Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к приказу
Министерства по делам семьи,
демографической и социальной
политике Калужской области
от 31 мая 2012 г. N 1341
Приложение 14-а
к ведомственной целевой программе
"Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых людей,
инвалидов и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в Калужской области"
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах государственных
стационарных учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
N п/п |
Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги |
Наименование государственной функции, государственной услуги |
Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм. |
Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ) |
Значения показателей и сумма расходов (тыс.руб.) |
Финансово-экономическое обоснование мероприятия |
||||
2009 отчетный период |
2010 |
2011 |
2012 |
Итого за 3 года реализации |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Сводные значения по государственным услугам, предоставляемым государственными стационарными учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ||||||||||
|
Государственные услуги: |
Показатели: |
в том числе: |
|
||||||
|
Государственные стационарные учреждения социального обслуживания |
1.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
Среднемесячная численность граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел. |
|
1685 |
1723 |
1934 |
1937 |
|
|
|
Расходы на оказание государственных услуг. Всего |
250024,306 |
318658,389 |
422405,190 |
464916,000 |
1205979,579 |
|
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
184636,883 |
228971,596 |
303048,294 |
334264,080 |
866283,970 |
|
||||
средства от предпринимательской деятельности |
65387,423 |
89686,793 |
119356,896 |
130651,920 |
339695,609 |
|
||||
субсидии на иные цели и инвестиции |
0,000 |
4349,868 |
49849,914 |
12174,445 |
66374,227 |
|
||||
2.Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке |
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел. |
|
1980 |
2086 |
2627 |
2627 |
|
|
||
|
Расходы на оказание государственных услуг. Всего |
6467,430 |
8558,088 |
10134,708 |
11793,480 |
30486,276 |
|
|||
в том числе: обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6467,430 |
8558,088 |
9824,708 |
11483,480 |
29866,276 |
|
||||
средства от предпринимательской деятельности |
0,000 |
0,000 |
310,000 |
310,000 |
620,000 |
|
||||
Из общего объема по каждому учреждению: | ||||||||||
1. |
ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего по учреждению |
55850,249 |
62029,132 |
74492,488 |
77544,850 |
152037,338 |
|
|
Всего по ГУ |
40023,087 |
42562,422 |
52981,338 |
73567,180 |
126548,518 |
|
|||
Основные показатели |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
337 |
348 |
335 |
315 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
37874,287 |
39754,054 |
48851,930 |
49674,480 |
98526,410 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
15827,162 |
19466,710 |
21511,150 |
23892,700 |
45403,850 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
35,000 |
3600,956 |
0,000 |
3600,956 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
|
|
70% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальные ремонты |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
80% |
100% |
1,800 |
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели оборудования |
|
|
51,285 |
|
|
Приложение 3,4 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
50% |
90% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
2009,424 |
0,000 |
2009,424 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
50% |
80% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
35,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Приложение 15 |
||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений |
|
0% |
25% |
50% |
50% |
|
|
|||
Приобретение оборудования для специализированных отделений |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 5 |
||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода |
|
0% |
50% |
100% |
100% |
|
|
|||
Приобретение медицинского оборудования |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 4 |
||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова |
|
|
|
|
0,000 |
150 койко-мест |
||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации |
|
|
|
|
0,000 |
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
0 |
0 |
0 |
25 |
|
|
|||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке |
|
Всего по ГУ |
2148,800 |
2808,368 |
4129,408 |
3977,670 |
120,000 |
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год |
|
1431 |
1372 |
2078 |
2078 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
2148,800 |
2808,368 |
4069,408 |
3917,67 |
10795,446 |
|
|||
|
средства от предпринимательской деятельности |
|
|
60 |
60 |
120,000 |
|
|||
2. |
ГБУ КО "Нагорновский психоневрологический интернат" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
9321,962 |
30078,901 |
21644,519 |
37545,000 |
89268,420 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
10 |
80 |
80 |
140 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
9067,451 |
28128,941 |
17556,759 |
30345,000 |
76030,700 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
254,511 |
1949,960 |
4087,760 |
7200,000 |
13237,720 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
|
5188,347 |
1709,957 |
6898,304 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
|
|
90% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальные ремонты |
|
|
4622,356 |
500,000 |
5122,356 |
Приложение 2 |
||||
Повышение обеспеченности граждан койко-местами |
|
|
|
50% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
0,000 |
1209,957 |
1209,957 |
Приложение 3,4 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели оборудования |
|
|
99,450 |
|
|
Приложение 3 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
455,606 |
|
455,606 |
Приложение 15 |
||||
3. |
ГБУ КО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
13531,848 |
16311,789 |
20909,516 |
22569,810 |
59791,115 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
102 |
102 |
95 |
95 |
292,000 |
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
9857,715 |
11324,121 |
14966,876 |
16011,810 |
42302,807 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
3674,133 |
4987,668 |
5942,64 |
6558,000 |
17488,308 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
45,000 |
1635,500 |
0,000 |
1680,500 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
|
|
80% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
157,034 |
0,000 |
