Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к закону Пермской области
от 31.08.2001 N 1674-292
Минимальные социальные нормы и нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Минимальная социальная норма | Нормативы минимальной бюджетной |Примечание |
| показателей | | обеспеченности (рублей) | |
| |---------------------------------------+------------------------------------------| |
| | Наименование | Размер | Наименование | Размер | |
|-------------------+------------------------+--------------+--------------------------+---------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0100 Государственное управление и местное самоуправление |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Функционирование |Норматив численности |1,9 чел. |на содержание одного |142800 (71%) |В скобках |
|законодательных |гос. служащих аппарата |на 1 депутата |государственного | |указан |
|(представительных) |Законодательного | |служащего | |удельный |
|и исполнительных |Собрания | |Законодательного | |вес оплаты |
|органов | | |Собрания в год | |труда |
|государственной | | | | | |
|власти |Норматив численности | |На одного депутата, |384100 (55%) | |
| |депутатов, в т.ч. на | |работающего на | | |
| |освобожденной основе, | |освобожденной основе | | |
| |устанавливается | | | | |
| |Уставом Пермской | |На одного депутата, |108300 | |
| |области, другими | |работающего на | | |
| |нормативными правовыми | |неосвобожденной основе | | |
| |актами Пермской области | | | | |
| | | | | | |
| |Норматив численности |не установлен |Фонд заработной платы |138277 (100%) | |
| |помощников депутата | |помощников депутата в | | |
| | | |год | | |
| | | | | | |
| |Норматив численности |0,48 государ- |на содержание одного |118460 (67%) | |
| |государственных служащих|ственных |государственного | | |
| |и других работников |служащих |служащего и иного | | |
| |органов исполнительной | |работника органов | | |
| |власти на 1 тыс. жителей| |исполнительной власти | | |
| |Пермской области | | | | |
| | | | | | |
|0105 |Норматив численности |1,1 государст-|на содержание одного |165200 (80%) | |
|Прочие расходы на |государственных служащих|венных |государственного | | |
|общегосударственное|и лиц, замещающих |служащих |служащего и лиц, | | |
|управление |государственную | |замещающих | | |
| |должность контрольно - | |государственную | | |
| |счетной палаты на 100 | |должность | | |
| |тыс. чел. населения | | | | |
| | | | | | |
|Государственная |Норматив численности |0,59 |на содержание одного | 78900 (82%) | |
|поддержка архивной |работников госархивов на| |работника | | |
|службы |10 тыс. чел. населения | | | | |
| |Норматив численности |0,27 |на содержание одного |189700 (78%) | |
| |аппарата уполномоченного| |работника аппарата | | |
| |по правам человека | |уполномоченного по | | |
| |на 100 тыс. чел. | |правам человека | | |
| |населения | | | | |
| | | | | | |
|Функционирование |Норматив численности | |на содержание одного | 44509 (83%) | |
|органов местного |муниципальных служащих | |муниципального |Повышающий | |
|самоуправления |и других работников | |служащего и другого |коэффициент для| |
| |аппарата на 1 тыс. | |работника в год |муниципальных | |
| |жителей по группам | | |образований | |
| |территорий: | | |(районов) с | |
| |I группа: города с |Не более 2,4 | |населением: | |
| |численностью населения |служащих и | |от 20 до 40 | |
| |от 25 до 90 тыс. чел. |других | |тыс. чел. - | |
| | |работников | |1,12; для | |
| | | | |северных | |
| | | | |территорий - | |
| | | | |1,16; от 40 до | |
| | | | |90 тыс. чел. - | |
| | | | |1,16 | |
| |II группа: города с |Не более 1,66 | |Повышающий | |
| |численностью населения |служащих | |коэффициент для| |
| |от 90 до 200 тыс. чел. | | |муниципальных | |
| | | | |образований | |
| | | | |(городов) с | |
| | | | |населением: | |
| |III группа: г. Пермь |Не более 1,4 | |от 25 до 90 | |
| | |служащих | |тыс. чел. и | |
| | | | |районов с | |
| | | | |населением | |
| | | | |свыше 90 тыс. | |
| | | | |чел. - 1,29 | |
| |IV группа: районы с |Не более 6,27 | |от 90 до 200 | |
| |численностью населения |служащих | |тыс.чел. - 1,42| |
| |до 20 тыс. чел. | | | | |
| |V группа: районы с |Не более 4,02 | |более 1000 | |
| |численностью населения |служащих | |тыс.чел. - 1,92| |
| |от 20 до 40 тыс. чел. | | | | |
| |VI группа: районы с |Не более 3,09 | |Повышающий | |
| |численностью населения |служащих | |коэффициент | |
| |от 40 до 100 тыс. чел. | | |по районам | |
| | | | |г. Перми 1,52 | |
| |Кроме того, планируется | | | | |
| |по 2 служащих на каждый | | | | |
| |административный | | | | |
| |населенный пункт, | | | | |
| |имеющий органы местного | | | | |
| |самоуправления, входящий| | | | |
| |в состав муниципального | | | | |
| |образования | | | | |
| |Для районов области | | | | |
| |используется поправочный| | | | |
| |коэффициент, | | | | |
| |корректирующий | | | | |
| |нормативную численность | | | | |
| |муниципальных служащих в| | | | |
| |зависимости от плотности| | | | |
| |населения в соответствии| | | | |
| |с Методикой формирования| | | | |
| |бюджетов | | | | |
| |Норматив численности | | | | |
| |увеличивается на 1 | | | | |
| |единицу в связи с | | | | |
| |введением в штаты | | | | |
| |органов местного | | | | |
| |самоуправления городов и| | | | |
| |районов специалиста по | | | | |
| |обслуживанию | | | | |
| |компьютерной техники | | | | |
| |Норматив численности | |на содержание депутатов |Устанавливается| |
| |корректируется в связи | |на постоянной основе |в кратности 1,7| |
| |с реорганизацией органов| |представительных |от норматива | |
| |пенсионного обеспечения | |органов местного |бюджетных | |
| |и охраны окружающей | |самоуправления |расходов на | |
| |среды, а также отменой | | |содержание | |
| |закона о передаче | | |одного | |
| |полномочий по органам | | |муниципального | |
| |загс | | |служащего и | |
| | | | |другого | |
| | | | |работника по | |
| | | | |соответствующей| |
| | | | |группе | |
| | | | |территорий | |
| | | | | | |
| | | |на содержание одного |29% от | |
| | | |депутата, работающего на |норматива | |
| | | |неосвобожденной основе |бюджетных | |
| | | | |расходов на | |
| | | | |содержание | |
| | | | |депутата, | |
| | | | |работающего | |
| | | | |на постоянной | |
| | | | |основе | |
| | | |на одного помощника |18,8% от | |
| | | |депутата |норматива | |
| | | | |бюджетных | |
| | | | |расходов, | |
| | | | |определенного | |
| | | | |на содержание | |
| | | | |депутата, | |
| | | | |работающего на | |
| | | | |постоянной | |
| | | | |основе | |
| | | |на выплату доплаты к | 32200 | |
| | | |государственной пенсии | | |
| | | |в год на одного | | |
| | | |государственного | | |
| | | |служащего | | |
| | | |одного муниципального | 6246 | |
| | | |служащего | | |
| | | | |Повышающий | |
| | | | |коэффициент для| |
| | | | |муниципальных | |
| | | | |образований | |
| | | | |(районов) с | |
| | | | |населением: | |
| | | | |от 20 до 40 | |
| | | | |тыс. чел. - | |
| | | | |1,37; для | |
| | | | |северных | |
| | | | |территорий - | |
| | | | |1,52; от 40 до | |
| | | | |100 тыс. чел. -| |
| | | | |1,69. | |
| | | | |Повышающий | |
| | | | |коэффициент для| |
| | | | |муниципальных | |
| | | | |образований | |
| | | | |(городов) с | |
| | | | |населением: | |
| | | | |от 25 до 90 | |
| | | | |тыс. чел. - | |
| | | | |1,75; от 90 до | |
| | | | |200 тыс. чел. -| |
| | | | |2,31; более | |
| | | | |1000 тыс. чел. | |
| | | | |- 3,41 | |
| | | | |Повышающий | |
| | | | |коэффициент | |
| | | | |по районам | |
| | | | |г. Перми - 2,14| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0200 Судебная власть |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0201 | | | | | |
|Федеральная |Норматив численности |0,15 |на содержание одного | 64800 (80%) | |
|судебная система |аппарата управления | |работника управления | | |
| |мировых судей на 1 тыс. | |мировых судей | | |
| |жителей Пермской области| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0300 Международная деятельность |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0300 | | |на международную |1000 руб. на | |
| | | |деятельность |одного госу- | |
| | | | |дарственного | |
| | | | |служащего | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0501 | | |Расходы на содержание | 63225 | |
|Управление | | |одного сотрудника, | | |
|внутренних дел | | |работника | | |
| | | |коэффициент по ГУВД |1,07 | |
| |Патрульно - постовая |1 работник на | | | |
| |служба (ППС) |1,25 тыс. чел.| | | |
| | |городского | | | |
| | |населения или | | | |
| | |на 135 дворов | | | |
| | |в сельской | | | |
| | |местности | | | |
| |Участковый инспектор |1 участковый | | | |
| | |на 3,25 тыс. | | | |
| | |жител. | | | |
| | |городского | | | |
| | |населения | | | |
| | |1 участковый | | | |
| | |инспектор на | | | |
| | |сельскую или | | | |
| | |поселковую | | | |
| | |Администрацию | | | |
| |Государственная |1 инспектор на| | | |
| |инспекция безопасности |10 тыс. ед. | | | |
| |дорожного движения |поставленного | | | |
| | |на учет авто- | | | |
| | |транспорта | | | |
| | |в год | | | |
| |Дорожно - патрульная |Устанавливает-| | | |
| |служба государственной |ся согласно | | | |
