Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению Земского собрания
Краснокамского муниципального района
от 23 августа 2008 г. N 93-п
Исполнение бюджета Краснокамского муниципального района по расходам за 1 полугодие 2008 года
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Наименование расходов |
Уточненный план на год |
Исполнено |
Отклонение |
% отклонения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
60 501,1 |
26 881,0 |
-33 620,1 |
44 % |
|
0102 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
948,6 |
461,5 |
-487,1 |
49 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
948,6 |
461,5 |
-487,1 |
49 % |
|
0010100 |
|
Глава муниципального района |
948,6 |
461,5 |
-487,1 |
49 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
948,6 |
461,5 |
-487,1 |
49 % |
0103 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
4 362,0 |
2 022,8 |
-2 339,2 |
46 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 362,0 |
2 022,8 |
-2 339,2 |
46 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
2 574,5 |
1 184,6 |
-1 389,9 |
46 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
2 574,5 |
1184,6 |
-1 389,9 |
46 % |
|
0010300 |
|
Председатель Земского собрания муниципального района |
948,6 |
402,8 |
-545,8 |
42 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
948,6 |
402,8 |
-545,8 |
42 % |
|
0010400 |
|
Депутаты (члены) Земского собрания муниципального района |
838,9 |
435,4 |
-403,5 |
52 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
838,9 |
435,4 |
-403,5 |
52 % |
0104 |
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
27 552,7 |
13 229,4 |
-14 323,3 |
48 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
24 443,9 |
11 950,5 |
-12 493,4 |
49 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
24 443,9 |
11 950,5 |
-12 493,4 |
49 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
24 443,9 |
11 950,5 |
-12 493,4 |
49 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
22,9 |
22,9 |
0,0 |
100 % |
|
5200203 |
|
Субвенции на обслуживание мобилизационной подготовки |
310,3 |
15,8 |
-294,5 |
5 % |
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
310,3 |
15,8 |
-294,5 |
5 % |
|
5200204 |
|
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
31,7 |
0,0 |
-31,7 |
0 % |
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
31,7 |
0,0 |
-31,7 |
0 % |
|
5200206 |
|
21,1 |
5,0 |
-16,1 |
24 % |
|
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
21,1 |
5,0 |
-16,1 |
24 % |
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
2 745,7 |
1 258,1 |
-1 487,6 |
46 % |
|
5210201 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий |
197,0 |
97,6 |
-99,4 |
50 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
197,0 |
97,6 |
-99,4 |
50 % |
|
5210202 |
|
Субвенции на обеспечение хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов архивного фонда Пермского края |
390,0 |
192,2 |
197,8 |
49 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
390,0 |
192,2 |
-197,8 |
49 % |
|
5210203 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по согласованию размещения объектов игорного бизнеса |
5,3 |
2,6 |
-2,7 |
49 % |
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
0,0 |
0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
5,3 |
2,6 |
-2,7 |
49 % |
|
5210205 |
|
Субвенции на обеспечение прав на защиту несовершеннолетних детей |
752,0 |
345,6 |
-406,4 |
46 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
752,0 |
345,6 |
-406,4 |
46 % |
|
5210215 |
|
Субвенции на передачу полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений |
13,1 |
11,3 |
-1,8 |
86 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
13,1 |
11,3 |
-1,8 |
86 % |
|
521217 |
|
Субвенция на выполн. по реистрации# и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера |
1,3 |
0,0 |
-1,3 |
0 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1,3 |
0,0 |
-1,3 |
0 % |
|
5210219 |
|
Субвенции на обеспечение полномочий по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц |
1 387,0 |
608,8 |
-778,2 |
44 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 387,0 |
608,8 |
-778,2 |
44 % |
0105 |
|
|
Судебная система |
27,3 |
0,0 |
-27,3 |
0 % |
|
0014000 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ |
27,3 |
0,0 |
-27,3 |
0 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
27,3 |
0,0 |
-27,3 |
0 % |
0106 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
7 423,6 |
3 383,5 |
-4 040,1 |
46 % |
|
0010000 |
|
функций# |
6 964,3 |
3 288,2 |
-3 676,1 |
47 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
6 964,2 |
3 288,2 |
-3 676,1 |
47 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
6 964,3 |
3288,2 |
-3 676,1 |
47 % |
|
5200200 |
|
Субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств органов местного самоуправления по переданным полномочиям |
265,5 |
20,7 |
-244,8 |
8 % |
|
5200201 |
|
Субвенции на обслуживание# деятельности казначейского обслуживания |
265,5 |
20,7 |
-244,8 |
8 % |
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
265,5 |
20,7 |
-244,8 |
8 % |
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
193,8 |
74,6 |
-119,2 |
38 % |
|
5210207 |
|
Субвенции на обеспечение обслуживания получателей средств бюджета Пермского края |
193,8 |
74,6 |
-119,2 |
38 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
193,8 |
74,6 |
-119,2 |
38 % |
0107 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
1 440,0 |
564,2 |
-875,8 |
39 % |
|
0200000 |
|
Проведение выборов и референдумов |
266,0 |
139,9 |
-126,1 |
53 % |
|
0200100 |
|
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти муниципального района |
266,0 |
139,9 |
-126,1 |
53 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
266,0 |
139,9 |
-126,1 |
53 % |
|
5200000 |
