Постановление Администрации города Перми
от 4 октября 2004 г. N 3006
"О внесении изменений в постановление администрации города от 4 февраля 2004 г. N 300 "О поквартальном распределении бюджета города Перми на 2004 год и планах финансирования районов и структурных подразделений администрации города Перми" (с последующими изменениями)"
1 декабря 2004 г.
В соответствии с Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Перми", утвержденным решением Пермской городской Думы от 01.10.2002 N 106, на основании решения Пермской городской Думы от 07.09.2004 N 110 и постановления администрации города от 12.07.2004 N 1979 постановляю:
1. Внести изменения в приложения N 1-10 к постановлению администрации города от 04.02.2004 N 300 "О поквартальном распределении бюджета города Перми на 2004 год и планах финансирования районов и структурных подразделений администрации города Перми" (с последующими изменениями) согласно приложениям N 1-10 к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемое поквартальное распределение расходов адресной инвестиционной программы на 2004 год в разрезе объектов и заказчиков.
3. Департаменту финансов администрации города производить финансирование расходов с учетом внесенных изменений.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы города Бесфамильного А.Я.
Глава города Перми |
А.Л.Каменев |
Постановлением Администрации города Перми от 1 декабря 2004 г. N 3610 в настоящее поквартальное распределение расходов внесены изменения
См. текст поквартального распределения расходов в предыдущей редакции
Поквартальное распределение
расходов адресной инвестиционной программы на 2004 год
(утв. Постановлением администрации города Перми
от 4 октября 2004 г. N 3006)
1 декабря 2004 г.
(тыс.руб.)
N | Объект инвестиций | Заказ- чик |
План на 2004 год |
В том числе по кварталам |
|||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого бюджет развития | 200000 | 27600 | 125453 | 46947 | |||
Жилищное строительство | 96526 | 15000 | 81526 | 0 | |||
1 | Финансирование расходов на снос и расселение аварийного и ветхого жилого фонда в рамках городской целевой программы |
ДПиР | 96526 | 15000 | 81526 | 0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 9230 | 0 | 5150 | 4080 | |||
2 | Расширение и реконструкция канализации г.Перми (2 этап первого пускового комплекса - главный разгрузочный коллектор от шахты 4 до шахты 7) |
ДПиР | 7700 | 3850 | 3850 | ||
3 | Разработка технико-экономического обоснования по реконструкции ул.Белинского |
ДПиР | 543 | 443 | 100 | ||
4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство системы канализации микрорайона "Зеленое хозяйство" |
УЖКХ | 830 | 700 | 130 | ||
Здравоохранение | 29083 | 1600 | 6253 | 21230 | |||
5 | Реконструкция здания по ул.Коминтерна,14 для подстанции скорой помощи |
МУЗ | 7053 | 1600 | 1500 | 3953 | |
6 | Строительство пищеблока ГДКБ N 13 по ул.Лебедева,44 |
МУЗ | 1116 | 753 | 363 | ||
7 | Реконструкция отделения реанимации новорожденных ГДКБ N 13 по ул.Лебедева,44 |
МУЗ | 23000 | 4000 | 19000 | ||
Физкультура | 15000 | 3000 | 7000 | 5000 | |||
8 | Долевое участие в строительстве спортивного комплекса по ул.Мира,41 |
адми- ни- стра- ция города |
15000 | 3000 | 7000 | 5000 | |
Транспорт | 5354 | 0 | 5354 | 0 | |||
9 | Реконструкция контактной сети троллейбуса по ул.Пушкина от ЦКР до Комсомольского проспекта |
МУП "Перм- гор- эле- ктро- транс" |
3650 | 3650 | |||
10 | Строительство контактной сети троллейбуса по ул.Чкалова |
МУП "Перм- гор- эле- ктро- транс" |
1704 | 1704 | |||
Внешнее благоустройство | 25767 | 8000 | 12600 | 5167 | |||
11 | Расширение кладбища "Северное" | МУВБ | 25000 | 8000 | 12000 | 5000 | |
12 | Строительство лестницы по ул.Плеханова |
ДПиР | 767 | 600 | 167 | ||
