Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению главы
Краснокамского муниципального
от 24 октября 2008 г. N 351
Исполнение бюджета Краснокамского муниципального района за 9 месяцев 2008 года по бюджетополучателям (ведомственная структура расходов)
Ведомст. |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Наименование расходов |
Уточненный план на год |
Исполнено |
Отклонение |
% отклонения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
6# |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177 |
|
|
|
Управление МЧС России по г. Краснокамску Пермского края |
5 016,9 |
3 093,1 |
-1 923,8 |
62 % |
|
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
7,2 |
7,2 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920105 |
|
Прочие общегосударственные вопросы |
7,2 |
7,2 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
7,2 |
7,2 |
0,0 |
100 % |
|
0309 |
|
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
5 009,7 |
3 085,9 |
-1 923,8 |
62 % |
|
|
2180000 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
5 009,7 |
3 085,9 |
-1 923,8 |
62 % |
|
|
2180100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
5 009,7 |
3 085,9 |
-1 923,8 |
62 % |
|
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
5 009,7 |
3 085,9 |
-1 923,8 |
62 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
188 |
|
|
|
ОВД по Краснокамскому муниципальному району Пермского края |
60 515,8 |
41 432,0 |
-19 083,8 |
68 % |
|
0144 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920100 |
|
Выполнение других обязательств государства |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920103 |
|
Выплаты единовременного поощрения лицам, награжденным Почетной грамотой Главы Краснокамского муниципального района |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
100 % |
|
0302 |
|
|
Органы внутренних дел |
60 512,8 |
41 429,0 |
-19 083,8 |
68 % |
|
|
2020000 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
59 572,8 |
40 613,3 |
-18 959,5 |
68 % |
|
|
2020100 |
|
Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
12 002,6 |
9 017,6 |
-2 985,0 |
75 % |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
12 002,6 |
9 017,6 |
-2 985,0 |
75 % |
|
|
2020200 |
|
Вещевое обеспечение |
1 176,1 |
661,8 |
-514,3 |
56 % |
|
|
2020201 |
|
Обеспечение форменным обмундированием |
1 176,1 |
661,8 |
-514,3 |
56 % |
|
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
1 176,1 |
661,8 |
-514,3 |
56 % |
|
|
2020300 |
|
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов |
33 931,0 |
21 816,5 |
-12 114,5 |
64 % |
|
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
33 931,0 |
21 816,5 |
-12 114,5 |
64 % |
|
|
2020400 |
|
Гражданский персонал |
3 620,1 |
2 281,5 |
-1 338,6 |
63 % |
|
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
3 620,1 |
2 281,5 |
-1 338,6 |
63 % |
|
|
2020500 |
|
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности |
7 786,4 |
5 844,2 |
-1 942,2 |
75 % |
|
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
7 786,4 |
5 844,2 |
-1 942,2 |
75 % |
|
|
2020600 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
1 056,6 |
991,7 |
-64,9 |
94 % |
|
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
1 056,6 |
991,7 |
-64,9 |
94 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
940,0 |
815,7 |
-124,3 |
87 % |
|
|
7950300 |
|
Целевая программа "Профилактика правонарушений в Краснокамском муниципальном районе на 2006 - 2009 г.г." |
940,0 |
815,7 |
-124,3 |
87 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
940,0 |
815,7 |
-124,3 |
87 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
|
|
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Краснокамского муниципального района |
14 362,3 |
7 798,7 |
-6 553,6 |
54 % |
|
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
41,0 |
1,0 |
-40,0 |
2 % |
|
|
0920103 |
|
Межрегиональное сотрудничество |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920105 |
|
Прочие общегосударственные вопросы |
40,0 |
0,0 |
-40,0 |
0 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
40,0 |
0,0 |
-40,0 |
0 % |
|
0405 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
10 173,4 |
7 679,6 |
-2 493,8 |
75 % |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 303,3 |
906,8 |
-396,5 |
70 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
1 303,3 |
906,8 |
-396,5 |
70 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
1 303,3 |
906,8 |
-396,5 |
70 % |
|
|
2600101 |
|
