Решение Краснокамской Думы от 24 октября 2001 г. N 110
"О внесении изменений в решение Краснокамской Думы
от 30 ноября 1998 г. "О нормативах минимальной
бюджетной обеспеченности КМО"
Решением Краснокамской Думы от 27 ноября 2002 г. N 86 настоящее решение признано утратившим силу
В связи с принятием закона Пермской области "О внесении изменений и дополнений в закон Пермской области "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области" от 31.08.2001 г. N 1674-292, Краснокамская Дума решила:
1. Утвердить "Минимальные социальные нормы и нормативы бюджетной обеспеченности КМО" (прилагаются).
2. Считать утратившим силу пункт 3 решения Краснокамской Думы от 16.10.2000 г. N 107 "О внесении изменений в решение Краснокамской Думы от 30.11.1998 г. "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности КМО".
3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по экономике, бюджету и налогам (Кленов В.М.).
4. Решение подлежит опубликованию в печати.
Глава самоуправления Краснокамского
муниципального образования |
В.М.Ворков |
Приложение
к решению Краснокамской Думы
от 24 октября 2001 г. N 110
Минимальные социальные нормы и
нормативы минимальной бюджетной обеспеченности
краснокамского муниципального образования
/-------------------------------------------------------------------\
|Наименование | Минимальная социальная | Нормативы минимальной |
| показателя | норма | бюджетной обеспеченности|
| |--------------------------+-------------------------|
| |наименование| размер |наименование | размер |
|-------------------------------------------------------------------|
|100. Органы местного самоуправления |
|-------------------------------------------------------------------|
|Функциониро- |Норматив | 2,4 служащих|Норматив | 61717 |
|вание |численности | и других |затрат на | |
|органов |муниципаль- | работников |текущее | |
|местного |ных служащих| |содержание | |
|самоуправле- |и других | |одного | |
|ния |работников | |муниципально- | |
| |на 1000 | |го служащего | |
| |жителей | |и другого | |
| | | |работника в | |
| | | |год | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
| |Корректиров-| | | |
| |ка норматива| | | |
| |численности:| | | |
| |- увеличение| 14 служащих |Норматив | 104919 |
| |норматива | |затрат на | |
| |численности | |текущее | |
| |на | |содержание 1 | |
| |территориа- | |депутата, | |
| |льные | |работающего | |
| |администра- | |на постоянной | |
| |ции, имеющие| |основе, в год | |
| |органы | | | |
| |местного | | | |
| |самоуправле-| | | |
| |ния | | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
| |- увеличение| 1 служащий |Норматив | 30426 |
| |норматива | |затрат на | |
| |численности | |текущее | |
| |в связи с | |содержание 1 | |
| |введением | |депутата, | |
| |специалиста | |работающего | |
| |по | |на не | |
| |обслуживанию| |освобожденной | |
| |компьютерной| |основе, в год | |
| |техникой | | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
| |- увеличение| 1 служащий |Норматив | 19725 |
| |норматива | |затрат на | |
| |численности | |текущее | |
| |в связи с | |содержание 1 | |
| |реорганиза- | |оплачиваемого | |
| |цией | |помощника | |
| |комитетов по| |депутата, в | |
| |охране | |год | |
| |окружающей | | | |
| |среды | | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
| |- увеличение| 4 служащих | | |
| |норматива | | | |
| |численности | | | |
| |в связи с | | | |
| |отменой | | | |
| |закона о | | | |
| |передаче | | | |
| |полномочий | | | |
| |по органам | | | |
| |ЗАГС | | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
| |- уменьшение| по факту | | |
| |норматива | | | |
| |численности | | | |
| |в связи с | | | |
| |реорганиза- | | | |
| |цией органов| | | |
| |пенсионного | | | |
| |обеспечения | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|500. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности |
|501. Органы внутренних дел |
|-------------------------------------------------------------------|
|Патрульно-по |Норматив |1 работник на|Норматив | 63225 |
|стовая |численности |1,25 тыс. |затрат на | |
|служба | |человек |текущее | |
| | |городского |содержание 1 | |
