Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к закону Пермской области
от 19 октября 1998 г. N 249-27
Минимальные социальные нормы и нормативы минимальной
бюджетной обеспеченности Пермской области
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Минимальная социальная норма | Нормативы минимальной бюджетной | Примечание |
| показателей | | обеспеченности | |
| |----------------------------------------+---------------------------------------------| |
| | Наименование | Размер | Наименование | Размер | |
|--------------+---------------------+------------------+-----------------------+---------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0100 Государственное управление и местное самоуправление |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Функциониро- |Норматив численности |1,75 чел. на |Норматив бюджетных | | |
|вание законо- |гос. служащих |1 депутата |расходов на содержание | | |
|дательных |аппарата | |одного государственно- | | |
|(представи- |Законодательного | |го служащего Законода- | | |
|тельных) и |Собрания | |тельного Собрания в | | |
|исполнитель- | | |год |100000 | |
|ных органов |Норматив численности | |На одного депутата, | | |
|государствен- |депутатов, в т.ч. на | |работающего на освобо- | | |
|ной власти |освобожденной основе | |жденной основе |170000 | |
| |устанавливается реше-| | | | |
| |нием Законодательного| | | | |
| |Собрания | | | | |
| |Норматив численности |1 чел. на одного |На одного помощника | | |
| |помощников депутатов |депутата |депутата |32000 | |
| | | |На одного депутата, | | |
| | | |работающего на неосво- | | |
| | | |божденной основе |50000 | |
| | | | | | |
| |Норматив численности |Не более 0,38 го- |Норматив бюджетных рас-| | |
| |государственных слу- |сударственных |ходов на содержание | | |
| |жащих органов испол- |служащих |одного гос. служащего | | |
| |нительной власти на | |органов исполнительной | | |
| |1 тыс. жителей | |власти |97000 | |
| |Пермской области | | | | |
| | | | | | |
|Функциониро- |Норматив численности | |Норматив бюджетных рас-|27002 | |
|вание органов |муниципальных и про- | |ходов на содержание |Повышающий коэффици-| |
|местного са- |чих служащих на 1 | |одного муниципального |ент для муниципальных| |
|моуправления |тыс. жителей по груп-| |служащего в год |образований (районы) | |
| |пам территорий: | | |с населением: | |
| |1 группа: города с |Не более 1,97 | |от 20 до 40 тыс. чел.| |
| |численностью населе- |служащих | |- 1,09; для северных | |
| |ния от 25 до 90 тыс. | | |территорий - 1,13; от| |
| |чел. | | |40 до 100 тыс. чел. -| |
| | | | |1,27 | |
| | | | | | |
| |II группа: города с |Не более 1,38 | |Повышающий коэффици- | |
| |численностью населе- |служащих | |ент для муниципальных| |
| |ния от 90 до 200 тыс.| | |образований (города и| |
| |чел. | | |районы г. Перми) с | |
| |III группа: г. Пермь |Не более 0,99 | |населением: | |
| | |служащих | |от 25 до 90 тыс. чел.| |
| |IV группа: районы с |Не более 5,62 | |- 1,48; от 90 до 200 | |
| |численностью населе- |служащих | |тыс. чел. - 1,63; бо-| |
| |ния до 20 тыс. чел. | | |лее 1000 тыс. чел. - | |
| |V группа: районы с |Не более 3,65 | |2,01. | |
| |численностью населе- |служащих | | | |
| |ния от 20 до 40 тыс. | | | | |
| |чел. | | | | |
| |VI группа: районы с |Не более 2,7 | | | |
| |численностью населе- |служащих | | | |
| |ния от 40 до 100 тыс.| | | | |
| |чел. | | Норматив бюджетных |Увеличивается в 1,7 | |
| | | |расходов на содержание |раза от основного | |
| | | |депутатов на постоян- |норматива по группе | |
| | | |ной основе законодате- |территорий | |
| | | |льных органов местного | | |
| | | |самоуправления | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0501 Управ- |Патрульно-постовая |1 работник на |Расходы на содержание |27508 | |
| ление |служба |1,25 тыс. жител. |одного сотрудника | | |
| внут- | |или на 135 дворов | | | |
| ренних | |в сельской мест- | | | |
| дел | |ности | | | |
| | | | | | |
| |участковый инспектор |1 участковый на | | | |
| | |3,25 тыс. жител. | | | |
| | |в городах | | | |
| | |1 участковый инс- | | | |
| | |пектор в сельской | | | |
| | |местности на | | | |
| | |сельскую админи- | | | |
| | |страцию | | | |
| | |1 инспектор на | | | |
| | |поселковую адми- | | | |
| | |нистрацию | | | |
| | | | | | |
| |Государственная авто-|1 госавтоинспек- | | | |
| |мобильная инспекция |тор на 10 тыс. ед.| | | |
| | |поставленного на | | | |
| | |учет автотранс- | | | |
| | |порта в год | | | |
| | | | | | |
| |Дорожно-патрульная |1 инспектор в го- | | | |
| |службы государствен- |родах на 265 | | | |
| |ной автомобильной |транспортных | | | |
| |инспекции |средств, состоящих| | | |
| | |на учете | | | |
| | |1 инспектор ДПС | | | |
| | |на 200 км протя- | | | |
| | |женности дорог | | | |
| | |областного и | | | |
| | |местного значения | | | |
| | | | | | |
| |Инспектор по делам |1 инспектор на | | | |
| |несовершеннолетних |4,5 тыс. несовер- | | | |
| | |шеннолетних | | | |
| | | | | | |
| |Подразделения по ис- |1 инспектор из | | | |
| |полнению администра- |расчета на 5 тыс. | | | |
| |тивного законодатель-|административных | | | |
| |ства Российской Феде-|материалов в год | | | |
| |рации | | | | |
| | | | | | |
| |Специальные приемники|Штатная числен- | | | |
| |для лиц, подвергнутых|ность устанавли- | | | |
| |административному |вается в зависи- | | | |
| |аресту |мости от коли- | | | |
| | |чества мест | | | |
| | | | | | |
|Специализиро- | |6 работников на |Расходы на одного |23479 | |
|ванное мон- | |100 тыс. жителей |работника | | |
|тажно- | | | | | |
|эксплуатаци- | | | | | |
|онное управ- | | | | | |
|ление внут- | | | | | |
|ренних дел | | | | | |
| | | | | | |
|0509 Управле- | | |Расходы на одного |18540 | |
| ние го- | | |сотрудника | | |
| сударст- | | | | | |
| венной | | | | | |
| противо- | | | | | |
| пожарной | | | | | |