157,034 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
90% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
1346,508 |
0,000 |
1346,508 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели оборудования |
|
|
120,373 |
|
|
Приложение 3 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
100,00% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
45,000 |
0,000 |
0,000 |
45,000 |
Приложение 15 |
||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода |
|
0% |
25% |
50% |
100% |
|
|
|||
Приобретение медицинского оборудования |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 4 |
||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова |
|
|
|
|
0,000 |
35 койко-мест |
||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации |
|
|
|
|
0,000 |
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
0 |
0 |
30 |
30 |
|
|
|||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
4. |
ГБУ КО " Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
20780,941 |
24132,956 |
31505,506 |
42871,400 |
98509,862 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
119 |
119 |
112 |
142 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
15179,458 |
18401,570 |
22069,966 |
31340,400 |
71811,936 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
5601,483 |
5731,386 |
9435,540 |
11531,000 |
26697,926 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
314,436 |
5948,297 |
1031,433 |
7294,16588 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
20% |
40% |
60% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
1451,814 |
|
1451,81374 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
4428,928 |
|
4428,928 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
70% |
70% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
31,000 |
0,000 |
1031,433 |
1062,433 |
Приложение 15 |
||||
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения |
|
|
100% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов |
|
283,436 |
|
|
283,436 |
Приложение 16 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
40% |
45% |
80% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
60,000 |
|
60,000 |
Приложение 3 |
||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода |
|
0% |
10% |
30% |
100% |
|
|
|||
Приобретение медицинского оборудования |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 4 |
||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова |
|
|
|
|
0,000 |
70 койко-мест |
||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации |
|
|
|
|
0,000 |
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
0 |
0 |
30 |
30 |
60 |
|
|||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0 |
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0 |
Приложение 6 |
||||
6. |
ГБУ КО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего по учреждению |
44169,628 |
62122,125 |
67753,550 |
71798,280 |
201673,955 |
|
|
Всего по ГУ |
34130,652 |
46260,296 |
50204,800 |
53318,280 |
149783,376 |
|
|||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
301 |
301 |
290 |
280 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
29812,022 |
40510,576 |
44199,500 |
45502,470 |
130212,546 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
10038,976 |
15861,829 |
17548,75 |
18480,000 |
51890,579 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
3414,939 |
11404,582 |
2262,800 |
17082,32135 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
20% |
40% |
70% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
5895,480 |
2262,800 |
8158,28 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения |
|
|
100% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов |
|
1374,564 |
|
|
1374,564 |
Приложение 16 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
50% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
4329,768 |
|
4329,76847 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
100% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
2040,375 |
|
|
2040,375 |
Приложение 15 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
40% |
90% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
60,000 |
|
60,000 |
Приложение 3 |
||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений |
|
0% |
20% |
20% |
45% |
|
|
|||
Оборудование специализированных реабилитационных отделений |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 5 |
||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода |
|
0% |
0% |
40% |
60% |
|
|
|||
Приобретение медицинского оборудования |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 4 |
||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова |
|
|
|
|
0,000 |
150 койко-мест |
||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации |
|
|
|
|
0,000 |
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
|
30 |
30 |
60 |
|
|
|||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке |
|
Всего по ГУ |
4318,630 |
5749,720 |
6005,300 |
7815,810 |
19570,830 |
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год |
|
549 |
714 |
549 |
549 |
1812 |
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
4318,630 |
5749,720 |
5755,3 |
7565,81 |
19070,83 |
|
|||
|
средства от предпринимательской деятельности |
|
|
250 |
250 |
500 |
|
|||
6. |
ГСУ СО "Русинский психоневрологический интернат", с 2010 года ГБУ КО "Русинский специальный дом-интернат" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
10860,544 |
21699,156 |
24385,790 |
27099,830 |
73184,776 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
51 |
88 |
88 |
84 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
8340,265 |
17370,61 |
20198,89 |
22598,91 |
60168,41 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
2520,279 |
4328,546 |
4186,9 |
4500,92 |
13016,366 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
0,000 |
6127,044 |
0,000 |
6127,044 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
20% |
40% |
80% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
1724,551 |
|
1724,551 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
4127,553 |
|
4127,553 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
0,000 |
|
0,000 |
Приложение 15 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
70% |
75% |
90% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
218,334 |
|
218,334 |
Приложение 3 |
||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений |
|
0% |
0% |
50% |
50% |
|
|
|||
Оборудование специализированного отделения |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 5 |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
|
20 |
30 |
80 |
|
|
|||
