Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к Закону Пермской области
от 25 августа 2000 г. N 1092-160
Минимальные социальные нормы и нормативы минимальной
бюджетной обеспеченности Пермской области
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Минимальная социальная норма | Нормативы минимальной бюджетной |Примечание |
| показателей | | обеспеченности (руб.) | |
| |---------------------------------------+------------------------------------------| |
| | Наименование | Размер | Наименование | Размер | |
|--------------------+------------------------+--------------+--------------------------+---------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0100 Государственное управление и местное самоуправление |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|Функционирование |Норматив численности |1,9 чел. |Норматив бюджетных |139900 (74%) |В скобках |
|законодательных |гос. служащих аппарата |на 1 депутата |расходов на содержание | |указан |
|(представительных) |Законодательного | |одного государственного | |удельный |
|и исполнительных |Собрания | |служащего Законодательного| |вес оплаты |
|органов государст- | | |Собрания в год | |труда |
|венной власти | | | | | |
| |Норматив численности | |На одного депутата, |367700 (53%) | |
| |депутатов, в т.ч. на | |работающего на | | |
| |освобожденной основе | |освобожденной основе | | |
| |устанавливается решением| | | | |
| |Законодательного | | | | |
| |Собрания | | | | |
| | | |На одного депутата, | 95000 | |
| | | |работающего на | | |
| | | |неосвобожденной основе | | |
| |Норматив численности |не установлен |Фонд заработной платы |141230 (100%) | |
| |помощников депутата | |помощников депутата в | | |
| | | |год | | |
| |Норматив численности |0,48 государ- |Норматив бюджетных |116500 (67%) | |
| |государственных служащих|ственных |расходов на содержание | | |
| |и других работников |служащих |одного государственного | | |
| |органов исполнительной | |служащего и иного | | |
| |власти на 1 тыс. жителей| |работника органов | | |
| |Пермской области | |исполнительной власти | | |
|--------------------+------------------------+--------------+--------------------------+---------------+-----------|
|0105 |Норматив численности |1,1 государст-|Норматив бюджетных |164000 (82%) | |
|Прочие расходы на |государственных служащих|венных |расходов на содержание | | |
|общегосударственное |и лиц, замещающих |служащих |одного государственного | | |
|управление |государственную | |служащего и лиц, | | |
| |должность контрольно - | |замещающих государственную| | |
| |счетной палаты на 100 | |должность | | |
| |тыс. чел. населения | | | | |
| | | | | | |
|Государственная |Норматив численности |0,41 |Норматив бюджетных | 78000 (83%) | |
|поддержка архивной |работников госархивов на| |расходов на содержание | | |
|службы |10 тыс. чел. населения | |одного работника | | |
| | | | | | |
|Функционирование |Норматив численности | |Норматив бюджетных | 44303 (85%) | |
|органов местного |муниципальных служащих | |расходов на содержание |Повышающий | |
|самоуправления |и других работников на | |одного муниципального |коэффициент для| |
| |1 тыс. жителей по | |служащего и другого |муниципальных | |
| |группам территорий: | |работника в год |образований | |
| |I группа: города с |Не более 2,4 | |(районов) с | |
| |численностью населения |служащих и | |населением: | |
| |от 25 до 90 тыс. чел. |других | |от 20 до 40 | |
| | |работников | |тыс. чел. - | |
| | | | |1,12; для | |
| | | | |северных | |
| | | | |территорий - | |
| | | | |1,16; от 40 до | |
| | | | |100 тыс. чел. -| |
| | | | |1,16 | |
| |II группа: города с |Не более 1,66 | |Повышающий | |
| |численностью населения |служащих | |коэффициент для| |
| |от 90 до 200 тыс. чел. | | |муниципальных | |
| | | | |образований | |
| | | | |(городов) с | |
| | | | |населением: | |
| |III группа: г. Пермь |Не более 1,4 | |от 25 до 90 | |
| | |служащих | |тыс.чел. - 1,29| |
| |IV группа: районы с |Не более 6,27 | |от 90 до 200 | |
| |численностью населения |служащих | |тыс.чел. - 1,42| |
| |до 20 тыс. чел. | | | | |
| |V группа: районы с |Не более 4,02 | |более 1000 | |
| |численностью населения |служащих | |тыс.чел. - 1,92| |
| |от 20 до 40 тыс. чел. | | | | |
| |VI группа: районы с |Не более 3,09 | |Повышающий | |
| |численностью населения |служащих | |коэффициент | |
| |от 40 до 100 тыс. чел. | | |по районам | |
| | | | |г. Перми 1,52 | |
| |Кроме того, планируется | | | | |
| |по 2 служащих на каждый | | | | |
| |административный | | | | |
| |населенный пункт, | | | | |
| |имеющий органы местного | | | | |
| |самоуправления, входящий| | | | |
| |в состав муниципального | | | | |
| |образования | | | | |
| |Для районов области | | | | |
| |используется поправочный| | | | |
| |коэффициент, | | | | |
| |корректирующий | | | | |
| |нормативную численность | | | | |
| |муниципальных служащих в| | | | |
| |зависимости от плотности| | | | |
| |населения в соответствии| | | | |
| |с Методикой формирования| | | | |
| |бюджетов | | | | |
| |Норматив численности | | | | |
| |увеличивается на 1 | | | | |
| |единицу в связи с | | | | |
| |введением в штаты | | | | |
| |органов местного | | | | |
| |самоуправления городов и| | | | |
| |районов специалиста по | | | | |
| |обслуживанию | | | | |
| |компьютерной техники | |Норматив бюджетных |Устанавливается| |
| | | |расходов на содержание |в кратности 1,7| |
| | | |депутатов на постоянной |от норматива | |
| | | |основе представительных |бюджетных | |
| | | |органов местного |расходов на | |
| | | |самоуправления |содержание | |
| | | | |одного | |
| | | | |муниципального | |
| | | | |служащего и | |
| | | | |другого | |
| | | | |работника по | |
| | | | |соответствующей| |
| | | | |группе | |
| | | | |территорий | |
| | | | | | |
| | | |Норматив бюджетных |29% от | |
| | | |расходов на содержание |норматива | |
| | | |одного депутата, |бюджетных | |
| | | |работающего на |расходов на | |
| | | |неосвобожденной основе |содержание | |
| | | | |депутата, | |
| | | | |работающего | |
| | | | |на постоянной | |
| | | | |основе | |
| | | |Норматив бюджетных |18,8% от | |
| | | |расходов на одного |норматива | |
| | | |помощника депутата |бюджетных | |
| | | | |расходов, | |
| | | | |определенного | |
| | | | |на содержание | |
| | | | |депутата, | |
| | | | |работающего на | |
| | | | |постоянной | |
| | | | |основе | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0300 Международная деятельность |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив расходов |1000 руб. на | |
| | | |на международную |одного госу- | |
| | | |деятельность |дарственного | |
| | | | |служащего | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0501 Управление |Патрульно - постовая |1 работник на |Расходы на содержание |51843 | |
|внутренних дел |служба (ППС) |1,25 тыс. чел.|одного сотрудника, | | |
| | |городского |работника | | |
| | |населения или |Коэффициент по ГУВД |1,07 | |
| | |на 135 дворов | | | |
| | |в сельской | | | |
| | |местности | | | |
| | | | | | |
| |Участковый инспектор |1 участковый | | | |
| | |на 3,25 тыс. | | | |
| | |жителей | | | |
| | |городского | | | |
| | |населения | | | |
| | |1 участковый | | | |
| | |инспектор на | | | |
| | |сельскую или | | | |
| | |поселковую | | | |
| | |Администрацию | | | |
| | | | | | |
| |Государственная |1 инспектор | | | |
| |инспекция безопасности |на 10 тыс. ед.| | | |
| |дорожного движения |поставленного | | | |
| | |на учет | | | |
| | |автотранспорта| | | |
| | |в год | | | |
| | | | | | |
| |Дорожно - патрульная |Устанавлива- | | | |
| |служба государственной |ется согласно | | | |
| |инспекции безопасности |Указу | | | |
| |дорожного движения (ДПС)|президента от | | | |
| | |12.02.1993 | | | |
| | |N 209 (в | | | |
| | |редакции Указа| | | |
| | |президента от | | | |
| | |02.12.98 | | | |
| | |N 1454) | | | |
| |Инспектор по делам |1 инспектор | | | |
| |несовершеннолетних |на 4,5 тыс. | | | |
| | |несовершен- | | | |
| | |нолетних | | | |
| |Подразделения по |1 инспектор | | | |
| |исполнению |из расчета на | | | |
| |административного |5 тыс. адми- | | | |
| |Законодательства |нистративных | | | |
| |Российской Федерации |материалов | | | |
| | |в год | | | |
| |Специальные приемники |Штатная | | | |
