Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к решению Краснокамской городской Думы Пермской области
от 21 мая 2003 г. N 52
Поправки в бюджет Краснокамского муниципального образования по расходам на 2003 г.
/--------------------------------------------------------------------\
|Раз-|Целе-| Вид | Наименование | Сумма | в том числе: |
|дел | вая |расхо-| показателя |расхо- | |
| |ста- | дов | | дов |-------------------------|
| |тья | | | |Бюджет | Бюджет развития |
| | | | | |текущих| |
| | | | | |расхо- | |
| | | | | | дов | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | |Функционирование| | | |
|0106| 000 | 000 |органов местного| 285,0| 278,0| 7,0 |
| | | | самоуправления | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Содержание | | | |
|0106| 026 | 000 |органов меcтного| 27,0| 27,0| 0,0 |
| | | | самоуправления | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Денежное | | | |
|0106| 026 | 027 | содержание | 27,0| 27,0| |
| | | | аппарата | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Обеспечение | | | |
|0106| 027 | 000 |органов местного| 258,0| 251,0| 7,0 |
| | | | самоуправления | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Расходы на | | | |
|0106| 027 | 029 | содержание | 258,0| 251,0| 7,0 |
| | | | аппарата | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|0500| 000 | 000 |Правоохранитель-| 318,0| 318,0| 0,0 |
| | | |ная деятельность| | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|0501| 000 | 000 | Органы | 318,0| 318,0| 0,0 |
| | | | внутренних дел | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Обеспечение | | | |
|0501| 601 | 000 |личного состава | 318,0| | |
| | | | войск (сил) | | 318,0| 0,0 |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Содержание | | | |
|0501| 601 | 075 |подведомственных| 318,0| | |
| | | | структур | | 318,0| |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | |Промышленность, | | | |
|0700| 000 | 000 | энергетика и | 1500,0| 0,0| 1500,0 |
| | | | строительство | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|0707| 000 | 000 | Строительство, | 1500,0| 0,0| 1500,0 |
| | | | архитектура | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|0707| 313 | 000 | Капитальные | 1500,0| 0,0| 1500,0 |
| | | | вложения | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Капитальные | | | |
|0707| 313 | 198 | вложения на | 1500,0| | 1500,0 |
| | | | безвозвратной | | | |
| | | | основе | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|0800| 000 | 000 | Сельское | 317,0| 317,0| 0,0 |
| | | | хозяйство | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | |Сельскохозяйст- | | | |
|0801| 000 | 000 | венное | 317,0| 317,0| 0,0 |
| | | | производство | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Поддержка | | | |
| | | | программ и | | | |
|0801| 340 | 000 | мероприятий по | 153,0| 153,0| 0,0 |
| | | | развитию | | | |
| | | | животноводства | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Субсидии на | | | |
|0801| 340 | 210 |животноводческую| 153,0| 153,0| |
| | | | продукцию | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Поддержка | | | |
|0801| 343 | 000 | развития | 10,0| 10,0| 0,0 |
| | | | фермерства | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | |Прочие расходы, | | | |
|0801| 343 | 397 |не отнесенные к | 10,0| 10,0| |
| | | | другим видам | | | |
| | | | расходов | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Поддержка | | | |
|0801| 345 | 000 | мероприятий по | 154,0| 154,0| 0,0 |
| | | | коренному | | | |
| | | |улучшению земель| | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Мероприятия по | | | |
| | | | улучшению | | | |
|0801| 345 | 212 |землеустройства | 154,0| 154,0| |
| | | | и | | | |
| | | |землепользования| | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1200| 000 | 000 |Жилищно-коммуна-|11792,0|11792,0| 0,0 |
| | | |льное хозяйство | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1201| 000 | 000 | Жилищное | 91,3| 91,3| 0,0 |
| | | | хозяйство | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Поддержка | | | |
|1201| 310 | 000 | жилищного | 91,3| 91,3| 0|
| | | | хозяйства | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Субсидии, | | | |
|1201| 310 | 290 | субвенции и | 91,3| 91,3| |
| | | | текущие | | | |
| | | | трансферты | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1202| 000 | 000 | Коммунальное |11700,7|11700,7| 0,0 |
| | | | хозяйство | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Поддержка | | | |
|1202| 311 | 000 | коммунального |11700,7|11700,7| 0,0 |
