Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. N 19 статья 9 настоящего решения изложена в новой редакции
Статья 9. Установить функциональную структуру расходов бюджета города Перми на 2004 год в следующих суммах:
(тыс. руб.)
Раздел, подраз- дел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Расходы | Бюджет на 2004 год |
0100 | Государственное управление и местное самоуправление |
396256,637 | ||
в том числе: | ||||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
8888,500 | |||
текущие расходы | 379441,537 | |||
капитальные расходы | 16815,100 | |||
0105 | Прочие расходы на общегосударственное управление |
1739,587 | ||
041 | Государственная поддержка архивной службы |
1739,587 | ||
397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
1739,587 | ||
текущие расходы | 1559,587 | |||
капитальные расходы | 180,000 | |||
0106 | Функционирование органов местного самоуправления |
394517,050 | ||
Функционирование законодательных органов власти |
28165,0 | |||
26 | Содержание органов местного самоуправления |
11023,000 | ||
27 | Денежное содержание аппарата |
11023,000 | ||
27 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
17142,000 | ||
29 | Расходы на содержание аппарата | 17142,000 | ||
текущие расходы | 26640,000 | |||
капитальные расходы | 1525,000 | |||
0106 | Функционирование исполнительных органов власти |
366 352,050 | ||
26 | Содержание органов местного самоуправления |
248537,000 | ||
27 | Денежное содержание аппарата | 248537,000 | ||
27 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
114667,750 | ||
28 | Представительские расходы | 2014,000 | ||
29 | Расходы на содержание аппарата | 112653,750 | ||
38 | Территориальные органы | 3147,300 | ||
27 | Денежное содержание аппарата | 2212,000 | ||
29 | Расходы на содержание аппарата | 935,300 | ||
в том числе: | 0,000 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
8888,500 | |||
текущие расходы | 351241,950 | |||
капитальные расходы | 15110,100 | |||
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
252712,810 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
7433,410 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
267,000 | |||
текущие расходы | 251863,610 | |||
капитальные расходы | 849,200 | |||
0501 | Органы внутренних дел | 252712,810 | ||
601 | Обеспечение личного состава войск (сил) |
252712,810 | ||
75 | Содержание подведомственных структур |
252712,810 | ||
в том числе: | ||||
за счет доходов от платных услуг |
7433,410 | |||
расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
267,000 | |||
текущие расходы | 251863,610 | |||
капитальные расходы | 849,200 | |||
0700 | Промышленность, энергетика и строительство |
86040,300 | ||
текущие расходы | 30336,400 | |||
капитальные расходы | 55703,900 | |||
0701 | Топливно-энергетический комплекс |
274,000 | ||
293 | Государственная поддержка энергетики и электрификации |
274,000 | ||
290 | Целевые субсидии и субвенции | 274,000 | ||
текущие расходы | 274,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
0707 | Строительство, архитектура | 85766,300 | ||
313 | Государственные капитальные вложения |
85766,300 | ||
198 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
85766,300 | ||
текущие расходы | 30062,400 | |||
капитальные расходы | 55703,900 | |||
0080 0 | Сельское хозяйство и рыболовство |
4258,000 | ||
текущие расходы | 4258,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
0802 | Земельные ресурсы | 4258,000 | ||
344 | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
4258,000 | ||
212 | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
4258,000 | ||
текущие расходы | 4258,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
0900 | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |
7044,700 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
218,000 | |||
текущие расходы | 6416,700 | |||
капитальные расходы | 628,000 | |||
0902 | Лесные ресурсы | 3281,000 | ||
361 | Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий (управление экологии и природопользования) |
3281,000 | ||
223 | Финансирование лесоохранных и песовосстановительных мероприятий |
3281,000 | ||
текущие расходы | 2953,000 | |||
капитальные расходы | 328,000 | |||
0906 | Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов |
3763,700 | ||
362 | Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы (бюро экологической информации) |
1297,700 | ||
75 | Содержание подведомственных структур |
1297,700 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
218,000 | |||
текущие расходы | 1162,700 | |||
капитальные расходы | 135,000 | |||
515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (МУ "Служба по организации содержания домашних животных") |
2466,000 | ||
397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
2466,000 | ||
текущие расходы | 2301,000 | |||
капитальные расходы | 165,000 | |||
1000 | Транспорт, связь и информатика | 15594,000 | ||
текущие расходы | 15594,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
1001 | Автомобильный транспорт | 15226,000 | ||
372 | Государственная поддержка автомобильного транспорта |
15226,000 | ||