| |инспекции безопасности |Указа | | | |
| |дорожного движения (ДПС)|президента от | | | |
| | |12.02.93 N 209| | | |
| | |(в редакции | | | |
| | |Указа | | | |
| | |президента | | | |
| | |от 02.12.98 | | | |
| | |N 1454) | | | |
| |Инспектор по делам |1 инспектор на| | | |
| |несовершеннолетних |4,5 тыс. | | | |
| | |несовершенно- | | | |
| | |летних | | | |
| |Подразделения по |1 инспектор из| | | |
| |исполнению |расчета на | | | |
| |административного |5 тыс. адми- | | | |
| |Законодательства |нистративных | | | |
| |Российской Федерации |материалов | | | |
| | |в год | | | |
| |Специальные приемники |Штатная | | | |
| |для лиц, подвергнутых |численность | | | |
| |административному аресту|устанавливает-| | | |
| | |ся в | | | |
| | |зависимости от| | | |
| | |количества | | | |
| | |мест, согласно| | | |
| | |Указу | | | |
| | |президента от | | | |
| | |12.02.93 N 209| | | |
| | |(в редакции | | | |
| | |Указа | | | |
| | |президента | | | |
| | |от 02.12.98 | | | |
| | |N 1454) | | | |
| |Прочие службы |10% от | | | |
| | |нормативной | | | |
| | |численности, | | | |
| | |по г. Перми | | | |
| | |- 25% | | | |
|Специализированное | |6 работников |Расходы на одного | 54652 | |
|монтажно - | |на 100 тыс. |работника | | |
|эксплуатационное | |жителей | | | |
|управление | | | | | |
|внутренних дел | | | | | |
| | | | | | |
|0501 Войсковая | | |Расходы на содержание | 5640 | |
|часть 5437 | | |одного военнослужащего | | |
| | | | | | |
|0509 Управление | | |Расходы на содержание | 42625 | |
|государственной | | |одного сотрудника, | | |
|противопожарной | | |работника | | |
|службы | | | | | |
| | | | | | |
|Муниципальная | |Один пожарный |Расходы на содержание | 24444 | |
|противопожарная | |на 650 жителей|одного пожарного | | |
|служба | |сельской | | | |
| | |(поселковой) | | | |
| | |Администрации,| | | |
| | |на балансе | | | |
| | |которой | | | |
| | |имеется | | | |
| | |пожарное депо,| | | |
| | |пожарный или | | | |
| | |приспособлен- | | | |
| | |ный для целей | | | |
| | |пожаротушения | | | |
| | |автомобиль | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0700 Промышленность, энергетика и строительство |
|0701 Топливно - энергетический комплекс |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Возмещение разницы в | | | | |
| |цене на твердое топливо,| | | | |
| |скидка в оплате твердого| | | | |
| |топлива планируется на | | | | |
| |количество домовладений | | | | |
| |для лиц, фактически | | | | |
| |пользующихся льготой | | | | |
| |по оплате твердого | | | | |
| |топлива в соответствии с| | | | |
| |федеральным и областным | | | | |
| |законодательствами | | | | |
| | | | | | |
| |Нормы отпуска твердого | | | | |
| |топлива населению на 1 | | | | |
| |домовладение в год: | | | | |
| |Дрова: | |Дрова: | | |
| |- при занимаемой |5 скл. куб. м |1. Средняя по области |181 | |
| |полезной площади до 20 | |стоимость 1 куб. м без | | |
| |кв. м | |НДС, в т.ч. по группам | | |
| |- при занимаемой |10 скл. куб. м|территорий: | |Приложение |
| |полезной площади свыше | |1 группа |134 |N 2 |
| |20 кв. м | |2 группа |226 | |
| | | |2. Средняя по области |18 | |
| | | |50% скидка в оплате | | |
| | | |транспортных услуг | | |
| | | |по доставке 1 куб. м | | |
| | | |до дома | | |
| | | | | | |
| |Уголь: | |Уголь: | | |
| |- при занимаемой |2,5 тонны |1. Средняя по области |731 | |
| |полезной площади до 25 | |стоимость 1 тонны без НДС | | |
| |кв. м | |2. Средняя по области 50% |26 | |
| |- при занимаемой |3,5 тонны |скидка в оплате | | |
| |полезной площади | |транспортных услуг по | | |
| |свыше 25 кв. м | |доставке 1 тонны до дома | | |
| | | | | | |
| |Предельный уровень | | | | |
| |платежей граждан в | | | | |
| |процентах от стоимости | | | | |
| |твердого топлива: | | | | |
| |2000 год |56% | | | |
| |2001 год |61% | | | |
| |2002 год |66% | | | |
| |2003 год |71% | | | |
| |2004 год |76% | | | |
| |2005 год |81% | | | |
| |2006 год |86% | | | |
| |2007 год |91% | | | |
| |2008 год |100% | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0800 Сельское хозяйство и рыболовство (при формировании бюджетов территорий) |
|0801 Сельскохозяйственное производство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Дотация на сельско-| | |На 1 тн. реализованной |112 | |
|хозяйственную | | |сельскохозяйственной | | |
|продукцию | | |продукции в пересчете | | |
| | | |на условное зерно | | |
| | | | | | |
|Содержание | | |На 1000 чел. постоянного |1814 (61,5%) | |
|государственной | | |населения г. Перми | | |
|ветеринарной сети | | | | | |
|учреждений | | | | | |
| | | |На 1 условную голову КРС |101 (61,5%) | |
| | | |Коэффициент по группам | | |
| | | |территорий: | | |
| | | |1 группа |0,3 |Приложение |
| | | |2 группа |0,7 |N 3 |
| | | |3 группа |1 | |
| | | |4 группа |1,5 | |
| | | |5 группа |2,4 | |
| | | |6 группа |3,7 | |
|Содержание | | |На 1 условную пробу |104 (64,4%) | |
|государственной | | |Коэффициент по | |
|семенной инспекции | | |группам | | |
| | | |территорий: | | |
| | | |1 группа |1 |Приложение |
| | | |2 группа |1,45 |N 4 |
| | | |3 группа |4,5 | |
| | | | | | |
|Содержание объектов| | |На 1000 работающих |409091 | |
|социальной | | |в сельском хозяйстве | | |
|инфраструктуры | | |района, имеющего | | |
|села, находящихся | | |объекты социальной | | |
|на балансе сельско-| | |инфраструктуры села на | | |
|хозяйственных | | |балансе | | |
|предприятий | | |сельскохозяйственных | | |
| | | |предприятий | | |
| | | |Коэффициент по группам | | |
| | | |территорий: | | |
| | | |1 группа |3,35 |Приложение |
| | | |2 группа |0,30 |N 5 |
| | | |3 группа |0,15 | |
| | | |4 группа |0,11 | |
| | | | | | |
|Мероприятия по | | |На 1 стоящую на учете | | |
|надзору за | | |машину: | | |
|техническим | | |- для районов и городов, |42 | |
|состоянием | | |где в инспекции | | |
|самоходных машин | | |Гостехнадзора | | |
|и механизмов | | |зарегистрировано 1000 и | | |
| | | |более самоходных машин | | |
| | | |- для районов и городов, |68 | |
| | | |где в инспекции | | |
| | | |Гостехнадзора | | |
| | | |зарегистрировано менее | | |
| | | |1000 самоходных машин | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0802 Земельные ресурсы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Текущие расходы | | |на 1 га пашни |64 | |
|по повышению | | | | | |
|плодородия почв | | | | | |
| | | | | | |
|Мероприятия по | | |В процентах от плановой |до 44% | |
|землеустройству, | | |суммы платы за землю | | |
|ведению земельного| | | | | |
|кадастра и | | | | | |
|мониторингу земель| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0800 Сельское хозяйство и рыболовство (при формировании областного бюджета) |
| |
|0801 Сельскохозяйственное производство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Государственная | | |на главу крестьянского |Устанавливается| |
|поддержка | | |(фермерского) хозяйства |постановлением | |
|крестьянских | | | |Правительства | |
|(фермерских) | | |на члена семьи главы |РФ | |
|хозяйств | | |крестьянского | | |
|- единовременные | | |(фермерского) хозяйства | | |
|пособия семьям, | | | | | |
|переселяющимся в | | | | | |
|сельскую местность| | | | | |
|для создания | | | | | |
|крестьянских | | | | | |
|(фермерских) | | | | | |
|хозяйств | | | | | |
| | | | | | |
|Подготовка кадров | | |В процентах от нормативных|до 1% | |
|и опытно - | | |расходов на сельское | | |
|производственные | | |хозяйство | | |
|работы | | | | | |
| | | | | | |
|Финансирование | | |В процентах от нормативных|до 1% | |
|проекта "АРИС" | | |расходов на сельское | | |
| | | |хозяйство | | |
| | | | | | |
|Противоэпизооти- | | |На 1000 усл. голов КРС, |776 | |
|ческие мероприятия| | |подвергнутых исследованиям| | |
| | | |и обработке | | |
| | | | | | |
|Государственная | | |На 1 тн. реализованной |238 | |
|поддержка сельско-| | |сельскохозяйственной | | |
|хозяйственных | | |продукции в пересчете на | | |
|товаро- | | |условное зерно | | |
|производителей | | | | | |
|(с последующим | | | | | |
|распределением | | | | | |
|средств по | | | | | |
|направлениям | | | | | |
|бюджетного | | | | | |
|финансирования) | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0802 Земельные ресурсы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Текущие расходы | | |В процентах от плановой |до 50% | |
|по повышению | | |суммы платы за землю | | |
|плодородия почв | | | | | |
|(приобретение | | | | | |
|минеральных | | | | | |
|удобрений) | | | | | |
| | | | | | |
|Мероприятия по | | |В процентах от плановой |до 44% | |
|землеустройству, | | |суммы платы за землю | | |
|ведению земельного| | | | | |
|кадастра и | | | | | |
|мониторингу земель| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0900 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, |
|картография и геодезия |
|0901 Водные ресурсы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Охрана водных | | |Норматив текущих расходов |0,58 | |
|объектов | | |областного бюджета на | | |
| | | |охрану водных объектов на | | |
| | | |одного жителя в год в | | |
| | | |целом по области из числа | | |
| | | |постоянного населения | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0903 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Содержание | | |На 1000 чел. постоянного |206 | |