Приобретение сельскохозяйственной техники |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых местерских |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
7. |
ГБУ КО "Жиздринский психоневрологический интернат" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
45626,628 |
58181,583 |
73064,200 |
75804,950 |
207050,733 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
417 |
421 |
420 |
420 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
29573,320 |
35062,002 |
46163,800 |
47604,950 |
128830,752 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
16053,308 |
23119,581 |
26900,4 |
28200 |
78219,981 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
30,000 |
2984,536 |
1674,664 |
4689,200 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
20% |
40% |
60% |
80% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
0,000 |
1031,192 |
1674,664 |
2705,856 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
80% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
1808,379 |
|
1808,379 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
100% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
30,000 |
0,000 |
|
30,000 |
Приложение 15 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
70% |
90% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
59,900 |
|
59,900 |
Приложение 3 |
||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений |
|
0% |
0% |
0% |
20% |
|
|
|||
Оборудование реабилитационного отделения |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 5 |
||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода |
|
0% |
25% |
75% |
100% |
|
|
|||
Приобретение медицинского оборудования |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 4 |
||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова |
|
|
|
|
0,000 |
100 койко-мест |
||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации |
|
|
|
|
0,000 |
3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
0 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
Приобретение сельскохозяйственной техники |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
8. |
ГБУ КО "Кировский психоневрологический интернат" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
14173,813 |
17240,975 |
19498,255 |
22054,300 |
58793,530 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
78 |
78 |
77 |
77 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
10979,314 |
12928,950 |
14806,065 |
17100,000 |
44835,015 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
3194,499 |
4312,025 |
4692,190 |
4954,300 |
13958,515 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
510,493 |
2533,771 |
0,000 |
3044,264 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
20% |
40% |
80% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
735,127 |
|
735,12699 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
714,734 |
|
714,734 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
50% |
50% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
10,500 |
0,000 |
0,000 |
10,500 |
Приложение 15 |
||||
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения |
|
|
100% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов |
|
499,993 |
|
|
499,993 |
Приложение 16 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
85% |
90% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
135,000 |
|
135,000 |
Приложение 3 |
||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода |
|
0% |
10% |
35% |
100% |
|
|
|||
Приобретение медицинского оборудования |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 4 |
||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова |
|
|
|
|
0,000 |
25 койко-мест |
||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации |
|
|
|
|
0,000 |
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
0 |
45 |
45 |
45 |
|
|
|||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0,000 |
Приложение 6 |
||||
9. |
ГБУ КО "Медынский психоневрологический интернат" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
26434,587 |
33574,808 |
38868,314 |
40416,540 |
112859,662 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
186 |
186 |
180 |
160 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
21011,583 |
24308,905 |
28668,314 |
29616,540 |
82593,759 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
5423,004 |
9265,903 |
10200,000 |
10800,000 |
30265,903 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
|
3475,932 |
1378,000 |
4853,93192 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
20% |
40% |
80% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
1787,514 |
|
1787,51367 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
70% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
1408,454 |
507,000 |
1915,45425 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
50% |
70% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
0,000 |
871,000 |
871 |
Приложение 15 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
70% |
80% |
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
134,964 |
|
134,964 |
Приложение 3,4 |
||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода |
|
0% |
20% |
100% |
100% |
|
|
|||
Приобретение медицинского оборудования |
|
|
|
|
0 |
Приложение 4 |
||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова |
|
|
|
|
0 |
70 койко-мест |
||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации |
|
|
|
|
0 |
2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб каждое |
||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности |
|
0 |
0 |
0 |
45 |
45 |
|
|||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0 |
Приложение 6 |
||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских |
|
|
|
|
0 |
Приложение 6 |
||||
10. |
ГСУ СО "Желябужский специальный дом-интернат", ликвидирован в 2010 году |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
15741,536 |
1845,052 |
0,000 |
0,000 |
1845,052 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
84 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
12941,468 |
1181,867 |
0,000 |
0,000 |
1181,867 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
2800,068 |
663,185 |
0,000 |
0,000 |
663,185 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
|
|||
11. |
с 2011 года ГБУ КО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
6445,021 |
7033,790 |
13478,811 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
30 |
30 |
60 |
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
|
|
4844,773 |
5473,790 |
10318,563 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
1600,248 |
1560,000 |
3160,248 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
|
318,148 |
0,000 |
318,148 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
