Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к решению
Пермской городской Думы
от 28 октября 2008 г. N 313
Приложение N 8
к решению
Пермской городской Думы
от 27 ноября 2007 г. N 300
Ведомственная структура
расходов бюджета города Перми на плановый период 2009 - 2010 годов
тыс. руб.
Ведомство |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Наименование расходов |
Бюджет 2009 |
Бюджет 2010 |
||||||||||||||||||||||||
163 |
|
|
|
|
Департамент имущественных отношений администрации города Перми |
150 394,700 |
159 680,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений |
143 652,100 |
152 439,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет средств от рыночной продажи товаров и услуг |
6 742,600 |
7 241,500 |
||||||||||||||||||||||||
163 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
150 394,700 |
159 680,700 |
||||||||||||||||||||||||
163 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
150 394,700 |
159 680,700 |
||||||||||||||||||||||||
163 |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
41 098,300 |
44 139,600 |
||||||||||||||||||||||||
163 |
01 |
14 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
41 098,300 |
44 139,600 |
||||||||||||||||||||||||
163 |
01 |
14 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
41 098,300 |
44 139,600 |
||||||||||||||||||||||||
163 |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
109 296,400 |
115 541,100 |
||||||||||||||||||||||||
163 |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
12 063,500 |
12 508,900 |
||||||||||||||||||||||||
163 |
01 |
14 |
090 02 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
12 063,500 |
12 508,900 |
||||||||||||||||||||||||
163 |
01 |
14 |
090 03 00 |
|
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
8 690,300 |
9 252,000 |
||||||||||||||||||||||||
163 |
01 |
14 |
090 03 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
8 690,300 |
9 252,000 |
||||||||||||||||||||||||
163 |
01 |
14 |
090 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
88 542,600 |
93 780,200 |
||||||||||||||||||||||||
163 |
01 |
14 |
090 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
88 542,600 |
93 780,200 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
|
|
|
|
Управление внутренних дел города Перми |
973 914,400 |
1 082 194,400 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
973 914,400 |
1 082 194,400 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
|
|
Органы внутренних дел |
973 914,400 |
1 082 194,400 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 00 00 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
928 756,600 |
1 036 032,500 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 01 00 |
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
130 991,200 |
179 762,100 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 01 00 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
130 991,200 |
179 762,100 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 04 00 |
|
Гражданский персонал |
23 563,500 |
25 178,700 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 04 00 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
23 563,500 |
25 178,700 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 58 00 |
|
Военный персонал |
617 352,300 |
659 332,300 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 58 00 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
617 352,300 |
659 332,300 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 67 00 |
|
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
129 825,700 |
143 363,700 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 67 00 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
129 825,700 |
143 363,700 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 71 00 |
|
Продовольственное обеспечение |
37,500 |
40,300 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 71 00 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
37,500 |
40,300 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 72 00 |
|
Вещевое обеспечение |
10 888,300 |
11694,100 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 72 00 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
10 888,300 |
11694,100 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 76 00 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
16 098,100 |
16 661,300 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
202 76 00 |
005 |
Социальные выплаты |
16 098,100 |
16 661,300 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
520 00 00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
43 617,800 |
44 581,900 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
520 50 00 |
|
Указ губернатора Пермского края от 18.12.2006 N 199 "О дополнительных мерах поддержки деятельности правоохранительных органов" |
43 617,800 |
44 581,900 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
520 50 01 |
|
Содержание дополнительной численности полка патрульно-постовой службы г. Перми |
43 617,800 |
44 581,900 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
520 50 01 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
43 617,800 |
44 581,900 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 540,000 |
1 580,000 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
1 540,000 |
1 580,000 |
||||||||||||||||||||||||
188 |
03 |
02 |
795 08 00 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
1 540,000 |
1 580,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
|
|
|
|
Департамент финансов администрации города Перми |
425 499,800 |
447 047,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
396 427,800 |
417 561,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
06 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
88 484,600 |
95 044,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
06 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
88 484,600 |
95 044,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
06 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
88 484,600 |
95 044,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
06 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
88 484,600 |
95 044,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
11 |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
132 732,100 |
142 554,300 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
11 |
065 00 00 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
132 732,100 |
142 554,300 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
11 |
065 03 00 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
132 732,100 |
142 554,300 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
Прочие расходы |
132 732,100 |
142 554,300 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
12 |
|
|
Резервные фонды |
64 211,100 |
68 962,700 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
Резервные фонды |
64 211,100 |
68 962,700 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
Резервный фонд администрации города Перми |
64 211,100 |
68 962,700 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
12 |
070 05 00 |
013 |
Прочие расходы |
64 211,100 |
68 962,700 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
111 000,000 |
111 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
Реализация вопросов местного значения города Перми, связанных с общегородским управлением |
111 000,000 |
111 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
Выполнение других обязательств города |
111 000,000 |
111 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
14 |
092 03 01 |
|
Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу |
111 000,000 |
111 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
01 |
14 |
092 03 01 |
013 |
Прочие расходы |
111 000,000 |
111 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
11 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
29 072,000 |
29 486,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
11 |
02 |
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
29 072,000 |
29 486,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
11 |
02 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
29 072,000 |
29 486,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
11 |
02 |
521 04 00 |
|
Субсидии бюджету Пермского края из бюджета города Перми в связи с превышением уровня расчетных налоговых доходов бюджета города |
29 072,000 |
29 486,000 |
||||||||||||||||||||||||
902 |
11 |
02 |
521 04 00 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
29 072,000 |
29 486,000 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
|
|
|
|
Департамент планирования и развития территории города Перми |
347 932,340 |
284 834,610 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений |
343 216,340 |
279 794,610 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет средств от рыночной продажи товаров и услуг |
4 716,000 |
5 040,000 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
51 021,800 |
54 797,200 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
51 021,800 |
54 797,200 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
51 021,800 |
54 797,200 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
01 |
14 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
51 021,800 |
54 797,200 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
01 |
14 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
51 021,800 |
54 797,200 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
100 000,000 |
148 770,250 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
03 |
02 |
|
|
Органы внутренних дел |
100 000,000 |
148 770,250 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
03 |
02 |
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
100 000,000 |
148 770,250 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
03 |
02 |
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
100 000,000 |
148 770,250 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
03 |
02 |
102 02 19 |
|
Строительство здания ОВД Орджоникидзевского района |
100 000,000 |
148 770,250 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
03 |
02 |
102 02 19 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
100 000,000 |
148 770,250 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
196 910,540 |
81 267,160 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
04 |
12 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
196 910,540 |
81 267,160 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
04 |
12 |
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
0,000 |
46 552,000 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
04 |
12 |
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
0,000 |
46 552,000 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
04 |
12 |
102 02 18 |
|
Строительство нового здания администрации города |
0,000 |
46 552,000 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
04 |
12 |
102 02 18 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
0,000 |
46 552,000 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
04 |
12 |
338 00 00 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
196 910,540 |
34 715,160 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
04 |
12 |
338 01 00 |
|
Мероприятия в области застройки территории города |
171 036,740 |
7911,160 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
04 |
12 |
338 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
171 036,740 |
7911,160 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
04 |
12 |
338 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
25 873,800 |
26 804,000 |
||||||||||||||||||||||||
904 |
04 |
12 |
338 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
25 873,800 |
26 804,000 |
||||||||||||||||||||||||
905 |
|
|
|
|
Архитектурно-планировочное управление администрации города Перми |
4 023,700 |
4 321,300 |
||||||||||||||||||||||||
905 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
4 023,700 |
4 321,300 |
||||||||||||||||||||||||
905 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные расходы |
4 023,700 |
4 321,300 |
||||||||||||||||||||||||
905 |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
4 023,700 |
4 321,300 |
||||||||||||||||||||||||
905 |
01 |
14 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
4 023,700 |
4 321,300 |
||||||||||||||||||||||||
905 |
01 |
14 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
4 023,700 |
4 321,300 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
|
|
|
|
Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми |
58 758,800 |
63 091,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений |
58 219,800 |
62 513,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет средств от рыночной продажи товаров и услуг |
539,000 |
578,900 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
24 909,700 |
28 588,300 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
04 |
07 |
|
|
Лесное хозяйство |
24 909,700 |
28 588,300 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
04 |
07 |
291 00 00 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений |
18 949,500 |
20 351,000 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
04 |
07 |
291 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
18 949,500 |
20 351,000 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
04 |
07 |
291 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
18 949,500 |
20 351,000 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
04 |
07 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
5 960,200 |
8 237,300 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
04 |
07 |
795 09 00 |
|
Комплексная экологическая программа города Перми на 2008 год |
5 960,200 |
8 237,300 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
04 |
07 |
795 09 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
5 960,200 |
8 237,300 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
|
|
|
Охрана окружающей среды |
33 849,100 |
34 503,600 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
03 |
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
24 223,100 |
24 392,600 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
03 |
410 00 00 |
|
Природоохранные мероприятия |
1 078,000 |
617,000 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
03 |
410 08 00 |
|
Организация мероприятий по охране окружающей среды в черте городского округа |
1 078,000 |
617,000 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
03 |
410 08 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
500,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
03 |
410 08 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
578,000 |
617,000 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
03 |
41100 00 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области охраны окружающей среды |
3 624,500 |
3 534,400 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
03 |
41199 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 624,500 |
3 534,400 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
03 |
41199 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 624,500 |
3 534,400 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
03 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
19 520,600 |
20 241,200 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
03 |
795 09 00 |
|
Комплексная экологическая программа города Перми на 2008 год |
19 520,600 |
20 241,200 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
03 |
795 09 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 859,800 |
2 006,400 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
03 |
795 09 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
17 660,800 |
18 234,800 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
05 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
9 626,000 |
10 111,000 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
05 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
7 223,800 |
7 758,800 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
05 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
7 223,800 |
7 758,800 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
05 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
7 223,800 |
7 758,800 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
05 |
337 00 00 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды |
2 202,200 |
2 352,200 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
05 |
337 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 202,200 |
2 352,200 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
05 |
337 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 202,200 |
2 352,200 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
05 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
05 |
795 09 00 |
|
Комплексная экологическая программа города Перми на 2008 год |
200,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
915 |
06 |
05 |
795 09 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
|
|
|
|
Управление здравоохранения администрации города Перми |
2 787 048,260 |
3 126 368,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений |
2 278 072,860 |
2 597 121,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет средств от рыночной продажи товаров и услуг |
491 218,400 |
511490,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет безвозмездных поступлений |
17 757,000 |
17 757,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
2 369 024,600 |
2 680 334,100 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
1 180 270,770 |
1 480 364,720 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
538 456,000 |
820 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
538 456,000 |
820 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
102 02 09 |
|
Строительство корпуса детской хирургии на 250 коек |
438 456,000 |
600 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
102 02 09 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
438 456,000 |
600 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
102 02 10 |
|
Строительство лечебного корпуса на 100 коек для МСЧ N 1 |
50 000,000 |
100 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
102 02 10 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
50 000,000 |
100 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
102 02 76 |
|
Строительство лечебного корпуса на 100 коек для ГДКБ им. Пичугина |
50 000,000 |
120 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
102 02 76 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
50 000,000 |
120 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
641 814,770 |
660 364,720 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
641 814,770 |
660 364,720 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
470 99 01 |
|
Реализация регионального проекта "Качественное здравоохранение" - средства города Перми |
51 463,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
470 99 01 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
51 463,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
470 99 02 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части, без учета средств регионального проекта "Качественное здравоохранение" |
590 351,770 |
660 364,720 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
01 |
470 99 02 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
590 351,770 |
660 364,720 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
02 |
|
|
Амбулаторная помощь |
543 727,930 |
502 991,080 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
02 |
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
55 602,500 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
02 |
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
55 602,500 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
02 |
102 02 12 |
|
Строительство детской поликлиники в м/р Садовый |
55 602,500 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
02 |
102 02 12 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
55 602,500 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
488 125,430 |
502 991,080 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
488 125,430 |
502 991,080 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
02 |
471 99 01 |
|
Реализация регионального проекта "Качественное здравоохранение" - средства города Перми |
14 550,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
02 |
471 99 01 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
14 550,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
02 |
471 99 02 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры, без учета средств регионального проекта "Качественное здравоохранение" |
473 575,430 |
502 991,080 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
02 |
471 99 02 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
473 575,430 |
502 991,080 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
04 |
|
|
Скорая медицинская помощь |
468 788,000 |
493 452,600 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
Станции скорой и неотложной помощи |
398 681,500 |
423 346,100 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
398 681,500 |
423 346,100 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
398 681,500 |
423 346,100 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
04 |
520 00 00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
70 106,500 |
70 106,500 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
70 106,500 |
70 106,500 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
04 |
520 18 00 |
010 |
Фонд софинансирования |
70 106,500 |
70 106,500 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
05 |
|
|
Санаторно-оздоровительная помощь |
102 685,700 |
124 349,400 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
05 |
474 00 00 |
|
Санатории для детей и подростков |
102 685,700 |
124 349,400 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
05 |
474 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
102 685,700 |
124 349,400 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
05 |
474 99 01 |
|
Реализация регионального проекта "Качественное здравоохранение" - средства города Перми |
0,000 |
14 556,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
05 |
474 99 01 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,000 |
14 556,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
05 |
474 99 02 |
|
Санатории для детей и подростков, без учета средств регионального проекта "Качественное здравоохранение" |
102 685,700 |
109 793,400 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
05 |
474 99 02 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
102 685,700 |
109 793,400 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
06 |
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
14 017,200 |
15 315,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
06 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
14 017,200 |
15 315,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
06 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
14 017,200 |
15 315,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
06 |
521 02 08 |
|
Субвенции на обеспечение донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения |
14 017,200 |
15 315,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
06 |
521 02 08 |
009 |
Фонд компенсаций |
14 017,200 |
15 315,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
59 535,000 |
63 861,300 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
18 358,200 |
19 836,800 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
18 358,200 |
19 836,800 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
18 358,200 |
19 836,800 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
469 00 00 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
12 590,200 |
13 504,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
469 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
