Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к Закону
Калужской области
от 24 июня 2010 г. N 19-ОЗ
Исполнение расходов
областного бюджета за 2009 год
по ведомственной структуре расходов
(в рублях)
КГРБС |
Р |
П |
КЦСР |
КВР |
Наименование |
Бюджетные ассигнования в соответствии с законом КО "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (в ред. законов от 24.12.2008 N 503-03, от 04.05.2009 N 544-03, от 22.05.2009 N 545-03, от 25.09.2009 N 566-03, от 18.12.2009 N 611-03) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||
099 |
Министерства финансов Калужской области |
3 391 815 098.35 |
3 408 671 134.14 |
3 226 139 677 73 |
||||||||||
099 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
647 075 695.89 |
664 150 301.64 |
618 699 377.15 |
|||||||||
099 |
01 |
06 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
123 740 350.00 |
123 740 350.00 |
113 143 249.60 |
||||||||
099 |
01 |
06 |
0020400 |
Центральный аппарат |
55 046 000.00 |
55 046 000.00 |
53 383 808.39 |
|||||||
099 |
01 |
06 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
55 046 000.00 |
55 046 000.00 |
53 383 808.39 |
||||||
099 |
01 |
06 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
67 194 350.00 |
67 194 350.00 |
58 599 055.25 |
|||||||
099 |
01 |
06 |
0920300 |
013 |
Прочие расходы |
67 194 350.00 |
67 194 350.00 |
58 599 055 25 |
||||||
099 |
01 |
06 |
3308200 |
Информатика |
1 500 000.00 |
1 500 000.00 |
1 160 385.96 |
|||||||
099 |
01 |
06 |
3308200 |
064 |
Информатика |
1 500 000.00 |
1 500 000.00 |
1 160 385.96 |
||||||
099 |
01 |
11 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
473 818 056.04 |
473 818 056.04 |
467 821 400.55 |
||||||||
099 |
01 |
11 |
0650200 |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации |
473 818 056.04 |
473 818 056.04 |
467 821 400.55 |
|||||||
099 |
01 |
11 |
0650200 |
013 |
Прочие расходы |
473 818 056.04 |
473 818 056.04 |
467 821 400.55 |
||||||
099 |
01 |
12 |
Резервные фонды |
15 787 395.03 |
15 473 500.78 |
0.00 |
||||||||
099 |
01 |
12 |
0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
15 787 395.03 |
15 473 500.78 |
0.00 |
|||||||
099 |
01 |
12 |
0700400 |
013 |
Прочие расходы |
15 787 395.03 |
15 473 500.78 |
000 |
||||||
099 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
33 729 894.82 |
51 118 394.82 |
37 734 727.00 |
||||||||
099 |
01 |
14 |
0011300 |
Мероприятия в рамках административной реформы |
139 074.09 |
139 074.09 |
0.00 |
|||||||
099 |
01 |
14 |
0011300 |
013 |
Прочие расходы |
139 074.09 |
139 074.09 |
0.00 |
||||||
099 |
01 |
14 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
21 037 634.93 |
21 037 634.93 |
13 667 500.00 |
|||||||
099 |
01 |
14 |
0920300 |
013 |
Прочие расходы |
21 037 634.93 |
21 037 634.93 |
13 667 500.00 |
||||||
099 |
01 |
14 |
5180100 |
Реформирование региональных финансов |
361 168.12 |
361 168.12 |
360 645.00 |
|||||||
099 |
01 |
14 |
5180100 |
010 |
Фонд софинансирования |
361 168.12 |
361 168.12 |
360 645.00 |
||||||
099 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
12 192 017.68 |
29 580 517.68 |
23 706 582.00 |
|||||||
099 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
12 192 017,68 |
29 580 517.68 |
23 706 582.00 |
||||||
099 |
02 |
Национальная оборона |
0.00 |
266 730.04 |
266 730 04 |
|||||||||
099 |
02 |
03 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0.00 |
266 730.04 |
266 730.04 |
||||||||
099 |
02 |
03 |
0013600 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссары |
0.00 |
266 730.04 |
266 730.04 |
|||||||
099 |
02 |
03 |
0013600 |
013 |
Прочие расходы |
0.00 |
266 730.04 |
266 730.04 |
||||||
099 |
07 |
Образование |
300 000.00 |
300 000.00 |
0.00 52 |
|||||||||
099 |
07 |
05 |
Переподготовка и повышение квалификации |
300 000.00 |
300 000.00 |
0.00 |
||||||||
099 |
07 |
05 |
4287800 |
Пере |
подготовка и повышение квалификации кадров |
300 000.00 |
300 000.00 |
0.00 |
||||||
099 |
07 |
05 |
4287800 |
013 |
Прочие расходы |
300 000.00 |
300 000.00 |
0.00 |
||||||
099 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
2 744 439 402.46 |
2 743 954 102.46 |
2 607 173 570.54 |
|||||||||
099 |
11 |
01 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
534 663 980.00 |
533 482 680.00 |
533 452 680.00 |
||||||||
099 |
11 |
01 |
5160120 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки |
489 663 980.00 |
488 482 680.00 |
488 452 680.00 |
|||||||
099 |
11 |
01 |
5160120 |
008 |
Фонд финансовой поддержки |
489 663 980.00 |
488 482 680.00 |
488 452 680.00 |
||||||
099 |
11 |
01 |
5170200 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
45 000 000.00 |
45 000 000.00 |
45 000 000.00 |
|||||||
099 |
11 |
01 |
5170200 |
007 |
Прочие дотации |
45 000 000.00 |
45 000 000.00 |
45 000 000.00 |
||||||
099 |
11 |
02 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
20 000 000.00 |
20 000 000.00 |
20 000 000.00 |
||||||||
099 |
11 |
02 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
20 000 000.00 |
20 000 000.00 |
20 000 000.00 |
|||||||
099 |
11 |
02 |
5227600 |
010 |
Фонд софинансирования |
20 000 000.00 |
20 000 000.00 |
20 000 000.00 |
||||||
099 |
11 |
03 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
509 197 097.00 |
509 197 097.00 |
506 464 238.55 |
||||||||
099 |
11 |
03 |
0013600 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
18 951 700.00 |
18 951 700.00 |
16 244 882.80 |
|||||||
099 |
11 |
03 |
0013600 |
009 |
Фонд компенсаций |
18 951 700.00 |
18 951 700.00 |
16 244 882.80 |
||||||
099 |
11 |
03 |
0014000 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
26 041.00 |
26 041.00 |
0.00 |
|||||||
099 |
11 |
03 |
0014000 |
009 |
Фонд компенсаций |
26 041.00 |
26 041.00 |
0.00 |
||||||
099 |
11 |
03 |
5205900 |
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам пений за счет средств областного бюджета |
490 219 356.00 |
490 219 356.00 |
490 219 355.75 |
|||||||
099 |
11 |
03 |
5205900 |
009 |
Фонд компенсаций |
490 219 356.00 |
490 219 356.00 |
490 219 355.75 |
||||||
099 |
11 |
04 |
Иные межбюджетные трансферты |
476 083 625.46 |
476 779 625.46 |
442 761 951.99 |
||||||||
099 |
11 |
04 |
0011300 |
Мероприятия в рамках административной реформы |
5 548 604.00 |
5 548 604.00 |
5 548 604.00 |
|||||||
099 |
11 |
04 |
0011300 |
018 |
Иные субсидии |
5 548 604.00 |
5 548 604.00 |
5 548 604.00 |
||||||
099 |
11 |
04 |
0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
9 778 419.55 |
10 474 419.55 |
10 282 436.75 |
|||||||
099 |
11 |
04 |
0700400 |
013 |
Прочие расходы |
9 778 419.55 |
10474419 55 |
10 282 436.75 |
||||||
099 |
11 |
04 |
5180100 |
Реформирование региональных финансов |
1 000 000.00 |
1 000 000.00 |
1 000 000.00 |
|||||||
099 |
11 |
04 |
5180100 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
1 000 000.00 |
1 000 000.00 |
1 000 000.00 |
||||||
099 |
11 |
04 |
5200400 |
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
140 890 500.00 |
140 890 500.00 |
140 890 500.00 |
|||||||
099 |
11 |
04 |
5200400 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
140 890 500.00 |
140 890 500.00 |
140 890 500.00 |
||||||
099 |
11 |
04 |
5201500 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
318866 101.91 |
318 866 101.91 |
285 040 411.24 |
|||||||
099 |
11 |
04 |
5201500 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
311 898 101.91 |
311 898 101.91 |
278 385 554.46 |
||||||
099 |
11 |
04 |
5201500 |
974 |
Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях |
6 968 000.00 |
6 968 000.00 |
6 654 856.78 |
||||||
099 |
11 |
05 |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |
1 204 494 700.00 |
1 204 494 700.00 |
1 104 494 700.00 |
||||||||
099 |
11 |
05 |
7710100 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
1 204 494 700.00 |
1 204 494 700.00 |
1 104 494 700.00 |
|||||||
099 |
11 |
05 |
7710100 |
795 |
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения |
1 204 494 700.00 |
1 204 494 700.00 |
1 104 494 700.00 |
||||||
105 |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |
2 509 621 774.93 |
2 507 676 556.07 |
2 125 528 421 03 |
||||||||||
105 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
98 565 580.58 |
98 565 580.58 |
97 962 885.56 |
|||||||||
105 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
98 565 580.58 |
98 565 580.58 |
97 962 885.56 |
||||||||
105 |
|
|
1020101 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
98 138 254.06 |
98 138 254.06 |
97 962 885.56 |
|||||||
105 |
01 |
14 |
1020101 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
10 521 944.06 |
10 521 944.06 |
10 521 944.06 |
||||||
105 |
01 |
14 |
1020101 |
947 |
Реконструкция зданий по ул. Баррикад ,172,в г. Калуге под Государственный архив Калужской области |
5 175 310.00 |
5 175 310.00 |
5 000 000.00 |
||||||
105 |
01 |
14 |
1020101 |
971 |
Проектирование и достройка 7 этажного незавершенного строительством объекта по адресу: "г. Калуга ул. Пролетарская, 111" |
82 441 000.00 |
82 441 000.00 |
82 440 941.50 |
||||||
105 |
01 |
14 |
9350000 |
Погашение кредиторской задолженности по объекту "Здание администрации Губернатора Калужской области, пл. Старый Торг, 2 (в т.ч. ПИР)" |
427 326.52 |
427 326.52 |
0.00 |
|||||||
105 |
01 |
14 |
9350000 |
013 |
Прочие расходы |
427 326.52 |
427 326.52 |
0.00 |
||||||
105 |
03 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
18 589 113.03 |
18589 113.03 |
15 538 034.92 |
|||||||||
105 |
03 |
02 |
Органы внутренних дел |
17 869 343.03 |
17 869 343.03 |
14 818 264.92 |
||||||||
105 |
03 |
02 |
1020101 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
1 535 113.03 |
1 535 113.03 |
1 533 343.03 |
|||||||
105 |
03 |
02 |
1020101 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
1 533 343.03 |
1 533 343.03 |
1 533 343.03 |
||||||
105 |
03 |
02 |
1020101 |
948 |
Строительство экспериментального цента (полигона) "Детский автогород в г. Калуге" |
1 770.00 |
1 770.00 |
0.00 |
||||||
105 |
03 |
02 |
5226500 |
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2012 годах" |
16 334 230.00 |
16 334 230.00 |
13 284 921.89 |
|||||||
105 |
03 |
02 |
5226500 |
948 |
Строительство экспериментального цента (полигона) "Детский автогород в г. Калуге" |
16 334 230.00 |
16 334 230.00 |
13 284 921.89 |
||||||
105 |
03 |
10 |
Обеспечение пожарной безопасности |
719 770.00 |
719 770.00 |
719 770.00 |
||||||||
105 |
03 |
10 |
1020101 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
719 770.00 |
719 770.00 |
719 770.00 |
|||||||
105 |
03 |
10 |
1020101 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
719 770.00 |
719 770.00 |
719 770.00 |
||||||
105 |
04 |
Национальная экономика |
146 090 157.56 |
135 452 906.68 |
126 422 496.96 |
|||||||||
105 |
04 |
02 |
Топливно-энергетический комплекс |
33 383 707.30 |
31 813 983.91 |
31 367 190.75 |
||||||||
105 |
04 |
02 |
2480100 |
Мероприятия в топливно-энергетической области |
31 683 707.30 |
31 683 707.30 |
31 236 914.14 |
|||||||
105 |
04 |
02 |
2480100 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
8 517 581.29 |
8 517 581.29 |
8 253 163.68 |
||||||
105 |
04 |
02 |
2480100 |
013 |
Прочие расходы |
23 166 126.01 |
23 166 126.01 |
22 983 750.46 |
||||||
105 |
04 |
02 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
1 700 000.00 |
130 276.61 |
130 276.61 |
|||||||
105 |
04 |
02 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 700 000Ю0 |
130 276.61 |
130 276 61 |
||||||
105 |
04 |
12 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
112 706 450.26 |
103 638 922.77 |
95 055 306.21 |
||||||||
105 |
04 |
12 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
79 128 000.00 |
79 128 000.00 |
79 073 767.11 |
|||||||
105 |
04 |
12 |
0920300 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
75 200 000.00 |
75 200 000.00 |
75 145 767.11 |
||||||
105 |
04 |
12 |
0920300 |
013 |
Прочие расходы |
3 928 000.00 |
3 928 000.00 |
3 928 000.00 |
||||||
105 |
04 |
12 |
0929900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
17 249 450.26 |
17 249 450.26 |
14 160 756 59 |
|||||||
105 |
04 |
12 |
0929900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
17 249 450.26 |
17 249 450.26 |
14 160 756.59 |
||||||
105 |
04 |
12 |
3400700 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
1 763 800.00 |
1 646 200.00 |
0.00 |
|||||||
105 |
04 |
12 |
3400700 |
013 |
Прочие расходы |
1 763 800.00 |
1 646 200.00 |
0.00 |
||||||
105 |
04 |
12 |
3400702 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
4 097 800.00 |
3 794 490.00 |
0.00 |
|||||||
105 |
04 |
12 |
3400702 |
013 |
Прочие расходы |
4 097 800.00 |
3 794 490.00 |
0.00 |
||||||
105 |
04 |
12 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
10 467 400.00 |
1 820 782.51 |
1 820 782.51 |
|||||||
105 |
04 |
12 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 467 400.00 |
1 820 782.51 |
1 820 782.51 |
||||||
105 |
05 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 202 908 301.92 |
1 192 416 386.01 |
939 265 327.83 |
|||||||||
105 |
05 |
01 |
Жилищное хозяйство |
627 420 345.68 |
622 434 345.68 |
492 073 888.39 |
||||||||
105 |
05 |
01 |
0980103 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья |
344 816 857.00 |
344 816 857.00 |
226 962 208.87 |
|||||||
105 |
05 |
01 |
0980103 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
344 816 857.00 |
344 816 857.00 |
226 962 208.87 |
||||||
105 |
05 |
01 |
0980203 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья |
152 117 658.00 |
130 811 854.96 |
118 306 045.80 |
|||||||
105 |
05 |
01 |
0980203 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
152 117 658.00 |
130 811 854.96 |
118 306 045.80 |
||||||
105 |
05 |
01 |
1020101 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
1 770.00 |
1 770.00 |
1 770.00 |
|||||||
105 |
05 |
01 |
1020101 |
928 |
Строительство жилого дома для расселения жителей пер. Аэропортовский, 1 п. Грабцево |
1 770.00 |
1 770.00 |
1 770.00 |
||||||
105 |
05 |
01 |
9170000 |
Областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости регулирования развития рынка жилья |
130 442 912.00 |
146 762 715.04 |
146 762 715.04 |
|||||||
105 |
05 |
01 |
9170000 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
130 442 912.00 |
146 762 715.04 |
146 762 715.04 |
||||||
105 |
05 |
01 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
41 148.68 |
41 148.68 |
41 148.68 |
|||||||
105 |
05 |
01 |
9190000 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
41 148.68 |
41 148.68 |
41 148.68 |
||||||
105 |
05 |
02 |
Коммунальное хозяйство |
512 554 222.39 |
507 066 516.48 |
388 383 347.79 |
||||||||
105 |
05 |
02 |
1002900 |
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" |
10 044 383.72 |
10 044 383.72 |
10 044 374.00 |
|||||||
105 |
05 |
02 |
1002900 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
44 383.72 |
44 383.72 |
44 374.00 |
||||||
105 |
05 |
02 |
1002900 |
970 |
Строительство газопровода высокого давления д. Медынцево - д. Никитское - д. Жильково Ульяновского района Калужской области |
10 000 000.00 |
10 000 000.00 |
10 000 000.00 |
||||||
105 |
05 |
02 |
1020101 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
14 292 688.04 |
10823 117.13 |
8 828 146.02 |
|||||||
105 |
05 |
02 |
1020101 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
9 778 728.28 |
9 778 728.28 |
8 828 146.02 |
||||||
105 |
05 |
02 |
1020101 |
973 |
Строительство объекта " Котельная КНИИТМУ в г. Калуга ( в т.ч. ПИР)" |
4 513 959.76 |
1 044 388.85 |
0.00 |
||||||
105 |
05 |
02 |
1040500 |
Под |
программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
766 200.00 |
766 200.00 |
0.00 |
||||||
105 |
05 |
02 |
1040500 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
766 200.00 |
766 200.00 |
0.00 |
||||||
105 |
05 |
02 |
3510500 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
111 142 283.27 |
111 142 283.27 |
111 077 101.39 |
|||||||
105 |
05 |
02 |
3510500 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
9 762 940.00 |
9 762 940.00 |
9 762 940.00 |
||||||
105 |
05 |
02 |
3510500 |
013 |
Прочие расходы |
101 379 343.27 |
101 379 343.27 |
101 314 161.39 |
||||||
105 |
05 |
02 |
5221000 |
Областная целевая программа "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2007-2016 годы (Газификация Калужской области на 2007-2016 годы)" |
332 118 602.09 |
330 100 467.09 |
217 116 754.37 |
|||||||
105 |
05 |
02 |
5221000 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
332 118 602.09 |
330 100 467.09 |
217 116 754,37 |
||||||
105 |
05 |
02 |
5226010 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" |
12 990 568.00 |
12 990 568,00 |
12 990 567.52 |
|||||||
105 |
05 |
02 |
5226010 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
12 990 568.00 |
12 990 568.00 |
12 990 567.52 |
||||||
105 |
05 |
02 |
5226020 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда" |
9 149 497.27 |
9 149 497.27 |
9 149 497.27 |
|||||||
105 |
05 |
02 |
5226020 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
9 149 497.27 |
9 149 497.27 |
9 149 497.27 |
||||||
105 |
05 |
02 |
5227300 |
Областная целевая программа "Развитие рынка сжатого газа в Калужской области в 2008-2010 годах" |
50 000.00 |
50 000.00 |
0.00 |
|||||||
105 |
05 |
02 |
5227300 |
013 |
Прочие расходы |
50 000.00 |
50 000.00 |
0.00 |
||||||
105 |
05 |
02 |
9260000 |
Подпрограмма "Преодоление последствий аварий на Чернобыльской АЭС на территории Калужской области до 2010 года" областной целевой программы "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2007-2016 годы" (Газификация Калужской области на 2007-2016 годы)" |
22 000 000.00 |
22 000 000.00 |
19 176 907.22 |
|||||||
105 |
05 |
02 |
9260000 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
20 000 000.00 |
20 000 000.00 |
19 176 907.22 |
||||||
105 |
05 |
02 |
9260000 |
976 |
Строительство газопровода высокого давления в д. Теребень - с. Кудрявец Хвастовичского района Калужской области |
2 000 000.00 |
2 000 000.00 |
0.00 |
||||||
105 |
05 |
05 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
62 933 733.85 |
62 915 523.85 |
58 808 091.65 |
||||||||
105 |
05 |
05 |
0020400 |
Центральный аппарат |
51 288 250.00 |
51 270 050.00 |
47 585 640.39 |
|||||||
105 |
05 |
05 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
51 288 250.00 |
51 270 050.00 |
47 585 640.39 |
||||||
105 |
05 |
05 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
11 645 483.85 |
11 645 473.85 |
11 222 451.26 |
|||||||
105 |
05 |
05 |
0920300 |
013 |
Прочие расходы |
11 645 483.85 |
11 645 473.85 |
11 222 451.26 |
||||||
105 |
07 |
Образование |
81 938 673.16 |
87 653 050.16 |
87 192 730.40 |
|||||||||
105 |
07 |
02 |
Общее образование |
4 356 084.16 |
4 356 084.16 |
3 895 764.40 |
||||||||
105 |
07 |
02 |
1001302 |
Подпрограмма "Дети и семья" |
4 352 544.16 |
4 352 544.16 |
3 892 224.40 |
|||||||
105 |
07 |
02 |
1001302 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
4 352 544.16 |
4 352 544.16 |
3 892 224.40 |
||||||
105 |
07 |
02 |
1020101 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
3 540.00 |
3 540.00 |
3 540.00 |
|||||||
105 |
07 |
02 |
1020101 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
3 540.00 |
3 540.00 |
3 540.00 |
||||||
105 |
07 |
02 |
Другие вопросы в области образования |
77 582 589.00 |
83 296 966.00 |
83 296 966.00 |
||||||||
105 |
07 |
02 |
1020101 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
77 582 589.00 |
83 296 966.00 |
83 296 966.00 |
|||||||
105 |
07 |
02 |
1020101 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
77 582 589.00 |
83 296 966.00 |
83 296 966.00 |
||||||
105 |
08 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
438 780.00 |
438 780.00 |
438 780.00 |
|||||||||
105 |
08 |
01 |
Культура |
438 780.00 |
438 780.00 |
438 780.00 |
||||||||
105 |
08 |
01 |
1020101 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
438 780.00 |
438 780.00 |
438 780.00 |
|||||||
105 |
08 |
01 |
1020101 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
438 780.00 |
438 780.00 |
438 780.00 |
||||||
105 |
09 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
159 821 954.10 |
173 291 525.01 |
139 700 466.29 |
|||||||||
105 |
09 |
01 |
Стационарная медицинская помощь |
14 603 333.57 |
14 603 333.57 |
6 204 398.01 |
||||||||
105 |
09 |
01 |
1020101 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
14 603 333.57 |
14 603 333.57 |
6 204 398.01 |
|||||||
105 |
09 |
01 |
1020101 |
913 |
Реконструкция и расширение зданий военного городка под инфекционную больницу на 125 коек в г. Калуге |
14 603 333.57 |
14 603 333.57 |
6 204 398.01 |
||||||
105 |
09 |
02 |
Амбулаторная помощь |
4 744 187.00 |
4 744 187.00 |
4 744 187.00 |
||||||||
105 |
09 |
02 |
1020101 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
4 744 187.00 |
4 744 187.00 |
4 744 187.00 |
|||||||
105 |
09 |
02 |
1020101 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
4 744 187.00 |
4 744 187.00 |
4 744 187.00 |
||||||
105 |
09 |
08 |
Физическая культура и спорт |
134 363 933.53 |
147 833 504.44 |
126 180 116.28 |
||||||||
105 |
09 |
08 |
1005801 |
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" |
8 450 000.00 |
8 450 000.00 |
8 450 000.00 |
|||||||
105 |
09 |
08 |
1005801 |
975 |
Строительство современного спортивного комплекса с футбольным полем с искусственным покрытием на базе ГОУ ДОД "ДЮСШ "Анненки" |
8 450 000.00 |
8 450 000.00 |
8 450 000.00 |
||||||
105 |
09 |
08 |
1005802 |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" |
0.00 |
10 000 000.00 |
0.00 |
|||||||
105 |
09 |
08 |
1005802 |
980 |
Реконструкция стадиона ГОУ ДОД "ОСДЮСШОР "Юность" в г. Калуге" |
0.00 |
10 000 000.00 |
0 00 |
||||||
105 |
09 |
08 |
1020101 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
7 713 000.23 |
7 713 000.23 |
7 713 000.23 |
|||||||
105 |
09 |
08 |
1020101 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
498 994.00 |
498 994.00 |
498 994.00 |
||||||
105 |
09 |
08 |
1020101 |
907 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Хвастовичи |
7 214 006.23 |
7 214 006.23 |
7 214 006.23 |
||||||
105 |
09 |
08 |
5226300 |
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы" |
118 200 933.30 |
121 670 504.21 |
110 017 11605 |
|||||||
105 |
09 |
08 |
5226300 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
92 341 600.90 |
95 811 171.81 |
87 207 110.90 |
||||||
105 |
09 |
08 |
5226300 |
975 |
Строительство современного спортивного комплекса с футбольным полем с искусственным покрытием на базе ГОУ ДОД "ДЮСШ "Анненки" |
25 859 332.40 |
25 859 332.40 |
22 810 005.15 |
||||||
105 |
09 |
10 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
6 110 500.00 |
6 110 500.00 |
2 571 765.00 |
||||||||
105 |
09 |
10 |
1020101 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
6 110 500.00 |
6 110 500.00 |
2 571 765.00 |
|||||||
105 |
09 |
10 |
1020101 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
6 110 500.00 |
6 110 500.00 |