| службы | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0701 Топливно-энергетический комплекс |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Возмещение разницы в | | | | |
| |ценах на твердое топ-| | | | |
| |ливо планируется на | | | | |
| |количество домовладе-| | | | |
| |ний, находящихся в | | | | |
| |частной и муниципаль-| | | | |
| |ной собственности | | | | |
| |для лиц пользующихся | | | | |
| |льготами в соответст-| | | | |
| |вии с Законами "О ве-| | | | |
| |теранах" и "О социаль| | | | |
| |ной защите инвалидов"| | | | |
| | | | | | |
| |Нормы отпуска твердо-| | | | |
| |го топлива населению | | | | |
| |области в год: | |Дрова: | | |
| |Дрова: | |1. Средняя по области | | |
| |- при занимаемой по- | | стоимость 1 куб.м. |104,72 | |
| | лезной площади до |5 скл. |2. Средняя по области | | |
| | 20 кв.м. |куб.м. | стоимость доставки | | |
| |- при занимаемой по- |10 скл. | 1 куб.м для населе- | | |
| | лезной площади свыше|куб.м. | ния до дома |15,89 | |
| | 20 кв.м. | | | | |
| |Уголь: | |Уголь: | | |
| |- при занимаемой по- |2,5 |1. Средняя по области | | |
| | лезной площади до |тонны | стоимость 1 тонны |387,68 | |
| | 25 кв.м. | |2. Средняя по области | | |
| |- при занимаемой по- |3,5 | стоимость доставки | | |
| | лезной площади свыше|тонны | 1 тонны для населе- | | |
| | 25 кв.м. | | ния до дома |22,7 | |
| | | | | | |
| |Предельный уровень | | | | |
| |оплаты твердого топ- | | | | |
| |лива населением за | | | | |
| |единицу топлива: | | | | |
| |1998 год |50% | | | |
| |1999 год |60% | | | |
| |2000 год |70% | | | |
| |2001 год |80% | | | |
| |2002 год |90% | | | |
| |2003 год |100% | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0801 Сельскохозяйственное производство (для формирования бюджетов территорий) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государ- | | |На 1 тн. продукции, | | |
| ственная | | |поставленной в област- | | |
| поддерж- | | |ной продовольственный | | |
| ка крес- | | |фонд в пересчете на | | |
| тьянских | | |зерно |180 | |
| (фермер- | | | | | |
| ских) | | | | | |
| хозяйств | | | | | |
| | | | | | |
| Компенса-| | |на 1 тн. продукции, | | |
| ция час- | | |поставленной в област- | | |
| ти зат- | | |ной продовольственный | | |
| рат на | | |фонд в пересчете на | | |
| восста- | | |зерно |22 | |
| новление | | | | | |
| активной | | | | | |
| части | | |Коэффициенты по Чер- | | |
| основных | | |дынскому и Краснови- | | |
| производ-| | |шерскому районам |1,5 | |
| ственных | | | | | |
| фондов | | | | | |
| | | | | | |
| Содержа- | | |Норматив затрат на 1 | | |
| ние госу-| | |усл. голову КРС |54 | |
| дарствен-| | | | | |
| ной вете-| | | | | |
| ринарной | | | | | |
| сети уч- | | | | | |
| реждений | | | | | |
| | | |Коэффициенты по груп- | |Приложение 2|
| | | |пам: | | |
| | | |1 группа |0,6 | |
| | | |2 группа |1,0 | |
| | | |3 группа |1,5 | |
| | | |4 группа |2,8 | |
| | | | | | |
| Содержа- | | |Норматив затрат на 1 | | |
| ние госу-| | |условную пробу |58 | |
| дарствен-| | |Коэффициенты по груп- | | |
| ной се- | | |пам: | | |
| менной | | |1 группа |1 |Приложение 3|
| инспек- | | |2 группа |1,45 | |
| ции | | |3 группа |2,8 | |
| | | | | | |
| Содержа- | | |На 1000 жителей района | | |
| ние объ- | | |имеющего объекты со- | | |
| ектов со-| | |циальной инфраструк- | | |
| циальной | | |туры села на балансе | | |
| инфраст- | | |сельскохозяйственных | | |
| руктуры | | |предприятий | 4940 | |
| села на- | | | | | |
| ходящих- | | |Коэффициенты по груп- | |Приложение 4|
| ся на ба-| | |пам территорий: | | |
| лансе | | |1 группа | 4,80 | |
| сельско- | | |2 группа | 0,40 | |
| хозяйст- | | |3 группа | 0,20 | |
| венных | | |4 группа | 0,04 | |
| предприя-| | | | | |
| тий | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0801 Сельскохозяйственное производство (при формировании областного бюджета) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государ- | | |1) на 1 усл. голову КРС|685 | |
| ствен- | | |2) за 1 тыс. шт. | | |
| ная под- | | | племенного яйца |210 | |
| держка | | |3) на 1 тн. продукции, | | |
| племен- | | | поставленной в об- | | |
| ного жи- | | | ластной продоволь- | | |
| вотновод-| | | ственный фонд в пе- | | |
| ства | | | ресчете на зерно |35 | |
| | | | | | |
| Компенса-| | |на 1 тн. продукции, | | |
| ция час- | | |поставленной в област- | | |
| ти стои- | | |ной продовольственный | | |
| мости | | |фонд в пересчете на | | |
| комбикор-| | |зерно |50 | |
| мов спе- | | | | | |
| циализи- | | | | | |
| рованным | | | | | |
| сельхоз- | | | | | |
| предприя-| | | | | |
| тиям | | | | | |
| | | | | | |
| Государ- | | |на 1 тн. семян в | | |
| ственная | | |зерновом эквиваленте |415 | |
| поддерж- | | | | | |
| ка элит- | | | | | |
| ного се- | | | | | |
| меновод- | | | | | |
| ства | | | | | |
| | | | | | |
| Государ- | | |1) на главу крестьянс- | | |
| ственная | | | кого (фермерского) | | |
| поддерж- | | | хозяйства |9000 | |
| ка крес- | | |2) на члена семьи кре- | | |
| тьянских | | | стьянского | | |
| (фермерс-| | | (фермерского) |1800 | |
| ких) хо- | | | хозяйства | | |
| зяй - | | | | | |
| единовре-| | | | | |
| менные | | |Размер утверждается | | |
| пособия | | |Правительством РФ на | | |
| семьям, | | |очередной финансовый | | |
| пересе- | | |год | | |
| ляющимся | | | | | |
| в сельс- | | | | | |
| кую мест-| | | | | |
| ность | | | | | |
| для соз- | | | | | |
| дания | | | | | |
| крестьян-| | | | | |
| ских | | | | | |
| (фермер- | | | | | |
| ских) хо-| | | | | |
| зяйств | | | | | |
| | | | | | |
| Компенса-| | |на 1 тн. продукции, | | |
| ция час- | | |поставленной в област- | | |
| ти зат- | | |ной продовольственный | | |
| рат на | | |фонд в пересчете на | | |
| восста- | | |зерно |12,5 | |
| новление | | | | | |
| активной | | | | | |
| части | | | | | |
| основных | | | | | |
| производ-| | | | | |
| ственных | | | | | |
| фондов | | | | | |
| (област- | | | | | |