| | |населения или|сотрудника | |
| | |на 135 дворов| | |
| | |в сельской | | |
| | |местности | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Учасковый |Норматив |1 участковый | | |
|инспектор |численности |инспектор на | | |
| | |3,25 тыс. | | |
| | |жителей | | |
| | |городского | | |
| | |населения; | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Государствен- |Норматив |1 усатковый | | |
|ная инспекция |численности |инспектор на | | |
|безопасности | |территориаль-| | |
|дорожного | |ную | | |
|движения | |Администрацию| | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Дорожно-пат- |Норматив |1 инспектор | | |
|рульная служба|численности |на 10000 | | |
| | |единиц | | |
| | |поставленного| | |
| | |на учет | | |
| | |автотранспор-| | |
| | |та | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Инспектор по |Норматив |1 инспектор в| | |
|делам несовер-|численности |городах на | | |
|шеннолетних | |256 транспор-| | |
| | |тных средств | | |
| | |состоящих на | | |
| | |учете; | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Подразделение |Норматив |1 инспектор | | |
|по исполнению |численности |ДПС на 200 км| | |
|административ-| |протяженности| | |
|ного законода-| |дорог | | |
|тельства РФ | |областного и | | |
| | |местного | | |
| | |значения | | |
| | |1 инспектор | | |
| | |на 4500 | | |
| | |несовершенно-| | |
| | |летних | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Специальные |Нормати |1 инспектор | | |
|приемники |численности |на 5000 | | |
|для лиц, | |администрати-| | |
|подвергнутых | |вных | | |
|административ-| |материалов в | | |
|ному аресту | |год | | |
| | |Штатная | | |
| | |численность | | |
| | |от количества| | |
| | |мест | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|509. Противопожарная служба |
|-------------------------------------------------------------------|
|Муниципаль- |Норматив |1 пожарный на|Норматив на | 24444 |
|ная |численности |650 жителей |текущее | |
|противопожа- | |территориаль-|содержание 1 | |
|рная служба | |ной |сотрудника | |
| | |Администрации| | |
| | | на балансе | | |
| | |которой | | |
| | |имеется | | |
| | |пожарное депо| | |
|-------------------------------------------------------------------|
|700. Топливно-энергетический комплекс |
|-------------------------------------------------------------------|
|Возмещение |Норма отпус-| | | |
|разницы в |ка твердого | | | |
|ценах на |топлива на- | | | |
|твердое |селению на 1| | | |
|топливо |домовладение| | | |
| |в год |5 скл.куб.м. | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Планируется |Дрова: при | |Дрова: | 134 |
|на количество |занимаемой |10 скл.куб.м |Стоимость 1 | |
|домовладении |полезной | |куб. м. без | |
|граждан, |площади до | |НДС | |
|пользующихся |20 кв.м.; | | | |
|льготой по |------------+-------------+--------------+----------|
|оплате тверо- |при занима- | |50% скидка в | |
|го топлива |емой полез- | 2,5 тонны |оплате | |
| |ной площади | |транспортных | |
| |свыше 20 | |услуг по | 18 |
| |кв.м. | |доставке 1 | |
| | | |куб. м. | |
| |------------+-------------+--------------+----------|
| |Уголь: при | |Уголь: | 731 |
| |занимемой | |Стоимость 1 | |
| |полезной | 3,5 тонны |тонны без | 26 |
| |площади до | |НДС | |
| |25 кв. м.; | | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
| |при занима- | |50% скидка в | |
| |емой полез- | |оплате | |
| |ной площади | |транспортных | |
| |свыше 25 | 66% |услуг по | |
| |кв.м.; | |доставке 1 | |
| | | |тонны до | |
| | | |дома | |
| |------------+-------------+--------------+----------|
| |Предельный | | | |
| |уровень | | | |
| |платежей | | | |
| |граждан от | | | |
| |стоимости | | | |
| |твердого | | | |
| |топлива в | | | |
| |2002г. (%) | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|800. Сельское хозяйство |
|801. Сельскохозяйственное производство |
|-------------------------------------------------------------------|
|Дотация на | | |На 1 тонну | 112,0 |
|сельскохозяйс-| | |реализованной | |
|твенную | | |сельскохозяй- | |
|продукцию | | |ственной | |
| | | |продукции в | |
| | | |пересчете на | |