| |для лиц, подвергнутых |численность | | | |
| |административному аресту|устанавливает-| | | |
| | |ся в | | | |
| | |зависимости от| | | |
| | |количества | | | |
| | |мест, согласно| | | |
| | |Указу | | | |
| | |президента | | | |
| | |от 12.02.93 | | | |
| | |N 209 (в | | | |
| | |редакции Указа| | | |
| | |президента от | | | |
| | |02.12.98 | | | |
| | |N 1454) | | | |
|Специализированное | |6 работников |Расходы на одного |45713 | |
|монтажно - | |на 100 тыс. |работника | | |
|эксплуатационное | |жителей | | | |
|управление | | | | | |
|внутренних дел | | | | | |
|--------------------+------------------------+--------------+--------------------------+---------------+-----------|
|0501 | | |Расходы на содержание |3805 | |
|Войсковая часть | | |одного военнослужащего | | |
|5437 | | | | | |
|--------------------+------------------------+--------------+--------------------------+---------------+-----------|
|0509 Управление | | |Расходы на содержа- |39868 | |
|государственной | | |ние одного сотрудни- | | |
|противопожарной | | |ка, работника | | |
|службы | | | | | |
| | | | | | |
|Муниципальная | |Один пожарный |Расходы на содержание | | |
|противопожарная | |на 650 жителей|одного пожарного |18940 | |
|служба | |сельской | | | |
| | |(поселковой) | | | |
| | |Администрации,| | | |
| | |на балансе | | | |
| | |которой | | | |
| | |имеется | | | |
| | |пожарное депо,| | | |
| | |пожарный или | | | |
| | |приспособлен- | | | |
| | |ный для целей | | | |
| | |пожаротушения | | | |
| | |автомобиль | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0701 Топливно - энергетический комплекс |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Возмещение разницы в | | | | |
| |цене на твердое топливо | | | | |
| |планируется на | | | | |
| |количество домовладений | | | | |
| |для лиц, пользующихся | | | | |
| |льготой по оплате | | | | |
| |твердого топлива в | | | | |
| |соответствии с | | | | |
| |федеральным и областным | | | | |
| |законодательствами | | | | |
| | | | | | |
| |Нормы отпуска твердого | | | | |
| |топлива населению на | | | | |
| |1 домовладение в год: | | | | |
| |Дрова: | |Дрова: | | |
| |- при занимаемой |5 скл. |1. Средняя по области |133 | |
| |полезной площади до 20 |куб. м. |стоимость 1 куб. м. без | | |
| |кв. м. | |НДС, в т.ч. по группам | | |
| | | |территорий: | |Приложение |
| | | |1 группа |106 | 2 |
| | | |2 группа |185 | |
| | | |2. Средняя по области |16 | |
| | | |50% скидка в оплате | | |
| | | |транспортных услуг | | |
| | | |по доставке 1 куб. м. | | |
| | | |до дома | | |
| |- при занимаемой |10 скл. | | | |
| |полезной площади свыше |куб. м. | | | |
| |20 кв. м. | | | | |
| |Уголь: | |Уголь: | | |
| |- при занимаемой |2,5 тонны |1. Средняя по области |393 | |
| |полезной площади до 25 | |стоимость 1 тонны без | | |
| |кв. м. | |НДС | | |
| |- при занимаемой | |2. Средняя по области |23 | |
| |полезной площади свыше |3,5 тонны |50% скидка в оплате | | |
| |25 кв. м. | |транспортных услуг | | |
| | | |по доставке 1 тонны | | |
| | | |до дома | | |
| |Предельный уровень | | | | |
| |платежей граждан в | | | | |
| |процентах от стоимости | | | | |
| |твердого топлива: | | | | |
| |2000 год |56% | | | |
| |2001 год |61% | | | |
| |2002 год |66% | | | |
| |2003 год |71% | | | |
| |2004 год |76% | | | |
| |2005 год |81% | | | |
| |2006 год |86% | | | |
| |2007 год |91% | | | |
| |2008 год |100% | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0801 Сельскохозяйственное производство (для формирование бюджетов территорий) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Государственная | | |На 1 тн. продукции, |180 | |
|поддержка | | |поставленной в областной | | |
|крестьянских | | |продовольственный фонд | | |
|(фермерских) | | |в пересчете на условное | | |
|хозяйств | | |зерно | | |
|Дотация на | | |На 1 тн. продукции, |50 | |
|сельскохозяйственную| | |поставленной в областной | | |
|продукцию | | |продовольственный фонд | | |
| | | |в пересчете на условное | | |
| | | |зерно | | |
|Содержание | | |На 1000 чел. постоянного |1480 (60%) | |
|государственной | | |населения г. Перми | | |
|ветеринарной сети | | | | | |
|учреждений | | |На 1 условную голову КРС |85 (60%) | |
| | | |Коэффициент по группам | | |
| | | |территорий: | | |
| | | |1 группа |0,3 |Приложение |
| | | |2 группа |0,7 | 3 |
| | | |3 группа |1 | |
| | | |4 группа |1,5 | |
| | | |5 группа |2,4 | |
| | | |6 группа |3,7 | |
|Содержание | | |На 1 условную пробу |88 | |
|государственной | | |Коэффициент по группам | | |
|семенной инспекции | | |территорий: | | |
| | | |1 группа |1 |Приложение |
| | | |2 группа |1,45 | 4 |
| | | |3 группа |4,5 | |
| | | | | | |
|Содержание объектов | | |На 1000 работающих |358852 | |
|социальной | | |в сельском хозяйстве | | |
|инфраструктуры села,| | |района, имеющего | | |
|находящихся на | | |объекты социальной | | |
|балансе | | |инфраструктуры села на | | |
|сельскохозяйственных| | |балансе сельскохозяй- | | |
|предприятий | | |ственных предприятий | | |
| | | |Коэффициент по группам | | |
| | | |территорий: | | |
| | | |1 группа |3,35 |Приложение |
| | | |2 группа |0,30 | 5 |
| | | |3 группа |0,15 | |
| | | |4 группа |0,11 | |
| | | | | | |
|Мероприятия по | | |На 1 стоящую на учете | | |
|надзору за | | |машину: | | |
|техническим | | |- для районов и городов, |36 | |
|состоянием | | |где в инспекции | | |
|самоходных машин | | |Гостехнадзора | | |
|и механизмов | | |зарегистрировано 1000 и | | |
| | | |более самоходных машин | | |
| | | |- для районов и городов, |59 | |
| | | |где в инспекции | | |
| | | |Гостехнадзора | | |
| | | |зарегистрировано менее | | |
| | | |1000 самоходных машин | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0802 Земельные ресурсы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Текущие расходы | | |на 1 га пашни |53 | |
|по повышению | | | | | |
|плодородия почв | | | | | |
| | | | | | |
|Мероприятия по | | |В процентах от плановой |до 44% | |
|землеустройству, | | |суммы платы за землю | | |
|ведению земельного | | | | | |
|кадастра и | | | | | |
|мониторингу земель | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0801 Сельскохозяйственное производство (при формировании областного бюджета) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Государственная | | |На 1 усл. голову КРС |1600 | |
|поддержка племенного| | | | | |
|животноводства | | | | | |
|Компенсация части | | |На 1 тн. продукции, |85 | |
|стоимости | | |поставленной в областной | | |
|комбикормов | | |продовольственный фонд в | | |
|специализированным | | |пересчете на усл. зерно | | |
|сельхозпредприятиям | | | | | |
| | | | | | |
|Государственная | | |На 1 тн. семян в зерновом |540 | |
|поддержка элитного | | |эквиваленте | | |
|семеноводства | | | | | |
| | | | | | |
|Государственная | | |на главу крестьянского |12000 | |
|поддержка | | |(фермерского) хозяйства | | |
|крестьянских | | | | | |
|(фермерских) | | |на члена семьи главы |2400 | |
|хозяйств - | | |крестьянского | | |
|единовременные | | |(фермерского) хозяйства | | |
|пособия семьям, | | | | | |
|переселяющимся в | | | | | |
|сельскую местность | | | | | |
|для создания | | | | | |
|крестьянских | | | | | |
|(фермерских) | | | | | |
|хозяйств | | | | | |
| | | | | | |
|Формирование | | |На 1 тн. продукции, |22 |с учетом |
|областного | | |поставленной в областной | |сумм, |
|лизингового фонда | | |продовольственный фонд в | |поступающих|
| | | |пересчете на усл. зерно | |от возврата|
| | | | | |ранее |
| | | | | |выданных |
| | | | | |средств |
| | | | | | |
|Подготовка кадров | | |В процентах от нормативных|до 1% | |
|и опытно - | | |расходов на сельское | | |
|производственные | | |хозяйство | | |
|работы | | | | | |
| | | | | | |
|Финансирование | | |В процентах от нормативных|до 1% | |
|проекта "АРИС" | | |расходов на сельское | | |
| | | |хозяйство | | |
| | | | | | |
|Противоэпизооти- | | |На 1000 усл. голов |530 | |
|ческие мероприятия | | |КРС | | |
| | | | | | |
|Компенсация части | | |На 1 тн. продукции, |214 | |
|затрат | | |поставленной в областной | | |
|энергоресурсов на | | |продовольственный фонд в | | |
|выращивание овощей | | |пересчете на усл. зерно | | |
|закрытого грунта | | | | | |
|специализированными | | | | | |