Субсидии на поддержку племенного животноводства |
699,1 |
699,1 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
699,1 |
699,1 |
0,0 |
100 % |
|
|
2600200 |
|
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительтских# кооперативах, в 2005 - 2009 годах, личным подсобным хозяйствам |
584,0 |
421,7 |
-162,3 |
72 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
584,0 |
421,7 |
-162,3 |
72 % |
|
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
566,0 |
344,1 |
-221,9 |
61 % |
|
|
5210204 |
|
Субвенции на обеспечение поддержки сельскохозяйственного производства |
566,0 |
344,1 |
-221,9 |
61 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
566,0 |
344,1 |
-221,9 |
61 % |
|
|
5220000 |
|
Региональные целевые программы |
7 021,0 |
5 307,9 |
-1 713,1 |
76 % |
|
|
5220100 |
|
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Пермской области на 2006 - 2008 годы" |
7 021,0 |
5 307,9 |
-1 713,1 |
76 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
7 021,0 |
5 307,9 |
-1 713,1 |
76 % |
|
1001 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
166,6 |
107,1 |
-59,5 |
64 % |
|
|
4910000 |
|
Доплаты к пенсиям |
166,6 |
107,1 |
-59,5 |
64 % |
|
|
4910100 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Краснокамского муниципального района |
166,6 |
107,1 |
-59,5 |
64 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
166,6 |
107,1 |
-59,5 |
64 % |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
3 941,3 |
11,0 |
-3 930,3 |
0 % |
|
|
1001100 |
|
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" |
734,8 |
0,0 |
-734,8 |
0 % |
|
|
|
021 |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
583,2 |
0,0 |
-583,2 |
0 % |
|
|
|
099 |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
151,6 |
0,0 |
-151,6 |
0 % |
|
|
1030000 |
|
Субсидии на приобретение (строительство) жилья |
2 168,7 |
0,0 |
-2 168,7 |
0 % |
|
|
1030100 |
|
Программа "Социальное развитие села" |
2 168,7 |
0,0 |
-2 168,7 |
0 % |
|
|
1030101 |
|
Субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности |
1 360,9 |
0,0 |
-1 360,9 |
0 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
1 360,9 |
0,0 |
-1 360,9 |
0 % |
|
|
1030102 |
|
Субсидии на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности |
807,8 |
0,0 |
-807,8 |
0 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
807,8 |
0,0 |
-807,8 |
0 % |
|
|
5140000 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
5140100 |
|
Оказание социальной помощи гражданам |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
5223300 |
|
Краевая целевая программа "Социальное развитие сельской местности Пермского края на 2007 - 2010 годы" |
1 026,8 |
0,0 |
-1 026,8 |
0 % |
|
|
|
024 |
Субсидии на обеспечение молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
544,5 |
0,0 |
-544,5 |
0 % |
|
|
|
099 |
Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
482,3 |
0,0 |
-482,3 |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1006 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
30,0 |
0,0 |
-30,0 |
0 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
30,0 |
0,0 |
-30,0 |
0 % |
|
|
7950600 |
|
Целевая программа "Социальная помощь населению Краснокамского муниципального района в 2008 г." |
30,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
30,0 |
0,0 |
-30,0 |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
||
711 |
|
|
|
Финансовое управление администрации Краснокамского муниципального района |
145 566,0 |
54 453,6 |
-91 112,4 |
37 % |
|
0106 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
7 232,6 |
5 077,0 |
-2 755,6 |
70 % |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 773,3 |
4 801,8 |
-1 971,5 |
71 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
6 773,3 |
4 801,8 |
-1 971,5 |
71 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
6 773,3 |
4 801,8 |
-1 971,5 |
71 % |
|
|
5200200 |
|
Субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств органов местного самоуправления по переданным полномочиям |
265,5 |
161,2 |
-104,3 |
61 % |
|
|
5200201 |
|
Субвенции на обслуживание деятельности казначейского обслуживания |
265,5 |
161,2 |
-104,3 |
61 % |
|
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
265,5 |
161,2 |
-104,3 |
61 % |
|
|
5210207 |
|
Субвенции на обеспечение обслуживания получателей средств бюджета Пермского края |
193,8 |
114,0 |
-79,8 |
59 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
193,8 |
114,0 |
-79,8 |
59 % |
|
0111 |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 194,4 |