12 590,200 |
13 504,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
469 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
12 590,200 |
13 504,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
485 00 00 |
|
Реализация функций городского самоуправления в области здравоохранения |
24 153,700 |
25 941,200 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
485 97 00 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
24 153,700 |
25 941,200 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
485 97 00 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
2 480,500 |
2 664,100 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
485 97 00 |
022 |
Закупка муниципальной услуги |
21 673,200 |
23 277,100 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
2 334,500 |
2 507,300 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
2 334,500 |
2 507,300 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
521 02 10 |
|
Субвенция на оплату проезда пациентов, проживающих в г. Перми, за пределы Пермского края в федеральные специализированные медицинские организации и иные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения для лечения и обследования |
2 334,500 |
2 507,300 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
521 02 10 |
009 |
Фонд компенсаций |
2 334,500 |
2 507,300 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
2 098,400 |
2 072,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
1 528,400 |
1 487,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
795 01 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 528,400 |
1 487,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
570,000 |
585,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
09 |
10 |
795 08 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
570,000 |
585,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
9 055,160 |
6 802,700 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
10 |
03 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
127,400 |
142,700 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
127,400 |
142,700 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
10 |
03 |
505 51 00 |
|
Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" |
127,400 |
142,700 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
10 |
03 |
505 51 00 |
009 |
Фонд компенсаций |
127,400 |
142,700 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
10 |
06 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
8 927,760 |
6 660,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
10 |
06 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
8 927,760 |
6 660,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
10 |
06 |
505 50 00 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" - долевое участие Пермского края |
5 951,840 |
6 660,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
10 |
06 |
505 50 00 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
5 951,840 |
6 660,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
10 |
06 |
505 85 00 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
2 975,920 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
10 |
06 |
505 85 02 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление"- средства города Перми |
2 975,920 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
10 |
06 |
505 85 02 |
005 |
Социальные выплаты |
2 975,920 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
11 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
408 968,500 |
439 232,100 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
11 |
02 |
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
408 968,500 |
439 232,100 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
11 |
02 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
408 968,500 |
439 232,100 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
11 |
02 |
521 03 00 |
|
Субсидии бюджету Пермского края из бюджета города Перми в связи с одноканальным финансированием муниципальных учреждений здравоохранения |
408 968,500 |
439 232,100 |
||||||||||||||||||||||||
920 |
11 |
02 |
521 03 00 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
408 968,500 |
439 232,100 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
|
|
|
|
Комитет по культуре администрации города Перми |
495 523,950 |
511734,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений |
427 356,550 |
437 107,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет средств от рыночной продажи товаров и услуг |
66 279,400 |
72 549,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет безвозмездных поступлений |
1 888,000 |
2 077,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
|
|
|
Образование |
163 325,700 |
172 570,700 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
02 |
|
|
Общее образование |
158 476,000 |
167 830,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
156 344,700 |
165 519,600 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
156 344,700 |
165 519,600 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
02 |
423 99 01 |
|
Реализация регионального проекта "Новая школа"-средства города Перми |
1 115,000 |
1 321,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
02 |
423 99 01 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 115,000 |
1 321,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
02 |
423 99 02 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми, без учета средств региональных проектов |
155 229,700 |
164 198,600 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
02 |
423 99 02 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
155 229,700 |
164 198,600 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
02 |
436 00 00 |
|
Мероприятия в области образования |
2 131,300 |
2 310,400 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
02 |
436 56 00 |
|
Закупка муниципальных услуг |
2 131,300 |
2 310,400 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
02 |
436 56 02 |
|
Закупка муниципальных услуг дополнительного образования |
2 131,300 |
2 310,400 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
02 |
436 56 02 |
022 |
Закупка муниципальной услуги |
2 131,300 |
2 310,400 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
09 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
4 849,700 |
4 740,700 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
09 |
436 00 00 |
|
Мероприятия в области образования |
1 577,900 |
1 696,700 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
09 |
436 09 00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 577,900 |
1 696,700 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
09 |
436 09 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 577,900 |
1 696,700 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
3 271,800 |
3 044,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
09 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
430,800 |
80,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
09 |
795 01 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
430,800 |
80,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
09 |
795 05 00 |
|
ГЦП "Развитие образования г. Перми до 2010 года" |
2 841,000 |
2 964,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
07 |
09 |
795 05 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 841,000 |
2 964,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
331 001,400 |
338 273,400 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
|
|
Культура |
317 607,500 |
323 991,200 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
190 300,200 |
192 853,200 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации - без учета средств региональных проектов |
190 300,200 |
192 853,200 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
190 300,200 |
192 853,200 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
Библиотеки |
69 931,600 |
73 490,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
Библиотеки - без учета средств региональных проектов |
69 931,600 |
73 490,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
69 931,600 |
73 490,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
443 00 00 |
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
19 753,800 |
16 758,400 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
443 99 00 |
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств без учета средств региональных проектов |
19 753,800 |
16 758,400 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
443 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
19 753,800 |
16 758,400 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
37 621,900 |
40 889,600 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
34 810,000 |
37 987,300 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
450 85 00 |
013 |
Прочие расходы |
34 810,000 |
37 987,300 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
450 94 00 |
|
Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охраны объектов культурного наследия местного значения (реставрация памятников) |
2 811,900 |
2 902,300 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
01 |
450 94 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 811,900 |
2 902,300 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
02 |
|
|
Кинематография |
697,300 |
748,900 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
02 |
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
697,300 |
748,900 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
02 |
450 85 00 |
|
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
697,300 |
748,900 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
02 |
450 85 00 |
022 |
Субсидии физическим лицам |
697,300 |
748,900 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
06 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
12 696,600 |
13 533,300 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
06 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
10 312,600 |
11 075,800 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
06 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
10 312,600 |
11 075,800 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
06 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
10 312,600 |
11 075,800 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
06 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
2 384,000 |
2 457,500 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
06 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
1 154,000 |
1 127,500 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
06 |
795 01 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
297,000 |
337,500 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
06 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
857,000 |
790,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
06 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
1 230,000 |
1 330,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
08 |
06 |
795 08 00 |
013 |
Прочие расходы |
1 230,000 |
1 330,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
1 196,850 |
890,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
10 |
06 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1 196,850 |
890,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
10 |
06 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
1 196,850 |
890,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
10 |
06 |
505 50 00 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" - долевое участие Пермского края |
797,900 |
890,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
10 |
06 |
505 50 00 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
797,900 |
890,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
10 |
06 |
505 85 00 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
398,950 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
10 |
06 |
505 85 02 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление"- средства города Перми |
398,950 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
925 |
10 |
06 |
505 85 02 |
005 |
Социальные выплаты |
398,950 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
|
|
|
|
Комитет по молодежной политики администрации города Перми |
34 034,600 |
41 935,600 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
|
|
|
Образование |
34 015,700 |
41 921,600 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
07 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
31 366,100 |
41 646,600 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
07 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
5 086,700 |
5 463,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
07 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
5 086,700 |
5 463,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
07 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
5 086,700 |
5 463,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
07 |
43100 00 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
26 279,400 |
36 183,600 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
25 022,000 |
34 833,500 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
07 |
431 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
25 022,000 |
34 833,500 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
07 |
43199 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 257,400 |
1 350,100 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
07 |
43199 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 257,400 |
1 350,100 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
09 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
2 649,600 |
275,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
2 649,600 |
275,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
09 |
795 02 00 |
|
ГЦП "Общественное участие на 2005 - 2009 годы" |
2 375,600 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
09 |
795 02 00 |
013 |
Прочие расходы |
2 375,600 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
09 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
274,000 |
275,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
07 |
09 |
795 08 00 |
013 |
Прочие расходы |
274,000 |
275,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
18,900 |
14,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
10 |
06 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
18,900 |
14,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
10 |
06 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
18,900 |
14,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
10 |
06 |
505 50 00 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" - долевое участие Пермского края |
12,600 |
14,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
10 |
06 |
505 50 00 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
12,600 |
14,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
10 |
06 |
505 85 00 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
6,300 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
10 |
06 |
505 85 02 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление"- средства города Перми |
6,300 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
926 |
10 |
06 |
505 85 02 |
005 |
Социальные выплаты |
6,300 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
|
|
|
|
Департамент образования администрации города Перми |
6 067 269,280 |
6 590 636,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений |
5 492 286,380 |
5 993 085,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет средств от рыночной продажи товаров и услуг |
471 385,800 |
512 459,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет безвозмездных поступлений |
103 597,100 |
85 091,200 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
|
|
|
Образование |
6 019 675,000 |
6 543 094,900 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
|
|
Дошкольное образование |
2 480 491,700 |
2 513 108,800 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
68 563,000 |
60 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
68 563,000 |
60 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
102 02 17 |
|
Прочие объекты |
9 000,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
102 02 17 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
9 000,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
102 02 37 |
|
Строительство детских садов в микрорайоне Садовый |
30 000,000 |
30 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
102 02 37 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
30 000,000 |
30 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
102 02 38 |
|
Строительство детских садов в микрорайоне Гознак |
29 563,000 |
30 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
102 02 38 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
29 563,000 |
30 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
Детские дошкольные учреждения |
2 405 631,700 |
2 446 386,800 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 405 631,700 |
2 446 386,800 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
420 99 01 |
|
Реализация регионального проекта "Новая школа" - средства города Перми |
331209,500 |
275 002,900 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
420 99 01 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
331209,500 |
275 002,900 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
420 99 02 |
|
Детские дошкольные учреждения ,без учета средств регионального проекта "Новая школа" |
2 074 422,200 |
2 171 383,900 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
420 99 02 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 074 422,200 |
2 171 383,900 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
6 297,000 |
6 722,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
6 297,000 |
6 722,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
521 02 14 |
|
Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях |
6 297,000 |
6 722,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
01 |
521 02 14 |
009 |
Фонд компенсаций |
6 297,000 |
6 722,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
|
|
Общее образование |
2 958 439,000 |
3 338 559,700 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
36 234,000 |
75 210,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
36 234,000 |
75 210,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 39 |
|
Строительство спортивного зала в СОШ N 71 |
10 000,000 |
20 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 39 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
10 000,000 |
20 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 40 |
|
Строительство спортивного зала в СОШ N 50 |
1 500,000 |
10 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 40 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
1 500,000 |
10 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 41 |
|
Строительство пилотного спортивного зала |
21 734,000 |
10 710,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 41 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
21 734,000 |
10 710,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 42 |
|
Строительство СОШ в микрорайоне "Ива" |
3 000,000 |
30 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 42 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
3 000,000 |
30 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 45 |
|
Строительство спортивного зала в СОШ N 3 |
0,000 |
1 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 45 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
0,000 |
1 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 46 |
|
Строительство спортивного зала в СОШ N 52 |
0,000 |
1 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 46 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
0,000 |
1 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 47 |
|
Строительство спортивного зала в СОШ N 104 |
0,000 |
1 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
102 02 47 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
0,000 |
1 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
832 673,000 |
995 325,200 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
832 673,000 |
995 325,200 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
421 99 01 |
|
Реализация регионального проекта "Новая школа" - средства города Перми |
11 472,000 |
16 562,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
421 99 01 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
114 72,000 |
16 562,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
421 99 02 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние, без учета средств регионального проекта "Новая школа" |
821 201,000 |
978 763,200 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
421 99 02 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
821 201,000 |
978 763,200 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
422 00 00 |
|
Школы-интернаты |
9 911,000 |
10 582,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
422 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
9 911,000 |
10 582,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
422 99 02 |
|
Школы-интернаты, без учета средств регионального проекта "Новая школа" |
9 911,000 |
10 582,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
422 99 02 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
9 911,000 |
10 582,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
594 565,300 |
641 714,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
594 565,300 |
641 714,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
423 99 01 |
|
Реализация регионального проекта "Новая школа"-средства города Перми |
0,000 |
5 214,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
423 99 01 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,000 |
5 214,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
423 99 02 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми, без учета средств региональных проектов |
594 565,300 |
636 500,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
423 99 02 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
594 565,300 |
636 500,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
433 00 00 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
1 237,500 |
1 119,600 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
433 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 237,500 |
1 119,600 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
433 99 02 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения, без учета средств регионального проекта "Новая школа" |
1 237,500 |
1 119,600 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
433 99 02 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 237,500 |
1 119,600 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
57 374,200 |
54 395,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
57 374,200 |
54 395,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
520 09 00 |
009 |
Фонд компенсаций |
57 374,200 |
54 395,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1 426 444,000 |
1 560 213,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
1 426 444,000 |
1 560 213,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
52102 11 |
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях |
1 248 007,000 |
1 365 224,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
52102 11 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 248 007,000 |
1 365 224,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
521 02 12 |
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных учреждениях санаторного типа |
178 437,000 |
194 989,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
02 |
521 02 12 |
009 |
Фонд компенсаций |
178 437,000 |
194 989,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
07 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