|областного | | |населения Пермской области| | |
|государственного | | | | | |
|учреждения | | | | | |
|"Аналитический | | | | | |
|центр" | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0904 Гидрометеорология |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Гидрометеорологи- | | |На 1000 чел. постоянного |637 | |
|ческое обеспечение| | |населения Пермской области| | |
|и мониторинг | | | | | |
|загрязнения | | | | | |
|окружающей среды в| | | | | |
|интересах | | | | | |
|народного | | | | | |
|хозяйства Пермской| | | | | |
|области | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0906 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Содержание | | |На 1000 чел. постоянного |347 | |
|государственной | | |населения Пермской области| | |
|инспекции по | | | | | |
|маломерным судам | | | | | |
|Пермской области | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1000 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
|1001 Автомобильный транспорт |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив покрытия убытков |135 |Приложение |
| | | |от городских, пригородных | |N 6 |
| | | |и внутрирайонных, | | |
| | | |протяженностью свыше 50 | | |
| | | |км, пассажирских | | |
| | | |перевозок, в т.ч. | | |
| | | |компенсации выпадающих | | |
| | | |доходов в связи с | | |
| | | |реализацией ФЗ "О | | |
| | | |ветеранах", ФЗ "О | | |
| | | |социальной защите | | |
| | | |инвалидов в РФ", закона | | |
| | | |Пермской области "О | | |
| | | |социальной поддержке | | |
| | | |пенсионеров, имеющих | | |
| | | |большой трудовой стаж", на| | |
| | | |автомобильном транспорте | | |
| | | |на 1 муниципального жителя| | |
| | | |в год в среднем по | | |
| | | |области, | | |
| | | |в т.ч. по группам: | | |
| | | |1 группа |127 | |
| | | |2 группа |222 | |
| | | |3 группа |149 | |
| | | |4 группа |103 | |
| | | |5 группа |57 | |
| | | | | | |
| | | |Норматив приобретения |42 |Приложение |
| | | |подвижного состава | |N 7 |
| | | |пассажирского | | |
| | | |автомобильного транспорта | | |
| | | |на 1 муниципального жителя| | |
| | | |в год в среднем по | | |
| | | |области, | | |
| | | |в т.ч. по группам: | | |
| | | |1 группа |54 | |
| | | |2 группа |48 | |
| | | |3 группа |18 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1004 Водный транспорт |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив возмещения | | |
| | | |расходов по пассажирским | | |
| | | |перевозкам на речном | | |
| | | |транспорте (включая убытки| | |
| | | |от перевозки пассажиров | | |
| | | |водным транспортом в | | |
| | | |местном сообщении и на | | |
| | | |переправах, в том числе | | |
| | | |убытки, полученные от | | |
| | | |перевозки граждан, | | |
| | | |пользующихся льготами в | | |
| | | |соответствии с | | |
| | | |федеральными законами | | |
| | | |"О ветеранах" и "О | | |
| | | |социальной защите | | |
| | | |инвалидов в Российской | | |
| | | |Федерации") на 1 жителя | | |
| | | |в год | | |
| | | |г. Пермь |0,05 | |
| | | |г. Березники |0,91 | |
| | | |г. Добрянка |6,45 | |
| | | |Чердынский |1,14 | |
| | | |район | | |
| | | |ООО "КСК" |0,95 | |
| | | |ОАО "Порт Левшино" |0,75 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1005 Прочие виды транспорта |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив покрытия убытков | | |
| | | |от пассажирских перевозок,| | |
| | | |компенсации выпадающих | | |
| | | |доходов в связи с | | |
| | | |реализацией ФЗ "О | | |
| | | |ветеранах", ФЗ "О | | |
| | | |социальной защите | | |
| | | |инвалидов в РФ", закона | | |
| | | |Пермской области "О | | |
| | | |социальной поддержке | | |
| | | |пенсионеров, имеющих | | |
| | | |большой трудовой стаж", | | |
| | | |на горэлектротранспорте | | |
| | | |на 1 муниципального | | |
| | | |жителя в год | | |
| | | |г. Пермь |49 | |
| | | |г. Березники |57 | |
| | | |Норматив приобретения |35 | |
| | | |подвижного состава | | |
| | | |пассажирского | | |
| | | |горэлектротранспорта на 1 | | |
| | | |муниципального жителя | | |
| | | |в год | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1200 Жилищно - коммунальное хозяйство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1201 |Предельный уровень | |Предельная стоимость |15,42 | |
|Жилищное хозяйство|платежей граждан в | |предоставляемых | | |
| |процентах от стоимости | |жилищно - коммунальных | | |
| |жилищно - коммунальных | |услуг на 1 кв. м общей | | |
| |услуг: | |площади жилья в месяц | | |
| |2000 год |56% |в среднем по области, | | |
| |2001 год |61% |в том числе | | |
| |2002 год |66% |- содержание и ремонт |4,14 | |
| |2003 год |71% |жилищного фонда в среднем | | |
| |2004 год |76% |по области, | | |
| |2005 год |81% |в том числе по группам | | |
| |2006 год |86% |1 группа |5,52 |Приложение |
| |2007 год |91% |2 группа |3,43 |N 8 |
| |2008 год |100% |3 группа |2,41 | |
| | | |4 группа |1,77 | |
| | | | | | |
| |Максимально допустимая | |- капитальный ремонт |4,07 | |
| |доля собственных расходов| |жилищного фонда | | |
| |граждан на оплату жилья | | | | |
| |2000 год |18% |- отопление и горячее |7,21 |Приложение |
| |2001 год |19% |водоснабжение в среднем | |N 9 |
| |2002 год |20% |по области, | | |
| |2003 год |21% |в том числе по группам | | |
| |2004 год |22% |1 группа |7,62 | |
| |2005 год |23% |2 группа |6,69 | |
| |2006 год |24% |3 группа |7,62 | |
| |2007 год |25% |4 группа |11,98 | |
| |2008 год |25% |5 группа |5,98 | |
| | | |6 группа |4,02 | |
| | | | | | |
| |Размер социальной нормы | | | | |
| |площади жилья | | | | |
| |- на одного члена семьи, | | | | |
| |состоящей из трех и более| | | | |
| |человек - 18 кв. м | | | | |
| |- на семью из двух | | | | |
| |человек - 42 кв. м | | | | |
| |- на одиноко проживающих | | | | |
| |граждан - 33 кв. м | | | | |
| | | | | | |
|Субсидии на оплату|Количество граждан, | |Норматив бюджетных затрат |108,9 | |
|жилья и |проживающих в | |на выплату субсидий по | | |
|коммунальных услуг|государственном, | |оплате жилищно - | | |
| |муниципальном (в т.ч. | |коммунальных услуг на 1 | | |
| |общежитиях) частном | |жителя в год | | |
| |жилищном фонде, ЖСК и ТСЖ| | | | |
| | | | | | |
|1202 |Содержание и ремонт | |Норматив возмещения из |190,0 |Приложение |
|Коммунальное |объектов внешнего | |бюджета расходов на | |N 8 |
|хозяйство |благоустройства: | |благоустройство городов и | | |
| |а) дороги | |населенных пунктов в | | |
| |б) мосты | |расчете на 1 жителя в год | | |
| |в) городские зеленые | |в среднем по области, | | |
| |насаждения | |в т.ч. по группам | | |
| |г) кладбища | |1 группа |260,1 | |
| |д) гидросооружения | |2 группа |168,5 | |
| |е) уличное освещение | |3 группа |177,6 | |
| |ж) прочие объекты | |4 группа |74,4 | |
| |Приобретение оборудования| | | | |
| |для работ по | | | | |
| |благоустройству | | | | |
| | | | | | |
| |Предельный уровень | |Предельная стоимость |3,90 |Приложение |
| |платежей граждан в | |1 куб. м воды в среднем | |N 10 |
| |процентах от стоимости | |по области, | | |
| |услуг по водоснабжению и | |в т.ч. по группам: | | |
| |водоотведению: | | | | |
| |2000 год |56% |1 группа - г. Пермь |4,87 | |
| |2001 год |61% |2 группа |3,05 | |
| |2002 год |66% |3 группа |3,45 | |
| |2003 год |71% |4 группа |4,22 | |
| |2004 год |76% |Предельная стоимость |3,45 |Приложение |
| |2005 год |81% |1 куб. м сточных вод в | |N 10 |
| |2006 год |86% |среднем по области, | | |
| |2007 год |91% |в т.ч. по группам: | | |
| |2008 год |100% | | | |
| |Нормы водопотребления в | |1 группа - г. Пермь |4,84 | |
| |сутки на 1 человека | |2 группа |2,5 | |
| | | |3 группа |2,28 | |
| | | |4 группа |4,39 | |
| |а) г. Пермь, города |200 л. | | | |
| |областного значения | | | | |
| |б) другие города и |175 л. | | | |
| |населенные пункты | | | | |
| | | | | | |
| |Возмещению подлежат: | | | | |
| |- убытки от реализации | | | | |
| |услуг по основному виду | | | | |
| |деятельности, полученные | | | | |
| |муниципальными | | | | |
| |предприятиями, | | | | |
| |оказывающими услуги | | | | |
| |водоснабжения и | | | | |
| |водоотведения в | | | | |
| |территориях, где удельный| | | | |
| |вес объема воды, стоков, | | | | |
| |реализованных населению, | | | | |
| |в общем объеме реализации| | | | |
| |составляет 60% и более | | | | |
| |- разница в тарифах на | | | | |
| |услуги водоснабжения и | | | | |
| |водоотведения, | | | | |
| |оказываемых ведомствами | | | | |
| |для населения | | | | |
| | | | | | |
|1203 | | |Норматив возмещения из |11,0 |Приложение |
|Прочие структуры | | |бюджета убытков по | |N 10 |
|коммунального | | |эксплуатации бань на 1 | | |
|хозяйства | | |жителя в год в среднем | | |
| | | |по области, | | |
| | | |в т.ч. по группам: | | |
| | | |1 группа - г. Пермь |6,7 | |
| | | |2 группа |17,6 | |
| | | |3 группа |11,5 | |
| | | |4 группа |7,9 | |
| | | | | | |
| |Расходы БТИ на проведение|20% от общего |Норматив возмещения | |Приложение |
| |оценки объектов |числа объектов|расходов на проведение |1,64 |N 10 |
| |недвижимости | |оценки объектов | | |
| |При расчете учитывается | |недвижимости, | | |
| |нормативное количество | |принадлежащих гражданам на| | |
| |объектов недвижимости, | |праве собственности в | | |
| |подлежащей инвентаризации| |расчете на 1 жителя в год | | |