| | | |условное зерно| |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Содержание | | |На 1 условную | 30,3 |
|учреждений | | |голову КРС | |
|ветеринарной | | | | |
|сети | | | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Содержание | | |На 1 условную | 104,0 |
|семенной | | |пробу | |
|инспекции | | | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Мероприятия по| | |На 1 стоящую | 68,0 |
|надзору за | | |на учете маши | |
|техническим | | |ну | |
|состоянием | | | | |
|самоходных | | | | |
|машин и | | | | |
|механизмов | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|802. Земельные ресурсы и землеустройство |
|-------------------------------------------------------------------|
|Текущие | | |На 1 га пашни | 64,0 |
|расходы по | | | | |
|повышению | | | | |
|плодородия | | | | |
|почв | | | | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Мероприятия | | |В процентах | До 44% |
|по | | |от плановой | |
|землеустрой | | |суммы платы | |
|ству, | | |за землю | |
|ведению | | | | |
|земельного | | | | |
|кадастра и | | | | |
|мониторингу | | | | |
|земель | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1001. Автомобильный транспорт |
|-------------------------------------------------------------------|
|Предприятия | | |Норматив | 48 |
|автотранспо | | |приобретения | |
|рта | | |подвижного | |
| | | |состава | |
| | | |пассажирского | |
| | | |автомобильно- | |
| | | |го транспорта | |
| | | |на 1 жителя в | |
| | | |год | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1200. Жилищно-коммунальное хозяйство |
|1201. Жилищное хозяйство |
|-------------------------------------------------------------------|
|Жилищное |Предельный | |Предельная | |
|хозяйство |уровень | |стоимость | |
| |оплаты | |предоставляе- | |
| |населением | 66% |мых | |
| |жилищно-ком-| |жилищно-ком- | |
| |мунальных | |мунальных | |
| |услуг в | |услуг на 1кв. | |
| |2002г. | |м. общей | |
| | | |площади жилья | 14,01 |
| | | |в месяц | |
| | | |- город | 4,50 |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
| |Максимально | | | |
| |допустимая | | | |
| |доля | 20% | | |
| |собственных | |содержание и | |
| |расходов | |ремонт жилищ- | 3,00 |
| |граждан на | |ного фонда; | |
| |оплату жилья| |капитальный | 6,51 |
| |в 2002г., из| |ремонт; | |
| |них: | |отопление и | |
| |- доля | |горячее | |
| |граждан с | 10% |водоснабжение | 14,01 |
| |низкими | |- с. Майский, | |
| |доходами | |п. Оверята | 3,43 |
| | | |содержание и | |
| | | |ремонт | |
| |Размер | 33 кв. м. |жилищного | |
| |социальной | |фонда, | 4,07 |
| |нормы площа-| |капитальный | |
| |ди жилья: | |ремонт; | 6,51 |
| |на 1 члена | |отопление и | |
| |семьи, | 18 кв. м. |горячее | |
| |состоящей из| |водоснабжение | |
| |3 и более | 42 кв. м. |с.Мысы | |
| |человек | |содержание и | 12,35 |
| |на семью | 42 кв. м. |ремонт | 1,77 |
| |из 2 человек| |жилищного | |
| |на одиноко | |фонда; | |
| |проживающих | 33 кв. м. |капитальный | |
| | | |ремонт; | |
| | | |отопление и | 4,07 |
| | | |горячее | |
| | | |водоснабжение | 6,51 |
| | | |- с. | |
| | | |Стряпунята | |
| | | |содержание и | |
| | | |ремонт | 25,34 |
| | | |жилищного | 1,77 |
| | | |фонда; | |
| | | |капитальный | |
| | | |ремонт; | |
| | | |отопление и | 4,07 |
| | | |горячее | |
| | | |водоснабжение | 19,50 |
| | | |с. Черная | |
| | | |содержание и | |
| | | |ремонт | |
| | | |жилищного | 13,89 |
| | | |фонда | 1,77 |
| | | |капитальный | |
| | | |ремонт; | |
| | | |отопление и | 4,07 |
| | | |горячее | |
| | | |водоснабжение | 8,05 |
| | | |- с.Усть- | |
| | | |Сыны: | |
| | | |содержание и | |
| | | |ремонт | 24,05 |
| | | |жилищного | 1,77 |
| | | |фонда; | |
| | | |капитальный | |
| | | |ремонт; | |
| | | |отопление и | 4,07 |
| | | |горячее | |
| | | |водоснабжение | 18,21 |
|-------------------------------------------------------------------|
|1202. Коммунальное хозяйство |
|-------------------------------------------------------------------|
|Благоустрой- |Содержание и| |Норматив | |
|ство |ремонт | |возмещения из | |
| |объектов | |бюджета | |
| |внешнего | |расходов на | |
| |благоустрой-| |благоустройс- | |
| |ства; | |тво городов и | |