|
Субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств органов местного самоуправления по переданным полномочиям |
296,0 |
0,0 |
-296,0 |
0 % |
|
5202007 |
|
Проведение выборов |
296,0 |
0,0 |
-296,0 |
0 % |
|
|
007 |
Прочие дотации |
296,0 |
0.0 |
-296,0 |
0 % |
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
878,0 |
424,3 |
-453,7 |
48 % |
|
5210206 |
|
Субвенции на обеспечение избирательных прав граждан |
878,0 |
424,3 |
-453,7 |
48 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
878,0 |
424,3 |
-453,7 |
48 % |
0111 |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 194,4 |
756,9 |
-437,5 |
63 % |
|
0650000 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
1 194,4 |
756,9 |
-437,5 |
63 % |
|
0650100 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
1 194,4 |
756,9 |
-437,5 |
63 % |
|
|
011 |
Обспуживание муниципального долга |
1 194,4 |
756,9 |
-437,5 |
63 % |
0112 |
|
|
Резервные фонды |
2 293,0 |
0.0 |
-2 293,0 |
0 % |
|
0700000 |
|
Резервные фонды |
2 293,0 |
0,0 |
-2 293,0 |
0 % |
|
0700100 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
2 293,0 |
0,0 |
-2 293,0 |
0 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
2 293,0 |
0,0 |
-2 293,0 |
0 % |
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
15 259,5 |
6 462,7 |
-8 796,3 |
42 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 609,3 |
2 825,1 |
-3 784,2 |
43 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
4 776,3 |
2 101,3 |
-2 675,0 |
44 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 776,3 |
2101,3 |
-2 675,0 |
44 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
1,8 |
0,5 |
-1,3 |
28 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
0013800 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
1 833,0 |
723,8 |
-1 109,2 |
39 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 833,0 |
723,8 |
-1 109,2 |
39 % |
|
0900000 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
5 657,3 |
2 032,2 |
-3 625,1 |
36 % |
|
0900100 |
|
Содержание и обслуживание казны |
4 590,1 |
1 492.2 |
-3 097,9 |
33 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
4 590,1 |
1492,2 |
-3 097,9 |
33 % |
|
0900200 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
1 067,2 |
540,0 |
-527,2 |
51 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
1 067,2 |
540,0 |
-527,2 |
51 % |
|
0920000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
1 512,9 |
1 263,2 |
-249,7 |
83 % |
|
0920101 |
|
Информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, проведение творческих конкурсов, семинаров, встреч |
468,1 |
468,1 |
0,0 |
100 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
468,1 |
468,1 |
0,0 |
100 % |
|
0920102 |
|
Выплаты единовременного поощрения лицам, награжденным Почетной грамотой Краснокамского муниципального района |
21,1 |
19,8 |
-1,3 |
94 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
21,1 |
19,8 |
-1,3 |
94 % |
|
0920103 |
|
Выплаты единовременного поощрения лицам, награжденным Почетной грамотой Главы Краснокамского муниципального района |
10,5 |
9,4 |
-1,1 |
90 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
10,5 |
9,4 |
-1,1 |
90 % |
|
0920105 |
|
Прочие общегосударственные вопросы |
1 013,2 |
765,9 |
-247,3 |
76 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
1 013,2 |
765,9 |
-247,3 |
76 % |
|
0920200 |
|
Финансовая поддержка на возвратной основе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
012 |
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
4500000 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 000,0 |
248,2 |
-751,8 |
25 % |
|
4500300 |
|
Мероприятия, посвященные 70-летию г. Краснокамска |
1 000,0 |
248,2 |
-751,8 |
25 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
1 000,0 |
248,2 |
-751,8 |
25 % |
|
6210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
0,0 |
0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
480,0 |
94,0 |
-386,0 |
20 % |
|
7950500 |
|
Целевая программа "Содействие занятости населения Краснокамского муниципального образования на 2006 - 2008 г.г." |
480,0 |
94,0 |
-386,0 |
20 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
480,0 |
94,0 |
-386,0 |
20 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
64 386,1 |
30 462,1 |
-33 924,0 |
47 % |
|
0302 |
|
|
Органы внутренних дел |
59 329,8 |
28 506,8 |
-30 823,0 |
48 % |
|
2020000 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
58 329,8 |
28 273,6 |
-30 056,2 |
48 % |
|
2020100 |
|
Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
12 002,7 |
6 369,9 |
-5 632,8 |
53 % |
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
12 002,7 |
6369,9 |
-5 632,8 |
53 % |
|
2020200 |
|
Вещевое обеспечение |
994,8 |
509,8 |
-485,0 |
51 % |
|
2020201 |
|
Обеспечение форменным обмундированием |
994,8 |
509,8 |
-485,0 |
51 % |
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
994,8 |
509,8 |
-485,0 |
51 % |
|
2020300 |
|
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов |
34 204,0 |
15 405,9 |
-18 798,1 |
45 % |
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
34 204,0 |
15405,9 |
-18 798,1 |
45 % |
|
2020400 |
|
Гражданский персонал |
3 620,1 |
1 603,8 |
-2 016,3 |
44 % |
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
3 620,1 |
1603,8 |
-2 016,3 |
44 % |
|
2020500 |
|
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности |
6 326,6 |
3 889,3 |
-2 437,3 |
61 % |
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
6 326,6 |
3889,3 |
-2 437,3 |
61 % |
|
2020600 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
1 181,6 |
494,9 |
-686,7 |
42 % |
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
1 181,6 |
494,9 |
-686,7 |
42 % |
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
1 000,0 |
233,2 |
-766,8 |
