сельского хозяйства по состоянию на 1 июля 2009 года составил более 416 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета составили 32% общего объема финансирования, средства федерального бюджета - 68%.
В 2009 году продолжены мероприятия по обновлению материально-технической базы сельскохозяйственных организаций с одновременным внедрением современных ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. В посевах зерновых, картофеля, кормовых культур широко применяются высокоурожайные сорта, удельный вес которых ежегодно поддерживается на уровне 95 - 96%.
В 2009 году увеличение объемов продукции и повышение эффективности отрасли растениеводства намечено достигнуть за счет роста урожайности сельскохозяйственных культур на основе повышения плодородия почв, совершенствования семеноводства, расширения посевных площадей, внедрения новых энергосберегающих технологий и современной сельскохозяйственной техники.
По предварительной оценке, в текущем году в хозяйствах всех категорий ожидается получить: зерна - 202,8 тыс. тонн, картофеля - 319,3 тыс. тонн, овощей - 100,5 тыс. тонн, льноволокна - 0,6 тыс. тонн, заготовить 211,4 тыс. тонн кормовых единиц грубых и сочных кормов, что составит 22,2 центнера кормовых единиц на условную голову скота.
Одним из наиболее позитивных результатов реализации НацПроекта является обновление производственных мощностей животноводства за счет строительства, реконструкции и модернизации производств. Проводятся мероприятия, направленные на внедрение новых прогрессивных технологий и передового опыта, в том числе внедрение доильных залов, миксеров-кормораздатчиков, танков-охладителей молока, повышение продуктивности скота и птицы, улучшение племенного дела, ветеринарно-профилактической и лечебной работы.
Воспользовавшись льготным кредитованием и государственной поддержкой, сельскохозяйственные организации области в текущем году приобрели более 2 860 голов высокопродуктивного молочного и мясного крупного рогатого скота, в том числе мясного 883 головы.
По состоянию на 1 июля 2009 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составила 137,7 тыс. голов, в том числе коров - 57 тыс. голов, поголовье свиней - 60,8 тыс. голов, птицы - 4,1 млн. голов.
За шесть месяцев 2009 года процент выполнения в рамках Соглашений годового объема производства в сельскохозяйственных организациях молока составил 51,8%, скота и птицы (в живом весе) - 53,3%.
В 2009 году продолжена реализация инвестиционных крупномасштабных проектов в животноводстве, начатых, но не законченных из-за недостаточного финансирования в 2008 году. Отдельные из них будут пущены в эксплуатацию в этом году.
Большой вклад в наращивание объемов производства мяса птицы вносит ОАО "Птицефабрика Калужская", где проведен большой объем работ по техническому перевооружению и модернизации. Наращиваются объемы производства мяса птицы и совершенствуются технологии производства на птицефабрике "Радон" Дзержинского района.
Качественные изменения произошли в отрасли свиноводства. Четвертый год подряд в сельскохозяйственных организациях растет поголовье свиней и объемы производства свинины. Наряду с ФГУ СП "Русь" Кировского района, где осуществляются крупные проекты по реконструкции и строительству свиноводческих ферм, эффективно работает ООО "Эртле" и ООО "Чароен Покланд Фудс" Дзержинского района, введен в эксплуатацию свинокомплекс ООО КФХ "Харчевников" в Ульяновском районе.
В конце 2008 года в Износковском районе введен в эксплуатацию уникальный рыбоводный комплекс по производству рыбы осетровых и икры, проектная мощность которого составляет: рыбы - 50 тонн и икры - 16 тонн в год.
Сектор малых форм хозяйствования области насчитывает более 2300 крестьянских (фермерских) хозяйств, свыше 105 тыс. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 157 сельскохозяйственных потребительских кооперативов различного направления деятельности. К этой категории сельхозтоваропроизводителей относятся более 164 тыс. дачных и огородных участков, на которых граждане также занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции.
Малый сельский бизнес играет важную роль в сельской экономике области, в том числе в решении социальных проблем села, в обеспечении устойчивого развития сельских территорий.
Главным критерием развития данной категории товаропроизводителей является субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, полученным в кредитных организациях и сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах. Благодаря данной поддержке в 2006-2009 годах кредиты получили 2465 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 63 фермерских хозяйств, 19 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Кроме того, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы выдали 3199 займов на общую сумму 202 млн. рублей. Общая сумма кредитов и займов составила 856 млн. рублей.
В рамках Государственной программы в 2009 году предусмотрены средства на строительство 34,2 км уличных газопроводов, на реконструкцию 19,2 км водопроводных сетей, на завершение строительства ФАПа в дер. Горки Перемышльского района и средней общеобразовательной школы на 180 мест на ст. Кудринская Мещовского района, на предоставление субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Всего на эти цели предусмотрено 310 млн. рублей. Кроме того, на комплексную застройку и благоустройство дер. Новые Ляды Мосальского района (обеспечение инженерными коммуникациями, дорогами и выполнение благоустройства строящегося поселка на 22 жилых дома) предусмотрены бюджетные средства в сумме 33,8 млн. рублей.
Итоги первого полугодия и проводимые мероприятия позволяют ожидать в 2009 году прирост объема сельскохозяйственной продукции на 3,5% к уровню 2008 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях на 9,5%. Суммарный рост объемов производства в сопоставимой оценке в основном будет обеспечен за счет роста производства зерна, молока и мяса скота и птицы.
Выручка от реализации в сельскохозяйственных организациях оценивается в 7,4 млрд. рублей, прибыль до налогообложения - 350,5 млн. рублей, а объем прибыли по прибыльным организациям - 505,6 млн. рублей. Наибольшая прибыль будет получена в сельхозорганизациях Боровского (92,5 млн. рублей), Жуковского (46,5 млн. рублей), Дзержинского (32 млн. рублей), Ферзиковского и Хвастовичского (по 21 млн. рублей), Перемышльского (17,9 млн. рублей) и Малоярославецкого (13,9 млн. рублей) районов.
В то же время в сельскохозяйственных организациях Спас-Деменского и Мещовского районов убыток составит соответственно 9,4 млн. рублей и 7,5 млн. рублей.
В результате улучшения финансового состояния большинства сельскохозяйственных организациях среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, составит 11024 рублей, а в крупных и средних сельскохозяйственных организациях -12683 рубля.
В сельскохозяйственных организациях области в 2010 году выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составит 10,0 млрд. рублей, что на 2,6 млрд. рублей больше к уровню 2009 года.