918,9 |
-275,5 |
77 % |
|
|
0650000 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
1 194,4 |
918,9 |
-275,5 |
77 % |
|
|
0650100 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
1 194,4 |
918,9 |
-275,5 |
77 % |
|
|
|
011 |
Обслуживание муниципального долга |
1 194,4 |
918,9 |
-275,5 |
77 % |
|
0112 |
|
|
Резервные фонды |
953,8 |
0,0 |
-953,8 |
0 % |
|
|
0700000 |
|
Резервные фонды |
953,8 |
0,0 |
-953,8 |
0 % |
|
|
0700100 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
953,8 |
0,0 |
-953,8 |
0 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
953,8 |
0,0 |
-953,8 |
0 % |
|
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
24 644,7 |
768,0 |
-23 876,7 |
3 % |
|
|
0920000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
344,0 |
344,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920103 |
|
Выплаты единовременного поощрения лицам, награжденным Почетной грамотой главы Краснокамского муниципального района |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920105 |
|
Прочие общегосударственные вопросы |
343,0 |
343,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
343,0 |
343,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
23 820,7 |
0,0 |
-23 820,7 |
0 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
23 820,7 |
0,0 |
-23 820,7 |
0 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
480,0 |
424,0 |
-56,0 |
88 % |
|
|
7950500 |
|
Целевая программа "Содействие занятости населения Краснокамского муниципального образования на 2006 - 2008 г.г." |
480,0 |
424,0 |
-56,0 |
88 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
480,0 |
424,0 |
-56,0 |
88 % |
|
0309 |
|
|
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
2180200 |
|
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
100 % |
|
0408 |
|
|
Транспорт |
859,4 |
0,0 |
-859,4 |
0 % |
|
|
3170000 |
|
Автомобильный транспорт |
180,2 |
0,0 |
-859,4 |
0 % |
|
|
3170100 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий в области автомобиотного# транспорта |
180,2 |
0,0 |
-180,2 |
0 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
180,2 |
0,0 |
-180,2 |
0 % |
|
|
5053700 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ и субъектов РФ |
679,2 |
0,0 |
-679,2 |
0 % |
|
|
5053701 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации |
442,9 |
0,0 |
-442,9 |
0 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
442,9 |
0,0 |
-442,9 |
0 % |
|
|
5053702 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Пермского края отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Пермского края |
236,3 |
0,0 |
-236,3 |
0 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
236,3 |
0,0 |
-236,3 |
0 % |
|
0412 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
251,5 |
201,1 |
-50,4 |
-257,5 |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
251,5 |
201,1 |
-50,4 |
80 % |
|
|
7950700 |
|
Целевая программа "Поддержка малого предпринимательства в Краснокамском муниципальном районе на 2008 год" |
251,5 |
201,1 |
-50,4 |
80 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
251,5 |
201,1 |
-50,4 |
80 % |
|
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
3500000 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
3500200 |
|
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
0503 |
|
|
Благоустройство |
502,9 |
303,4 |
-199,5 |
60 % |
|
|
3510000 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
502,9 |
303,4 |
-199,5 |
60 % |
|
|
3510200 |
|
Мероприятия по благоустройству |
502,9 |
303,4 |
-199,5 |
60 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
502,9 |
303,4 |
-199,5 |
60 % |
|
0505 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
971,0 |
971,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
971,0 |
971,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
971,0 |
971,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
971,0 |
971,0 |
0,0 |
100 % |
|
1001 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
296,7 |
224,6 |
-72,1 |
76 % |
|
|
4910000 |
|
Доплаты к пенсиям |
296,7 |
224,6 |
-72,1 |
76 % |
|
|
4910100 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Краснокамского муниципального района |
296,7 |
224,6 |
-72,1 |
76 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
296,7 |
224,6 |
-72,1 |
76 % |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
10,5 |
10,5 |
0,0 |
100 % |
|
|
5140100 |
|
Оказание социальной помощи гражданам |
10,8 |
10,5 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