23 % |
|
7950300 |
|
Целевая программа "Профилактика правонарушений в Краснокамском муниципальном районе на 2006 - 2009 гг." |
1 000,0 |
233,2 |
-766,8 |
23 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
60,0 |
0,0 |
-60,0 |
0 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
940,0 |
233,2 |
-706,8 |
25 % |
0309 |
|
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
5 056,3 |
1 955,3 |
-3 101,0 |
39 % |
|
2180000 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
5 056,3 |
1 955,3 |
-3 101,0 |
39 % |
|
2180100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
5 009,7 |
1 908,7 |
-3 101,0 |
38 % |
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
5 009,7 |
1908,7 |
-3 101,0 |
38 % |
|
2180200 |
|
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений |
46,6 |
46,6 |
0,0 |
100 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
46,6 |
46,6 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная экономика |
27 128,4 |
8 681,6 |
-18 446,8 |
32 % |
|
0405 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
10 190,1 |
4 537,7 |
-5 652,4 |
45 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 163,0 |
540,4 |
-622,6 |
46 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
1 163,0 |
540,4 |
-622,6 |
46 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
1 163,0 |
540,4 |
-622,6 |
46 % |
|
2600101 |
|
Субсидии на поддержку племенного животноводства |
699,1 |
699,1 |
0,0 |
100 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
699,1 |
699,1 |
0,0 |
100 % |
|
260Q200 |
|
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2009 годах, личным подсобным хозяйствам |
584,0 |
169,2 |
-414,8 |
29 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
584,0 |
169,2 |
-414,8 |
29 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
566,0 |
148,4 |
-417,6 |
26 % |
|
5210204 |
|
Субвенции на обеспечение поддержки сельскохозяйственного производства |
566,0 |
148,4 |
-417,6 |
26 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
566,0 |
148,4 |
-417,6 |
26 % |
|
5220000 |
|
Региональные целевые программы |
7 178,0 |
2 980,6 |
-4 197,4 |
42 % |
|
5220100 |
|
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Пермской области на 2006 - 2008 годы" |
7 178,0 |
2 980,6 |
-4 197,4 |
42 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
7 178,0 |
2980,6 |
-4 197,4 |
42 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
0,0 |
0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0408 |
|
|
Транспорт |
859,4 |
0,0 |
-859,4 |
0 % |
|
3170100 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий в области автомобиотного# транспорта |
180,2 |
0,0 |
-180,2 |
0 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
180,2 |
0,0 |
-180,2 |
0 % |
|
5053700 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ и субъектов РФ |
679,2 |
0,0 |
-679,2 |
0 % |
|
5053701 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации |
442,9 |
0,0 |
-442,9 |
0 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
442,9 |
0 |
-442,9 |
0 % |
|
5053702 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории пермского края# отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Пермского края |
236,3 |
0,0 |
-236,3 |
0 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
236,3 |
0,0 |
-236,3 |
0 % |
0409 |
|
|
Дорожное хозяйство |
9 032,0 |
3 949,9 |
-5 082,1 |
44 % |
|
3150000 |
|
Дорожное хозяйство |
4 634,0 |
3 949,9 |
-684,1 |
85 % |
|
3150100 |
|
Текущее содержание муниципальных дорог |
4 634,0 |
3 949,9 |
-684,1 |
85 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
4 634,0 |
3949,9 |
-684,1 |
85 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
4 398,0 |
0,0 |
-4 398,0 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
4 398,0 |
0,0 |
-4 398,0 |
0 % |
0412 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
7 046,9 |
194,0 |
-6 852,9 |
3 % |
|
3380000 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
82,9 |
82,9 |
0,0 |
100 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
82,9 |
82,9 |
0,0 |
100 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
6 712,5 |
0,0 |
-6 712,5 |
0 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
6 712,5 |
0,0 |
-6 712,5 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
6 712,5 |
0,0 |
-6 712,5 |
0 % |
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
251,5 |
111,1 |
-140,4 |
44 % |
|
7950700 |
|
Целевая программа "Поддержка малого предпринимательства в Краснокамском муниципальном районе на 2008 год" |
251,5 |
111,1 |
-140,4 |
44 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
251,5 |
111,1 |
-140,4 |
44 % |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
35 093,8 |
5 068,5 |
-30 025,3 |
14 % |
|
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
1 899,9 |
1 266,2 |
-633,7 |
67 % |
|
1020000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
50,4 |
50,4 |
0,0 |
100 % |
|
1020200 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
50,4 |
50,4 |
0,0 |
100 % |
|
1020203 |
|
Строительство жилого фонда с. Стряпунята |
50,4 |
50,4 |
0,0 |
100 % |
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
50,4 |
50,4 |
0,0 |
100 % |
|
3500000 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
86,0 |
0,0 |
-86,0 |
0 % |
|
3500200 |
|
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
86,0 |
0,0 |
-86,0 |
0 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
86,0 |
0,0 |
-86,0 |
0 % |
|
5200000 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные пеерчисления# |
1 763,5 |
1 215,8 |
-547,7 |
69 % |
|
5220000 |
|
Региональные целевые программы |
1 763,5 |
1 215,8 |
-547,7 |
69 % |
|
5220600 |
|
Краевая целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2007 - 2010 годы" |
1 763,5 |
1 215,8 |
-547,7 |