Суммарная прибыль до налогообложения составит 517,7 млн. рублей. Увеличится удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций до 82,6%.
В 2011 году объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составит порядка 26,8 млрд. рублей, в 2012 году - более 30 млрд. рублей. При этом сопоставимый рост к предшествующему году прогнозируется 104,9% и 105,3%, в том числе в сельскохозяйственных организациях 113,4% и 114,1% соответственно.
В 2012 году сельскохозяйственными организациями выручка от реализации в объеме прогнозируется в объеме 14,3 млрд. рублей, а прибыль до налогообложения составит 686,7 млн. рублей. Значительно увеличится прибыль по прибыльным организациям, которая составит 798 млн. рублей, а убытки по убыточным организациям сократятся к уровню 2009 года на 43,7 млн. рублей и составят 111,4 млн. рублей.
Малое предпринимательство
По данным Калугастата, в первом квартале 2009 года количество малых предприятий (с численностью от 16 до 100 человек) составило 1846 единиц и сократилось на 686 ед. по сравнению с первым кварталом 2008 года. Снижение связано с исключением из списка малых предприятий, не предоставляющих отчетность в органы статистики более двух лет, и предприятий, находящихся в процедуре банкротства.
В 2009 году, по оценке администраций муниципальных районов (городских округов), количество малых предприятий составит 10180 ед., из которых 8557 - действующие предприятия. Наибольшее количество малых предприятий сконцентрировано на территории г. Калуга и г. Обнинск (до 66% общего количества малых предприятий области) с численностью занятых на этих предприятиях более 53 тыс. человек (62,2% от общей численности занятых на малых предприятиях области).
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях, по оценке, в 2009 году составит 89,8 тыс. человек. Рост ожидается в 17 муниципальных районах области, в 6 численность останется на прежнем уровне. Сокращение численности занятых на малых предприятиях будет наблюдаться в Козельском, Малоярославецком и Мещовском районах, что связано как с переводом предприятий из категории "малые" в категорию "крупные и средние предприятия", так и с прекращением ведения финансово-хозяйственной деятельности или нахождением предприятий в процедуре банкротства.
Объем оборота малых предприятий в 2009 году оценен в 143 млрд. рублей, темп роста к уровню 2008 года в фактических ценах составит 115%. В структуре объема оборота доля отгруженной продукции собственного производства составит 38%. В том числе на предприятиях обрабатывающих производств будет произведено продукции на 23,7 млрд. рублей, в строительстве - 11,6 млрд. рублей. При этом в 11 муниципальных районах отмечается снижение объемов отгруженной продукции собственного производства, что связано с сокращением уровня обеспеченности заказами, с процессом модернизации производства, прекращением деятельности предприятий, переходом предприятий в другую категорию, перерегистрацией предприятий в других территориях.
В разрезе территорий области на долю предприятий, работающих в городах Калуга и Обнинск, приходится 76% всей произведенной продукции. На долю предприятий Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Жуковского и Людиновского районов приходится 15,3% (3,6%; 3,8%; 3,1%; 2,9% и 1,9% соответственно).
В целом в 2009 году ожидается рост всех показателей итогов деятельности малых предприятий, что связано с реализаций инвестиционных проектов, процессами субконтрактации, с внедрением на малых предприятиях новых технологий, оптимизацией производственных процессов.
В 2010 году рост количества малых предприятий прогнозируется на 2,3% к уровню 2009 года. Количество малых предприятий в расчете на 1000 жителей достигнет 10,39 ед., увеличившись по сравнению с 2009 годом на 0,24ед. Выше среднеобластного уровня этот показатель зафиксирован в городах Калуга и Обнинск, в Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Мосальском районах.
В 2010 году на малых предприятиях будет занято более 91 тыс. работающих, рост к 2009 году составит 102%.
Изменение среднесписочной численности занятых на малых предприятиях по муниципальным районам (городским округам) в 2010 году по сравнению 2009 годом характеризуется следующими данными:
Изменения |
Муниципальный район (городской округ) |
Небольшое сокращение (менее 10 %) |
Хвастовичский и Мещовский районы |
На прежнем уровне (малозначительное изменение) |
Ульяновский, Тарусский, Сухиничский, Перемышльский, Медынский, Куйбышевский, Дзержинский, Жуковский и Жиздринский районы |
Увеличение |
г. Калуга, г. Обнинск, Бабынинский, Боровский, Барятинский, Думиничский, Износковский, Кировский, Козельский, Людиновский, Малоярославецкий, Спас-Деменский, Ферзиковский и Юхновский районы |
В 2010 году прогнозируется рост оборота малых предприятий в фактических ценах на 19% к уровню 2009 года. Рост объемов связан в первую очередь с выходом на проектный уровень ранее созданных предприятий, с открытием новых предприятий, а также с переходом предприятий из категории "крупные и средние" в категорию "малые предприятия". В частности:
- г. Козельск и Козельский район - открытие нового предприятия ЗАО "Козельский деревообрабатывающий завод";
- г. Обнинск - ООО "ЛТМ" планирует увеличение производства фасадных плит (2009 г. - 330 млн. рублей, 2010 г. - 973 млн. рублей);
- Барятинский район - ООО "МСЦ-ЮГ" увеличит добычу полезных ископаемых (2009 г. - 1,6 млн. рублей, 2010 г. - 30,8 млн. рублей);
- Бабынинский район - открытие нового сельскохозяйственного предприятия ООО "Агросна";
- Износковский район - ЗАО СП "Калужский рыбоводный осетровый комплекс" в 2009 году планирует ввести в действие весь производственный комплекс; в августе 2009 года открытие нового предприятия ООО "Витекс-С" по производству молочной продукции;
- г. Киров и Кировский район - развитие системы субконтрактации: по заказам ЗАО "Кировский стройфарфор" работают малые предприятия ООО "Пакарт" (производство гофрокартона); ООО "Санстройкомплект" и ООО "Санстройпласт" (выпуск арматуры для сливных бачков, сифоны для моек, гофротрубы);
- Мосальский район - переход в категорию "малые" ООО "Гравий" (добыча полезных ископаемых).
Объем оборота в расчете на душу населения достигнет 169,8 тыс. рублей. При этом максимальный объем оборота в расчете на душу населения отмечен в г. Обнинске, наименьшее значение - в Куйбышевском и Ульяновском районах.
Прогноз
распределение оборота малых предприятий Калужской области
по основным отраслям экономики в 2010 г.