|сельхозпредприятиями| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0802 Земельные ресурсы и землеустройство |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Текущие расходы по | | |В процентах от плановой |до 50% | |
|повышению плодородия| | |суммы платы за землю | | |
|почв (приобретение | | | | | |
|минеральных | | | | | |
|удобрений) | | | | | |
| | | | | | |
|Мероприятия по | | |В процентах от плановой |до 44% | |
|землеустройству, | | |суммы платы за землю | | |
|ведению земельного | | | | | |
|кадастра и | | | | | |
|мониторингу земель | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0903 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Содержание | | |На 1000 чел. постоянного |170 | |
|аналитического | | |населения Пермской | | |
|центра Пермского | | |области | | |
|областного комитета | | | | | |
|по охране природы | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0904 Гидрометеорология |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Гидрометеорологичес-| | |На 1000 чел. постоянного |600 | |
|кое обеспечение и | | |населения Пермской | | |
|мониторинг | | |области | | |
|загрязнения | | | | | |
|окружающей среды в | | | | | |
|интересах народного | | | | | |
|хозяйства Пермской | | | | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0906 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Содержание службы | | |На 1000 чел. постоянного |320 | |
|спасения на водах | | |населения Пермской | | |
|государственной | | |области | | |
|инспекции по | | | | | |
|маломерным судам | | | | | |
|Пермской области | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1001 Автомобильный транспорт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив покрытия убытков | |Приложение |
| | | |от городских и пригородных| | 6 |
| | | |пассажирских перевозок на | | |
| | | |автомобильном транспорте | | |
| | | |на 1 муниципального жителя| | |
| | | |в год | | |
| | | |в среднем по области, |113 | |
| | | |в т.ч. по группам: | | |
| | | |1 группа |145 | |
| | | |2 группа |108 | |
| | | |3 группа |93 | |
| | | |4 группа |43 | |
| | | |- в т.ч.: | | |
| | | |норматив покрытия убытков | | |
| | | |от городских и пригородных| | |
| | | |перевозок лиц, | | |
| | | |пользующихся льготами в | | |
| | | |соответствии с ФЗ | | |
| | | |"О ветеранах" | | |
| | | |1 группа |33 | |
| | | |2 группа |25 | |
| | | |3 группа |20 | |
| | | |4 группа |10 | |
| | | |норматив покрытия убытков | | |
| | | |от городских и пригородных| | |
| | | |перевозок лиц, | | |
| | | |пользующихся льготами в | | |
| | | |соответствии с ФЗ "О | | |
| | | |социальной защите | | |
| | | |инвалидов в Российской | | |
| | | |Федерации" | | |
| | | |1 группа |6 | |
| | | |2 группа |4 | |
| | | |3 группа |3 | |
| | | |4 группа |1 | |
| | | |Норматив приобретения | |Приложение |
| | | |подвижного состава | | 7 |
| | | |пассажирского | | |
| | | |автомобильного транспорта | | |
| | | |на 1 муниципального жителя| | |
| | | |в год | | |
| | | |в среднем по области, |28 | |
| | | |в т.ч. по группам: | | |
| | | |1 группа |26 | |
| | | |2 группа |38 | |
| | | |3 группа |21 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004 Водный транспорт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив возмещения | | |
| | | |расходов по пассажирским | | |
| | | |перевозкам на речном | | |
| | | |транспорте (включая | | |
| | | |убытки от перевозки | | |
| | | |пассажиров водным | | |
| | | |транспортом в местном | | |
| | | |сообщении и на переправах,| | |
| | | |в том числе убытки, | | |
| | | |полученные от перевозки | | |
| | | |граждан, пользующихся | | |
| | | |льготами в соответствии с | | |
| | | |федеральными законами | | |
| | | |"О ветеранах" и "О | | |
| | | |социальной защите | | |
| | | |инвалидов в Российской | | |
| | | |Федерации") на 1 жителя в | | |
| | | |год | | |
| | | |г. Пермь |0,04 | |
| | | |Чердынский район |1 | |
| | | |ООО "КСК" |0,2 | |
| | | |ОАО "Порт Левшино" |0,3 | |
| | | |г. Березники |0,8 | |
| | | |г. Добрянка |5,66 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005 Горэлектротранспорт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив покрытия убытков | | |
| | | |от пассажирских перевозок | | |
| | | |на горэлектротранспорте на| | |
| | | |1 муниципального жителя в | | |
| | | |год | | |
| | | |г. Пермь |59 | |
| | | |г. Березники |44 | |
| | | |- в том числе: | | |
| | | |норматив покрытия убытков | | |
| | | |от пассажирских перевозок | | |
| | | |лиц, пользующихся льготами| | |
| | | |в соответствии с ФЗ | | |
| | | |"О ветеранах" | | |
| | | |г. Пермь |15,33 | |
| | | |г. Березники |8,80 | |
| | | |- норматив покрытия | | |
| | | |убытков от пассажирских | | |
| | | |перевозок лиц, | | |
| | | |пользующихся льготами в | | |
| | | |соответствии с ФЗ "О | | |
| | | |социальной защите | | |
| | | |инвалидов в РФ" | | |
| | | |г. Пермь |2,19 | |
| | | |г. Березники |1,32 | |
| | | |Норматив приобретения |17 | |
| | | |подвижного состава | | |
| | | |пассажирского | | |
| | | |горэлектротранспорта на | | |
| | | |1 муниципального жителя | | |
| | | |в год | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1200 Жилищно - коммунальное хозяйство |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1201 |Предельный уровень | |Предельная стоимость | |Приложение |
|Жилищное хозяйство |платежей граждан в | |предоставляемых | | 8 |
| |процентах от стоимости | |жилищно - коммунальных | | |
| |жилищно - коммунальных | |услуг на 1 кв. м. общей | | |
| |услуг: | |площади жилья в месяц | | |
| |2000 год |56% |в среднем по области, |9,71 | |
| |2001 год |61% |в т.ч. по группам: | | |
| |2002 год |66% |- г. Пермь, Пермский | | |
| |2003 год |71% |район |10,72 | |
| |2004 год |76% |в т.ч. - содержание и | | |
| |2005 год |81% |ремонт жилищного фонда |3,33 | |
| |2006 год |86% |- капитальный ремонт |1,53 | |
| |2007 год |91% |- отопление и горячее | | |
| |2008 год |100% |водоснабжение |5,86 | |
| | | |1 группа |9,21 | |
| |Максимально допусти- | |в т.ч. - содержание и | | |
| |мая доля собственных | |ремонт жилищного фонда |1,97 | |
| |расходов граждан на | |- капитальный ремонт |1,83 | |
| |оплату жилья | |- отопление и горячее | | |
| |2000 год |18% |водоснабжение |5,41 | |
| |2001 год |19% |2 группа |8,34 | |
| |2002 год |20% |в т.ч. - содержание и | | |
| |2003 год |21% |ремонт жилищного фонда |1,55 | |
| |2004 год |22% |- капитальный ремонт |1,94 | |
| |2005 год |23% |- отопление и горячее |4,85 | |
| |2006 год |24% |водоснабжение | | |
| |2007 год |25% |3 группа |7,75 | |
| |2008 год |25% |в т.ч. - содержание и | | |
| | | |ремонт жилищного фонда |1,02 | |
| | | |- капитальный ремонт |1,53 | |
| | | |- отопление и горячее | | |
| | | |водоснабжение |5,20 | |
| | | |4 группа |5,23 | |
| | | |в т.ч. - содержание и | | |
| | | |ремонт жилищного фонда |0,93 | |
| | | |- капитальный ремонт |1,86 | |
| | | |- отопление и горячее | | |
| | | |водоснабжение |2,44 | |
| | | | | | |
| |Размер социальной | | | | |
| |нормы площади жилья | | | | |
| |- на одного члена | | | | |
| |семьи,состоящей из | | | | |
| |трех и более человек - | | | | |
| |18 кв. м. | | | | |
| |- на семью из двух | | | | |
| |человек - 42 кв. м. | | | | |
| |- на одиноко проживающих| | | | |
| |граждан - 33 кв. м. | | | | |
| | | | | | |
|Субсидии на оплату |Количество граждан, | |Норматив бюджетных затрат | |Приложение |
|жилья и коммунальных|проживающих в | |на выплату субсидий по | | 8 |
|услуг |муниципальном жилищном | |оплате жилищно - | | |
| |фонде (в т.ч. | |коммунальных услуг на 1 | | |
| |общежития), ТСЖ, ЖСК, | |жителя в год | | |
| |частном жилищном фонде | |в среднем по области |108,9 | |
| | | |в т.ч. по группам | | |
| | | |г. Пермь, Пермский район |86,0 | |
| | | |1 группа |154,6 | |
| | | |2 группа |133,3 | |
| | | |3 группа |43,1 | |
| | | |4 группа |22,5 | |
|--------------------+------------------------+--------------+--------------------------+---------------+-----------|
|1202 |Содержание и ремонт | |Норматив возмещения из |126,7 |Приложение |
|Коммунальное |объектов внешнего | |бюджета расходов на | | 9 |
|хозяйство |благоустройства: | |благоустройство городов и | | |
| |а) дороги | |населенных пунктов в | | |
| |б) мосты | |расчете на 1 жителя в год | | |