| |Приобретение| |населенных | |
| |оборудования| |пунктов | 178,90 |
| |для работ по| |город, | |
| |благоустрой-| |с. | |
| |ству | |Майский, | |
| | | |п. | 74,40 |
| | | |Оверята | |
| | | |село | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Водоснабже- |Предельный | 66% |Предельная | 3,05 |
|ние и |уровень | |стоимость 1 | |
|водоотведе- |оплаты | |куб. м. воды | |
|ние |населением | | | |
| |услуг по | |Предельная | 2,50 |
| |водоснабже- | |стоимость 1 | |
| |нию и | |куб. м. | |
| |водоотведе- | |сточных вод | |
| |нию в 2002г.| | | |
| | | | | |
| |Норма | 200 литров | | |
| |водопотреб- | | | |
| |ления в | | | |
| |сутки на 1 | 150 литров | | |
| |человека | | | |
| |- город, п. | | | |
| |Майский, п. | | | |
| |Оверята; | | | |
| |-Стряпунята,| | | |
| |Черная, | | | |
| |Мысы, | | | |
| |Усть-Сыны | | | |
| | | | | |
| |Возмещению | | | |
| |подлежат: | | | |
| |- убытки, | | | |
| |полученные | | | |
| |МП, | | | |
| |оказывающими| | | |
| |услуги | | | |
| |водоснабже- | | | |
| |ния и | | | |
| |водоотведе- | | | |
| |ния, где | | | |
| |удельный вес| | | |
| |объема воды | | | |
| |и стоков, | | | |
| |реализован- | | | |
| |ных | | | |
| |населению в | | | |
| |общем объеме| | | |
| |реализации | | | |
| |составляет | | | |
| |60%; | | | |
| |- разница в | | | |
| |тарифах на | | | |
| |услуги | | | |
| |водоснабже- | | | |
| |ния и | | | |
| |водоотведе- | | | |
| |ния, | | | |
| |оказываемых | | | |
| |ведомствами | | | |
| |для | | | |
| |населения | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1203. Прочие структуры коммунального хозяйства |
|-------------------------------------------------------------------|
|Бани | | |Норматив | 17,60 |
| | | |возмещения из | |
| | | |бюджета | |
| | | |убытков по | |
| | | |эксплуатации | |
| | | |бань на 1 | |
| | | |жителя в год | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Проведение |Нормативное |20% от об- |Норматив | 1,74 |
|оценки |количество |щего числа |возмещения | |
|объектов |объектов |объектов |расходов на | |
|недвижимости |недвижимости| |проведение | |
| |подлежащей | |оценки | |
| |инвентариза-| |объектов | |
| |ции | |недвижимости, | |
| | | |принадлежащей | |
| | | |гражданам на | |
| | | |праве | |
| | | |собственности | |
| | | |на 1 жителя | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1300. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |
|-------------------------------------------------------------------|
|Управление |Количество |1 учреждение |Норматив | 606000 |
|по делам ГО |учреждений |на город с |затрат на | |
|и ЧС | |населением |текущее | |
| | |свыше 75000 |содержание 1 | |
| | |человек |учреждения | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1400. Образование |
|1401. Дошкольное образование |
|-------------------------------------------------------------------|
|Детские |Наполняе- | |Норматив | |
|дошкольные |мость | |затрат на | |
|учреждения |групп: |15 человек |текущее | |
| |от 1-3 |20 человек |содержание 1 | |
| |лет | |ребенка в | |
| |от 3-7 | |год: | |
| |лет | |город; | 10657 |
| | | |рабочий | 11030 |
| | | |поселок; | |
| | | |село | 12203 |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
| | | |Увеличение | |
| | | |норматива | |
| | | |затрат по | |
| | | |детским | 1% |
| | | |дошкольным | |
| | | |учреждениям, | |
| | | |имеющим | |
| | | |бассейн | |
|--------------+------------+-------------+--------------+----------|
|Специализи- |Наполняе- | |Норматив | |
|рованные |мость | |затрат на | |
|детские |групп: |до 10 человек|текущее | |
|дошкольные |до 3 |до 15 человек|содержание 1 | |
|учреждения |лет | |ребенка в | |
| |свыше 3 | |год: | 15237 |
| |лет | |город; | |
| | | |рабочий | 15770 |
| | | |поселок; | |
| | | |село | 15805 |
|-------------------------------------------------------------------|
|1402. Общее образование |
|-------------------------------------------------------------------|
|Начальные |Наполняемос-|до 20 |Норматив | 9374 |
|школы |ть классов: |человек |затрат на | |
| | | |текущее | |
| | | |содержание 1 | |
| | | |учащегося в | |
| | | |год | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | | |Увеличение | |