69 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 763,5 |
1215,8 |
-547,7 |
69 % |
0502 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
27 851,0 |
3 204,5 |
-24 646,5 |
12 % |
|
1020200 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
627,5 |
543,4 |
-84,1 |
87 % |
|
1020201 |
|
Строительство КНС (п. Звездный) |
77,7 |
0,0 |
-77,7 |
0 % |
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
77,7 |
0,0 |
-77,7 |
0 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
77,7 |
0,0 |
-77,7 |
0 % |
|
1020202 |
|
Полигон захоронения ТБО |
51,4 |
45,0 |
-6,4 |
88 % |
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
51,4 |
45,0 |
-6,4 |
88 % |
|
1020204 |
|
Газификация жилфонда с. Мысы |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
100 % |
|
1020205 |
|
Газификация жилфонда с. Стряпунята |
58,4 |
58,4 |
0,0 |
100 % |
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
58,4 |
58,4 |
0,0 |
100 % |
|
3510000 |
|
Поддержка комуннального хозяйства |
7 777,0 |
1 972,0 |
-5 805,0 |
25 % |
|
3510100 |
|
Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
0 % |
|
3510101 |
|
Наружные сети канализации с. Усть-Сыны |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
0 % |
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
0 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
0 % |
|
3510500 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
7 767,0 |
1 972,0 |
-5 795,0 |
25 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
7 767,0 |
1 972,0 |
-5 795,0 |
25 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
19 446,5 |
689,1 |
-18 757,4 |
4 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
19 446,5 |
689,1 |
-18 757,4 |
4 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
19 446,5 |
689,1 |
-18 757,4 |
4 % |
0503 |
|
|
Благоустройство |
4 983,9 |
238,8 |
-4 745,1 |
5 % |
|
3510000 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
907,8 |
238,8 |
-669,0 |
26 % |
|
3510200 |
|
Мероприятия по благоустройству |
236,3 |
197,1 |
-39,2 |
83 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
236,3 |
197,1 |
-39,2 |
83 % |
|
3510202 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
171,5 |
0,0 |
-171,5 |
0 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
171,5 |
0.0 |
-171,5 |
0 % |
|
3510301 |
|
Обслуживание газопроводов |
500,0 |
41,7 |
-458,3 |
8 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
500,0 |
41,7 |
-458,3 |
8 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
4 076, |
0,0 |
-4 076,1 |
0 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
2 800, |
0,0 |
-2 800,0 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
2 800, |
0,0 |
-2 800,0 |
0 % |
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
1 276,1 |
0,0 |
-1 276,1 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
1 276,1 |
0,0 |
-1 276,1 |
0 % |
0505 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
359,0 |
359,0 |
0,0 |
100 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
359,0 |
359,0 |
0,0 |
100 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
359,0 |
359,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
359,0 |
359,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охрана окружающей среды |
5 935,6 |
2 135,9 |
-3 799,7 |
36 % |
|
0605 |
|
|
среды# |
5 935,6 |
2 135,9 |
-3 799,7 |
36 % |
|
4100000 |
|
Природоохранные мероприятия |
3 550,6 |
1 123,5 |
-2 427,1 |
32 % |
|
4100100 |
|
Отдельные мероприятия в области охраны окружающей среды |
3 550,6 |
1 123,5 |
-2 427,1 |
32 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
3 550,6 |
1123,5 |
-2 427,1 |
32 % |
|
4110000 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области охраны окружающей среды |
2 385,0 |
1 012,4 |
-1 372,6 |
42 % |
|
4110100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 385,0 |
1 012,4 |
-1 372,6 |
42 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 385,0 |
1012,4 |
-1 372,6 |
42 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Образование |
488 860,8 |
233 347,8 |
-255 513,0 |
48 % |
|
0701 |
|
|
Дошкольное образование |
87 968,3 |
37 118,7 |
-50 849,6 |
42 % |
|
4200000 |
|
Детские дошкольные учреждения |
85 194,3 |
36 883,5 |
-48 310,8 |
43 % |
|
4200100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
85 194,3 |
36 883,5 |
-48 310,8 |
43 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
85 194,3 |
36 883,5 |
-48 310,8 |
43 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
12 581,9 |
5501,7 |
-7 080,2 |
44 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
1 999,1 |
950,8 |
-1 048,3 |
48 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
2 774,0 |
235,2 |
-2 538,8 |
8 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
1 700,0 |
0,0 |
-1 700,0 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
1 700,0 |
0,0 |
-1 700,0 |
0 % |
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
810,0 |
202,0 |
-608,0 |
25 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
810,0 |
202,0 |
-608,0 |
25 % |
|
5210214 |
|
Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных общеобразовательных учреждениях |
264,0 |
33,2 |
-230,8 |
13 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
264,0 |
33,2 |
-230,8 |
13 % |
0702 |
|
|
Общее образование |
360 759,7 |
172 454,3 |
-188 305,4 |
48 % |
|
4210000 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполние# средние и средние |
69 258,0 |
39 236,3 |
-30 021,7 |
57 % |
|
4210100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
69 258,0 |
39 236,3 |
-30 021,7 |
57 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
69 258,0 |
39236,3 |
-30 021,7 |
57 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
11 332,6 |
4980,2 |
-6 352,4 |
44 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