В 2010 году малыми предприятиями будет отгружено продукции товаров, работ и услуг собственного производства на 63 млрд. рублей, рост отмечен во все муниципальных районах и городских округах. Индекс производства ожидается на уровне 104,4% к оценке 2009 года.
Главными факторами, способствующими развитию малого предпринимательства в области, являются:
1. Сформированная система областных целевых программ государственной поддержки и развития малого предпринимательства. Разработана ведомственная программа развития малого и среднего предпринимательства на 2010 год, целью которой является создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства на территориях области.
2. Наличие развитых элементов инфраструктуры, обеспечивающих деятельность малых предприятий. В регионе созданы и работают 25 центров поддержки предпринимательства, в том числе в первом полугодии 2009 года созданы 8 центров (в Ферзиковском, Боровском, Тарусском, Куйбышевском, Мещовском, Перемышльском, Медынском и Спас-Деменском районах).
3. Формирование структур поддержки предпринимательства. Во всех муниципальных районах (городских округах) разработаны и действуют муниципальные программы поддержки предпринимательства, созданы советы по малому и среднему предпринимательству при главах муниципальных районов.
4. Участие в конкурсных мероприятиях поддержки предпринимательства, проводимых федеральными органами исполнительной власти.
В рамках программ в область в 2008-2009 годах привлечены средства федерального бюджета на государственную поддержку предпринимателей, производящих товары, работы и услуги на экспорт; на компенсацию процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях; на развитие инфраструктуры малого бизнеса; на подготовку и переподготовку менеджеров калужских предприятий; на создание Гарантийного фонда. Общий объем средств федерального бюджета привлеченных в 2008-2009 годах составит 81 млн. рублей.
5. Освоение новых кредитно-инвестиционных механизмов. Государственным фондом малого предпринимательства области осуществляется финансирование на возвратной основе инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, которые не могут получить займы в других кредитных организациях. В 2008 году профинансировано 46 проектов на общую сумму 21,7 млн. рублей, за первое полугодие 2009 года - 13 инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства на сумму 5,4 млн. рублей.
На базе Государственного фонда поддержки предпринимательства в конце 2008 года создан Гарантийный фонд с целью предоставления услуг поручительства при привлечении предпринимателями банковских кредитов в условиях недостаточного собственного залогового обеспечения. Объем средств фонда составляет 106 млн. рублей. За первое полугодие 2009 года фондом предоставлены поручительства 9 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 38,7 млн. рублей.
Стабильное развитие малых предприятий говорит о том, что в области сложилась благоприятная обстановка для развития субъектов малого предпринимательства. Однако существует ряд проблем сдерживающих развитие малого предпринимательства, это:
- недостаток собственных оборотных средств, большая степень изношенности оборудования;
- значительные затраты, связанные с сертификацией выпускаемой и разрабатываемой продукции, патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также с государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности;
- растущие расходы на потребляемые энергоносители, в том числе предварительная оплата за их поставку и оплата услуг по технологическому подключению к электрическим, газовым и тепловым сетям, что, в свою очередь, приводит к существенному росту себестоимости продукции и оказывает негативное воздействие на показатели эффективности деятельности всех видов предприятий;
- недостаток производственных и офисных помещений. Имеющиеся свободные площади являются собственностью крупных предприятий, которые, как правило, устанавливают слишком высокий размер арендной платы для малого бизнеса.
В 2011-2012 годах прогнозируется рост к уровню 2009 года количества малых предприятий - на 5,7%, численности работающих - на 5,6%.
Оборот малых предприятий к 2012 году прогнозируется в объеме более 236 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше уровня 2009 года.
Усилится влияние малого предпринимательства на социально-экономическое развитие депрессивных (сельских) муниципальных образований, активизируется вовлечение в сферу малого предпринимательства социально незащищенных (уязвимых) слоев населения и молодежи.
Этому будет способствовать реализация ведомственной целевой программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2011-2012 годы.
Немаловажным в дальнейшем развитии малого и среднего бизнеса будет привлечение ресурсов федерального бюджета, участие в федеральных конкурсных мероприятиях поддержки предпринимательства.
Транспорт и связь
Транспортный комплекс области представлен автомобильным, железнодорожным и речным видами транспорта. Сеть железнодорожных и автомагистралей связывает промышленные узлы области в единую систему и позволяет осуществлять транзитные связи центра России с Северо-Западным регионом, Поволжьем, странами Европы.
По состоянию на 01 января 2009 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Калужской области составила 15 106 км (из них 5,3% - автомобильные дороги федерального значения, 29,9% - регионального и межмуниципального значения, 64,8% - местного значения). По плотности автомобильных дорог область входит в первую пятерку областей Центральной России.
Дорожно-транспортная отрасль относится к наиболее капиталоемким сегментам бюджетного финансирования. Практически все существующие автодороги области в плане их развития на перспективу требуют модернизации для обеспечения возрастающей транспортной нагрузки, надлежащих безопасности и скорости движения транспортных средств.
В условиях сложной экономической ситуации основной задачей текущего года для дорожной отрасли является сохранение сети областных автодорог и поддержание их в безопасном для проезда состоянии, а также завершение работ по реконструкции ранее начатых объектов, имеющих важное социально-экономическое значение для региона. В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" будут введены в эксплуатацию левобережный подход к мостовому переходу через р. Оку, автодорога "Белоусово - Высокиничи - Серпухов" в Жуковском районе (I этап). Намечено проведение работ по реконструкции автомобильных дорог Мятлево - Городенки (Износковский район), "Медынь-Верея" с мостом через р. Лужа (Медынский район).
В 2008 году научно-технологическим и проектным институтом транспортной инфраструктуры (ЗАО "НТПИ ТИ" г. Омск) разработано технико-экономическое обоснование нормативов затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений. До конца 2009 года будет реализован комплекс мероприятий по поэтапному переходу на нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. С целью обеспечения поэтапного перехода на данные нормативы планируются бюджетные ассигнования в объемах: в 2010 году - 1,36 млрд. рублей; в 2011 году - 2,45 млрд. рублей; в 2012 году - 1,78 млрд. рублей.
Особое внимание будет уделяться осуществлению антикризисных мероприятий в дорожном хозяйстве, в частности по определению дополнительных внебюджетных источников на финансирование ремонта и содержание автомобильных дорог местного значения, внедрению практики применения местных дорожно-строительных материалов.
На выработку единого программно-комплексного подхода к решению проблемы модернизации и развития дорожной сети будут направлены мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Калужской области на период 2010-2015 годов и перспективой до 2020 года".