2 571 765.00 |
||||||
105 |
10 |
Социальная политика |
7 806 940.58 |
7 806 940.58 |
6 184 178.44 |
|||||||||
105 |
10 |
02 |
Социальное обслуживание населения |
6 306 940.58 |
6 306 940.58 |
5 382 734.44 |
||||||||
105 |
10 |
02 |
1020101 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
6 306 940.58 |
6 306 940.58 |
5 382 734.44 |
|||||||
105 |
10 |
02 |
1020101 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
6 306 940.58 |
6 306 940.58 |
5 382 734.44 |
||||||
105 |
10 |
03 |
Социальное обеспечение населения |
1 500 000.00 |
1 500 000.00 |
801 444.00 |
||||||||
105 |
10 |
03 |
5226040 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
1 500 000.00 |
1 500 000.00 |
801 444.00 |
|||||||
105 |
10 |
03 |
5226040 |
005 |
Социальные выплаты |
1 500 000.00 |
1 500 000.00 |
801 444.00 |
||||||
105 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
793 462 274.00 |
793 462 274.02 |
712 823 520.63 |
|||||||||
105 |
11 |
02 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
789 612 274.00 |
789 612 274.02 |
708 973 520.63 |
||||||||
105 |
11 |
02 |
0980101 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |
325 959 815.00 |
325 959 815.00 |
325 959 815.00 |
|||||||
105 |
11 |
02 |
0980101 |
018 |
Иные субсидии |
325 959 815.00 |
325 959 815,00 |
325 959 815.00 |
||||||
105 |
11 |
02 |
0980102 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
177 766 236.00 |
177 766 236.00 |
177 766 236.00 |
|||||||
105 |
11 |
02 |
0980102 |
018 |
Иные субсидии |
177 766 236.00 |
177 766 236.00 |
177 766 236.00 |
||||||
105 |
11 |
02 |
0980202 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
26 048 538.00 |
26 048 538.00 |
26 048 538.00 |
|||||||
105 |
11 |
02 |
0980202 |
010 |
Фонд софинансирования |
26 048 538.00 |
26 048 538 00 |
26 048 538.00 |
||||||
105 |
11 |
02 |
1005802 |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской грации на 2006 - 2015 годы" |
60 000 000.00 |
60 000 000.00 |
60 000 000.00 |
|||||||
105 |
11 |
02 |
1005802 |
018 |
Иные субсидии |
60 000 000.00 |
60 000 000.00 |
60 000 000.00 |
||||||
105 |
11 |
02 |
1040200 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
21 976 543.20 |
21 976 543.20 |
0.00 |
|||||||
105 |
11 |
02 |
1040200 |
010 |
Фонд софинансирования |
21 976 543.20 |
21 976 543.20 |
0.00 |
||||||
105 |
11 |
02 |
1040300 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |
40 000 000.00 |
40 000 000.00 |
20 000 000.00 |
|||||||
105 |
11 |
02 |
1040300 |
010 |
Фонд софинансирования |
40 000 000.00 |
40 000 000.00 |
20 000 000.00 |
||||||
105 |
11 |
02 |
1040500 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
36 260 040.80 |
36 260 040.80 |
36 260 040.80 |
|||||||
105 |
11 |
02 |
1040500 |
018 |
Иные субсидии |
36 260 040.80 |
36 260 040.80 |
36 260 040.80 |
||||||
105 |
11 |
02 |
5226040 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
66 601 101.00 |
66 601 101.02 |
27 938 890.83 |
|||||||
105 |
11 |
02 |
5226040 |
010 |
Фонд софинансирования |
66 601 101.00 |
66 601 101.02 |
27 938 890.83 |
||||||
105 |
11 |
02 |
5226300 |
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы" |
30 000 000.00 |
30 000 000.00 |
30 000 000.00 |
|||||||
105 |
11 |
02 |
5226300 |
010 |
Фонд софинансирования |
30 000 000.00 |
30 000 000.00 |
30 000 000.00 |
||||||
105 |
11 |
02 |
9140000 |
Премирование победителей областного конкурса "Развитие жилищного строительства на территории муниципальных районов и городских округов Калужской области" |
5 000 000.00 |
5 000 000.00 |
5 000 000 00 |
|||||||
105 |
11 |
02 |
9140000 |
010 |
Фонд софинансирования |
5 000 000.00 |
5 000 000.00 |
5 000 000.00 |
||||||
105 |
11 |
04 |
Иные межбюджетные трансферты |
3 850 000.00 |
3 850 000.00 |
3 850 000.00 |
||||||||
105 |
11 |
04 |
5204000 |
Премирование победителей областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" |
3 850 000.00 |
3 850 000.00 |
3 850 000.00 |
|||||||
105 |
11 |
04 |
5204000 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
3 850 000.00 |
3 850 000.00 |
3 850 000.00 |
||||||
111 |
Министерство природных ресурсов Калужской области |
314 559 108.71 |
318 615 921.33 |
287 118 583.10 |
||||||||||
111 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
0.00 |
261 600.00 |
261 535.84 |
|||||||||
111 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
0.00 |
261 600.00 |
261 535.84 |
||||||||
111 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
0.00 |
261 600.00 |
261 535.84 |
|||||||
111 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
0.00 |
261 600.00 |
261 535.84 |
||||||
111 |
04 |
Национальная экономика |
282 445 730.36 |
294 884 442.98 |
263 387 358.91 |
|||||||||
111 |
04 |
01 |
Общеэкономические вопросы |
37 182 340.66 |
37 260 860.01 |
35 926 973.03 |
||||||||
111 |
04 |
01 |
0020400 |
Центральный аппарат |
37 182 340.66 |
37 182 340.66 |
35 848 453.68 |
|||||||
111 |
04 |
01 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
37 182 340.66 |
37 182 340.66 |
35 848 453 68 |
||||||
111 |
04 |
01 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0.00 |
78 519.35 |
78 519.35 |
|||||||
111 |
04 |
01 |
9000000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
0.00 |
78 519.35 |
78 519.35 |
||||||
111 |
04 |
04 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
10 496 700.00 |
10 496 700.00 |
7 885 147.00 |
||||||||
111 |
04 |
04 |
5220100 |
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)" |
10 496 700.00 |
10 496 700.00 |
7 885 147.00 |
|||||||
111 |
04 |
04 |
5220100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
10 496 700.00 |
10 496 700.00 |
7 885 147.00 |
||||||
111 |
04 |
06 |
Водные ресурсы |
15 386 999.00 |
24 400 098.00 |
19741 911.00 |
||||||||
111 |
04 |
06 |
2800300 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
0.00 |
8 643 500.00 |
8 643 500.00 |
|||||||
111 |
04 |
06 |
2800300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
0.00 |
8 643 500.00 |
8 643 500.00 |
||||||
111 |
04 |
06 |
2800400 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
12 051 400.00 |
12 421 000.00 |
9 494 702.00 |
|||||||
111 |
04 |
06 |
2800400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
12 051 400.00 |
12 421 000.00 |
9 494 702.00 |
||||||
111 |
04 |
06 |
5220100 |
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)" |
3 335 599.00 |
3 335 598.00 |
1 603 709.00 |
|||||||
111 |
04 |
06 |
5220100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
3 335 599.00 |
3 335 598.00 |
1 603 709.00 |
||||||
111 |
04 |
07 |
Лесное хозяйство |
219 379 690.70 |
222 726 784.97 |
199 833 327.88 |
||||||||
111 |
04 |
07 |
2919900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
17 000 000.00 |
16 999 500.00 |
15 964 874.96 |
|||||||
111 |
04 |
07 |
2919900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
17 000 000.00 |
16 999 500.00 |
15 964 874.96 |
||||||
111 |
04 |
07 |
2920100 |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений |
200 638 490.70 |
200 638 490.70 |
178 779 658.65 |
|||||||
111 |
04 |
07 |
2920100 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
177 360 965.12 |
178 346 831.79 |
159 311 739.26 |
||||||
111 |
04 |
07 |
2920100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
23 277 525.58 |
22 291 658.91 |
19 467 919.39 |
||||||
111 |
04 |
07 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
1 741 200.00 |
5 088 794.27 |
5 088 794.27 |
|||||||
111 |
04 |
07 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 741 200.00 |
5 088 794.27 |
5 088 794 27 |
||||||
111 |
06 |
Охрана окружающей среды |
2 060 878.35 |
2 060 878.35 |
2 060 878.35 |
|||||||||
111 |
06 |
02 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
1 207 352.00 |
1 207 352.00 |
1 207 352.00 |
||||||||
111 |
06 |
02 |
5220100 |
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)" Бюджетные инвестиции |
1 207 352.00 |
1 207 352.00 |
1 207 352.00 |
|||||||
111 |
06 |
02 |
5220100 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
1 207 352.00 |
1 207 352.00 |
1 207 352.00 |
||||||
111 |
06 |
03 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
200 000.44 |
200 000.44 |
200 000.44 |
||||||||
111 |
06 |
03 |
5220100 |
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)" |
200 000.44 |
200 000 44 |
200 000 44 |
|||||||
111 |
06 |
03 |
5220100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
200 000.44 |
200 000.44 |
200 000.44 |
||||||
111 |
06 |
04 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды |
84 100.00 |
84 100.00 |
84 100.00 |
||||||||
111 |
06 |
04 |
5220100 |
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)" |
84 100.00 |
84 100.00 |
84 100.00 |
|||||||
111 |
06 |
04 |
5220100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
84 100.00 |
84 100.00 |
84 100.00 |
||||||
111 |
06 |
05 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
569 425.91 |
569 425.91 |
569 425.91 |
||||||||
111 |
06 |
05 |
5220100 |
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)" |
569 425.91 |
569 425.91 |
569 425.91 |
|||||||
111 |
06 |
05 |
5220100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
569 425.91 |
569 425.91 |
569 425.91 |
||||||
111 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
30 052 500.00 |
21 409 000.00 |
21 408 810.00 |
|||||||||
111 |
11 |
02 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
29 310 000.00 |
20 666 500.00 |
20 666 310.00 |
||||||||
111 |
11 |
02 |
2800300 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
25 000 000.00 |
16 356 500.00 |
16 356 360.00 |
|||||||
111 |
11 |
02 |
2800300 |
010 |
Фонд софинансирования |
25 000 000.00 |
16 356 500.00 |
16 356 360.00 |
||||||
111 |
11 |
02 |
5220100 |
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)" |
4 310 000.00 |
4 310 000.00 |
4 309 950.00 |
|||||||
111 |
11 |
02 |
5220100 |
010 |
Фонд софинансирования |
4 310 000.00 |
4 310 000.00 |
4 309 950.00 |
||||||
111 |
11 |
03 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
742 500.00 |
742 500.00 |
742 500.00 |
||||||||
111 |
11 |
03 |
5206000 |
Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю |
742 500.00 |
742 500.00 |
742 500. |
|||||||
111 |
11 |
03 |
5206000 |
009 |
Фонд компенсаций |
742 500.00 |
742 500.00 |
00 742 500.00 |
||||||
112 |
Министерство дорожного хозяйства Калужской области |
2 143 395 293.51 |
2 325 615 581.33 |
1 624 203 127.17 |
||||||||||
112 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
477 295.32 |
477 295.32 |
477 295.32 |
|||||||||
112 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
477 295.32 |
477 295.32 |
477 295.32 |
||||||||
112 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
477 295.32 |
477 295.32 |
477 295.32 |
|||||||
112 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
477 295.32 |
477 295.32 |
477 295.32 |
||||||
112 |
04 |
Национальная экономика |
2 064 281 998.19 |
2 246 502 286.01 |
1 545 132 703.77 |
|||||||||
112 |
04 |
09 |
Дорожное хозяйство |
2 064 281 998.19 |
2 246 502 286.01 |
1 545 132 703.77 |
||||||||
112 |
04 |
09 |
0020400 |
Центральный аппарат |
18 550 519.00 |
18 549 419.00 |
18 153 044.43 |
|||||||
112 |
04 |
09 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
18 550 519.00 |
18 549 419.00 |
18 153 044 43 |
||||||
112 |
04 |
09 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
6 307 623.00 |
6 307 623.00 |
6 304 123.00 |
|||||||
112 |
04 |
09 |
0920300 |
013 |
Прочие расходы |
6 307 623.00 |
6 307 623.00 |
6 304 123.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
1000102 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
312 454 199.10 |
312454 199.10 |
299 981 918.10 |
|||||||
112 |
04 |
09 |
1000102 |
900 |
Реконструкция мостового перехода через р. Оку с транспортной развязкой по ул. Гагарина в г. Калуге |
49 820 953.10 |
49 820 953.10 |
49 820 953.10 |
||||||
112 |
04 |
09 |
1000102 |
901 |
Реконструкция левобережного подхода к мостовому переходу через р. Оку с транспортной развязкой по ул. Гагарина в г. Калуге |
214 094 110.00 |
201 621 830.00 |
201 621 829.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
1000102 |
902 |
Реконструкция автодороги "Белоусово-Высокиничи-Серпухов" на участке от с. Стрелковка км 12 + 194 до границы Московской области км 45 + 445 в Жуковском районе Калужской области (I этап - реконструкция дорожной части) |
48 443 290.00 |
60 915 570.00 |
48 443 290.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
1000102 |
903 |
Реконструкция автодороги "Белоусово-Высокиничи-Серпухов" на участке от с. Стрелковка км 12 + 194 до границы Московской области км 45 + 445 в Жуковском районе Калужской области (II этап. Реконструкция мостов через ручей, р. Аложа, р. Боровна) |
95 846.00 |
95 846.00 |
95 846.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
1020200 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
782 314 167.49 |
768 659 917.49 |
479 926 311.35 |
|||||||
112 |
04 |
09 |
1020200 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
37 393 985.26 |
37 393 985.26 |
13 210753.16 |
||||||
112 |
04 |
09 |
1020200 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
24 472 807.23 |
24 472 807.23 |
23 872 181.96 |
||||||
112 |
04 |
09 |
1020200 |
901 |
Реконструкция левобережного подхода к мостовому переходу через р. Оку с транспортной развязкой по ул. Гагарина в г. Калуге |
53 523 520.00 |
53 523 520.00 |
53 523 520.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
1020200 |
902 |
Реконструкция автодороги "Белоусово-Высокиничи-Серпухов" на участке от с. Стрелковка км 12 + 194 до границы Московской области км 45 + 445 в Жуковском районе Калужской области (I этап - реконструкция дорожной части) |
485 657 523.00 |
472 003 273.00 |
370 874 187.64 |
||||||
112 |
04 |
09 |
1020200 |
903 |
Реконструкция автодороги "Белоусово-Высокиничи-Серпухов" на участке от с. Стрелковка км 12 + 194 до границы Московской области км 45 + 445 в Жуковском районе Калужской области (II этап. Реконструкция мостов через ручей, р. Аложа, р. Боровна) |
25 106 672.00 |
25 106 672.00 |
10 509 077.33 |
||||||
112 |
04 |
09 |
1020200 |
919 |
Реконструкция автодороги Мятлево-Городенки в Износковском районе |
23 972 360.00 |
23 972 360.00 |
4 858 966.18 |
||||||
112 |
04 |
09 |
1020200 |
921 |
Реконструкция а/дороги "Медынь-Верея" с мостом через р. Лужу в Медынском районе Калужской области. 1-й этап мостовой переход через р. Лужу, 2-й этап-автодорога |
60 529 650.00 |
60 529 650.00 |
0.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
1020200 |
924 |
Реконструкция автодороги Вязьма-Калуга с км 155+152 по км 159+877 с обходом площадки индустриального парка "Росва" |
71 657 650.00 |
71 657 650.00 |
3 077 625.08 |
||||||
112 |
04 |
09 |
1100100 |
Государственная поддержка инвестиционных проектов |
0.00 |
195 090 000.00 |
0.00 |
|||||||
112 |
04 |
09 |
1100100 |
485 |
Массовая малоэтажная застройка в с. Воскресенское Ферзиковского района Калужской области |
0.00 |
195 090 000.00 |
0.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
3150100 |
Содержание и управление дорожным хозяйством |
66 876 212.00 |
66 811 929.30 |
60 081 753.65 |
|||||||
112 |
04 |
09 |
3150100 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
66 876 212.00 |
66 811 929.30 |
60 081 753.65 |
||||||
112 |
04 |
09 |
3150201 |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
71 358 000.00 |
71 358 000.00 |
36 438 875.00 |
|||||||
112 |
04 |
09 |
3150201 |
917 |
Капитальный ремонт автодороги Ферзиково-Кольцово в Ферзиковском районе Калужской области |
22 059 980.00 |
22 059 980.00 |
21 670 469.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
3150201 |
921 |
Реконструкция а/дороги "Медынь-Верея" с мостом через р. Лужу в Медынском районе Калужской области. 1-й этап мостовой переход через р. Лужу, 2-й этап-автодорога |
49 298 020.00 |
49 298 020.00 |
14 768 406.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
3150203 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования |
739 682 952.00 |
739 118645.15 |
632 794 687.55 |
|||||||
112 |
04 |
09 |
3150203 |
013 |
Прочие расходы |
1 876 251.00 |
1 876 251.00 |
22 959.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
3150203 |
365 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
727 565411.00 |
727 001 104.15 |
622 530 438.55 |
||||||
112 |
04 |
09 |
3150203 |
917 |
Капитальный ремонт автодороги Ферзиково-Кольцово в Ферзиковском районе Калужской области |
9 745 070.00 |
9 745 070 00 |
9 745 070.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
3150203 |
918 |
Капитальный ремонт автодороги Боровск-Федорино "Медынь-Верея"- в Медынском районе на участке Озерное "Медынь-Верея" |
496 220.00 |
496 220.00 |
496 220.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
5222600 |
Областная целевая программа "Социальное развитие села Калужской области до 2010 года" |
118 629.00 |
118 629.00 |
118 629 00 |
|||||||
112 |
04 |
09 |
5222600 |
365 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
118 629.00 |
118 629.00 |
118 629.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
5226010 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" |
2 283 072.00 |
2 283 072.00 |
0 00 |
|||||||
112 |
04 |
09 |
5226010 |
946 |
Строительство автодороги к новому микрорайону малоэтажной застройки в дер. Воскресенское Ферзиковского района |
2 283 072.00 |
2 283 072 00 |
0.00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
2 687 400.00 |
4 101 627.37 |
4 101 627.37 |
|||||||
112 |
04 |
09 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 687 400.00 |
4 101 627.37 |
4 101 627.37 |
||||||
112 |
04 |
09 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
39 224.60 |
39 224.60 |
0 00 |
|||||||
112 |
04 |
09 |
9190000 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
0.60 |
0.60 |
0 00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
9190000 |
365 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
39 224.00 |
39 224.00 |
0 00 |
||||||
112 |
04 |
09 |
9360000 |
Региональный инвестиционный проект "Массовая малоэтажная застройка в с. Воскресенское Ферзиковского района Калужской области |
61 610 000 00 |
61 610 000.00 |
7 231 734.32 |
|||||||
112 |
04 |
09 |
9360000 |
946 |
Строительство автодороги к новому микрорайону малоэтажной застройки в дер. Воскресенское Ферзиковского района |
61 610 000.00 |
61 610 000.00 |
7 231 734.32 |
||||||
112 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
78 636 000.00 |
78 636 000.00 |
78 593 128 08 |
|||||||||
112 |
11 |
02 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
78 636 000.00 |
78 636 000.00 |
78 593 128 08 |
||||||||
112 |
11 |
02 |
3150201 |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
78 636 000.00 |
78 636 000.00 |
78 593 128 08 |
|||||||
112 |
11 |
02 |
3150201 |
010 |
Фонд софинансирования |
78 636 000.00 |
78 636 000.00 |
78 593 128 08 |
||||||
128 |
Государственная жилищная инспекция |
7 263 130.00 |
7 263 130.00 |
7 056 955.84 |
||||||||||
128 |
05 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 263 130.00 |
7 263 130.00 |
7 056 955.84 |
|||||||||
128 |
05 |
05 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7 263 130.00 |
7 263 130.00 |
7 056 955 84 |
||||||||
128 |
05 |
05 |
0020400 |
Центральный аппарат |
7 263 130.00 |
7 263 130.00 |
7 056 955.84 |
|||||||
128 |
05 |
05 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
7 263 130.00 |
7 263 130.00 |
7 056 955.84 |
||||||
129 |
Инспекция государственного строительного надзора Калужской области |
11 370 500.00 |
11 370 500.00 |
10 988 679.16 |
||||||||||
129 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
11 370 500.00 |
11 370 500.00 |
10 988 679 16 |
|||||||||
129 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
11 370 500.00 |
11 370 500.00 |
10 988 679.16 |
||||||||
129 |
01 |
14 |
0020400 |
Центральный аппарат |
11 370 500.00 |
11 370 500.00 |
10 988 679 16 |
|||||||
129 |
01 |
14 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
11 370 500 00 |
11 370 500.00 |
10 988 679.16 |
||||||
154 |
Управление по делам архивов Калужской области |
41 033 221 95 |
41 922 082 11 |
41 031 029.58 |
||||||||||
154 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
31 331 172.95 |
32 220 033 11 |
31 668 980.58 |
|||||||||
154 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
31 331 172.95 |
32 220 033.11 |
31 668 980.58 |
||||||||
154 |
01 |
14 |
0011300 |
Мероприятия в рамках административной реформы |
17 598.00 |
17 598.00 |
17 598 00 |
|||||||
154 |
01 |
14 |
0011300 |
013 |
Прочие расходы |
17 598.00 |
17 598.00 |
17 598 00 |
||||||
154 |
01 |
14 |
0020400 |
Центральный аппарат |
5 344 114.00 |
5 356 914.00 |
5 356 914.00 |
|||||||
154 |
01 |
14 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
5 344 114.00 |
5 356 914.00 |
5 356 914.00 |
||||||
154 |
01 |
14 |
4409900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25 594 460.95 |
25 581 660.95 |
25 030 608.42 |
|||||||
154 |
01 |
14 |
4409900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
25 594 460.95 |
25 581 660.95 |
25 030 608.42 |
||||||
154 |
01 |
14 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
375 000 00 |
1 263 860.16 |
1 263 860.16 |
|||||||
154 |
01 |
14 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
375 000.00 |
1 263 860.16 |
1 263 860.16 |
||||||
154 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
9 702 049.00 |
9 702 049.00 |
9 362 049.00 |
|||||||||
154 |
11 |
03 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
9 702 049.00 |
9 702 049 00 |
9 362 049.00 |
||||||||
154 |
11 |
03 |
5205800 |
Формирование и содержание областных архивных фондов |
9 702 049.00 |
9 702 049.00 |
9 362 049.00 |
|||||||
154 |
11 |
03 |
5205800 |
009 |
Фонд компенсаций |
9 702 049.00 |
9 702 049.00 |
9 362 049.00 |
||||||
177 |
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калужской области |
293 341 910.60 |
289 459 207.58 |
252 857 724.09 |
||||||||||
177 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
44 210 520.00 |
42 493 460.00 |
41 730 369.46 |
|||||||||
177 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
44 210 520,00 |
42 493 460.00 |
41 730 369.46 |
||||||||
177 |
01 |
14 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
44 210 520.00 |
42 493 460.00 |
41 730 369.46 |
|||||||
177 |
01 |
14 |
0920300 |
013 |
Прочие расходы |
44 210 520.00 |
42 493 460.00 |
41 730 369.46 |
||||||
177 |
03 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
249 131 390.60 |
246 965 747.58 |
211 127 354.63 |
|||||||||
177 |
03 |
09 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
60 971 454.04 |
58 116 934.97 |
46 726 294.65 |
||||||||
177 |
03 |
09 |
0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
370 967.60 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
177 |
03 |
09 |
0700400 |
013 |
Прочие расходы |
370 967.60 |
0.00 |
0.00 |
||||||
177 |
03 |
09 |
2180100 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
14 667 900.00 |
14 165 570.00 |