2 181,8 |
641,0 |
-1 540,8 |
29 % |
|
4230000 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
77 657,0 |
33 772,9 |
-43 884,1 |
43 % |
|
4230100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
77 657,0 |
33 772,9 |
-43 384,1 |
43 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
77 657,0 |
33772,9 |
-43 884,1 |
43 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
2 607,3 |
1275,3 |
-1 332,0 |
49 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
935,7 |
286,4 |
-649,3 |
31 % |
|
4240000 |
|
Детские дома |
69,1 |
22,9 |
-46,2 |
33 % |
|
4240200 |
|
Оказание поддержки приёмным семьям |
69,1 |
22,9 |
-46,2 |
33 % |
|
|
003 |
Социальные выплаты |
69,1 |
22,9 |
-46,2 |
33 % |
|
5050000 |
|
Социальная помощь |
3 733,2 |
1 439,3 |
-2 293,9 |
39 % |
|
5055300 |
|
Закон Пермской области от 09.09.1996 N 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" |
3 733,2 |
1 439,3 |
-2 293,9 |
39 % |
|
5055308 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
1 924,4 |
509,5 |
-1 414,9 |
26 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 924,4 |
509,5 |
-1 414,9 |
26 % |
|
5055309 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
1 808,8 |
929,8 |
-879,0 |
51 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 808,8 |
929,8 |
-879,0 |
51 % |
|
5200900 |
|
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство |
4 936,7 |
2 629,0 |
-2 307,7 |
53 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
4 936,7 |
2 629,0 |
-2 307,7 |
53 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
205 105,7 |
95 353,9 |
-109 751,8 |
46 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
10 255,5 |
0,0 |
-10 255,5 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
10 255,5 |
0,0 |
-10 255,5 |
0 % |
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
13 820,6 |
2 343,1 |
-11 477,5 |
17 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
13 820,6 |
2 343,1 |
-11 477,5 |
17 % |
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
181 029,6 |
93 010,8 |
-88 018,8 |
51 % |
|
5210211 |
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях |
163 154,0 |
84 762,2 |
-78 391,8 |
52 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
163 154,0 |
84 762,2 |
-78 391,8 |
52 % |
|
5210212 |
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях |
12 368,6 |
5 578,1 |
-6 790,5 |
45 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
12 368,6 |
5 578,1 |
-6 790,5 |
45 % |
|
5210214 |
|
Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях |
568,0 |
208,7 |
-359,3 |
37 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
568,0 |
208,7 |
-359,3 |
37 % |
|
5210222 |
|
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
4 939,0 |
2 461,8 |
-2 477,2 |
50 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
4 939,0 |
2461,8 |
-2 477,2 |
50 % |
0707 |
|
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
21 027,9 |
15 320,4 |
-5 707,5 |
73 % |
|
4310000 |
|
Организационно-воспитательная работа с детьми |
1 427,4 |
707,9 |
-719,5 |
50 % |
|
4310100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 034, |
423,7 |
-610,8 |
41 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 034, |
423,7 |
-610,8 |
41 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
97,4 |
95,6 |
-1,8 |
98 % |
|
4310200 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодёжи |
392,9 |
284,2 |
-108,7 |
72 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
392,9 |
284,2 |
-108,7 |
72 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
142,0 |
113,7 |
-28,3 |
80 % |
|
4320000 |
|
Мероприятия по организации оздоровительной компании# детей и подростков |
18 098,5 |
13 818,4 |
-4 280,1 |
76 % |
|
4320100 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
13 622,3 |
10 543,6 |
-3 078,7 |
77 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
13 622,3 |
10543,6 |
-3 078,7 |
77 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
1 635,0 |
307,3 |
-1 327,7 |
19 % |
|
4320200 |
|
Оздоровление детей и подростков |
4 476,2 |
3 274,8 |
-1 201,4 |
73 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
4 476,2 |
3 274,8 |
-1 201,4 |
73 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской иной приносящей доход деятельности |
3 834,3 |
2 664,7 |
-1 169,6 |
69 % |
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
1 502,0 |
794,1 |
-707,9 |
53 % |
|
7950100 |
|
Целевая программа "Семья и дети Прикамья на 2007 - 2010 гг." |
800,0 |
532,1 |
-267,9 |
67 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
800,0 |
532,1 |
-267,9 |
67 % |
|
7950400 |
|
Целевая программа "Поддержка общественных инициатив в Краснокамском муниципальном районе на 2007 - 2010 гг." |
232,0 |
62,6 |
-169,4 |
27 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
232,0 |
62,6 |
-169,4 |
27 % |
|
7950800 |
|
Целевая программа "Альтернатива" |
320,0 |
158,7 |
-161,3 |
50 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
320,0 |
158,7 |
-161,3 |
50 % |
|
7950900 |
|
Целевая программа "Развитие политической культуры и гражданского образования населения Краснокамского муниципального района на 2008 - 2010 г."# |
150,0 |
40,7 |
-109,3 |
27 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
150,0 |
40,7 |
-109,3 |
27 % |
0709 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
19 104,9 |
8 454,4 |
-10 650,5 |
44 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 243,6 |
1 392,9 |
-1 850,7 |
43 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
3 243,6 |
1 392,9 |
-1 850,7 |
43 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
3 243,6 |
1392,9 |
-1 850,7 |
43 % |
|
4330000 |
|
Мероприятия в сфере образования |
110,0 |
109,4 |
-0,6 |
99 % |
|
4330200 |
|
Проведение мероприятий в сфере образования |
110,0 |
109,4 |
-0,6 |