290 | Целевые субсидии и субвенции | 15226,000 | ||
текущие расходы | 15226,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
1004 | Водный транспорт | 368,000 | ||
375 | Государственная поддержка речного транспорта |
368,000 | ||
290 | Целевые субсидии и субвенции | 368,000 | ||
текущие расходы | 368,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
1200 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
1039218,000 | ||
в том числе: | ||||
- погашение кредиторской задолженности |
94000,000 | |||
текущие расходы | 861694,000 | |||
капитальные расходы | 177524,000 | |||
1201 | Жилищное хозяйство: | 681509,000 | ||
310 | Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ |
681509,000 | ||
290 | Целевые субсидии и субвенции | 681509,000 | ||
в том числе: | ||||
погашение кредиторской задолженности |
24000,000 | |||
текущие расходы | 535365,000 | |||
капитальные расходы | 146144,000 | |||
1202 | Коммунальное хозяйство: | 355501,000 | ||
311 | Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ (благоустройство) |
355501,000 | ||
397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
31380,000 | ||
в том числе: | ||||
- погашение кредиторской задолженности |
17880,000 | |||
текущие расходы | 0,000 | |||
капитальные расходы | 31380,000 | |||
443 | Расходы на благоустройство в субъектах РФ |
324121,000 | ||
в том числе: | ||||
- погашение кредиторской задолженности |
52120,000 | |||
текущие расходы | 324121,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
1203 | Прочие структуры и мероприятия жилищнокоммунального хозяйства |
2208,000 | ||
311 | Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ |
2208,000 | ||
444 | Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФ |
2208,000 | ||
текущие расходы | 2208,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
25069,560 | ||
в том числе: | ||||
за счет доходов от платных услуг |
350,060 | |||
расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
25,500 | |||
текущие расходы | 24645,860 | |||
капитальные расходы | 423,700 | |||
1302 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
25069,560 | ||
601 | Обеспечение личного состава войск (сил) |
25069,560 | ||
75 | Содержание подведомственных труктур |
25069,560 | ||
том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
350,060 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
25,500 | |||
текущие расходы | 24645,860 | |||
капитальные расходы | 423,700 | |||
1400 | Образование: | 1474358,493 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
106264,993 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
4239,000 | |||
- погашение кредиторской задолженности |
10000,000 | |||
текущие расходы | 1372461,012 | |||
капитальные расходы | 101897,481 | |||
1401 | Дошкольное образование | 590102,763 | ||
400 | Ведомственные расходы на образование |
590102,763 | ||
259 | Детские дошкольные учреждения | 590102,763 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
3657,004 | |||
- погашение кредиторской задолженности |
1948,279 | |||
текущие расходы | 572815,492 | |||
капитальные расходы | 17287,271 | |||
1402 | Общее образование | 672010,747 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
90844,986 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
4185,000 | |||
- погашение кредиторской задолженности |
7362,046 | |||
текущие расходы | 598315,066 | |||
капитальные расходы | 73695,681 | |||
400 | Ведомственные расходы на образование |
672010,747 | ||
260 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
289763,269 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
61060,001 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
4104,000 | |||
- погашение кредиторской задолженности |
6255,056 | |||
текущие расходы | 233919,533 | |||
капитальные расходы | 55843,736 | |||
262 | Вечерние и заочные средние образовательные школы |
8462,186 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
2517,993 | |||
текущие расходы | 7930,493 | |||
капитальные расходы | 531,693 | |||
263 | Школы-интернаты | 45547,282 | ||
в том числе: | ||||
- погашение кредиторской задолженности |
258,976 | |||
текущие расходы | 44305,706 | |||
капитальные расходы | 1241,576 | |||
264 | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
266014,909 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
27266,992 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
81,000 | |||
- погашение кредиторской задолженности |
239,920 | |||
текущие расходы | 253369,096 | |||
капитальные расходы | 12645,813 | |||
265 | Детские дома | 62223,101 | ||
в том числе: | ||||
- погашение кредиторской задолженности |
608,094 | |||
текущие расходы | 58790,238 | |||
капитальные расходы | 3432,863 | |||
1403 | Начальное профессиональное образование |
41166,563 | ||
400 | ведомственные расходы на образование |
41166,563 | ||
267 | Специальные профессиональнотехнические училища |
41166,563 | ||
в том числе: | ||||
за счет доходов от платных услуг |
3757,998 | |||
текущие расходы | 39993,998 | |||
капитальные расходы | 1172,565 | |||
1404 | Среднее профессиональное образование |
28100,576 | ||