| |в год | |в среднем по области, | | |
| | | |в т.ч. по группам | | |
| | | |1 группа - г. Пермь |0,33 | |
| | | |2 группа |1,74 | |
| | | |3 группа |4,14 | |
| | | |4 группа |2,02 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
|2300 Мобилизационная подготовка экономики |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Главное управление по |1 учреждение |Норматив бюджетных расходов|4,59 (52%) |По |
| |делам ГО и ЧС на область | |в год по главному | |нормативам |
| | | |управлению на 1 жителя | |затрат по |
| | | | | |бюджетным |
| |Спецпредприятие "Щит" |1 учреждение |По спецпредприятию |0,72 (89%) |учреждениям|
| |на область | |"Щит" на 1 жителя | |в скобках |
| | | | | |показан |
| |Управления и штабы |1 учреждение |По управлениям ГО городов |606000 (81%) |удельный |
| |гражданской обороны в |на город с |на 1 учреждение | |вес фонда |
| |городах |населением | | |оплаты |
| | |свыше 75 | | |труда и |
| | |тыс. чел. | | |отчислений |
| | | | | |во вне- |
| |Служба спасения | |Норматив по содержанию |10,11 (65%) |бюджетные |
| | | |службы спасения в рублях на| |фонды |
| | | |год на 1 жителя | |в общей |
| | | | | |сумме |
| | | | | |норматива |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1400 Образование |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1401 Дошкольное | | |Норматив затрат на текущее | | |
|образование | | |содержание 1 учащегося | | |
| | | |(воспитанника) в год: | | |
| |Детские дошкольные | |По детским дошкольным | | |
| |учреждения: | |учреждениям: | | |
| |наполняемость групп: | |для городской местности |10657 (49%) | |
| |дошкольного возраста |20 чел. |для сельской местности |12203 (51%) | |
| |ясельного возраста | |С круглосуточным | | |
| |от 1 до 3 лет |15 чел. |пребыванием детей: | | |
| |от 3 до 7 лет |20 чел. |для городской местности |13829 (54%) | |
| | | |для сельской местности |15813 (56%) | |
| | | | | | |
| |Специализированные | | | | |
| |дошкольные учреждения для| | | | |
| |детей, состоящих на учете| |По специализированным | | |
| |с туберкулезной | |дошкольным учреждениям: | | |
| |интоксикацией | |для городской местности |15237 (51%) | |
| |Наполняемость групп: | |для сельской местности |15850 (51%) | |
| |возраст до 3 лет |до 10 чел. | | | |
| |свыше 3 лет |до 15 чел. | | | |
| | | |Увеличение норматива затрат| | |
| | | |по детским дошкольным | | |
| | | |учреждениям, расположенным | | |
| | | |в рабочих поселках, на 3,5%| | |
| | | | | | |
|1402 Общее |Общеобразовательные школы| | | | |
|образование |(включая | | | | |
| |негосударственные) | | | | |
| | | | | | |
| |Наполняемость классов: | |По начальным школам: | | |
| |в городской местности |25 чел. |для городской местности |6819 (64%) | |
| |в сельской местности |20 чел. |для сельской местности |9374 (64%) | |
| | | |По основным школам: | | |
| |Наполняемость групп | |для городской местности |7766 (64%) | |
| |продленного дня: | |для сельской местности |11632 (75%) | |
| |в городской местности |до 25 чел. |По средним школам: | | |
| |в сельской местности |до 20 чел. |для городской местности |4562 (64%) | |
| | | |для сельской местности |7733 (56%) | |
| |Площадь кабинетов на |2,5 кв. м |По гимназиям, лицеям: | | |
| |1 учащегося: | |для городской местности |5897 (62%) | |
| | | |для сельской местности |8779 (63%) | |
| |Наполняемость групп по |до 40 чел. | | | |
| |пришкольным интернатам: | |По пришкольным интернатам: |6813 (43%) | |
| | | | | | |
| | | |Увеличение норматива затрат| | |
| | | |по общеобразовательным | | |
| | | |школам, расположенным в | | |
| | | |рабочих поселках, на 4% | | |
| | | | | | |
| |Наполняемость классов в | |Увеличение норматива затрат| | |
| |малокомплектных школах: | |на текущее содержание 1 | | |
| |при объединении 2-х |не более 25 |учащегося для | | |
| |классов |чел. |малокомплектных школ: | | |
| |при объединении 3 - 4 |не более 15 |- по начальным школам с | | |
| |классов |чел. |числом учащихся до 40 чел. | | |
| | | |для сельской местности | | |
| | | |на 15%; | | |
| | | |- по основным школам с | | |
| | | |числом учащихся до 160 чел.| | |
| | | |для сельской местности | | |
| | | |на 15%; | | |
| | | |- по средним школам с | | |
| | | |числом учащихся до 200 | | |
| | | |чел. для сельской местности| | |
| | | |на 15%. | | |
| | | | | | |
| | | |Увеличение норматива затрат| | |
| | | |на текущее содержание 1 | | |
| | | |учащегося в | | |
| | | |общеобразовательных школах | | |
| | | |с углубленным изучением | | |
| | | |различных предметов: | | |
| | | |для городской местности | | |
| | | |на 16%; | | |
| | | |для сельской местности | | |
| | | |на 18% | | |
| | | | | | |
| | | |Затраты по фонду всеобуча -| | |
| | | |1% текущих затрат по | | |
| | | |общеобразовательным школам | | |
| | | | | | |
| | | |Затраты на курсовую | | |
| | | |подготовку педагогических | | |
| | | |работников - 1% текущих | | |
| | | |затрат по образовательным | | |
| | | |учреждениям | | |
| | | | | | |
| | | |Увеличение норматива затрат| | |
| | | |по детским дошкольным | | |
| | | |учреждениям, | | |
| | | |общеобразовательным школам | | |
| | | |и детским домам, имеющим | | |
| | | |бассейны, на 1% | | |
| | | | | | |
| |Специальные школы и | |по специальным школам | | |
| |специальные | |и специальным | | |
| |профессионально - | |профессионально - | | |
| |технические училища | |техническим училищам для | | |
| | | |детей с девиантным | | |
| | | |поведением: | | |
| |Наполняемость классов и |8 - 10 чел. |- закрытого типа |54080 (63%) | |
| |групп: | |- открытого типа |22931 (61%) | |
| | | | | | |
| |Вечерние и заочные | |по вечерним и заочным | | |
| |средние | |школам: | | |
| |общеобразовательные | |для городской местности |3354 (71%) | |
| |средние школы | |для сельской местности |2753 (85%) | |
| | | | | | |
| |Школы - интернаты | | | | |
| | | | | | |
| |Наполняемость групп: |до 20 чел. |По школам - интернатам | | |
| |в т.ч. для детей - сирот |до 10 чел. |общего типа: | | |
| | | |для городской местности |23227 (52%) | |
| | | |для детей - сирот |41545 (36%) | |
| | | | | | |
| |Наполняемость групп: |до 12 чел. |По коррекционным школам и | | |
| | | |школам - интернатам | | |
| | | |(приходящие дети): | | |
| | | |для городской местности |14119 (63%) | |
| | | |для сельской местности |14391 (62%) | |
| | | | | | |
| |Наполняемость групп: |12 чел. |По коррекционным школам - | | |
| |в т.ч. для детей - сирот |до 10 чел. |интернатам (проживающие | | |
| | | |дети): | | |
| | | |для городской местности |28188 (49%) | |
| | | |для сельской местности |31123 (56%) | |
| | | |По коррекционным школам - | | |
| | | |интернатам для детей - | | |
| | | |сирот: | | |
| | | |для городской местности |40400 (44%) | |
| | | |для сельской местности |48879 (45%) | |
| | | | | | |
| |Наполняемость классов и |до 6 чел. |Повышающий коэффицинет по |1,3 | |
| |групп: | |областным коррекционным | | |
| | | |школам - интернатам | | |
| | | | | | |
| |Учреждения | |По учреждениям |1166 (69%) | |
| |дополнительного | |дополнительного | | |
| |образования | |образования: | | |
| | | | | | |
| |Охват не менее 50% | |Повышающий коэффициент по |1,3 | |
| |учащихся | |учреждениям спортивной, | | |
| |общеобразовательных школ | |музыкальной и технической | | |
| | | |направленности | | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на 1 |4,1 | |
| | | |учащегося | | |
| | | |общеобразовательных школ | | |
| | | |для проведения мероприятий | | |
| | | | | | |
| | | |По музыкальным школам и | | |
| | | |школам искусств: | | |
| | | |для городской местности |4923 (74%) | |
| | | |для сельской местности |5052 (74%) | |
| | | | | | |
| | | |Повышающий коэффициент по |1,3 | |
| | | |областным учреждениям | | |
| | | |дополнительного образования| | |
| | | | | | |
| |Детские дома | | | | |
| |Наполняемость групп: |до 10 чел. |По детским домам: | | |
| | | |для городской местности |48201 (41%) | |
| | | |для сельской местности |52359 (44%) | |
| | | |По детским домам |60991 (42%) | |
| | | |санаторного типа: | | |
| | | |для городской местности | | |
| | | |Увеличение норматива затрат| | |
| | | |на текущее содержание 1 | | |
| | | |воспитанника для | | |
| | | |малокомплектных детских | | |
| | | |домов с числом детей до | | |
| | | |30 чел. на 15% | | |
| | | | | | |
| | | |Повышающий коэффициент по |1,2 | |
| | | |детским домам профильного | | |
| | | |типа | | |
| | | | | | |
| |Приемные и патронатные | |По приемным и патронатным | | |
| |семьи | |семьям: | | |
| | | |для городской местности |27980 (38%) | |
| | | |для сельской местности |30615 (43%) | |
| |Дети, находящиеся | | | | |
| |под опекой | |По опекаемым детям: |15942 | |
| | | | | | |
| |Пособия детям - сиротам | |На выплату пособия детям - | | |
| | | |сиротам: | | |
| | | |- при выпуске из |6663 | |
| | | |образовательных учреждений | | |
| | | |- при трудоустройстве |15012 | |
| | | | | | |
|1402 | | | | | |
|Лицей милиции при | | |Расходы на содержание |39186 | |
|ГУВД Пермской | | |одного лицеиста | | |
|области | | | | | |
| | | | | | |
|1403 |Профессионально - | |По профессионально - |10858 (56%) | |
|Начальное |технические училища | |техническим училищам: | | |
|профессиональное | | | | | |
|образование | | | | | |
| | | | | | |