10,8 |
10,5 |
0,0 |
100 % |
|
1101 |
|
|
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
21 468,0 |
16 573,6 |
-4 894,4 |
77 % |
|
|
5170000 |
|
Дотации |
21 468,0 |
16 573,6 |
-4 894,4 |
77 % |
|
|
5170100 |
|
Дотации поселениям из районного фонда финансовой поддержки поселений |
21 468,0 |
16 573,6 |
-4 894,4 |
77 % |
|
|
|
004 |
Фонд финансовой поддержки |
21 468,0 |
16 573,6 |
-4 894,4 |
77 % |
|
1102 |
|
|
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
82 735,5 |
28 067,7 |
-54 667,8 |
34 % |
|
|
0980201 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
21 481,5 |
17 569,6 |
-3 911,9 |
82 % |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
21 481,5 |
17 569,6 |
-3 911,9 |
82 % |
|
|
0980202 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аврийного жилищного фонда |
135,5 |
0,0 |
-135,5 |
0 % |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
135,5 |
0,0 |
-135,5 |
0 % |
|
|
5055000 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" |
135,7 |
0,0 |
-135,7 |
0 % |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
135,7 |
0,0 |
-135,7 |
0 % |
|
|
5200103 |
|
Мини-футбольное поле с искусственым азоном |
245,0 |
245,0 |
|
|
|
|
|
006 |
Фонд софинансирования муниципального района |
245,0 |
245,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
60 737,8 |
10 253,1 |
-50 484,7 |
17 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
33 806,5 |
0,0 |
-33 806,5 |
0 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
33 806,5 |
0,0 |
-33 806,5 |
0 % |
|
|
5210101 |
|
Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального строительства муниципальной собственности |
4 903,0 |
0,0 |
-4 903,0 |
0 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
4 903,0 |
0,0 |
-4 903,0 |
0 % |
|
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
22 028,3 |
10 253,1 |
-11 775,2 |
47 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
22 028,3 |
10 253,1 |
-11 775,2 |
47 % |
|
1103 |
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
22,0 |
4,0 |
-18,0 |
18 % |
|
|
5200300 |
|
Иные субвенции городским и сельским поселениям из бюджета муниципального района |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
7950600 |
|
Целевая программа "Социальная помощь населению Краснокамского муниципального района в 2008 г." |
18,0 |
0,0 |
-18,0 |
0 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
18,0 |
0,0 |
-18,0 |
0 % |
|
1104 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
4 411,0 |
1 321,6 |
-3 089,2 |
30 % |
|
|
5200300 |
|
Иные субвенции городским и сельским поселениям из бюджета муниципального района |
4 383,0 |
1 293,8 |
-3 089,2 |
30 % |
|
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
4 383,0 |
1 293,8 |
-3 089,2 |
30 % |
|
|
7950400 |
|
Целевая программа "Поддержка общественных инициатив в Краснокамском муниципальном районе на 2007 - 2010 г.г." |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
712 |
|
|
|
Комитет имущественных отношений администрации Краснокамского муниципального района |
13 841,6 |
9 113,3 |
-4 728,3 |
66 % |
|
0104 |
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
4 224,7 |
2 897,9 |
-1 326,8 |
0,7 |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 224,7 |
2 897,9 |
-1 326,8 |
69 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
4 224,7 |
2 897,9 |
-1 326,8 |
69 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
4 224,7 |
2 897,9 |
-1 326,8 |
69 % |
|
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
6 164,5 |
3 369,9 |
-2 794,6 |
55 % |
|
|
0900000 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и. муниципальной собственностью |
6 164,5 |
3 369,9 |
-2 794,6 |
55 % |
|
|
0900100 |
|
Содержание и обслуживание казны |
4 730,8 |
2 295,4 |
-2 435,4 |
49 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
4 730,8 |
2 295,4 |
-2 435,4 |
49 % |
|
|
0900200 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
1 257,2 |
898,5 |
-358,7 |
71 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
1 257,2 |
898,5 |
-358,7 |
71 % |
|
|
0920105 |
|
Прочие общегосударственные вопросы |
176,6 |
176,0 |
-0,5 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
176,5 |
176,0 |
-0,5 |
100 % |
|
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
86,0 |
0,0 |
-86,0 |
0 % |
|
|
3500200 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда |
86,0 |
0,0 |
-86,0 |
0 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
86,0 |
0,0 |
-86,0 |