99 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
110,0 |
109,4 |
-0,6 |
99 % |
|
4350000 |
|
Учреждения обеспечивающие предоставление услуг |
15 540,3 |
6 889,4 |
-8 650,9 |
44 % |
|
4350100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15 540,3 |
6 889,4 |
-8 650,9 |
44 % |
|
4350101 |
|
Информационно-методические и иные центры |
8 984,8 |
4 082,1 |
-4 902,7 |
45 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
8 984,8 |
4082,1 |
-4 902,7 |
45 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
1,5 |
0 |
-1,5 |
0 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
493,5 |
260,3 |
-233,2 |
53 % |
|
4350102 |
|
Централизованная бухгалтерия в сфере образования |
6 555,5 |
2 807,3 |
-3 748,2 |
43 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
6 555,5 |
2807,3 |
-3 748,2 |
43 % |
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
211,0 |
62,7 |
-148,3 |
30 % |
|
5210218 |
|
Субвенции на администрирование полномочий по выплате компенсаций части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
211,0 |
62,7 |
-148,3 |
30 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
211,0 |
62,7 |
-148,3 |
30 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография, средства массовой информации |
26 630,5 |
9 870,5 |
-16 760,0 |
37 % |
|
0801 |
|
|
Культура |
24 377,5 |
8 819,9 |
-15 557,6 |
36 % |
|
4400000 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
7 199,1 |
4 014,4 |
-3 184,7 |
56 % |
|
4400100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 199,1 |
4 014,4 |
-3 184,7 |
56 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
7 199,1 |
4014,4 |
-3 184,7 |
56 % |
|
|
|
том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
2 196,7 |
1727,7 |
-469,0 |
79 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
41,8 |
34,3 |
-7,5 |
82 % |
|
4420000 |
|
Библиотеки |
6 355,5 |
2 782,0 |
-3 573,5 |
44 % |
|
4420100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6 355,5 |
2 782,0 |
-3 573,5 |
44 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
6 355,5 |
2 782,0 |
-3 573,5 |
44 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
179,0 |
82,7 |
-96,3 |
46 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
33,8 |
33,4 |
-0,4 |
99 % |
|
4500000 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
830,1 |
468,6 |
-361,5 |
56 % |
|
4500200 |
|
Проведение мероприятий в области культуры |
830,1 |
468,6 |
-361,5 |
56 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
830,1 |
468,6 |
-361,5 |
56 % |
|
|
|
в том числе. |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
109,2 |
49,0 |
-60,2 |
45 % |
|
5200000 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
3 559,8 |
1 554,9 |
-2 004,9 |
44 % |
|
5200200 |
|
Субвенции для финансового обеспечения расходных обязаительств органов местного самоуправления по переданным полномочиям |
3 559,8 |
1 554,9 |
-2 004,9 |
44 % |
|
5200202 |
|
Субвенции на обслуживание библиотечного фонда |
3 559,8 |
1 554,9 |
-2 004,9 |
44 % |
|
|
007 |
Прочий# дотации |
3 559,8 |
1554,9 |
-2 004,9 |
44 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
6 433,0 |
0,0 |
-6 433,0 |
0 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
6 433,0 |
0,0 |
-6 433,0 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
6 433,0 |
0,0 |
-6 433,0 |
0 % |
0806 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
2 253,0 |
1 050,6 |
-1 202,4 |
47 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
735,4 |
371,0 |
-364,4 |
50 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
735,4 |
371,0 |
-364,4 |
50 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
735,4 |
371 |
-364,4 |
50 % |
|
4350000 |
|
Учреждения обеспечивающие предоставление услуг |
1 517,6 |
679,6 |
-838,0 |
45 % |
|
4350100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 517,6 |
679,6 |
-838,0 |
45 % |
|
4350103 |
|
Централизованная бухгалтерия в сфере культуры |
1 517,6 |
679,6 |
-838,0 |
45 % |
|
|
001 |
Выполнени# функций бюджетными учреждениями |
1 517,6 |
679,6 |
-838,0 |
45 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
133 439,7 |
60 798,3 |
-72 641,4 |
46 % |
|
0901 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
54 556,0 |
28 672,0 |
-25 884,0 |
53 % |
|
4700000 |
|
Больницы |
29 540,3 |
13 762,1 |
-15 778,2 |
47 % |
|
4700100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
29 540,3 |
13 762,1 |
-15 778,2 |
47 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениям |
29 540,3 |
13762,1 |
-15 778,2 |
47 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
2 018,6 |
1029,6 |
-989,0 |
51 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
4 323,1 |
1657,2 |
-2 665,9 |
38 % |
|
5201800 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2 293,2 |
1 382,0 |
-911,2 |
60 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
2 293,2 |
1 382.0 |
-911,2 |
60 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
22 722,5 |
13 527,9 |
-9 194,6 |
60 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
7 180,4 |
688,4 |
-6 492,0 |
10 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования муниципального района |
7 180,4 |
688,4 |
-6 492,0 |
10 % |
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
15 542,1 |
12 839,5 |
-2 702,6 |
83 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
15 542,1 |
12 839,5 |
-2 702,6 |
83 % |
0902 |
|
|
Амбулаторная помощь |
39 809,7 |
13 003,9 |
-26 805,8 |
33 % |
|
4710000 |
|
Поликлиники, амбулатории |
27 418,8 |
11 938,8 |
-15 480,0 |
44 % |
|
4710100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
27 418,8 |
11 938,8 |
-15 480,0 |
44 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
27 418,3 |
11938,8 |
-15 480,0 |
44 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
8 261,7 |
4426,6 |