0,000 |
|
|
Приложение 2 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
229,599 |
|
|
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
36,225 |
|
|
Приложение 15 |
||||
12. |
с 2011 года ГБУ КО "Медынский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с 2012 года филиал ГБУКО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
8675,495 |
0,000 |
8675,495 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
30 |
|
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
|
|
6744,095 |
0,000 |
6744,09455 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
1931,400 |
0,000 |
1931,4 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
|
466,778 |
|
|
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
0,000 |
|
|
|
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
394,823 |
|
|
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
39,888 |
|
|
Приложение 3 |
||||
13. |
с 2011 года ГБУ КО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
10721,952 |
15302,160 |
26024,112 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
45 |
59 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
|
|
8021,952 |
11562,160 |
19584,112 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
2700,000 |
3740,000 |
6440,000 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
|
687,306 |
514,591 |
1201,8972 |
|
|||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
30,400 |
|
30,400 |
Приложение 3 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
70% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
178,188 |
514,591 |
692,779 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
465,137 |
|
465,13663 |
Приложение 15 |
||||
14. |
с 2011 года ГБУ КО "Людковский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с 2012 года филиал ГБУКО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
3677,223 |
0,000 |
3677,223 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
14 |
|
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
|
|
2817,223 |
0,000 |
2817,223 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
860,000 |
0,000 |
860 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
|
314,163 |
|
314,163 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
0,000 |
|
0,000 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
99,812 |
|
99,812 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
56,000 |
|
56 |
Приложение 3 |
||||
15. |
с 2011 года ГБУ КО "Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
7762,058 |
10921,350 |
18683,408 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
40 |
40 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
|
|
5572,026 |
7921,350 |
13493,376 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
2190,032 |
3000,000 |
5190,032 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
|
4210,487 |
800,000 |
5010,487 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
|
|
70% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
0,000 |
800,000 |
800,000 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
0,000 |
|
0,000 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
49,500 |
|
49,500 |
Приложение 15 |
||||
16. |
с 2011 года ГБУ КО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
5295,284 |
12265,220 |
17560,504 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
25 |
50 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
|
|
4166,634 |
9390,220 |
13556,854 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
1128,650 |
2875,000 |
4003,65 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
|
364,580 |
1753,000 |
2117,580 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
50% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
350,589 |
1753,000 |
2103,589 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Приложение 15 |
||||
17. |
с 2011 года ГБУ КО "Павлиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с 2012 года филиал ГБУКО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
5087,230 |
0,000 |
5087,23 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
25 |
|
25 |
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
|
|
3887,230 |
|
3887,23 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
1200,000 |
|
1200 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
|
210,402 |
|
210,402 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
0,000 |
|
0,000 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
95,182 |
|
95,182 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
0,000 |
|
0,000 |
Приложение 15 |
||||
18. |
с 2011 года ГБУ КО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
8319,345 |
8660,000 |
16979,345 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
33 |
30 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
|
|
6113,909 |
6500,000 |
12613,909 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
2205,436 |
2160,000 |
4365,436 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
|
66,977 |
1050,000 |
1116,977 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
50% |
100% |
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
0,000 |
1050,000 |
1050,000 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования |
|
|
56,000 |
0,000 |
56,000 |
Приложение 3 |
||||
19. |
с 2011 года ГБУ КО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов |
|
Всего |
|
|
4434,152 |
4822,000 |
9256,152 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|||
Основные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан |
|
|
|
15 |
15 |
|
|
|||
|
Расходы областного бюджета на оказание ГУ |
|
|
3398,352 |
3622,000 |
7020,352 |
|
|||
|
Средства от предпринимательской деятельности |
|
|
1035,800 |
1200,000 |
2235,8 |
|
|||
Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы |
Субсидии на иные цели и инвестиции, из них: |
|
|
312,107 |
0,000 |
312,107 |
|
|||
Соответствие зданий эксплуатационным требованиям |
|
|
|
100% |
100% |
|
|
|||
Расходы на капитальный ремонт |
|
|
0,000 |
|
0,000 |
Приложение 2 |
||||
Соответствие требованиям санитарных правил |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН |
|
|
277,913 |
|
277,913 |
Приложение 2,3,4 |
||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности |
|
|
|
100% |
|
|
|
|||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности |
|
|
0,000 |
|
0,000 |
Приложение 15 |
Примечания.
(*) - значения показателей при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ
<< Приложение 4 Приложение 4 |
Приложение 6 >> Приложение 6 |
|
Содержание Приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 31 мая 2012 г. N 1341 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.