Архитектура | 15140 | 0 | 5950 | 9190 | |||
13 | Схема инженерной инфраструктуры г.Перми (водоснабжение, канализация, теплоснабжение) |
ДПиР | 4975 | 3200 | 1775 | ||
14 | Разработка проектов планировки Мотовилихинского района (Ива-I, Ива-II, Вышка-2, Вышка-Восток |
ДПиР | 330 | 200 | 130 | ||
15 | Разработка проектов планировки Орджоникидзевского района (Гайва, Левшино, Молодежный) |
ДПиР | 600 | 300 | 300 | ||
16 | Разработка проектов планировки Дзержинского района (Акулова, Заостровка, Железнодорожный) |
ДПиР | 330 | 200 | 130 | ||
17 | Разработка проектов планировки Ленинского района (Камская долина, территория севернее комплекса ПГТУ) |
ДПиР | 1847 | 1500 | 347 | ||
18 | Разработка проектов планировки Индустриального района (Бахаревка) |
ДПиР | 600 | 300 | 300 | ||
19 | Разработка проекта планировки "Черняевского лесопарка" |
ДПиР | 500 | 250 | 250 | ||
Экология | 1240 | 0 | 620 | 620 | |||
20 | Подготовка технико-экономического обоснования по ликвидации оползней в микрорайонах Вышка-1, Вышка-2, Серебрянский проезд,19 |
МУЭП | 300 | 150 | 150 | ||
21 | Долевое участие в разработке ТЭО на строительство очистных сооружений ливневой канализации на выпусках ОАО "Мотовилихинские заводы" |
МУЭП | 940 | 470 | 470 | ||
Прочее | 2660 | 0 | 1000 | 1660 | |||
22 | Строительство (реконструкция) здания для ОВД Орджоникидзевского района |
ДПиР | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Вынос из зоны индивидуальной застройки по ул.Севастопольской 2-х ЛЭП и переключение к ней потребителей |
ДПиР | 2500 | 1000 | 1500 | ||
Итого по заказчикам: | 200000 | 27600 | 125453 | 46947 | |||
Администрация города | 15000 | 3000 | 7000 | 5000 | |||
Департамент планирования и развития территории города Перми |
117218 | 15000 | 93369 | 8849 | |||
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
5019 |
0 |
700 |
4319 |
|||
Управление внешнего благоустройства | 25000 | 8000 | 12000 | 5000 | |||
Управление здравоохранения | 31169 | 1600 | 6253 | 23316 | |||
МУП "Пермгорэлектротранс" | 5354 | 0 | 5354 | 0 | |||
Управление по экологии и природопользованию |
1240 |
0 |
620 |
620 |
Изменения
в поквартальное распределение расходов бюджета г. Перми на 2004 год
(утв. Постановлением администрации города Перми
от 4 октября 2004 г. N 3006)
тыс. руб.
Раз- дел, под- раз- дел |
Целе- вая статья |
Вид рас- ходов |
Расходы | Всего | в том числе | |||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
|||||
0100 | Государственное управление и местное самоуправление |
-42 695,05 | -13523,1 | -15683,9 | -8 854,0 | -4 634,05 | ||
в том числе: | ||||||||
текущие расходы | -37 269,65 | -12195,2 | -13103,6 | -7 624,0 | -4 346,85 | |||
капитальные расходы | -5 425,4 | -1327,9 | - 2580,3 | - 1230,0 | -287,2 | |||
0106 | Функционирование органов местного самоуправления |
-42 695,05 | -13523,1 | -15683,9 | -8 854,0 | -4 634,05 | ||
Функционирование законодательных органов власти |
+3 000,0 | +3 000,0 | ||||||
027 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
+3 000,0 | +3 000,0 | |||||
029 | Расходы на содержание аппарата | +3 000,0 | +3 000,0 | |||||
текущие расходы | +3 000,0 | +3 000,0 | ||||||
0106 | Функционирование исполнительных органов власти |
-45 695,05 | -13523,1 | -15683,9 | -8 854,0 | -7 634,05 | ||
026 | Содержание органов местного самоуправления |
-1 701,0 | -582,0 | -411,0 | -361,0 | -347,0 | ||
027 | Денежное содержание аппарата | -1 701,0 | -582,0 | -411,0 | -361,0 | -347,0 | ||
027 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
-43 994,05 | -12941,1 | -15272,9 | -8 493,0 | -7 287,05 | ||
029 | Расходы на содержание аппарата | +1 221,05 | + 1 221,05 | |||||
038 | Территориальные органы | -513,30 | -236,30 | -92,00 | -92,00 | -93,00 | ||
029 | Расходы на содержание аппарата | -513,30 | -236,30 | -92,00 | -92,00 | -93,00 | ||