123 112,200 |
141 399,500 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
123 112,200 |
141 399,500 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
07 |
432 02 00 |
|
Оздоровление детей |
91 314,800 |
107 201,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
07 |
432 02 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
91 314,800 |
107 201,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
31 797,400 |
34 198,200 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
07 |
432 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
31 797,400 |
34 198,200 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
457 632,100 |
550 026,900 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
58 755,100 |
63 102,700 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
58 755,100 |
63 102,700 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
58 755,100 |
63 102,700 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
435 00 00 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
48 188,100 |
55 318,900 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
435 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
48 188,100 |
55 318,900 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
435 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
48 188,100 |
55 318,900 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
436 00 00 |
|
Мероприятия в области образования |
253 863,600 |
327 151,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
436 09 00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
12 576,300 |
13 506,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
436 09 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
5 576,300 |
5 506,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
436 09 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
7 000,000 |
8 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
436 56 00 |
|
Закупка муниципальных услуг |
241 287,300 |
313 645,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
436 56 01 |
|
Закупка муниципальных услуг дошкольного образования |
235 478,300 |
307 406,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
436 56 01 |
022 |
Закупка муниципальной услуги |
167 527,800 |
234 427,400 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
436 56 01 |
018 |
Субсидии автономным учреждениям |
67 950,500 |
72 978,900 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
436 56 02 |
|
Закупка муниципальных услуг дополнительного образования |
5 809,000 |
6 239,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
436 56 02 |
022 |
Закупка муниципальной услуги |
5 809,000 |
6 239,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
54 922,400 |
58 821,500 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
54 922,400 |
58 821,500 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
54 922,400 |
58 821,500 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
2 717,000 |
2 937,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
2 717,000 |
2 937,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
521 02 18 |
|
Субсидии на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
2 717,000 |
2 937,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
521 02 18 |
009 |
Фонд компенсаций |
2 717,000 |
2 937,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
39 185,900 |
42 695,500 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
15 244,900 |
17 687,500 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
795 01 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
14 024,900 |
15 422,100 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 220,000 |
2 265,400 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
795 05 00 |
|
ГЦП "Развитие образования г. Перми до 2010 года" |
20 659,000 |
21 536,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
795 05 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
20 659,000 |
21 536,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
3 282,000 |
3 472,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
07 |
09 |
795 08 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 282,000 |
3 472,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
47 594,280 |
47 541,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
03 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
12,300 |
13,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
12,300 |
13,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
03 |
505 51 00 |
|
Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" |
12,300 |
13,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
03 |
505 51 00 |
009 |
Фонд компенсаций |
12,300 |
13,300 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
04 |
|
|
Охрана семьи и детства |
36 195,000 |
39 019,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
36 195,000 |
39 019,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
04 |
505 53 00 |
|
Закон Пермской области от 09.09.96 N 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" |
36 195,000 |
39 019,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
04 |
505 53 08 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
11640,000 |
12 623,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
04 |
505 53 08 |
009 |
Фонд компенсаций |
11640,000 |
12 623,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
04 |
505 53 09 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
24 555,000 |
26 396,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
04 |
505 53 09 |
009 |
Фонд компенсаций |
24 555,000 |
26 396,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
06 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
11386,980 |
8 509,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
06 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
11386,980 |
8 509,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
06 |
505 50 00 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" - долевое участие Пермского края |
7 591,320 |
8 509,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
06 |
505 50 00 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
7 591,320 |
8 509,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
06 |
505 85 00 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
3 795,660 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
06 |
505 85 02 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" - средства города Перми |
3 795,660 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
930 |
10 |
06 |
505 85 02 |
005 |
Социальные выплаты |
3 795,660 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
|
|
|
|
Администрация Ленинского района |
57 500,936 |
54 998,300 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
37 324,304 |
37 878,500 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
04 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
30 629,200 |
32 891,900 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
28 421,200 |
30 520,900 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
04 |
002 06 00 |
|
Территориальные органы администрации города |
28 421,200 |
30 520,900 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
04 |
002 06 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
28 421,200 |
30 520,900 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
2 208,000 |
2 371,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
2 208,000 |
2 371,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
04 |
521 02 01 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий |
204,000 |
219,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
04 |
521 02 01 |
009 |
Фонд компенсаций |
204,000 |
219,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
04 |
521 02 05 |
|
Субвенции на обеспечение прав на защиту несовершеннолетних |
443,000 |
476,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
04 |
521 02 05 |
009 |
Фонд компенсаций |
443,000 |
476,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
04 |
521 02 19 |
|
Субвенции на обеспечение полномочий по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц |
1 561,000 |
1 676,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
04 |
521 02 19 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 561,000 |
1 676,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
6 695,104 |
4 986,600 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 176,100 |
2 124,800 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
3 176,100 |
2 124,800 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
Фонд компенсаций |
3 176,100 |
2 124,800 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
Реализация вопросов местного значения города Перми, связанных с общегородским управлением |
1 922,000 |
2 064,800 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
Выполнение других обязательств города |
1 922,000 |
2 064,800 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
092 03 05 |
|
Оказание содействия органам территориального общественного самоуправления (ОТОС) |
870,400 |
934,700 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
092 03 05 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
870,400 |
934,700 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
092 03 06 |
|
Средства на содержание общественных центров |
885,000 |
950,500 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
092 03 06 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
885,000 |
950,500 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
092 03 11 |
|
Оказание содействия советам ветеранов войны, труда ВС и правоохранительных органов |
166,600 |
179,600 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
092 03 11 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
166,600 |
179,600 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 597,004 |
797,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
1 282,000 |
757,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
1 282,000 |
757,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
795 02 00 |
|
ГЦП "Общественное участие на 2005 - 2009 годы" |
275,004 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
795 02 00 |
013 |
Прочие расходы |
275,004 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
40,000 |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
01 |
14 |
795 08 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
40,000 |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
476,200 |
489,600 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
03 |
09 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
03 |
09 |
219 0100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
03 |
09 |
219 0100 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
03 |
14 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
390,000 |
397,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
03 |
14 |
224 00 00 |
|
Мероприятия по противопожарной безопасности |
390,000 |
397,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
03 |
14 |
224 01 00 |
|
Организация первичных мер противопожарной безопасности |
390,000 |
397,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
03 |
14 |
224 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
390,000 |
397,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
110,200 |
117,900 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
04 |
12 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
110,200 |
117,900 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
Реализация функций городского самоуправления в области национальной экономики |
110,200 |
117,900 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
110,200 |
117,900 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
04 |
12 |
340 03 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
110,200 |
117,900 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 286,200 |
4 828,700 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
05 |
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
7 419,500 |
2 854,900 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
05 |
02 |
35100 00 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
621,000 |
667,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
05 |
02 |
35105 00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
621,000 |
667,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
05 |
02 |
35105 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
621,000 |
667,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
6 798,500 |
2 187,900 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
05 |
02 |
600 05 00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
6 798,500 |
2 187,900 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
05 |
02 |
600 05 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
6 798,500 |
2 187,900 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
05 |
03 |
|
|
Благоустройство |
1 866,700 |
1 973,800 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
1 866,700 |
1 973,800 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
1 866,700 |
1 973,800 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
05 |
03 |
600 02 02 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, без учета средств регионального проекта "Муниципальные дороги" |
1 866,700 |
1 973,800 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
05 |
03 |
600 02 02 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 866,700 |
1 973,800 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
07 |
|
|
|
Образование |
712,010 |
925,750 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
07 |
07 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
712,010 |
925,750 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
07 |
07 |
43100 00 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
712,010 |
925,750 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
712,010 |
925,750 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
712,010 |
925,750 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
1 423,000 |
1 528,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
08 |
01 |
|
|
Культура |
1 423,000 |
1 528,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 423,000 |
1 528,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 423,000 |
1 528,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
08 |
01 |
450 85 00 |
013 |
Прочие расходы |
1 423,000 |
1 528,000 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
09 |
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
1 606,800 |
1 724,200 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
09 |
08 |
|
|
Физическая культура и спорт |
1 606,800 |
1 724,200 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
1 606,800 |
1 724,200 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
1 606,800 |
1 724,200 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
09 |
08 |
512 97 00 |
013 |
Прочие расходы |
1 606,800 |
1 724,200 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
6 562,222 |
7 505,650 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
10 |
04 |
|
|
Охрана семьи и детства |
6 562,222 |
7 505,650 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
383,400 |
401,100 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
10 |
04 |
505 05 00 |
|
ФЗ от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
383,400 |
401,100 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
10 |
04 |
505 05 02 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
383,400 |
401,100 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
10 |
04 |
505 05 02 |
009 |
Фонд компенсаций |
383,400 |
401,100 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
6 178,822 |
7 104,550 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
10 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
6 178,822 |
7 104,550 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
10 |
04 |
52102 22 |
|
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
6 178,822 |
7 104,550 |
||||||||||||||||||||||||
931 |
10 |
04 |
52102 22 |
009 |
Фонд компенсаций |
6 178,822 |
7 104,550 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
|
|
|
|
Администрация Свердловского района |
203 863,405 |
200 738,020 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
50 037,900 |
52 713,800 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
04 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
42 056,500 |
45 168,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
36 535,500 |
39 239,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
04 |
002 06 00 |
|
Территориальные органы администрации города |
36 535,500 |
39 239,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
04 |
002 06 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
36 535,500 |
39 239,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
5 521,000 |
5 929,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
5 521,000 |
5 929,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
04 |
521 02 01 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий |
236,000 |
253,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
04 |
521 02 01 |
009 |
Фонд компенсаций |
236,000 |
253,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
04 |
521 02 05 |
|
Субвенции на обеспечение прав на защиту несовершеннолетних |
887,000 |
953,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
04 |
521 02 05 |
009 |
Фонд компенсаций |
887,000 |
953,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
04 |
521 02 19 |
|
Субвенции на обеспечение полномочий по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц |
4 398,000 |
4 723,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
04 |
521 02 19 |
009 |
Фонд компенсаций |
4 398,000 |
4 723,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
7 981,400 |
7 545,800 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 635,900 |
3 907,400 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
3 635,900 |
3 907,400 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
Фонд компенсаций |
3 635,900 |
3 907,400 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
Реализация вопросов местного значения города Перми, связанных с общегородским управлением |
3 129,200 |
3 360,400 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
Выполнение других обязательств города |
3 129,200 |
3 360,400 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
092 03 05 |
|
Оказание содействия органам территориального общественного самоуправления (ОТОС) |
2 436,600 |
2 616,900 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
092 03 05 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
2 436,600 |
2 616,900 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
092 03 06 |
|
Средства на содержание общественных центров |
484,400 |
520,300 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
092 03 06 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
484,400 |
520,300 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
092 03 11 |
|
Оказание содействия советам ветеранов войны, труда ВС и правоохранительных органов |
208,200 |
223,200 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
092 03 11 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
208,200 |
223,200 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 216,300 |
278,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
228,000 |
228,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
228,000 |
228,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
795 02 00 |
|
ГЦП "Общественное участие на 2005 - 2009 годы" |
938,300 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
795 02 00 |
013 |
Прочие расходы |
938,300 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
50,000 |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
01 |
14 |
795 08 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
50,000 |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 011,200 |
2 855,600 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
03 |
09 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
03 |
09 |
219 0100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
03 |
09 |
219 0100 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
03 |
14 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
3 925,000 |
2 763,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
03 |
14 |
224 00 00 |
|
Мероприятия по противопожарной безопасности |
3 925,000 |
2 763,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
03 |
14 |
224 01 00 |
|
Организация первичных мер противопожарной безопасности |
3 925,000 |
2 763,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
03 |
14 |
224 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
3 925,000 |
2 763,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
316,700 |
413,400 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
04 |
12 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
316,700 |
413,400 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
Реализация функций городского самоуправления в области национальной экономики |
316,700 |
413,400 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
316,700 |
413,400 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
04 |
12 |
340 03 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
316,700 |
413,400 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
108 293,800 |
99 422,100 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
200,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
01 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
200,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
01 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
8 986,000 |
9 659,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
02 |
35100 00 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
2 664,000 |
2 862,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
02 |
35105 00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
2 664,000 |
2 862,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
02 |
35105 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 664,000 |
2 862,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
6 322,000 |
6 797,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
02 |
600 05 00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
6 322,000 |
6 797,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
02 |
600 05 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
6 322,000 |
6 797,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
03 |
|
|
Благоустройство |
99 107,800 |
89 763,100 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
92 657,800 |
84 063,100 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
92 657,800 |
84 063,100 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
03 |
600 02 02 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, без учета средств регионального проекта "Муниципальные дороги" |
92 657,800 |
84 063,100 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
03 |
600 02 02 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
92 657,800 |
84 063,100 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
6 450,000 |
5 700,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
03 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
6 450,000 |
5 700,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
05 |
03 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
6 450,000 |
5 700,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
07 |
|
|
|
Образование |
3 052,460 |
3 935,830 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
07 |
07 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
2 804,460 |
3 687,830 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
07 |
07 |
43100 00 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
2 804,460 |
3 687,830 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
2 804,460 |
3 687,830 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
2 804,460 |