0 % |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
3 366,4 |
2 845,5 |
-520,9 |
85 % |
|
|
5050000 |
|
Социальная помощь |
1 442,6 |
921,7 |
-520,9 |
64 % |
|
|
5053400 |
|
Обеспечение жильём инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
1 442,6 |
921,7 |
-520,9 |
64 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 442,6 |
921,7 |
-520,9 |
64 % |
|
|
5220000 |
|
Региональные целевые программы |
1 923,8 |
1 923,8 |
0,0 |
100 % |
|
|
5221402 |
|
Строительство (приобретение) жилья для участковых уполномоченных милиции |
1 923,8 |
1 923,8 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
1 923,8 |
1 923,8 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
713 |
|
|
|
Администрация Краснокамского муниципального района |
28 372,1 |
19 836,6 |
-8 635,6 |
70 % |
|
0102 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
948,6 |
757,4 |
-191,2 |
80 % |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
948,6 |
757,4 |
-191,2 |
80 % |
|
|
0010100 |
|
Глава муниципального района |
948,6 |
757,4 |
-191,2 |
80 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
948,6 |
757,4 |
-191,2 |
80 % |
|
0104 |
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
22 903,4 |
15 534,8 |
-7 368,6 |
68 % |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
21 933,6 |
14 893,3 |
-7 040,3 |
68 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
21 933,6 |
14 893,3 |
-7 040,3 |
68 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
21 933,6 |
14 893,3 |
-7 040,3 |
68 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
22,9 |
22,9 |
0,0 |
100 % |
|
|
5200203 |
|
Субвенции на обслуживание мобилизационной подготовки |
310,3 |
93,0 |
-217,3 |
30 % |
|
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
310,3 |
93,0 |
-217,3 |
30 % |
|
|
5200204 |
|
Выдача разрешений на строитеьльство#, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
31,7 |
5,1 |
-26,6 |
16 % |
|
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
31,7 |
5,1 |
-26,6 |
16 % |
|
|
5200206 |
|
Субвенции на обслуживание организации на водоотведение |
21,1 |
5,0 |
-16,1 |
24 % |
|
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
21,1 |
5,0 |
-16,1 |
24 % |
|
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
606,7 |
538,4 |
-68,3 |
89 % |
|
|
5210201 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий |
197,0 |
133,8 |
-63,2 |
68 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
197,0 |
133,8 |
-63,2 |
68 % |
|
|
5210202 |
|
Субвенции на обеспечение хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов архивного фонда Пермского края |
390,0 |
386,6 |
-3,4 |
99 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
390,0 |
386,6 |
-3,4 |
99 % |
|
|
5210203 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по согласованию размещения объектов игорного бизнеса |
5,3 |
4,0 |
-1,3 |
75 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
5,3 |
4,0 |
-1,3 |
75 % |
|
|
5210215 |
|
Субвенции на передачу полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений |
13,1 |
13,1 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
13,1 |
13,1 |
0,0 |
100 % |
|
|
5210217 |
|
Субвенция на выполн.# по реистрации# и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера |
1,3 |
0,9 |
-0,4 |
69 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1,3 |
0,9 |
-0,4 |
69 % |
|
0105 |
|
|
Судебная система |
27,3 |
0,0 |
-27,3 |
0 % |
|
|
0014000 |
|
Составление (изменение и дополнение) cписков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ |
27,3 |
0,0 |
-27,3 |
0 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
27,3 |
0,0 |
-27,3 |
0 % |
|
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
3 090,9 |
2 540,1 |
-550,8 |
82 % |
|
|
0013800 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
1 833,0 |
1 307,3 |
-525,7 |
71 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 833,0 |
1 307,3 |
-525,7 |
71 % |
|
|
0920000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
1 257,9 |
1 232,8 |
-25,1 |
98 % |
|
|
0920101 |
|
Информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, проведение творческих конкурсов, семинаров, встреч |
760,1 |
759,7 |
-0,4 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
760,1 |
759,7 |
-0,4 |
100 % |
|
|
0920103 |
|
Выплаты единовременного поощрения лицам, награжденным Почетной грамотой главы Краснокамского муниципального района |
3,5 |
3,4 |
-0,1 |
97 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
3,5 |
3,4 |
-0,1 |
97 % |
|
|
0920105 |
|