Приоритетными в предстоящие годы остаются увеличение пропускной способности федеральных автодорог, ремонт дорог, соединяющих Калужскую область с соседними регионами, сохранение существующей сети областных дорог, а также поддержание в рабочем состоянии сельских дорог.
В предстоящие годы предполагается решение задач по устранению ряда недостатков в существующей структуре сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения, что требует увеличения объемов финансирования дорожной отрасли. Объемы финансирования на реализацию мероприятий по безопасности дорожного движения предположительно составят: в 2010 году - 51,3 млн. рублей, в 2011 году - 57,8 млн. рублей, в 2012 году - 49,4 млн. рублей.
Будет продолжена работа по обеспечению автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой и малоэтажной застройки.
Особое внимание будет уделяться применению современных технологий и материалов, а также закреплению долгосрочного гарантийного обслуживания участка дорог за организацией, проводившей его ремонт.
Рынок пассажирских автоперевозок в области представлен 336 перевозчиками. Средний амортизационный износ автобусов, работающих на маршрутах области, связанных с выполнением государственных и муниципальных заказов, составляет 41%. Обновление автобусного парка области составляет приблизительно 8% от существующего.
Маршрутная сеть области - 482 маршрута, из них 68 - общеобластного значения (межмуниципальное сообщение) и 248 маршрутов, связанных с выполнением муниципальных заказов, 15 троллейбусных маршрутов, 39 пригородных железнодорожных маршрутов и 1 речной.
Данная сеть обслуживается 2418 автобусами, 113 троллейбусами, 59 парами электропоездов и 22 дизель - поездами, 2 теплоходами "Луч".
В текущем году на 42 маршрутах, связанных с выполнением государственного заказа, планируется выполнить более 81,5 тыс. рейсов и перевезти 1300,0 тыс. пассажиров, что составит 111% к уровню 2008 года.
Планируемое количество пассажиров, перевезенных пригородными поездами в 2009 году, практически останется почти на уровне 2008 года.
Задача среднесрочного периода - сохранить социальнозначимые пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования.
Для контроля, оперативного управления и координации работы транспортных средств налажено спутниковое наблюдение за их передвижением. Внедрена система автоматизированной продажи билетов на автовокзалах и автостанциях и учета пассажиров. С целью выработки мер повышения безопасности движения и усиления административного воздействия на нарушителей законодательства работает комиссия безопасности движения при правительстве области.
Убыточность пассажирских перевозок, ограниченность средств областного и местных бюджетов на их компенсацию в полном объеме, недостаток собственных средств автопредприятий для развития своей материальной базы требуют оказания государственной поддержки, в том числе и на федеральном уровне. В предстоящие годы должны будут решаться вопросы совершенствования законодательной базы, направленной на реализацию реформы пассажирского транспорта, создания единой для всех регионов системы управления и механизмов воспроизводства основных фондов подвижного состава автопредприятий с целью повышения эффективности работы транспортных коммуникаций.
На компенсацию убытков Московской железной дороге - филиала ОАО "Российские железные дороги" от перевозки пассажиров в пригородном сообщении по территории области к 2012 году в соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации должны быть предусмотрены денежные средства, полностью компенсирующие убытки от государственного регулирования тарифов в этом сегменте экономики.
В системе железнодорожного сообщения на территории области одним из основных вопросов, требующих решения в ближайшие годы, является совершенствование существующей инфраструктуры ОАО "Российские железные дороги" в районах расположения индустриальных парков. Стремительно растущий грузооборот предопределяет необходимость реконструкции существующих и строительство новых станций, модернизации подъездных путей.
Решение указанных задач в пределах рассматриваемого горизонта планирования с учетом прогнозируемых параметров расходных обязательств бюджетов различных уровней на соответствующие цели будет достигаться путем концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития транспортной системы региона и осуществления проектов, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.
Калужская область входит в первую десятку регионов России с наиболее развитой инфраструктурой современных телекоммуникаций.
На территории области зарегистрировано более 100 операторов связи, предоставляющих различные виды услуг: почтовая и телеграфная связь, местная, междугородная и международная телефонная связь, сотовая и подвижная радиотелефонная связь, пейджинговая связь, эфирная трансляция звуковых и телевизионных программ, трансляция телевизионных программ по сети спутникового и кабельного телевидения, аудиоконференцсвязь, телематические и другие услуги.
В прогнозируемом периоде рост объема предоставляемых услуг будет отмечаться почти по всем видам связи, в том числе по местной телефонной связи на 2-3% в год, междугородной телефонной связи на 4-6%, документальной электросвязи на 3-6%, почтовой связи на 10%. Порядка 50% общего объема услуг связи составляет подвижная (сотовая связь), увеличение объема услуг которой будет составлять до 10% в год.
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 населения в городской местности будет увеличиваться на 1% ежегодно, в сельской местности до 3% в год. В 2012 году квартирный телефон смогут иметь в городской местности 84% семей, в сельской местности 32% семей. Обеспеченность населения квартирными телефонами в сельской местности отстает от городов по причине удаленности большинства деревень от АТС, а строительство для таких населенных пунктов новых линий связи требует значительных капитальных вложений при малой плотности абонентов.
В связи с этим для обеспечения сельского населения универсальными услугами телефонной связи в рамках реализации договора между Федеральным агентством связи и ОАО "ЦентрТелеком" на территории области в 2008 году установлены 2967 таксофонов в 2943 сельских населенных пунктах, то есть 93% сельских населенных пунктов области охвачены телефонной связью. Универсальные таксофоны дают возможность совершать местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.
Основной задачей в сфере развития связи в регионе остается реализация мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг и развитию новых информационных технологий.
Финансовый результат деятельности организаций и предприятий
Прогноз финансовых результатов деятельности организаций отражает процессы развития экономики области, включая ее структурные изменения, и базируется на сохранении инвестиционной активности и осуществлении в среднесрочном периоде ряда инвестиционных проектов, а также на повышении эффективности реализации мер по развитию экономики региона.
В текущем году рентабельно работающие предприятия области планируют получить прибыль в сумме более 10,2 млрд. рублей, что составит 66,1% от суммы прибыли за 2008 год. Это связано с резким ростом курсов валют по отношению к рублю в конце 2008 и в начале текущего года и значительным ростом цен на импортное сырье, которое используется во многих производствах. Повышение цен на продукцию собственного производства ограничено, так как в начале 2009 года снизилась покупательская способность контрагентов. В конце 2008 года резко выросли складские запасы, возникла необходимость корректировки планов производства.