| ной ли- | | | | | |
| зинг) | | | | | |
| | | | | | |
| Научно- | | |В процентах от норма- | | |
| исследо- | | |тивных расходов на | | |
| ватель- | | |сельское хозяйство |до 1% | |
| ские раз-| | | | | |
| работки, | | | | | |
| програм- | | | | | |
| ма "Кад- | | | | | |
| ры АПК" | | | | | |
| | | | | | |
| Финанси- | | |В процентах от норма- | | |
| ровани- | | |тивных расходов на | | |
| проекта | | |сельское хозяйство |до 1% | |
| "АРИС", | | | | | |
| мероприя-| | | | | |
| тия по | | | | | |
| реоргани-| | | | | |
| зации | | | | | |
| АПК и | | | | | |
| структур-| | | | | |
| ной пере-| | | | | |
| стройки | | | | | |
| на селе | | | | | |
| по опыту | | | | | |
| Нижего- | | | | | |
| родской | | | | | |
| области | | | | | |
| | | | | | |
| Противо- | | |на 1000 усл. голов КРС |530 | |
| эпизоо- | | | | | |
| тические | | | | | |
| мероприя-| | | | | |
| тия | | | | | |
| | | | | | |
| Социаль- | | |Лимит капитальных вло- | | |
| ное и ин-| | |жений на одно сельхоз- | | |
| женерное | | |предприятие, зарегист- | | |
| обустрой-| | |рированное в области, |41165 | |
| ство тер-| | |в пределах средств | | |
| риторий | | |платы за землю, остаю- | | |
| | | |щихся после направле- | | |
| | | |ния их на повышение | | |
| | | |плодородия почв и ме- | | |
| | | |роприятия по землеуст- | | |
| | | |ройству | | |
| | | | | | |
| Компенса-| | |На 1 тн. продукции, | | |
| ция час- | | |поставленной в област- | | |
| ти зат- | | |ной продовольственный | | |
| рат энер-| | |фонд в пересчете на | | |
| горесур- | | |зерно |70 | |
| сов на | | | | | |
| выращива-| | | | | |
| ние ово- | | | | | |
| щей зак- | | | | | |
| рытого | | | | | |
| грунта | | | | | |
| спец. | | | | | |
| сельхоз- | | | | | |
| пред-м | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0802 Земельные ресурсы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текущие | | |На 1 тн. зернового | | |
| расходы | | |эквивалента |115 | |
| по повы- | | | | | |
| шению | | | | | |
| плодоро- | | | | | |
| дия почв | | | | | |
| (приоб- | | | | | |
| ретение | | | | | |
| минераль-| | | | | |
| ных удо- | | | | | |
| брений) | | | | | |
| | | | | | |
| Текущие | | |На 1 га пашни |35 | |
| расходы | | | | | |
| по повы- | | | | | |
| шению | | | | | |
| плодоро- | | | | | |
| дия почв | | | | | |
| | | | | | |
| Мероприя-| | |В процентах от плано- | | |
| тия по | | |вой суммы платы за | | |
| землеуст-| | |землю |до 25% | |
| ройству, | | | | | |
| ведению | | | | | |
| земель- | | | | | |
| ного ка- | | | | | |
| дастра и | | | | | |
| монито- | | | | | |
| рингу | | | | | |
| земель | | | | | |
| | | | | | |
|0903 Охрана | | |Содержание аналити- | | |
| окружаю- | | |ческого центра Пермс- | | |
| щей при- | | |кого областного коми- | | |
| родной | | |тета по охране природы | | |
| среды, | | | | | |
| животно- | | |Норматив затрат на | | |
| го и рас-| | |1000 жителей Пермской | | |
| тительно-| | |области |113,0 | |
| го мира | | | | | |
| | | |Содержание службы спа- | | |
| | | |сения на водах Госу- | | |
| | | |дарственной инспекции | | |
| | | |по маломерным судам | | |
| | | |Пермской области. | | |
| | | |Норматив затрат на | | |
| | | |1000 жителей Пермской | | |
| | | |области |220,0 | |
| | | | | | |
|0904 Гидроме- | | |Гидрометеорологическое | | |
| теороло- | | |обеспечение и монито- | | |
| гия | | |ринг загрязнения окру- | | |
| | | |жающей среды в интере- | | |
| | | |сах народного хозяйст- | | |
| | | |ва Пермской области | | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на | | |
| | | |1000 жителей Пермской |287,0 | |
| | | |области | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1001 Автомобильный транспорт |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив возмещения | | |
| | | |расходов по городским | | |
| | | |и пригородным пасса- | | |
| | | |жирским перевозкам на | | |
| | | |автомобильном транс- | | |
| | | |порте на 1 муницип. | | |
| | | |жителя в год. | | |
| | | |г. Пермь |93.8 |Приложение 5|
| | | |Пермский район |93 | |
| | | |1 группа |73 | |
| | | |2 группа |50 | |
| | | |3 группа |27 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1004 Речной транспорт |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив возмещения | | |
| | | |расходов по пассажирс- | | |
| | | |ким перевозкам на реч- | | |
| | | |ном транспорте на 1 | | |
| | | |жителя в год | | |
| | | |г. Пермь |0,04 | |
| | | |Чердынский район |1 | |
| | | |ОАО СК "КРП" |0,2 | |
| | | |ОАО "Порт "Левшино" |0,3 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1005 Горэлектротранспорт |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив возмещ. рас- | | |
| | | |ходов по пассажирским | | |
| | | |перевозкам на горэлек- | | |
| | | |тротранспорте на 1 му- | | |
| | | |ниц. жителя в год | | |
| | | |- г. Пермь |37 | |
| | | |- г. Березники |25 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1200 Жилищно-коммунальное хозяйство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1201 | | | Предельная стоимость | | |
|Жилищное | Предельный уровень | |предоставляемых жилищ- | | |
|хозяйство | оплаты населением | |но-коммунальных услуг | | |
| | жилищно-коммуналь- | |на 1 кв.м общей пло- | | |
| | ных услуг: | |щади жилья в месяц | | |
| | 1998 год |50% | | | |
| | 1999 год |56% | | | |
| | 2000 год |66% | (содержание и ремонт | | |
| | 2001 год |76% | жилья включая кап. | | |
| | 2002 год |80% | ремонт, теплоснабже- | | |
| | 2003 год |93% | ние, горячее водо- | | |
| | 2004 год |96% | снабжение) | | |
| | 2005 год |99% | | | |
| | 2006 год |100% |в среднем по области, |6,88 | |
| | | |в т.ч. по группам: | | |
| | Максимально допус- | |- г.Пермь, Пермский р-н|6,88 | |
| | тимая доля собствен-| |1 гр. - города обл. |7,28 | |
| | ных расходов граж- | | значения | | |
| | дан на оплату жилья | |2 гр. - города район. |6,24 | |
| | 1998 год |16% | значения | | |