| |в) городские зеленые | |в среднем по области | | |
| |насаждения | |в т.ч. по группам | | |
| |г) кладбища | | | | |
| |д) гидросооружения | | | | |
| |е) уличное освещение | |г. Пермь |173,4 | |
| |ж) прочие объекты | |1 группа |112,3 | |
| |Приобретение | |2 группа |118,4 | |
| |оборудования для работ | |3 группа |49,6 | |
| |по благоустройству | | | | |
| | | | | | |
| |Предельный уровень | |Предельная стоимость | | |
| |платежей граждан в | |1 куб. м. воды | | |
| |процентах от стоимости | |в среднем по области, |2,39 |Приложение |
| |услуг по водоснабжению | |в т.ч. по группам: | | 9 |
| |и водоотведению: | | | | |
| |2000 год |56% |г. Пермь |3,56 | |
| |2001 год |61% |1 группа |2,23 | |
| |2002 год |66% |2 группа |2,52 | |
| |2003 год |71% |3 группа |1,96 | |
| |2004 год |76% |Предельная стоимость | | |
| |2005 год |81% |1 куб. м. сточных вод | | |
| |2006 год |86% |в среднем по области, |2,40 | |
| |2007 год |91% |в т.ч. по группам: | | |
| |2008 год |100% | | | |
| |Нормы водопотребления | |г. Пермь |3,54 | |
| |в сутки на 1 человека | |1 группа |1,83 | |
| | | |2 группа |1,67 | |
| | | |3 группа |2,58 | |
| |а) в г. Перми и других |200 л. | | | |
| |городах областного | | | | |
| |значения |175 л. | | | |
| |б) в других городах и | | | | |
| |населенных пунктах | | | | |
| | | | | | |
| |Возмещению подлежат: | | | | |
| |- убытки, полученные | | | | |
| |муниципальными | | | | |
| |предприятиями, | | | | |
| |оказывающими услуги | | | | |
| |водоснабжения и | | | | |
| |водоотведения в | | | | |
| |территориях, где | | | | |
| |удельный вес объема | | | | |
| |воды, стоков, | | | | |
| |реализованных населению | | | | |
| |в общем объеме | | | | |
| |реализации составляет | | | | |
| |60% и более | | | | |
| |- разница в тарифах на | | | | |
| |услуги водоснабжения | | | | |
| |и водоотведения, | | | | |
| |оказываемых ведомствами | | | | |
| |для населения | | | | |
|--------------------+------------------------+--------------+--------------------------+---------------+-----------|
|1203 | | |Норматив возмещения из | | |
|Прочие структуры | | |бюджета убытков по | | |
|коммунального | | |эксплуатации бань на | | |
|хозяйства | | |1 жителя в год | | |
| | | |в среднем по области |9,64 | |
| | | |в т.ч. по группам: | | |
| | | |г. Пермь |5,90 | |
| | | |1 группа |15,42 | |
| | | |2 группа |10,09 | |
| | | |3 группа |6,92 | |
| | | | | | |
| |Расходы БТИ на |20% от общего |Норматив возмещения | |Приложение |
| |проведение оценки |числа объектов|расходов на проведение | | 9 |
| |объектов недвижимости | |оценки объектов | | |
| |При расчете учитывается | |недвижимости, | | |
| |нормативное количество | |принадлежащих гражданам | | |
| |объектов недвижимости, | |на праве собственности в | | |
| |подлежащей | |расчете на 1 жителя в год | | |
| |инвентаризации в год | |в среднем по области |1,44 | |
| | | |в т.ч. по группам | | |
| | | |г. Пермь |0,29 | |
| | | |1 группа |1,53 | |
| | | |2 группа |3,63 | |
| | | |3 группа |1,77 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
| 2300 и стихийных бедствий |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Главное управление |1 учреждение |Норматив бюджетных |3,86 (50%) | |
| |по делам ГО и ЧС | |расходов в год по главному| | |
| |на область | |управлению на 1 жителя | | |
| | | | | | |
| |Спецпредприятие "Щит" |1 учреждение |По спецпредприятию |0,58 (90%) | |
| |на область | |"Щит" на 1 жителя | | |
| | | | | | |
| |Управления и штабы |1 учреждение |По управлениям ГО городов |497000 (80%) | |
| |гражданской обороны в |на город с |на 1 учреждение | | |
| |городах |населением | | | |
| | |свыше 75 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| |Служба спасения | |Норматив по содержанию |5,08 (86%) | |
| | | |службы спасения в рублях | | |
| | | |на год на 1 жителя | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1400 Образование |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив затрат на | | |
| | | |текущее содержание 1 | | |
| | | |учащегося (воспитанника) | | |
| | | |в год: | | |
| |Детские дошкольные | | | | |
| |учреждения: | | | | |
| | | |По детским дошкольным | | |
| |наполняемость групп: | |учреждениям: | | |
| |дошкольного возраста |20 чел. |для городской местности |7752 (55%) | |
| |ясельного возраста | |для сельской местности |8899 (55%) | |
| |от 1 до 3 лет |15 чел. |С круглосуточным | | |
| |от 3 до 7 лет |20 чел. |пребыванием детей: | | |
| | | |для городской местности |9084(55%) | |
| | | |для сельской местности |10038(55%) | |
| |Специализированные | | | | |
| |дошкольные учреждения | |по специализированным | | |
| |для детей, состоящих на | |дошкольным учреждениям: | | |
| |учете с туберкулезной | |для городской местности |11108 (55%) | |
| |интоксикацией | |для сельской местности |11555 (55%) | |
| |Наполняемость групп: | | | | |
| |возраст до 3 лет |до 10 чел. | | | |
| |свыше 3 лет |до 15 чел. |Увеличение норматива | | |
| | | |затрат по детским | | |
| | | |дошкольным учреждениям, | | |
| | | |расположенным в рабочих | | |
| | | |поселках на 3,5% | | |
| |Общеобразовательные | | | | |
| |школы (включая | | | | |
| |негосударственные) | | | | |
| | | |По начальным школам: | | |
| |Наполняемость классов: | |для городской местности |5676 (65%) | |
| |в городской местности |25 чел. |для сельской местности |7805 (65%) | |
| |в сельской местности |20 чел. |По основным школам: | | |
| | | |для городской местности |6468 (65%) | |
| |Наполняемость групп | |для сельской местности |9594 (65%) | |
| |продленного дня: | |По средним школам: | | |
| |в городской местности |до 25 чел. |для городской местности |3798 (65%) | |
| |в сельской местности |до 20 чел. |для сельской местности |6481 (65%) | |
| | | |По гимназиям, лицеям: | | |
| |Площадь кабинетов на | |для городской местности |4919 (65%) | |
| |1 учащегося: |2,5 кв.м. |для сельской местности |7314 (65%) | |
| | | | | | |
| |Наполняемость групп | |По пришкольным | | |
| |по пришкольным | |интернатам: |3592 (45%) | |
| |интернатам: |до 40 чел. | | | |
| | | |Увеличение норматива | | |
| | | |затрат по | | |
| | | |общеобразовательным | | |
| | | |школам, расположенным в | | |
| | | |рабочих поселках на 4% | | |
| | | | | | |
| |Наполняемость классов | |Увеличение норматива | | |
| |в малокомплектных | |затрат на текущее | | |
| |школах: | |содержание 1 учащегося | | |
| |при объединении 2-х |не более 25 |для малокомплектных школ: | | |
| |классов |чел. |- по начальным школам с | | |
| |при объединении 3-4 |не более 15 |числом учащихся до 40 | | |
| |классов |чел. |чел. для сельской | | |
| | | |местности на 15%; | | |
| | | |- по основным школам с | | |
| | | |числом учащихся до 160 | | |
| | | |чел. для сельской | | |
| | | |местности на 15%; | | |
| | | |- по средним школам с | | |
| | | |числом учащихся до 200 | | |
| | | |чел. для сельской | | |
| | | |местности на 15%. | | |
| | | |Увеличение норматива | | |
| | | |затрат на текущее | | |
| | | |содержание 1 учащегося | | |
| | | |в общеобразовательных | | |
| | | |школах с углубленным | | |
| | | |изучением различных | | |
| | | |предметов: | | |
| | | |для городской местности | | |
| | | |на 16%; | | |
| | | |для сельской местности | | |
| | | |на 18% | | |
| | | | | | |
| | | |Затраты по фонду всеобуча | | |
| | | |и курсовую подготовку | | |
| | | |педагогических | | |
| | | |работников - до 1% текущих| | |
| | | |затрат по | | |
| | | |общеобразовательным школам| | |
| | | | | | |
| | | |Увеличение норматива | | |
| | | |затрат по детским | | |
| | | |дошкольным учреждениям | | |
| | | |и общеобразовательным | | |
| | | |школам, имеющим | | |
| | | |бассейны, на 1% | | |
| | | | | | |
| |Специальные школы | | | | |
| |и специальные | | | | |
| |профессионально - | |по специальным школам | | |
| |технические училища | |и специальным | | |
| | | |профессионально - | | |
| |Наполняемость классов | |техническим училищам для | | |
| |и групп: |8-10 чел |детей с девиантным |45063 (65%) | |
| | | |поведением | | |
| |Вечерние и заочные | |по вечерним и заочным | | |
| |общеобразовательные | |школам: | | |
| |средние школы | |для городской местности |2777 (80%) | |
| | | |для сельской местности |2253 (80%) | |
| | | | | | |
| |Школы - интернаты | | | | |
| | | | | | |
| |Наполняемость групп: |до 20 чел. |по школам - интернатам | | |