По итогам 2008 года сумма убытков выросла к предшествующему году в 3,8 раза и составила более 5,6 млрд. рублей. Прежде всего такой рост убытков в значительной степени связан с превышением расходов над доходами на начальном этапе развития вновь созданных предприятий. По итогам 2009 года ряд таких предприятий планируют получить прибыль. Общая сумма убытков в текущем году может составить 54,8% к сумме убытков за 2008 год.
В 2010 году прибыль рентабельных организаций планируется в сумме около 13,2 млрд. рублей, или 128,5% к сумме прибыли за 2009 год.
В 2011 году прогнозируется значительный рост прибыли, главным образом за счет производства новых видов продукции (запущенных в производство в течение 3-х последних лет). Прибыль оценивается в сумме более 21,7 млрд. рублей, или 165% к сумме прибыли за 2010 год. В то же время в связи с началом деятельности вновь создаваемых крупных производств ожидается и значительный рост убытков - в 2,3 раза.
В 2012 году рост прибыли прогнозируется на уровне 147,6% к выросшей базе 2011 года. Сумма убытков сократится в 3 раза.
Инвестиции
Создание в области системы законодательной поддержки инвестиционной деятельности, выделение земельных участков с необходимой инфраструктурой, сопровождение инвестиционных проектов с целью снижения административных барьеров и ускорения процедур согласования, активное распространение информации о возможностях размещения новых производств на территории области способствуют увеличению инвестиционных потоков в экономику области.
Инвестиции в основной капитал
Благодаря деятельности крупных инвесторов на территории области удавалось частично снижать последствия финансового кризиса на уровне макропоказателя, однако это влияние, как ожидается, снизится, что в сочетании с высокой базой сравнения прошлого периода приведет к понижению темпов роста инвестиций в основной капитал по итогам текущего года. Так, хотя в январе-июле 2009 года объем инвестиций в основной капитал составил 116,5% к уровню аналогичного периода 2008 года в сопоставимой оценке, в целом за 2009 год объем инвестиций оценивается в 83,3% от уровня предыдущего года.
Вложения инвестиций в основной капитал будут осуществляться как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных источников, причем последние будут играть ведущую роль.
Привлеченные источники, включающие кредиты банков, заемные средства других организаций, средства вышестоящих организаций, средства населения, привлекаемые на строительство жилья, и прочие (за исключением бюджетных средств) в общем объеме инвестиций займут около 53%.
Значительную часть данного объема составят средства, направляемые на реализацию крупных инвестиционных проектов, в том числе на территории технологических и индустриальных парков.
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
Весомую часть в объеме капитальных вложений (около 9%) составят инвестиции из бюджетов различных уровней. Капитальные вложения за счет средств федерального бюджета осуществляются в основном через реализацию мероприятий федеральных целевых программ, строительство объектов непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы, субсидирование закупки техники и оборудования. В текущем году эти средства будут направляться на реализацию мероприятий программ социальной направленности ("Федеральная целевая программа развития образования", "Развитие физической культуры и спорта", "Социальное развитие села", "Жилище", "Преодоление последствий радиационных аварий"), а также программ развития инженерной инфраструктуры, науки, производственного сектора, судебной системы ("Модернизация транспортной системы России", "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса", "Национальная технологическая база", "Развитие гражданской авиационной техники России", "Федеральная космическая программа России", "Развитие судебной системы России" и др.).
Средства из областного и местных бюджетов направляются на софинансирование мероприятий федеральных целевых программ, а также на реализацию мероприятий областных целевых программ по строительству, реконструкции и обеспечению оборудованием объектов социальной и коммунальной сферы, инженерной инфраструктуры.
Сохранение основной части инвестиционных потоков и дальнейшее взаимодействие с потенциальными инвесторами позволяют прогнозировать положительную динамику инвестиций в основной капитал в 2010-2012 годах даже с учетом влияния финансового кризиса. В 2010 году, по данным муниципальных образований области, объем инвестиций в основной капитал увеличится к уровню 2009 года в сопоставимой оценке на 14,2% и составит порядка 78,1 млрд. рублей. При этом необходимо отметить, что низкой базе сравнения 2009 года несколько лет предшествовали достаточно высокие темпы роста инвестиций. С учетом совокупности данного фактора и общих экономических тенденций в текущий момент, когда инвестиционные планы предприятий постоянно подвергаются сильной корректировке, прогноз 2010 года можно охарактеризовать как оптимистичный.
Структура инвестиций по источникам финансирования 2010 год
Рассматривая развитие инвестиционных процессов в разрезе территорий, следует отметить, что традиционно наибольшие объемы инвестиций в основной капитал будут привлекаться в г. Калуге и г. Обнинске, Боровском, Малоярославецком, Дзержинском, Жуковском и Козельском районах, где рост инвестиций обеспечивается не только стабильным развитием уже существующих организаций, но и приходом новых инвесторов. На этих территориях основной инвестиционный поток будет поддерживаться как за счет собственных средств организаций (ООО "СабМиллерРус", ОАО "Калужский турбинный завод", ООО "Руукки Рус", ЗАО "Плитспичпром", ОАО "ЗМК "Венталл", ООО "Агрисовгаз", ЗАО "Розовый сад", ООО "Дробильно-сортировочный завод" и др.), так и за счет привлеченных средств, которые будут играть главенствующую роль (ООО "Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус", ООО "Джи И Рус", ООО "Бецема Калуга", ОАО "Еврофлоат Калуга", Филиал ООО "Нестле Россия", Филиал ЗАО "Л'Ореаль Россия", ООО "Киилто Калуга", ООО "Этернит - Калуга", ЗАО "Первая цементная компания", СП ООО "Фельс Известь" и др.).
Именно реализация одного или нескольких крупных инвестиционных проектов за счет привлеченных средств позволит отдельным районам существенно увеличить свою долю в общем объеме инвестиций в области по сравнению с предшествующими периодами или поддержать прежние объемы, снизив влияние кризисных явлений. Примерами таких районов могут служить Ферзиковский (строительство цементного завода ОАО "Лафарж Цемент"), Медынский (реконструкция ферм для молочного завода ОАО "МосМедыньагропром"), Износковский (строительство комбината ЗАО СП "Калужский рыбоводный осетровый комплекс") районы.