Прочие общегосударственные вопросы |
494,3 |
469,7 |
-24,6 |
95 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
494,3 |
469,7 |
-24,6 |
95 % |
|
0309 |
|
|
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
34,6 |
34,6 |
0,0 |
100 % |
|
|
2180200 |
|
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений |
34,6 |
34,6 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
34,6 |
34,6 |
0,0 |
100 % |
|
1001 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
761,1 |
493,4 |
-267,7 |
65 % |
|
|
4910000 |
|
Доплаты к пенсиям |
761,1 |
493,4 |
-267,7 |
65 % |
|
|
4910100 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Краснокамского муниципального района |
761,1 |
493,4 |
-267,7 |
65 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
761,1 |
493,4 |
-267,7 |
65 % |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
434,2 |
319,8 |
-114,4 |
74 % |
|
|
5140000 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
434,2 |
319,8 |
-114,4 |
74 % |
|
|
5140100 |
|
Оказание социальной помощи гражданам |
90,5 |
90,0 |
-0,5 |
99 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
90,5 |
90,0 |
-0,5 |
99 % |
|
|
5140200 |
|
Ежемесячные денежные выплаты Почётным гражданам Краснокамского муниципального района |
343,7 |
229,8 |
-113,9 |
67 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
343,7 |
151,0 |
-192,7 |
44 % |
|
1006 |
|
|
политики# |
172,0 |
156,4 |
-15,6 |
91 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
172,0 |
156,4 |
-15,6 |
91 % |
|
|
7950600 |
|
Целевая программа "Социальная помощь населению Краснокамского муниципального района в 2008 г." |
172,0 |
156,4 |
-15,6 |
91 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
172,0 |
156,4 |
-15,6 |
91 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
714 |
|
|
|
Земское собрание Краснокамского муниципального района |
4 364,1 |
3 010,3 |
-1 353,8 |
69 % |
|
0103 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
4 362,0 |
3 008,2 |
-1 353,8 |
0,7 |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 362,0 |
3 008,2 |
-1 353,8 |
69 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
2 574,5 |
1 754,0 |
-820,5 |
68 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
2 574,5 |
1 754,0 |
-820,5 |
68 % |
|
|
0010300 |
|
Председатель Земского собрания муниципального района |
948,6 |
593,1 |
-355,5 |
63 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
948,6 |
593,1 |
-355,5 |
63 % |
|
|
0010400 |
|
Депутаты (члены) Земского собрания муниципального района |
838,9 |
661,1 |
-177,8 |
79 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
838,9 |
661,1 |
-177,8 |
79 % |
|
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920102 |
|
Выплаты единовременного поощрения лицам, награжденным Почетной грамотой Краснокамского муниципального района |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100 % |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
5140000 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
5140100 |
|
Оказание социальной помощи гражданам |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
|
|
|
Управление здравоохранения администрации Краснокамского муниципального района |
74 135,6 |
49 013,4 |
-25 122,2 |
66 % |
|
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
61,7 |
61,2 |
-0,5 |
99 % |
|
|
0920102 |
|
Выплаты единовременного поощрения лицам, награжденным Почетной грамотой Краснокамского муниципального района |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920103 |
|
Выплаты единовременного поощрения лицам, награжденным Почетной грамотой главы Краснокамского муниципального района |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920105 |
|
Прочие общегосударственные вопросы |
60,0 |
59,5 |
-0,5 |
99 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
60,0 |
59,5 |
-0,5 |
99 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0707 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
25,0 |
10,0 |
-15,0 |
40 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
25,0 |
10,0 |
-15,0 |
40 % |
|
|
7950100 |
|
Целевая программа "Семья и дети Прикамья на 2007 - 2010 г." |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
7950400 |
|
Целевая программа "Поддержка общественных инициатив в Краснокамском муниципальном районе на 2007 - 2010 г.г." |
15,0 |
0,0 |
-15,0 |
0 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
15,0 |
0,0 |
-15,0 |
0 % |
|
0901 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
33 588,4 |
22 073,7 |
-11 514,7 |