| |в т.ч. для детей - сирот|до 10 чел. |общего типа: | | |
| | | |для городской местности |19536 (60%) | |
| | | |для детей - сирот |35398 (45%) | |
| |Наполняемость групп: |до 12 чел. |по коррекционным школам | | |
| | | |(приходящие дети): | | |
| | | |для городской местности |8861 (50%) | |
| | | |для сельской местности |9051 (50%) | |
| |Наполняемость групп: |12 чел. |по коррекционным школам - | | |
| |в т.ч. для детей - сирот|до 10 чел. |интернатам (проживающие | | |
| | | |дети): | | |
| | | |для городской местности |23754 (50%) | |
| | | |для сельской местности |26093 (50%) | |
| | | |по коррекционным школам - | | |
| | | |интернатам для детей | | |
| | | |сирот: | | |
| | | |для городской местности |30919 (50%) | |
| | | |для сельской местности |37433 (50%) | |
| | | | | | |
| |Наполняемость классов | |Повышающий коэффициент по |1,3 | |
| |и групп: |до 6 чел. |областным коррекционным | | |
| | | |школам | | |
| | | | | | |
| |Учреждения | |По учреждениям |966 (75%) | |
| |дополнительного | |дополнительного | | |
| |образования | |образования: | | |
| | | | | | |
| |Охват не менее 50% | |Повышающий коэффициент по |1,3 | |
| |учащихся | |учреждениям спортивной и | | |
| |общеобразовательных школ| |музыкальной направленности| | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на 1 |3,6 | |
| | | |учащегося | | |
| | | |общеобразовательных школ | | |
| | | |для проведения мероприятий| | |
| | | |По музыкальным школам | | |
| | | |и школам искусств: | | |
| | | |для городской местности |3779 (80%) | |
| | | |для сельской местности |3877 (80%) | |
| | | | | | |
| | | |Повышающий коэффициент по |1,3 | |
| | | |областным учреждениям | | |
| | | |дополнительного | | |
| | | |образования | | |
| |Детские дома | | | | |
| | | | | | |
| |Наполняемость групп: |до 10 чел. |По детским домам: | | |
| | | |для городской местности |41456 (40%) | |
| | | |для сельской местности |44898 (40%) | |
| | | |По детским домам | | |
| | | |санаторного типа: | | |
| | | |для городской местности |49975 (35%) | |
| | | | | | |
| | | |Увеличение норматива | | |
| | | |затрат на текущее | | |
| | | |содержание 1 воспитанника | | |
| | | |для малокомплектных | | |
| | | |детских домов с числом | | |
| | | |детей до 30 чел. на 15% | | |
| | | | | | |
| | | |Повышающий коэффициент по |1,2 | |
| | | |детским домам профильного | | |
| | | |типа | | |
| | | | | | |
| |Приемные семьи: | |По приемным семьям: | | |
| | | |для городской местности |22864 (40%) | |
| | | |для сельской местности |25302 (40%) | |
| |Дети, находящиеся | | | | |
| |под опекой | |По опекаемым детям: |13984 | |
| | | | | | |
| | | |На выплату пособия | | |
| | | |детям - сиротам: | | |
| | | |- при выпуске из образо- |2700 | |
| | | |вательных учреждений | | |
| | | |- при трудоустройстве |9545 | |
| | | | | | |
| |Профессионально - | |По профессионально - |8712 (65%) | |
| |технические училища | |техническим училищам: | | |
| | | | | | |
| |Средние специальные | |По средним специальным | | |
| |учебные заведения | |учебным заведениям | | |
| | | |- педагогического и | | |
| | | |медицинского профиля |8712 (65%) | |
| | | | | | |
| | | |- культуры |21844 (80%) | |
| | | | | | |
| | | |Повышающий коэффициент |1,1 | |
| | | |по колледжам | | |
| | | | | | |
| | | |Увеличение норматива на |15827 | |
| | | |текущее содержание 1 | | |
| | | |обучающегося в учреждениях| | |
| | | |начального и среднего | | |
| | | |профессионального | | |
| | | |образования из числа | | |
| | | |детей - сирот | | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на 1 | | |
| | | |обучающегося в | | |
| | | |общеобразовательных |в размере | |
| | | |учреждениях, учреждениях |1,5% в день | |
| | | |начального и среднего |от минимального| |
| | | |профессионального |размера оплаты | |
| | | |образования по |труда | |
| | | |компенсационным выплатам | | |
| | | |на питание | | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат по | | |
| | | |выплате компенсации на | | |
| | | |книгоиздательскую | | |
| | | |продукцию на 1 | | |
| | | |педагогического работника | | |
| | | |(учтен в финансовом | | |
| | | |нормативе по видам | | |
| | | |учреждений): | | |
| | | |- по образовательным |один размер | |
| | | |учреждениям |от минимального| |
| | | | |размера оплаты | |
| | | | |труда | |
| | | |- по образовательным | | |
| | | |учреждениям высшего |полтора размера| |
| | | |профессионального и |от минимального| |
| | | |соответствующего |размера оплаты | |
| | | |дополнительного |труда | |
| | | |профессионального | | |
| | | |образования | | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на |2,6% | |
| | | |федеральный комплект | | |
| | | |учебников и приобретение | | |
| | | |учебно - наглядных пособий| | |
| | | |от текущих расходов на | | |
| | | |образование | | |
|--------------------+------------------------+--------------+--------------------------+---------------+-----------|
|1405 | | | | | |
|Переподготовка и | | | | | |
|повышение | | | | | |
|квалификации | | | | | |
|Училище повышения | | |Норматив затрат на |4092 (77%) | |
|квалификации | | |содержание 1 слушателя | | |
|медицинских и | | |в год | | |
|фармацевтических | | | | | |
|работников | | | | | |
| | | | | | |
|Учебно - | |1 учреждение |Норматив бюджетного |0,38 (82%) | |
|методический центр | | |финансирования по учебно -| | |
|ГО и ЧС на область | | |методическому центру в | | |
| | | |гражданской обороне на 1 | | |
| | | |жителя в год | | |
|--------------------+------------------------+--------------+--------------------------+---------------+-----------|
|1407 | | | | | |
|Прочие учреждения | | | | | |
|в области | | | | | |
|образования | | | | | |
|Школа высшего | | |Норматив затрат на содер- |21850 (50%) | |
|спортивного | | |жание 1 учащегося в год | | |
|мастерства | | | | | |
|Учебно - спортивный | | |Норматив затрат на содер- |1275000 (50%) | |
|центр олимпийской | | |жание учреждения в год | | |
|подготовки | | | | | |
|"Олимпиец" | | | | | |
| |Расходы на организацию |Охват не |Норматив затрат на | | |
| |оздоровительной |ниже 70% от |оздоровление и отдых в | | |
| |кампании для детей |общего числа |каникулярное время на 1 | | |
| | |школьников |учащегося, подлежащего | | |
| | |1 - 10 классов|оздоровлению: | | |
| | | |в бюджетах муниципальных |174 | |
| | | |образований | | |
| | | | | | |
| | | |в областном бюджете от |20% | |
| | | |объема программы по | | |
| | | |территориям | | |
| | | | | | |
| | |Число детей, |Норматив затрат на текущее|1134 | |
| | |подлежащих |содержание 1 ребенка в | | |
| | |оздоровлению, |загородном оздоровительном| | |
| | |исходя из |лагере, финансируемом за | | |
| | |количества |счет средств бюджета в год| | |
| | |мест и режима | | | |
| | |работы | | | |
| | |учреждения | | | |
|--------------------+------------------------+--------------+--------------------------+---------------+-----------|
|1402 | | | | | |
|Лицей милиции при | | |Расходы на содержание |35957 (70%) | |
|ГУВД Пермской | | |одного лицеиста | | |
|области | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1501 Культура |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Клубы и учреждения | | | | | |
|клубного типа |Зрительские места |50-150 мест в |Норматив затрат на текущее|96528 (55%) | |
| | |населенных |содержание 1 учреждения | | |
| | |пунктах с |клубного типа | | |
| | |числом жителей| | | |
| | |до 500 чел. | | | |
| | |150-200 мест в|Поправочные коэффициенты: | | |
| | |населенных | | | |
| | |пунктах с |для сельской местности |1,0 | |
| | |числом жителей|для сельской местности | | |
| | |от 500 до |с числом зрительских | | |
| | |1000 чел. |мест от 200 и выше |1,75 | |
| | | | | | |
| |Зрительские места на |150 мест в |для сельской местности с |3,0 | |
| |1 тыс. жителей |насел. пунктах|числом зрительских мест | | |
| | |с числом |от 400 и выше | | |
| | |жителей от 1 |для сельской местности с |13,0 | |
| | |до 3 тыс. чел.|числом зрительских мест | | |
| | | |от 500 и выше | | |
| | |100 мест в |для городской местности |5,3 | |
| | |насел. пунктах|и районных центров | | |
| | |с числом |для городской местности | | |
| | |жителей от 3 |и районных центров | | |
| | |до 10 тыс.чел.|с числом зрительских | | |