В большинстве районов приток дополнительных объемов инвестиций традиционно связан со строительством и реконструкцией дорог, газопроводов (в том числе по программе строительства объектов газоснабжения с привлечением средств ОАО "Газпром" и бюджетных средств), объектов коммунального и социального и назначения. Вследствие частичного перераспределения бюджетных средств с капитальных вложений на другие нужды из-за сложившихся тенденций в экономике будет наблюдаться соответствующее сокращение или колебание объемов инвестиций в ряде районов области.
В 2011-2012 годах будут повторяться основные тенденции предшествующего периода. По-прежнему основное влияние на прирост объемов инвестиций будут оказывать привлеченные средства, где самую значимую часть с точки зрения увеличения объемов будут представлять собой средства крупных компаний, в том числе и международных, привлекаемых для создания новых производств. Доля привлеченных средств составит порядка 66% от общего объема инвестиций в рассматриваемом периоде. Второй по величине составляющей инвестиций в основной капитал останутся собственные средства организаций (28%), хотя их доля сократится в общем объеме инвестиций по сравнению с предшествующими периодами за счет увеличения доли привлеченных инвестиций. Весомой составляющей будут оставаться инвестиции из бюджетов различных уровней (порядка 6%), хотя вследствие кризисных явлений в экономике темпы роста по данному показателю не смогут сохранить положительную динамику в сопоставимой оценке.
Дальнейшая работа в сфере привлечения инвестиций будет направлена как на закрепление положительных тенденций, сложившихся в регионе, так и на разработку новых мероприятий, способствующих поддержке инвестиционной деятельности. Этому будут способствовать мероприятия по законодательному сохранению конкурентоспособной системы поддержки инвестиционной деятельности, работа по размещению производств на площадках с развитой инженерной инфраструктурой, совершенствование организационной работы по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов со стороны уполномоченных органов исполнительной власти, поддержание позитивного инвестиционного имиджа региона.
По сравнению с аналогичным прогнозом, разработанным в 2008 году, показатели объема инвестиций за период 2009-2011 годов претерпели значительные изменения. Темпы роста упали со 109,2% до 83,3%, что связано как со значительно возросшей базой сравнения 2008 года, так и с падением части основного потока инвестиций из-за кризисных явлений в экономике, вследствие чего предприятия подвергают свои инвестиционные планы существенной корректировке, отодвигая реализацию части инвестиционных проектов на последующие сроки. В 2010-2011 годах номинал инвестиций значительно возрастает по сравнению с прошлогодним прогнозом, что связано главным образом с восстановлением активности основного потока как привлекаемых инвестиционных средств из-за рубежа и других регионов на реализацию новых проектов, так и активностью уже работающих на территории области производств. В то же время четкое определение объемов затруднено из-за постоянно меняющейся ситуации в экономике и неопределенности в намерениях инвесторов.
Рынок товаров и услуг
В структуре потребительского рынка области наибольшую долю (76%) занимает сектор розничной торговли, 22,2% - рынок платных услуг и 1,8% - сфера общественного питания.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка, формирование оптимального размещения сети предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, обеспечивающей территориальную доступность товаров, в соответствии с градостроительными стандартами и социальными нормативами обслуживания, новое строительство торговых центров и комплексов, специализированных магазинов, проведение реконструкции и переоборудования действующих объектов, рациональное использование нежилых помещений способствуют выравниванию уровня обеспеченности населения области в торговом обслуживании и оказании платных услуг.
Значительное влияние на развитие сферы торговли оказывает динамичное развитие сетевых структур, ориентированных на население с различными уровнями доходов. В настоящее время в области работают сетевые операторы розничной торговли, такие как: "Копейка", "Магнит", "Елена", "Технопарк", "Твой дом", "Гроссмаркет", "Дикси", "Эльдорадо", "Линия", "МЭТРО Кэш энд Керри" и др. Развивается торговый сектор потребительского рынка на окраинах города и в так называемых "спальных районах" за счет открытия магазинов форматов "шаговой доступности", с ограниченным ассортиментом товаров повседневного спроса, небольших кафе и предприятий бытового обслуживания на 3-4 рабочих места.
Основной канал реализации в секторе розничной торговли - это торгующие организации. При этом доля организованного рынка - торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в стационарной торговой сети, ежегодно растет и в январе-июле т.г. составила 91,5% против 90% в январе-июле 2008 года.
В структуре формирования оборота розничной торговли сохраняется тенденция снижения удельного веса продажи товаров на розничных рынках. Вместе с тем роль рынков в обеспечении населения мясом и птицей, картофелем, плодоовощной продукцией, одеждой и обувью еще велика. За 7 месяцев 2009 года на розничных рынках и ярмарках населением приобретено 8,2% пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, 8,9% непродовольственных товаров. Удельный вес в общем обороте розничной торговли этого сегмента потребительского рынка - 8,5%.
Уменьшение удельного веса и объемов продаж на розничных рынках и ярмарках области в значительной мере обусловлено реализацией мероприятий по правовому регулированию отношений, связанных с организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), на розничных рынках в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства.
Отмечается стабильность позиций малого бизнеса. За первое полугодие т.г. малыми предприятиями сформировано 26,7% оборота розничной торговли, индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка, - более 31%.
Изменение внешних факторов экономического развития страны в целом, рост цен на продовольствие на мировых рынках, финансовый кризис в 2008 году оказали негативное влияние на динамику инфляционных ожиданий в области и изменение макроструктуры оборота розничной торговли в сторону увеличения потребительского спроса на продовольственные товары. Это повлекло за собой изменение прогноза показателей развития потребительского рынка по отношению к ранее прогнозируемым на 2009-2011 годы.
Ситуация с удовлетворением потребительского спроса населения на основные продовольственные и непродовольственные товары остается относительно стабильной. Товарный дефицит фактически отсутствует.
Реализация продукции и услуг предприятиями общественного питания в январе-июле 2009 года составила 75,9% к уровню аналогичного периода 2008 года. Одним из факторов, сдерживающих развитие сектора общественного питания, является уровень потребительских цен.
Более 90% оборота общественного питания формируется в негосударственном секторе. В структуре оборота общественного питания около 25% занимали крупные и средние предприятия общественного питания и других отраслей экономики.
Перспективным направлением в области является развитие общедоступной сети общественного питания в зонах комплексного торгового, гостиничного обслуживания, вдоль автомагистралей, на заправочных станциях, вокзалах (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые, буфеты).