в том числе: | ||||||||
текущие расходы | -40 269,65 | -12195,2 | -13103,6 | -7 624,0 | -7 346,85 | |||
капитальные расходы | -5 425,4 | -1327,9 | -2 580,3 | -1 230,0 | -287,2 | |||
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
+3 333,4 |
+3 333,4 |
|||||
текущие расходы | +3 333,4 | +3 333,4 | ||||||
0501 | Органы внутренних дел | +3 333,4 | +3 333,4 | |||||
601 | Обеспечение личного состава войск (сил) |
+3 333,4 | +3 333,4 | |||||
075 | Содержание подведомственных структур |
+3 333,4 | +3 333,4 | |||||
текущие расходы | +3 333,4 | +3 333,4 | ||||||
0700 | Промышленность, энергетика и строительство |
+1 028,0 | +528,0 | +500,0 | ||||
капитальные расходы | +1 028,0 | +528,0 | +500,0 | |||||
0707 | Строительство, архитектура | +1 028,0 | +528,0 | +500,0 | ||||
313 | Государственные капитальные вложения |
+1 028,0 | +528,0 | +500,0 | ||||
198 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
+1 028,0 | +528,0 | +500,0 | ||||
капитальные расходы | +1 028,0 | +528,0 | +500,0 | |||||
1200 | Жилищно-коммунальное хозяйство | +171 150,0 | +29000,0 | +142 150,0 | ||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+24 000,0 | +14000,0 | +10 000,0 | |||||
текущие расходы | +115 150,0 | +29000,0 | +86 150,0 | |||||
капитальные расходы | +56 000,0 | +56 000,0 | ||||||
1201 | Жилищное хозяйство | +80 000,0 | +14000,0 | +66 000,0 | ||||
в том числе: | ||||||||
погашение кредиторской задолженности |
+24 000,0 | +14000,0 | +10 000,0 | |||||
310 | Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ |
+80 000,0 | +14000,0 | +66 000,0 | ||||
290 | Целевые субсидии и субвенции | +80 000,0 | +14000,0 | +66 000,0 | ||||
текущие расходы | +24 000,0 | +14000,0 | +10 000,0 | |||||
капитальные расходы | +56 000,0 | +56 000,0 | ||||||
1202 | Коммунальное хозяйство | +91 150,0 | +15000,0 | +76 150,0 | ||||
311 | Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ (благоустройство) |
+91 150,0 |
+15000,0 |
+76 150,0 |
||||
443 | Расходы на благоустройство в субъектах РФ |
+91 150,0 | +15000,0 | +76 150,0 | ||||
текущие расходы | +91 150,0 | +15000,0 | +76 150,0 | |||||
1400 | Образование: | +18 684,0 | +3226,475 | +15457,525 | ||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+10 000,0 | +2954,666 | +7 045,334 | |||||
текущие расходы | +2 835,116 | +271,809 | +2 563,307 | |||||
капитальные расходы | +15848,884 | +2954,666 | +12894,218 | |||||
1401 | Дошкольное образование | +4 632,279 | +851,887 | +3 780,392 | ||||
400 | Ведомственные расходы на образование |
+4 632,279 | +851,887 | +3 780,392 | ||||
259 | Детские дошкольные учреждения | +4 632,279 | +851,887 | +3 780,392 | ||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+1 948,279 | +580,078 | +1 368,201 | |||||
текущие расходы | +2 698,685 | +271,809 | +2 426,876 | |||||
капитальные расходы | +1 933,594 | +580,078 | +1 353,516 | |||||
1402 | Общее образование | +13362,046 | +2170,58 | +11191,466 | ||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+7 362,046 | +2170,58 | +5 191,466 | |||||
текущие расходы | +126,78 | +126,78 | ||||||
капитальные расходы | +13235,266 | +2170,58 | +11064,686 | |||||
400 | Ведомственные расходы на образование |
+13362,046 | ||||||
260 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
+7 255,056 |
+1850,286 |
+5 404,770 |
||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+6 255,056 | +1850,286 | +4 404,77 | |||||
текущие расходы | +87,436 | +87,436 | ||||||
капитальные расходы | +7 167,62 | +1850,286 | +5 317,334 | |||||
263 | Школы-интернаты | +258,976 | +76,341 | +182,635 | ||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+258,976 | +76,341 | +182,635 | |||||
текущие расходы | +4,506 | +4,506 | ||||||
капитальные расходы | +254,47 | +76,341 | +178,129 | |||||