| | | |мест от 500 и выше |13,0 | |
| | |70 мест в |для областных учреждений | | |
| | |насел. пунктах|и муниципал. Дворца | | |
| | |с числом |культуры г. Перми | | |
| | |жителей от 20 | | | |
| | |тыс. чел. | |26,0 | |
| | |50 мест в | | | |
| | |насел. пунктах| | | |
| | |с числом | | | |
| | |жителей от 20 | | | |
| | |до 50 тыс.чел.| | | |
| | | | | | |
| | |30 мест в | | | |
| | |насел. пунктах| | | |
| | |с числом жите-| | | |
| | |лей от 50 до | | | |
| | |100 тыс.чел. | | | |
| | | | | | |
| | |25 мест в | | | |
| | |городах с | | | |
| | |числом жителей| | | |
| | |от 100 до 250 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | |20 мест в | | | |
| | |городах с | | | |
| | |числом жителей| | | |
| | |от 250 до 500 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | |15 мест в | | | |
| | |городах с | | | |
| | |числом жителей| | | |
| | |свыше 500 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
|Музеи |Учреждение культуры |1 учрежд. в |Норматив затрат на текущее| | |
| | |населенном |содержание 1 музея |193200 (50%) | |
| | |пункте с |Поправочные коэффициенты: | |Приложение |
| | |числом жителей| | |к постанов-|
| | |до 20 тыс. |для муниципальных | |лению |
| | |чел., |учреждений: | |коллегии |
| | |являющееся |в неисторическ. местности |1,0 |Министерст-|
| | |центром муниц.|в исторической местности |3,0 |ва культуры|
| | |образован. | | |РСФСР от |
| | | | | |19.02.1990 |
| | | | | |N 12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |1-2 учрежд. в |для областных учреждений | | |
| | |населенных | |5,0 | |
| | |пунктах с | | | |
| | |числом жителей| | | |
| | |от 20 до 50 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| |Музеи на 10 тыс. жителей|0,8 учреждения| | | |
| | |для городов - | | | |
| | |районных | | | |
| | |центров с | | | |
| | |числом жителей| | | |
| | |от 50 до 100 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | |0,4 учреждения| | | |
| | |для городов с | | | |
| | |числом жителей| | | |
| | |от 50 до 100 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | |0,24 учрежде- | | | |
| | |ния для горо- | | | |
| | |дов с числом | | | |
| | |жителей от | | | |
| | |100 до 250 | | | |
| | |тыс. чел., не | | | |
| | |являющихся | | | |
| | |администр. | | | |
| | |центрами | | | |
| | |субъектов РФ | | | |
| | | | | | |
| | |0,17 учрежде- | | | |
| | |ния для горо- | | | |
| | |дов с числом | | | |
| | |жителей от | | | |
| | |250 до 500 | | | |
| | |тыс. чел., не | | | |
| | |являющихся | | | |
| | |администр. | | | |
| | |центрами | | | |
| | |субъектов РФ | | | |
| | | | | | |
|Парки культуры и |Учреждение культуры |1 парк |Норматив затрат на | | |
|отдыха | |культуры и |текущее содержание 1 парка|195500 | |
| | |отдыха в | | | |
| | |насел. пункте | | | |
| | |с числом | | | |
| | |жителей от 10 | | | |
| | |до 100 тыс. | | | |
| | |чел. |Поправочные коэф-ты: | | |
| | | |для муниц. учреждений |1,0 | |
| | |1 парк |для учрежд. г. Перми |1,2 | |
| | |культуры и | | | |
| | |отдыха на | | | |
| | |каждые 100 - | | | |
| | |200 тыс. | | | |
| | |жителей в | | | |
| | |городах с | | | |
| | |числом жителей| | | |
| | |свыше 100 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
|Профессиональные |Места на тысячу жителей |4 - 5 мест в |Норматив затрат на | | |
|театры | |городах с |содержание 1 посадочного | | |
| | |числом жителей|места в театрах |7330 (60%) | |
| | |свыше 100 |Поправочные коэф-ты: | | |
| | |тыс. чел. |для муниц. театров |1,0 | |
| | | |для обл. театров |1,83 | |
| | | | | | |
|Библиотеки |Учреждение культуры |1 библиотека |Норматив затрат на текущее|41240 (60%) | |
| | |на населенный |содержание 1 библиотеки | | |
| | |пункт с числом| | | |
| | |жителей от 500| | | |
| | |до 3 тыс. |Поправочные коэф-ты: | | |
| | |жител., |для сельских библиотек |1,0 | |
| | |включая |для городских централ. | | |
| | |филиалы |библиотек |6,0 | |
| | | |для библиотек г. Перми |6,0 | |
| | |1 библиотека |для обл. библиотек |102,0 | |
| | |на 3 - 5 тыс. | | | |
| | |жител. муниц. | | | |
| | |образован. | | | |
| | | | | | |
|Библиотеки городские|Учреждение культуры |1 библиотека | | | |
| | |на 20 тыс. | | | |
| | |жител. в | | | |
| | |городских | | | |
| | |районах с | | | |
| | |многоэтажной | | | |
| | |застройкой | | | |
| | |(8 и более | | | |
| | |этажей) | | | |
| | | | | | |
| | |1 библиотека | | | |
| | |на 10 - 12 | | | |
| | |тыс. жителей | | | |
| | |в городских | | | |
| | |районах со | | | |
| | |среднеэтажной | | | |
| | |застройкой | | | |
| | |(4 - 5 этажей)| | | |
| | | | | | |
|Специализированные |Учреждение культуры |1 библиотека в| | | |
|детские библиотеки | |муниципальном | | | |
| | |образовании с | | | |
| | |числом жителей| | | |
| | |до 50 тыс.чел.| | | |
| | | | | | |
| | |1 библиотека | | | |
| | |на 6 - 10 школ| | | |
| | |(4 - 7 тыс. | | | |
| | |учащихся и | | | |
| | |дошкольников) | | | |
| | |в муниципаль- | | | |
| | |ном образова- | | | |
| | |нии с числом | | | |
| | |жителей 50 и | | | |
| | |более тыс.чел.| | | |
| | | | | | |
| | |1 библиотека | | | |
| | |в каждом | | | |
| | |администр. | | | |
| | |районе города,| | | |
| | |имеющего | | | |
| | |районное | | | |
| | |отделение | | | |
| | |1 библиотека | | | |
| | |в городе, | | | |
| | |являющемся | | | |
| | |администр. | | | |
| | |центром | | | |
| | |субъекта РФ | | | |
| | | | | | |
|Библиотеки для |Учреждение культуры |1 библиотека | | | |
|обслуживания | |филиал в мун. | | | |
|юношества | |образовании - | | | |
| | |районном | | | |
| | |центре | | | |
| | | | | | |
| | |1 обл. | | | |
| | |юношеская | | | |
| | |библиотека в | | | |
| | |городе, | | | |
| | |являющемся | | | |
| | |адм. центром | | | |
| | |субъекта РФ | | | |
| | | | | | |
|Специализированная |Учреждение культуры |1 спец. | | | |
|библиотека для | |библиотека | | | |
|слепых | |для слепых | | | |
| | |в городе, | | | |
| | |являющемся | | | |
| | |адм. центром | | | |
| | |субъекта РФ | | | |
| | | | | | |
|Прочие учреждения | | |Норматив затрат на |108200 (80%) | |
|культуры | | |текущее содержание прочих | | |
| | | |учреждений культуры | | |
| | | | | | |
| | | |Поправочные коэф-ты: | | |
| | | |для муниц. учреждений |1,0 | |
| | | |для учреждений г. Перми |5,0 | |
| | | |для областных учрежд. |15,9 | |
| | | |Норматив затрат на текущее| | |
| | | |содержание: | | |
| | | |зоосада г. Перми |3690000 (30%) | |
| | | |планетария г. Перми |696000 (50%) | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на | | |
| | | |проведение реновационных и| | |
| | | |ремонтно - реставрационных| | |
| | | |работ на 1 памятник | | |
| | | |истории и культуры | | |
| | | |- для памятников, |151400 | |
| | | |находящихся на балансе | | |
| | | |областных и муниципальных | | |
| | | |учреждений культуры | | |
| | | | | | |
| | | |- для памятников, |42600 | |
| | | |находящихся на балансе | | |
| | | |прочих пользователей | | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на |5 | |
| | | |проведение культурно - | | |
| | | |массовых мероприятий в | | |
| | | |расчете на 1 жителя в | | |
| | | |год из числа постоянного | | |
| | | |населения | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1502 Кинематография |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив бюджетных | |Приложение |
| | | |затрат на возмещение | | 10 |
| | | |убытков по обслуживанию | | |
| | | |детских и сельских кино- | | |
| | | |установок, приходящихся | | |
| | | |на 1 жителя в год | | |
| | | |в среднем по области, |6,3 | |
| | | |в т.ч. по группам | | |
| | | |территорий: | | |
| | | |1 группа |0,97 | |
| | | |2 группа |6,69 | |
| | | |3 группа |17,17 | |
| | | | | | |
| | | |Норматив бюджетных затрат |2,03 | |
| | | |на возмещение убытков, | | |
| | | |связанных с приобретением,| | |
| | | |печатанием и доставкой | | |
| | | |фильмокопий на 1 жителя | | |
| | | |области (областной бюджет)| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1602 Периодическая печать и издательства |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив бюджетных затрат | | |
| | | |на возмещение | | |
| | | |полиграфических расходов | | |
| | | |и расходов на бумагу на 1 | | |
| | | |экземпляр газеты годового | | |
| | | |тиража за предшествующий | | |
| | | |планируемому год (4 полосы| | |