| | 1999 год |18% |3 гр. - поселки город- |4,71 | |
| | 2000 год |20% | ского типа и | | |
| | 2001 год |22% | сельск. насел. | | |
| | 2002 год |23% | пункты | | |
| | 2003 год |25% | | | |
| | 2004 год |25% | | | |
| | 2005 год |25% | | | |
| | 2006 год |25% | | | |
| | | | | | |
| | Размер социальной | | | | |
| | нормы площади жилья| | | | |
| |- на одного члена | | | | |
| | семьи состоящей из | | | | |
| | трех и более чело- | | | | |
| | век - 18 кв.м. | | | | |
| |- на семью из двух | | | | |
| | человек - 42 кв.м. | | | | |
| |- на одиноко прожи- | | | | |
| | вающих граждан - | | | | |
| | 33 кв.м. | | | | |
| | | | | | |
|Субсидии на |Количество граждан, | | Норматив бюджетных | | |
|оплату жилья |проживающих в жилищ- | | затрат на выплату суб-| | |
|и коммуналь- |ном фонде, на кото- | | сидий по оплате жи- | | |
|ных услуг |рый распространяется | | лищно-коммунальных | | |
| |право на субсидии по | | услуг на 1 жителя в | | |
| |оплате жилищно-ком- | | год | | |
| |мунальных услуг | | в среднем по области |8,17 | |
| | | | в т.ч. по группам: | | |
| | | | г. Пермь |3,78 | |
| | | | 1 группа |8,60 | |
| | | | 2 группа |15,37 | |
| | | | 3 группа |10,17 | |
| | | | | | |
|1202 | | | | | |
| | | | | | |
|Коммунальное | Содержание и ремонт| | Норматив возмещения | | |
|хозяйство | объектов внешнего | | из бюджета расходов | | |
| | благоустройства: | | на благоустр. горо- | | |
| | а) дороги | | дов и населенных | | |
| | б) мосты | | пунктов в расчете на | | |
| | в) городские зеленые| | 1 жителя в год в | | |
| | насаждения | | среднем по обл. |67,53 | |
| | г) кладбища | | в т.ч. по группам | | |
| | д) гидросооружения | | г. Пермь |76,58 | |
| | е) прочие объекты | | 1 группа |74,21 | |
| | Приобретение обору-| | 2 группа |76,35 | |
| | дования для работ | | 3 группа |25,93 | |
| | по благоустройству | | | | |
| | | | | | |
| |Норма водопотребления| |Норматив возмещения из | | |
| |в сутки на 1 человека| |бюджета убытков по во- | | |
| |а) в городах област- |200 л. |доснабжению и канали- | | |
| | ного значения | |зации в соответствии с | | |
| |б) в других городах и|175 л. |действующей Методикой | | |
| | поселениях | |формирования бюджетов | | |
| | | |и бюджетн. регулирова- | | |
| | | |ния в Пермской области | | |
| | | |на 1 жителя в год в | | |
| | | |среднем по области |34,15 | |
| | | |в т.ч. по группам: | | |
| | | |1 группа |49,58 | |
| | | |2 группа | 4,85 | |
| | | |3 группа | 8,87 | |
| | | | | | |
| | | |Норматив возмещения из | | |
| | | |бюджета убытков по | | |
| | | |эксплуатации бань на 1 | | |
| | | |жителя в год в среднем | | |
| | | |по области | 7,53 | |
| | | |в т.ч. по группам | | |
| | | |- г. Пермь | 4,61 | |
| | | |1 группа |12,05 | |
| | | |2 группа | 7,88 | |
| | | |3 группа | 5,41 | |
| | | | | | |
|1203 | | | | | |
|Прочие струк- |Расходы БТИ на прове-| |Норматив возмещения | | |
|туры комму- |дение оценки объектов| |расходов на проведение | | |
|нальных хо- |недвижимости | |оценки, объектов нед- | | |
|зяйств |а) нормативное коли- |20% от общего |вижимости, принадлежа- | | |
| | чество объектов |числа объектов |щих гражданам на праве | | |
| | недвижимости, под- | |собств. в расчете на 1 | | |
| | лежащей инвентари- | |жителя в год | | |
| | зации, в год | | | | |
| | | |в среднем по области |1,44 | |
| | | |в т.ч. по группам | | |
| | | |г. Пермь |0,29 | |
| | | |1 группа |1,53 | |
| | | |2 группа |3,63 | |
| | | |3 группа |1,77 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Главное управление по|1 учреждение |Норматив бюджетных | | |
| |делам ГО и ЧС на | |расходов в год - | | |
| |область | |- по главному управле- | | |
| | | | нию на 1 жителя |1,61 | |
| | | | | | |
| |Спецпредприятие "Щит"|1 учреждение |- по спецпредприятию | | |
| |на область | | "Щит" на 1 жителя |0,31 | |
| | | | | | |
| |Управления и штабы |1 учреждение на |- по управлениям и | | |
| |Гражданской обороны в|город с населен. | штабам ГО городов на | | |
| |городах |свыше 75 тыс. чел.| 1 учреждение |240000 | |
| | | | | | |
| |Служба спасения | |Норматив по содержанию | | |
| | | |службы спасения в руб- |1,44 | |
| | | |лях на год на 1 жителя | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1400 Образование |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив затрат на те- | | |
| | | |кущее содержание 1 | | |
| |По детским дошкольным| |учащегося (воспитан- | | |
| |учреждениям: | |ника) в год: | | |
| |предельная | | | | |
| |наполняемость групп: | | | | |
| |дошкольного возраста |20 чел. |по детским дошкольным | | |
| |ясельного возраста | |учреждениям: | | |
| | от 1 до 3 лет |15 чел. |для городской местнос. |3550 | |
| | от 3 до 7 лет |20 чел. |для сельской местности |3900 | |
| | | | | | |
| |Специализированные | |по специализированным | | |
| |дошкольные учреждения| |дошкольным учрежде- | | |
| |возраст до 3 лет, |до 6 чел. |ниям: | | |
| |с 3 до 7 лет |до 12 чел. |для городской местнос. |4365 | |
| | | |для сельской местности |4835 | |
| | | | | | |
| |По общеобразователь- | |по начальным школам: | | |
| |ным школам: | |для городской местнос. |2532 | |
| |наполняемость классов| |для сельской местности |3375 | |
| |в городской местности| 25 чел. | | | |
| |в сельской местности | 20 чел. |по основным общеобразо-| | |
| | | |вательным школам | | |
| | | |для городской местнос. |2800 | |
| | | |для сельской местности |4634 | |
| | | | | | |
| | | |по средним школам: | | |
| | | |для городской местнос. |1893 | |
| | | |для сельской местности |2924 | |
| | | | | | |
| | | |по гимназиям, лицеям: | | |
| | | |для городской местнос. |2286 | |
| | | |для сельской местности |3234 | |
| | | | | | |
| | | |Увеличение норматива | | |
| | | |затрат на одного уча- | | |
| | | |щегося общеобразова- | | |
| | | |тельного учреждения, | | |
| | | |расположенного в рабо- | | |
| | | |чих поселках на 4%, | | |
| | | |в дошкольных учрежде- | | |
| | | |ниях на 3,5% | | |