3 687,830 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
07 |
09 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
248,000 |
248,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
248,000 |
248,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
07 |
09 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
248,000 |
248,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
07 |
09 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
248,000 |
248,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
7 543,000 |
8 228,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
08 |
01 |
|
|
Культура |
4 528,000 |
4 863,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
4 528,000 |
4 863,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
4 528,000 |
4 863,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
08 |
01 |
450 85 00 |
013 |
Прочие расходы |
4 528,000 |
4 863,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
08 |
06 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 015,000 |
3 365,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
08 |
06 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
3 015,000 |
3 365,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
08 |
06 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
3 015,000 |
3 365,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
08 |
06 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
3 015,000 |
3 365,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
09 |
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
6 016,900 |
6 475,200 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
09 |
08 |
|
|
Физическая культура и спорт |
5 817,900 |
6 246,200 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
5 817,900 |
6 246,200 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
5 817,900 |
6 246,200 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
09 |
08 |
512 97 00 |
013 |
Прочие расходы |
5 817,900 |
6 246,200 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
09 |
10 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
199,000 |
229,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
09 |
10 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
199,000 |
229,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
09 |
10 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
199,000 |
229,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
09 |
10 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
199,000 |
229,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
24 591,445 |
26 694,090 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
10 |
04 |
|
|
Охрана семьи и детства |
24 591,445 |
26 694,090 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
1 314,800 |
1 400,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
10 |
04 |
505 05 00 |
|
ФЗ от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1 314,800 |
1 400,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
10 |
04 |
505 05 02 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1 314,800 |
1 400,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
10 |
04 |
505 05 02 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 314,800 |
1 400,000 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
23 276,645 |
25 294,090 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
10 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
23 276,645 |
25 294,090 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
10 |
04 |
52102 22 |
|
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
23 276,645 |
25 294,090 |
||||||||||||||||||||||||
932 |
10 |
04 |
52102 22 |
009 |
Фонд компенсаций |
23 276,645 |
25 294,090 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
|
|
|
|
Администрация Мотовилихинского района |
110 625,812 |
117 066,710 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
49 052,200 |
51 133,600 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
04 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
36 598,600 |
39 306,300 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
31 659,600 |
34 002,300 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
04 |
002 06 00 |
|
Территориальные органы администрации города |
31 659,600 |
34 002,300 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
04 |
002 06 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
31 659,600 |
34 002,300 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
4 939,000 |
5 304,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
4 939,000 |
5 304,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
04 |
521 02 01 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий |
231,000 |
248,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
04 |
521 02 01 |
009 |
Фонд компенсаций |
231,000 |
248,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
04 |
521 02 05 |
|
Субвенции на обеспечение прав на защиту несовершеннолетних |
887,000 |
953,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
04 |
521 02 05 |
009 |
Фонд компенсаций |
887,000 |
953,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
04 |
521 02 19 |
|
Субвенции на обеспечение полномочий по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц |
3 821,000 |
4 103,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
04 |
521 02 19 |
009 |
Фонд компенсаций |
3 821,000 |
4 103,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
12 453,600 |
11 827,300 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 770,800 |
4 052,300 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
3 770,800 |
4 052,300 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
Фонд компенсаций |
3 770,800 |
4 052,300 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
Реализация вопросов местного значения города Перми, связанных с общегородским управлением |
4 667,700 |
5 107,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
Выполнение других обязательств города |
4 667,700 |
5 107,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
092 03 05 |
|
Оказание содействия органам территориального общественного самоуправления (ОТОС) |
3 306,800 |
3 651,500 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
092 03 05 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
3 306,800 |
3 651,500 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
092 03 06 |
|
Средства на содержание общественных центров |
1 061,600 |
1 140,200 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
092 03 06 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
1 061,600 |
1 140,200 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
092 03 11 |
|
Оказание содействия советам ветеранов войны, труда ВС и правоохранительных органов |
299,300 |
315,300 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
092 03 11 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
299,300 |
315,300 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
4 015,100 |
2 668,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
2 680,000 |
2 618,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
2 680,000 |
2 618,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
795 02 00 |
|
ГЦП "Общественное участие на 2005 - 2009 годы" |
1 285,100 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
795 02 00 |
013 |
Прочие расходы |
1 285,100 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
50,000 |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
01 |
14 |
795 08 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
50,000 |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2 356,200 |
2 957,600 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
03 |
09 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
03 |
09 |
219 0100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
03 |
09 |
219 0100 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
03 |
14 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
2 270,000 |
2 865,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
03 |
14 |
224 00 00 |
|
Мероприятия по противопожарной безопасности |
2 270,000 |
2 865,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
03 |
14 |
224 01 00 |
|
Организация первичных мер противопожарной безопасности |
2 270,000 |
2 865,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
03 |
14 |
224 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
2 270,000 |
2 865,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
88,700 |
95,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
04 |
12 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
88,700 |
95,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
Реализация функций городского самоуправления в области национальной экономики |
88,700 |
95,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
88,700 |
95,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
04 |
12 |
340 03 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
88,700 |
95,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
24 480,900 |
24 989,500 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
4 272,500 |
4 589,700 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
02 |
35100 00 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
2 351,000 |
2 526,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
02 |
35105 00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
2 351,000 |
2 526,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
02 |
35105 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 351,000 |
2 526,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
1 921,500 |
2 063,700 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
02 |
600 05 00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 921,500 |
2 063,700 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
02 |
600 05 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 921,500 |
2 063,700 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
03 |
|
|
Благоустройство |
20 208,400 |
20 399,800 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
19 138,400 |
19 749,800 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
19 138,400 |
19 749,800 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
03 |
600 02 02 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, без учета средств регионального проекта "Муниципальные дороги" |
19 138,400 |
19 749,800 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
03 |
600 02 02 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
19 138,400 |
19 749,800 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 070,000 |
650,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
03 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
1 070,000 |
650,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
05 |
03 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 070,000 |
650,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
07 |
|
|
|
Образование |
2 095,500 |
2 717,090 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
07 |
07 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
2 065,500 |
2 687,090 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
07 |
07 |
43100 00 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
2 065,500 |
2 687,090 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
2 065,500 |
2 687,090 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
2 065,500 |
2 687,090 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
07 |
09 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
30,000 |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
30,000 |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
07 |
09 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
30,000 |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
07 |
09 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
30,000 |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
4 269,000 |
4 585,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
08 |
01 |
|
|
Культура |
4 269,000 |
4 585,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
4 269,000 |
4 585,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
4 269,000 |
4 585,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
08 |
01 |
450 85 00 |
013 |
Прочие расходы |
4 269,000 |
4 585,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
09 |
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
5 104,900 |
5 474,200 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
09 |
08 |
|
|
Физическая культура и спорт |
5 014,900 |
5 384,200 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
5 014,900 |
5 384,200 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
5 014,900 |
5 384,200 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
09 |
08 |
512 97 00 |
013 |
Прочие расходы |
5 014,900 |
5 384,200 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
09 |
10 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
90,000 |
90,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
09 |
10 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
90,000 |
90,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
09 |
10 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
90,000 |
90,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
09 |
10 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
90,000 |
90,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
23 178,412 |
25 114,720 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
10 |
04 |
|
|
Охрана семьи и детства |
23 178,412 |
25 114,720 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
1 183,300 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
10 |
04 |
505 05 00 |
|
ФЗ от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1 183,300 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
10 |
04 |
505 05 02 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1 183,300 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
10 |
04 |
505 05 02 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 183,300 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
21 995,112 |
23 914,720 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
10 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
21 995,112 |
23 914,720 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
10 |
04 |
52102 22 |
|
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
21 995,112 |
23 914,720 |
||||||||||||||||||||||||
933 |
10 |
04 |
52102 22 |
009 |
Фонд компенсаций |
21 995,112 |
23 914,720 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
|
|
|
|
Администрация Дзержинского района |
91 200,812 |
99 223,340 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
42 471,700 |
44 611,200 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
04 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
35 295,600 |
37 907,400 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
30 536,600 |
32 796,400 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
04 |
002 06 00 |
|
Территориальные органы администрации города |
30 536,600 |
32 796,400 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
04 |
002 06 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
30 536,600 |
32 796,400 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
4 759,000 |
5 111,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
4 759,000 |
5 111,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
04 |
521 02 01 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий |
236,000 |
253,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
04 |
521 02 01 |
009 |
Фонд компенсаций |
236,000 |
253,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
04 |
521 02 05 |
|
Субвенции на обеспечение прав на защиту несовершеннолетних |
1231,000 |
1 322,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
04 |
521 02 05 |
009 |
Фонд компенсаций |
1231,000 |
1 322,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
04 |
521 02 19 |
|
Субвенции на обеспечение полномочий по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц |
3 292,000 |
3 536,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
04 |
521 02 19 |
009 |
Фонд компенсаций |
3 292,000 |
3 536,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
7 176,100 |
6 703,800 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 671,100 |
2 944,200 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 671,100 |
2 944,200 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
Фонд компенсаций |
2 671,100 |
2 944,200 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
Реализация вопросов местного значения города Перми, связанных с общегородским управлением |
3 138,300 |
3 373,600 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
Выполнение других обязательств города |
3 138,300 |
3 373,600 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
092 03 05 |
|
Оказание содействия органам территориального общественного самоуправления (ОТОС) |
2 262,500 |
2 430,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
092 03 05 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
2 262,500 |
2 430,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
092 03 06 |
|
Средства на содержание общественных центров |
713,200 |
766,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
092 03 06 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
713,200 |
766,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
092 03 11 |
|
Оказание содействия советам ветеранов войны, труда ВС и правоохранительных органов |
162,600 |
177,600 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
092 03 11 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
162,600 |
177,600 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 366,700 |
386,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
367,000 |
346,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
367,000 |
346,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
795 02 00 |
|
ГЦП "Общественное участие на 2005 - 2009 годы" |
959,700 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
795 02 00 |
013 |
Прочие расходы |
959,700 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
40,000 |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
01 |
14 |
795 08 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
40,000 |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
636,200 |
2 277,800 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
03 |
09 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
86,200 |
537,800 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
86,200 |
537,800 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
03 |
09 |
219 0100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
86,200 |
537,800 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
03 |
09 |
219 0100 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
86,200 |
537,800 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
03 |
14 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
550,000 |
1 740,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
03 |
14 |
224 00 00 |
|
Мероприятия по противопожарной безопасности |
550,000 |
1 740,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
03 |
14 |
224 01 00 |
|
Организация первичных мер противопожарной безопасности |
550,000 |
1 740,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
03 |
14 |
224 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
550,000 |
1 740,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
2 030,900 |
2 169,500 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
04 |
12 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
2 030,900 |
2 169,500 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
Реализация функций городского самоуправления в области национальной экономики |
2 030,900 |
2 169,500 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
2 030,900 |
2 169,500 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
04 |
12 |
340 03 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 030,900 |
2 169,500 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14 155,800 |
15 275,400 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
400,000 |
2 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
400,000 |
2 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
01 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
400,000 |
2 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
01 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
400,000 |
2 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
5 057,000 |
5 470,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
02 |
35100 00 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
3 567,000 |
3 831,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
02 |
35105 00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
3 567,000 |
3 831,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
02 |
35105 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 567,000 |
3 831,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
1 490,000 |
1 639,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
02 |
600 05 00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 490,000 |
1 639,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
02 |
600 05 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 490,000 |
1 639,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
03 |
|
|
Благоустройство |
8 698,800 |
7 805,400 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
4 784,300 |
4 927,400 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
4 784,300 |
4 927,400 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
03 |
600 02 02 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, без учета средств регионального проекта "Муниципальные дороги" |
4 784,300 |
4 927,400 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
03 |
600 02 02 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
4 784,300 |
4 927,400 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
3 914,500 |
2 878,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
03 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
3 914,500 |
2 878,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
05 |
03 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 914,500 |
2 878,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
07 |
|
|
|
Образование |
1 987,290 |
2 615,690 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
07 |
07 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
1 987,290 |
2 615,690 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
07 |
07 |
43100 00 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
1 987,290 |
2 615,690 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 987,290 |
2 615,690 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
1 987,290 |
2 615,690 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
3 997,000 |
4 171,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
08 |
01 |
|
|
Культура |
3 557,000 |
3 821,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 557,000 |
3 821,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 557,000 |
3 821,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
08 |
01 |
450 85 00 |
013 |
Прочие расходы |
3 557,000 |
3 821,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
08 |
06 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
440,000 |
350,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
08 |
06 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
440,000 |
350,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
08 |
06 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
440,000 |
350,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
08 |
06 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
440,000 |
350,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
09 |
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
4 386,200 |
4 710,200 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
09 |
08 |
|
|
Физическая культура и спорт |
4 386,200 |
4 710,200 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