| |Норматив бюджетных | |формата А3) по редакциям | | |
| |затрат планируется по | |местных газет, являющихся | | |
| |территориям на 1 | |официальными изданиями | | |
| |редакцию, являющуюся | |органов местного | | |
| |официальным изданием | |самоуправления по группам | | |
| |органа местного | |территорий | |Приложение |
| |самоуправления | |1 группа |0,18 | 11 |
| | | |2 группа |0,235 | |
| | | |3 группа |0,47 | |
| | | |4 группа |0,54 | |
| | | |5 группа |0,57 | |
| | | |Норматив бюджетных затрат | | |
| | | |на возмещение расходов на | | |
| | | |распространение газет и | | |
| | | |приобретение оборудования | | |
| | | |на 1 экземпляр газеты | | |
| | | |годового тиража за | | |
| | | |предшествующий | | |
| | | |планируемому год | | |
| | | |(4 полосы формата А3) по | | |
| | | |редакциям местных газет, | | |
| | | |являющихся официальными | | |
| | | |изданиями органов местного| | |
| | | |самоуправления по группам | | |
| | | |территорий | | |
| | | |1 группа |0,036 |Приложение |
| | | |2 группа |0,047 | 12 |
| | | |3 группа |0,342 | |
| | | |4 группа |0,285 | |
| | | |Годовой тираж газеты: | | |
| | | |для городских газет - | | |
| | | |годовой подписной тираж | | |
| | | |+ 20% продажи в розницу; | | |
| | | |для районных газет - | | |
| | | |годовой подписной тираж | | |
| | | |+ 10% продажи в розницу | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1701 Здравоохранение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Медицинская помощь, | | |Норматив затрат на текущее|230 (45%) | |
|оказываемая за счет | | |содержание областных | | |
|средств субъектов | | |учреждений здравоохранения| | |
|Федерации и | | |в расчете на 1 жителя | | |
|муниципальных | | |постоянного населения в | | |
|образований | | |год | | |
| | | |в т.ч.: | | |
| | | |- на централ. мероприятия | 62,2 | |
| | | | | | |
|Стационарная помощь |Число к/дней на 1000 |809,7 |Норматив затрат на текущее|324 (40%) | |
| |жителей | |содержание муниципальных | | |
| | | |объектов здравоохранения в| | |
|Стационарозамещ. |Число к/дней на 1000 | |расчете на 1 жителя | | |
|помощь |жителей | 122 |постоянного населения (без| | |
| | | |учета оплаты страховых | | |
|Амбулаторно - |Число посещений на | |взносов за неработающее | | |
|поликлин. помощь |1000 жителей |2430 |население, расходов на | | |
| | | |выполнение гос. функций, | | |
| | | |содержание санаториев, | | |
|Скорая медицинская |Число вызовов на 1000 | |домов ребенка и возмещения| | |
|помощь |жителей | 340 |затрат на содержание ЛПУ, | | |
| | | |не вошедших в норматив | | |
| | | |затрат на обязательное | | |
| | | |медицинское страхование в | | |
| | | |расчете на одного | | |
| | | |неработающего жителя) с | | |
| | | |учетом поправочных | | |
| | | |коэффициентов, учитывающих| | |
| | | |особенности | | |
| | | |демографического состава | | |
| | | |населения территорий. | | |
| | | |Повышающий коэффициент | | |
| | | |для муниципальных | | |
| | | |образований, оказывающих: | | |
| | | |психиатрическую помощь - | | |
| | | |1,044; | | |
| | | |стационарную помощь | | |
| | | |по СПИД - 1,026; | | |
| | | |по г. Перми - 1,031 | | |
| | | | | | |
| | | |Норматив возмещения |139 | |
| | | |затрат на содержание | | |
| | | |муниципальных объектов | | |
| | | |здравоохранения в расчете | | |
| | | |на 1 жителя постоянного | | |
| | | |населения, не вошедших в | | |
| | | |"норматив затрат на ОМС в | | |
| | | |расчете на одного | | |
| | | |неработающего жителя" | | |
| | | | | | |
|Дома ребенка |Число мест |400 |Норматив затрат на текущее|44589 (52%) | |
| | | |содержание домов ребенка | | |
| | | |в расчете на 1 место в год| | |
| | | | | | |
|Санатории |Число к/дней |575400 |Норматив затрат на текущее|114 (44%) | |
| | | |содержание санаториев в | | |
| | | |расчете на 1 к/дней | | |
| | | | | | |
|Льготный отпуск |В соответствии с | |Норматив затрат на 1 |201 | |
|медикаментов, |федеральными законами: | |льготника в год по | | |
|зубопротезирование |от 12.01.95 N 5-ФЗ | |медикаментам, | | |
| |"О ветеранах" | |зубопротезированию | | |
| |от 24.11.95 N 181-ФЗ | | | | |
| |"О социальной защите | | | | |
| |инвалидов в РФ" | | |421 | |
| | | | | | |
| |Постановление | |Норматив затрат на 1 |26 | |
| |Правительства РФ от | |жителя в год | | |
| |30.07.94 N 890 | | | | |
| | | | | | |
|Бесплатное |Инструкция "О порядке | |Норматив затрат на 1 |333 | |
|слухопротезирование |обеспечения населения | |льготника | | |
| |протезно - | | | | |
| |ортопедическими | | | | |
| |изделиями, средствами | | | | |
| |передвижения и | | | | |
| |средствами, облегчающими| | | | |
| |жизнь инвалидов" утв. | | | | |
| |приказом МСО РСФСР N 35 | | | | |
| |от 15.02.1991 | | | | |
| | | | | | |
|Страхование мед. | Закон Пермской области | |Норматив затрат на 1 мед. |1812 | |
|работников |"Об охране здоровья | |работника с вредными | | |
| |населения Пермской | |условиями труда | | |
| |области" | | | | |
| | | | | | |
|Льготный отпуск |В соответствии с | |Норматив затрат на |1606 | |
|молочных смесей |Постановлением | |обеспечение молочн. | | |
| |Правительства РФ от | |смесями детей до 2-х лет | | |
| |21.08.92 N 610 | | | | |
|Программа ОМС | | | | | |
|Стационарная |Число к/дней на 1000 | |Норматив затрат на |193 (67%) | |
|помощь |жителей |1766,5 |обязательное мед. | | |
| | | |страхование в расчете на | | |
|Стационаро - замещ. |Число к/дней на 1000 |538 |1 неработающего жителя в | | |
|помощь |жителей | |год с учетом поправочных | | |
| | | |коэффициентов, учитывающих| | |
| | | |особенности | | |
| | | |демографического состава | | |
| | | |населения территорий | | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на |1,3 | |
| | | |курсовую подготовку | | |
| | | |медицинских работников в | | |
| | | |процентах от текущих | | |
| | | |затрат | | |
| | | | | | |
|Амбулаторно - |Число посещений на | | | | |
|поликлин. помощь |1000 жителей |8886 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1703 Физическая культура и спорт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив затрат на | | |
| | | |мероприятия по физической | | |
| | | |культуре и спорту в | | |
| | | |расчете на 1 жителя в год | | |
| | | |из числа постоянного | | |
| | | |населения по муниципальным| | |
| | | |образованиям |5 | |
| | | |по областному бюджету |5 | |
| | | | | | |
| |Норматив обеспеченности | | | | |
| |спортивными сооружениями| | | | |
| |по видам: | | | | |
| | | | | | |
|Лыжные базы | | |Норматив затрат на |692000 (60%) | |
| | | |содержание 1 базы в год | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Плавательные |кв. м. зеркала воды на | |Норматив затрат на |642000 (60%) | |
|бассейны |10000 населения |750 |содержание 1 бассейна в | | |
| | | |год | | |
| | | | | | |
|Стадион |Количество мест на |1500 мест и |Норматив затрат на | | |
| |трибунах |более |содержание 1 места в год | | |
| | | |при вместимости: | | |
| | | |от 1500 до 5000 мест |100 (60%) | |
| | | |от 5001 до 15000 мест |136 (60%) | |
| | | |свыше 15000 мест |300 (45%) | |
| | | | | | |
|Прочие учреждения | | |Норматив затрат на |265000 (60%) | |
|физической культуры | | |содержание 1 учреждения в | | |
|и спорта | | |год | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1801 Социальная политика |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Дома - интернаты для |30 мест на 10 |Норматив затрат на |21980 (50%) | |
| |престарелых и инвалидов |тыс. жителей |содержание 1 места в год | | |
| | | | | | |
| |Дома - интернаты для |20 мест на 10 |Норматив затрат на |28220 (50%) | |
| |детей - инвалидов |тыс. детей |содержание 1 места в год | | |
| | | | | | |
| |Центр психолого - |Областной - 1 |Норматив затрат на 1 |60 (90%) | |
| |педагогической помощи |консультация |консультацию в год | | |
| |населению |на 150 | | | |
| | |жителей; | | | |
| | |1 консультация| | | |
| | |на 23 жителя -| | | |
| | |в городах с | | | |
| | |населением | | | |
| | |свыше 50 тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | | | | | |
| |Социально - |25 мест на 10 |Норматив затрат на |54110 (65%) | |
| |реабилитационный центр |тыс. детей. |текущее содержание на 1 | | |
| |со стационаром |Центр |ребенка в год | | |
| | |создается в | | | |
| | |муниц. | | | |
| | |образовании | | | |