264 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
+5 239,92 | +71,976 | +5 167,944 | ||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+239,92 | +71,976 | +167,944 | |||||
капитальные расходы | +5 239,92 | +71,976 | +5 167,944 | |||||
265 | Детские дома | +608,094 | +171,977 | +436,117 | ||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+608,094 | +171,977 | +436,117 | |||||
текущие расходы | +34,838 | +34,838 | ||||||
капитальные расходы | +573,256 | +171,977 | +401,279 | |||||
1404 | Среднее профессиональное образование |
+230,972 | +69,292 | +161,68 | ||||
400 | Ведомственные расходы на образование (художественный колледж, медучилище, технологический колледж "Альтер") |
+230,972 |
+69,292 |
+161,68 |
||||
268 | Средние специальные учебные заведения |
+230,972 | +69,292 | +161,68 | ||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+230,972 | +69,292 | +161,68 | |||||
капитальные расходы | +230,972 | +69,292 | +161,68 | |||||
1407 | Прочие расходы в области образования |
+458,703 | +134,716 | +323,987 | ||||
400 | Ведомственные расходы на образование |
+458,703 | +134,716 | +323,987 | ||||
272 | Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
+458,703 | +134,716 | +323,987 | ||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+458,703 | +134,716 | +323,987 | |||||
текущие расходы | +9,651 | +9,651 | ||||||
капитальные расходы | +449,052 | +134,716 | +314,336 | |||||
1500 | Культура, искусство и кинематография |
+530,0 | +530,0 | |||||
в том числе: | ||||||||
капитальные расходы | +530,0 | +530,0 | ||||||
1501 | Культура и искусство | +530,0 | +530,0 | |||||
410 | Ведомственные расходы на культуру и искусство |
+130,0 | +130,0 | |||||
283 | Музеи и постоянные выставки | |||||||
в том числе: | ||||||||
капитальные расходы | +130,0 | +130,0 | ||||||
412 | Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
+400,0 | +400,0 | |||||
287 | Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
+400,0 | +400,0 | |||||
в том числе: | ||||||||
капитальные расходы | +400,0 | +400,0 | ||||||
1700 | Здравоохранение и физкультура | +12 242,0 | +3 118,0 | +9 124,0 | ||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+5 000,0 | +3 118,0 | +1 882,0 | |||||
текущие расходы | +6 465,0 | +3 118,0 | +3 347,0 | |||||
капитальные расходы | +5 777,0 | +5 777,0 | ||||||
1701 | Здравоохранение | +11 442,0 | +3 118,0 | +8 324,0 | ||||
430 | Ведомственные расходы на здравоохранение |
+11 442,0 | +3 118,0 | +8 324,0 | ||||
290 | Целевые субсидии и субвенции | +115,2 | +115,2 | |||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+115,2 | +115,2 | ||||||
текущие расходы | +115,2 | +115,2 | ||||||
300 | Больницы, клиники, госпитали | +10 926,0 | +2 790,0 | +8 136,0 | ||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+4 484,0 | +2 790,0 | +1 694,0 | |||||
текущие расходы | +5 949,0 | +2 790,0 | +3 159,0 | |||||
капитальные расходы | +4 977,0 | +4 977,0 | ||||||
301 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
+179,6 | +102,0 | +77,6 | ||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+179,6 | +102,0 | +77,6 | |||||
текущие расходы | +179,6 | +102,0 | +77,6 | |||||
304 | Дома ребенка | +37,8 | +37,8 | |||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+37,8 | +37,8 | ||||||
текущие расходы | +37,8 | +37,8 | ||||||
305 | Станции скорой и неотложной помощи | +40,4 | +40,4 | |||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+40,4 | +40,4 | ||||||
текущие расходы | +40,4 | +40,4 | ||||||
306 | Санатории для больных туберкулезом | +68,0 | +68,0 | |||||
В том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+68,0 | +68,0 | ||||||
текущие расходы | +68,0 | +68,0 | ||||||