| | | |норматива | |
| | | |затрат на | |
| | | |текущее | 15% |
| | | |содержание для | |
| | | |малокомплект- | |
| | | |ных школ с | |
| | | |числом | |
| | | |учащихся до 40 | |
| | | |человек | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Основные |Наполняемос-| |Норматив | |
|школы |ть классов: | |затрат на | |
| |город |до 25 |текущее | |
| |село |человек |содержание 1 | |
| | |до 20 |ребенка в год: | |
| | |человек |город; | 7766 |
| | | |село | 11632 |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | | |Увеличение | |
| | | |норматива | |
| | | |затрат на | |
| | | |текущее | 15% |
| | | |содержание для | |
| | | |малокомплект- | |
| | | |ных школ с | |
| | | |числом | |
| | | |учащихся до | |
| | | |160 человек | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Средние школы |Наполняемос-| |Норматив | |
| |ть классов: | |затрат на | |
| |город |до 25 |текущее | |
| | |человек |содержание 1 | 4562 |
| |село |до 20 |ребенка в год: | |
| | |человек |город; | 4562 |
| | | |рабочий | 4774 |
| | | |поселок; | |
| | | | село | 7733 |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | | |Увеличение | |
| | | |норматива | |
| | | |затрат на | |
| | | |текущее | |
| | | |содержание для | |
| | | |малокомплект- | |
| | | |ных школ с | |
| | | |числом | 15% |
| | | |учащихся до | |
| | | |200 человек | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | | |Увеличение | |
| | | |норматива | |
| | | |затрат на | |
| | | |текущее | |
| | | |содержание 1 | |
| | | |учащегося в | |
| | | |общеобразова- | |
| | | |тельных школах | |
| | | |с углубленным | |
| | | |изучением | |
| | | |предметов: | |
| | | |город; | 16% |
| | | |село | 18% |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | | |Норматив | 1% |
| | | |затрат по | |
| | | |фонду | |
| | | |всеобуча, в % | |
| | | |от текущих | |
| | | |затрат по | |
| | | |общеобразова- | |
| | | |тельным школам | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | | |Норматив | 1% |
| | | |затрат на | |
| | | |курсовую | |
| | | |подготовку | |
| | | |педагогических | |
| | | |работников, в | |
| | | |% от текущих | |
| | | |затрат по | |
| | | |общеобразова- | |
| | | |тельным школам | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | | |Норматив | 4,1 |
| | | |затрат на | |
| | | |проведение | |
| | | |мероприятий на | |
| | | |1 учащегося | |
| | | |общеобразова- | |
| | | |тельных школ | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Вечерняя и | | |Норматив | 3354 |
|заочная школа | | |затрат на | |
| | | |текущее | |
| | | |содержание 1 | |
| | | |учащегося в | |
| | | |год | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Школа-интер- |Наполняемос-| |Норматив | |
|нат общего |ть групп |до 20 |затрат на | |
|типа |для детей |человек |текущее | |
| |сирот |до 10 |содержание 1 | |
| | |человек |воспитанника в | 41545 |
| | | |год для | |
| | | |детей-сирот | |
| | | | | |
| | | |Норматив | |
| | | |затрат на | |
| | | |выплату | |
| | | |пособия детям | |
| | | |сиротам: | 6663 |
| | | |при выпуске | |
| | | |из образова- | |
| | | |тельных учреж- | |
| | | |дении; | |
| | | | | |
| | | |при | |
| | | |трудоуст- | |
| | | |ройстве | 15012 |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Коррекционные |Наполняемос-| |Норматив затрат| |
|школы |ть групп |до 12 |на текущее | |
| |для детей |человек |содержание 1 | |
| |сирот |до 10 |учащегося в год| |
| | |человек |(приходящие | |
| | | |дети); | |
| | | |город; | 14119 |
| | | |село | 14391 |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | | |Норматив затрат| |
| | | |на текущее | |
| | | |содержание 1 | |
| | | |учащегося в год| |
| | | |(проживающие | |
| | | |дети): | |
| | | |город; | 28188 |
| | | |город, | |
| | | |дети-си- | 40400 |
| | | |роты | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Внешкольные |Охват уча- |не менее |Норматив затрат| |
|учреждения |щихся обще- |50% |на текущее | |
| |образова- | |содержание | |
| |тельных школ| |ребенка в год: | |
| | | |- в клубах, | 1166 |
| | | |---------------+---------|
| | | |- в клубах | |
| | | |спортивной | 1516 |