13 331 433.73 |
|||||||
177 |
03 |
09 |
2180100 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
14 667 900.00 |
14 165 570.00 |
13 331 433.73 |
||||||
177 |
03 |
09 |
2180101 |
Целевые расходы за счет средств, поступающих для оказания гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |
275 000.00 |
275 000.00 |
275 000.00 |
|||||||
177 |
03 |
09 |
2180101 |
013 |
Прочие расходы |
275 000.00 |
275 000.00 |
275 000.00 |
||||||
177 |
03 |
09 |
2190100 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
28 657 586.44 |
26 676 364.97 |
23 713861.12 |
|||||||
177 |
03 |
09 |
2190100 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
18 657 586.44 |
16 676 364.97 |
14 381 623.12 |
||||||
177 |
03 |
09 |
2190100 |
013 |
Прочие расходы |
10 000 000.00 |
10 000 000.00 |
9 332 238.00 |
||||||
177 |
03 |
09 |
9080000 |
Мероприятия, направленные на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
17 000 000.00 |
17 000 000.00 |
9 405 999.80 |
|||||||
177 |
03 |
09 |
9080000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
17 000 000.00 |
17 000 000.00 |
9 405 999.80 |
||||||
177 |
03 |
10 |
Обеспечение пожарной безопасности |
188 159 936.56 |
188 848 812.61 |
164 401 059.98 |
||||||||
177 |
03 |
10 |
2026700 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
163 416 445.99 |
166 875 620.97 |
142 427 868.34 |
|||||||
177 |
03 |
10 |
2026700 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
163 416 445.99 |
166 875 620.97 |
142 427 868.34 |
||||||
177 |
03 |
10 |
5221600 |
Областная целевая программа "Пожарная безопасность в Калужской области на 2008-2012 годы" |
17 943 490.57 |
17 943 490.57 |
17 943 490.57 |
|||||||
177 |
03 |
10 |
5221600 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
17 943 490.57 |
17 943 490.57 |
17 943 490.57 |
||||||
177 |
03 |
10 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
6 800 000.00 |
4 029 701.07 |
4 029 701.07 |
|||||||
177 |
03 |
10 |
9000000 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
6 800 000.00 |
4 029 701.07 |
4 029 701.07 |
||||||
188 |
Управление внутренних дел по Калужской области |
774 904 940.00 |
769 786 897.77 |
748 591 900.12 |
||||||||||
188 |
03 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
751 157 540.00 |
746 039 497.77 |
724 851 800.12 |
|||||||||
188 |
03 |
02 |
Органы внутренних дел |
751 157 540.00 |
746 039 497.77 |
724 851 800.12 |
||||||||
188 |
03 |
02 |
0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
100 000.00 |
100 000.00 |
100 000.00 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
0700400 |
013 |
Прочие расходы |
100 000.00 |
100 000.00 |
100 000.00 |
||||||
188 |
03 |
02 |
2020100 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
133 043 700.00 |
133 048 700.00 |
133 019 397.33 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
2020100 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
133 043 700.00 |
133 048 700.00 |
133 019 397.33 |
||||||
188 |
03 |
02 |
2025800 |
Военный персонал |
398 108 542.51 |
397 479 671.19 |
397 473 769.88 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
2025800 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
398 108 542.51 |
397 479 671.19 |
397 473 769 88 |
||||||
188 |
03 |
02 |
2026400 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих |
1 010 814.00 |
1 010 814.00 |
1 010 814,00 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
2026400 |
005 |
Социальные выплаты |
1 010 814.00 |
1 010 814.00 |
1 010 814.00 |
||||||
188 |
03 |
02 |
2026700 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
100 895 809.29 |
98 582 517.04 |
84 467 855.68 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
2026700 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
100 895 809.29 |
98 582 517.04 |
84 467 855.68 |
||||||
188 |
03 |
02 |
2027100 |
Продовольственное обеспечение |
1 098 158.18 |
1 052 568.18 |
1 009 977.31 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
2027100 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
1 098 158.18 |
1 052 568.18 |
1 009 977.31 |
||||||
188 |
03 |
02 |
2027200 |
Вещевое обеспечение |
9 987 874.31 |
10 383 978.51 |
5 086 545.08 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
2027200 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
9 987 874.31 |
10 383 978.51 |
5 086 545.08 |
||||||
188 |
03 |
02 |
2027600 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
18 142 555.86 |
19 381 091.38 |
19 364 833.37 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
2027600 |
005 |
Социальные выплаты |
18 142 555.86 |
19 381 091.38 |
19 364 833.37 |
||||||
188 |
03 |
02 |
3400700 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
1 984 500.00 |
1 984 500.00 |
303 650.00 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
3400700 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
1 984 500.00 |
1 984 500.00 |
303 650.00 |
||||||
188 |
03 |
02 |
3400702 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
4 630 500.00 |
4 630 500.00 |
4 630 500.00 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
3400702 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
4 630 500.00 |
4 630 500.00 |
4 630 500.00 |
||||||
188 |
03 |
02 |
5226500 |
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2012 годах" |
2 333 700.00 |
2 333 700.00 |
2 333 000.00 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
5226500 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
2 333 700.00 |
2 333 700.00 |
2 333 000.00 |
||||||
188 |
03 |
02 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
67 600 000.00 |
63 690 145.80 |
63 690 145.80 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
9000000 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
67 600 000.00 |
63 690 145.80 |
63 690 145.80 |
||||||
188 |
03 |
02 |
9180000 |
Мероприятия по оказанию гуманитарной помощи сотрудникам органов внутренних дел, выполняющим служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона |
958 385.29 |
1 098 311.11 |
1 098 311.11 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
9180000 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
958 385.29 |
1 098 311.11 |
1 098 311.11 |
||||||
188 |
03 |
02 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
1 553 800.00 |
1 553 800.00 |
1 553 800.00 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
9190000 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
1 553 800.00 |
1 553 800.00 |
1 553 800.00 |
||||||
188 |
03 |
02 |
9200000 |
Средства, взимаемые за проведение государственного технического осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования |
9 709 200.56 |
9 709 200.56 |
9 709 200.56 |
|||||||
188 |
03 |
02 |
9200000 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
9 709 200.56 |
9 709 200.56 |
9 709 200.56 |
||||||
188 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
23 747 400.00 |
23 747 400.00 |
23 740 100.00 |
|||||||||
188 |
11 |
04 |
Иные межбюджетные трансферты |
23 747 400.00 |
23 747 400.00 |
23 740 100,00 |
||||||||
188 |
11 |
04 |
2020100 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
23 747 400.00 |
23 747 400.00 |
23 740 100.00 |
|||||||
188 |
11 |
04 |
2020100 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
23 747 400.00 |
23 747 400.00 |
23 740 100.00 |
||||||
301 |
Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Калужской области |
26 761 700.00 |
27 014 100.00 |
26 082 489.76 |
||||||||||
301 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
26 761 700.00 |
27 014 100.00 |
26 082 489.76 |
|||||||||
301 |
01 |
04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
1 228 000,00 |
1 395 500.00 |
1 395 482.75 |
||||||||
301 |
01 |
04 |
0020400 |
Центральный аппарат |
1 228 000.00 |
1 395 500.00 |
1 395 482.75 |
|||||||
301 |
01 |
04 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
1 228 000,00 |
1 395 500.00 |
1 395 482.75 |
||||||
301 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
25 533 700.00 |
25 618 600.00 |
24 687 007.01 |
||||||||
301 |
01 |
14 |
0020400 |
Центральный аппарат |
25 533 700.00 |
25 366 200.00 |
24 434 607 01 |
|||||||
301 |
01 |
14 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
25 533 700.00 |
25 366 200.00 |
24 434 607.01 |
||||||
301 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
0.00 |
252 400.00 |
252 400.00 |
|||||||
301 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
0.00 |
252 400.00 |
252 400 00 |
||||||
438 |
Управление судебного департамента в Калужской области |
82 674 581.00 |
82 674 581.00 |
79 935 776.28 |
||||||||||
438 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
82 674 581.00 |
82 674 581.00 |
79 935 776.28 |
|||||||||
438 |
01 |
05 |
Судебная система |
82 674 581.00 |
82 674 581.00 |
79 935 776.28 |
||||||||
438 |
01 |
05 |
0012300 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов |
81 604 581.00 |
81 604 581.00 |
78 865 776.28 |
|||||||
438 |
01 |
05 |
0012300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
81 604 581.00 |
81 604 581.00 |
78 865 776.28 |
||||||
438 |
01 |
05 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
1 070 000.00 |
1 070 000.00 |
1 070 000,00 |
|||||||
438 |
01 |
05 |
9190000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
1 070 000.00 |
1 070 000.00 |
1 070 000.00 |
||||||
522 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области |
8 370 115.00 |
8 370 115.00 |
8 213 737.90 |
||||||||||
522 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
17 598.00 |
17 598.00 |
17 597,33 |
|||||||||
522 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
17 598.00 |
17 598.00 |
17 597.33 |
||||||||
522 |
01 |
14 |
0011300 |
Мероприятия в рамках административной реформы |
17 598.00 |
17 598.00 |
17 597.33 |
|||||||
522 |
01 |
14 |
0011300 |
013 |
Прочие расходы |
17 598.00 |
17 598.00 |
17 597.33 |
||||||
522 |
04 |
Национальная экономика |
8 352 517.00 |
8 352 517.00 |
8 196 140.57 |
|||||||||
522 |
04 |
12 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
8 352 517.00 |
8 352 517.00 |
8 196 140.57 |
||||||||
522 |
04 |
12 |
0020400 |
Центральный аппарат |
8 352 517.00 |
8 352 517.00 |
8 196 140.57 |
|||||||
522 |
04 |
12 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
8 352 517.00 |
8 352 517.00 |
8 196 140.57 |
||||||
730 |
Администрация Губернатора Калужской области |
358 757 081.15 |
363 733 577.59 |
296 048 762.10 |
||||||||||
73.0 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
316 395 757.04 |
320 202 273.48 |
264 128 971.77 |
|||||||||
730 |
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
3 262 010.00 |
3 262 010.00 |
2 701 983.35 |
||||||||
730 |
01 |
02 |
0020400 |
Центральный аппарат |
3 262 010.00 |
3 262 010.00 |
2 701 983.35 |
|||||||
730 |
01 |
02 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
3 262 010.00 |
3 262 010.00 |
2 701 983.35 |
||||||
730 |
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 091 110.25 |
2 563 626.69 |
2 305 656.20 |
||||||||
730 |
01 |
03 |
0011000 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники |
1 742 373.65 |
2 126 679.47 |
1 992 639.36 |
|||||||
730 |
01 |
03 |
0011000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
1 742 373.65 |
2 126 679.47 |
1 992 639.36 |
||||||
730 |
01 |
03 |
0011200 |
Члены Совета Федерации и их помощники |
348 736.60 |
436 947.22 |
313 016.84 |
|||||||
730 |
01 |
03 |
0011200 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
348 736.60 |
436 947.22 |
313 016.84 64 |
||||||
730 |
01 |
04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
8 775 600.00 |
8 775 600.00 |
7 120 845.15 |
||||||||
730 |
01 |
04 |
0020400 |
Центральный аппарат |
8 775 600.00 |
8 775 600.00 |
7 120 845 15 |
|||||||
730 |
01 |
04 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
8 775 600.00 |
8 775 600.00 |
7 120 845.15 |
||||||
730 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
302 267 036.79 |
305 601 036.79 |
252 000 487 07 |
||||||||
730 |
01 |
14 |
0020400 |
Центральный аппарат |
109 556 420.00 |
109 556 420.00 |
96 144 469.73 |
|||||||
730 |
01 |
14 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
109 556 420.00 |
109 556 420.00 |
96 144 469.73 |
||||||
730 |
01 |
14 |
0021300 |
Мероприятия в рамках административной реформы |
6 672 362.41 |
6 672 362.41 |
72 000.00 |
|||||||
730 |
01 |
14 |
0021300 |
013 |
Прочие расходы |
6 672 362.41 |
6 672 362.41 |
72 000.00 |
||||||
730 |
01 |
14 |
0300500 |
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью |
1 000 000.00 |
1 000 000.00 |
0.00 |
|||||||
730 |
01 |
14 |
0300500 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
1 000 000.00 |
1 000 000.00 |
0.00 |
||||||
730 |
01 |
14 |
0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
209 797.82 |
209 797.82 |
209 797.82 |
|||||||
730 |
01 |
14 |
0700400 |
013 |
Прочие расходы |
209 797.82 |
209 797.82 |
209 797 82 |
||||||
730 |
01 |
14 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
184 443 456,56 |
184 879 456.56 |
152 294 622 63 |
|||||||
730 |
01 |
14 |
0920300 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
149 935 298.08 |
150 371 298.08 |
121 790 750.19 |
||||||
730 |
01 |
14 |
0920300 |
013 |
Прочие расходы |
34 508 158.48 |
34 508 158.48 |
30 503 872.44 |
||||||
730 |
01 |
14 |
4509300 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
115 000.00 |
115 000.00 |
115 000.00 |
|||||||
730 |
01 |
14 |
4509300 |
013 |
Прочие расходы |
115 000.00 |
115 000.00 |
115 000.00 |
||||||
730 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
270 000.00 |
3 168 000.00 |
3 164 596.89 |
|||||||
730 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
270 000.00 |
3 168 000.00 |
3 164 596.89 |
||||||
730 |
02 |
Национальная оборона |
2 793 775.26 |
2 793 775.26 |
2 185 296.00 |
|||||||||
730 |
02 |
04 |
Мобилизационная подготовка |
2 793 775.26 |
2 793 775.26 |
2 185 296.00 |
||||||||
730 |
02 |
04 |
2090100 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
2 793 775.26 |
2 793 775.26 |
2 185 296.00 |
|||||||
730 |
02 |
04 |
2090100 |
013 |
Прочие расходы |
2 793 775.26 |
2 793 775.26 |
2 185 296.00 |
||||||
730 |
04 |
Национальная экономика |
6 799 978.77 |
8 363 978,77 |
5 501 204,91 |
|||||||||
730 |
04 |
10 |
Связь и информатика |
6 799 978.77 |
8 363 978.77 |
5 501 204.91 |
||||||||
730 |
04 |
10 |
1004400 |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)" |
0.00 |
2 000 000.00 |
0.00 |
|||||||
730 |
04 |
10 |
1004400 |
064 |
Информатика |
0.00 |
2 000 000.00 |
000 |
||||||
730 |
04 |
10 |
3308200 |
Информатика |
6 799 978.77 |
6 363 978.77 |
5 501 204.91 |
|||||||
730 |
04 |
10 |
3308200 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
5 472 341.18 |
5 036 341 18 |
4 173 567 32 |
||||||
730 |
04 |
10 |
3308200 |
064 |
Информатика |
1 327 637.59 |
1 327 637 59 |
1 327 637.59 |
||||||
730 |
07 |
Образование |
9 465 214.00 |
9 071 194 00 |
4 569 305.13 |
|||||||||
730 |
07 |
05 |
Переподготовка и повышение квалификации |
8 745 214.00 |
8 351 194.00 |
3 903 305.13 |
||||||||
730 |
07 |
05 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
7 644 334.00 |
7 644 334.00 |
3 196 445.13 |
|||||||
730 |
07 |
05 |
0920300 |
013 |
Прочие расходы |
7 644 334.00 |
7 644 334.00 |
3 196 445 13 |
||||||
730 |
07 |
05 |
4361800 |
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
1 100 880.00 |
706 860.00 |
706 860.00 |
|||||||
730 |
07 |
05 |
4361800 |
013 |
Прочие расходы |
1 100 880.00 |
706 860.00 |
706 860.00 |
||||||
730 |
07 |
09 |
Другие вопросы в области образования |
720 000.00 |
720 000.00 |
666 000.00 |
||||||||
730 |
07 |
09 |
4360400 |
Государственная поддержка талантливой молодежи |
720 000.00 |
720 000.00 |
666 000.00 |
|||||||
730 |
07 |
09 |
4360400 |
013 |
Прочие расходы |
720 000.00 |
720 000.00 |
666 000.00 |
||||||
730 |
08 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
20 205 000.00 |
20 205 000.00 |
18 124 004.83 |
|||||||||
730 |
08 |
03 |
Телевидение и радиовещание |
7 588 000.00 |
7 588 000.00 |
7 074 564.36 |
||||||||
730 |
08 |
03 |
4538500 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
7 588 000.00 |
7 588 000.00 |
7 074 564.36 |
|||||||
730 |
08 |
03 |
4538500 |
013 |
Прочие расходы |
7 588 000.00 |
7 588 000.00 |
7 074 564.36 |
||||||
730 |
08 |
04 |
Периодическая печать и издательства |
9 517 550.00 |
9 517 550.00 |
9 138 790.97 |
||||||||
730 |
08 |
04 |
4568500 |
Государственная поддержка в сфере культуры кинематографии и средств массовой информации |
9 517 550.00 |
9 517 550.00 |
9 138 790.97 |
|||||||
730 |
08 |
04 |
4568500 |
013 |
Прочие расходы |
9 517 550.00 |
9 517 550.00 |
9 138 790.97 |
||||||
730 |
08 |
06 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 099 450.00 |
3 099 450.00 |
1 910 649.50 |
||||||||
730 |
08 |
06 |
4508500 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 099 450.00 |
3 099 450.00 |
1 910 649.50 |
|||||||
730 |
08 |
06 |
4508500 |
013 |
Прочие расходы |
3 099 450.00 |
3 099 450.00 |
1 910 649.50 |
||||||
730 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
3 097 356.08 |
3 097 356.08 |
1 539 979.46 |
|||||||||
730 |
11 |
02 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
3 097 356.08 |
3 097 356.08 |
1 539 979.46 |
||||||||
730 |
11 |
02 |
5204700 |
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления |
3 097 356.08 |
3 097 356.08 |
1 539 979.46 |
|||||||
730 |
11 |
02 |
5204700 |
010 |
Фонд софинансирования |
3 097 356.08 |
3 097 356.08 |
1 539 979.46 |
||||||
731 |
11 |
02 |
Рабочий аппарат уполномоченного по правам человека Калужской области |
9 056 500.00 |
9 056 500.00 |
8 009 010.68 |
||||||||
731 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
9 056 500.00 |
9 056 500.00 |
8 009 010.68 |
|||||||||
731 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
9 056 500.00 |
9 056 500.00 |
8 009 010.68 |
||||||||
731 |
01 |
14 |
0020400 |
Центральный аппарат |
9 056 500.00 |
9 056 500.00 |
8 009 010.68 |
|||||||
731 |
01 |
14 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
9 056 500.00 |
9 056 500.00 |
8 009 010.68 |
||||||
732 |
Управление записи актов гражданского состояния Калужской области |
52 366 992.70 |
52 366 992.70 |
50 188 813.70 |
||||||||||
732 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
15 179 470.70 |
15 179 470.70 |
13 094 323.51 |
|||||||||
732 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
15 179 470.70 |
15 179 470.70 |
13 094 323.51 |
||||||||
732 |
01 |
14 |
0013800 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
15 179 470.70 |
15 179 470.70 |
13 094 323.51 |
|||||||
732 |
01 |
14 |
0013800 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
15 179 470.70 |
15 179 470.70 |
13 094 323.51 |
||||||
732 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
37 187 522.00 |
37 187 522.00 |
37 094 490.19 |
|||||||||
732 |
11 |
03 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
37 187 522.00 |
37 187 522.00 |
37 094 490.19 |
||||||||
732 |
11 |
03 |
0013800 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
37 187 522.00 |
37 187 522.00 |
37 094 490.19 |
|||||||
732 |
11 |
03 |
0013800 |
009 |
Фонд компенсаций |
37 187 522.00 |
37 187 522.00 |
37 094 490.19 |
||||||
735 |
Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области |
65 740 596.00 |
66 317 339.40 |
62 481 279.95 |
||||||||||
735 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
5 684 667.00 |
6 120 067.00 |
6 120 067.00 |
|||||||||
735 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
5 684 667.00 |
6 120 067.00 |
6 120 067.00 |
||||||||
735 |
01 |
14 |
0011300 |
Мероприятия в рамках административной реформы |
124 667.00 |
124 667.00 |
124 657.00 |
|||||||
735 |
01 |
14 |
0011300 |
013 |
Прочие расходы |
124 667.00 |
124 667.00 |
124 667.00 |
||||||
735 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
5 500 000.00 |
5 935 400.00 |
5 935 400 00 |
|||||||
735 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
5 500 000.00 |
5 935 400.00 |
5 935 400.00 |
||||||
735 |
01 |
14 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
60 000.00 |
60 000.00 |
60 000.00 |
|||||||
735 |
01 |
14 |
9190000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
60 000.00 |
60 000.00 |
60 000.00 |
||||||
735 |
04 |
Национальная экономика |
60,055 929.00 |
60 197 272.40 |
56 361 212.95 |
|||||||||
735 |
04 |
01 |
Общеэкономические вопросы |
39 507 873.00 |
39 990 308.40 |
39 836 227.97 |
||||||||
735 |
04 |
01 |
0020400 |
Центральный аппарат |
39 507 873.00 |
39 990 308.40 |
39 836 227.97 |
|||||||
735 |
04 |
01 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
39 507 873.00 |
39 990 308.40 |
39 836 227.97 |
||||||
735 |
04 |
10 |
Связь и информатика |
1 682 100.00 |
1 341 008.00 |
58 600.00 |
||||||||
735 |
04 |
10 |
3308200 |
Информатика |
1 682 100.00 |
1 341 008.00 |
58 600.00 |
|||||||
735 |
04 |
10 |
3308200 |
013 |
Прочие расходы |
1 682 100.00 |
1 341 008.00 |
58 600.00 |
||||||
735 |
04 |
12 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
18 865 956.00 |
18 865 956.00 |
16 466 384.98 |
||||||||
735 |
04 |
12 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
2 756 156.00 |
2 756 156.00 |
2 662 189.54 |
|||||||
735 |
04 |
12 |
0920300 |
013 |
Прочие расходы |
2 756 156.00 |
2 756 156.00 |
2 662 189.54 |
||||||
735 |
04 |
12 |
0929900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15 665 800.00 |
15 665 800.00 |
13 804 195.44 |
|||||||
735 |
04 |
12 |
0929900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
15 665 800.00 |
15 665 800.00 |
13 804 195.44 |
||||||
735 |
04 |
12 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
444 000.00 |
444 000.00 |
0.00 0.00 |
|||||||
735 |
04 |
12 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
444 000.00 |
444 000.00 |
|
||||||
736 |
01 |
Министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области |
812 340 809.10 |
826 957 659.51 |
805 947 637.65 |
|||||||||
736 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
8 431 500.00 |
8 856 950.41 |
8 835 273.80 |
|||||||||
736 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
8 431 500.00 |
8 856 950.41 |
8 835 273.80 |
||||||||
736 |
01 |
14 |
0020400 |
Центральный аппарат тральный аппарат |
8 431 500.00 |
8 595 350.41 |
8 575 653.26 |
|||||||
736 |
01 |
14 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
8 431 500.00 |
8 595 350.41 |
8 575 653.26 |
||||||
736 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
0.00 |
261 600.00 |
259 620.54 |
|||||||
736 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
0.00 |
261 600.00 |
259 620.54 |
||||||
736 |
04 |
Национальная экономика |
587 810 500.00 |
601 648 122.78 |
589 115019.42 |
|||||||||
736 |
04 |
01 |
Общеэкономические вопросы |
587 810 500.00 |
601 648 122.78 |
589 115 019.42 |
||||||||
736 |
04 |
01 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
760 000.00 |
760 000.00 |
727 396.52 |
|||||||
736 |
04 |
01 |