| | |с населением | | | |
| | |свыше 50 тыс. | | | |
| | |чел., при | | | |
| | |наличии более | | | |
| | |5 тыс. детей | | | |
| |Социально - |1 центр на 10 |Норматив затрат на 1 |64 (80%) | |
| |реабилитационный центр |тыс. детей, |посещение в год | | |
| |без стационара |1 посещение | | | |
| | |на 30 детей | | | |
| | | | | | |
| |Социальный приют для |1 приют в |Норматив затрат на текущее|42370 (65%) | |
| |детей и подростков |муниципальном |содержание 1 места в год | | |
| | |образовании | | | |
| | |на 5 тыс. | | | |
| | |детей, с | | | |
| | |количеством | | | |
| | |30 мест до 50 | | | |
| | |тыс. населен. | | | |
| | |50 мест свыше | | | |
| | |50 тыс. | | | |
| | |населения | | | |
| | | | | | |
| |Бюро медико - социальной|1 учреждение |Норматив затрат на текущее| | |
| |экспертизы |на 70-90 тыс. |содержание 1 состава бюро | | |
| | |чел. (при |в год | | |
| | |условии осви- |первичное |217620 (80%) | |
| | |детельствова- |областное |289870 (80%) | |
| | |ния 1,8-2 | | | |
| | |чел. в год) | | | |
| | | | | | |
| |Центр социального |1 центр в |Норматив затрат на 1 место| | |
| |обслуживания населения |муниц. |в год | | |
| | |образовании | | | |
| | |при наличии не| | | |
| | |менее 150 | | | |
| | |обслуживаемых)| | | |
| | |на город, | | | |
| | |район в г. | | | |
| | |Перми 1 центр | | | |
| | |на район | | | |
| | | | | | |
| |без стационара | | |3780 (80%) | |
| |со стационаром | | |9445 (65%) | |
| |Отделение социального |240 | | | |
| |обслуживания на дому |обслуживаемых | | | |
| |при отделе социальной |на 10 тыс. | | | |
| |защиты населения |пенсионеров | | | |
| | |1 отделение |Норматив затрат на 1 | | |
| | |на 120 |обслуживаемого в год |2460 (90%) | |
| | |обслуживаемых | | | |
| | |граждан в | | | |
| | |городах и 60 | | | |
| | |чел. в районах| | | |
| | |и частном | | | |
| | |секторе в | | | |
| | |городах | | | |
| | | | | | |
| |Специализированное |70 |Норматив затрат на 1 | | || |отделение социально - |обслуживаемых |обслуживаемого в год |3950 (90%) | |
| |медицинского |на 10 тыс. | | | |
| |обслуживания на дому при|пенсионеров | | | |
| |отделе социальной защиты| | | | |
| |населения |1 отд. на 60 | | | |
| | |обслуж. | | | |
| | |граждан в | | | |
| | |городах, 30 | | | |
| | |чел. в районах| | | |
| | |и городах в | | | |
| | |частном | | | |
| | |секторе | | | |
| | | | | | |
| |Отделение срочного |Отделение в |Норматив затрат на 1 | | |
| |социального обслуживания|муниципальн. |посещение в год |65 (90%) | |
| |при отделе социальной |образовании | | | |
| |защиты населения |с населением | | | |
| | |до 400 тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | |3 отделения - | | | |
| | |от 400 до | | | |
| | |1000 тыс. чел.| | | |
| | |7 отделений - | | | |
| | |свыше 1000 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| |Специальный дом для | |Норматив затрат на 1 | | |
| |одиноких престарелых | |место в год |2410 (90%) | |
| | | | | | |
|--------------------+------------------------+--------------+--------------------------+---------------+-----------|
|1802 |Единовременное | |Расходы на 1 подростка |2667 | |
| |денежное пособие | |в год | | |
| |подросткам сиротам | | | | |
| |14 - 23 лет | | | | |
| |Курсовое обучение |1 обучаемый на|Норматив затрат на 1 |3850 | |
| |инвалидов вождению |40 инвалидов, |обучаемого в год | | |
| |транспорта |имеющий право | | | |
| | |на спец- | | | |
| | |автотранспорт | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |Санаторно - курортная | | | | |
| |помощь: | | | | |
| |приобретение путевок |1 путевка на |Норматив бюджетных |4500 | |
| |для прочих инвалидов |100 |расходов на 1 инвалида в | | |
| | |неработающих |год | | |
| | |инвалидов | | | |
| | | | | | |
| |Денежная компенсация |на 1 инвалида |Норматив расходов на 1 |В соответствии | |
| |на санаторно - курортное|1 раз в 2 года|получателя |с постановле- | |
| |лечение из расчета 50% | | |нием правитель-| |
| |численности инвалидов | | |ства от | |
| |войны | | |10.07.95 N 701 | |
| |и категорий граждан, | | | | |
| |имеющих на это | | | | |
| |право | | | | |
| |Приобретение тран- | |Норматив расходов на 1 | | |
| |спортных средств для | |инвалида |4500 | |
| |инвалидов от общего | | | | |
| |заболевания, трудового | | | | |
| |увечья и с детства | | | | |
| |автомашины бесплатно |1 на 10 летний| | | |
| | |срок | | | |
| | |эксплуатации | | | |
| | | | | | |
| |автомашины с зачетом |1 на 7 летний | | | |
| |стоимости мотоколяски |срок | | | |
| | |эксплуатации | | | |
| | | | | | |
| |вело- и кресло коляски |1 на 4,6 | | | |
| | |летний срок | | | |
| | |эксплуатации | | | |
| | | | | | |
| |малогабаритные коляски |1 на 1,5 | | | |
| | |летний срок | | | |
| | |эксплуатации | | | |
| | | | | | |
| |Денежная компенсация |Ежегодно |Норматив бюджетных |1600 | |
| |расходов на бензин, | |расходов на 1 инвалида | | |
| |ремонт, техническое | |в год | | |
| |обслуживание | | | | |
| |транспортных средств, | | | | |
| |на запасные части к ним | | | | |
| | | | | | |
| |Социальное пособие на | |Норматив расходов на |10-кратная | |
| |погребение | |умершего безработного |минимальная | |
| | | |и не являющегося |заработная | |
| | | |пенсионером |плата с | |
| | | | |уральским | |
| | | | |коэффициентом | |
| | | | | | |
| |Персональная доплата | |Норматив расходов на 1 |В соответствии | |
| |к пенсиям | |человека в год |с законом | |
| | | | |Пермской обл. | |
| | | | |от 07.10.96 | |
| | | | |N 568-88 "О | |
| | | | |персональных | |
| | | | |доплатах к гос.| |
| | | | |пенсиям из | |
| | | | |средств обл. | |
| | | | |бюджета" | |
| | | | | | |
| |Компенсация за наем | |Возмещение расходов на |В соответствии | |
| |жилых помещений | |семью военнослужащего |с постан. | |
| |военнослужащих, уво- | | |Пермской обл. | |
| |ленных в запас | | |от 16.11.95 N | |
| | | | |346 "О порядке | |
| | | | |оказания | |
| | | | |безвозмездной | |
| | | | |финансовой | |
| | | | |помощи на | |
| | | | |строительство | |
| | | | |(покупку) | |
| | | | |жилья и выплаты| |
| | | | |денежной | |
| | | | |компенс. за | |
| | | | |наем (поднаем) | |
| | | | |жилых помещений| |
| | | | |гражданам, | |
| | | | |уволен. с | |
| | | | |военной службы"| |
| | | | |с последующими | |
| | | | |измен. | |
| |Доплата к пенсиям | |Норматив расходов на |В соответствии | |
| |гражданам из числа | |1 человека в год |с Законом | |
| |бывших военнослужащих | | |Пермской | |
| | | | |области от | |
| | | | |07.03.2000 | |
| | | | |N 840-130 | |
| | | | |"О доплатах к | |
| | | | |госпенсиям | |
| | | | |отдельным | |
| | | | |категориям | |
| | | | |пенсионеров" | |
| | | | | | |
| |Ежемесячное пособие | |Расходы на 1 ребенка до |70% от | |
| |на ребенка | |16 лет, на учащегося в |минимальной | || | | |общеобразовательной |заработной | |
| | | |школе - до 18 лет в |платы с урал. | |
| | | |зависимости от |коэф. | |
| | | |среднедушевого дохода на | | |
| | | |члена семьи | | |
| |Ежемесячное пособие | |-"- |105% от | |
| |на детей военнослужащих | | |минимальной | |
| |срочной службы и детей | | |зар. платы с | |
| |разыскиваемых родителей | | |урал. | |
| | | | |коэффициен. | |
| | | | | | |
| |Ежемесячное пособие | |-"- |140% от | |
| |на детей одиноких | | |минимальной | || |матерей | | |зар. платы с | |
| | | | |урал. | |
| | | | |коэффициен. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1803 Молодежная политика |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Подростково - молодежные| |Норматив затрат на текущее|962 (80%) | |
| |клубы по месту | |содержание 1 занимающегося| | |
| |жительства: | |в год | | |
| |охват не менее 15% | | | | |
| |молодежи от 14 до 30 лет| | | | |
| | | | | | |
| |Социально - |Центр |Норматив затрат на текущее|54110 (65%) | |
| |реабилитационный центр |создается при |содержание одного места в | | |
| |со стационаром |наличии в МО |год | | |
| | |более 19000 | | | |
| | |чел. от 14 до | | | |
| | |30 лет | | | |
| | | | | | |
| |Социально - |1 центр на 5 |Норматив затрат на одно |64 (80%) | |
| |реабилитационный центр |тыс.чел. от 14|посещение | | |
| |без стационара |до 30 лет при | | | || | |условии - | | | |
| | |посещений: | | | |
| | |в МО - не | | | |
| | |менее 1 тыс. в| | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.