| | | |направленности;| |
| | | |---------------+---------|
| | | |- в ДЮСШ | |
| | | |группы высшего | 26660 |
| | | |спортивного | |
| | | |мастерства; | |
| | | |---------------+---------|
| | | |прочие группы | |
| | | |- в музыкальных| |
| | | |школах | 3800 |
| | | |школе искуств | |
| | | |школе театр: | 4923 |
| | | |город; | 5052 |
| | | |село | 1500 |
| | | |Увеличение | |
| | | |норматива по | |
| | | |школе театр | |
| | | |на 1 посадочное| |
| | | |место | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Приемная | | |Норматив | 30615 |
|семья | | |затрат на | |
| | | |текущее | |
| | | |содержание 1 | |
| | | |ребенка в год | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | | |Норматив |1,5% от |
| | | |затрат на 1 |минималь-|
| | | |учащегося в |ного |
| | | |общеобразова- |размера |
| | | |тельных |оплаты |
| | | |учреждениях и |труда |
| | | |учреждениях | |
| | | |среднего | |
| | | |образования по | |
| | | |компенсацион- | |
| | | |ным выплатам | |
| | | |на питание | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1404. Среднее профессиональное образование |
|-------------------------------------------------------------------|
|Медицинское | | |Норматив | 10858 |
|училище | | |затрат на | |
| | | |текущее | |
| | | |содержание 1 | |
| | | |учащегося в | |
| | | |год | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | | |Увеличение | |
| | | |норматива | |
| | | |затрат на | |
| | | |текущее | |
| | | |содержание 1 | |
| | | |учащегося в | 18043 |
| | | |год | |
| | | |из числа | |
| | | |детей-сирот | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1407. Прочие расходы в области образован-ия |
|-------------------------------------------------------------------|
|Дети, | | |Норматив | 15942 |
|находящиеся | | |затрат на | |
|под опекой | | |текущее | |
| | | |содержание 1 | |
| | | |опекаемого | |
| | | |ребенка в год | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1500. Культура |
|1501. Культура и искусство |
|-------------------------------------------------------------------|
|Клубы и |Зрительские |50-150 мест х|Норматив | |
|учреждения |места |в населенных |затрат на | |
|клубного | |пунктах с |текущее | |
|типа | |числом |содержание 1 | |
| | |жителей до |учреждения | |
| | |500 человек |клубного | |
| | | |типа: | 626460 |
| |Зрительские |150 мест в |город | 1536600|
| |места на |населенных |до 500 мест | |
| |1000 жителей|пунктах с |от 500 мест | 118200 |
| | |числом |село | 206850 |
| | |жителей от |до 200 мест | 354600 |
| | |1000-3000 жи-|от 200 до 400 | |
| | |телей |мест | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | |100 мест в |от 400 мест и | |
| | |населенных |более | |
| | |пунктах с | | |
| | |числом | | |
| | |жителей от | | |
| | |3000-10000 | | |
| | |жителей | | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | |30 мест в | | |
| | |населенных | | |
| | |пунктах с | | |
| | |числом | | |
| | |жителей от 0| | |
| | |50000-100000 | | |
| | |жителей | | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Картинная |Количество |1 учреждением|Норматив | 235300 |
|галерея |учреждений |в населенном |затрат на | |
| | |пункте с |текущее | |
| | |числом |содержание 1 | |
| | |жителей до |учреждения | |
| | |20 тыс. че- | | |
| | |ловек явля- | | |
| | |ющееся цен- | | |
| | |тром муници- | | |
| | |пального | | |
| | |образования -| | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Библиотеки |Количество |1 библиотека |Норматив | |
| |учреждений |на населен- |затрат на | |
| | |ный пункт с |текущее | |
| | |числом |содержание 1 | |
| | |жителей от |учреждения: | 358800 |
| | |500-3000, |город; | 59800 |
| | |включая |село | |
| | |филиалы | | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | |1 библиотека | | |
|Библиотеки |Количество |на 3000-5000 | | |
|городские |учреждений |жителей, | | |
| | |включая | | |
| | |филиалы | | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
| | |1 библиотека | | |
| | |на | | |
|Библиотеки |Количество |10000-20000 | | |
|детские |учреждений |жителей в | | |
| | |городах (со | | |
| | |средне | | |
| | |этажной | | |
| | |застройкой | | |
| | |4-5 этажей) | | |