|1404 |Средние специальные | |По средним специальным | | |
|Среднее |учебные заведения | |учебным заведениям | | |
|профессиональное | | |- педагогического и |10858 (56%) | |
|образование | | |медицинского профиля | | |
| | | |- культуры |26622 (80%) | |
| | | | | | |
| | | |Повышающий коэффициент по |1,1 | |
| | | |колледжам | | |
| | | | | | |
| | | |Увеличение норматива на |18043 | |
| | | |текущее содержание 1 | | |
| | | |обучающегося в учреждениях | | |
| | | |начального и среднего | | |
| | | |профессионального | | |
| | | |образования из числа | | |
| | | |детей - сирот | | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на 1 |в соответствии | |
| | | |обучающегося в |с федеральным | |
| | | |общеобразовательных |законодатель- | |
| | | |учреждениях, учреждениях |ством | |
| | | |начального и среднего | | |
| | | |профессионального | | |
| | | |образования по | | |
| | | |компенсационным выплатам на| | |
| | | |питание | | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат по выплате |в соответствии | |
| | | |компенсации на |с федеральным | |
| | | |книгоиздательскую продукцию|законодатель- | |
| | | |на 1 педагогического |ством | |
| | | |работника (учтен в | | |
| | | |финансовом нормативе по | | |
| | | |видам учреждений) | | |
| | | | | | |
| |Норматив обеспечения |не менее 1 |Норматив затрат на |2,6% | |
| |учебниками на 1 учащегося|учебника по |федеральный комплект | | |
| | |предмету |учебников и приобретение | | |
| | |инвариантной |учебно - наглядных пособий | | |
| | |и вариативной|от текущих расходов на | | |
| | |частей |образование | | |
| | |базисного | | | |
| | |учебного | | | |
| | |плана | | | |
| | | | | | |
|1405 | | | | | |
|Переподготовка и | | | | | |
|повышение | | | | | |
|квалификации | | | | | |
|Училище повышения | | |Норматив затрат на |5170 (77%) | |
|квалификации | | |содержание 1 слушателя | | |
|медицинских и | | |в год | | |
|фармацевтических | | | | | |
|работников | | | | | |
| | | | | | |
|Учебно - | |1 учреждение |Норматив бюджетного |0,62 (85%) | |
|методический центр| | |финансирования по учебно - | | |
|ГО и ЧС на область| | |методическому центру в | | |
| | | |гражданской обороне на 1 | | |
| | | |жителя в год | | |
| | | | | | |
|1407 | | | | | |
|Прочие расходы | | | | | |
|в области | | | | | |
|образования | | | | | |
|Школа высшего | | |Норматив затрат на |26660 (52%) | |
|спортивного | | |содержание 1 учащегося | | |
|мастерства | | |в год | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |Расходы на организацию |Охват не |Норматив затрат на | | |
| |оздоровительной кампании |ниже 70% от |оздоровление и отдых в | | |
| |для детей |общего числа |каникулярное время на 1 | | |
| | |школьников |учащегося, подлежащего | | |
| | |1 - 10 |оздоровлению: | | |
| | |классов | | | |
| | | |в бюджетах муниципальных |362 | |
| | | |образований | | |
| | | |в областном бюджете от |20% | |
| | | |объема программы по | | |
| | | |территориям | | |
| | |Число детей, |Норматив затрат на текущее |1537 | |
| | |подлежащих |содержание 1 ребенка в | | |
| | |оздоровлению,|загородном оздоровительном | | |
| | |исходя из |лагере, финансируемом за | | |
| | |количества |счет средств бюджета в год | | |
| | |мест и режима| | | |
| | |работы | | | |
| | |учреждения | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1500 Культура, искусство и кинематография |
|1501 Культура и искусство |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Клубы и учреждения| | | | | |
|клубного типа |Зрительские места |50 - 150 мест|Норматив затрат на текущее |118200 (57%) | |
| | |в населенных |содержание 1 учреждения | | |
| | |пунктах с |клубного типа | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей до |Поправочные коэффициенты: | | |
| | |500 чел. |для сельской местности |1,0 | |
| | |150 - 200 |для сельской местности |1,75 | |
| | |мест в |с числом зрительских мест | | |
| | |населенных |от 200 и выше | | |
| | |пунктах с | | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей | | | |
| | |от 500 до | | | |
| | |1000 чел. | | | |
| | | | | | |
| |Зрительские места на |150 мест в |для сельской местности с |3,0 | |
| |1 тыс. жителей |насел. |числом зрительских мест | | |
| | |пунктах с |от 400 и выше | | |
| | |числом |для сельской местности с |13,0 | |
| | |жителей от 1 |числом зрительских мест от | | |
| | |до 3 |500 и выше | | |
| | |тыс. чел. |для городской местности |5,3 | |
| | | |и районных центров | | |
| | |100 мест в |для городской местности и | | |
| | |насел. |районных центров с числом | | |
| | |пунктах с |зрительских мест от 500 и | | |
| | |числом |выше | | |
| | |жителей от 3 |для областных учреждений и |13,0 | |
| | |до 10 |муниципал. Дворца культуры | | |
| | |тыс. чел. |г. Перми | | |
| | | | | | |
| | |70 мест в | | | |
| | |насел. | | | |
| | |пунктах с | | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей от 20| | | |
| | |тыс. чел. | |26,0 | |
| | | | | | |
| | |50 мест в | | | |
| | |насел. | | | |
| | |пунктах с | | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей от 20| | | |
| | |до 50 тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | | | | | |
| | |30 мест в | | | |
| | |насел. | | | |
| | |пунктах с | | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей от 50| | | |
| | |до 100 тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | | | | | |
| | |25 мест в | | | |
| | |городах с | | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей | | | |
| | |от 100 до | | | |
| | |250 тыс. чел.| | | |
| | | | | | |
| | |20 мест в | | | |
| | |городах с | | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей | | | |
| | |от 250 до | | | |
| | |500 тыс. чел.| | | |
| | | | | | |
| | |15 мест в | | | |
| | |городах с | | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей | | | |
| | |свыше 500 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
|Музеи |Учреждение культуры |1 учрежд. в |Норматив затрат на текущее |235300 (51%) | |
| | |населенном |содержание 1 музея | | |
| | |пункте с |Поправочные коэффициенты: | |Приложение |
| | |числом |для муниципальных | |к постанов-|
| | |жителей до |учреждений: | |лению |
| | |20 тыс. чел.,|в неисторическ. местности |1,0 |коллегии |
| | |являющееся |в исторической местности |3,0 |Министер- |
| | |центром | | |ства |
| | |муниц. | | |культуры |
| | |образован. | | |РСФСР от |
| | | | | |19.02.90 |
| | | | | |N 12 |
| | | | | | |
| | |1 - 2 учрежд.|для областных учреждений |5,0 | |
| | |в населенных | | | |
| | |пунктах с | | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей | | | |
| | |от 20 до 50 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |Музеи на 10 тыс. жителей |0,8 | | | |
| | |учреждения | | | |
| | |для городов -| | | |
| | |районных | | | |
| | |центров с | | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей от 50| | | |
| | |до 100 тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | | | | | |
| | |0,4 | | | |
| | |учреждения | | | |
| | |для городов с| | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей от | | | |
| | |50 до 100 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | |0,24 | | | |
| | |учреждения | | | |
| | |для городов с| | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей от | | | |
| | |100 до 250 | | | |
| | |тыс. чел., не| | | |
| | |являющихся | | | |
| | |администр. | | | |
| | |центрами | | | |
| | |субъектов РФ | | | |
| | | | | | |
| | |0,17 | | | |
| | |учреждения | | | |
| | |для городов с| | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей от | | | |
| | |250 до 500 | | | |
| | |тыс. чел., не| | | |
| | |являющихся | | | |
| | |администр. | | | |
| | |центрами | | | |
| | |субъектов РФ | | | |
| | | | | | |
|Парки культуры и |Учреждение культуры |1 парк |Норматив затрат на текущее |222900 | |
|отдыха | |культуры и |содержание 1 парка | | |
| | |отдыха в | | | |
| | |насел. пункте|Поправочные коэф-ты: | | |
| | |с числом |для муниц. учреждений |1,0 | |
| | |жителей от 10|для учрежд. г. Перми |1,2 | |
| | |до 100 тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | | | | | |
| | |1 парк | | | |
| | |культуры и | | | |
| | |отдыха | | | |
| | |на каждые | | | |
| | |100 - 200 | | | |
| | |тыс. жителей | | | |
| | |в городах с | | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей | | | |
| | |свыше 100 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
|Профессиональные |Места на тысячу жителей |4 - 5 мест в |Норматив затрат на |9032 (62%) | |
|театры | |городах с |содержание 1 посадочного | | |
| | |числом |места в театрах | | |
| | |жителей |Поправочные коэф-ты: | | |
| | |свыше 100 |для муниц. театров |1,0 | |
| | |тыс. чел. |для обл. театров |1,83 | |
| | | | | | |
|Библиотеки |Учреждение культуры |1 библиотека |Норматив затрат на текущее |59800 (51%) | |
| | |на населенный|содержание 1 библиотеки | | |
| | |пункт с | | | |
| | |числом |Поправочные коэф-ты: | | |
| | |жителей от |для сельских библиотек |1,0 | |
| | |500 до 3 |для городских, централ. |6,0 | |
| | |тыс. жител., |библиотек | | |
| | |включая |для библиотек г. Перми |6,0 | |
| | |филиалы |для обл. библиотек |102,0 | |
| | | | | | |
| | |1 библиотека | | | |
| | |на 3 - 5 тыс.| | | |
| | |жител. | | | |
| | |муниц. | | | |
| | |образован. | | | |
| | | | | | |