66 % |
|
|
4700000 |
|
Больницы |
29 250,0 |
19 215,3 |
-10 034,7 |
66 % |
|
|
4700100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
28 053,0 |
19 215,3 |
-8 837,7 |
68 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
28 053,0 |
19 215,3 |
-8 837,7 |
68 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
2 018,6 |
1 589,3 |
-429,3 |
79 % |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
4 335,8 |
2 732,8 |
-1 603,0 |
63 % |
|
|
4700200 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, работающих в системе ОМС |
1 197,0 |
0,0 |
-1 197,0 |
0 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 197,0 |
0,0 |
-1 197,0 |
0 % |
|
|
5201800 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2 572,8 |
2 244,9 |
-327,9 |
87 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
2 572,8 |
2 244,9 |
-327,9 |
87 % |
|
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
1 765,6 |
613,5 |
-1 152,1 |
35 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
1 765,6 |
613,5 |
-1 152,1 |
35 % |
|
0902 |
|
|
Амбулаторная помощь |
32 487,1 |
21 846,5 |
-10 640,6 |
67 % |
|
|
4710000 |
|
Поликлиники, амбулатории |
29 052,9 |
19 027,6 |
-10 025,3 |
65 % |
|
|
4710100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
29 052,9 |
19 027,6 |
-10 025,3 |
65 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
29 052,9 |
19 027,6 |
-10 025,3 |
65 % |
|
|
|
|
том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
8 764,7 |
6 970,6 |
-1 794,1 |
80 % |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
3 420,7 |
1 867,1 |
-1 553,6 |
55 % |
|
|
5201800 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
334,0 |
236,0 |
-98,0 |
71 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
334,0 |
236,0 |
-98,0 |
71 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
3 100,2 |
2 582,9 |
-517,3 |
83 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
3 100,2 |
2 582,9 |
-517,3 |
83 % |
|
0906 |
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов |
2 090,8 |
1 396,1 |
-694,7 |
67 % |
|
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
2 090,8 |
1 396,1 |
-694,7 |
67 % |
|
|
5210208 |
|
Субвенции на обеспечение донорской кровью и её компонентами муниципальных учреждений здравоохранения |
2 090,8 |
1 396,1 |
-694,7 |
67 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
2 090,8 |
1 396,1 |
-694,7 |
67 % |
|
0910 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
4 431,0 |
2 881,4 |
-1 549,6 |
65 % |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 720,9 |
913,2 |
-807,7 |
53 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
1 720,9 |
913,2 |
-807,7 |
53 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
1 720,9 |
913,2 |
-807,7 |
53 % |
|
|
4350000 |
|
Учреждения обеспечивающие предоставление услуг |
2 149,1 |
1 602,1 |
-547,0 |
75 % |
|
|
4350100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 149,1 |
1 602,1 |
-547,0 |
75 % |
|
|
4350104 |
|
Централизованная бухгалтерия в сфере здравоохранения |
2 149,1 |
1 602,1 |
-547,0 |
75 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 149,1 |
1 602,1 |
-547,0 |
75 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
561,0 |
366,1 |
-194,9 |
65 % |
|
|
7950200 |
|
Целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Краснокамском муниципальном образовании на 2006 - 2010 г.г." |
561,0 |
366,1 |
-194,9 |
65 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
561,0 |
366,1 |
-194,9 |
65 % |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
1 241,6 |
593,3 |
-648,3 |
48 % |
|
|
5050000 |
|
Социальная помощь |
1 228,9 |
580,6 |
-648,3 |
47 % |
|
|
5055000 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" |
416,7 |
179,1 |
-237,6 |
43 % |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
416,7 |
179,1 |
-237,6 |
43 % |
|
|
5055100 |
|
Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплпте# жилищно-коммунальных услуг" |
812,2 |
401,5 |
-410,7 |
49 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
812,2 |
401,5 |
-410,7 |
49 % |
|
|
5140100 |
|
Оказание социальной помощи гражданам |
12,7 |
12,7 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
12,7 |
12,7 |
0,0 |
100 % |
|
1006 |
|
|
политики# |
210,0 |
151,2 |
-58,8 |
72 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
210,0 |
151,2 |
-58,8 |
72 % |
|
|
7950600 |
|
Целевая программа "Социальная помощь населению Краснокамского муниципального района в 2008 г." |
210,0 |
151,2 |
-58,8 |
72 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