| | | | | | |
| | | |Затраты по фонду всео- | | |
| | | |буча - 1% от текущих | | |
| | | |затрат по общеобразо- | | |
| | | |вательным школам | | |
| |Наполняемость групп | | | | |
| |продленного дня: | | | | |
| |в городской местности|до 25 чел. | | | |
| |в сельской местности |до 20 чел. | | | |
| | | | | | |
| |Площадь кабинетов на |2,5 | | | |
| |1 учащегося |кв.м. | | | |
| | | | | | |
| |Наполняемость групп |до 40 чел. |по пришкольным интер- | | |
| | | |натам |2404 | |
| | | | | | |
| |Наполняемость групп |до 20 чел. |по школам - интернатам:| | |
| |в т.ч. для детей - | |для городской местнос. |11140 | |
| | сирот |до 10 чел. |дети - сироты |18407 | |
| | | | | | |
| |Наполняемость групп |до 12 чел. |по вспомогательным | | |
| | | |школам - интернатам | | |
| | | |(приходящие): | | |
| | | |для городской местнос. |5544 | |
| | | |для сельской местности |8134 | |
| | | | | | |
| |Наполняемость классов|12 чел. |по вспомогательным | | |
| |Наполняемость групп |12 чел. |школам - интернатам | | |
| |в т.ч. для детей - | |(проживающие): | | |
| | сирот |до 10 чел. |для городской местнос. |10893 | |
| | | |для сельской местности |12077 | |
| | | |дети - сироты |17096 | |
| |Наполняемость классов| |Повышающий коэффициент | | |
| |и групп |до 6 чел. |по областным коррекци- | | |
| | | |онным школам |1,3 | |
| |Наполняемость классов| |Норматив затрат на те- | | |
| |и групп |8-10 чел. |кущее содержание на 1 | | |
| | | |воспитанника в специа- | | |
| | | |льных школах и профес- | | |
| | | |сиональных училищах | | |
| | | |для детей с девиант- | | |
| | | |ным поведением |27792 | |
| | | | | | |
| |Наполняемость групп |до 10 чел. |по детским домам: | | |
| | | |для городской местнос. |18137 | |
| | | |для сельской местности |19543 | |
| | | |санаторного типа - | | |
| | | |увеличение норматива | | |
| | | |на 12% | | |
| | | |Пособие детям - сиротам| | |
| | | |при выпуске из образо- | | |
| | | |вательных учреждений |1235 | |
| | | | | | |
| | | |по приемным семьям: |12070 | |
| | | |по опекаемым: |7888 | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на те- | | |
| | | |кущее содержание 1 уча-| | |
| | | |щегося(воспитанника) в | | |
| | | |год по Чердынскому и | | |
| | | |Красновишерскому райо- | | |
| | | |нам увеличивается на |5% | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на фе- | | |
| | | |деральный комплект | | |
| | | |учебников от расходов | | |
| | | |на образование |2,5% | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на 1 | | |
| | | |учащегося в год по | | |
| | | |средним специальным | | |
| | | |учебным заведениям: | | |
| | | |педагогического и ме- | | |
| | | |дицинского профиля |4200 | |
| | | | | | |
| | | |культуры |10500 | |
| | | | | | |
| | | |Увеличение норматива | | |
| | | |на содержание 1 обуча- | | |
| | | |ющегося из числа де- | | |
| | | |тей - сирот в год |9971 | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат при | | |
| | | |трудоустройстве детей- | | |
| | | |сирот на 1 в год |7367 | |
| | | | | | |
| |Учреждения дополните-| |Норматив затрат на те- | | |
| |льного образования: | |кущее содержание 1 | | |
| |охват не менее 50% | |учащегося в год: | | |
| |учащихся общеобразо- | |по учреждениям дополни-| | |
| |вательных школ | |тельного образования |471 | |
| | | |по музыкальным школам | | |
| | | |и школам искусств: | | |
| | | |в городской местности |1860 | |
| | | |в сельской местности |1900 | |
| | | |Повышающий коэффициент | | |
| | | |по областным учрежде- | | |
| | | |ниям дополнительного | | |
| | | |образования |1,3 | |
| | | | | | |
| |Расходы на организа- |Охват не |Норматив затрат на оз- | | |
| |зацию оздоровительной|ниже 65% |доровление и отдых в | | |
| |кампании для детей |от общего |каникулярное время на | | |
| | |числа |1 учащегося, подлежа- | | |
| | |школьников |щего оздоровлению: | | |
| | |1-10 классов |в бюджетах муниципаль- | | |
| | | |ных образований |105 | |
| | | | | | |
| | | |в областном бюджете - | | |
| | | |от объема программы | | |
| | | |по территориям |20% | |
| | | | | | |
|1402 Лицей | | |Расходы на содержание |19052 | |
| милиции | | |одного лицеиста | | |
| при УВД | | | | | |
| Пермской | | | | | |
| области | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1501 Культура |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Клубы и учреж-|Зрительские места |50-150 мест в |Норматив затрат на те- | |Расходы рас-|
|дения клубно- | |населенных пунк- |кущее содержание 1 | |читываются |
|го типа | |тах с числом жите-|учреждения клубного ти-|36,900 |на фактичес-|
| | |лей до 500 чел. |па | |кую сеть уч-|
| | | |Поправочные коэфф-ты: | |реждений по |
| | |150-200 мест в |для сельской местности |1,0 |состоянию на|
| | |нас. пунктах с |для городской местнос- | |1 июня года,|
| | |числом жителей от |ти и районных центров |5,3 |предшествую-|
| | |500 до 1000 чел. | | |щего плани- |
| | | | | |руемому |
| |Зрительские места на |150 мест в насел. | | | |
| |1 тыс. жителей |пунктах с числом | | | |
| | |жителей от 1 до 3 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | |100 мест в насел. | | | |
| | |пунктах с числом | | | |
| | |жителей от 3 до | | | |
| | |10 тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | |70 мест в насел. | | | |
| | |пунктах с числом | | | |
| | |жителей от 10 до | | | |
| | |20 тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | |50 мест в насел. | | | |
| | |пунктах с числом | | | |
| | |жителей от 20 до | | | |
| | |50 тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | |30 мест в насел. | | | |
| | |пунктах с числом | | | |
| | |жителей от 50 до | | | |
| | |100 тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | |25 мест в городах | | | |
| | |с числом жителей | | | |
| | |от 100 до 250 тыс.| | | |
| | |чел. | | | |
| | | | | | |
| | |20 мест в городах | | | |
| | |с числом жителей | | | |
| | |от 250 до 500 тыс.| | | |