0920300 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
760 000.00 |
760 000.00 |
727 396.52 |
||||||
736 |
04 |
01 |
5100200 |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
144 095 000.00 |
143 741 222.78 |
138 816 729.08 |
|||||||
736 |
04 |
01 |
5100200 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
122 051 700.00 |
121 567 922.78 |
117 369 048.01 |
|||||||
736 |
04 |
01 |
5100200 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
22 043 300.00 |
22 173 300.00 |
21 447 681.07 |
||||||
736 |
04 |
01 |
5100300 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
392 305 600.00 |
406 497 200.00 |
403 249 963.77 |
|||||||
736 |
04 |
01 |
5100300 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
392 305 600.00 |
406 497 200.00 |
403 249 963,77 |
||||||
736 |
04 |
01 |
5221100 |
Областная целевая программа "Содействие занятости населения Калужской области на 2008-2010 годы" |
2 672 100.00 |
2 672 100.00 |
2 670 434 02 |
|||||||
736 |
04 |
01 |
5221100 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 672 100.00 |
2 672 100.00 |
2 670 434.02 |
||||||
736 |
04 |
01 |
5227700 |
Региональная программа по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2009 году |
47 977 800.00 |
47 977 600 00 |
43 650 496.03 |
|||||||
736 |
04 |
01 |
5227700 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
47 977 800.00 |
47 977 600.00 |
43 650 496.03 |
||||||
736 |
10 |
Социальная политика |
213 031 231.27 |
213 451 845.20 |
205 019 268.39 |
|||||||||
736 |
10 |
03 |
Социальное обеспечение населения |
212 191 231.27 |
212 611 845.20 |
204 179 314.39 |
||||||||
736 |
10 |
03 |
5100200 |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
211 411 231.27 |
211 831 845.20 |
203 773 508.35 |
|||||||
736 |
10 |
03 |
5100200 |
005 |
Социальные выплаты |
211 411 231.27 |
211 831 845.20 |
203 773 508.35 |
||||||
736 |
10 |
03 |
5221200 |
Региональная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007-2012 годы |
780 000.00 |
780 000.00 |
405 806.04 |
|||||||
736 |
10 |
03 |
5221200 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
780 000.00 |
780 000.00 |
405 806.04 |
||||||
736 |
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
840 000.00 |
840 000.00 |
839 954.00 |
||||||||
736 |
10 |
06 |
5140100 |
Мероприятия в области социальной политики |
795 000.00 |
795 000.00 |
794 954.00 |
|||||||
736 |
10 |
06 |
5140100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
795 000.00 |
795 000.00 |
794 954.00 |
||||||
736 |
10 |
06 |
5226500 |
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2012 годах" |
45 000.00 |
45 000.00 |
45 000.00 |
|||||||
736 |
10 |
06 |
5226500 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
45 000.00 |
45 000.00 |
45 000.00 |
||||||
736 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
3 067 577.83 |
3 000 741.12 |
2 978 076.04 |
|||||||||
736 |
11 |
05 |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |
3 067 577.83 |
3000 741.12 |
2 978 076.04 |
||||||||
736 |
11 |
05 |
5100200 |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
3 067 577.83 |
3 000 741.12 |
2 978 076.04 |
|||||||
736 |
11 |
05 |
5100200 |
009 |
Фонд компенсаций |
3 067 577.83 |
3000 741.12 |
2 978 076.04 |
||||||
738 |
Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области |
147 975 832.00 |
191 021 056.81 |
187 870 879.20 |
||||||||||
738 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
33 432.00 |
172 832.00 |
172 831.64 |
|||||||||
738 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
33 432.00 |
172 832.00 |
172 831.64 |
||||||||
738 |
01 |
14 |
0011300 |
Мероприятия в рамках административной реформы |
33 432.00 |
33 432.00 |
33 431.64 |
|||||||
738 |
01 |
14 |
0011300 |
013 |
Прочие расходы |
33 432.00 |
33 432.00 |
33 431.64 |
||||||
738 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
0.00 |
139 400.00 |
139 400.00 |
|||||||
738 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
0.00 |
139 400.00 |
139 400.00 |
||||||
738 |
04 |
Национальная экономика |
147 942 400.00 |
190 848 224.81 |
187 698 047.56 |
|||||||||
738 |
04 |
05 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
147 942 400.00 |
190 848 224.81 |
187 698 047.56 |
||||||||
738 |
04 |
05 |
0020400 |
Центральный аппарат |
12 514 600.00 |
12 514 600.00 |
11 895 876.84 |
|||||||
738 |
04 |
05 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
12 514 600.00 |
12 514 600.00 |
11 895 876.84 |
||||||
738 |
04 |
05 |
2600400 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
4 953 000.00 |
4 953 000.00 |
4 129 520.62 |
|||||||
738 |
04 |
05 |
2600400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
4 953 000.00 |
4 953 000.00 |
4 129 520.62 |
||||||
738 |
04 |
05 |
2619900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
101 027 300.00 |
101 018 730.00 |
99 310 755.29 |
|||||||
738 |
04 |
05 |
2619900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
101 027 300.00 |
101 018 730.00 |
99 310 755.29 |
||||||
738 |
04 |
05 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
29 447 500.00 |
72 361 894.81 |
72 361 894.81 |
|||||||
738 |
04 |
05 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
29 447 500.00 |
72 361 894.81 |
72 361 894.81 |
||||||
740 |
Министерство здравоохранения Калужской области |
2 825 943 215.76 |
2 984 637 487.17 |
2 550 644 465.88 |
||||||||||
740 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
3 023 839.96 |
3 862 639.96 |
3 861 777.44 |
|||||||||
740 |
01 |
11 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
2 567 443.96 |
2 567 443.96 |
2 567 443.96 |
||||||||
740 |
01 |
11 |
0650200 |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации |
2 567 443.96 |
2 567 443.96 |
2 567 443.96 |
|||||||
740 |
01 |
11 |
0650200 |
013 |
Прочие расходы |
2 567 443.96 |
2 567 443.96 |
2 567 443.96 |
||||||
740 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
456 396.00 |
1 295 196.00 |
1 294 333.48 |
||||||||
740 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
426 396.00 |
1 265 196.00 |
1 264 333.48 |
|||||||
740 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
426 396.00 |
1 265 196.00 |
1 264 333.48 |
||||||
740 |
01 |
14 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
30 000.00 |
30 000.00 |
30 000.00 |
|||||||
740 |
01 |
14 |
9190000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
30 000.00 |
30 000.00 |
30 000.00 |
||||||
740 |
04 |
Национальная экономика |
22 402 438.00 |
22 326 900.00 |
4 646 800.00 |
|||||||||
740 |
04 |
12 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
22 402 438.00 |
22 326 900.00 |
4 646 800.00 |
||||||||
740 |
04 |
12 |
3400700 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
6 720700.00 |
6 720 700.00 |
0.00 |
|||||||
740 |
04 |
12 |
3400700 |
013 |
Прочие расходы |
6 720 700.00 |
6 720 700.00 |
0.00 |
||||||
740 |
04 |
12 |
3400702 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
15 681 738.00 |
15 606 200.00 |
4 646 800.00 |
|||||||
740 |
04 |
12 |
3400702 |
013 |
Прочие расходы |
15 681 738.00 |
15 606 200.00 |
4 646 800.00 |
||||||
740 |
07 |
Образование |
86 778 376.00 |
95 531 719.60 |
94 988 588.38 |
|||||||||
740 |
07 |
04 |
Среднее профессиональное образование |
61 948 151.00 |
71 830 983.16 |
71 742 311.99 |
||||||||
740 |
07 |
04 |
4279900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
52 802 751.00 |
52 745 751.00 |
52 676 653.79 |
|||||||
740 |
07 |
04 |
4279900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
52 802 751.00 |
52 745 751.00 |
52 676 653.79 |
||||||
740 |
07 |
04 |
5221600 |
Областная целевая программа "Пожарная безопасность в Калужской области на 2008-2012 годы" |
577 000.00 |
577 000.00 |
566 839.50 |
|||||||
740 |
07 |
04 |
5221600 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
577 000.00 |
577 000.00 |
566 839.50 |
||||||
740 |
07 |
04 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
8 568 400.00 |
18 508 232.16 |
18 498 818.70 |
|||||||
740 |
07 |
04 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
8 568 400.00 |
18 508 232.16 |
18 498 818.70 |
||||||
740 |
07 |
05 |
Переподготовка и повышение квалификации |
13 777 725.00 |
12 170 690.44 |
12 008 626.73 |
||||||||
740 |
07 |
05 |
4297800 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
999 625.00 |
447 844.00 |
402 246.25 |
|||||||
740 |
07 |
05 |
4297800 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
999 625.00 |
447 844.00 |
402 246.25 |
||||||
740 |
07 |
05 |
4299900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 709 600.00 |
11 702 161.30 |
11 585 695.34 |
|||||||
740 |
07 |
05 |
4299900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 709 600.00 |
11 702 161.30 |
11 585 695.34 |
||||||
740 |
07 |
05 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
1 068 500.00 |
20 685.14 |
20 685.14 |
|||||||
740 |
07 |
05 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 068 500.00 |
20 685.14 |
20 685.14 |
||||||
740 |
07 |
07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
11 007 500.00 |
11 485 046.00 |
11 207 124.66 |
||||||||
740 |
07 |
07 |
4320202 |
Исполнение государственных полномочий за счет средств федерального бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
3 910 000.00 |
4 136 632.00 |
4 027 903.66 |
|||||||
740 |
07 |
07 |
4320202 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
3 910 000.00 |
4 136 632.00 |
4 027 903.66 69 |
||||||
740 |
07 |
07 |
4320300 |
Расходы областного бюджета на проведение мероприятий, связанных с оздоровительной кампанией детей |
7 097 500.00 |
7 348 414.00 |
7 179 221,00 |
|||||||
740 |
07 |
07 |
4320300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
7 097 500.00 |
7 348 414.00 |
7 179 221.00 |
||||||
740 |
07 |
09 |
Другие вопросы в области образования |
45 000.00 |
45 000.00 |
30 525.00 |
||||||||
740 |
07 |
09 |
4360900 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
45 000.00 |
45 000.00 |
30 525.00 |
|||||||
740 |
07 |
09 |
4360900 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
45 000.00 |
45 000.00 |
30 525.00 |
||||||
740 |
09 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
2 477 028 691.53 |
2 626 084 757.34 |
2 255 860 489.47 |
|||||||||
740 |
09 |
01 |
Стационарная медицинская помощь |
788 591 275.55 |
837 316 316.63 |
790 181 159.91 |
||||||||
740 |
09 |
01 |
4709900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
634 168 733.57 |
632 682 039.90 |
603 657 982.50 |
|||||||
740 |
09 |
01 |
4709900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
634 168 733.57 |
632 682 039.90 |
603 657 982.50 |
||||||
740 |
09 |
01 |
4858500 |
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
794 150.00 |
595 640.00 |
451 760.25 |
|||||||
740 |
09 |
01 |
4858500 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
794 150.00 |
595 640.00 |
451 760.25 |
||||||
740 |
09 |
01 |
4859700 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2 528 190.00 |
23 040.00 |
23 040.00 |
|||||||
740 |
09 |
01 |
4859700 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 528 190.00 |
23 040.00 |
23 040.00 |
||||||
740 |
09 |
01 |
5053500 |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни |
22 591 030.60 |
20 714 185.97 |
20 684 341.35 |
|||||||
740 |
09 |
01 |
5053500 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
22 591 030.60 |
20 714 185.97 |
20 684 341.35 |
||||||
740 |
09 |
01 |
5221600 |
Областная целевая программа "Пожарная безопасность в Калужской области на 2008-2012 годы" |
1 295 000.00 |
1 295 000.00 |
1 009 634 43 |
|||||||
740 |
09 |
01 |
5221600 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 295 000.00 |
1 295 000.00 |
1 009 634.43 |
||||||
740 |
09 |
01 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
63 822 300.00 |
118 614 539.38 |
118 364 250.20 |
|||||||
740 |
09 |
01 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
63 822 300.00 |
118 614 539.38 |
118 364 250.20 |
||||||
740 |
09 |
01 |
9150000 |
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
57 467 428.88 |
57 467 428.88 |
40 089 414.56 |
|||||||
740 |
09 |
01 |
9150000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
57 467 428.88 |
57 467 428.88 |
40 089 414 56 |
||||||
740 |
09 |
01 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
4 832 442.50 |
4 832 442.50 |
4 832 442 50 |
|||||||
740 |
09 |
01 |
9190000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 832 442.50 |
4 832 442.50 |
4 832 442.50 |
||||||
740 |
09 |
01 |
9230000 |
Реализация противопожарных мероприятий |
1 092 000.00 |
1 092 000.00 |
1 068 294.12 |
|||||||
740 |
09 |
01 |
9230000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 092 000.00 |
1 092 000.00 |
1 068 294,12 |
||||||
740 |
09 |
02 |
Амбулаторная помощь |
94 642 350.00 |
141 091 046.88 |
139 713 922 97 |
||||||||
740 |
09 |
02 |
4719900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
31 086 150.00 |
30 575 775.00 |
29 254 595.05 |
|||||||
740 |
09 |
02 |
4719900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
31 086 150.00 |
30 575 775.00 |
29 254 595.05 |
||||||
740 |
09 |
02 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
63 556 200.00 |
110515271,88 |
110 459 327 92 |
|||||||
740 |
09 |
02 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
63 556 200.00 |
110515271.88 |
110 459 327 92 |
||||||
740 |
09 |
02 |
Санаторно-оздоровительная помощь |
90 501 867.65 |
108 635 608.38 |
103 976 062.45 |
||||||||
740 |
09 |
05 |
4739900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
32 777 726.23 |
32 777 726.23 |
31 417 258 97 |
|||||||
740 |
09 |
05 |
4739900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
32 777 726.23 |
32 777 726.23 |
31 417 258 97 |
||||||
740 |
09 |
05 |
4749900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
19 729 751.42 |
19 640 965.14 |
17 953 467.20 |
|||||||
740 |
09 |
05 |
4749900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
19 729 751.42 |
19 640 965.14 |
17 953 467.20 |
||||||
740 |
09 |
05 |
4759900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
21 525 690.00 |
20 809 958.89 |
19403616 16 |
|||||||
740 |
09 |
05 |
4759900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
21 525 690.00 |
20 809 958.89 |
19 403 616.16 |
||||||
740 |
09 |
05 |
5221600 |
Областная целевая программа "Пожарная безопасность в Калужской области на 2008-2012 годы" |
209 300.00 |
209 300.00 |
207 998.94 |
|||||||
740 |
09 |
05 |
5221600 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
209 300.00 |
209 300.00 |
207 998.94 |
||||||
740 |
09 |
05 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
15 131 700.00 |
. 34 069 958 12 |
33 877 031.10 |
|||||||
740 |
09 |
05 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
15 131 700.00 |
34 069 958.12 |
33 877 031 10 |
||||||
740 |
09 |
05 |
9230000 |
Реализация противопожарных мероприятий |
1 127 700.00 |
1 127 700.00 |
1 116 690.08 |
|||||||
740 |
09 |
05 |
9230000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 127 700.00 |
1 127 700.00 |
1 116 690.08 |
||||||
740 |
09 |
06 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
41 233 346.00 |
42 143 339.66 |
39 698 217.05 |
||||||||
740 |
09 |
06 |
4729900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
40 457 146.00 |
40 590 146.00 |
38 203 528.94 |
|||||||
740 |
09 |
06 |
4729900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
40 457 146.00 |
40 590 146.00 |
38 203 528.94 |
||||||
740 |
09 |
06 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
776 200.00 |
1 553 193.66 |
1 494 688.11 |
|||||||
740 |
09 |
06 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
776 200.00 |
1 553 193.66 |
1 494 688.11 |
||||||
740 |
09 |
10 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
1 462 059 852.33 |
1 496 898 445.79 |
1 182 291 127.09 |
||||||||
740 |
09 |
10 |
0014900 |
Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан |
2 261 714.85 |
2 207 914.85 |
2 207 914.85 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
0014900 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
2 261 714.85 |
2 207 914.85 |
2 207 914 85 |
||||||
740 |
09 |
10 |
0020400 |
Центральный аппарат |
29 697 992.00 |
28 830 006.41 |
27 856 026.83 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
29 697 992.00 |
28 830 006.41 |
27 856 026.83 |
||||||
740 |
09 |
10 |
0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
540 680.00 |
537 602.00 |
537 602.00 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
0700400 |
013 |
Прочие расходы |
540 680 00 |
537 602.00 |
537 602.00 |
||||||
740 |
09 |
10 |
4699900 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
143 607 148.55 |
141 683 349.11 |
130 234 319.63 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
4699900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
143 607 148.55 |
141 683 349.11 |
130 234 319.63 |
||||||
740 |
09 |
10 |
4850300 |
Закупка жизненно-необходимых лекарственных средств для лечения больных, страдающих онкологическими, гематологическими заболеваниями, хронической почечной недостаточностью, ревматоидным артритом, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями, требующими долгосрочного лечения |
2416581.00 |
2 416 581.00 |
2 416 580.64 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
4850300 |
012 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 416 581.00 |
2 416 581.00 |
2 416 580.64 |
||||||
740 |
09 |
10 |
4851000 |
Централизованные закупки лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
1 850 251.48 |
1 850 251.48 |
1 788 863.10 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
4851000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
1 850 251.48 |
1 850 251.48 |
1 788 863.10 |
||||||
740 |
09 |
10 |
4851400 |
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
6 456 000.00 6 456 000.00 |
15 279 900.00 15 279 900.00 |
3 620 325.61 3 620 325.61 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
4851400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
|
|
|
||||||
740 |
09 |
10 |
4851600 |
Мероприятия по совершенствованию организации онкологической помощи населению |
448 537 830.00 |
448 537 830.00 |
367 912 024 00 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
4851600 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
448 537 830.00 |
448 537 830.00 |
367 912 024.00 71 |
||||||
740 |
09 |
10 |
4851700 |
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
2 993 800.00 |
2 993 800.00 |
2 993 200.00 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
4851700 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
2 993 800.00 |
2 993 800.00 |
2 993 200.00 |
||||||
740 |
09 |
10 |
4857700 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования |
68 338 757.00 |
73 338 757.00 |
56 305 227.61 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
4857700 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
68 338 757.00 |
73 338 757.00 |
56 305 227.61 |
||||||
740 |
09 |
10 |
4858500 |
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
1 652 076.00 |
1 642 076.00 |
1 297 076.00 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
4858500 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
850 000.00 |
840 000.00 |
495 000.00 |
||||||
740 |
09 |
10 |
4858500 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
802 076.00 |
802 076.00 |
802 076.00 |
||||||
740 |
09 |
10 |
4859700 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
128 373 990.27 |
130 419 744.97 |
106 744 224.61 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
4859700 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 551 851.93 |
14 057 001.93 |
11 470 033 09 |
||||||
740 |
09 |
10 |
4859700 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
116 822 138.34 |
116 362 743.04 |
95 274 191.52 |
||||||
740 |
09 |
10 |
4869900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
35 433 392.99 |
35 978 954.99 |
34 976 796 97 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
4869900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
35 433 392.99 |
35 978 954.99 |
34 976 796.97 |
||||||
740 |
09 |
10 |
5050302 |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами |
260 032 962.12 |
260 032 962.12 |
214 646 815.38 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
5050302 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
260 032 962.12 |
260 032 962.12 |
214 646 815 38 |
||||||
740 |
09 |
10 |
5202000 |
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения |
173 849 200.00 |
173 849 200.00 |
172 207 278.27 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
5202000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
173 849 200.00 |
173 849 200.00 |
172 207 278.27 |
||||||
740 |
09 |
10 |
5221600 |
Областная целевая программа "Пожарная безопасность в Калужской области на 2008-2012 годы" |
1 302 943.00 |
1 302 943.00 |
1 290 848.22 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
5221600 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 302 943.00 |
1 302 943.00 |
1 290 848.22 |
||||||
740 |
09 |
10 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
11 747 300.00 |
33 029 339.79 |
32 826 744.70 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 747 300.00 |
33 029 339.79 |
32 826 744.70 |
||||||
740 |
09 |
10 |
9070000 |
Проведение благотворительных акций, иных социально-значимых мероприятий за счет целевых и спонсорских средств |
2 931 460.22 |
2 931 460.22 |
398 210.00 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
9070000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
2 931 460.22 |
2 931 460.22 |
398 210.00 |
||||||
740 |
09 |
10 |
9150000 |
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
129 532 571.12 |
129 532 571.12 |
14 001 662.15 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
9150000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
129 532 571.12 |
129 532 571.12 |
14 001 662.15 |
||||||
740 |
09 |
10 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
1 253 201.73 |
1 253 201.73 |
1 253 201.73 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
9190000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
1 253 201.73 |
1 253 201.73 |
1 253 201.73 |
||||||
740 |
09 |
10 |
9230000 |
Реализация противопожарных мероприятий |
9 250 000 00 |
9 250 000.00 |
6 776 184.79 |
|||||||
740 |
09 |
10 |
9230000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
9 250 000 00 |
9 250 000.00 |
6 776 184.79 |
||||||
740 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
236 709 870.27 |
236 831 470.27 |
191 286 810.59 |
|||||||||
740 |
11 |
02 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
85 315 748.27 |
85 437 348.27 |
63 470 092,00 |
||||||||
740 |
11 |
02 |
5201800 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
50 315 748.27 |
50 437 348.27 |
39 925 017.00 |
|||||||
740 |
11 |
02 |
5201800 |
010 |
Фонд софинансирования |
50 315 748 27 |
50 437 348.27 |
39 925 017,00 |
||||||
740 |
11 |
02 |
5205000 |
Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан |
35 000 000.00 |
35 000 000.00 |
23 545 075.00 |
|||||||
740 |
11 |
02 |
5205000 |
010 |
Фонд софинансирования |
35 000 000.00 |
35 000 000.00 |
23 545 075.00 72 |
||||||
740 |
11 |
03 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
23 455 722.00 |
23 455 722.00 |
23 093 816.74 |
||||||||
740 |
11 |
03 |
5059401 |
Исполнение государственных полномочий на компенсацию расходов специальным пунктам питания (молочным кухням), связанным обеспечением полноценным питанием детей в возрасте до трех лет |
6 240 050.00 |
6 240 050.00 |
6 240 049.00 |
|||||||
740 |
11 |
03 |
5059401 |
009 |
Фонд компенсаций |
6 240 050.00 |
6 240 050.00 |
6 240 049 00 |
||||||
740 |
11 |
03 |
5206900 |
Исполнение государственных полномочий на компенсацию расходов специальным пунктам питания (молочным кухням), связанным с обеспечением полноценным питанием детей в возрасте до трех лет |
15 597 875.00 |
15 597 875.00 |
15 235 970 74 |
|||||||
740 |
11 |
03 |
5206900 |
009 |
Фонд компенсаций |
15 597 875.00 |
15 597 875.00 |
15 235 970.74 |
||||||
740 |
11 |
03 |
5207000 |
Исполнение государственных полномочий на организацию обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных организаций здравоохранения на станциях, отделениях и пунктах переливания крови |
1 617 797.00 |
1 617 797.00 |
1 617 797,00 |
|||||||
740 |
11 |
03 |
5207000 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 617 797.00 |
1 617 797.00 |
1 617 797.00 |
||||||
740 |
11 |
04 |
Иные межбюджетные трансферты |
4 700 000.00 |
4 700 000.00 |
2 430 812.86 |
||||||||
740 |
11 |
04 |
4858500 |
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
1 589 000.00 |
1 589 000.00 |
1 112 227.56 |
|||||||
740 |
11 |
04 |
4858500 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
1 589 000.00 |
1 589 000.00 |
1 112 227.56 |
||||||
740 |
11 |
04 |
4859700 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
3 111 000.00 |
3 111 000.00 |
1 318 585.30 |
|||||||
740 |
11 |
04 |
4859700 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
3 111 000.00 |
3 111 000.00 |
1 318 585.30 |
||||||
740 |
11 |
05 |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |
123 238 400.00 |
123 238 400.00 |
102 292 088.99 |
||||||||
740 |
11 |
05 |
5202100 |
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
123 238 400.00 |
123 238 400.00 |
102 292 088.99 |
|||||||
740 |
11 |
05 |
5202100 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
123 238 400.00 |
123 238 400.00 |
102 292 088.99 |
||||||
741 |
Министерство образования и науки Калужской области |
4 098 324 771 86 |
4 119 568 402.11 |
3 788 724 708.72 |
||||||||||
741 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
14 219 840.00 |
15 058 640.00 |
14 808 052.59 |
|||||||||
741 |
01 |
10 |
Фундаментальные исследования |
12 800 000.00 |
12 800 000.00 |
12 799 999.00 |
||||||||
741 |
01 |
10 |
0619000 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
12 800 000.00 |
12 800 000.00 |
12 799 999.00 |
|||||||
741 |
01 |
10 |
0619000 |
013 |
Прочие расходы |
700 000,00 |
700 000.00 |
699 999.00 |
||||||
741 |
01 |
10 |
0619000 |
019 |
Субсидии некоммерческим организациям |
12 100 000.00 |
12 100 000.00 |
12 100 000.00 |
||||||
741 |
01 |
13 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
1 173 600.00 |
1 173 600.00 |
1 169 647.00 |
||||||||
741 |
01 |
13 |
0816900 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам |
543 000.00 |
543 000.00 |
543 000.00 |
|||||||
741 |
01 |
13 |
0816900 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
543 000.00 |
543 000.00 |
543 000.00 |
||||||
741 |
01 |
13 |
0819300 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
630 600.00 |
630 600.00 |
626 647 00 |
|||||||
741 |
01 |
13 |
0819300 |
013 |
Прочие расходы |
630 600.00 |
630 600.00 |
626 647.00 |
||||||
741 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
246 240.00 |
1 085 040.00 |
838 406.59 |
||||||||
741 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
246 240.00 |
1 085 040.00 |
838 406.59 |
|||||||
741 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
246 240.00 |
1 085 040.00 |
838 406.59 |
||||||
741 |
07 |
Образование |
1 408 059 905.60 |
1 433 393 935.85 |
1 295 668 003 91 |
|||||||||
741 |
07 |
01 |
Дошкольное образование |
12 640 810.00 |
12 640 810.00 |
12 054 155 10 |
||||||||
741 |
07 |
01 |
4209900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12 549 810.00 |
12 549 810.00 |
11 979 645.10 |
|||||||
741 |
07 |
01 |
4209900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
12 549 810.00 |
12 549 810.00 |
11 979 645.10 |
||||||
741 |
07 |
01 |
9230000 |
Реализация противопожарных мероприятий |
91 000.00 |
91 000.00 |
74 510.00 |
|||||||
741 |
07 |
01 |
9230000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
91 000.00 |
91 000.00 |
74 510 00 |
||||||
741 |
07 |
02 |
Общее образование |
576 287 017.25 |
577 478 311.33 |
491 560 576.06 |
||||||||
741 |
07 |
02 |
0700200 |
Резервный фонд Президента Российской Федерации |
1 925 146.00 |
1 925 146.00 |
1 925 146.00 |
|||||||
741 |
07 |
02 |
0700200 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 925 146.00 |
1 925 146.00 |
1 925 146.00 |
||||||
741 |
07 |
02 |
0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
90 080.00 |
90 080.00 |
90 080.00 |
|||||||
741 |
07 |
02 |
0700400 |
013 |
Прочие расходы |
90 080.00 |
90 080.00 |
90 080.00 |
||||||
741 |
07 |
02 |
4229900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
86 008 393.55 |
85 708 294.42 |
80 267 450.04 |
|||||||
741 |
07 |
02 |
4229900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
86 008 393.55 |
85 708 294.42 |
80 267 450.04 |
||||||
741 |
07 |
02 |
4239900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
24 646 634.40 |
24 646 634.40 |
24 310 733.15 |
|||||||
741 |
07 |
02 |
4239900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
24 646 634.40 |
24 646 634.40 |
24 310 733.15 |
||||||
741 |
07 |
02 |
4339900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
341 840 564.32 |
341 861 446.62 |
327 928 439 49 |
|||||||
741 |
07 |
02 |
4339900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
341 840 564.32 |
341 861 446.62 |
327 928 439.49 |
||||||
741 |
07 |
02 |
4361400 |
Дистанционное образование детей-инвалидов |
14 297 319,00 |
14 297 319.00 |
0.00 |
|||||||
741 |
07 |
02 |
4361400 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
14 297 319.00 |
14 297 319.00 |
0.00 |
||||||
741 |
07 |
02 |
5200900 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
2 488 126.24 |
2 485 223.64 |
2 442 339.33 |
|||||||
741 |
07 |
02 |
5200900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 488 126.24 |
2 485 223.64 |
2 442 339.33 |
||||||
741 |
07 |
02 |
5201100 |
Поощрение лучших учителей |
6 000 000.00 |
6 000 000.00 |
6 000 000.00 |
|||||||
741 |
07 |
02 |
5201100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
6 000 000.00 |
6 000 000.00 |
6 000 000.00 |
||||||
741 |
07 |
02 |
5201200 |
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования |
88 955 225.53 |
88 955 225.53 |
38 173 030.17 |
|||||||
741 |
07 |
02 |
5201200 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
88 955 225.53 |
88 955 225.53 |
38 173 030.17 |
||||||
741 |
07 |
02 |
5225300 |
Областная целевая программа "Безопасность образовательных учреждений Калужской области" |
2 131 929.00 |
2 074 994.65 |
1 957 533.63 |
|||||||
741 |
07 |
02 |
5225300 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 131 929.00 |
2 074 994.65 |
1 957 533.63 |
||||||
741 |
07 |
02 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
2 954 500.00 |
4 693 647,86 |
4 689 761 77 |
|||||||
741 |
07 |
02 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 954 500.00 |
4 693 647.86 |
4 689 761.77 |
||||||
741 |
07 |
02 |
9230000 |
Реализация противопожарных мероприятий |
4 949 099.21 |
4 740 299.21 |
3 776 062.48 |
|||||||
741 |
07 |
02 |
9230000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 949 099.21 |
4 740 299.21 |
3 776 062 48 |
||||||
741 |
07 |
03 |
Начальное профессиональное образование |
260 409 035.03 |
267 512 431.83 |
255 179 320 47 |
||||||||
741 |
07 |
03 |
4259900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
240 922 892.16 |
236 956 013.15 |
225 941 210.14 |
|||||||
741 |
07 |
03 |
4259900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
240 922 892.16 |
236 956 013.15 |
225 941 210.14 |
||||||
741 |
07 |
03 |
5225300 |
Областная целевая программа "Безопасность образовательных учреждений Калужской области" |
1 749 933.87 |
1 749 933.87 |
1 615 939.15 |
|||||||
741 |
07 |
03 |
5225300 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 749 933.87 |
1 749 933.87 |
1 615 939.15 |
||||||
741 |
07 |
03 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
15 333 500.00 |
26 352 775.81 |
25 865 084.09 |
|||||||
741 |
07 |
03 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
15 333 500.00 |
26 352 775,81 |
25 865 084.09 |
||||||
741 |
07 |
03 |
9230000 |
Реализация противопожарных мероприятий |
2 402 709.00 |
2 453 709.00 |
1 757 087.09 |
|||||||
741 |
07 |
03 |
9230000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 402 709.00 |
2 453 709.00 |
1 757 087.09 |
||||||
741 |
07 |
04 |
Среднее профессиональное образование |
352 194 630.61 |
366 298 208,20 |
341 509 564.48 |
||||||||
741 |
07 |
04 |
0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
200 000.00 |
199 999.85 |
199 999.85 |
|||||||
741 |
07 |
04 |
0700400 |
013 |
Прочие расходы |
200 000.00 |
199 999.85 |
199 999.85 |
||||||
741 |
07 |
04 |
4279900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
307 418 968.48 |
310 889 254.61 |
286 915 608 40 |
|||||||
741 |
07 |
04 |
4279900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
307 418 968.48 |
310 889 254.61 |
286 915 608 40 |
||||||
741 |
07 |
04 |
4360800 |
Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования |
25 000 000.00 |
25 000 000.00 |
24 999 980.00 |
|||||||
741 |
07 |
04 |
4360800 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
25 000 000.00 |
25 000 000.00 |
24 999 980.00 |
||||||
741 |
07 |
04 |
5225300 |
Областная целевая программа "Безопасность образовательных учреждений Калужской области" |
480 296.13 |
480 296,13 |
467 772.86 |
|||||||
741 |
07 |
04 |
5225300 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
480 296.13 |
480 296.13 |
467 772 86 |
||||||
741 |
07 |
04 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
13 899 500.00 |
24 494 465.61 |
24 011 264.14 |
|||||||
741 |
07 |
04 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
13 899 500.00 |
24 494 465.61 |
24 011 264.14 |
||||||
741 |
07 |
04 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
4 829 334.00 |
4 829 334.00 |
4 829 334.00 |
|||||||
741 |
07 |
04 |
9190000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 829 334.00 |
4 829 334.00 |
4 829 334.00 |
||||||
741 |
07 |
04 |
9230000 |
Реализация противопожарных мероприятий |
366 532.00 |
404 858.00 |
85 605.23 |
|||||||
741 |
07 |
04 |
9230000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
366 532.00 |
404 858.00 |
85 605 23 |
||||||
741 |
07 |
05 |
Переподготовка и повышение квалификации |
26 198 081.40 |
27 927 673.87 |
27 322 157.68 |
||||||||
741 |
07 |
05 |
4289900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25 327 081.40 |
25 311 081.40 |
24 867 565.21 |
|||||||
741 |
07 |
05 |
4289900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
25 327 081.40 |
25 311 081.40 |
24 867 565 21 |
||||||
741 |
07 |
05 |
4340000 |
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации |
328 000.00 |
328 000.00 |
166 000 00 |
|||||||
741 |
07 |
05 |
4340000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
328 000.00 |
328 000.00 |
166 000.00 |
||||||
741 |
07 |
05 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
543 000.00 |
2 288 592.47 |
2 288 592.47 |
|||||||
741 |
07 |
05 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
543 000.00 |
2 288 592.47 |
2 288 592.47 |
||||||
741 |
07 |
07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
1 094 012.02 |
1 094 012.02 |
954 577.48 |
||||||||
741 |
07 |
07 |
4310100 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 021 106.04 |
1 021 106.04 |
884 066.00 |
|||||||
741 |
07 |
07 |
4310100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
1 021 106.04 |
1 021 106 04 |
884 066.00 |
||||||
741 |
07 |
07 |
4320300 |
Расходы областного бюджета на проведение мероприятий, связанных с оздоровительной кампанией детей |
69 905.98 |
69 905.98 |
69 905.98 |
|||||||
741 |
07 |
07 |
4320300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
69 905.98 |
69 905.98 |
69 905 98 |
||||||
741 |
07 |
07 |
5222300 |
Областная целевая программа "Студенчество XXI века (2005-2009 годы)" |
3 000 00 |
3 000.00 |
605.50 |
|||||||
741 |
07 |
07 |
5222300 |
447 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
3 000,00 |
3 000.00 |
605 50 |
||||||
741 |
07 |
09 |
Другие вопросы в области образования |
179 236 319.29 |
180 442 488.60 |
167 087 652.64 |
||||||||
741 |
07 |
09 |
0015200 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
0.00 |
369 700.00 |
305 554.57 |
|||||||
741 |
07 |
09 |
0015200 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
0.00 |
369 700.00 |
305 554.57 |
||||||
741 |
07 |
09 |
0020400 |
Центральный аппарат |
23 862 446.00 |
24 184 094.90 |
23 784 578.17 |
|||||||
741 |
07 |
09 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
23 862 446.00 |
24 184 094.90 |
23 784 578.17 |
||||||
741 |
07 |
09 |
1002500 |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 2005 - 2009 годы" |
4 250 000.00 |
4 250 000.00 |
0 00 |
|||||||
741 |
07 |
09 |
1002500 |
022 |
Мероприятия в сфере образования |
4 250 000.00 |
4 250 000.00 |
0.00 |
||||||
741 |
07 |
09 |
4359900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
124 074 497.60 |
123 855 464.30 |
118 365 152.78 |
|||||||
741 |
07 |
09 |
4359900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
124 074 497.60 |
123 855 464.30 |
118 365 152.78 |
||||||
741 |
07 |
09 |
4360100 |
Государственная поддержка в сфере образования |
150 000.00 |
150 000.00 |
150 000.00 |
|||||||
741 |
07 |
09 |
4360100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
150 000.00 |
150 000.00 |
150 000.00 |
||||||
741 |
07 |
09 |
4360400 |
Государственная поддержка талантливой молодежи |
259 500.00 |
259 500.00 |
71 850.00 |
|||||||
741 |
07 |
09 |
4360400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
259 500.00 |
259 500.00 |
71 850.00 |
||||||
741 |
07 |
09 |
4360900 |
Произведение мероприятий для детей и молодежи |
20419 121.50 |
20419 121.50 |
17 495 475.89 |
|||||||
741 |
07 |
09 |
4360900 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
20419 121.50 |
20419 121.50 |
17 495 475.89 |
||||||
741 |
07 |
09 |
5220802 |
Мероприятия программы |
442 319.00 |
442 319.00 |
404 252.50 |
|||||||
741 |
07 |
09 |
5220802 |
022 |
Мероприятия в сфере образования |
442 319.00 |
442 319.00 |
404 252.50 |
||||||
741 |
07 |
09 |
5226500 |
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2012 годах" |
53 885.19 |
53 885.19 |
53 885.19 |
|||||||
741 |
07 |
09 |
5226500 |
022 |
Мероприятия в сфере образования |
53 885.19 |
53 885.19 |
53 885.19 |
||||||
741 |
07 |
09 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
5 724 550.00 |
6 458 403.71 |
6 456 903.54 |
|||||||
741 |
07 |
09 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
5 724 550.00 |
6 458 403.71 |
6 456 903.54 |
||||||
741 |
09 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
973 358.00 |
973 358.00 |
714 965.20 |
|||||||||
741 |
09 |
08 |
Физическая культура и спорт |
973 358.00 |
973 358.00 |
714 965.20 |
||||||||
741 |
09 |
08 |
5129700 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
923 358.00 |
923 358.00 |
664 965.20 |
|||||||
741 |
09 |
08 |
5129700 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
923 358.00 |
923 358.00 |
664 965.20 |
||||||
741 |
09 |
08 |
5226300 |
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы" |
50 000.00 |
50 000.00 |
50 000.00 |
|||||||
741 |
09 |
08 |
5226300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
50 000.00 |
50 000.00 |
50 000.00 |
||||||
741 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
2 675 071 668.26 |
2 670 142 468.26 |
2 477 533 687.02 |
|||||||||
741 |
11 |
02 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
96 512 897.00 |
96 512 897.00 |
94 132 485.24 |
||||||||
741 |
11 |
02 |
4361200 |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
26 290 000.00 |
26 290 000.00 |
26 289 999.97 |
|||||||
741 |
11 |
02 |
4361200 |
010 |
Фонд софинансирования |
26 290 000.00 |
26 290 000.00 |
26 289 999 97 |
||||||
741 |
11 |
02 |
4361500 |
Субсидия на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
25 959 000.00 |
25 959 000.00 |
23 986 300 00 |
|||||||
741 |
11 |
02 |
4361500 |
010 |
Фонд софинансирования |
25 959 000.00 |
25 959 000.00 |
23 986 300 00 |
||||||
741 |
11 |
02 |
5220801 |
Удешевление школьного питания |
44 263 897,00 |
44 263 897.00 |
43 856 185.27 |
|||||||
/41 |
11 |
02 |
5220801 |
010 |
Фонд софинансирования |
44 263 897.00 |
44 263 897.00 |
43 856 185 27 |
||||||
741 |
11 |
03 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 538 665 993.26 |
2 533 736 793.26 |
2 345 773 809.24 |
||||||||
741 |
11 |
03 |
5200900 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
55 400 000.00 |
55 400 000.00 |
55 268 492 14 76 |
|||||||
741 |
11 |
03 |
5200900 |
009 |
Фонд компенсаций |
55 400 000.00 |
55 400 000.00 |
55 268 492.14 |
||||||
741 |
11 |
03 |
5201000 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
39 718 771.26 |
39 718 771.26 |
35 823 771.70 |
|||||||
741 |
11 |
03 |
5201000 |
009 |
Фонд компенсаций |
39 718 771.26 |
39 718 771.26 |
35 823 771.70 |
||||||
741 |
11 |
03 |
5206200 |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального его, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
2 443 547 222.00 |
2 438 618 022.00 |
2 254 681 545.40 |
|||||||
741 |
11 |
03 |
5206200 |
009 |
Фонд компенсаций |
2 443 547 222.00 |
2 438 618 022.00 |
2 254 681 545.40 |
||||||
741 |
11 |
04 |
Иные межбюджетные трансферты |
39 892 778.00 |
39 892 778.00 |
37 627 392.54 |
||||||||
741 |
11 |
04 |
5220802 |
Мероприятия программы |
39 892 778.00 |
39 892 778.00 |
37 627 392.54 |
|||||||
741 |
11 |
04 |
5220802 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
39 892 778.00 |
39 892 778.00 |
37 627 392.54 |
||||||
742 |
Министерство сельского хозяйства Калужской области |
1 549 574 837.17 |
1 567 126 253.31 |
1 353 080 113.87 |
||||||||||
742 |
04 |
Национальная экономика |
1 138 015 132.56 |
1 155 645 529.55 |
1 022 378 734.71 |
|||||||||
742 |
04 |
05 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
1 138 015 132.56 |
1 155 645 529.55 |
1 022 378 734 71 |
||||||||
742 |
04 |
05 |
0015100 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания |
5 627 654.56 |
5 627 654.56 |
5 467 471 48 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
0015100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
5 627 654.56 |
5 627 654.56 |
5 467 471,48 |
||||||
742 |
04 |
05 |
0020400 |
Центральный аппарат |
33 811 850.00 |
33 811 850.00 |
32 545 624.44 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
33 811 850.00 |
33 811 850.00 |
32 545 624 44 |
||||||
742 |
04 |
05 |
1006000 |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и ландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" |
49 754 300.00 |
49 754 300.00 |
49 661 838.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
1006000 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
49 754 300.00 |
49 754 300.00 |
49 661 838.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2600100 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займы, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок с 2 до 10 лет |
409 605 763.00 |
444 600 763.00 |
412 113 346.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2600100 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
409 605 763.00 |
444 600 763.00 |
412 113 346.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2600200 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займы, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет |
22 421 505.00 |
26 421 505.00 |
22 931 269.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2600200 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
22 421 505.00 |
26 421 505.00 |
22 931 269.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2600700 |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства |
3 185 670.00 |
1 639 670.00 |
1 639 670 00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2600700 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
3 185 670.00 |
1 639 670.00 |
1 639 670 00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2600900 |
Субсидии на поддержку производства льна и конопли |
2 194 000.00 |
700 000.00 |
699 990.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2600900 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
2 194 000.00 |
700 000.00 |
699 990.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2601000 |
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями |
1 083 000.00 |
1 000 000.00 |
1 000 000.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2601000 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
1 083 000.00 |
1 000 000.00 |
1 000 000.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2601100 |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений |
1 399 000.00 |
2 576 345.00 |
2 059 490.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2601100 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
1 399 000.00 |
2 576 345.00 |
2 059 490.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2601300 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства |
71 640 000.00 |
71 640 000.00 |
59 932 030.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2601300 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
71 640 000.00 |
71 640 000.00 |
59 932 030 00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2601400 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года |
62 508 767.00 |
37 508 767.00 |
33 182 134,00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
|
006 |
Субсидии юридическим лицам |
62 508 767.00 |
37 508 767.00 |
33 182 134.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
|
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет |
0.00 |
6 253 326.00 |
6 253 326.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2601500 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
0.00 |
6 253 326.00 |
6 253 326.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2601600 |
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений |
414 000.00 |
414 000.00 |