| | |1 библиотека | | |
| | |в | | |
| | |муниципаль- | | |
| | |ном обра- | | |
| | |зовании | | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Парк |Количество |1 ПКиО в |Норматив | 222900 |
|культуры и |учреждений |населенном |затрат на | |
|отдыха | |пункте с |текущее | |
| | |числом |содержание 1 | |
| | |жителей от |учреждения в | |
| | |10000 до |год | |
| | |100000 | | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Проведение | | |Норматив | 8 |
|культурно-ма | | |затрат на | |
|ссовых | | |проведение | |
|мероприятий | | |культурно-ма- | |
| | | |ссовых | |
| | | |мероприятий | |
| | | |на 1 жителя в | |
| | | |год | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1502. Кинематография |
|-------------------------------------------------------------------|
|Организации | | |Норматив | 7,88 |
|кинематогра- | | |бюджетных | |
|фии | | |затрат на | |
| | | |возмещение | |
| | | |убытков по | |
| | | |обслуживанию | |
| | | |детских и | |
| | | |сельских | |
| | | |киноустановок | |
| | | |приходящихся | |
| | | |на 1 жителя в | |
| | | |год | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1600. Средства массовой информации |
|1601. Радиовещание |
|-------------------------------------------------------------------|
|Редакции |Норматив на | |Норматив | 16 |
|радиокомпаний,|1 редакцию | |бюджетных | |
| | | |затрат на | |
|учредителями | | |возмещение | |
|которых | | |расходов на | |
|являются | | |выплату | |
|органы | | |заработной | |
|местного | | |платы | |
|самоуправле- | | |сотрудникам | |
|ния | | |редакции | |
| | | |радиокомпании | |
| | | |на минуту | |
| | | |годового | |
| | | |вещания | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1602. Периодическая печать и издательства |
|-------------------------------------------------------------------|
|Организации |Норматив на | |Норматив | 0,33 |
|периодических |1 редакцию | |бюджетных | |
|изданий, | | |затрат на | |
|являющиеся | | |возмещение | |
|официальными | | |полиграфичес- | |
|изданиями | | |ких расходов и | |
|органа | | |расходов на | |
|местного | | |бумагу на 1 | |
|самоуправле- | | |экземпляр | |
|ния | | |газеты | |
| | | |годового | |
| | | |тиража за | |
| | | |базисный | |
| | | |период (4 | |
| | | |полосы формата | |
| | | |А3) | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1700. Здравоохранение и физическая культура |
|1701. Здравоохранение |
|-------------------------------------------------------------------|
|Медицинская |Число | 809,7 |Норматив | 425 |
|помощь, |койка-дней | |затрат на | |
|оказываемая |на 1000 | |текущее | |
|муниципаль- |жителей | |содержание | |
|ными | | |муниципальных | |
|образованья- | | |объектов | |
|ми | | |здравоохране- | |
| | | |ния в расчете | |
| | | |на 1 жителя | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Стационарная | | |Норматив | |
|помощь | | |затрат на | |
| | | 122 |текущее | |
|Стационаро- |Число | |содержание | |
|заменяемая |койка-дней | |муниципальных | |
|помощь |на 1000 | |объектов | |
| |жителей | 2430 |здравоохране- | |
|--------------+------------+-------------|ния, | |
|Амбулаторно- |Число | |оказывающих | 11 |
|поликлиниче- |посещений на| 340 |стационарную | |
|ская помощь |1000 жителей| |помощь по | |
|--------------+------------+-------------|СПИД городам | |
|Скорая |Число | |области в | |
|помощь |вызовов на | |расчете на 1 | |
| |1000 жителей| |жителя этих | |
| | | |городов | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Программа | | |Норматив | 280 |
|ОМС | | |затрат на ОМС | |
| | | |в расчете на | |
|Стационарная |Число | 1766,5 |1 | |
|помощь |койка-дней | |неработающего | |
| |на 1000 | |жителя в год | |
| |жителей | | | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Стационаро- |Число | |Норматив | |
|заменяемая |койка-дней | |затрат на | |
|помощь |на 1000 | 538 |текущее | |
| |жителей | |содержание | |
|--------------+------------+-------------|муниципальных | |
|Амбулаторно- |Число | 8886 |объектов | |
|поликлиниче- |посещений на| |здравоохране- | |
|ская помощь |1000 жителей| |ния, не | |
| | | |вошедших в | |
| | | |норматив | 159 |