| | | | хозяйства | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Субсидии на | | | |
| | | | услуги, | | | |
| | | | оказываемые | | | |
|1202| 311 | 440 | населению |11640,7|11640,7| |
| | | | электро и | | | |
| | | |теплоснабжающи- | | | |
| | | | мися | | | |
| | | | организациями | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Субсидии на | | | |
| | | | услуги, | | | |
| | | |предоставляемые | | | |
|1202| 311 | 442 | населению | -40,0| -40,0| |
| | | | организациями | | | |
| | | |водоснабжения и | | | |
| | | | канализации | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1202| 311 | 443 | Расходы на | 100,0| 100,0| |
| | | |благоустройство | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | |Предупреждение и| | | |
| | | | ликвидация | | | |
| | | | последствий | | | |
|1300| 000 | 000 | чрезвычайных | 42,0| 42,0| 0,0 |
| | | | ситуаций и | | | |
| | | | стихийных | | | |
| | | | бедствий | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1304| 000 | 000 |Противопожарная | 42,0| | |
| | | | служба | | 42,0| 0 |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Обеспечение | | | |
|1304| 601 | 000 |личного состава | 42,0| | |
| | | | войск (сил) | | 42,0| 0 |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Содержание | | | |
|1304| 601 | 075 |подведомственных| 42,0| | |
| | | | структур | | 42,0| |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1400| 000 | 000 | Образование | 4191,0| 3748,0| 443,0 |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1401| 000 | 000 | Дошкольное | 2173,0| 1790,0| 383,0 |
| | | | образование | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Расходы на | | | |
|1401| 400 | 000 | дошкольное | 2173,0| 1790,0| 383,0 |
| | | | образование | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Детские | | | |
|1401| 400 | 259 | дошкольные | 2173,0| 1790,0| 383,0 |
| | | | учреждения | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1402| 000 | 000 | Общее | 1480,0| 1470,0| 10,0 |
| | | | образование | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1402| 400 | 000 |Расходы на общее| 1480,0| 1470,0| 10,0 |
| | | | образование | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Школы-детские | | | |
| | | | сады, школы | | | |
|1402| 400 | 260 | начальные | 1278,0| 1278,0| |
| | | | неполные и | | | |
| | | | средние | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Вечерняя | | | |
|1402| 400 | 262 |образовательная | 15,0| 15,0| |
| | | | школа | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1402| 400 | 263 |Школы-интернаты | 37,0| 37,0| |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Учреждения по | | | |
|1402| 400 | 264 | внешкольной | 84,0| 74,0| 10,0 |
| | | | работе | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1402| 400 | 265 | Детский дом | 66,0| 66,0| |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | |Прочие расходы в| | | |
|1407| 000 | 000 | области | 538,0| 488,0| 50,0 |
| | | | образования | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | |Прочие расходы в| | | |
|1407| 400 | 000 | области | 538,0| 488,0| 50,0 |
| | | | образования | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Прочие | | | |
| | | | учреждения и | | | |
|1407| 400 | 272 | мероприятия в | 538,0| 488,0| 50,0 |
| | | | области | | | |
| | | | образования | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Культура, | | | |
|1500| 000 | 000 | искусство и | 524,0| 524,0| 0,0 |
| | | | кинематография | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1501| 000 | 000 | Культура и | 524,0| 524,0| 0,0 |
| | | | искусство | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Расходы на | | | |
|1501| 410 | 000 | культуру и | 524,0| 524,0| 0,0 |
| | | | искусство | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1501| 410 | 280 | Дворцы и дома | 479,0| 479,0| |
| | | | культуры | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1501| 410 | 284 | Библиотеки | 45,0| 45,0| |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Средства | | | |
|1600| 000 | 000 | массовой | 210,0| 210,0| 0,0 |
| | | | информации | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1602| 000 | 000 | Периодическая | 210,0| 210,0| 0,0 |
| | | | печать | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Поддержка | | | |
|1602| 425 | 000 | районных | 210,0| 210,0| 0,0 |
| | | | (городских) | | | |
| | | | газет | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | |Оплата расходов,| | | |
| | | | связанных с | | | |
| | | |производством и | | | |