-3 835,1 |
54 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
3 420,7 |
968,9 |
-2 451,8 |
28 % |
|
5201800 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
397,7 |
131,6 |
-266,1 |
33 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
397,7 |
131,6 |
-266,1 |
33 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 993,2 |
933,5 |
-11 059,7 |
8 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
10 440,0 |
773,3 |
-9 666,7 |
7 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
10 440,0 |
773,3 |
-9 666,7 |
7 % |
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
1 553,2 |
160,2 |
-1 393,0 |
10 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
1 553,2 |
160,2 |
-1 393,0 |
10 % |
0906 |
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов |
2 090,8 |
907,9 |
-1 182,9 |
43 % |
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
2 090,8 |
907,9 |
-1 182,9 |
43 % |
|
5210208 |
|
Субвенции на обеспечение донорской кровью и её компонентами муниципальных учреждений здравоохранения |
2 090,8 |
907,9 |
-1 182,9 |
43 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
2 090,8 |
907,9 |
-1 182,9 |
43 % |
0908 |
|
|
Физическая культура и спорт |
32 498,2 |
16 391,9 |
-16 106,3 |
50 % |
|
4820000 |
|
Физкультурно-оздоровительные комплексы |
2 795,1 |
53,7 |
-2 741,4 |
2 % |
|
4820100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 795,1 |
53,7 |
-2 741,4 |
2 % |
|
|
001 |
Выполнени# функций бюджетными учреждениями |
2 795,1 |
53,7 |
-2 741,4 |
2 % |
|
4830000 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
1 060,1 |
840,0 |
-220,1 |
79 % |
|
4830200 |
|
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры |
1 060,1 |
840,0 |
-220,1 |
79 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
1 060,1 |
840,0 |
-220,1 |
79 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
25,0 |
24,0 |
-1.0 |
96 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
28 643,0 |
15 498,2 |
-13 144,8 |
54 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
28 643,0 |
15 498,2 |
-13 144,8 |
54 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования муниципального района |
28 643,0 |
15 498,2 |
-13 144,8 |
54 % |
0910 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
4 485,0 |
1 822,6 |
-2 662,4 |
41 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 849,5 |
583,3 |
-1 266,2 |
32 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
1 849,5 |
583,3 |
-1 266,2 |
32 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
1 849,5 |
583,3 |
-1 266,2 |
32 % |
|
4350000 |
|
Учреждения обеспечивающие предоставление услуг |
2 035,5 |
1 026,2 |
-1 009,3 |
50 % |
|
4350100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 035,5 |
1 026,2 |
-1 009,3 |
50 % |
|
4350104 |
|
Централизованная бухгалтерия в сфере здравоохранения |
2 035,5 |
1 026,2 |
-1 009,3 |
50 % |
|
|
001 |
Выполнени# функций бюджетными учреждениями |
2 035,5 |
1026,2 |
-1 009,3 |
50 % |
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
600,0 |
213,1 |
-386,9 |
36 % |
|
7950200 |
|
Целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социаольного# характера в Краснокамском муниципальном образовании на 2006 - 2010 гг." |
600,0 |
213,1 |
-386,9 |
36 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
600,0 |
213,1 |
-386,9 |
36 % |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
Социальная политика |
50 151,0 |
15 637,7 |
-34 513,3 |
31 % |
|
1001 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
1 422,9 |
697,7 |
-725,2 |
49 % |
|
4910000 |
|
Доплаты к пенсиям |
1 422,9 |
697,7 |
-725.2 |
49 % |
|
4910100 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Краснокамсксто муниципального района |
1 422,9 |
697,7 |
-725,2 |
49 % |
|
|
003 |
Социальные выплаты |
1 422,9 |
697,7 |
-725,2 |
49 % |
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
37 227,4 |
9 264,5 |
-27 962,9 |
25 % |
|
1001100 |
|
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" |
734,8 |
0,0 |
-734,8 |
0 % |
|
|
021 |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
583,2 |
0,0 |
-583,2 |
0 % |
|
|
099 |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
151,6 |
0,0 |
-151,6 |
0 % |
|
1030000 |
|
Субсидии на приобретение (строительство) жилья |
1 530,6 |
0,0 |
-1 530,6 |
0 % |
|
1030100 |
|
Программа "Социальное развитие села" |
1 530,6 |
0,0 |
-1 530,6 |
0 % |
|
1030101 |
|
Субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности |
1 087,4 |
0,0 |
-1 087,4 |
0 % |
|
|
003 |
Социальные выплаты |
1 087,4 |
0,0 |
-1 087,4 |
0 % |
|
1030102 |
|
Субсидии на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности |
443,2 |
0,0 |
-443,2 |
0 % |
|
|
003 |
Социальные выплаты |
443,2 |
0,0 |
-443,2 |
0 % |
|
1040200 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
520,2 |
314,9 |
-205,3 |
61 % |
|
|
014 |
Фонд софинансирования |
520,2 |
314,9 |
-205,3 |
61 % |
|
5050000 |
|
Социальная помощь |
7 001,1 |
2 669,4 |
-4 331,7 |
38 % |
|
5053400 |
|
Обеспечение жильём инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
1 442,5 |
921,6 |
-520,9 |
64 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 442,5 |
921,6 |
-520,9 |
64 % |
|
5055000 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" |
1 727,0 |
20,8 |
-1 706,2 |
1 % |
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
1 727,0 |
20,8 |
-1 706,2 |
1 % |
|
5055100 |
|
Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" |
3 831,6 |
1 727,0 |
-2 104,6 |
45 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
3 831,6 |
1 727,0 |
-2 104,6 |
45 % |
|
5140000 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1 347,8 |
764,9 |
-582,9 |
57 % |
|
5140100 |
|
Оказание социальной помощи гражданам |
1 004,1 |
613,9 |
-390,2 |
61 % |
|
|
003 |
Социальные выплаты |