400 | Ведомственные расходы на образование (художественный колледж, медучилище, технологический колледж Альтер") |
28100,576 | ||
268 | Средние специальные учебные заведения |
28100,576 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
6893,004 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
54,000 | |||
- погашение кредиторской задолженности |
230,972 | |||
текущие расходы | 26668,004 | |||
капитальные расходы | 1432,572 | |||
1407 | Прочие расходы в области образования |
142977,844 | ||
400 | Ведомственные расходы на образование |
141831,844 | ||
272 | Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
141831,844 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
1112,001 | |||
- погашение кредиторской задолженности |
458,703 | |||
текущие расходы | 133522,452 | |||
капитальные расходы | 8309,392 | |||
515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
1146,000 | ||
386 | Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |
1146,000 | ||
текущие расходы | 1146,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
1500 | Культура, искусство и кинематография |
90080,810 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
25967,810 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
162,000 | |||
текущие расходы | 87632,200 | |||
капитальные расходы | 2448,610 | |||
1501 | Культура и искусство | 89565,210 | ||
410 | Ведомственные расходы на культуру и искусство |
50088,450 | ||
280 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
22338,450 | ||
в том числе: | ||||
за счет доходов от платных услуг |
8929,150 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
54,000 | |||
текущие расходы | 22263,250 | |||
капитальные расходы | 75,200 | |||
283 | Музеи и постоянные выставки | 130,000 | ||
в том числе: | ||||
капитальные расходы | 130,000 | |||
284 | Библиотеки | 27620,000 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
899,000 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
27,000 | |||
текущие расходы | 27279,000 | |||
капитальные расходы | 341,000 | |||
411 | Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств |
6952,410 | ||
281 | Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств |
6952,410 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
4205,410 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
27,000 | |||
текущие расходы | 6 925,000 | |||
капитальные расходы | 27,410 | |||
412 | - | Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
32524,350 | |
287 | Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
32524,350 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
11934,250 | |||
расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
54,000 | |||
текущие расходы | 30649,350 | |||
капитальные расходы | 1875,000 | |||
1502 | Кинематография | 490,600 | ||
415 | Государственная поддержка кинематографии |
490,600 | ||
397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
490,600 | ||
текущие расходы | 490,600 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
1503 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства |
25,000 | ||
515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
25,000 | ||
386 | Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |
25,000 | ||
текущие расходы | 25,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
1700 | Здравоохранение и физкультура | 1536534,740 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
272283,640 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
297,000 | |||
- погашение кредиторской задолженности |
98108,000 | |||
текущие расходы | 1490699,980 | |||
капитальные расходы | 45834,760 | |||
1701 | Здравоохранение | 1137259,540 | ||
430 | Ведомственные расходы на здравоохранение |
1136545,540 | ||
290 | Целевые субсидии и субвенции | 13821,200 | ||
в том числе: | ||||
- погашение кредиторской задолженности |
115,200 | |||
текущие расходы | 13821,200 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
300 | Больницы, клиники, госпитали | 730527,310 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
145448,510 | |||
- погашение кредиторской задолженности |
4484,000 | |||
текущие расходы | 707351,980 | |||
капитальные расходы | 23175,330 | |||
301 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
166194,240 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
123913,640 | |||
- погашение кредиторской задолженности |
179,600 | |||
текущие расходы | 150849,810 | |||
капитальные расходы | 15344,430 | |||
304 | Дома ребенка | 21880,800 | ||
в том числе: | ||||
- погашение кредиторской задолженности |
37,800 | |||
текущие расходы | 21800,800 | |||
капитальные расходы | 80,000 | |||
305 | Станции скорой и неотложной помощи |
137106,430 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
0,030 | |||
- погашение кредиторской задолженности |
40,400 | |||
текущие расходы | 136826,430 | |||
капитальные расходы | 280,000 | |||
306 | Санатории для больных туберкулезом |
9240,000 | ||
в том числе: | ||||
- погашение кредиторской задолженности |
68,000 | |||
текущие расходы | 9240,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
307 | Санатории для детей и подростков |
34672,100 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