| | |чел. | | | |
| | | | | | |
| | |15 мест в городах | | | |
| | |с числом жителей | | | |
| | |свыше 500 тыс. чел| | | |
| | | | | | |
|Музеи |Учреждение культуры |1 учрежд. в насе- |Норматив затрат на | | |
| | |ленном пункте с |текущее содержание 1 | | |
| | |числом жителей до |музея |267800 | |
| | |200 тыс. чел., яв-|Поправочные коэф-ты: | | |
| | |ляющееся центром |для муниципальных | | |
| | |муниц. образован. |учреждений |1,0 | |
| | | | | | |
| | |1-2 учрежд. в на- |для областных учреж- | | |
| | |селенных пунктах |дений |2,0 | |
| | |с числом жителей | | | |
| | |от 20 до 50 тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | | | | | |
| |Музеи на 10 тыс. |0,8 учреждения | | | |
| |жителей |для городов - | | | |
| | |районных центров | | | |
| | |с числом жителей | | | |
| | |от 50 до 1000 тыс.| | | |
| | |чел. | | | |
| | | | | | |
| | |0,4 учреждения | | | |
| | |для городов с чис-| | | |
| | |лом жителей от 50 | | | |
| | |до 100 тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | |0,24 учреждения | | | |
| | |для городов с чис-| | | |
| | |лом жителей от | | | |
| | |100 до 250 тыс. | | | |
| | |чел., не являющих | | | |
| | |ся администр. | | | |
| | |центрами субъек- | | | |
| | |тов РФ | | | |
| | | | | | |
| | |0,17 учреждения | | | |
| | |для городов с чис-| | | |
| | |лом жителей от | | | |
| | |250 до 500 тыс. | | | |
| | |чел., не являю- | | | |
| | |щихся администр. | | | |
| | |центрами субъек- | | | |
| | |тов РФ | | | |
| | | | | | |
|Парки культу- |Учреждение культуры |1 парк культуры и |Норматив затрат на те- | | |
|ры и отдыха | |отдыха в населен- |кущее содержание 1 | | |
| | |ном пункте с чис- |парка |74700 | |
| | |лом жителей от 10 | | | |
| | |до 100 тыс. чел. |Поправочные коэф-ты: | | |
| | | |для муниц. учреждений |1,0 | |
| | |1 парк культуры и |для учрежд. г. Перми |6,0 | |
| | |отдыха на каждые | | | |
| | |100-200 тыс. жите-| | | |
| | |лей в городах с | | | |
| | |числом жителей | | | |
| | |свыше 100 тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | | | | | |
|Профессио- |Места на тысячу жите-|4-5 мест в горо- |Норматив затрат на | | |
|нальные теат- |лей |дах с числом жи- |содержание 1 посадоч- |2701 | |
|ры | |телей свыше 100 |ного места | | |
| | |тыс. чел. |Поправочные коэф-ты: | | |
| | | |для муниц. театров |1,0 | |
| | | |для обл. театров |1,83 | |
| | | | | | |
|Библиотеки |Учреждение культуры |1 библиотека на | | | |
| | |населенный пункт | | | |
| | |с числом жителей | | | |
| | |от 500 до 3 тыс. | | | |
| | |жителей, включая | | | |
| | |филиалы | | | |
| | | | | | |
| | |1 библиотека на | | | |
| | |3-5 тыс. жителей | | | |
| | |муниц. образован. | | | |
| | | | | | |
|Библиотеки |Учреждение культуры |1 библиотека на |Норматив затрат на те- | | |
|городские | |20 тыс. жителей в |кущее содержание 1 | | |
| | |городских районах |библиотеки |19600 | |
| | |с многоэтажной | | | |
| | |застройкой (8 и |Поправочные коэф-ты: | | |
| | |более этажей) |для сельских библиотек |1,0 | |
| | | |для городских, централ.| | |
| | |1 библиотека на |библиотек |4,5 | |
| | |10-12 тыс. жителей|для библиотек г. Перми |5,1 | |
| | |в городских райо- |для обл. библиотек |100,5 | |
| | |нах со среднеэтаж-| | | |
| | |ной застройкой | | | |
| | |(4-5 этажей) | | | |
| | | | | | |
|Специализиро- |Учреждение культуры |1 библиотека в | | | |
|ванные детс- | |муниципальном об- | | | |
|кие библиоте- | |разовании с чис- | | | |
|ки | |лом жителей до | | | |
| | |50 тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | |1 библиотека на | | | |
| | |6-10 школ (4-7 | | | |
| | |тыс. учащихся и | | | |
| | |дошкольников) в | | | |
| | |муниципальном об- | | | |
| | |разовании с чис- | | | |
| | |лом жителей 50 и | | | |
| | |более тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | |1 библиотека в | | | |
| | |каждом администр. | | | |
| | |районе города, | | | |
| | |имеющего районное | | | |
| | |деление | | | |
| | | | | | |
| | |1 библиотека в | | | |
| | |городе, являющемся| | | |
| | |администр. цент- | | | |
| | |ром субъекта РФ | | | |
| | | | | | |
|Библиотеки |Учреждение культуры |1 библиотека - | | | |
|для обслужи- | |филиал в муниц. | | | |
|вания юно- | |образовании - | | | |
|шества | |районном центре | | | |
| | | | | | |
| | |1 обл. юношеская | | | |
| | |библиотека в го- | | | |
| | |роде, являющемся | | | |
| | |администр. цент- | | | |
| | |ром субъекта РФ | | | |
| | | | | | |
|Специализиро- |Учреждение культуры |1 спец. библиотека| | | |
|ванная биб- | |для слепых в го- | | | |
|лиотека для | |роде, являющемся | | | |
|слепых | |администр. центром| | | |
| | |субъекта РФ | | | |
| | | | | | |
|Прочие учреж- | | |Норматив затрат на те- | | |
|дения и меро- | | |кущее содержание проч. | | |
|приятия | | |учреждений и мероприя- | | |
| | | |тий |68900 | |
| | | |Поправочные коэф-ты: | | |
| | | |для муниц. учреждений |1,0 | |
| | | |для учреждений г. Перми|5,0 | |
| | | |для областных учрежд. |15,9 | |
| | | |Норматив затрат на те- | | |
| | | |кущее содержание: | | |
| | | |зоосада г. Перми |2561000 | |
| | | |планетария г. Перми |425000 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1502 Кинематография |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив бюджетных | |Приложение 6|
| | | |затрат на возмещение | | |
| | | |убытков по обслуживан. | | |
| | | |детских и сельских ки- | | |
| | | |ноустановок, приходя- | | |
| | | |щихся в среднем на 1 | | |
| | | |жителя (городского и | | |
| | | |сельского) по группам | | |
| | | |территорий: | | |
| | | |- г. Пермь |0,79 | |
| | | |I группа |4,00 | |
| | | |II группа |12,69 | |
| | | | | | |
| | | |Норматив бюдж. затрат | | |
| | | |на возмещение убытков | | |
| | | |связанных с приобрете- | | |
| | | |нием, печат. и достав- | | |
| | | |кой фильмокопий в сред | | |
| | | |нем на 1 жителя облас- | | |