4 386,200 |
4 710,200 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
4 386,200 |
4 710,200 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
09 |
08 |
512 97 00 |
013 |
Прочие расходы |
4 386,200 |
4 710,200 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
21 535,722 |
23 392,550 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
10 |
04 |
|
|
Охрана семьи и детства |
21 535,722 |
23 392,550 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
1 051,900 |
1 100,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
10 |
04 |
505 05 00 |
|
ФЗ от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1 051,900 |
1 100,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
10 |
04 |
505 05 02 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1 051,900 |
1 100,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
10 |
04 |
505 05 02 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 051,900 |
1 100,000 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
20 483,822 |
22 292,550 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
10 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
20 483,822 |
22 292,550 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
10 |
04 |
52102 22 |
|
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
20 483,822 |
22 292,550 |
||||||||||||||||||||||||
934 |
10 |
04 |
52102 22 |
009 |
Фонд компенсаций |
20 483,822 |
22 292,550 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
|
|
|
|
Администрация Индустриального района |
96 722,045 |
101 978,190 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
45 124,600 |
46 855,500 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
04 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
36 818,000 |
39 543,700 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
32 479,000 |
34 883,700 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
04 |
002 06 00 |
|
Территориальные органы администрации города |
32 479,000 |
34 883,700 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
04 |
002 06 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
32 479,000 |
34 883,700 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
4 339,000 |
4 660,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
4 339,000 |
4 660,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
04 |
521 02 01 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий |
231,000 |
248,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
04 |
521 02 01 |
009 |
Фонд компенсаций |
231,000 |
248,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
04 |
521 02 05 |
|
Субвенции на обеспечение прав на защиту несовершеннолетних |
1 104,000 |
1 186,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
04 |
521 02 05 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 104,000 |
1 186,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
04 |
521 02 19 |
|
Субвенции на обеспечение полномочий по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц |
3 004,000 |
3 226,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
04 |
521 02 19 |
009 |
Фонд компенсаций |
3 004,000 |
3 226,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
8 306,600 |
7 311,800 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 710,800 |
2 913,800 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
3 710,800 |
2 913,800 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
Фонд компенсаций |
3 710,800 |
2 913,800 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
Реализация вопросов местного значения города Перми, связанных с общегородским управлением |
2 871,800 |
3 086,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
Выполнение других обязательств города |
2 871,800 |
3 086,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
092 03 05 |
|
Оказание содействия органам территориального общественного самоуправления (ОТОС) |
1 914,400 |
2 056,100 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
092 03 05 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
1 914,400 |
2 056,100 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
092 03 06 |
|
Средства на содержание общественных центров |
760,600 |
816,900 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
092 03 06 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
760,600 |
816,900 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
092 03 11 |
|
Оказание содействия советам ветеранов войны, труда ВС и правоохранительных органов |
196,800 |
213,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
092 03 11 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
196,800 |
213,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 724,000 |
1 312,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
935,000 |
1 262,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
935,000 |
1 262,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
795 02 00 |
|
ГЦП "Общественное участие на 2005 - 2009 годы" |
739,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
795 02 00 |
013 |
Прочие расходы |
739,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
50,000 |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
01 |
14 |
795 08 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
50,000 |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 870,600 |
2 452,600 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
03 |
09 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500,600 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
500,600 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
03 |
09 |
219 0100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
500,600 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
03 |
09 |
219 0100 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
500,600 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
03 |
14 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1 370,000 |
2 360,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
03 |
14 |
224 00 00 |
|
Мероприятия по противопожарной безопасности |
1 370,000 |
2 360,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
03 |
14 |
224 01 00 |
|
Организация первичных мер противопожарной безопасности |
1 370,000 |
2 360,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
03 |
14 |
224 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
1 370,000 |
2 360,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
1 490,900 |
1 596,200 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
04 |
12 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 490,900 |
1 596,200 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
Реализация функций городского самоуправления в области национальной экономики |
1 490,900 |
1 596,200 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
1 490,900 |
1 596,200 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
04 |
12 |
340 03 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 490,900 |
1 596,200 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 319,800 |
14 947,600 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
9 264,300 |
9 767,300 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
02 |
35100 00 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
3 244,000 |
3 484,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
02 |
35105 00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
3 244,000 |
3 484,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
02 |
35105 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 244,000 |
3 484,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
5 850,300 |
6 283,300 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
02 |
600 05 00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
5 850,300 |
6 283,300 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
02 |
600 05 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
5 850,300 |
6 283,300 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
170,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
02 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
170,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
02 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
170,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
03 |
|
|
Благоустройство |
6 055,500 |
5 180,300 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
2 557,500 |
3 052,300 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
2 557,500 |
3 052,300 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
03 |
600 02 02 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, без учета средств регионального проекта "Муниципальные дороги" |
2 557,500 |
3 052,300 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
03 |
600 02 02 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 557,500 |
3 052,300 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
3 498,000 |
2 128,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
03 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
3 498,000 |
2 128,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
05 |
03 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 498,000 |
2 128,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
07 |
|
|
|
Образование |
2 165,600 |
2 855,600 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
07 |
07 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
2 165,600 |
2 855,600 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
07 |
07 |
43100 00 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
2 165,600 |
2 855,600 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
2 165,600 |
2 855,600 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
2 165,600 |
2 855,600 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
4 145,000 |
4 495,200 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
08 |
01 |
|
|
Культура |
3 795,000 |
4 075,200 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 795,000 |
4 075,200 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 795,000 |
4 075,200 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
08 |
01 |
450 85 00 |
013 |
Прочие расходы |
3 795,000 |
4 075,200 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
08 |
06 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
350,000 |
420,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
08 |
06 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
350,000 |
420,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
08 |
06 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
350,000 |
420,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
08 |
06 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
350,000 |
420,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
09 |
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
4 525,900 |
4 862,400 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
09 |
08 |
|
|
Физическая культура и спорт |
4 525,900 |
4 862,400 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
4 525,900 |
4 862,400 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
4 525,900 |
4 862,400 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
09 |
08 |
512 97 00 |
013 |
Прочие расходы |
4 525,900 |
4 862,400 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
22 079,645 |
23 913,090 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
10 |
04 |
|
|
Охрана семьи и детства |
22 079,645 |
23 913,090 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
1 205,000 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
10 |
04 |
505 05 00 |
|
ФЗ от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1 205,000 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
10 |
04 |
505 05 02 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1 205,000 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
10 |
04 |
505 05 02 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 205,000 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
20 874,645 |
22 713,090 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
10 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
20 874,645 |
22 713,090 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
10 |
04 |
52102 22 |
|
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
20 874,645 |
22 713,090 |
||||||||||||||||||||||||
935 |
10 |
04 |
52102 22 |
009 |
Фонд компенсаций |
20 874,645 |
22 713,090 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
|
|
|
|
Администрация Кировского района |
103 106,185 |
108 483,850 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
38 204,800 |
39 921,500 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
04 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
31 785,900 |
34 134,400 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
27 590,900 |
29 630,400 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
04 |
002 06 00 |
|
Территориальные органы администрации города |
27 590,900 |
29 630,400 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
04 |
002 06 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
27 590,900 |
29 630,400 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
4 195,000 |
4 504,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
4 195,000 |
4 504,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
04 |
521 02 01 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий |
205,000 |
220,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
04 |
521 02 01 |
009 |
Фонд компенсаций |
205,000 |
220,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
04 |
521 02 05 |
|
Субвенции на обеспечение прав на защиту несовершеннолетних |
698,000 |
748,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
04 |
521 02 05 |
009 |
Фонд компенсаций |
698,000 |
748,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
04 |
521 02 19 |
|
Субвенции на обеспечение полномочий по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц |
3 292,000 |
3 536,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
04 |
521 02 19 |
009 |
Фонд компенсаций |
3 292,000 |
3 536,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
6 418,900 |
5 787,100 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 634,000 |
2 831,400 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 634,000 |
2 831,400 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
Фонд компенсаций |
2 634,000 |
2 831,400 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
Реализация вопросов местного значения города Перми, связанных с общегородским управлением |
2 356,400 |
2 425,700 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
Выполнение других обязательств города |
2 356,400 |
2 425,700 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
092 03 05 |
|
Оказание содействия органам территориального общественного самоуправления (ОТОС) |
1 740,400 |
1 769,200 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
092 03 05 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
1 740,400 |
1 769,200 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
092 03 06 |
|
Средства на содержание общественных центров |
331,000 |
355,500 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
092 03 06 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
331,000 |
355,500 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
092 03 11 |
|
Оказание содействия советам ветеранов войны, труда ВС и правоохранительных органов |
285,000 |
301,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
092 03 11 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
285,000 |
301,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 428,500 |
530,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
970,000 |
480,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
970,000 |
480,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
795 02 00 |
|
ГЦП "Общественное участие на 2005 - 2009 годы" |
408,500 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
795 02 00 |
013 |
Прочие расходы |
408,500 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
50,000 |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
01 |
14 |
795 08 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
50,000 |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 886,200 |
3 782,600 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
03 |
09 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
03 |
09 |
219 0100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
03 |
09 |
219 0100 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
03 |
14 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
3 800,000 |
3 690,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
03 |
14 |
224 00 00 |
|
Мероприятия по противопожарной безопасности |
3 800,000 |
3 690,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
03 |
14 |
224 01 00 |
|
Организация первичных мер противопожарной безопасности |
3 800,000 |
3 690,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
03 |
14 |
224 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
3 800,000 |
3 690,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
956,100 |
1 147,900 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
04 |
12 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
956,100 |
1 147,900 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
Реализация функций городского самоуправления в области национальной экономики |
956,100 |
1 147,900 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
956,100 |
1 147,900 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
04 |
12 |
340 03 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
956,100 |
1 147,900 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
29 249,800 |
29 821,400 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
500,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
500,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
01 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
500,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
01 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
500,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
12 131,200 |
13 025,600 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
02 |
35100 00 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
7 589,000 |
8 148,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
02 |
35105 00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
7 589,000 |
8 148,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
02 |
35105 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
7 589,000 |
8 148,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
4 542,200 |
4 877,600 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
02 |
600 05 00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
4 542,200 |
4 877,600 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
02 |
600 05 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
4 542,200 |
4 877,600 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
03 |
|
|
Благоустройство |
16 618,600 |
16 795,800 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
14 998,600 |
15 120,800 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
14 998,600 |
15 120,800 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
03 |
600 02 02 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, без учета средств регионального проекта "Муниципальные дороги" |
14 998,600 |
15 120,800 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
03 |
600 02 02 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
14 998,600 |
15 120,800 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 620,000 |
1 675,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
03 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
1 620,000 |
1 675,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
05 |
03 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 620,000 |
1 675,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
07 |
|
|
|
Образование |
1 718,940 |
2 253,060 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
07 |
07 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
1 668,940 |
2 203,060 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
07 |
07 |
43100 00 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
1 668,940 |
2 203,060 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 668,940 |
2 203,060 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
1 668,940 |
2 203,060 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
07 |
09 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
50,000 |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
50,000 |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
07 |
09 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
50,000 |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
07 |
09 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
50,000 |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
3 328,000 |
3 706,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
08 |
01 |
|
|
Культура |
3 083,000 |
3 311,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 083,000 |
3 311,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
3 083,000 |
3 311,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
08 |
01 |
450 85 00 |
013 |
Прочие расходы |
3 083,000 |
3 311,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
08 |
06 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
245,000 |
395,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
08 |
06 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
245,000 |
395,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
08 |
06 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
245,000 |
395,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
08 |
06 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
245,000 |
395,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
09 |
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
3 900,700 |
4 172,300 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
09 |
08 |
|
|
Физическая культура и спорт |
3 650,700 |
3 922,300 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
3 650,700 |
3 922,300 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
3 650,700 |
3 922,300 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
09 |
08 |
512 97 00 |
013 |
Прочие расходы |
3 650,700 |
3 922,300 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
09 |
10 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
250,000 |
250,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
09 |
10 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
250,000 |
250,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
09 |
10 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
250,000 |
250,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
09 |
10 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
250,000 |
250,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
21 861,645 |
23 679,090 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
10 |
04 |
|
|
Охрана семьи и детства |
21 861,645 |
23 679,090 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
1 205,000 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
10 |
04 |
505 05 00 |
|
ФЗ от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1 205,000 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
10 |
04 |
505 05 02 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1 205,000 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
10 |
04 |
505 05 02 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 205,000 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
20 656,645 |
22 479,090 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
10 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
20 656,645 |
22 479,090 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
10 |
04 |
52102 22 |
|
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
20 656,645 |
22 479,090 |
||||||||||||||||||||||||
936 |
10 |
04 |
52102 22 |
009 |
Фонд компенсаций |
20 656,645 |
22 479,090 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