|Библиотеки |Учреждение культуры |1 библиотека | | | |
|городские | |на 20 тыс. | | | |
| | |жител. в | | | |
| | |городских | | | |
| | |районах с | | | |
| | |многоэтажной | | | |
| | |застройкой (8| | | |
| | |и более | | | |
| | |этажей) | | | |
| | | | | | |
| | |1 библиотека | | | |
| | |на 10 - 12 | | | |
| | |тыс. жителей | | | |
| | |в городских | | | |
| | |районах со | | | |
| | |среднеэтажной| | | |
| | |застройкой | | | |
| | |(4 - 5 | | | |
| | |этажей) | | | |
| | | | | | |
|Специализированные|Учреждение культуры |1 библиотека | | | |
|детские библиотеки| |в муниципаль-| | | |
| | |ном | | | |
| | |образовании с| | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей до 50| | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| | |1 библиотека | | | |
| | |на 6 - 10 | | | |
| | |школ (4 - 7 | | | |
| | |тыс. учащихся| | | |
| | |и | | | |
| | |дошкольников)| | | |
| | |в муниципаль-| | | |
| | |ном | | | |
| | |образовании с| | | |
| | |числом | | | |
| | |жителей 50 и | | | |
| | |более тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | | | | | |
| | |1 библиотека | | | |
| | |в каждом | | | |
| | |администр. | | | |
| | |районе | | | |
| | |города, | | | |
| | |имеющего | | | |
| | |районное | | | |
| | |деление | | | |
| | | | | | |
| | |1 библиотека | | | |
| | |в городе, | | | |
| | |являющемся | | | |
| | |администр. | | | |
| | |центром | | | |
| | |субъекта РФ | | | |
| | | | | | |
|Библиотеки для |Учреждение культуры |1 библиотека | | | |
|обслуживания | |- филиал в | | | |
|юношества | |мун. | | | |
| | |образовании -| | | |
| | |районном | | | |
| | |центре | | | |
| | | | | | |
| | |1 обл. | | | |
| | |юношеская | | | |
| | |библиотека в | | | |
| | |городе, | | | |
| | |являющемся | | | |
| | |адм. центром | | | |
| | |субъекта РФ | | | |
| | | | | | |
|Специализированная|Учреждение культуры |1 спец. | | | |
|библиотека для | |библиотека | | | |
|слепых | |для слепых в | | | |
| | |городе, | | | |
| | |являющемся | | | |
| | |адм. центром | | | |
| | |субъекта РФ | | | |
| | | | | | |
|Прочие учреждения | | |Норматив затрат на текущее |136700 (79%) | |
|культуры | | |содержание прочих | | |
| | | |учреждений культуры | | |
| | | | | | |
| | | |Поправочные коэф-ты: | | |
| | | |для муниц. учреждений |1,0 | |
| | | |для учреждений г. Перми |5,0 | |
| | | |для областных учрежд. |15,9 | |
| | | |Норматив затрат на текущее | | |
| | | |содержание: | | |
| | | |зоосада г. Перми |5387000 (31%) | |
| | | |планетария г. Перми |848000( 51%) | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на | | |
| | | |проведение реновационных и | | |
| | | |ремонтно - реставрационных | | |
| | | |работ на 1 памятник истории| | |
| | | |и культуры | | |
| | | |- для памятников, |172600 | |
| | | |находящихся на балансе | | |
| | | |областных и муниципальных | | |
| | | |учреждений | | |
| | | |- для памятников, |48600 | |
| | | |находящихся на балансе | | |
| | | |прочих пользователей | | |
| | | | | | |
| | | |Норматив затрат на |8 | |
| | | |проведение культурно - | | |
| | | |массовых мероприятий в | | |
| | | |расчете на 1 жителя в год | | |
| | | |из числа постоянного | | |
| | | |населения | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1502 Кинематография |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив бюджетных затрат |7,31 |Приложение |
| | | |на возмещение убытков по | |N 13 |
| | | |обслуживанию детских и | | |
| | | |сельских киноустановок, | | |
| | | |приходящихся на 1 жителя в | | |
| | | |год в среднем по области, | | |
| | | |в т.ч. по группам | | |
| | | |территорий: | | |
| | | |1 группа |1,14 | |
| | | |2 группа |7,88 | |
| | | |3 группа |23,35 | |
| | | | | | |
| | | |Норматив бюджетных затрат |2,08 | |
| | | |на возмещение убытков, | | |
| | | |связанных с приобретением, | | |
| | | |печатанием и доставкой | | |
| | | |фильмокопий на 1 жителя | | |
| | | |области (областной бюджет) | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1600 Средства массовой информации |
|1601 Телевидение и радиовещание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Норматив бюджетных затрат| |Норматив бюджетных затрат | |Приложение |
| |планируется по | |на возмещение расходов на | |N 14 |
| |территориям на 1 редакцию| |выплату заработной платы | | |
| |теле(радио)компании, | |сотрудникам редакций | | |
| |учредителями которых | |теле(радио)компаний, | | |
| |являются органы местного | |учредителями которых | | |
| |самоуправления и | |являются органы местного | | |
| |доля(пай) муниципальной | |самоуправления по группам | | |
| |собственности в уставном | |территорий на 1 минуту | | |
| |капитале которых | |годового вещания за | | |
| |составляет не менее 50% | |предшествующий планируемому| | |
| | | |год в пределах | | |
| | | |установленного норматива | | |
| | | |вещания | | |
| |Норматив | | | | |
| |теле(радио)вещания в | | | | |
| |сутки | | | | |
| |1 группа |30 минут |1 группа |14 | |
| |2 группа |48 минут |2 группа |15 | |
| |3 группа |90 минут |3 группа |10 | |
| | | | | | |
| |Норматив бюджетных затрат| |Норматив бюджетных затрат |16 |Приложение |
| |планируется по | |на возмещение расходов на | |N 15 |
| |территориям на 1 редакцию| |выплату заработной платы | | |
| |радиокомпании, | |сотрудникам редакций | | |
| |учредителями которых | |радиокомпаний, | | |
| |являются органы местного | |учредителями которых | | |
| |самоуправления и доля | |являются органы местного | | |
| |(пай) муниципальной | |самоуправления, на 1 минуту| | |
| |собственности в уставном | |годового вещания за | | |
| |капитале которых | |предшествующий планируемому| | |
| |составляет не менее 50% | |год в пределах | | |
| | | |установленного норматива | | |
| |Норматив радиовещания |15 минут |радиовещания | | |
| |в сутки | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1602 Периодическая печать и издательства |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Норматив бюджетных затрат| |Норматив бюджетных затрат | |Приложение |
| |планируется по | |на возмещение | |N 11 |
| |территориям на 1 | |полиграфических расходов и | | |
| |редакцию, являющуюся | |расходов на бумагу на 1 | | |
| |официальным изданием | |экземпляр газеты годового | | |
| |органа местного | |тиража за предшествующий | | |
| |самоуправления | |планируемому год (4 полосы | | |
| | | |формата А3) по редакциям | | |
| | | |местных газет, являющихся | | |
| | | |официальными изданиями | | |
| | | |органов местного | | |
| | | |самоуправления, по группам | | |
| | | |территорий | | |
| | | |1 группа |0,2 | |
| | | |2 группа |0,25 | |
| | | |3 группа |0,31 | |
| | | |4 группа |0,33 | |
| | | |5 группа |0,66 | |
| | | |6 группа |0,71 | |
| | | |7 группа |0,74 | |
| | | |8 группа |1,125 | |
| | | | | | |
| | | |Норматив бюджетных затрат | | |
| | | |на возмещение расходов на | | |
| | | |распространение газет и | | |
| | | |приобретение оборудования | | |
| | | |на 1 экземпляр газеты | | |
| | | |годового тиража за | | |
| | | |предшествующий планируемому| | |
| | | |год (4 полосы формата А3) | | |
| | | |по редакциям местных газет,| | |
| | | |являющихся официальными | | |
| | | |изданиями органов местного | | |
| | | |самоуправления по группам | | |
| | | |территорий | | |
| | | |1 группа |0,04 |Приложение |
| | | |2 группа |0,062 |N 12 |
| | | |3 группа |0,066 | |
| | | |4 группа |0,39 | |
| | | |Годовой тираж газеты: | | |
| | | |для городских газет - | | |
| | | |годовой подписной тираж | | |
| | | |+ 20% продажи в розницу; | | |
| | | |для районных газет - | | |
| | | |годовой подписной тираж | | |
| | | |+ 10% продажи в розницу | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1700 Здравоохранение и физическая культура |
|1701 Здравоохранение |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Медицинская | | |Норматив затрат на текущее |274 (46%) | |
|помощь, | | |содержание областных | | |
|оказываемая | | |учреждений здравоохранения | | |
|за счет средств | | |в расчете на 1 жителя | | |
|субъектов | | |постоянного населения в год| | |
|Федерации и | | |в т.ч.: | | |
|муниципальных | | |- на централ. мероприятия |71 | |
|образований | | | | | |
| | | | | | |
|Стационарная |Число к\дней на 1000 |809,7 |Норматив затрат на текущее |414 (39%) | |
|помощь |жителей | |содержание муниципальных | | |
| | | |объектов здравоохранения в | | |
|Стационарозамещ. |Число к\дней на 1000 |122 |расчете на 1 жителя | | |
|помощь |жителей | |постоянного населения (без | | |
| | | |учета оплаты страховых | | |
|Амбулаторно - |Число посещений на |2430 |взносов за неработающее | | |
|поликлин. помощь |1000 жителей | |население, расходов на | | |
| | | |выполнение гос. функций, | | |
|Скорая медицинская|Число вызовов на 1000 |340 |содержание санаториев, | | |
|помощь |жителей | |домов ребенка и возмещения | | |
| | | |затрат на содержание ЛПУ, | | |
| | | |не вошедших в норматив | | |
| | | |затрат на обязательное | | |
| | | |медицинское страхование в | | |
| | | |расчете на одного | | |
| | | |неработающего жителя) с | | |
| | | |учетом поправочных | | |
| | | |коэффициентов, учитывающих | | |
| | | |особенности | | |
| | | |демографического состава | | |
| | | |населения территорий. | | |
| | | |Повышающий коэффициент для | | |
| | | |муниципальных образований, | | |