| | | |ти (областной бюджет) |1,01 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1602 Периодическая печать и издательства |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Норматив бюджетных | |Норматив бюджетных | |Приложение 7|
| |затрат планируется по| |затрат на возмещение | | |
| |территориям на 1 ре- | |убытков на 1 номер по | | |
| |дакцию, являющуюся | |редакциям местных га- | | |
| |официальным изданием | |зет, являющихся офи- | | |
| |органа местного само-| |циальными изданиями | | |
| |управления | |органов местного са- | | |
| | | |моуправления на 1 жи- | | |
| | | |теля муниципального | | |
| | | |образования по группам | | |
| | | |1 группа |0,14 | |
| | | |2 группа |0,06 | |
| | | |3 группа |0,02 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1701 Здравоохранение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Медицинская | | |Норматив затрат на те- | | |
|помощь, ока- | | |кущее содержание об- | | |
|зываемая за | | |ластных учреждений | | |
|счет средств | | |здравоохранения в рас- | | |
|субъектов Фе- | | |чете на 1 жителя в год |127.6 | |
|дерации и му- | | |в т.ч.: | | |
|ниципальных | | |- на выполнение гос. | | |
|образований | | | функций |5,5 | |
| | | |- на централиз. меро- | | |
| | | | приятия |32 | |
| | | | | | |
|Стационарная |Число к/дней на 1000 | |Норматив затрат на те- | | |
|помощь |жителей |898,9 |кущее содержание муни- | | |
| | | |ципальных объектов | | |
|Стационароза- |Число к/дней на 1000 | |здравоохранения в рас- | | |
|мещ. помощь |жителей |122 |чете на 1 жителя (без | | |
| | | |учета оплаты страховых | | |
|Амбулаторно- |Число посещений на | |взносов за нераб. насе-| | |
|поликл. по- |1000 жителей |761 |ление, расходов на | | |
|мощь | | |вып. гос. функций, со- | | |
| | | |держ. санатор. и до- | | |
|Скорая мед. |Число вызовов на 1000| |мов ребенка) с учетом |152 | |
|помощь |жителей |290 |половозрастного коэф. | | |
| | | | | | |
|Дома ребенка |Число мест |400 |Норматив затрат на те- | | |
| | | |кущее содержание домов | | |
| | | |ребенка в расчете на 1 | | |
| | | |место в год |24945 | |
| | | | | | |
|Санатории |Число к/дней |575400 |Норматив затрат на те- | | |
| | | |кущее содержание сана- | | |
| | | |ториев в расчете на 1 | | |
| | | |к/дней |53 | |
| | | | | | |
|Льготный от- |В соответствии с Фе- | |Норматив затрат на вы- | | |
|пуск медика- |деральным законом | |полнение гос. функций в| | |
|ментов, зубо- |12.01.95 "О ветера- | |расчете на 1 льготника | | |
|протез. |нах", /число ветера- | |в год |265 | |
| |нов/ | | | | |
| | | | | | |
| |Постановление Прави- | |Норматив затрат на 1 | | |
| |тельства РФ от | |жителя в год |27 | |
| |30.07.94 N 890 | | | | |
| | | | | | |
|Бесплатное |Инструкция "О поряд- | |Норматив затрат на 1 | | |
|слухопроте- |ке обеспечения насе- | |льготника |221 | |
|зирование |ления протезно-орто- | | | | |
| |педическими изделия- | | | | |
| |ми, средствами перед-| | | | |
| |вижения и средствами | | | | |
| |облегчающими жизнь | | | | |
| |инвалидов" утв. | | | | |
| |приказом МСО РСФСР | | | | |
| |N 35 от 15.02.91 | | | | |
| | | | | | |
|Страхование |Закон Пермской облас-| |Норматив затрат на 1 | | |
|мед. работни- |ти "Об охране здо- | |мед. работника с вред- | | |
|ков |ровья населения Перм-| |ными условиями труда |1258 | |
| |ской области" | | | | |
| | | | | | |
|Льготный от- |В соответствии поста-| |Норматив затрат на | | |
|пуск молочных |новления Правительст-| |обеспечение молочн. | | |
|смесей |ва РФ от 21.08.92 | |смесями детей до 2-х | | |
| |N 610 | |лет |1362 | |
| | | | | | |
|Программа ОМС | | | | | |
|Стационарная |Число к/дней на 1000 | |Норматив затрат на | | |
|помощь |жителей |1610,5 |обязательное мед. | | |
| | | |страхование в расчете | | |
|Стационаро- |Число к/дней на 1000 | |на 1 неработающего жи- | | |
|замещ. пом. |жителей |538 |теля в год с учетом |300 | |
| | | |половозрастного коэф. | | |
|Амбулаторно- |Число посещений на | | | | |
|поликл. |1000 |8886 | | | |
|помощь | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1703 Физическая культура и спорт |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив затрат на ме- | | |
| | | |роприятия по физичес- | | |
| | | |кой культуре и спорту | | |
| | | |в расчете на 1 жителя | | |
| | | |в год по муниципальным | | |
| | | |ным образованиям |2 | |
| | | |по областному бюджету |2 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Социальная политика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1801 |Дома - интернаты для |30 мест на |Норматив затрат на со- |14400 | |
| |престарелых и инва- |10 тыс. |держание 1 места в год | | |
| |лидов |жителей | | | |
| | | | | | |
| |Дома - интернаты для |20 мест на |Норматив затрат на со- |18400 | |
| |детей - инвалидов |10 тыс. детей |держание 1 места в год | | |
| | | | | | |
| |Центр психолого-педа-|Областной- 1 кон- |Норматив затрат на 1 |33 | |
| |гогической помощи на-|сультация на 170 |консультацию в год | | |
| |селению |жителей; | | | |
| | |1 консультация на | | | |
| | |23 жителя в муни- | | | |
| | |ципальных образо- | | | |
| | |ваниях - городах | | | |
| | |с населением свы- | | | |
| | |ше 50 тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| |Социально-реабилита- |25 мест на 10 тыс.|Норматив затрат на те- |32200 | |
| |ционный центр |детей. Центр соз- |кущее содержание 1 ре- | | |
| |со стационаром |дается при нали- |бенка в год | | |
| | |чии в муниципаль- | | | |
| | |ном образовании | | | |
| | |более 5 тыс. де- | | | |
| | |тей | | | |
| | | | | | |
| |Социально-реабилита- |1 центр на 10 тыс.|Норматив затрат на 1 | | |
| |ционный центр без |детей, при усло- |посещение |36 | |
| |стационара |вии 337 посещений | | | |
| | | | | | |
| |Социальный приют для |1 приют в муници- |Норматив затрат на те- |26000 | |
| |детей и подростков |пальном образова- |кущее содержание 1 ре- | | |
| | |нии на 5 тыс. де- |бенка в год | | |
| | |тей, с количест- | | | |