|
|
|
|
Администрация Орджоникидзевского района |
91 116,649 |
96 593,070 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
39 286,500 |
40 644,700 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
04 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
31 665,300 |
33 982,900 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
27 785,300 |
29 814,900 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
04 |
002 06 00 |
|
Территориальные органы администрации города |
27 785,300 |
29 814,900 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
04 |
002 06 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
27 785,300 |
29 814,900 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
3 880,000 |
4 168,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
3 880,000 |
4 168,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
04 |
521 02 01 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий |
236,000 |
253,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
04 |
521 02 01 |
009 |
Фонд компенсаций |
236,000 |
253,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
04 |
521 02 05 |
|
Субвенции на обеспечение прав на защиту несовершеннолетних |
697,000 |
749,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
04 |
521 02 05 |
009 |
Фонд компенсаций |
697,000 |
749,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
04 |
521 02 19 |
|
Субвенции на обеспечение полномочий по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц |
2 947,000 |
3 166,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
04 |
521 02 19 |
009 |
Фонд компенсаций |
2 947,000 |
3 166,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
7 621,200 |
6 661,800 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2 595,500 |
2 790,100 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
2 595,500 |
2 790,100 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
Фонд компенсаций |
2 595,500 |
2 790,100 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
Реализация вопросов местного значения города Перми, связанных с общегородским управлением |
2 821,900 |
3 031,700 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
Выполнение других обязательств города |
2 821,900 |
3 031,700 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
092 03 05 |
|
Оказание содействия органам территориального общественного самоуправления (ОТОС) |
2 262,500 |
2 430,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
092 03 05 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
2 262,500 |
2 430,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
092 03 06 |
|
Средства на содержание общественных центров |
382,900 |
411,200 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
092 03 06 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
382,900 |
411,200 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
092 03 11 |
|
Оказание содействия советам ветеранов войны, труда ВС и правоохранительных органов |
176,500 |
190,500 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
092 03 11 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
176,500 |
190,500 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
2 203,800 |
840,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
800,000 |
800,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
800,000 |
800,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
795 02 00 |
|
ГЦП "Общественное участие на 2005 - 2009 годы" |
1 363,800 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
795 02 00 |
013 |
Прочие расходы |
1 363,800 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
40,000 |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
01 |
14 |
795 08 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
40,000 |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 011,200 |
3 107,600 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
03 |
09 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
03 |
09 |
219 0100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
03 |
09 |
219 0100 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
03 |
14 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
2 925,000 |
3 015,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
03 |
14 |
224 00 00 |
|
Мероприятия по противопожарной безопасности |
2 925,000 |
3 015,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
03 |
14 |
224 01 00 |
|
Организация первичных мер противопожарной безопасности |
2 925,000 |
3 015,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
03 |
14 |
224 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
2 925,000 |
3 015,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
2 030,900 |
2 169,500 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
04 |
12 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
2 030,900 |
2 169,500 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
Реализация функций городского самоуправления в области национальной экономики |
2 030,900 |
2 169,500 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
2 030,900 |
2 169,500 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
04 |
12 |
340 03 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 030,900 |
2 169,500 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21 165,300 |
22 239,800 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
05 |
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
5 465,300 |
5 869,300 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
05 |
02 |
35100 00 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
2 925,000 |
3 141,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
05 |
02 |
35105 00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
2 925,000 |
3 141,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
05 |
02 |
35105 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 925,000 |
3 141,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
2 540,300 |
2 728,300 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
05 |
02 |
600 05 00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
2 540,300 |
2 728,300 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
05 |
02 |
600 05 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 540,300 |
2 728,300 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
05 |
03 |
|
|
Благоустройство |
15 700,000 |
16 370,500 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
15 700,000 |
16 370,500 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
15 700,000 |
16 370,500 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
05 |
03 |
600 02 02 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, без учета средств регионального проекта "Муниципальные дороги" |
15 700,000 |
16 370,500 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
05 |
03 |
600 02 02 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
15 700,000 |
16 370,500 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
07 |
|
|
|
Образование |
1 500,940 |
1 976,360 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
07 |
07 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
1 500,940 |
1 976,360 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
07 |
07 |
43100 00 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
1 500,940 |
1 976,360 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 500,940 |
1 976,360 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
1 500,940 |
1 976,360 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
2 609,000 |
2 802,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
08 |
01 |
|
|
Культура |
2 609,000 |
2 802,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
2 609,000 |
2 802,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
2 609,000 |
2 802,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
08 |
01 |
450 85 00 |
013 |
Прочие расходы |
2 609,000 |
2 802,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
09 |
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
3 317,700 |
3 560,200 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
09 |
08 |
|
|
Физическая культура и спорт |
3 317,700 |
3 560,200 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
3 317,700 |
3 560,200 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
3 317,700 |
3 560,200 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
09 |
08 |
512 97 00 |
013 |
Прочие расходы |
3 317,700 |
3 560,200 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
18 195,109 |
20 092,910 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
10 |
04 |
|
|
Охрана семьи и детства |
18 195,109 |
20 092,910 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
1 095,800 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
10 |
04 |
505 05 00 |
|
ФЗ от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1 095,800 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
10 |
04 |
505 05 02 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1 095,800 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
10 |
04 |
505 05 02 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 095,800 |
1 200,000 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
10 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
17 099,309 |
18 892,910 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
10 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
17 099,309 |
18 892,910 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
10 |
04 |
52102 22 |
|
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
17 099,309 |
18 892,910 |
||||||||||||||||||||||||
937 |
10 |
04 |
52102 22 |
009 |
Фонд компенсаций |
17 099,309 |
18 892,910 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
|
|
|
|
Администрация поселка Новые Ляды |
14 403,860 |
15 958,920 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
8 272,400 |
8 883,300 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
04 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
7 770,200 |
8 346,500 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
7 638,200 |
8 203,500 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
04 |
002 06 00 |
|
Территориальные органы администрации города |
7 638,200 |
8 203,500 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
04 |
002 06 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
7 638,200 |
8 203,500 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
132,000 |
143,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
132,000 |
143,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
04 |
521 02 01 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий |
132,000 |
143,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
04 |
521 02 01 |
009 |
Фонд компенсаций |
132,000 |
143,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
502,200 |
536,800 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
432,500 |
464,500 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
432,500 |
464,500 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
Фонд компенсаций |
432,500 |
464,500 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
Реализация вопросов местного значения города Перми, связанных с общегородским управлением |
69,700 |
72,300 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
Выполнение других обязательств города |
69,700 |
72,300 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
14 |
092 03 11 |
|
Оказание содействия советам ветеранов войны, труда ВС и правоохранительных органов |
69,700 |
72,300 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
01 |
14 |
092 03 11 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
69,700 |
72,300 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
320,000 |
380,100 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
03 |
14 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
320,000 |
380,100 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
03 |
14 |
224 00 00 |
|
Мероприятия по противопожарной безопасности |
320,000 |
380,100 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
03 |
14 |
224 01 00 |
|
Организация первичных мер противопожарной безопасности |
320,000 |
380,100 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
03 |
14 |
224 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
320,000 |
380,100 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
233,800 |
154,900 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
04 |
12 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
233,800 |
154,900 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
Реализация функций городского самоуправления в области национальной экономики |
233,800 |
154,900 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
233,800 |
154,900 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
04 |
12 |
340 03 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
233,800 |
154,900 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 772,500 |
5 650,300 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
1 284,600 |
1 636,100 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
02 |
35100 00 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
193,000 |
208,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
02 |
35105 00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
193,000 |
208,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
02 |
35105 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
193,000 |
208,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
1 091,600 |
1 428,100 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
02 |
600 05 00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
1 091,600 |
1 428,100 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
02 |
600 05 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 091,600 |
1 428,100 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
03 |
|
|
Благоустройство |
3 487,900 |
4 014,200 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
3 058,900 |
3 274,200 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
3 058,900 |
3 274,200 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
03 |
600 02 02 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, без учета средств регионального проекта "Муниципальные дороги" |
3 058,900 |
3 274,200 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
03 |
600 02 02 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 058,900 |
3 274,200 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
429,000 |
740,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
03 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
429,000 |
740,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
05 |
03 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
429,000 |
740,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
07 |
|
|
|
Образование |
113,260 |
148,620 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
07 |
07 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
113,260 |
148,620 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
07 |
07 |
43100 00 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
113,260 |
148,620 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
113,260 |
148,620 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
07 |
07 |
431 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
113,260 |
148,620 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
08 |
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
452,000 |
485,700 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
08 |
01 |
|
|
Культура |
452,000 |
485,700 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
452,000 |
485,700 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
Поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
452,000 |
485,700 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
08 |
01 |
450 85 00 |
013 |
Прочие расходы |
452,000 |
485,700 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
09 |
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
239,900 |
256,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
09 |
08 |
|
|
Физическая культура и спорт |
239,900 |
256,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
239,900 |
256,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
239,900 |
256,000 |
||||||||||||||||||||||||
938 |
09 |
08 |
512 97 00 |
013 |
Прочие расходы |
239,900 |
256,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
|
|
|
|
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |
789 651,160 |
699 910,690 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений |
789 651,160 |
699 910,690 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
789 651,160 |
699 910,690 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
637 007,900 |
591 274,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
606 576,600 |
580 105,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
360 706,000 |
374 268,800 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
350 02 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
12 166,700 |
11956,300 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
350 02 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
348 539,300 |
362 312,500 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
245 870,600 |
205 836,200 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
350 03 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
17 190,000 |
18 462,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
350 03 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
228 680,600 |
187 374,200 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
20 147,300 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
521 01 00 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
20 147,300 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
521 01 02 |
|
Реализация региональных проектов |
20 147,300 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
521 01 02 |
010 |
Фонд софинансирования |
20 147,300 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
10 284,000 |
11 169,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
10 284,000 |
11 169,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
01 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 284,000 |
11 169,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
124 302,160 |
78 095,390 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
112 706,800 |
73 130,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
112 706,800 |
73 130,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
102 02 05 |
|
Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми |
75 870,000 |
62 592,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
102 02 05 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
75 870,000 |
62 592,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
102 02 17 |
|
Прочие объекты |
0,000 |
10 538,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
102 02 17 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
0,000 |
10 538,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
102 02 27 |
|
Строительство газопроводов |
21 536,800 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
102 02 27 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
21 536,800 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
102 02 29 |
|
Строительство резервуаров |
15 300,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
102 02 29 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
15 300,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
338 00 00 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
6 805,360 |
1 530,390 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
338 01 00 |
|
Мероприятия в области застройки территории города |
6 805,360 |
1 530,390 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
338 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
6 805,360 |
1 530,390 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
35100 00 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
4 790,000 |
3 435,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
35105 00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
4 790,000 |
3 435,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
02 |
35105 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
4 790,000 |
3 435,000 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
05 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
28 341,100 |
30 541,300 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
28 341,100 |
30 541,300 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
05 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
28 341,100 |
30 541,300 |
||||||||||||||||||||||||
942 |
05 |
05 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
28 341,100 |
30 541,300 |
||||||||||||||||||||||||
943 |
|
|
|
|
Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми |
5 218,200 |
5 604,200 |
||||||||||||||||||||||||
943 |
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 218,200 |
5 604,200 |
||||||||||||||||||||||||
943 |
05 |
05 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
5 218,200 |
5 604,200 |
||||||||||||||||||||||||
943 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
5 218,200 |
5 604,200 |
||||||||||||||||||||||||
943 |
05 |
05 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
5 218,200 |
5 604,200 |
||||||||||||||||||||||||
943 |
05 |
05 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
5 218,200 |
5 604,200 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
|
|
|
|
Управление внешнего благоустройства администрации города Перми |
2 240 518,800 |
2 544 278,900 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 240 518,800 |
2 544 278,900 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
112 809,700 |
116 012,500 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
17 500,000 |
15 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
17 500,000 |
15 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
102 02 07 |
|
Строительство кладбища "Восточное" |
7 500,000 |
8 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
102 02 07 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
7 500,000 |
8 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
102 02 17 |
|
Прочие объекты |
10 000,000 |
7 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
102 02 17 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
10 000,000 |
7 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
22 500,000 |
25 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
521 01 00 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
22 500,000 |
25 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
521 01 02 |
|
Реализация региональных проектов |
22 500,000 |
25 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
521 01 02 |
010 |
Фонд софинансирования |
22 500,000 |
25 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
72 809,700 |
73 762,500 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
600 04 00 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
40 177,000 |
40 128,300 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
600 04 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
40 177,000 |
40 128,300 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
600 05 00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
32 632,700 |
33 634,200 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
600 05 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
32 632,700 |
33 634,200 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0,000 |
1 250,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
0,000 |
1 250,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
02 |
795 01 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,000 |
1 250,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
|
|
Благоустройство |
2 077 118,600 |
2 374 581,600 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
117 724,000 |
112 286,500 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
117 724,000 |