282,9 |
218,4 |
-64,5 |
77 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
721,2 |
395,5 |
-325,7 |
55 % |
|
5140200 |
|
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам Краснокамского муниципального района |
343,7 |
151,0 |
-192,7 |
44 % |
|
|
003 |
Социальные выплаты |
343,7 |
151,0 |
-192,7 |
44 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
5201000 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных#, реализующих основную общегосударственную программу дошкольного образования |
8 883,8 |
2 351,5 |
-6 532,3 |
26 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
8 883,8 |
2 351,5 |
-6 532,3 |
26 % |
|
5220000 |
|
Региональные целевые программы |
17 209,1 |
3 163,8 |
-14 045,3 |
18 % |
|
5221300 |
|
ОЦП "Обеспечение жильём молодых семей в Пермской области на 2005 - 2010 г." |
15 285,2 |
1 240,0 |
-14 045,2 |
8 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
3 251,9 |
300,8 |
-2 951,1 |
9 % |
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
12 033,3 |
939,2 |
-11 094,1 |
8 % |
|
5221402 |
|
Строительство (приобретение) жилья для участковых уполномоченных милиции |
1 923,9 |
1 923,8 |
-0,1 |
100 % |
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
1 923,9 |
1 923,8 |
-0,1 |
100 % |
1004 |
|
|
Охрана семьи и детства |
10 830,7 |
5 433,8 |
-5 396.9 |
50 % |
|
5050000 |
|
Социальная помощь |
705,7 |
230,0 |
-475,7 |
33 % |
|
5050502 |
|
устройства# детей, лишённых родительского попечения, в семью |
705,7 |
230,0 |
-475,7 |
33 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
705,7 |
230 |
-475,7 |
33 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
10 125,0 |
5 203,8 |
-4 921,2 |
51 % |
|
5210213 |
|
Компенсация на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приёмного родителя |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
5210222 |
|
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
10 125,0 |
5 203,8 |
-4 921,2 |
51 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
10 125,0 |
5203,8 |
-4 921,2 |
51 % |
1006 |
|
|
Другие вопросы в области социальной поолитики |
670,0 |
241,7 |
-428,3 |
36 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
5200200 |
|
Субвенции для финансового обеспечения расходных обязаительств# органов местного самоуправления по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
5200201 |
|
Субвенции на обслуживание# деятельности казначейского обслуживания |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
5200207 |
|
Субвенции на обеспечение обслуживания получателей средств бюджета Пермского края |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
670,0 |
241,7 |
-428,3 |
36% |
|
7950600 |
|
Целевая программа "Социальная помощь населению Краснокамского муниципального района в 2008 г." |
670,0 |
241,7 |
-428,3 |
36 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
670,0 |
241,7 |
-428,3 |
36 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
91 749,6 |
28 332,9 |
-63 416,7 |
31 % |
|
1101 |
|
|
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
17 978,0 |
8 713,6 |
-9 264.4 |
48 % |
|
5170000 |
|
Дотации |
17 978,0 |
8 713,6 |
-9 264,4 |
48 % |
|
5170100 |
|
Дотации поселениям из районного фонда финансовой поддержки поселений |
17 978,0 |
8 713,6 |
-9 264,4 |
48 % |
|
|
004 |
Фонд финансовой поддержки |
17 978,0 |
8 713,6 |
-9 264,4 |
48 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
1102 |
|
|
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
69 356,6 |
19 587,3 |
-49 769,3 |
28 % |
|
0980201 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
18 628,0 |
14 716,1 |
-3 911,9 |
79 % |
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
18 628,0 |
14 716,1 |
-3 911,9 |
79 % |
|
0980202 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аваарийного# жилищного фонда |
135,5 |
0,0 |
-135,5 |
0 % |
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
135,5 |
0,0 |
-135,5 |
0 % |
|
5200103 |
|
Мини-футбольное поле с искусственным газоном |
245,0 |
245,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
006 |
Фонд софинансирования муниципального района |
245,0 |
245,0 |
0,0 |
100 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетиые трансферты |
50 348,1 |
4 626,2 |
-45 721,9 |
9 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
40 315,0 |
0,0 |
-40 315,0 |
0 % |
|
|
006 |
Фонд софинансирования муниципального района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
40 315,0 |
0,0 |
-40 315,0 |
0 % |
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
10 033,1 |
4 626.2 |
-5 406,9 |
46 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
10 033,1 |
4 626,2 |
-5 406,9 |
46 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
1103 |
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
100 % |
|
5200300 |
|
Иные субвенции городским и сельским поселениям из бюджета муниципального района |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
1104 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
4 411,0 |
28,0 |
-4 383,0 |
1 % |
|
5200300 |
|
Иные субвенции городским и сельским поселениям из бюджета муниципального района |
4 383,0 |
0,0 |
-4 383,0 |
0 % |
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
4 383,0 |
0,0 |
-4 383,0 |
0 % |
|
7950400 |
|
Целевая программа "Поддержка общественных инициатив в Краснокамском муниципальном районе на 2007 - 2010 г.г" |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
28,0 |
2,.0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
Итого: |
983 876,6 |
421 216,3 |
-562 660,3 |
43 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
39 181,1 |
19 024,3 |
-20 156,8 |
49 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
19 383,0 |
8 109,5 |
-11 273,5 |
42 % |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.