Складывающаяся ситуация на потребительском рынке, сохранение положительной динамики реальных денежных доходов населения, стабилизация рынка потребительского кредитования, дают основание для оценки реального оборота розничной торговли в 2009 году в 105,4%, общественного питания - 102,8% к достигнутому уровню 2008 года. Предполагается, что на душу населения в 2009 году будет реализовано товаров и продукции общественного питания в среднем в месяц на сумму 8,5 тыс. рублей.
Увеличение спроса, связанное с повышением платежеспособности населения и дальнейшим развитием торговой сети, позволяет прогнозировать дальнейший рост объема оборота розничной торговли: в 2010 году - 105,7%, 106,6% и 107,2% в последующие годы. К 2012 году ежемесячная продажа товаров и продукции общественного питания на душу населения возрастет до 14,5 тыс. рублей.
Наиболее быстрыми темпами (105,5 - 107%) в 2010 году будет расти оборот розничной торговли в городских округах и муниципальных районах с развитой торговой инфраструктурой (г. Калуга, г. Обнинск, Перемышльский, Тарусский, Дзержинский и Боровский районы). Темпы роста по остальным районам будут от 100,5% до104%.
Состояние потребительского рынка сохранится стабильным, с уровнем товарной насыщенности, соответствующим платежеспособному спросу населения области.
Динамика потребительского рынка
В прогнозируемом периоде продолжатся преобразования, направленные на создание условий, необходимых для повышения уровня торгового обслуживания населения, развития материально-торговой базы. Основной объем товарооборота будет приходиться на организованные формы торговли - магазины, в том числе сетевого формата, супермаркеты, торговые комплексы и центры с широким ассортиментом товаров, гибкой ценовой политикой, высоким уровнем торговых технологий, сервисным обслуживанием, предоставлением покупателям выгодных условий по приобретению товаров. Разнообразие форм торгового обслуживания направлено на удовлетворение потребности самых широких слоев населения. Продолжится работа по насыщению потребительского рынка продовольственными товарами. Особое внимание будет уделяться продвижению товаров местных производителей.
В сложившейся ситуации в области сохраняется положительная динамика сектора платных услуг. Однако рост объемов в январе-июле т.г. по сравнению с сопоставимым периодом 2008 года замедлился. В значительной мере динамика потребления населением платных услуг находится под влиянием ценового фактора, особенно на услуги, административно регулируемые на различных уровнях, недостаточно развитой конкурентной средой по оказанию отдельных видов услуг, в частности в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры из-за их особой значимости для жизнедеятельности человека и необходимости обеспечения всеобщей доступности для этих видов услуг действие рыночных механизмов ограничено. Вместе с тем в результате малоэффективной работы бюджетного сектора происходит замещение бесплатных социальных услуг платными.
За январь-июль 2009 года всеми поставщиками населению области оказано платных услуг на сумму 13,7 млрд. рублей, что превысило сопоставимый уровень аналогичного периода 2008 года на 0,9%. Наблюдалось снижение объемов оказанных населению платных услуг по 5 из 14 наблюдаемых групп.
В видовой структуре платных услуг населению традиционно преобладают услуги жилищно-коммунального хозяйства (32,5% от общего объема), связи (23,2%), транспортные (10,4%) и бытовые (10,8%) услуги. Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, существенного изменения их структуры не происходит.
В сфере платных услуг идет процесс формирования конкурентной среды. В структуре поставщиков платных услуг увеличивается доля услуг, оказываемых субъектами малого предпринимательства. Наибольший удельный вес в видовой структуре платных услуг малый бизнес занимает: в сфере туристских услуг - 97%, услуг правового характера - 90%, бытовых услуг - 83%, транспортных - 47%, ветеринарных - около 42%, медицинских - более 35% от общего объема оказанных услуг по каждому виду.
Предполагается, что в 2010-2012 гг. структура платных услуг не претерпит значительных изменений.
Замедление роста реальных денежных доходов и значительный рост тарифов, наблюдавшийся в январе-марте 2009 года, на услуги "обязательного" характера, занимающие в структуре платных услуг более 65% (коммунальные, жилищные, пассажирского транспорта, связи), оказало негативное влияние на рост объемов платных услуг.
По оценке 2009 года, объем рынка платных услуг в 12 муниципальных районах области будет ниже уровня 2008 года. Наиболее благополучная ситуация будет в г. Калуге и г. Обнинске, Боровском, Думиничском, Мещовском, Тарусском и Ульяновском районах.
По мере роста реальных доходов населения при умеренном росте потребительских цен в данном секторе к концу 2009 года рост объема платных услуг в сопоставимой оценке составит 102,6% к уровню 2008 года. Объем платных услуг на 2010 год прогнозируется в сумме 30,3 млрд. рублей, или 103,5% к оценке 2009 года.
В 2011-2012 годы объем платных услуг будет возрастать на 4-5% в год.
К 2012 году ежемесячный объем платных услуг на душу населения возрастет до 3,6 тыс. рублей против 2,1 тыс. рублей оценки 2009 года.
Ценовая ситуация
Одним из значительных факторов, оказывающих влияние на развитие потребительского рынка, являются изменение динамики инфляционных ожиданий.
Динамика потребительских цен за январь-июнь
(в % к декабрю предыдущего года)
В результате мер, принимаемых Правительством Российской Федерации, направленных на стабилизацию продовольственных рынков (снижение импортных пошлин и повышение экспортных пошлин на ряд инфляционно опасных товаров, меры по стимулированию конкуренции, введение других ограничительных мер), в 2009 году наблюдается замедление темпов роста потребительских цен. Однако сложившаяся ситуация в экономике страны и региона в условиях финансового кризиса 2008 года потребовала уточнения уровня инфляции, прогнозируемого ранее на 2009-2011 гг.
На сохранение достаточно высоких темпов инфляции оказывают воздействие отставание производства товаров от спроса при низкой эффективности их производства, ускорение "импортируемой" инфляции, девальвация рубля к основным мировым валютам, слабая конкуренция на локальных рынках.
Инфляция будет находиться под воздействием спросовых ограничений, которые будут определяться прежде всего низкой мировой динамикой и консервативной денежной политикой. Проводимая Правительством Российской Федерации политика сдерживания тарифов на энергоносители позволит замедлить рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Предполагается, что уровень инфляционных ожиданий в области составит в 2010 году 112,3%, 110,8% и 109,2% в последующие годы.
Внешнеэкономические и межрегиональные связи
Участники внешнеэкономической деятельности осуществляют связи и ведут взаимную торговлю с партнерами из 83-х стран мира.