| | | |затрат на ОМС | |
| | | |по | |
| | | |неработающему | |
| | | |населению, в | |
| | | |расчете на 1 | |
| | | |жителя | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Курсовая | | |Норматив |1,3% от |
|подготовка | | |затрат на |текущих |
|медицинских | | |курсовую |затрат |
|работников | | |подготовку | |
| | | |медицинских | |
| | | |работников | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Льготный |Дети в | |Норматив | 1606 |
|отпуск |возрасте до | |затрат на | |
|молочных |2 лет | |обеспечение | |
|смесей | | |молочными | |
| | | |смесями детей | |
| | | |до 2 лет | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1703. Физическая культура |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проведение | | |Норматив | 15 |
|мероприятий | | |затрат на | |
|по | | |мероприятия | |
|физической | | |по физической | |
|культуре и | | |культуре и | |
|спорту | | |спорту на 1 | |
| | | |жителя в год | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Плавательный |Количество | 750 |Норматив | 793625 |
|бассейн |кв. м. | |затрат на | |
| |зеркала воды| |текущее | |
| |на 10000 | |содержание 1 | |
| |населения | |бассейна | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Лыжная база |Количество | |Норматив | 855445 |
| |учреждений | |затрат на | |
| | | |содержание 1 | |
| | | |базы в год | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Стадион |Количество |1500 мест и |Норматив | |
| |мест на |более |затрат на | |
| |трибунах | |содержание 1 | |
| | | |места в год: | 238 |
| | | |от 1500 | |
| | | |до 5000 | 168 |
| | | |мест; | |
| | | |от 5001 | |
| | | |до 15000 | |
| | | |мест | |
|--------------+------------+-------------+---------------+---------|
|Прочие |Количество | |Норматив | 749000 |
|учреждения |учреждений | |затрат на | |
|физической | | |содержание 1 | |
|культуры и | | |учреждения | |
|спорта | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1800. Социальная политика |
|1801. Учреждения социального обеспечения |
|-------------------------------------------------------------------|
|Центр |количество |1 центр в |Норматив | 8917 |
|социального |учреждений |муниципаль- |затрат на 1 | |
|обслуживания | |ном образова-|место в год | |
|населения | |нии при нали-| | |
| | |чии не менее | | |
| | |150 обсужива-| | |
| | |емых на город| | |
|-------------------------------------------------------------------|
|1803. Молодежная политика |
|-------------------------------------------------------------------|
|Проведение | | |Норматив | 6 |
|мероприятий | 0 | |затрат на | |
|по | | |проведение | |
|реализации | | |мероприятий | |
|молодежной | | |по реализации| |
|политики | | |молодежной | |
| | | |политики на 1| |
| | | |жителя в | |
| | | |возрасте | |
| | | |14-30 лет | |
|--------------+------------+---------------+-------------+---------|
|Подростково | | |Норматив | 1172 |
|молодежные | | |затрат на | |
|клубы по | | |содержание 1 | |
|месту | | |занимающегося| |
|жительства | | |в год | |
|-------------------------------------------------------------------|
|3000. Прочие расходы |
|-------------------------------------------------------------------|
|Военкомат |Количество |1 учреждение |Норматив | 5,61 |
| |учреждений |на |текущих | |
| | |муниципальное |расходов на 1| |
| | |образование |жителя | |
|-------------------------------------------------------------------|
|Целевые комплексные программы |
|-------------------------------------------------------------------|
|Целевые | | |В процентах | 1% |
|комплексные | | |от объема | |
|программы на | | |расходов на | |
|реализацию | | |текущее | |
|муниципаль- | | |содержание | |
|ных | | |учреждений и | |
|социальных | | |мероприятий | |
|программ | | |социально-ку-| |
| | | |льтурной | |
| | | |сферы | |
\-------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Краснокамской Думы от 24 октября 2001 г. N 110 "О внесении изменений в решение Краснокамской Думы от 30 ноября 1998 г. "О нормативах минимальной бюджетной обспеченности КМО"
Текст решения официально опубликован не был
Решением Краснокамской Думы от 27 ноября 2002 г. N 86 настоящее решение признано утратившим силу