| | | |оказывающих: | | |
| | | |психиатрическую помощь - | | |
| | | |1,044; | | |
| | | |стационарную помощь по СПИД| | |
| | | |- 1,026 (г. Пермь - 1,031) | | |
| | | |Предусмотреть повышающий | | |
| | | |коэффициент для | | |
| | | |муниципальных образований, | | |
| | | |имеющих на территории | | |
| | | |медицинские учреждения | | |
| | | |(отделения), выполняющие | | |
| | | |функции межрайонных центров| | |
| | | |и клинических баз - 1,04 | | |
| | | | | | |
| | | |Норматив возмещения затрат |159 | |
| | | |на содержание муниципальных| | |
| | | |объектов здравоохранения в | | |
| | | |расчете на 1 жителя пос. | | |
| | | |населения, не вошедших в | | |
| | | |"норматив затрат на ОМС в | | |
| | | |расчете на одного | | |
| | | |неработающего жителя" | | |
| | | | | | |
|Дома ребенка |Число мест |400 |Норматив затрат на текущее |53503 (53%) | |
| | | |содержание домов ребенка в | | |
| | | |расчете на 1 место в год | | |
| | | | | | |
|Санатории |Число к\дней |575400 |Норматив затрат на текущее |135 (46%) | |
| | | |содержание санаториев в | | |
| | | |расчете на 1 к\дней | | |
| | | | | | |
|Льготный отпуск |В соответствии с | |Норматив затрат на 1 | | |
|медикаментов, |Федеральными законами: | |льготника в год по | | |
|зубо- |от 12.01.95 N 5 ФЗ "О | |медикаментам, | | |
|протезирование |ветеранах" | |зубопротезированию |202 | |
| |от 24.11.95 N 181-ФЗ | | | | |
| |"О социальной защите | | |750 | |
| |инвалидов в РФ" | | | | |
| | | | | | |
| |Постановление | |Норматив затрат на 1 |35 | |
| |Правительства РФ от | |жителя в год | | |
| |30.07.94 N 890 | | | | |
| | | | | | |
| |Закон Пермской области | |Норматив затрат |110 | |
| |от 02.10.2000 N 1147-167 | |на 1 льготника | | |
| |"О социальной поддержке | | | | |
| |пенсионеров, имеющих | | | | |
| |большой трудовой стаж" | | | | |
| | | | | | |
|Бесплатное слухо- |Инструкция "О порядке | |Норматив затрат |380 | |
|протезирование |обеспечения населения | |на 1 льготника | | |
| |протезно - | | | | |
| |ортопедическими | | | | |
| |изделиями, средствами | | | | |
| |передвижения и средствами| | | | |
| |облегчающими жизнь | | | | |
| |инвалидов" утв. приказом | | | | |
| |МСО РСФСР N 35 от | | | | |
| |15.02.91 | | | | |
| | | | | | |
|Глазное |В соответствии с | |Норматив затрат |603 | |
|протезирование |Федеральным законом от | |на 1 льготника | | |
| |24.11.95 N 181-ФЗ | | | | |
| |"О социальной защите | | | | |
| |инвалидов в РФ" | | | | |
| | | | | | |
|Страхование мед. |Закон Пермской области | |Норматив затрат на 1 мед. |1812 |до выхода |
|работников |"Об охране здоровья | |работника с вредными | |федераль- |
| |населения Пермской | |условиями труда | |ного закона|
| |области" | | | |расходы |
| | | | | |планируются|
| | | | | |в резерве |
| | | | | |областного |
| | | | | |бюджета |
| | | | | | |
|Льготный отпуск |В соответствии | |Норматив затрат на |1606 | |
|молочных смесей |постановления | |обеспечение молочн. смесями| | |
| |Правительства РФ от | |детей до 2-х лет | | |
| |21.08.92 N 610 | | | | |
| | | | | | |
|Программа ОМС | | | | | |
|Стационарная |Число к\дней на |1766,5 |Норматив затрат на |280 (68%) | |
|помощь |1000 жителей | |обязательное мед. | | |
| | | |страхование в расчете на | | |
|Стационарозамещ. |Число к\дней на |538 |1 неработающего жителя в | | |
|помощь |1000 жителей | |год с учетом поправочных | | |
| | | |коэффициентов, учитывающих | | |
| | | |особенности | | |
| | | |демографического состава | | |
| | | |населения территорий | | |
| | | | | | |
|Амбулаторно - |Число посещений |8886 |Норматив затрат на курсовую|1,3 | |
|поликлин. помощь |на 1000 жителей | |подготовку медицинских | | |
| | | |работников в процентах | | |
| | | |от текущих затрат | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1703 Физическая культура и спорт |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |Норматив затрат на | | |
| | | |мероприятия по физической | | |
| | | |культуре и спорту в расчете| | |
| | | |на 1 жителя в год из числа | | |
| | | |постоянного населения | | |
| | | |по муниципальным |15 | |
| | | |образованиям | | |
| | | |по областному бюджету |15 | |
| |Норматив обеспеченности | | | | |
| |спортивными сооружениями | | | | |
| |по видам: | | | | |
|Лыжные базы | | |Норматив затрат на |855445 (62%) | |
| | | |содержание 1 базы в год | | |
| | | | | | |
|Плавательные |кв. м зеркала воды на |750 |Норматив затрат на |793635 (62%) | |
|бассейны |10000 населения | |содержание 1 бассейна в год| | |
| | | | | | |
|Стадион |Количество мест |1500 мест и |Норматив затрат на | | |
| |на трибунах |более |содержание 1 места в год | | |
| | | |при вместимости: | | |
| | | |от 1500 до 5000 мест |238 (62%) | |
| | | |от 5001 до 15000 мест |168 (62%) | |
| | | |свыше 15000 мест |364 (47%) | |
| | | | | | |
|Плоскостные | | |Норматив затрат на |10602 (67%) | |
|спортивные | | |содержание 1 плоскостного | | |
|сооружения | | |спортивного сооружения в | | |
| | | |год | | |
| | | | | | |
|Прочие учреждения | | |Норматив затрат на |749000 (62%) | |
|физической | | |содержание 1 учреждения | | |
|культуры и спорта | | |в год | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1800 Социальная политика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Норма обслуживаемых в учреждениях социальной защиты населения, финансируемых из |1 группа - |
| |бюджета области, не должна превышать установленной нормы обслуживания населения |1,2 чел. |
| |на 100 жителей по группам территорий: |обслужива- |
| | |емых; |
| | |2 группа - |
| | |1,6; |
| | |3 группа - |
| | |2,4; |
| | |4 группа - |
| | |2,6; |
| | |согласно |
| | |приложению |
| | |N 16 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------| |
|1801 |Дома - интернаты для |30 мест на 10|Норматив затрат на |27205 (49%) | |
|Учреждения |престарелых и инвалидов |тыс. жителей |содержание 1 места в год | | |
|социального | | | | | |
|обеспечения |Дома - интернаты для |20 мест на 10|Норматив затрат на |34927 (49%) | |
| |детей - инвалидов |тыс. детей |содержание 1 места в год | | |
| | | | | | |
| |Центр психолого- |Областной - 1|Норматив затрат на 1 |77 (88%) | |
| |педагогической помощи |консультация |консультацию в год | | |
| |населению |на 150 | | | |
| | |жителей; | | | |
| | |1 | | | |
| | |консультация | | | |
| | |на 23 жителя | | | |
| | |- в городах с| | | |
| | |населением | | | |
| | |свыше 50 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| |Социально - |25 мест на 10|Норматив затрат на 1 койко | | |
| |реабилитационный центр |тыс. детей. |- место в год | | |
| |для несовершеннолетних |Центр |с круглосуточным |52894 (68%) | |
| |со стационаром |создается в |пребыванием | | |
| | |муниц. |с дневным пребыванием |30321 (68%) | |
| | |образовании |Повышающий коэффициент по |1,3 | |
| | |с населением |областному учреждению | | |
| | |свыше 50 тыс.| | | |
| | |чел., при | | | |
| | |наличии более| | | |
| | |5 тыс. детей | | | |
| | | | | | |
| |Социально - |1 центр на 10|Норматив затрат на 1 |82 (78%) | |
| |реабилитационный центр |тыс. детей, |посещение в год | | |
| |для несовершеннолетних |1 посещение | | | |
| |без стационара |на 30 детей | | | |
| | | | | | |
| |Социальный приют для |1 приют в |Норматив затрат на текущее |53393 (64%) | |
| |детей и подростков |муниципальном|содержание 1 места в год | | |
| | |образовании | | | |
| | |на 5 тыс. |Повышающий коэффициент по |1,3 | |
| | |детей, с |г. Перми | | |
| | |количеством | | | |
| | |не менее 30 | | | |
| | |мест до 50 | | | |
| | |тыс. | | | |
| | |населения, | | | |
| | |не менее 50 | | | |
| | |мест свыше | | | |
| | |50 тыс. | | | |
| | |населения | | | |
| | | | | | |
| |Бюро медико - социальной |1 учреждение |Норматив затрат на текущее | | |
| |экспертизы |на 70 - 90 |содержание 1 состава бюро | | |
| | |тыс. чел. |в год | | |
| | |(при условии |первичное |278438 (78%) | |
| | |освидетель- |областное |370879 (78%) | |
| | |ствования | | | |
| | |1,8 - 2 тыс. | | | |
| | |чел. в год) | | | |
| | | | | | |
| |Центр социального |1 центр в |Норматив затрат на 1 | | |
| |обслуживания населения |муниц. |место в год | | |
| | |образовании, | | | |
| | |в г. Перми 1 | | | |
| | |центр на | | | |
| | |район, при | | | |
| | |наличии не | | | |
| | |менее 150 | | | |
| | |обслуживаемых| | | |
| |без стационара | | |4837 (78%) | |
| |со стационаром | | |8917 (59%) | |
| |Отделение социального |240 | | | |
| |обслуживания на дому |обслуживаемых| | | |
| |при отделе социальной |на 10 тыс. | | | |
| |защиты населения |пенсионеров | | | |
| | |1 отделение |Норматив затрат на 1 |3175 (88%) | |
| | |на 120 |обслуживаемого в год | | |
| | |обслуживаемых| | | |
| | |граждан в | | | |
| | |городах и 60 | | | |
| | |чел. в | | | |
| | |районах и | | | |
| | |частном | | | |
| | |секторе | | | |
| | |городов | | | |
| | | | | | |
| |Специализированное |70 обслужи- |Норматив затрат на 1 |3358 (88%) | |
| |отделение социально - |ваемых на 10 |обслуживаемого в год | | |
| |медицинского обслуживания|тыс. | | | |
| |на дому при отделе |пенсионеров | | | |
| |социальной защиты | | | | |
| |населения |1 отд. на 60 | | | |
| | |обслуж. | | | |
| | |граждан в | | | |
| | |городах, 30 | | | |
| | |чел. в | | | |
| | |районах и | | | |
| | |в частном | | | |