Внешнеторговый оборот Калужской области за январь-июнь 2009 года, по оценке, составил 2945,7 млн. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличился на 22%, в том числе экспорт - на 19%, импорт - на 22%.
В структуре экспорта доли товаров, экспортируемых в страны СНГ и страны дальнего зарубежья, составляют 60,4% и 39,6% соответственно.
Ведущее место в импортных поставках занимают страны дальнего зарубежья (94,9% от общего объема импорта). Значительная часть импорта приходится на продукты питания (мясо, овощи, фрукты, алкогольные и безалкогольные напитки, соки), пластмассы и изделия из них, черные металлы и изделия из них, бумагу и картон, продукцию электрооборудования, в т.ч. электрические машины, наземный транспорт, лабораторное и медицинское оборудование.
По оценке, в 2009 году объем внешнеторговой деятельности области по сравнению с 2008 годом увеличится на 29% при отрицательном сальдо внешнеторгового баланса.
В 2010 году рост объема внешнеторгового оборота области к оценке 2009 года составит 24-25%. При этом увеличение экспортного заказа на продукцию ряда крупных предприятий области, а также расширение круга экспортеров за счет вовлечения во внешнеэкономическую деятельность мелких и средних предприятий даст прирост экспортных поставок на 15%.
Дальнейшая динамика импорта традиционно зависит от обменного курса и состояния внутреннего спроса и будет определяться в среднесрочной перспективе потребностями технологического перевооружения растущей экономики, ростом располагаемых доходов предприятий и населения. В наибольшей степени это отразится на импорте машин и оборудования, продукции легкой и пищевой промышленности. В результате потребительского и инвестиционного спроса импортные поставки в 2010 году могут достигнуть порядка 7,5-7,7 млрд. долларов США (112% к оценке 2009 года).
Перспективным для внешней торговли остается ориентация импорта на закупки передовых технологий, инвестиционного и инновационного оборудования. В ближайшем будущем область будет придерживаться главным образом импортозамещающей стратегии, особенно в отношении потребительских товаров и продовольствия.
В 2010 году планируется тесное торгово-экономическое сотрудничество Калужской области с Германией, Австрией, Финляндией, Францией Китаем, Швецией и др.
С учетом прогноза конъюнктуры мирового рынка объем внешнеторгового оборота в 2011 году составит более 10 млрд. долларов США.
Учитывая государственную политику поддержки экспорта, а также совершенствование его структуры и повышение эффективности на предприятиях области, в предстоящие годы будет расти экспорт продукции обрабатывающей промышленности.
Это отразится на общем объеме экспорта области, который к 2012 году возрастет до 500-506 млн. долларов США.
К 2012 году внешнеторговый оборот составит 12,5 млрд. долларов США, при этом импортные поставки могут составить порядка 12 млрд. долларов США. В географической структуре внешней торговли области сохранится преобладание стран дальнего зарубежья.
Экологическая обстановка
Экологическая обстановка в области в целом характеризуется умеренным уровнем антропогенного воздействия на окружающую природную среду объектами промышленности, сельского хозяйства, транспорта.
В рамках реализации областной целевой программы "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)" осуществляются мероприятия, направленные на сохранение и поддержание благоприятной экологической обстановки на территории области за счет различных источников финансирования.
Активное участие в мероприятиях по совершенствованию имеющихся технологий, реконструкции производственных циклов принимают предприятия г. Калуга и г. Обнинск, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого и Козельского районов.
Значительные средства в природоохранные мероприятия вкладывают ООО "САБМиллер РУС", ООО "ФольсвагенРус" (г. Калуга), ЗАО "Плитспичпром", ОАО "ЗМК "Вентал" (Боровский район), ЗАО НПП "Технология" (г. Обнинск), и ряд других предприятий.
Наиболее крупными в рамках природоохранных мероприятий являются:
- строительство очистных сооружений канализации г. Калуги;
- строительство канализационных коллекторов пос. Грабцево, пос. Молодежный;
- завершение реконструкции очистных сооружений ЗАО "Русский продукт";
- капитальный ремонт очистных сооружений пос. Стеклозавод Козельского района;
- реконструкция очистных сооружений ЗАО Жуково "Воробьевский молочный завод;
- природоохранные мероприятия на территории МУП "Полигон ТБО г. Калуги";
- проведение рекультивации нарушенных при добыче полезных ископаемых земель общей площадью порядка 110 га.
За счет средств областного бюджета продолжено строительство канализационного коллектора пос. Бабынино. За счет межбюджетных трансфертов принято долевое участие в строительстве полигона ТБО в Спас-Деменском районе. К концу текущего года планируется закончить строительство данных объектов.
Ожидаемый объем финансирования природоохранных мероприятий в 2009 году за счет средств федерального бюджета составляет 415,4 млн. рублей, областного - 14,8 млн. рублей, муниципальных - 97,9 млн. рублей, внебюджетных источников 109,3 млн. рублей.
В связи с тем, что ликвидация накопленных и уменьшение образующихся отходов производства и потребления является приоритетной экологической задачей, особое место уделяется вопросам утилизации отходов на территории области.
В текущем году планируется выделение значительного объема федеральных средств на реконструкцию очистных сооружений и канализационной системы ГНУ ВНИИСХРАЭ, реконструкцию очистных сооружений промливневых сточных вод ОНПП "Технология", применение пылегазоочистных установок в рамках программы технического перевооружения технологической базы ОНПП "Технология", сооружение ливневой канализации с очистными сооружениями ГНЦ РФ ФЭИ, вывод из эксплуатации регионального хранилища РАО ГНЦ РФ ФЭИ, вывод из эксплуатации исследовательского реактора БР-10 ГНЦ РФ ФЭИ (г. Обнинск).
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты снижается.
С 2010 года ожидается рост сброса загрязненных сточных вод, так как при пуске и наладке новых очистных сооружений на новых предприятиях области некоторое время сточные воды могут не соответствовать качеству нормативно-очищенных.
При условии, что будут построены водозабор и водоочистные сооружения в пос. Росва, г. Медынь, пос. Ворсино (одновременно решится вопрос по водообеспечению питьевой водой нормативного качества еще двух сел в Боровском районе) и в дер. Каменка Козельского района, с 2011 года возможно улучшение ситуации водообеспечения территорий региона.
Таким образом, экологическое оздоровление среды обитания населения области в предстоящий среднесрочный период будет включать в себя мероприятия по снижению воздействия производства на природную среду и человека, сокращению выбросов вредных веществ в водоемы, воздух, почву, снижению экологически обусловленной заболеваемости населения.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.