1362,100 | |||
- погашение кредиторской задолженности |
75,000 | |||
текущие расходы | 34254,100 | |||
капитальные расходы | 418,000 | |||
310 | Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
23103,460 | ||
в том числе: | ||||
за счет доходов от платных услуг |
629,260 | |||
расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
297,000 | |||
текущие расходы | 22776,460 | |||
капитальные расходы | 327,000 | |||
515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
714,000 | ||
386 | Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |
714,000 | ||
текущие расходы | 714,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
1704 | Обязательное медицинское страхование |
371084,000 | ||
428 | Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования |
277976,000 | ||
316 | Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
277976,000 | ||
текущие расходы | 277976,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
429 | Расходы на финансирование иных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ по обязательному медицинскому страхованию |
93108,000 | ||
316 | Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
93108,000 | ||
в том числе: | ||||
- погашение кредиторской задолженности |
93108,000 | |||
текущие расходы | 93108,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
1703 | Физическая культура и спорт |
28191,200 | ||
434 | Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
28191,200 | ||
314 | Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
28191,200 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
930,100 | |||
текущие расходы | 21981,200 | |||
капитальные расходы | 6210,000 | |||
1800 | Социальная политика: | 76381,580 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
2584,480 | |||
расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
189,000 | |||
текущие расходы | 74826,580 | |||
капитальные расходы | 1555,000 | |||
1801 | Учреждения социального обеспечения и службы занятости |
65515,480 | ||
440 | ведомственные расходы в области социального обеспечения |
65515,480 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
2584,480 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
189,000 | |||
текущие расходы | 64010,480 | |||
капитальные расходы | 1505,000 | |||
318 | Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
33202,220 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
1895,120 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
94,000 | |||
текущие расходы | 32655,220 | |||
капитальные расходы | 547,000 | |||
323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
32313,260 | ||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
689,360 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
95,000 | |||
текущие расходы | 31355,260 | |||
капитальные расходы | 958,000 | |||
1802 | Социальная помощь | 8719,100 | ||
442 | Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
8719,100 | ||
326 | Выплаты пенсий и пособий | 8719,100 | ||
текущие расходы | 8719,100 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
1803 | Молодежная политика | 2147,000 | ||
446 | Государственная поддержка в области молодежной политики |
2147,000 | ||
323 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
2147,000 | ||
текущие расходы | 2097,000 | |||
капитальные расходы | 50,000 | |||
1900 | Обслуживание государственного и муниципального долга |
22952,600 | ||
текущие расходы | 22952,600 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
1901 | Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга |
22952,600 | ||
462 | Процентные платежи по муниципальному долгу |
22952,600 | ||
331 | Выплата процентов по муниципальному долгу |
22952,600 | ||
текущие расходы | 22952,600 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
3000 | Прочие расходы: | 152525,655 | ||
в том числе: | ||||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
27,000 | |||
текущие расходы | 89108,450 | |||
капитальные расходы | 63417,205 | |||
3001 | Резервные фонды | 21500,000 | ||
510 | Резервные фонды | 21500,000 | ||
435 | Резервные фонды органов местного самоуправления |
21500,000 | ||
текущие расходы | 21500,000 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
3002 | Проведение выборов и референдумов |
1482,200 | ||
511 | Расходы на проведение выборов и референдумов |
1482,200 | ||
394 | Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления |
1482,200 | ||
текущие расходы | 1459,200 | |||
капитальные расходы | 23,000 | |||
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
129543,455 | ||
515 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
129543,455 | ||
397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
129543,455 | ||
в том числе: | ||||
расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
27,000 | |||
текущие расходы | 66149,250 | |||
капитальные расходы | 63394,205 | |||
Городские целевые программы |
64992,600 | |||
текущие расходы | 43488,550 | |||
капитальные расходы | 21504,050 | |||
в том числе: | ||||
"Программа совместных действий по развитию общественных инициатив в городе Перми на 2001-2004 годы" |