307 | Санатории для детей и подростков | +75,0 | +73,0 | +2,0 | ||||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+75,0 | +73,0 | +2,0 | |||||
текущие расходы | +75,0 | +73,0 | +2,0 | |||||
1703 | Физическая культура и спорт | +800,0 | +800,0 | |||||
434 | Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
+800,0 | +800,0 | |||||
314 | Прочие учреждения в области физической культуры и спорта |
+800,0 | +800,0 | |||||
в том числе: | ||||||||
капитальные расходы | +800,0 | +800,0 | ||||||
1800 | Социальная политика: | +1 768,7 | +309,44 | +1 459,26 | ||||
в том числе: | ||||||||
текущие расходы | +1 768,7 | +309,44 | +1 459,26 | |||||
1802 | Социальная помощь | +1 768,7 | +309,44 | +1 459,26 | ||||
442 | Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
+1 768,7 | +309,44 | +1 459,26 | ||||
326 | Выплаты пенсий и пособий | +1 768,7 | +309,44 | +1 459,26 | ||||
текущие расходы | +1 768,7 | +309,44 | +1 459,26 | |||||
3000 | Прочие расходы: | +20 300,0 | +11550,0 | +8 750,0 | ||||
в том числе: | ||||||||
3004 |
|
|
текущие расходы Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
+20 300,0 +20 300,0 |
+11550,0 +11550,0 |
+8 750,0 +8 750,0 |
||
515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
+20 300,0 | +11550,0 | +8 750,0 | ||||
397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
+20 300,0 | +11550,0 | +8 750,0 | ||||
в том числе: | ||||||||
текущие расходы | +20 300,0 | +11550,0 | +8 750,0 | |||||
Городские целевые программы | 0 | -275,0 | -2279,16 | +3965,36 | -1 411,2 | |||
текущие расходы | -353,75 | -275,0 | +271,14 | +991,31 | -1341,2 | |||
капитальные расходы | +353,75 | -2550,3 | +2974,05 | -70,0 | ||||
в том числе: | ||||||||
Программа"Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции на территории г. Перми на 2004-2006 годы" |
0 |
-125,0 |
-140,4 |
+183,4 |
+82,0 |
|||
Программа "Развитие городских микрорайонов на 2003-2005 годы" |
0 | -150,0 | -1606,16 | +3230,16 | -1 474,0 | |||
Программа "Укрепление гражданской безопасности в г. Перми на 2004 год" |
0 |
-532,6 |
+551,8 |
-19,2 |
||||
Итого расходов | +186341,05 | -13798,1 | -17963,06 | +46176,675 | +171925,535 | |||
Бюджет развития | +13 250,0 | +13 250,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||
Бюджет обеспечения градостроительной деятельности на 2004 год |
+13 250,0 |
+13 250,0 |
||||||
313 | Государственные капитальные вложения |
+13 250,0 | + 13 250,0 | |||||
в том числе: | ||||||||
капитальные расходы | +13 250,0 | +13 250,0 | ||||||
Всего расходов (без учета целевого фонда) |
+199591,05 | -13798,1 | -17963,06 | +46176,675 | +185175,535 | |||
текущие расходы | +112228,816 | -12470,2 | -12832,46 | +40949,959 | +96581,517 | |||
капитальные расходы | +87362,234 | -1327,9 | -5130,6 | +5226,716 | +88594,018 | |||
Всего расходов (без учета средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию областных и федеральных нормативно-правовых актов) |
+199591,05 |
-13798,1 |
-17963,06 |
+46176,675 |
+185175,535 |
|||
в том числе: | ||||||||
-погашение кредиторской задолженности |
+39000,0 | +20072,666 | +18927,334 | |||||
Всего расходов | +199591,05 | -13798,1 | -17963,06 | +46176,675 | +185175,535 | |||
текущие расходы | +112228,816 | -12470,2 | -12832,46 | +40949,959 | +96581,517 | |||
капитальные расходы | +87362,234 | -1327,9 | -5130,6 | +5226,716 | +88594,018 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Перми от 4 октября 2004 г. N 3006 "О внесении изменений в постановление администрации города от 4 февраля 2004 г. N 300 "О поквартальном распределении бюджета города Перми на 2004 год и планах финансирования районов и структурных подразделений администрации города Перми" (с последующими изменениями)"
Текст постановления официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Перми от 1 декабря 2004 г. N 3610