414 000,00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2601600 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
414 000.00 |
414 000.00 |
414 000.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2601900 |
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ |
123 558 000.00 |
123 558 000.00 |
114 499 969.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2601900 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
123 558 000.00 |
123 558 000.00 |
114 499 969.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2601901 |
Субсидии на молочное скотоводство |
22 845 000.00 |
22 845 000.00 |
16 477 163.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2601901 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
22 845 000.00 |
22 845 000.00 |
16 477 163.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2601902 |
Субсидии на мясное скотоводство |
24 849 000.00 |
24 849 000.00 |
13 010 372.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2601902 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
24 849 000.00 |
24 849 000.00 |
13 010 372.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2619900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8 708 100.00 |
8 035 726.00 |
7 747 152.81 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2619900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
8 708 100.00 |
8 035 726.00 |
7 747 152.81 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2640100 |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты |
566 100.00 |
566 100.00 |
12 627 60 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2640100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
566 100.00 |
566 100.00 |
12 627.60 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2640200 |
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) |
228 900.00 |
228 900.00 |
0 00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2640200 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
228 900.00 |
228 900.00 |
0.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
2700400 |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов |
149 300.00 |
149 300.00 |
0.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
2700400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
149 300.00 |
149 300.00 |
0.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
5220900 |
Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 5-2012 годы" |
293 013 492.00 |
292 931 491.99 |
242 593 037,38 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
5220900 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
2 818 000.00 |
2 736 000.00 |
2 100 000.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
5220900 |
005 |
Социальные выплаты |
102 000.00 |
102 000.00 |
102 000 00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
5220900 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
280 865 793.00 |
280 865 793.00 |
232 495 928.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
5220900 |
013 |
Прочие расходы |
5 767 299.00 |
5 767 298.99 |
4 907 209.38 |
||||||
742 |
04 |
05 |
5220900 |
015 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
3 460 400.00 |
3 460 400.00 |
2 987 900.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
56 124.00 |
138 224.00 |
138 224.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
56 124.00 |
138 224.00 |
138 224.00 |
||||||
742 |
04 |
05 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
395 607.00 |
395 607.00 |
0.00 |
|||||||
742 |
04 |
05 |
9190000 |
013 |
Прочие расходы |
395 607.00 |
395 607.00 |
0.00 |
||||||
742 |
07 |
Образование |
74 104 324.00 |
74 025 343.15 |
57 874 417.55 |
|||||||||
742 |
07 |
04 |
Среднее профессиональное образование |
72 746 347.00 |
72 526 525.15 |
56 736 915.10 |
||||||||
742 |
07 |
04 |
4279900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
52 931 948.00 |
52 712 126.15 |
48 744 564.75 |
|||||||
742 |
07 |
04 |
4279900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
52 931 948.00 |
52 712 126.15 |
48 744 564.75 |
||||||
742 |
07 |
04 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
19 814 399.00 |
19 814 399.00 |
7 992 350.35 |
|||||||
742 |
07 |
04 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
19 814 399.00 |
19 814 399.00 |
7 992 350.35 |
||||||
742 |
07 |
05 |
Переподготовка и повышение квалификации |
1 357 977.00 |
1 498 818.00 |
1 137 502.45 |
||||||||
742 |
07 |
05 |
4299900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
709 800.00 |
709 800.00 |
709 800.00 |
|||||||
742 |
07 |
05 |
4299900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
709 800.00 |
709 800.00 |
709 800.00 |
||||||
742 |
07 |
05 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
648 177.00 |
789 018.00 |
427 702.45 |
|||||||
742 |
07 |
05 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
648 177.00 |
789 018.00 |
427 702.45 |
||||||
742 |
10 |
Социальная политика |
85 000.00 |
85 000.00 |
83 600.00 |
|||||||||
742 |
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
85 000.00 |
85 000.00 |
83 600.00 |
||||||||
742 |
10 |
06 |
5140100 |
Мероприятия в области социальной политик |
85 000.00 |
85 000.00 |
83 600.00 |
|||||||
742 |
10 |
06 |
5140100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
85 000.00 |
85 000.00 |
83 600.00 |
||||||
742 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
337 370 380.61 |
337 370 380.61 |
272 743 361.61 |
|||||||||
742 |
11 |
02 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
337 370 380.61 |
337 370 380.61 |
272 743 361.61 |
||||||||
742 |
11 |
02 |
1001100 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" |
152 413 310.61 |
152 413310.61 |
143 394 446.61 |
|||||||
742 |
11 |
02 |
1001100 |
020 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
127 719 382.61 |
127 719 382.61 |
119 373 930.61 |
||||||
742 |
11 |
02 |
1001100 |
099 |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
24 693 928.00 |
24 693 928.00 |
24 020 516.00 |
||||||
742 |
11 |
02 |
1020102 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
22 800 000.00 |
22 800 000 00 |
17 607 661.00 |
|||||||
742 |
11 |
02 |
1020102 |
020 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
22 800 000.00 |
22 800 000.00 |
17 607 661.00 |
||||||
742 |
11 |
02 |
5220900 |
Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы" |
9 590 920.00 |
9 590 920.00 |
7 937 222.00 |
|||||||
742 |
11 |
02 |
5220900 |
020 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
9 590 920.00 |
9 590 920.00 |
7 937 222.00 |
||||||
742 |
11 |
02 |
5222600 |
Областная целевая программа "Социальное развитие села Калужской области до 2010 года" |
152 566 150.00 |
152 566 150.00 |
103 804 032.00 |
|||||||
742 |
11 |
02 |
5222600 |
010 |
Фонд софинансирования |
24 270 700.00 |
21 322 900.00 |
13 418 922.00 |
||||||
742 |
11 |
02 |
5222600 |
020 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) |
117 856 500.00 |
120 804 300.00 |
80 268 328.00 79 |
||||||
742 |
11 |
02 |
5222600 |
099 |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
10 438 950.00 |
10 438 950.00 |
10 116 782.00 |
||||||
743 |
"Государственное учреждение Калужской области "Редакция газеты "Весть" |
21 762 700.00 |
24 184 061.82 |
21 022 604.84 |
||||||||||
743 |
08 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
21 762 700.00 |
24 184 061.82 |
21 022 604.84 |
|||||||||
743 |
08 |
04 |
Периодическая печать и издательства |
21 762 700.00 |
24 184 061.82 |
21 022 604.84 |
||||||||
743 |
08 |
04 |
4579900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
18 512 700.00 |
18 512 700.00 |
15 351 243.02 |
|||||||
743 |
08 |
04 |
4579900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
18 512 700.00 |
18 512 700.00 |
15 351 243.02 |
||||||
743 |
08 |
04 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
3 250 000.00 |
5 671 361.82 |
5 671 361.82 |
|||||||
743 |
08 |
04 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 250 000.00 |
5 671 361.82 |
5 671 361.82 |
||||||
744 |
Министерство экономического развития Калужской области |
1 113 646 026.27 |
1 172 231 817.88 |
921 690 186.67 |
||||||||||
744 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
2 000 000.00 |
4 760 200.00 |
4 760 200.00 |
|||||||||
744 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
2 000 000.00 |
4 760 200.00 |
4 760 200.00 |
||||||||
744 |
01 |
14 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
2 000 000.00 |
2 000 000.00 |
2 000 000.00 |
|||||||
744 |
01 |
14 |
0920300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
2 000 000.00 |
2 000 000.00 |
2 000 000.00 |
||||||
744 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
0.00 |
2 760 200.00 |
2 760 200.00 |
|||||||
744 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
0.00 |
2 760 200.00 |
2 760 200.00 |
||||||
744 |
04 |
Национальная экономика |
901 215 334.27 |
960 388 325.88 |
801 757 587.39 |
|||||||||
744 |
04 |
01 |
Общеэкономические вопросы |
83 717 100.00 |
83 701 800.00 |
78 955 055.96 |
||||||||
744 |
04 |
01 |
0020400 |
Центральный аппарат |
83 717 100.00 |
83 701 800.00 |
78 955 055.96 |
|||||||
744 |
04 |
01 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
83 717 100.00 |
83 701 800.00 |
78 955 055.96 |
||||||
744 |
04 |
08 |
Транспорт |
79 554 400.00 |
79 554 400.00 |
56 844 000.00 |
||||||||
744 |
04 |
08 |
3010300 |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
2 500 000.00 |
2 500 000.00 |
2 500 000.00 |
|||||||
744 |
04 |
08 |
3010300 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
2 500 000.00 |
2 500 000.00 |
2 500 000.00 |
||||||
744 |
04 |
08 |
3030200 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
27 054 400.00 |
27 054 400.00 |
21 844 000.00 |
|||||||
744 |
04 |
08 |
3030200 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
27 054 400.00 |
27 054 400.00 |
21 844 000.00 |
||||||
744 |
04 |
08 |
3050200 |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта |
50 000 000.00 |
50 000 000.00 |
32 500 000.00 |
|||||||
744 |
04 |
08 |
3050200 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
50 000 000.00 |
50 000 000.00 |
32 500 000,00 |
||||||
744 |
04 |
10 |
Связь и информатика |
63 271 108.30 |
63 271 108.30 |
29 737 082.16 |
||||||||
744 |
04 |
10 |
1004400 |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)" |
5 300 000.00 |
5 300 000.00 |
5 300 000.00 |
|||||||
744 |
04 |
10 |
1004400 |
064 |
Информатика |
5 300 000.00 |
5 300 000.00 |
5 300 000.00 |
||||||
744 |
04 |
10 |
3300301 |
Создание технопарков |
57 971 108.30 |
57 971 108.30 |
24 437 082.16 |
|||||||
744 |
04 |
10 |
3300301 |
912 |
Технопарк "Обнинск" |
57 971 108.30 |
57 971 108.30 |
24 437 082.16 |
||||||
744 |
04 |
11 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
20 119 900.00 |
20 043 779.99 |
13 714 179 00 |
||||||||
744 |
04 |
11 |
5225000 |
Областная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Калужской области на 2005-2010 годы" |
13 998 000.00 |
13 921 879.99 |
7 592 279.00 |
|||||||
744 |
04 |
11 |
5225000 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
12 000 000.00 |
12 000 000.00 |
6 140 000.00 |
||||||
744 |
04 |
11 |
5225000 |
013 |
Прочие расходы |
1 998 000.00 |
1 921 879.99 |
1 452 279.00 |
||||||
744 |
04 |
11 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
6 121 900.00 |
6 121 900.00 |
6 121 900.00 80 |
|||||||
744 |
04 |
11 |
9190000 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
5 527 000.00 |
5 527 000.00 |
5 527 000.00 |
||||||
744 |
04 |
11 |
9190000 |
013 |
Прочие расходы |
594 900.00 |
594 900.00 |
594 900.00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
654 552 825.97 |
713 817 237.59 |
622 507 270.27 |
||||||||
744 |
04 |
12 |
0011300 |
Мероприятия в рамках административной реформы |
2 013 630.00 |
2 013 630.00 |
2 013 622.22 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
0011300 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 013 630.00 |
2 013 630.00 |
2 013 622.22 |
||||||
744 |
04 |
12 |
0900200 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
2 211 590.00 |
2 190 058.00 |
1 320 430.74 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
0900200 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
2 211 590.00 |
2 190 058.00 |
1 320 430.74 |
||||||
744 |
04 |
12 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
133 084 902.00 |
135 406 434.00 |
92 886 288.04 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
0920300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
500 000.00 |
500 000.00 |
63 263.35 |
||||||
744 |
04 |
12 |
0920300 |
013 |
Прочие расходы |
83 123 200.00 |
83 123 200.00 |
41 039 790.69 |
||||||
744 |
04 |
12 |
0920300 |
019 |
Субсидии некоммерческим организациям |
19 461 702.00 |
21 783 234.00 |
21 783 234 00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
0920300 |
929 |
Имущественный взнос учредителя в Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Калужской области |
30 000 000.00 |
30 000 000.00 |
30 000 000.00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
0929900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
58 559 312.97 |
58 410 854.97 |
52 693 863.50 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
0929900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
58 559 312.97 |
58 410 854.97 |
52 693 863.50 |
||||||
744 |
04 |
12 |
2800100 |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений |
500 000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
2800100 |
013 |
Прочие расходы |
500 000.00 |
000 |
0.00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
3400300 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
532 000.00 |
532 002.36 |
432 740.89 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
3400300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
532 000.00 |
532 002.36 |
432 740.89 |
||||||
744 |
04 |
12 |
3400700 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
0.00 |
858 000.00 |
0.00 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
3400700 |
013 |
Прочие расходы |
0.00 |
858 000.00 |
0.00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
3400702 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
0.00 |
2 410 577.33 |
0.00 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
3400702 |
013 |
Прочие расходы |
0.00 |
2 410 577.33 |
0.00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
3450100 |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
111 014 823.00 |
161 014 823.00 |
134 876 958.39 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
3450100 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
33 014 823.00 |
33 014 823.00 |
7 195 742 39 |
||||||
744 |
04 |
12 |
3450100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
5 000 000.00 |
5 000 000.00 |
4 681 216.00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
3450100 |
929 |
Имущественный взнос учредителя в Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Калужской области |
73 000 000.00 |
123 000 000.00 |
123 000 000.00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
5226800 |
Областная целевая программа "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства Калужской области на 2007-2009 годы" |
12 000 000.00 |
11 998 000.00 |
5 152 994.00 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
5226800 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
3 900 000.00 |
3 900 000.00 |
1 696 495.00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
5226800 |
013 |
Прочие расходы |
5 100 000.00 |
5 098 000.00 |
456 499.00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
5226800 |
929 |
Имущественный взнос учредителя в Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Калужской области |
3 000 000.00 |
3 000 000.00 |
3 000 000.00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
5226900 |
Областная целевая программа "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в целях ускорения социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Калужской области (2007-2009 годы)" |
10 500 000.00 |
10 500 000.00 |
4 660 000.00 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
5226900 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
10 500 000.00 |
10 500 000.00 |
4 660 000.00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
4 434 400.00 |
10 580 689 93 |
10 580 689.93 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 434 400.00 |
10 580 689.93 |
10 580 689.93 81 |
||||||
744 |
04 |
12 |
9040000 |
Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков |
281 104 870.00 |
279 304 870.00 |
279 292 384.56 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
9040000 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
281 104 870.00 |
279 304 870.00 |
279 292 384.56 |
||||||
744 |
04 |
12 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
38 597 298.00 |
38 597 298.00 |
38 597 298.00 |
|||||||
744 |
04 |
12 |
9190000 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
3 138 000.00 |
3 138 000.00 |
3 138 000.00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
9190000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
33 824 500.00 |
33 824 500.00 |
33 824 500.00 |
||||||
744 |
04 |
12 |
9190000 |
013 |
Прочие расходы |
1 634 798.00 |
1 634 798.00 |
1 634 798.00 |
||||||
744 |
08 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
66 632 730.00 |
66 617 130.00 |
63 488 502.25 |
|||||||||
744 |
08 |
03 |
Телевидение и радиовещание |
66 632 730.00 |
66 617 130.00 |
63 488 502.25 |
||||||||
744 |
08 |
03 |
4539900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
66 632 730.00 |
66 617 130.00 |
63 488 502.25 |
|||||||
744 |
08 |
03 |
4539900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
66 632 730.00 |
66 617 130.00 |
63 488 502.25 |
||||||
744 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
143 797 962.00 |
140 466 162.00 |
51 683 897.03 |
|||||||||
744 |
11 |
02 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
143 797 962.00 |
140 466 162.00 |
51 683 897.03 |
||||||||
744 |
11 |
02 |
3400702 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
120 182 062.00 |
117 590 662.00 |
46 861 679.03 |
|||||||
744 |
11 |
02 |
3400702 |
010 |
Фонд софинансирования |
120 182 062.00 |
117 590 662.00 |
46 861 679.03 |
||||||
744 |
11 |
02 |
9220000 |
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств областного бюджета |
23 615 900.00 |
22 875 500.00 |
4 822 218.00 |
|||||||
744 |
11 |
02 |
9220000 |
010 |
Фонд софинансирования |
23 615 900.00 |
22 875 500.00 |
4 822 218.00 |
||||||
745 |
Контрольно-счетная палата Калужской области |
31 912 000.00 |
32 513 900.00 |
25 302 362.61 |
||||||||||
745 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
31 912 000.00 |
32 513 900.00 |
25 302 362.61 |
|||||||||
745 |
01 |
06 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
31 912 000.00 |
31 912 000.00 |
24 700 506.61 |
||||||||
745 |
01 |
06 |
0020400 |
Центральный аппарат |
28 804 000.00 |
28 804 000.00 |
22 256 834.74 |
|||||||
745 |
01 |
06 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
28 804 000.00 |
28 804 000.00 |
22 256 834,74 |
||||||
745 |
01 |
06 |
0022400 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители |
2 993 000.00 |
2 993 000.00 |
2 358 607.82 |
|||||||
745 |
01 |
06 |
0022400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
2 993 000.00 |
2 993 000.00 |
2 358 607.82 |
||||||
745 |
01 |
06 |
1004400 |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)" |
115 000.00 |
115 000.00 |
85 064.05 |
|||||||
745 |
01 |
06 |
1004400 |
064 |
Информатика |
115 000.00 |
115 000.00 |
85 064.05 |
||||||
745 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
0.00 |
601 900.00 |
601 856.00 |
||||||||
745 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
0.00 |
601 900.00 |
601 856.00 |
|||||||
745 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
0.00 |
601 900.00 |
601 856.00 |
||||||
746 |
Избирательная комиссия Калужской области |
36 422 600.00 |
36 215 900.00 |
20 859 741.45 |
||||||||||
746 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
36 422 600.00 |
36 215 900.00 |
20 859 741.45 |
|||||||||
746 |
01 |
07 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
36 422 600.00 |
36 215 900.00 |
20 859 741.45 |
||||||||
746 |
01 |
07 |
0020400 |
Центральный аппарат |
18 679 200.00 |
18 472 500.00 |
17 431 391.49 |
|||||||
746 |
01 |
07 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
18 679 200.00 |
18 472 500.00 |
17 431 391.49 |
||||||
746 |
01 |
07 |
0022000 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации |
2 173 400.00 |
2 173 400.00 |
2 132 411.49 |
|||||||
746 |
01 |
07 |
0022000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
2 173 400.00 |
2 173 400.00 |
2 132411.49 |
||||||
746 |
01 |
07 |
0200001 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
15 270 000.00 |
15 270 000.00 |
1 008 698.47 |
|||||||
746 |
01 |
07 |
0200001 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
15 270 000.00 |
15 270 000.00 |
1 008 698.47 |
||||||
746 |
01 |
07 |
0200400 |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов |
300 000.00 |
300 000.00 |
287 240.00 |
|||||||
746 |
01 |
07 |
0200400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
300 000.00 |
300 000.00 |
287 240.00 |
||||||
747 |
Законодательное Собрание Калужской области |
90 532 503.30 |
91 065 181.62 |
68 158 200.37 |
||||||||||
747 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
90 030 503.30 |
90 563 181.62 |
68 054 758.33 |
|||||||||
747 |
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
90 030 503.30 |
90 168 881.62 |
67 663 079.43 |
||||||||
747 |
01 |
03 |
0011200 |
Члены Совета Федерации и их помощники |
425 664.30 |
564 042.62 |
564 042.62 |
|||||||
747 |
01 |
03 |
0011200 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
425 664.30 |
564 042.62 |
564 042.62 |
||||||
747 |
01 |
03 |
0020400 |
Центральный аппарат |
66 304 839.00 |
66 184 839.00 |
48 210 093.83 |
|||||||
747 |
01 |
03 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
66 304 839.00 |
66 184 839.00 |
48 210 093.83 |
||||||
747 |
01 |
03 |
0020900 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
2 442 000.00 |
2 442 000.00 |
1 949 574.53 |
|||||||
747 |
01 |
03 |
0020900 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
2 442 000.00 |
2 442 000.00 |
1 949 574.53 |
||||||
747 |
01 |
03 |
0021000 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
19 248 000.00 |
19 368 000.00 |
16 580 379.10 |
|||||||
747 |
01 |
03 |
0021000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
19 248 000.00 |
19 368 000.00 |
16 580 379.10 |
||||||
747 |
01 |
03 |
0819300 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
540 000.00 |
540 000.00 |
153 800.00 |
|||||||
747 |
01 |
03 |
0819300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
540 000.00 |
540 000.00 |
153 800.00 |
||||||
747 |
01 |
03 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