2000,000 | |||
"Программа развития городской системы образования до 2005 года" |
3000,000 | |||
"Городская целевая программа развития общественного транспорта г. Перми на 2002-2004 гг." |
1800,000 | |||
Программа "Развитие городских микрорайонов" на 2003-2005 гг. |
26400,000 | |||
"Программа строительства газопроводов и газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки г. Перми на 2001-2004 гг." |
1000,000 | |||
Программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции на территории г. Перми на 2004-2006 годы" |
2200,000 | |||
Программа "Укрепление гражданской безопасности в г. Перми на 2004 г." |
3000,000 | |||
Программа "Сохранение, развитие и поддержка культуры и искусства города Перми на 2004 г." |
1000,000 | |||
Программа "Содействие в создании и деятельности товариществам собственников жилья в г. Перми" (2004 г.) |
600,000 | |||
Программа "Молодежь города Перми (2004 г.)" |
732,600 | |||
Программа "Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными физическими возможностями в г. Перми на 2004 г." |
3500,000 | |||
Программа "Поддержка людей пожилого возраста в городе Перми на 2004 г." |
10000,000 | |||
Программа "Адресная социальная помощь семьям г. Перми на 2004 г." |
6600,000 | |||
Программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения г. Перми на 2004 г." |
2000,000 | |||
Программа "Первичная профилактика стоматологических заболеваний в организованных детских коллективах на 2004 г." |
1160,000 | |||
Итого расходов | 5244020,485 | |||
Бюджет развития | 231639,800 | |||
313 | Государственные капитальные вложения |
231639,800 | ||
текущие расходы | ||||
капитальные расходы | 231639,800 | |||
Всего расходов (без учета целевого фонда) |
5475660,285 | |||
текущие расходы | 4755419,479 | |||
капитальные расходы | 720240,806 | |||
3100 | Целевые бюджетные фонды | 30415,200 | ||
3130 | Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации |
30415,200 | ||
520 | Расходы за счет целевого экологического фонда, консолидируемого в бюджете города |
30415,200 | ||
397 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30415,200 | ||
текущие расходы | 30415,200 | |||
капитальные расходы | 0,000 | |||
Всего расходов (без учета средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию областных и федеральных нормативно-правовых актов) |
5506075,485 | |||
в том числе: | ||||
- за счет доходов от платных услуг |
415102,393 | |||
- расходы на организацию казначейского исполнения бюджета |
14095,000 | |||
- погашение кредиторской задолженности |
202108,000 | |||
Средства, выделяемые из федерального и областного бюджетов на реализацию федеральных и областных нормативно-правовых актов |
2137691,401 | |||
текущие расходы | 2132127,701 | |||
капитальные расходы | 5563,700 | |||
в том числе: | ||||
Средства, передаваемые органам местного самоуправления на выполнение мероприятий по оздоровлению, отдыху и трудоустройству детей в каникулярное время |
35865,180 | |||
Средства, передаваемые органам местного самоуправления на выполнение плана мероприятий по оказанию адресной помощи малоимущим гражданам Пермской области |
2036,000 | |||
Средства, передаваемые органам местного самоуправления на выплату субсидий по оплате жилищнокоммунальных услуг |
333048,180 | |||
Средства, передаваемые органам местного самоуправления на выполнение Закона Пермской области "О социальной поддержке пенсионеров с большим страховым стажем" |
119559,100 | |||
Средства, передаваемые органам местного самоуправления на выполнение Федерального закона "О ветеранах" |
598067,700 | |||
Средства, передаваемые органам местного самоуправления на выполнение Закона Пермской области "О предоставлении дополнительных льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий" |
4919,000 | |||
Средства, передаваемые органам местного самоуправления на реализацию части государственного стандарта общего образования |
893485,500 | |||
Областная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра..." |
13221,880 | |||
Федеральный закон от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |
100559,700 | |||
Федеральный закон от 18.10.91 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" |
22391,300 | |||
Федеральный закон от 15.01.93 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" |
558,901 | |||
Федеральный закон от 09.06.93 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" |
242,500 | |||
Льготы гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
8741,100 | |||
Постановление Правительства РФ от 13.08.96 N 965 "О порядке признания граждан инвалидами" |
4,500 | |||
Федеральный закон от 24.06.93 N 5238-1 "О федеральных органах налоговой полиции" |
0,200 | |||
Средства, передаваемые органам местного самоуправления на содержание территориальных органов ЗАГС |
4990,660 | |||
Всего расходов | 7643766,886 | |||
текущие расходы | 6917962,380 | |||
капитальные расходы | 725804,506 |
<< Статья 8 Статья 8 |
Статья 10 >> Статья 10 |
|
Содержание Решение Пермской городской Думы Пермской области от 20 января 2004 г. N 3 "О бюджете города Перми на 2004 год" (с изменениями... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.