112 286,500 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
102 02 17 |
|
Прочие объекты |
5 024,000 |
5 961,500 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
102 02 17 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
5 024,000 |
5 961,500 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
102 02 33 |
|
Мостовой переход через р. Егошиха, 2-я очередь строительства, 2-й пусковой комплекс. Участок от ул Сибирской до Комсомольского проспекта |
1 750,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
102 02 33 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
1 750,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
102 02 35 |
|
Реконструкция улицы Героев Хасана, участок от ПНИТИ до улицы Чернышевского (первый пусковый комплекс) |
75 200,000 |
55 575,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
102 02 35 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
75 200,000 |
55 575,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
102 02 36 |
|
Соединение ул. Крисанова с ул. Карпинского от ул. Ленина до ул. Стахановская |
35 750,000 |
48 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
102 02 36 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
35 750,000 |
48 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
102 02 44 |
|
Реконструкция ул. Героев Хасана в Свердловском районе от разворотного кольца автобуса N 19 до границы города |
0,000 |
2 250,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
102 02 44 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
0,000 |
2 250,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
953 606,700 |
1 068 416,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
521 01 00 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
953 606,700 |
1 068 416,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
521 01 02 |
|
Реализация региональных проектов |
953 606,700 |
1 068 416,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
521 01 02 |
010 |
Фонд софинансирования |
953 606,700 |
1 068 416,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
1 000 140,500 |
1 190 229,100 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
Уличное освещение |
97 217,200 |
111 153,400 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
600 01 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
97 217,200 |
111 153,400 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
848 997,600 |
1012 401,700 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
600 02 01 |
|
Реализация регионального проекта "Муниципальные дороги" - средства города Перми |
205 168,900 |
762 588,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
600 02 01 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
205 168,900 |
762 588,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
600 02 02 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, без учета средств регионального проекта "Муниципальные дороги" |
643 828,700 |
249 813,700 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
600 02 02 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
643 828,700 |
249 813,700 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
Озеленение |
53 925,700 |
66 674,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
600 03 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
53 925,700 |
66 674,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
5 647,400 |
3 650,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
5 647,400 |
3 650,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
03 |
795 01 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
5 647,400 |
3 650,000 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
05 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
50 590,500 |
53 684,800 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
17 491,300 |
18 785,300 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
05 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
17 491,300 |
18 785,300 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
05 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
17 491,300 |
18 785,300 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
05 |
600 00 00 |
|
Благоустройство |
33 099,200 |
34 899,500 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
05 |
600 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
33 099,200 |
34 899,500 |
||||||||||||||||||||||||
944 |
05 |
05 |
600 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
33 099,200 |
34 899,500 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
|
|
|
|
Департамент дорог и транспорта администрации города Перми |
565 618,400 |
371 904,900 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
565 618,400 |
371 904,900 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
|
|
Транспорт |
565 618,400 |
371 904,900 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
8 704,600 |
9 347,700 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
8 704,600 |
9 347,700 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
8 704,600 |
9 347,700 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
430 550,000 |
197 331,100 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
430 550,000 |
197 331,100 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 02 17 |
|
Прочие объекты |
2 850,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 02 17 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
2 850,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 02 20 |
|
Реконструкция трамвайных путей по ул. Ленина - ул. Кирова - ул. Уральская (Северная дамба) от трамвайного кольца "Разгуляй" до узла "Цирк" |
51 800,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 02 20 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
51 800,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 02 21 |
|
Строительство троллейбусной линии в микрорайоне "Садовый" |
375 900,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 02 21 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
375 900,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 02 22 |
|
Реконструкция трамвайных путей по ул. Крупской от узла "Цирк" до площади Дружбы |
0,000 |
31 590,000 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 02 22 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
0,000 |
31 590,000 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 02 23 |
|
Реконструкция трамвайных путей по ул. Уральской от ул. Крупской до ул. Р. Землячки |
0,000 |
25 220,000 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 02 23 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
0,000 |
25 220,000 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 02 24 |
|
Строительство троллейбусной линии в микрорайоне "Липовая гора" |
0,000 |
140 521,100 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
102 02 24 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
0,000 |
140 521,100 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
Другие виды транспорта |
92 364,500 |
128 977,900 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
317 02 00 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
92 364,500 |
128 977,900 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
317 02 00 |
013 |
Прочие расходы |
92 364,500 |
128 977,900 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
33 972,200 |
36 219,100 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
505 37 00 |
|
Обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и с |
33 972,200 |
36 219,100 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
505 37 01 |
|
Обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации |
29 647,500 |
31 574,500 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
505 37 01 |
009 |
Фонд компенсаций |
29 647,500 |
31 574,500 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
505 37 02 |
|
Обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъектов Российской Фед |
4 324,700 |
4 644,600 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
505 37 02 |
009 |
Фонд компенсаций |
4 324,700 |
4 644,600 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
27,100 |
29,100 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
27,100 |
29,100 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
521 02 15 |
|
Субвенции на передачу полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугороднего сообщения |
27,100 |
29,100 |
||||||||||||||||||||||||
945 |
04 |
08 |
521 02 15 |
009 |
Фонд компенсаций |
27,100 |
29,100 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
|
|
|
|
Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми |
91 669,800 |
96 546,500 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
11 124,800 |
12 056,500 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
11 124,800 |
12 056,500 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
11 124,800 |
12 056,500 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
01 |
14 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
11 124,800 |
12 056,500 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
01 |
14 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
11 124,800 |
12 056,500 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
80 545,000 |
84 490,000 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
04 |
12 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
80 545,000 |
84 490,000 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
04 |
12 |
338 00 00 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
8 000,000 |
8 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
04 |
12 |
338 01 00 |
|
Мероприятия в области застройки территории города |
8 000,000 |
8 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
04 |
12 |
338 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
8 000,000 |
8 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
Реализация функций городского самоуправления в области национальной экономики |
62 545,000 |
66 490,000 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
04 |
12 |
340 01 00 |
|
Мероприятия в области экономической политики |
56 595,000 |
57 690,000 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
04 |
12 |
340 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
56 595,000 |
57 690,000 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
5 950,000 |
8 800,000 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
04 |
12 |
340 03 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
5 950,000 |
8 800,000 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
04 |
12 |
345 00 00 |
|
Малый бизнес и предпринимательство |
10 000,000 |
10 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
04 |
12 |
345 01 00 |
|
Мероприятия в области поддержки малого и среднего бизнеса |
10 000,000 |
10 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
951 |
04 |
12 |
345 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 000,000 |
10 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
|
|
|
|
Комитет социальной защиты населения администрации города Перми |
151 491,400 |
159 951,300 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
151 491,400 |
159 951,300 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
01 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
32 941,100 |
37 780,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
01 |
491 00 00 |
|
Доплаты к пенсиям |
32 941,100 |
37 780,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
01 |
491 01 00 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
32 941,100 |
37 780,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
01 |
491 01 00 |
005 |
Социальные выплаты |
32 941,100 |
37 780,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
03 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
1 129,000 |
1 129,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
1 129,000 |
1 129,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
03 |
505 87 00 |
|
Решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 N 277 "Об установлении ежемесячной компенсационной выплаты за проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования членам семей погибших (умерших) в период прохождения военной службы по призыву" |
1 129,000 |
1 129,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
03 |
505 87 01 |
|
Предоставление муниципальной компенсационной выплаты членам семей погибших военнослужащих за проезд в городском пассажирском транспорте |
1 129,000 |
1 129,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
03 |
505 87 01 |
005 |
Социальные выплаты |
1 101,600 |
1 101,600 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
03 |
505 87 01 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
27,400 |
27,400 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
117 421,300 |
121 042,300 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
32 806,100 |
35 215,700 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
32 806,100 |
35 215,700 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
32 806,100 |
35 215,700 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
84 435,200 |
85 606,600 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
505 85 00 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
84 435,200 |
85 606,600 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
505 85 01 |
|
Бесплатное питание отдельным категориям учащихся в МОУ города |
20 220,000 |
21 716,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
505 85 01 |
013 |
Прочие расходы |
20 220,000 |
21 716,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
505 85 07 |
|
Мероприятия по социальной поддержке населения города Перми в 2008 - 2010 годы |
44 467,200 |
48 019,600 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
505 85 07 |
005 |
Социальные выплаты |
16 950,000 |
25 336,500 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
505 85 07 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
27 517,200 |
22 683,100 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
505 85 08 |
|
Мероприятия, направленные на включение маломобильных граждан в единое пространство |
19 748,000 |
15 871,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
505 85 08 |
005 |
Социальные выплаты |
1 060,000 |
1 060,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
505 85 08 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
18 688,000 |
14 811,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
180,000 |
220,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
180,000 |
220,000 |
||||||||||||||||||||||||
955 |
10 |
06 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
180,000 |
220,000 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
|
|
|
|
Департамент общественной безопасности администрации города Перми |
93 783,900 |
99 470,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений |
93 333,900 |
98 970,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет средств от рыночной продажи товаров и услуг |
450,000 |
500,000 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
93 783,900 |
99 470,500 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
09 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
68 269,400 |
73 374,400 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
2 910,600 |
3 126,000 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
09 |
219 0100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
2 910,600 |
3 126,000 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
09 |
219 0100 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
2 910,600 |
3 126,000 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
09 |
247 00 00 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
26 396,100 |
28 389,900 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
09 |
247 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
26 396,100 |
28 389,900 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
09 |
247 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
26 396,100 |
28 389,900 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
38 962,700 |
41 858,500 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
38 962,700 |
41 858,500 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
38 962,700 |
41 858,500 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
25 514,500 |
26 096,100 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
21 751,600 |
22 115,900 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
21 751,600 |
22 115,900 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
002 05 00 |
013 |
Прочие расходы |
11 400,000 |
11 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
10 351,600 |
11 115,900 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
247 00 00 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
2 170,000 |
2 330,000 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
247 67 00 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
2 170,000 |
2 330,000 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
247 67 00 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
2 170,000 |
2 330,000 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
513,900 |
552,200 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
513,900 |
552,200 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
521 02 01 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий |
290,000 |
312,000 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
521 02 01 |
009 |
Фонд компенсаций |
290,000 |
312,000 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
521 02 16 |
|
Субвенции на обязательное государственное страхование жизни граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка |
223,900 |
240,200 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
521 02 16 |
009 |
Фонд компенсаций |
223,900 |
240,200 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 079,000 |
1 098,000 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
1 079,000 |
1 098,000 |
||||||||||||||||||||||||
964 |
03 |
14 |
795 08 00 |
013 |
Прочие расходы |
1 079,000 |
1 098,000 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
|
|
|
|
Управление по развитию потребительского рынка администрации города Перми |
15 934,800 |
15 121,900 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
10 121,000 |
10 710,000 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
10 121,000 |
10 710,000 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
9 972,500 |
10 710,000 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
01 |
14 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
9 972,500 |
10 710,000 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
01 |
14 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
9 972,500 |
10 710,000 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
01 |
14 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
148,500 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
01 |
14 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
148,500 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
01 |
14 |
521 02 03 |
|
Субвенции на согласование и размещение объектов игорного бизнеса и осуществления контроля за размещением и деятельностью игорного бизнеса |
148,500 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
01 |
14 |
521 02 03 |
009 |
Фонд компенсаций |
148,500 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
890,900 |
972,600 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
03 |
09 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
890,900 |
972,600 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
890,900 |
972,600 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
03 |
09 |
219 01 00 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
890,900 |
972,600 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
03 |
09 |
219 01 00 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
890,900 |
972,600 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
4 922,900 |
3 439,300 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
04 |
12 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
4 922,900 |
3 439,300 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
04 |
12 |
345 00 00 |
|
Малый бизнес и предпринимательство |
4 922,900 |
3 439,300 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
04 |
12 |
345 02 00 |
|
Мероприятия по развитию потребительского рынка |
4 922,900 |
3 439,300 |
||||||||||||||||||||||||
965 |
04 |
12 |
345 02 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
4 922,900 |
3 439,300 |
||||||||||||||||||||||||
966 |
|
|
|
|
ГУ ПО ТИК Ленинского района |
974,000 |
1 046,000 |
||||||||||||||||||||||||
966 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
974,000 |
1 046,000 |
||||||||||||||||||||||||
966 |
01 |
07 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
974,000 |
1 046,000 |
||||||||||||||||||||||||
966 |
01 |
07 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
974,000 |
1 046,000 |
||||||||||||||||||||||||
966 |
01 |
07 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
974,000 |
1 046,000 |
||||||||||||||||||||||||
966 |
01 |
07 |
521 02 06 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности избирательных прав граждан |
974,000 |
1 046,000 |
||||||||||||||||||||||||
966 |
01 |
07 |
521 02 06 |
009 |
Фонд компенсаций |
974,000 |
1 046,000 |
||||||||||||||||||||||||
967 |
|
|
|
|
ГУ ПО ТИК Свердловского района |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
967 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
967 |
01 |
07 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
967 |
01 |
07 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
967 |
01 |
07 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
967 |
01 |
07 |
521 02 06 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности избирательных прав граждан |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
967 |
01 |
07 |
521 02 06 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
968 |
|
|
|
|
ГУ ПО ТИК Мотовилихинского района |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
968 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
968 |
01 |
07 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
968 |
01 |
07 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
968 |
01 |
07 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
968 |
01 |
07 |
521 02 06 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности избирательных прав граждан |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
968 |
01 |
07 |
521 02 06 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
969 |
|
|
|
|
ГУ ПО ТИК Дзержинского района |
1 835,000 |
1 970,000 |
||||||||||||||||||||||||
969 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
1 835,000 |
1 970,000 |
||||||||||||||||||||||||
969 |
01 |
07 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
1 835,000 |
1 970,000 |
||||||||||||||||||||||||
969 |
01 |
07 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1 835,000 |
1 970,000 |
||||||||||||||||||||||||
969 |
01 |
07 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
1 835,000 |
1 970,000 |
||||||||||||||||||||||||
969 |
01 |
07 |
521 02 06 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности избирательных прав граждан |
1 835,000 |
1 970,000 |
||||||||||||||||||||||||
969 |
01 |
07 |
521 02 06 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 835,000 |
1 970,000 |
||||||||||||||||||||||||
970 |
|
|
|
|
ГУ ПО ТИК Индустриального района |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
970 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
970 |
01 |
07 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
970 |
01 |
07 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
970 |
01 |
07 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
970 |
01 |
07 |
521 02 06 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности избирательных прав граждан |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
970 |
01 |
07 |
521 02 06 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 159,000 |