1 070 000.00 |
1 070 000.00 |
205 189.35 |
|||||||
747 |
01 |
03 |
0920300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
1 070 000.00 |
1 070 000.00 |
205 189.35 |
||||||
747 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
0.00 |
394 300.00 |
391 678.90 |
||||||||
747 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
0.00 |
394 300.00 |
391 678.90 |
|||||||
747 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
0.00 |
394 300.00 |
391 678.90 |
||||||
747 |
07 |
Образование |
502 000.00 |
502 000.00 |
103 442.04 |
|||||||||
747 |
01 |
03 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
502 000.00 |
502 000.00 |
103 442.04 |
||||||||
747 |
01 |
03 |
4310100 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
502 000.00 |
502 000.00 |
103 442.04 |
|||||||
747 |
01 |
03 |
4310100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
502 000.00 |
502 000.00 |
103 442.04 |
||||||
748 |
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области |
4 503 813 775.87 |
4 511 173 353.77 |
3 911 585 268.95 |
||||||||||
748 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
425 348.00 |
1 264 148.00 |
1 263 281.44 |
|||||||||
748 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
425 348.00 |
1 264 148.00 |
1 263 281.44 |
||||||||
748 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
425 348.00 |
1 264 148.00 |
1 263 281.44 |
|||||||
748 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
425 348.00 |
1 264 148.00 |
1 263 281.44 |
||||||
748 |
07 |
Образование |
147 087 243.99 |
152 808 907 80 |
149 611 645.32 |
|||||||||
748 |
07 |
02 |
Общее образование |
133 326 577.61 |
139 525 787.42 |
136 384 102 15 |
||||||||
748 |
07 |
02 |
4249900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
130 536 124.88 |
130 372 673.32 |
128 507 387 49 |
|||||||
748 |
07 |
02 |
4249900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
130 536 124.88 |
130 372 673.32 |
128 507 387.49.83 |
||||||
748 |
07 |
02 |
5200900 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
111 873.76 |
114 776.36 |
109 655.28 |
|||||||
748 |
07 |
02 |
5200900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 873.76 |
114 776.36 |
109 655.28 |
||||||
748 |
07 |
02 |
5225300 |
Областная целевая программа "Безопасность образовательных учреждений Калужской области" |
915 564.00 |
915 564.00 |
331 183.73 |
|||||||
748 |
07 |
02 |
5225300 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
915 564.00 |
915 564.00 |
331 183.73 |
||||||
748 |
07 |
02 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0.00 |
6 232 699.11 |
6 061 876.06 |
|||||||
748 |
07 |
02 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0.00 |
6 232 699.11 |
6 061 876.06 |
||||||
748 |
07 |
02 |
9230000 |
Реализация противопожарных мероприятий |
1 763 014.97 |
1 890 074.63 |
1 373 999.59 |
|||||||
748 |
07 |
02 |
9230000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 763 014.97 |
1 890 074.63 |
1 373 999.59 |
||||||
748 |
07 |
07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
13 295 066.38 |
12 817 520.38 |
12 761 943.17 |
||||||||
748 |
07 |
07 |
4320202 |
Исполнение государственных полномочий за счет средств федерального бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
6 631 092.36 |
6 404 460.36 |
6 400 632.10 |
|||||||
748 |
07 |
07 |
4320202 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
6 631 092.36 |
6 404 460.36 |
6 400 632.10 |
||||||
748 |
07 |
07 |
4320300 |
Расходы областного бюджета на проведение мероприятий, связанных с оздоровительной кампанией детей |
6 663 974.02 |
6 413 060.02 |
6 361 311.07 |
|||||||
748 |
07 |
07 |
4320300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
6 663 974.02 |
6 413 060.02 |
6 361 311.07 |
||||||
748 |
07 |
09 |
Другие вопросы в области образования |
465 600.00 |
465 600.00 |
465 600.00 |
||||||||
748 |
07 |
09 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
465 600.00 |
465 600.00 |
465 600.00 |
|||||||
748 |
07 |
09 |
9190000 |
022 |
Мероприятия в сфере образования |
465 600.00 |
465 600.00 |
465 600.00 |
||||||
748 |
10 |
Социальная политика |
1 549 716 628.88 |
1 547 498 397.58 |
1 158 879 317.45 |
|||||||||
748 |
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
12 383 670.05 |
12 383 670.05 |
10 514 618.00 |
||||||||
748 |
10 |
01 |
4910100 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
12 383 670.05 |
12 383 670.05 |
10 514 618.00 |
|||||||
748 |
10 |
01 |
4910100 |
005 |
Социальные выплаты |
12 383 670.05 |
12 383 670.05 |
10 514 618.00 |
||||||
748 |
10 |
02 |
Социальное обслуживание населения |
398 512 107.62 |
397 100 026.32 |
378 705 409.65 |
||||||||
748 |
10 |
02 |
0700200 |
Резервный фонд Президента Российской Федерации |
4 860 000.00 |
4 860 000.00 |
2 071 633.48 |
|||||||
748 |
10 |
02 |
0700200 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 860 000.00 |
4 860 000.00 |
2 071 633.48 |
||||||
748 |
10 |
02 |
5019900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
228 616 838.77 |
229 347 137.51 |
221 750 455.45 |
|||||||
748 |
10 |
02 |
5019900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
228 616 838.77 |
229 347 137.51 |
221 750 455.45 |
||||||
748 |
10 |
02 |
5029900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
20 294 285.23 |
20 294 285.23 |
20 150 866.51 |
|||||||
748 |
10 |
02 |
5029900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
20 294 285.23 |
20 294 285.23 |
20 150 866.51 |
||||||
748 |
10 |
02 |
5079900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
44 527 948.08 |
44 474 651.08 |
43 420 249.67 |
|||||||
748 |
10 |
02 |
5079900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
44 527 948.08 |
44 474 651.08 |
43 420 249.67 |
||||||
748 |
10 |
02 |
5221600 |
Областная целевая программа "Пожарная безопасность в Калужской области на 2008-2012 годы" |
1 749 508.00 |
1 749 508.00 |
712 492.43 |
|||||||
748 |
10 |
02 |
5221600 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 749 508.00 |
1 749 508.00 |
712 492.43 |
||||||
748 |
10 |
02 |
5227000 |
Областная целевая программа "Старшее поколение и инвалиды в Калужской области (2007-2009 годы)" |
4 500 000.00 |
4 500 000.00 |
4 350 604.00 |
|||||||
748 |
10 |
02 |
5227000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 500 000.00 |
4 500 000.00 |
4 350 604.00 |
||||||
748 |
10 |
02 |
5300000 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам |
4 500 000.00 |
4 500 000.00 |
4 500 000.00.84 |
|||||||
748 |
10 |
02 |
5300000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 500 000.00 |
4 500 000.00 |
4 500 000.00 |
||||||
748 |
10 |
02 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
73 587 900.00 |
71 644 487.62 |
71 388 698.02 |
|||||||
748 |
10 |
02 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
73 587 900.00 |
71 644 487.62 |
71 388 698.02 |
||||||
748 |
10 |
02 |
9230000 |
Реализация противопожарных мероприятий |
5 875 627.54 |
5 729 956.88 |
4 084 780.28 |
|||||||
748 |
10 |
02 |
9230000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
5 875 627.54 |
5 729 956.88 |
4 084 780.28 |
||||||
748 |
10 |
02 |
9250000 |
Мероприятия по подготовке учреждений к расселению (переселению) людей, проживающих в учреждениях с круглосуточным пребыванием в рамках реализации первоочередных противопожарных мероприятий |
10 000 000.00 |
10 000 000.00 |
6 275 629 81 |
|||||||
748 |
10 |
02 |
9250000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 000 000.00 |
10 000 000.00 |
6 275 629.81 |
||||||
748 |
10 |
03 |
Социальное обеспечение населения |
1 066 277 601.31 |
1 065 826 601.31 |
707 499 170.88 |
||||||||
748 |
10 |
03 |
1040106 |
Приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
3 116 200.00 |
3 116 200.00 |
С.00 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
1040106 |
005 |
Социальные выплаты |
3 116 200.00 |
3 116 200.00 |
0.00 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5050802 |
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
19 433.00 |
19 433.00 |
0.00 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5050802 |
005 |
Социальные выплаты |
19 433.00 |
19 433.00 |
0.00 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5050902 |
Социальная поддержка Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
7 500.00 |
7 500.00 |
3 465.48 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5050902 |
005 |
Социальные выплаты |
7 500.00 |
7 500.00 |
3 465.48 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5051900 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
7 416 700.00 |
7 416 700.00 |
7 056 108.12 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5051900 |
005 |
Социальные выплаты |
7 416 700.00 |
7 416 700.00 |
7 056 108.12 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5053110 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
4 945 887.99 |
4 945 887.99 |
4 945 887.99 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5053110 |
005 |
Социальные выплаты |
4 945 887.99 |
4 945 887.99 |
4 945 887.99 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5053401 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О :ранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов" |
599 658 828.00 |
599 658 828.00 |
380 419 380.00 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5053401 |
005 |
Социальные выплаты |
599 658 828.00 |
599 658 828.00 |
380 419 380.00 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5053402 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
80 233 100.00 |
80 233 100.00 |
41 461 375.00 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5053402 |
005 |
Социальные выплаты |
80 233 100.00 |
80 233 100.00 |
41 461 375.00 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5053600 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительскому), не имеющих закрепленного жилого помещения |
124 347 900.00 |
124 227 900.00 |
124 206 095.00 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5053600 |
005 |
Социальные выплаты |
124 347 900.00 |
124 227 900.00 |
124 206 095.00 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5053700 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
26 632 571.01 |
26 632 571.01 |
23 576 226 79 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5053700 |
005 |
Социальные выплаты |
324 630.75 |
324 630.75 |
324 630.75 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5053700 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
26 307 940.26 |
26 307 940.26 |
23 251 596.04 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5053800 |
Компенсация расходов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на оплату закрепленных за ними жилых помещений и коммунальных услуг |
3 008 000.00 |
3 128 000 00 |
2 894 684.50 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5053800 |
005 |
Социальные выплаты |
3 008 000.00 |
3 128 000 00 |
2 894 684.50 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5054401 |
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
84 417.20 |
84 417.20 |
12 000.00 85 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5054401 |
005 |
Социальные выплаты |
84 417.20 |
84 417.20 |
12 000.00 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5054500 |
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
377 572.16 |
377 572.16 |
64 866.60 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5054500 |
005 |
Социальные выплаты |
377 572.16 |
377 572.16 |
64 866.60 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5054600 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
111 665 385.00 |
111 665 385.00 |
25 303 221.37 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5054600 |
005 |
Социальные выплаты |
109 720 107.00 |
109 720 107.00 |
23 853 428.17 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5054600 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
1 945 278.00 |
1 945 278.00 |
1 449 793.20 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5054700 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
350 466.42 |
350 466.42 |
349 466.42 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5054700 |
005 |
Социальные выплаты |
350 466.42 |
350 466.42 |
349 466.42 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5055300 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Калужской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Калужской области |
39 912 900.00 |
39 912 900.00 |
39 897 032.92 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5055300 |
005 |
Социальные выплаты |
19 693 410.05 |
19 693 410.05 |
19 693 410.05 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5055300 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
20 219 489.95 |
20 219 489.95 |
20 203 622.87 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5055400 |
Субсидии на покупку жилья инвалидам военной травмы |
8 314 900.00 |
8 314 900.00 |
2 700 000.00 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5055400 |
005 |
Социальные выплаты |
8 314 900.00 |
8 314 900.00 |
2 700 000.00 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5058500 |
Оказание других видов социальной помощи |
4 450 742 42 |
4 450 742.42 |
4 186 553.38 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5058500 |
005 |
Социальные выплаты |
4 450 742.42 |
4 450 742.42 |
4 186 553.38 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5070100 |
Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" |
0.00 |
50 000.00 |
50 000.00 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5070100 |
005 |
Социальные выплаты |
0.00 |
50 000.00 |
50 000.00 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5202200 |
Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства |
13 659 500.00 |
13 158 500.00 |
13 100 000.00 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5202200 |
005 |
Социальные выплаты |
13 659 500.00 |
13 158 500.00 |
13 100 000.00 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5220200 |
Областная целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Калужской области на 2008-2010 годы" |
1 588 040.00 |
1 588 040.00 |
1 429 655.52 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5220200 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
1 588 040.00 |
1 588 040.00 |
1 429 655.52 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5226400 |
Областная целевая программа "Семья и дети (2007-2009 годы)" |
1 217 693.08 |
1 217 693.08 |
1 217 693.08 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5226400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
1 217 693.08 |
1 217 693.08 |
1 217 693.08 |
||||||
748 |
10 |
03 |
5227800 |
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети (2009-2013 годы)" |
1 577 306.92 |
1 577 306.92 |
943 745.20 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
5227800 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
1 577 306.92 |
1 577 306.92 |
943 745.20 |
||||||
748 |
10 |
03 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
2 100 271.03 |
2 100 271.03 |
2 100 266.49 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
9190000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
2 100 271.03 |
2 100 271,03 |
2 100 266.49 |
||||||
748 |
10 |
03 |
9210000 |
Погашение задолженности по Федеральному закону "О ветеранах" |
31 592 287.08 |
31 592 287.08 |
31 581 447.02 |
|||||||
748 |
10 |
03 |
9210000 |
005 |
Социальные выплаты |
31 592 287.08 |
31 592 287.08 |
31 581 447.02 |
||||||
748 |
10 |
04 |
Охрана семьи и детства |
13 448 340.00 |
13 448 340.00 |
4 632 564.26 |
||||||||
748 |
10 |
04 |
5050502 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
13 280 340.00 |
13 280 340.00 |
4 533 760.51 |
|||||||
748 |
10 |
04 |
5050502 |
005 |
Социальные выплаты |
13 280 340.00 |
13 280 340.00 |
4 533 760.51 |
||||||
748 |
10 |
04 |
5110200 |
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
68 000.00 |
68 000.00 |
39 739 65 |
|||||||
748 |
10 |
04 |
5110200 |
013 |
Прочие расходы |
68 000.00 |
68 000.00 |
39 739 65 |
||||||
748 |
10 |
04 |
5110201 |
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в пределах территории Калужской области |
100 000.00 |
100 000.00 |
59 064 10 |
|||||||
748 |
10 |
04 |
5110201 |
013 |
Прочие расходы |
100 000.00 |
100 000.00 |
59 064.10 |
||||||
748 |
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
59 094 909.90 |
58 739 759.90 |
57 527 554.66 |
||||||||
748 |
10 |
06 |
0020400 |
Центральный аппарат |
32 511 050.00 |
32 155 900.00 |
31 658 805.10 |
|||||||
748 |
10 |
06 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
32 511 050.00 |
32 155 900.00 |
31 658 805.10 |
||||||
748 |
10 |
06 |
0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
80 000.00 |
80 000.00 |
80 000.00 |
|||||||
748 |
10 |
06 |
0700400 |
013 |
Прочие расходы |
80 000.00 |
80 000.00 |
80 000.00 |
||||||
748 |
10 |
06 |
5140100 |
Мероприятия в области социальной политики |
19 147 959.90 |
19 147 959.90 |
18 432 849.56 |
|||||||
748 |
10 |
06 |
5140100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
19 147 959.90 |
19 147 959.90 |
18 432 849.56 |
||||||
748 |
10 |
06 |
5140600 |
Оказание материальной помощи отдельным категориям лиц |
4 744 200.00 |
4 744 200.00 |
4 744 200.00 |
|||||||
748 |
10 |
06 |
5140600 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
4 744 200.00 |
4 744 200.00 |
4 744 200.00 |
||||||
748 |
10 |
06 |
5300000 |
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам |
2 611 700.00 |
2 611 700.00 |
2 611 700.00 |
|||||||
748 |
10 |
06 |
5300000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
2 611 700.00 |
2 611 700.00 |
2 611 700.00 |
||||||
748 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
2 806 584 555.00 |
2 809 601 900.39 |
2 601 831 024.74 |
|||||||||
748 |
11 |
03 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 798 399 555.00 |
2 801 416 900.39 |
2 594 673 219.74 |
||||||||
748 |
11 |
03 |
4320202 |
Исполнение государственных полномочий за счет средств федерального бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
3 999 984.00 |
3 999 984.00 |
3 968 850.00 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
4320202 |
009 |
Фонд компенсаций |
3 999 984.00 |
3 999 984.00 |
3 968 850.00 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5052901 |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
51 316 700.00 |
51 585 700.00 |
51 222 474.54 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5052901 |
009 |
Фонд компенсаций |
51 316 700.00 |
51 585 700.00 |
51 222 474 54 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5054600 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
470 507 815.00 |
470 507 815.00 |
363 998 595.37 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5054600 |
009 |
Фонд компенсаций |
470 507 815,00 |
470 507 815.00 |
363 998 595.37 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5056000 |
Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг логическим работникам в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ " О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" |
108 273 798.00 |
109 057 661.39 |
101 023 034.28 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5056000 |
009 |
Фонд компенсаций |
108 273 798.00 |
109 057 661.39 |
101 023 034.28 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059000 |
Исполнение государственных полномочий на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуги срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости |
151 807 199.00 |
152 438 193.00 |
150 098 077.29 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059000 |
009 |
Фонд компенсаций |
151 807 199.00 |
152 438 193.00 |
150 098 077.29 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059101 |
Исполнение государственных полномочий на социальную поддержку детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных образовательных учреждениях), а также выплаты вознаграждения опекунам попечителям (в том числе приемным родителям), установленные законом Калужской области |
326 087 245.00 |
326 244 919.00 |
317 525 189.12 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059101 |
009 |
Фонд компенсаций |
326 087 245.00 |
326 244 919.00 |
317 525 189.12 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059102 |
Исполнение государственных полномочий на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставления временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
176 328 512.00 |
176 343 703.00 |
175 278 420.50 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059102 |
009 |
Фонд компенсаций |
176 328 512.00 |
176 343 703.00 |
175 278 420.50 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059301 |
Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" |
595 214 360.00 |
595 604 739.00 |
557 278 544.69 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059301 |
009 |
Фонд компенсаций |
595 214 360.00 |
595 604 739.00 |
557 278 544.69 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059302 |
Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" |
18 220 080.00 |
18 220 080.00 |
16 079 786.58 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059302 |
009 |
Фонд компенсаций |
18 220 080.00 |
18 220 080.00 |
16 079 786.58 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059303 |
Исполнение государственных полномочий на предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" |
8 337 858.00 |
8 337 858.00 |
8 054 199.36 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059303 |
009 |
Фонд компенсаций |
8 337 858.00 |
8 337 858.00 |
8 054 199.36 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059304 |
Исполнение государственных полномочий на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" |
340 293 832.00 |
340 293 832.00 |
328 612 777.61 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059304 |
009 |
Фонд компенсаций |
340 293 832.00 |
340 293 832.00 |
328 612 777.61 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059305 |
Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам, имеющим на них право в соответствии с решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 3 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области" |
12 063 273.00 |
12 063 273.00 |
11 063 389.98 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059305 |
009 |
Фонд компенсаций |
12 063 273.00 |
12 063 273.00 |
11 063 389.98 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059306 |
Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" |
25 403 434.00 |
25411 221.00 |
24 235 096.39 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059306 |
009 |
Фонд компенсаций |
25 403 434.00 |
25 411 221.00 |
24 235 096.39 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059307 |
Исполнение государственных полномочий на выплату ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и ее социальной поддержки" |
33 187 464.00 |
33 320 222.00 |