|1602| 425 | 292 |распространением| 210,0| 210,0| |
| | | | районных | | | |
| | | | (городских) | | | |
| | | | газет | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | |Здравоохранение | | | |
|1700| 000 | 000 | и физическая | 4046,0| 3579,3| 466,7 |
| | | | культура | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1701| 000 | 000 |Здравоохранение | 3988,0| 3528,0| 460,0 |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1701| 430 | 000 | Расходы на | 3988,0| 3528,0| 460,0 |
| | | |здравоохранение | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1701| 430 | 300 | Больницы | 520,0| 290,0| 230 |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | в т.ч. за счет | | | |
| | | | доходов, | | | |
| | | | полученных от | 520,0| 290,0| 230,0 |
| | | |предприниматель-| | | |
| | | | ской и иной | | | |
| | | | деятельности | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1701| 430 | 301 | Поликлиники и | 384,0| 154,0| 230,0 |
| | | | амбулатории | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | |в т.ч. за счет | | | |
| | | | доходов, | | | |
| | | | полученных от | 350,0| 120,0| 230,0 |
| | | |предприниматель-| | | |
| | | | ской и иной | | | |
| | | | деятельности | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1701| 430 | 302 |Фельдшерско-аку-| 9,0| 9,0| |
| | | |шерские пункты | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Средства на | | | |
| | | | обязательное | | | |
|1701| 430 | 316 | медицинское | 3075,0| 3075,0| |
| | | | страхование | | | |
| | | | неработающего | | | |
| | | | населения | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | в т.ч. | | | |
| | | |Реструктуризация| 1200,0| 1200,0| |
| | | | задолженности | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1703| 000 | 000 | Физическая | 58,0| 51,3| 6,7 |
| | | | культура | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Расходы на | | | |
|1703| 434 | 000 | физическую | 58,0| 51,3| 6,7 |
| | | |культуру и спорт| | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Содержание | | | |
|1703| 434 | 075 |подведомственных| 58,0| 51,3| 6,7 |
| | | | структур | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|1800| 000 | 000 | Социальная | 27,0| 27,0| 0,0 |
| | | | помощь | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Прочие | | | |
| | | | мероприятия в | | | |
|1806| 000 | 000 | области | 27,0| 27,0| 0,0 |
| | | | социальной | | | |
| | | | политики | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | |Прочие расходы, | | | |
|1806| 515 | 000 |не отнесенные к | 27,0| 27,0| 0,0 |
| | | | другим целевым | | | |
| | | | статьям | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Прочие расходы,| | | |
|1806| 515 | 397 |не отнесенные к | 27,0| 27,0| |
| | | | другим видам | | | |
| | | | расходов | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Обслуживание | | | |
|1900| 000 | 000 | муниципального | 864,0| 864,0| 0,0 |
| | | | долга | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Обслуживание | | | |
|1901| 000 | 000 | муниципального | 864,0| 864,0| 0,0 |
| | | | долга | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Процентные | | | |
|1901| 462 | 000 | платежи по | 864,0| 864,0| 0,0 |
| | | | муниципальному| | | |
| | | | долгу | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Выплаты | | | |
|1901| 462 | 331 | процентов по | 864,0| 864,0| |
| | | | муниципальному | | | |
| | | | долгу | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
|3000| 000 | 000 | Прочие расходы | 1024,0| 1024,0| 0,0 |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Прочие расходы,| | | |
|3004| 000 | 000 |не отнесенные к | 1024,0| 1024,0| 0,0 |
| | | | другим | | | |
| | | | подразделам | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | |Прочие расходы, | | | |
|3004| 515 | 000 |не отнесенные к | 1024,0| 1024,0| 0,0 |
| | | | другим целевым | | | |
| | | | статьям | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | Прочие расходы,| | | |
|3004| 515 | 397 |не отнесенные к | 1024,0| 1024,0| |
| | | | другим видам | | | |
| | | | расходов | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | | | | |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | |Всего расходов: |25140,0|22723,3| 2416,7 |
|----+-----+------+----------------+-------+-------+-----------------|
| | | | в т.ч. за счет | | | |
| | | | доходов, | | | |
| | | | полученных от | 870,0| 410,0| 460,0 |
| | | |предприниматель-| | | |
| | | | ской и иной | | | |
| | | | деятельности | | | |
\--------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.