1 245,000 |
||||||||||||||||||||||||
971 |
|
|
|
|
ГУ ПО ТИК Кировского района |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
971 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
971 |
01 |
07 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
971 |
01 |
07 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
971 |
01 |
07 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
971 |
01 |
07 |
521 02 06 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности избирательных прав граждан |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
971 |
01 |
07 |
521 02 06 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
972 |
|
|
|
|
ГУ ПО ТИК Орджоникидзевского района |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
972 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
972 |
01 |
07 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
972 |
01 |
07 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
972 |
01 |
07 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
972 |
01 |
07 |
521 02 06 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности избирательных прав граждан |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
972 |
01 |
07 |
521 02 06 |
009 |
Фонд компенсаций |
1 067,000 |
1 146,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
|
|
|
|
Администрация города Перми |
474 686,696 |
584 751,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений |
474 222,296 |
584 252,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет средств от рыночной продажи товаров и услуг |
464,400 |
498,800 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
470 390,496 |
580 069,500 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
431 821,600 |
547 520,700 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
228 842,600 |
244 321,700 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
Аппарат органа городского самоуправления |
225 918,800 |
241 181,600 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
002 04 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
225 918,800 |
241 181,600 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
Глава администрации города Перми |
2 923,800 |
3 140,100 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
002 08 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
2 923,800 |
3 140,100 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
200 000,000 |
300 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
200 000,000 |
300 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
102 02 18 |
|
Строительство нового здания администрации города |
200 000,000 |
300 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
102 02 18 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
200 000,000 |
300 000,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
2 979,000 |
3 199,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
2 979,000 |
3 199,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
521 02 05 |
|
Субвенции на обеспечение прав на защиту несовершеннолетних |
316,000 |
339,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
521 02 05 |
009 |
Фонд компенсаций |
316,000 |
339,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
521 02 19 |
|
Субвенции на обеспечение полномочий по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц |
2 663,000 |
2 860,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
04 |
521 02 19 |
009 |
Фонд компенсаций |
2 663,000 |
2 860,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
38 568,896 |
32 548,800 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
760,100 |
816,300 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
760,100 |
816,300 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
001 38 00 |
009 |
Фонд компенсаций |
760,100 |
816,300 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
7 322,600 |
7 863,400 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
090 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 322,600 |
7 863,400 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
090 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
7 322,600 |
7 863,400 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
Реализация вопросов местного значения города Перми, связанных с общегородским управлением |
22 231,200 |
23 869,100 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
Выполнение других обязательств города |
22 231,200 |
23 869,100 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
092 03 03 |
|
Мероприятия в области семьи и детства |
10 780,000 |
11577,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
092 03 03 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
10 780,000 |
11577,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
092 03 04 |
|
Мероприятия в области развития человеческого потенциала |
10 780,000 |
11577,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
092 03 04 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
10 780,000 |
11577,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
092 03 10 |
|
Оказание содействия совету ветеранов аппарата главы администрации города |
113,100 |
107,700 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
092 03 10 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
113,100 |
107,700 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
092 03 11 |
|
Оказание содействия советам ветеранов войны, труда ВС и правоохранительных органов |
558,100 |
607,400 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
092 03 11 |
006 |
Субсидии юридическим лицам |
558,100 |
607,400 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
8 254,996 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
795 02 00 |
|
ГЦП "Общественное участие на 2005 - 2009 годы" |
8 254,996 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
01 |
14 |
795 02 00 |
013 |
Прочие расходы |
8 254,996 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
03 |
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
640,300 |
619,900 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
03 |
09 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
03 |
09 |
219 0100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
03 |
09 |
219 0100 |
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны |
86,200 |
92,600 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
03 |
14 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
554,100 |
527,300 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
03 |
14 |
247 00 00 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
554,100 |
527,300 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
03 |
14 |
247 67 00 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
554,100 |
527,300 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
03 |
14 |
247 67 00 |
013 |
Прочие расходы |
554,100 |
527,300 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
3 655,900 |
4 061,800 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
10 |
03 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
3 655,900 |
4 061,800 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
3 655,900 |
4 061,800 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
10 |
03 |
505 85 00 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
3 655,900 |
4 061,800 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
10 |
03 |
505 85 06 |
|
Единовременные денежные выплаты Почетным гражданам г. Перми |
3 655,900 |
4 061,800 |
||||||||||||||||||||||||
975 |
10 |
03 |
505 85 06 |
005 |
Социальные выплаты |
3 655,900 |
4 061,800 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
|
|
|
|
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми |
110 888,110 |
103 430,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений |
107 302,510 |
99 809,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет средств от рыночной продажи товаров и услуг |
1 475,600 |
1 510,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет безвозмездных поступлений |
2 110,000 |
2 110,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
810,000 |
810,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
810,000 |
810,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
Реализация вопросов местного значения города Перми, связанных с общегородским управлением |
810,000 |
810,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
01 |
14 |
092 02 00 |
|
Решение ПГД от 27.11.2007 N 281 "Об установлении размеров стипендии Главы города Перми "Спортивные надежды" |
810,000 |
810,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
01 |
14 |
092 02 01 |
|
Стипендии Главы города юным спортсменам города, победителям и призерам всероссийских и международных соревнований |
810,000 |
810,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
01 |
14 |
092 02 01 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
810,000 |
810,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
|
|
|
Образование |
58 275,100 |
47 533,400 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
02 |
|
|
Общее образование |
58 075,100 |
47 533,400 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
02 |
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
18 300,000 |
3 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
02 |
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
18 300,000 |
3 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
02 |
102 02 17 |
|
Прочие объекты |
18 300,000 |
3 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
02 |
102 02 17 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
18 300,000 |
3 500,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
39 775,100 |
44 033,400 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
39 775,100 |
44 033,400 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
02 |
423 99 02 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми, без учета средств региональных проектов |
39 775,100 |
44 033,400 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
02 |
423 99 02 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
39 775,100 |
44 033,400 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
09 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
200,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
200,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
09 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
200,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
07 |
09 |
795 01 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
200,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
51 673,500 |
54 986,600 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
08 |
|
|
Физическая культура и спорт |
43 586,300 |
46 835,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
Центры спортивной подготовки, другие учреждения физической культуры и спорта |
22 627,700 |
24 309,800 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
Центры спортивной подготовки, другие учреждения физической культуры и спорта, без учета средств региональных проектов |
22 627,700 |
24 309,800 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
22 627,700 |
24 309,800 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
19 528,600 |
20 975,200 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
19 528,600 |
20 975,200 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
08 |
512 97 00 |
013 |
Прочие расходы |
19 528,600 |
20 975,200 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
08 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 430,000 |
1 550,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
08 |
795 08 00 |
|
ГЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города Перми на 2007 - 2010 годы" |
1 430,000 |
1 550,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
08 |
795 08 00 |
013 |
Прочие расходы |
1 430,000 |
1 550,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
10 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
8 087,200 |
8 151,600 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
10 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
5 737,200 |
6 161,600 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
10 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
5 737,200 |
6 161,600 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
10 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
5 737,200 |
6 161,600 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
10 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
2 350,000 |
1 990,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
10 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
2 350,000 |
1 990,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
10 |
795 01 00 |
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
120,000 |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
10 |
795 01 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
350,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
09 |
10 |
795 01 00 |
013 |
Прочие расходы |
1 880,000 |
1 950,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
129,510 |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
10 |
06 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
129,510 |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
10 |
06 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
129,510 |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
10 |
06 |
505 50 00 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" - долевое участие Пермского края |
86,340 |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
10 |
06 |
505 50 00 |
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
86,340 |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
10 |
06 |
505 85 00 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
43,170 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
10 |
06 |
505 85 02 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление"- средства города Перми |
43,170 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
976 |
10 |
06 |
505 85 02 |
005 |
Социальные выплаты |
43,170 |
0,000 |
||||||||||||||||||||||||
977 |
|
|
|
|
Контрольно-счетная палата города Перми |
23 833,700 |
25 593,400 |
||||||||||||||||||||||||
977 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
23 833,700 |
25 593,400 |
||||||||||||||||||||||||
977 |
01 |
06 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
23 833,700 |
25 593,400 |
||||||||||||||||||||||||
977 |
01 |
06 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
23 833,700 |
25 593,400 |
||||||||||||||||||||||||
977 |
01 |
06 |
002 04 00 |
|
Аппарат органа городского самоуправления |
19 797,700 |
21 258,700 |
||||||||||||||||||||||||
977 |
01 |
06 |
002 04 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
19 797,700 |
21 258,700 |
||||||||||||||||||||||||
977 |
01 |
06 |
002 25 00 |
|
Руководитель Контрольно-счетной палаты города Перми и его заместитель |
4 036,000 |
4 334,700 |
||||||||||||||||||||||||
977 |
01 |
06 |
002 25 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
4 036,000 |
4 334,700 |
||||||||||||||||||||||||
978 |
|
|
|
|
Городская избирательная комиссия города Перми |
4 789,400 |
5 143,700 |
||||||||||||||||||||||||
978 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
4 789,400 |
5 143,700 |
||||||||||||||||||||||||
978 |
01 |
07 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
4 789,400 |
5 143,700 |
||||||||||||||||||||||||
978 |
01 |
07 |
020 00 00 |
|
Проведение выборов и референдумов |
4 789,400 |
5 143,700 |
||||||||||||||||||||||||
978 |
01 |
07 |
020 04 00 |
|
Избирательная комиссия города Перми |
4 789,400 |
5 143,700 |
||||||||||||||||||||||||
978 |
01 |
07 |
020 04 01 |
|
Председатель избирательной комиссии города Перми и его заместитель |
4 196,200 |
4 506,600 |
||||||||||||||||||||||||
978 |
01 |
07 |
020 04 01 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
4 196,200 |
4 506,600 |
||||||||||||||||||||||||
978 |
01 |
07 |
020 04 03 |
|
Аппарат избирательной комиссии города Перми |
593,200 |
637,100 |
||||||||||||||||||||||||
978 |
01 |
07 |
020 04 03 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
593,200 |
637,100 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
|
|
|
|
Пермская городская Дума |
125 961,300 |
140 074,500 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
125 961,300 |
140 074,500 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
02 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 923,900 |
3 140,200 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
02 |
0102 002 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
2 923,900 |
3 140,200 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
Глава города Перми |
2 923,900 |
3 140,200 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
02 |
002 03 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
2 923,900 |
3 140,200 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
03 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
121 191,800 |
134 908,300 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
121 191,800 |
134 908,300 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
Аппарат органа городского самоуправления |
115 063,500 |
128 340,300 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
03 |
002 04 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
115 063,500 |
128 340,300 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
Депутаты Пермской городской Думы |
6 128,300 |
6 568,000 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
03 |
002 12 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
6 128,300 |
6 568,000 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
1 845,600 |
2 026,000 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
Реализация вопросов местного значения города Перми, связанных с общегородским управлением |
1 845,600 |
2 026,000 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
Выполнение других обязательств города |
1 845,600 |
2 026,000 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
14 |
092 03 08 |
|
Единовременные выплаты к почетной грамоте |
200,000 |
200,000 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
14 |
092 03 08 |
013 |
Прочие расходы |
200,000 |
200,000 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
14 |
092 03 09 |
|
Оплата членских взносов в межмуниципальные ассоциации |
1 645,600 |
1 826,000 |
||||||||||||||||||||||||
985 |
01 |
14 |
092 03 09 |
013 |
Прочие расходы |
1 645,600 |
1 826,000 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
|
|
|
|
Управление жилищных отношений администрации города Перми |
249 327,600 |
425 563,900 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
14 453,000 |
15 522,500 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
14 453,000 |
15 522,500 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
14 453,000 |
15 522,500 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
01 |
14 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
14 453,000 |
15 522,500 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
01 |
14 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
14 453,000 |
15 522,500 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
05 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
134 371,000 |
291 024,000 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
05 |
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
134 371,000 |
291 024,000 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
9 660,000 |
9 676,000 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
9 660,000 |
9 676,000 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
05 |
01 |
350 03 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
9 660,000 |
9 676,000 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
124 711,000 |
281 348,000 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
05 |
01 |
795 1100 |
|
ГЦП "Переселение граждан города Перми из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007 - 2010 годы" |
124 711,000 |
281 348,000 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
05 |
01 |
795 1100 |
003 |
Бюджетные инвестиции |
124 711,000 |
281 348,000 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
10 |
|
|
|
Социальная политика |
100 503,600 |
119 017,400 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
10 |
03 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
100 503,600 |
119 017,400 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
52 116,600 |
57 566,400 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
10 |
03 |
505 34 00 |
|
Обеспечение жильем инвалидов войны и боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", л |
52 116,600 |
57 566,400 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
10 |
03 |
505 34 00 |
009 |
Фонд компенсаций |
52 116,600 |
57 566,400 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
48 387,000 |
61 451,000 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
10 |
03 |
795 10 00 |
|
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Пермской области на 2005 - 2010 годы" |
48 387,000 |
61 451,000 |
||||||||||||||||||||||||
991 |
10 |
03 |
795 10 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
48 387,000 |
61 451,000 |
||||||||||||||||||||||||
992 |
|
|
|
|
Департамент земельных отношений администрации города Перми |
55 550,600 |
57 456,700 |
||||||||||||||||||||||||
992 |
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
35 422,200 |
38 046,800 |
||||||||||||||||||||||||
992 |
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
35 422,200 |
38 046,800 |
||||||||||||||||||||||||
992 |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов городского самоуправления города Перми |
35 422,200 |
38 046,800 |
||||||||||||||||||||||||
992 |
01 |
14 |
002 05 00 |
|
Функциональные органы администрации города |
35 422,200 |
38 046,800 |
||||||||||||||||||||||||
992 |
01 |
14 |
002 05 00 |
025 |
Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссии города |
35 422,200 |
38 046,800 |
||||||||||||||||||||||||
992 |
04 |
|
|
|
Национальная экономика |
20 128,400 |
19 409,900 |
||||||||||||||||||||||||
992 |
04 |
12 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
20 128,400 |
19 409,900 |
||||||||||||||||||||||||
992 |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
Реализация функций городского самоуправления в области национальной экономики |
20 128,400 |
19 409,900 |
||||||||||||||||||||||||
992 |
04 |
12 |
340 03 00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
20 128,400 |
19 409,900 |
||||||||||||||||||||||||
992 |
04 |
12 |
340 03 00 |
012 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
20 128,400 |
19 409,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
4 550,000 |
5 650,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
01 |
|
|
|
Общегосударственные расходы |
4 550,000 |
5 650,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
01 |
14 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
4 550,000 |
5 650,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
01 |
14 |
795 01 00 |
|
ГЦП "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" |
4 550,000 |
5 650,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
99 |
99 |
999 99 99 |
999 |
Условно утвержденные расходы |
1 325 467,700 |
1 631 561,700 |
||||||||||||||||||||||||
Общий итог |
18 450 301,100 |
20 087 942,100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений |
17 281677,800 |
18 869 036,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет средств от рыночной продажи товаров и услуг |
1043 271,200 |
1 111 870,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
обеспечение деятельности учреждений за счет безвозмездных поступлений |
125 352,100 |
107 035,200 |
||||||||||||||||||||||||
Всего |
18 450 301,100 |
20 087 942,100 |
<< Приложение N 3 |
Приложение >> N 5 |
|
Содержание Решение Пермской городской Думы от 28 октября 2008 г. N 313 "О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.