32 449 940.37 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059307 |
009 |
Фонд компенсаций |
33 187 464.00 |
33 320 222.00 |
32 449 940.37 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059308 |
Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" |
68 444 872.00 |
68 598 955.00 |
66 192 685.87 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059308 |
009 |
Фонд компенсаций |
68 444 872.00 |
68 598 955.00 |
66 192 685.87 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059309 |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий на погребение безработных в соответствии с 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
9 068 200.00 |
9 068 200.00 |
8 068 260.00 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059309 |
009 |
Фонд компенсаций |
9 068 200.00 |
9 068 200.00 |
8 068 260 00 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059310 |
Исполнение государственных полномочий на выплату пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области |
146 052 022.00 |
146 052 022.00 |
139 462 603.14 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059310 |
009 |
Фонд компенсаций |
146 052 022.00 |
146 052 022.00 |
139 462 603.14 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059316 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" |
2 417 876.00 |
2 425 625.00 |
2 286 974.26 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059316 |
009 |
Фонд компенсаций |
2 417 876.00 |
2 425 625.00 |
2 286 974.26 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5059318 |
Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" |
3 194 941.00 |
3 194 941.00 |
2 845 976.88 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5059318 |
009 |
Фонд компенсаций |
3 194 941.00 |
3 194 941.00 |
2 845 976.88 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5205500 |
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий |
123 844 610.00 |
123 721 410.00 |
117 228 466.39 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5205500 |
009 |
Фонд компенсаций |
123 844 610.00 |
123 721 410.00 |
117 228 466.39 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5206300 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
28 998 411.00 |
28 998 411.00 |
27 612 071.96 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5206300 |
009 |
Фонд компенсаций |
28 998 411.00 |
28 998 411.00 |
27 612 071.96 |
||||||
748 |
11 |
03 |
5206400 |
Выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
95 337 069.00 |
95 928 136.00 |
90 087 805.16 |
|||||||
748 |
11 |
03 |
5206400 |
009 |
Фонд компенсаций |
95 337 069.00 |
95 928 136.00 |
90 087 805 16 |
||||||
748 |
11 |
04 |
Иные меж |
бюджетные трансферты |
8 185 000.00 |
8 185 000.00 |
7 157 805.00 |
|||||||
748 |
11 |
04 |
0700200 |
Резервный фонд Президента Российской Федерации |
7 480 000.00 |
7 480 000.00 |
6 770 805.00 |
|||||||
748 |
11 |
04 |
0700200 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
7 480 000.00 |
7 480 000.00 |
6 770 805.00 |
||||||
748 |
11 |
04 |
5226400 |
Областная целевая программа "Семья и дети (2007-2009 годы)" |
705 000.00 |
498 000.00 |
387 000.00 |
|||||||
748 |
11 |
04 |
5226400 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
705 000.00 |
498 000.00 |
387 000.00 |
||||||
748 |
11 |
04 |
5227800 |
Долгосрочная целевая программа "Семья и дети (2009-2013 годы)" |
0.00 |
207 000.00 |
0.00 |
|||||||
748 |
11 |
04 |
5227800 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
0.00 |
207 000.00 |
0.00 |
||||||
749 |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области |
373 566 330.71 |
376 337 795.35 |
321 716 067,41 |
||||||||||
749 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
20 304 675.00 |
21 406 866.78 |
21 374 098.12 |
|||||||||
749 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
20 304 675.00 |
21 406 866.78 |
21 374 098.12 |
||||||||
749 |
01 |
14 |
0020400 |
Центральный аппарат |
19 809 300.00 |
20 372 091.78 |
20 339 372.12 |
|||||||
749 |
01 |
14 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
19 809 300.00 |
20 372 091.78 |
20 339 372.12 |
||||||
749 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
495 375.00 |
1 034 775.00 |
1 034 726.00 |
|||||||
749 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
495 375.00 |
1 034 775.00 |
1 034 726.00 |
||||||
749 |
07 |
Образование |
235 973 951.90 |
237 514 922.87 |
223 386 684.31 |
|||||||||
749 |
07 |
02 |
Общее образование |
208 786 218.26 |
210 274 134.23 |
197 460 135 46.89 |
||||||||
749 |
07 |
02 |
0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
250 000.00 |
250 000.00 |
250 000 00 |
|||||||
749 |
07 |
02 |
0700400 |
013 |
Прочие расходы |
250 000.00 |
250 000.00 |
250 000.00 |
||||||
749 |
07 |
02 |
4239900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
187 084 557.26 |
185 987 193.26 |
173 644 854 36 |
|||||||
749 |
07 |
02 |
4239900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
187 084 557.26 |
185 987 193.26 |
173 644 854 36 |
||||||
749 |
07 |
02 |
5225300 |
Областная целевая программа "Безопасность образовательных учреждений Калужской области" |
45 161.00 |
45 161.00 |
0.00 |
|||||||
749 |
07 |
02 |
5225300 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
45 161.00 |
45 161.00 |
0.00 |
||||||
749 |
07 |
02 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
21 307 500.00 |
23 892 779.97 |
23 535 581.10 |
|||||||
749 |
07 |
02 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
21 307 500.00 |
23 892 779.97 |
23 535 581.10 |
||||||
749 |
07 |
02 |
9230000 |
Реализация противопожарных мероприятий |
99 000.00 |
99 000.00 |
29 700.00 |
|||||||
749 |
07 |
02 |
9230000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
99 000.00 |
99 000.00 |
29 700.00 |
||||||
749 |
07 |
07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
11 797 824.14 |
11 797 824.14 |
10 872 259.16 |
||||||||
749 |
07 |
07 |
4310100 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
8 764 130.04 |
8 764 130.04 |
7 876 567.13 |
|||||||
749 |
07 |
07 |
4310100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
8 764 130.04 |
8 764 130.04 |
7 876 567 13 |
||||||
749 |
07 |
07 |
4360400 |
Государственная поддержка талантливой молодежи |
692 200.00 |
692 200.00 |
692 200.00 |
|||||||
749 |
07 |
07 |
4360400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
692 200.00 |
692 200.00 |
692 200.00 |
||||||
749 |
07 |
07 |
5222300 |
Областная целевая программа "Студенчество XXI века (2005-2009 годы)" |
2 267 000.00 |
2 267 000.00 |
2 228 997.93 |
|||||||
749 |
07 |
07 |
5222300 |
447 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
2 267 000.00 |
2 267 000.00 |
2 228 997.93 |
||||||
749 |
07 |
07 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
74 494.10 |
74 494.10 |
74 494.10 |
|||||||
749 |
07 |
07 |
9190000 |
447 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
74 494.10 |
74 494.10 |
74 494.10 |
||||||
749 |
07 |
09 |
Другие вопросы в области образования |
15 389 909.50 |
15 442 964.50 |
15 054 289.69 |
||||||||
749 |
07 |
09 |
4359900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9 893 268.00 |
9 893 268.00 |
9 634 901.15 |
|||||||
749 |
07 |
09 |
4359900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
9 893 268.00 |
9 893 268.00 |
9 634 901.15 |
||||||
749 |
07 |
09 |
4360100 |
Государственная поддержка в сфере образования |
5 322 000.00 |
5 322 000.00 |
5 228 855.42 |
|||||||
749 |
07 |
09 |
4360100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
5 322 000.00 |
5 322 000.00 |
5 228 855.42 |
||||||
749 |
07 |
09 |
4360900 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
174 641.50 |
174 641.50 |
138 468.08 |
|||||||
749 |
07 |
09 |
4360900 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
174 641.50 |
174 641.50 |
138 468.08 |
||||||
749 |
07 |
09 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
0.00 |
53 055.00 |
52 065.04 |
|||||||
749 |
07 |
09 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0.00 |
53 055.00 |
52 065 04 |
||||||
749 |
09 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
117 287 703.81 |
117 416 005.70 |
76 955 284.98 |
|||||||||
749 |
09 |
08 |
Физическая культура и спорт |
112 446 363.81 |
111 784 752.97 |
71 497 176.30 |
||||||||
749 |
09 |
08 |
0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
600 000.00 |
600 000.00 |
600 000.00 |
|||||||
749 |
09 |
08 |
0700400 |
013 |
Прочие расходы |
600 000.00 |
600 000.00 |
600 000.00 |
||||||
749 |
09 |
08 |
4829900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
558 500.00 |
558 500.00 |
557 706.80 |
|||||||
749 |
09 |
08 |
4829900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
558 500.00 |
558 500.00 |
557 706.80 |
||||||
749 |
09 |
08 |
5129700 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
72 579 623.82 |
74 870 279.82 |
42 545 185.58 |
|||||||
749 |
09 |
08 |
5129700 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
39 460 049.82 |
40 651 145.82 |
35 340 611.58 90 |
||||||
749 |
09 |
08 |
5129700 |
019 |
Субсидии некоммерческим организациям |
4 773 574.00 |
5 773 574.00 |
4 773 574.00 |
||||||
749 |
09 |
08 |
5129700 |
803 |
Ведомственная целевая программа " Развитие зимних видов спорта в Калужской области в 2009-2011 годах" |
28 346 000.00 |
28 445 560.00 |
2 431 000.00 |
||||||
749 |
09 |
08 |
5226300 |
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы" |
35 708 239.99 |
35 598 239.99 |
27 752 101.76 |
|||||||
749 |
09 |
08 |
5226300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
19 308 239.99 |
19 198 239.99 |
12 047 459.22 |
||||||
749 |
09 |
08 |
5226300 |
013 |
Прочие расходы |
9 000 000.00 |
9 000 000.00 |
8 320 050.00 |
||||||
749 |
09 |
08 |
5226300 |
019 |
Субсидии некоммерческим организациям |
7 400 000.00 |
7 400 000.00 |
7 384 592.54 |
||||||
749 |
09 |
08 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
3 000 000.00 |
42 182.16 |
42 182.16 |
|||||||
749 |
09 |
08 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 000 000.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
749 |
09 |
08 |
9000000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
0.00 |
42 182.16 |
42 182.16 |
||||||
749 |
09 |
08 |
9190000 |
Погашение задолженности в рамках областных целевых программ |
0.00 |
115 551.00 |
0.00 |
|||||||
749 |
09 |
08 |
9190000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
0.00 |
115 551.00 |
0.00 |
||||||
749 |
09 |
10 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
4 841 340.00 |
5 631 252.73 |
5 458 108.68 |
||||||||
749 |
09 |
10 |
4859700 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
4 141 340.00 |
4 141 340.00 |
3 968 287.66 |
|||||||
749 |
09 |
10 |
4859700 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 141 340.00 |
4 141 340.00 |
3 968 287.66 |
||||||
749 |
09 |
10 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
700 000.00 |
1 489 912.73 |
1 489 821.02 |
|||||||
749 |
09 |
10 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
700 000.00 |
1 489 912 73 |
1 489 821.02 |
||||||
750 |
Министерство культуры Калужской области |
923 416 107.27 |
939 265 423 10 |
573 335 002.69 |
||||||||||
750 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
650 628.00 |
909 028.00 |
904 523.02 |
|||||||||
750 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
650 628.00 |
909 028 00 |
904 523.02 |
||||||||
750 |
01 |
14 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
183 300.00 |
110 300.00 |
110 220,00 |
|||||||
750 |
01 |
14 |
0920300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
183 300.00 |
110 300.00 |
110 220.00 |
||||||
750 |
01 |
14 |
5227600 |
Областная целевая программа "Реформирование региональных финансов Калужской области на 2008-2010 годы" |
467 328.00 |
798 728.00 |
794 303.02 |
|||||||
750 |
01 |
14 |
5227600 |
013 |
Прочие расходы |
467 328.00 |
798 728.00 |
794 303.02 |
||||||
750 |
07 |
Образование |
49 353 137.30 |
49 328 174.18 |
48 912 780.14 |
|||||||||
750 |
07 |
04 |
Среднее профессиональное образование |
46 709 352.30 |
46 765 039.85 |
46 372 353.10 |
||||||||
750 |
07 |
04 |
4279900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
45 467 150 00 |
45 588 110.00 |
45 202 670.45 |
|||||||
750 |
07 |
04 |
4279900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
45 467 150.00 |
45 588 110.00 |
45 202 670.45 |
||||||
750 |
07 |
04 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
1 242 202.30 |
1 176 929.85 |
1 169 682.65 |
|||||||
750 |
07 |
04 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 242 202.30 |
1 176 929.85 |
1 169 682.65 |
||||||
750 |
07 |
05 |
Переподготовка и повышение квалификации |
2 589 065.00 |
2 508 414.33 |
2 485 707.04 |
||||||||
750 |
07 |
05 |
4289900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 439 700.00 |
2 439 700.00 |
2 421 862.77 |
|||||||
750 |
07 |
05 |
4289900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 439 700 00 |
2 439 700.00 |
2 421 862.77 |
||||||
750 |
07 |
05 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
149 365.00 |
68 714 33 |
63 844,27 |
|||||||
750 |
07 |
05 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
149 365.00 |
68 714.33 |
63 844,27 |
||||||
750 |
07 |
07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
54 720.00 |
54 720.00 |
54 720.00 |
||||||||
750 |
07 |
07 |
4320300 |
Расходы областного бюджета на проведение мероприятий, связанных с оздоровительной кампанией детей |
54 720.00 |
54 720.00 |
54 720.00 |
|||||||
750 |
07 |
07 |
4320300 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
54 720.00 |
54 720.00 |
54 720.00 |
||||||
750 |
08 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
870 194 341.97 |
885 810 220.92 |
520 299 699.53 |
|||||||||
750 |
08 |
01 |
Культура |
859 158 997.97 |
874 784 876.92 |
509 614 761.61 |
||||||||
750 |
08 |
01 |
0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
1 492 660.00 |
1 492 660.00 |
1 492 660.00 |
|||||||
750 |
08 |
01 |
0700400 |
013 |
Прочие расходы |
1 492 660.00 |
1 492 660.00 |
1 492 660.00 |
||||||
750 |
08 |
01 |
4409900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
46 774 630.67 |
46 764 466.67 |
36 997 546.19 |
|||||||
750 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
46 774 630.67 |
46 764 466.67 |
36 997 546.19 |
||||||
750 |
08 |
01 |
4419900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
44 162 067.00 |
43 420 067.00 |
41 986 925.46 |
|||||||
750 |
08 |
01 |
4419900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
44 162 067.00 |
43 420 067.00 |
41 986 925.46 |
||||||
750 |
08 |
01 |
4429900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
39 477 844.30 |
39 450 444.30 |
37 831 654.74 |
|||||||
750 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
39 477 844.30 |
39 450 444.30 |
37 831 654.74 |
||||||
750 |
08 |
01 |
4439900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
79 527 870.00 |
79 527 870,00 |
79 220 576.36 |
|||||||
750 |
08 |
01 |
4439900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
79 527 870.00 |
79 527 870.00 |
79 220 576.36 |
||||||
750 |
08 |
01 |
4508500 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
13 722 500.00 |
14 464 500.00 |
14 344 738.34 |
|||||||
750 |
08 |
01 |
4508500 |
013 |
Прочие расходы |
13 722 500.00 |
14 464 500.00 |
14 344 738.34 |
||||||
750 |
08 |
01 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
13 881 350.00 |
29 555 188.95 |
29 489 821.19 |
|||||||
750 |
08 |
01 |
9000000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
13 881 350.00 |
29 545 188.95 |
29 479 821.19 |
||||||
750 |
08 |
01 |
9000000 |
013 |
Прочие расходы |
0.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
||||||
750 |
08 |
01 |
9230000 |
Реализация противопожарных мероприятий |
120 076.00 |
109 680.00 |
105 979.42 |
|||||||
750 |
08 |
01 |
9230000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
120 076.00 |
109 680.00 |
105 979.42 |
||||||
750 |
08 |
01 |
9270000 |
Комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия "Каменный мост, 1785г." |
620 000 000.00 |
620 000 000.00 |
268 144 859.91 |
|||||||
750 |
08 |
01 |
9270000 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
620 000 000.00 |
620 000 000.00 |
268 144 859.91 |
||||||
750 |
08 |
06 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
11 035 344.00 |
11 025 344.00 |
10 684 937.92 |
||||||||
750 |
08 |
06 |
0020400 |
Центральный аппарат |
11 025 344.00 |
11 025 344.00 |
10 684 937.92 |
|||||||
750 |
08 |
06 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
11 025 344.00 |
11 025 344.00 |
10 684 937.92 |
||||||
750 |
08 |
06 |
9000000 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность |
10 000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
750 |
08 |
06 |
9000000 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
10 000.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
750 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
3 218 000.00 |
3 218 000.00 |
3 218 000.00 |
|||||||||
750 |
11 |
02 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
3 218 000.00 |
3 218 000.00 |
3 218 000.00 |
||||||||
750 |
11 |
02 |
4500600 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
3 218 000.00 |
3 218 000.00 |
3 218 000.00 |
|||||||
750 |
11 |
02 |
4500600 |
010 |
Фонд софинансирования |
3 218 000.00 |
3 218 000.00 |
3 218 000.00 |
||||||
751 |
Управление по контролю и надзору в сфере образования Калужской области |
6 162 300.00 |
5 470 951.10 |
4 107 674.12 |
||||||||||
751 |
07 |
Образование |
6 162 300.00 |
5 470 951.10 |
4 107 674.12 |
|||||||||
751 |
07 |
09 |
Другие вопросы в области образования |
6 162 300.00 |
5470 951.10 |
4 107 674.12 |
||||||||
751 |
07 |
09 |
0015200 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
4 347 100.00 |
3 977 400.00 |
2 614 123.02 |
|||||||
751 |
07 |
09 |
0015200 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
4 347 100.00 |
3 977 400.00 |
2 614 123.02 |
||||||
751 |
07 |
09 |
0020400 |
Центральный аппарат |
1 815 200.00 |
1 493 551.10 |
1 493 551.10 |
|||||||
751 |
07 |
09 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
1 815 200.00 |
1 493 551.10 |
1 493 551.10 |
||||||
752 |
Государственное учреждение "Департамент строительства и средств сообщения Калужской области" |
699 872.33 |
699 872.33 |
699 872.33 |
||||||||||
752 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
699 872.33 |
699 872.33 |
699 872.33 |
|||||||||
752 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
699 872.33 |
699 872.33 |
699 872.33 |
||||||||
752 |
01 |
14 |
0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
699 872.33 |
699 872.33 |
699 872.33 |
|||||||
752 |
01 |
14 |
0920300 |
013 |
Прочие расходы |
699 872.33 |
699 872.33 |
699 872.33 |
||||||
753 |
Министерство экологии и благоустройства Калужской области |
44 917 909.52 |
44 895 227.52 |
29 449 199.21 |
||||||||||
753 |
01 |
Общегосударственные вопросы |
16 502 400.00 |
16 487 778.00 |
15 678 733.16 |
|||||||||
753 |
01 |
14 |
Другие общегосударственные вопросы |
16 502 400.00 |
16 487 778.00 |
15 678 733.16 |
||||||||
753 |
01 |
14 |
0020400 |
Центральный аппарат |
16 502 400.00 |
16 487 778.00 |
15 678 733.16 |
|||||||
753 |
01 |
14 |
0020400 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
16 502 400.00 |
16 487 778.00 |
15 678 733.16 |
||||||
753 |
05 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 700 000.00 |
6 691 940.00 |
491 940.00 |
|||||||||
753 |
05 |
02 |
Коммунальное хозяйство |
6 200 000.00 |
6 200 000.00 |
0.00 |
||||||||
753 |
05 |
02 |
3510500 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
6 200 000.00 |
6 200 000.00 |
0.00 |
|||||||
753 |
05 |
02 |
3510500 |
013 |
Прочие расходы |
6 200 000.00 |
6 200 000.00 |
0.00 |
||||||
753 |
05 |
02 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
500 000.00 |
491 940.00 |
491 940.00 |
||||||||
753 |
05 |
02 |
0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
500 000.00 |
491 940.00 |
491 940.00 |
|||||||
753 |
05 |
02 |
0700400 |
013 |
Прочие расходы |
500 000.00 |
491 940.00 |
491 940.00 |
||||||
753 |
06 |
Охрана окружающей среды |
11 696 409.52 |
11 696 409.52 |
7 836 926.05 |
|||||||||
753 |
06 |
02 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
5 992 648.00 |
5 992 648.00 |
4 335 642.00 |
||||||||
753 |
06 |
02 |
5220100 |
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)" |
5 992 648.00 |
5 992 648.00 |
4 335 642.00 |
|||||||
753 |
06 |
02 |
5220100 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
5 992 648.00 |
5 992 648.00 |
4 335 642.00 |
||||||
753 |
06 |
03 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
3 561 299.56 |
3 561 299.56 |
3 372 507.55 |
||||||||
753 |
06 |
03 |
4119900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 434 200.00 |
3 434 200.00 |
3 245 508.55 |
|||||||
753 |
06 |
03 |
4119900 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 434 200.00 |
3 434 200.00 |
3 245 508.55 |
||||||
753 |
06 |
03 |
5220100 |
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)" |
127 099.56 |
127 099.56 |
126 999.00 |
|||||||
753 |
06 |
03 |
5220100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
127 099.56 |
127 099.56 |
126 999.00 |
||||||
753 |
06 |
05 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
2 142 461.96 |
2 142 461.96 |
128 776.50 |
||||||||
753 |
06 |
05 |
5220100 |
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)" |
2 142 461.96 |
2 142 461.96 |
128 776.50 |
|||||||
753 |
06 |
05 |
5220100 |
012 |
Выполнение функций государственными органами |
2 142 461.96 |
2 142 461.96 |
128 776.50 |
||||||
753 |
11 |
Межбюджетные трансферты |
10 019 100.00 |
10 019 100.00 |
5 441 600.00 |
|||||||||
753 |
11 |
02 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
5 294 100.00 |
5 294 100.00 |
5 194 100.00 |
||||||||
753 |
11 |
02 |
5220100 |
Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)" |
5 294 100.00 |
5 294 100.00 |
5 194 100.00 |
|||||||
753 |
11 |
02 |
5220100 |
010 |
Фонд софинансирования |
5 294 100.00 |
5 294 100.00 |
5 194 100.00 |
||||||
753 |
11 |
03 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
247 500.00 |
247 500.00 |
247 500.00 |
||||||||
753 |
11 |
03 |
5206000 |
Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю |
247 500.00 |
247 500.00 |
247 500.00 |
|||||||
753 |
11 |
03 |
5206000 |
009 |
Фонд компенсаций |
247 50.0.00 |
247 500.00 |
247 500.00 |
||||||
753 |
11 |
04 |
Иные межбюджетные трансферты |
4 477 500.00 |
4 477 500.00 |
0.00 |
||||||||
753 |
11 |
04 |
5201400 |
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" |
4 477 500.00 |
4 477 500.00 |
0,00 |
|||||||
753 |
11 |
04 |
5201400 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
4 477 500.00 |
4 477 500.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
Всего: |
26 672 044 135.06 |
27 213 278 559.42 |
23 438 669 954 16 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.