| | |30 мест до 50 тыс.| | | |
| | |населения, 50 мест| | | |
| | |свыше 50 тыс. | | | |
| | |населения | | | |
| | | | | | |
| |Бюро медико-социаль- |1 учреждение на |Норматив затрат на те- | | |
| |ной экспертизы |70-90 тыс. чел. |кущее содержание 1 сос-| | |
| | |(при условии ос- |тава бюро | | |
| | |видетельствования |первичное |135000 | |
| | |1,8-2 чел. в год) |областное |163800 | |
| | | | | | |
| |Центр социального |1 центр в муниц. |Норматив затрат на 1 | | |
| |обслуживания населе- |образовании (при |обслуживаемого | | |
| |ния |наличии не менее | | | |
| | |150 обслуживаемых)| | | |
| | |на город, район | | | |
| | |в г. Перми 1 центр| | | |
| | |на район | | | |
| |без стационара | | |2170 | |
| |со стационаром | | |6000 | |
| | | | | | |
| |Отделение социального|240 обслуживаемых | | | |
| |обслуживания на дому |на 10 тыс. пенсио-| | | |
| | |неров | | | |
| | |1 отделение на |Норматив затрат на 1 |1350 | |
| | |120 обслуживаемых |обслуживаемого | | |
| | |граждан в городах | | | |
| | |и 60 чел. в райо- | | | |
| | |нах и частном | | | |
| | |секторе в городах | | | |
| | | | | | |
| |Специализированное |50 обслуживаемых | Норматив затрат на 1 |2200 | |
| |отделение социально -||на 10 тыс. пенси-|| обслуживаемого | | |
| |медицинского обслуж. |онеров | | | |
| |на дому | | | | |
| | |1 отд. на 60 об- | | | |
| | |служив. граждан в | | | |
| | |городах, 30 чел. | | | |
| | |в районах и горо- | | | |
| | |дах в частном | | | |
| | |секторе | | | |
| | | | | | |
| |Отделение срочного |Отделение в муни- |Норматив затрат на 1 | | |
| |социального обслуж. |ципальном образо- |посещение |36 | |
| | |вании с населе- | | | |
| | |нием до 400 тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | |3 отделения - от | | | |
| | |400 до 1000 тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | |7 отделений - | | | |
| | |свыше 1000 тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | | |Норматив расходов по | | |
| | | |учреждениям социальной | | |
| | | |защиты Чердынского и | | |
| | | |Красновишерского райо- | | |
| | | |нов увеличивается на |5% | |
| | | |расходы на 1 подростка |1400 | |
|1802 |Единовременное денеж-| | | | |
| |ное пособие подрост- | | | | |
| |кам сиротам 14-23 лет| | | | |
| | | | | | |
| |Курсовое обучение ин-|1 обучаемый на 67 |Норматив затрат на 1 |2200 | |
| |валидов вождению |инвалидов, имею- |обучаемого | | |
| |транспорта |щий право на | | | |
| | |спецавтотранспорт | | | |
| | | | | | |
| |Санаторно-курортная | | | | |
| |помощь: | | | | |
| |приобретение путевок |1 путевка на 100 |Норматив бюджетных рас-|1200 | |
| |для пенсионеров и ин-|неработающих пен- |ходов на 1 пенсионера, | | |
| |валидов |сионеров и инва- |инвалида | | || | |лидов | | | |
| | | | | | |
| |Денежная компенсация |на 1 инвалида |Норматив расходов на |210 | |
| |на санаторно-курорт- |1 раз в 2 года |1 получателя | | |
| |ное лечение. | | | | |
| | | | | | |
| |Приобретение | |Норматив расходов на 1 | | |
| |транспортных средств | |инвалида |3500 | |
| |для инвалидов | | | | |
| |автомашины бесплатно |1 на 7 летний | | | |
| | |срок эксплуатации | | | |
| | | | | | |
| |автомашины с зачетом |1 на 7 летний | | | |
| |стоимости мотоколяски|срок эксплуатации | | | |
| | | | | | |
| |мотоколяски для инва-|1 на 5 летний | | | |
| |лидов |срок эксплуатации | | | |
| | | | | | |
| |вело- и |1 на 4 летний | | | |
| |кресло коляски |срок эксплуатации | | | |
| | | | | | |
| |малогабаритные коляс-|1 на 1,5 летний | | | |
| |ки |срок эксплуатации | | | |
| | | | | | |
| |ремонт мотоколясок |1 раз в 5 лет | | | |
| | | | | | |
| |Денежная компенсация | |Норматив бюджетных |632 | |
| |расходов на бензин, | |расходов на 1 инвалида | | |
| |техническое | | | | |
| |обслуживание и | | | | |
| |транспортное | | | | |
| |обслуживание | | | | |
| | | | | | |
| |Расходы на протезиро-| |Расходы на 1 инвалида |190 | |
| |вание | | | | |
| | | | | | |
| |Социальное пособие на| |Норматив расходов на |10-кратная минималь- | |
| |погребение | |умершего безработного |ная заработная плата | |
| | | |и не являющегося пен- |с уральским коэффи- | |
| | | |сионером |циентом | |
| | | | | | |
| |Персональная доплата | |Норматив расходов на 1 |2196 | |
| |к пенсиям | |человека в год | | |
| | | | | | |
| |Компенсация за наем | |Возмещение расходов на |4842 | |
| |жилых помещений воен-| |семью военнослужащего | | |
| |нослужащих, уволен- | | | | |
| |ных в запас | | | | |
| | | | | | |
| |Ежемесячное пособие | |Расходы на 1 ребенка | 70% от минимальной | |
| |на детей | |до 16 лет, на учащего | заработной платы с | |
| | | |ся в общеобразовате- | уральским коэффици- | |
| | | |льной школе - до 18 лет| ентом | |
| | | | | | |
| |Ежемесячное пособие | | -"- | 105% от минимальной | |
| |на детей военнослу- | | | зар. платы с уральс-| |
| |жащих срочной служ- | | | ким коэффициентом | |
| |бы и детей розыски- | | | | |
| |ваемых родителей | | | | |
| | | | | | |
| |Ежемесячное пособие | | | | |
| |на детей одиноких | | | | |
| |матерей | | -"- |140% от минимальной | |
| | | | |зар. платы с уральск.| |
| | | | |коэффициентом | |
| | | | | | |
| | | |Норматив бюджетной | | |
| | | |обеспеченности по уч- | | |
| | | |реждениям бюджетной | | |
| | | |сферы увеличивается на | | |
| | | |10% по расходам, свя- | | || | | |занным с приобретением | | |
| | | |оборудования и капи- | | |
| | | |тальным ремонтом. | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3000 Прочие расходы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив бюджетных | | |
| |Военкомат областной |1 учреждение |расходов в год по об- | | |
| | | |ластному военкомату на | | |
| | | |1 жителя |0,7 | |
| | | | | | |
| |Военкоматы в городах |1 учреждение на |По городам областного | | |
| |и районах |город или район |подчинения на 1 жителя |1,6 | |
| | | |по районам на 1 жителя |3,3 | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.