| | |секторе | | | |
| | |городов | | | |
| | | | | | |
| |Отделение срочного |Отделение в |Норматив затрат на 1 |55 (87%) | |
| |социального обслуживания |муниципальн. |посещение в год | | |
| |при отделе социальной |образовании | | | |
| |защиты населения |с населением | | | |
| | |до 400 тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | |3 отделения | | | |
| | |- от 400 до | | | |
| | |1000 тыс. | | | |
| | |чел. | | | |
| | |7 отделений | | | |
| | |- свыше 1000 | | | |
| | |тыс. чел. | | | |
| | | | | | |
| |Специальный дом для | |Норматив затрат на 1 |3110 (88%) | |
| |одиноких престарелых | |место в год | | |
| | | | | | |
|1802 |Единовременное денежное | |Расходы на 1 человека |2667 | |
|Социальная |пособие сиротам 14 - 23 | |в год | | |
|помощь |лет | | | | |
| | | | | | |
| |Курсовое обучение |1 обучаемый |Норматив затрат на 1 |4389 | |
| |инвалидов вождению |на 40 |обучаемого в год | | |
| |транспорта |инвалидов, | | | |
| | |имеющий | | | |
| | |право на | | | |
| | |спецавто- | | | |
| | |транспорт | | | |
| | | | | | |
| |Санаторно - курортная | | | | |
| |помощь: | | | | |
| |приобретение путевок |1 путевка на |Норматив бюджетных расходов|6500 | |
| |для инвалидов |50 нерабо- |на 1 инвалида в год | | |
| | |тающих | | | |
| | |инвалидов | | | |
| | | | | | |
| |Денежная компенсация |на 1 инвалида|Норматив расходов на |В соответствии | |
| |на санаторно - курортное |1 раз в 2 |1 получателя |с | |
| |лечение из расчета 50% |года | |постановлением | |
| |численности инвалидов | | |Правительства | |
| |войны и категорий | | |от 10.07.95 | |
| |граждан, имеющих на это | | |N 701 | |
| |право | | | | |
| | | | | | |
| |Приобретение транспортных| |Норматив расходов на | | |
| |средств для инвалидов | |1 инвалида | | |
| |автомашины бесплатно |1 на 10 | |58000 | |
| | |летний срок | | | |
| | |эксплуатации | | | |
| | | | | | |
| |автомашины с зачетом |1 на 7 летний| | | |
| |стоимости мотоколяски |срок | | | |
| | |эксплуатации | | | |
| | | | | | |
| |вело- и кресло коляски |1 на 4,6 | |3500 | |
| | |летний срок | | | |
| | |эксплуатации | | | |
| | | | | | |
| |малогабаритные коляски |1 на 1,5 | |3500 | |
| | |летний срок | | | |
| | |эксплуатации | | | |
| | | | | | |
| |Денежная компенсация |Ежегодно |Норматив бюджетных расходов|1600 | |
| |расходов на бензин, | |на 1 инвалида в год | | |
| |ремонт, техническое | | | | |
| |обслуживание транспортных| | | | |
| |средств на запасные части| | | | |
| |к ним | | | | |
| | | | | | |
| |Социальное пособие на | |Норматив расходов на |Согласно ФЗ | |
| |погребение | |умершего безработного и |"О погребении | |
| | | |не являющегося пенсионером |и похоронном | |
| | | | |деле" от | |
| | | | |12.01.96 N 8-ФЗ| |
| | | | | | |
| |Персональная доплата | |Норматив расходов на |В соответствии | |
| |к пенсиям | |1 человека в год |с законом | |
| | | | |Пермской обл. | |
| | | | |от 07.10.96 | |
| | | | |N 568-88 "О | |
| | | | |персональных | |
| | | | |доплатах к | |
| | | | |гос. пенсиям | |
| | | | |из средств | |
| | | | |обл. бюджета" | |
| | | | | | |
| |Компенсация за наем | |Возмещение расходов на |В соответствии | |
| |жилых помещений | |семью военнослужащего |с постан. | |
| |военнослужащих, | | |Правительства | |
| |уволенных в запас | | |от 26.06.95 | |
| | | | |N 604 "О | |
| | | | |порядке | |
| | | | |оказания | |
| | | | |безвозмездной | |
| | | | |финансовой | |
| | | | |помощи на | |
| | | | |строительство | |
| | | | |(покупку) | |
| | | | |жилья и выплаты| |
| | | | |денежной | |
| | | | |компенс. за | |
| | | | |наем (поднаем) | |
| | | | |жилых помещений| |
| | | | |гражданам, | |
| | | | |уволен. с | |
| | | | |военной службы"| |
| | | | |с последующими | |
| | | | |измен. | |
| | | | | | |
| |Доплата к пенсиям | |Норматив расходов на |В соответствии | |
| |гражданам из числа бывших| |1 человека в год |с законом | |
| |военнослужащих | | |Пермской | |
| | | | |области от | |
| | | | |07.03.00 | |
| | | | |N 840-130 | |
| | | | |"О доплатах к | |
| | | | |госпенсиям | |
| | | | |отдельным | |
| | | | |категориям | |
| | | | |пенсионеров | |
| | | | | | |
| |Ежемесячное пособие | |Расходы на 1 ребенка до |Согласно | |
| |на ребенка | |16 лет, на учащегося в |постановлению | |
| | | |общеобразовательной школе -|Правительства | |
| | | |до 18 лет в зависимости от |от 04.09.95 | |
| | | |среднедушевого дохода на |N 883 "Об | |
| | | |члена семьи |утверждении | |
| | | | |Положения о | |
| | | | |порядке | |
| | | | |назначения и | |
| | | | |выплаты | |
| | | | |государственных| |
| | | | |пособий | |
| | | | |гражданам, | |
| | | | |имеющим детей" | |
| | | | | | |
| |Ежемесячная доплата | |Норматив расходов на |В соответствии | |
| |отдельным категориям | |одного человека в год |с Законом | |
| |малоимущих неработающих | | |Пермской | |
| |пенсионеров | | |области от | |
| | | | |08.06.01 | |
| | | | |N 1536-248 | |
| | | | |"О ежемесячной | |
| | | | |доплате | |
| | | | |отдельным | |
| | | | |категориям | |
| | | | |малоимущих | |
| | | | |неработающих | |
| | | | |пенсионеров" | |
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1803 Молодежная политика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Подростково - молодежные | |Норматив затрат на текущее |1172 (68%) | |
| |клубы по месту | |содержание 1 занимающегося | | |
| |жительства: | |в год | | |
| |охват не менее 15% | | | | |
| |молодежи от 14 - 30 лет | | | | |
| | | | | | |
| |Социально - |Центр |Норматив затрат на текущее |52894 (68%) | |
| |реабилитационный центр со|создается при|содержание одного места | | |
| |стационаром |наличии в МО |в год | | |
| | |более 19000 | | | |
| | |чел. от 14 | | | |
| | |до 30 лет | | | |
| | | | | | |
| |Социально - |1 центр на |Норматив затрат |82 (78%) | |
| |реабилитационный центр |5 тыс. чел. |на одно посещение | | |
| |без стационара |от 14 до 30 | | | |
| | |лет при | | | |
| | |условии | | | |
| | |посещений: | | | |
| | |в МО - не | | | |
| | |менее 1 тыс. | | | |
| | |в год | | | |
| | |Обл. - не | | | |
| | |менее 6 тыс. | | | |
| | |в год | | | |
| | | | | | |
| |Мероприятия по реализации| |Норматив затрат в расчете |6 | |
| |молодежной политики | |на год на 1 чел. в возрасте| | |
| | | |от 14 - 30 лет | | |
| | | | | | |
| |Молодежный |1 на МО с |Норматив на одну |77 (74%) | |
| |информационный центр |населением |консультацию | | |
| | |не менее 30 | | | |
| | |тыс. человек | | | |
| | | | | | |
| |Дворец молодежи |1 на МО с |Норматив на одно |1537 (57%) | |
| | |населением |учреждение | | |
| | |не менее 20 | | | |
| | |тыс. человек | | | |
| | | | | | |
| | | |Повышающие коэффициенты: | | |
| | | |для МО с населением свыше | | |
| | | |100 тыс. человек |1,5 | |
| | | |для областного |2 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Увеличение норматива бюджетной обеспеченности по учреждениям бюджетной сферы на расходы, связанные с |
|приобретением оборудования и капитальным ремонтом - на 15% |
|3000 Прочие расходы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Военкомат областной |1 учреждение |Норматив бюджетных расходов|1,07 (24%) | |
| | | |в год по областному | | |
| | | |военкомату на 1 жителя | | |
| | | | | | |
| |Военкоматы в городах |1 учреждение |По городам областного | | |
| |и районах |на город |подчинения на 1 жителя |5,61 (19%) | |
| | |и район |по районам на 1 жителя |15,45 (19%) | |
| | | |по районам с населением |25,94 (22%) | |
| | | |менее 15 тыс. человек на | | |
| | | |1 жителя | | |
| | | | | | |
|3000 |Расходы на проведение | |на проведение выборов на | | |
| |выборов в органы | |одного избирателя | | |
| |государственной власти и | |в органы государственной |8 | |
| |местного самоуправления | |власти | | |
| | | |в органы местного |10 | |
| | | |самоуправления | | |
|3000 |Расходы на проведение | | | | |
| |мероприятий по управлению| |в год на 1000 работающих |300 | |
| |охраной труда | | | | |
| |Норматив численности |2,88 |На содержание одного |62500 (56%) | |
| |работников учреждения | |работника учреждения | | |
| |"Имущественное | |"Имущественное | | |
| |казначейство" на 1 млн. | |казначейство" | | |
| |чел. | | | | |
| | | | | | |
|3001 |Резервные фонды | |В процентах от расходов, |0,5 | |
| |муниципальных образований| |рассчитанных по нормативам | | |
| | | |минимальной бюджетной | | |
| | | |обеспеченности, и | | |
| | | |приравненных к ним расходов| | |
| | | | | | |
| |Резервный фонд областной | |В процентах от объема |0,4 | |
| |Администрации | |доходов областного бюджета | | |
| | | | | | |
| |Норматив бюджетных | |В процентах от объема |1 | |
| |расходов на реализацию | |нормативных и приравненных | | |
| |муниципальных социальных | |к ним расходов на текущее | | |
| |программ | |содержание учреждений и | | |
| | | |мероприятий социально - | | |
| | | |культурной сферы | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||Нормативы затрат на текущее содержание по Чердынскому и Красновишерскому районам увеличиваются на 5%, по |
|общеобразовательным школам, расположенным в сельской местности по Чердынскому и Красновишерскому районам, |
|увеличиваются на 10% (за исключением отраслевых нормативов, определенных по группам территорий) |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.