210,0 |
151,2 |
-58,8 |
72 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
722 |
|
|
|
Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района |
402 881,6 |
274 063,5 |
-128 818,1 |
68 % |
|
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
55,0 |
54,0 |
-1,0 |
98 % |
|
|
0920101 |
|
Информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, проведение творческих конкурсов, семинаров, встреч |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920102 |
|
Выплаты единовременного поощрения лицам, награжденным Почетной грамотой Краснокамского муниципального района |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
17,5 |
17,5 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920103 |
|
Выплаты единовременного поощрения лицам, награжденным Почетной грамотой главы Краснокамского муниципального района |
2,0 |
1,0 |
-1,0 |
50 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
2,0 |
1,0 |
-1,0 |
50 % |
|
|
0920105 |
|
Прочие общегосударственные вопросы |
27,5 |
27,5 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
27,5 |
27,5 |
0,0 |
100 % |
|
0701 |
|
|
Дошкольное образование |
85 432,9 |
56 615,8 |
-28 817,1 |
66 % |
|
|
4200000 |
|
Детские дошкольные учреждения |
84 358,9 |
56 004,0 |
-28 354,9 |
66 % |
|
|
4200100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
84 358,9 |
56 004,0 |
-28 354,9 |
66 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
84 358,9 |
56 004,0 |
-28 354,9 |
66 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
12 581,9 |
8 079,2 |
-4 502,7 |
64 % |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
2 081,4 |
1 355,3 |
-726,1 |
65 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
810,0 |
548,7 |
-261,3 |
68 % |
|
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
810,0 |
548,7 |
-261,3 |
68 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
810,0 |
548,7 |
-261,3 |
68 % |
|
|
5210214 |
|
Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных общеобразовательных учреждениях |
264,0 |
63,1 |
-200,9 |
24 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
264,0 |
63,1 |
-200,9 |
24 % |
|
0702 |
|
|
Общее образование |
267 390,9 |
179 699,9 |
-87 691,0 |
67 % |
|
|
4210000 |
|
Школы детские сады#, школы начальные, неполные средние и средние |
69 570,3 |
52 238,9 |
-17 331,4 |
75 % |
|
|
4210100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
69 570,3 |
52 238,9 |
-17 331,4 |
75 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
69 570,3 |
52 238,9 |
-17 331,4 |
75 % |
|
|
|
|
том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
11 318,3 |
6 804,4 |
-4 513,9 |
60 % |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
2 211,0 |
993,5 |
-1 217,5 |
45 % |
|
|
4230000 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
4230100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
4360200 |
|
Внедрение инновационных образовательных программ |
3 000,0 |
397,5 |
-2 602,5 |
13 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
3 000,0 |
397,5 |
-2 602,5 |
13 % |
|
|
5050000 |
|
Социальная помощь |
3 626,3 |
1 653,2 |
-1 973,1 |
46 % |
|
|
5055300 |
|
Закон Пермской области от 09.09.1996 N 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" |
3 626,3 |
1 653,2 |
-1 973,1 |
46 % |
|
|
5055308 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
1 817,5 |
625,0 |
-1 192,5 |
34 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 817,5 |
625,0 |
-1 192,5 |
34 % |
|
|
5055309 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
1 808,8 |
1 028,2 |
-780,6 |
57 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 808,8 |
1 028,2 |
-780,6 |
57 % |
|
|
5200900 |
|
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство |
4 936,7 |
3 287,9 |
-1 648,8 |
67 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
4 936,7 |
3 287,9 |
-1 648,8 |
67 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
1 158,0 |
0,0 |
-1 158,0 |
0 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
1 158,0 |
0,0 |
-1 158,0 |
0 % |
|
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
2 453,0 |
2 091,9 |
-361,1 |
85 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
2 453,0 |
2 091,9 |
-361,1 |
85 % |
|
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
182 646,6 |
120 030,5 |
-62 616,1 |
66 % |
|
|
5210211 |
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях |
169 410,0 |
112 649,2 |
-56 760,8 |
66 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
169 410,0 |
112 649,2 |
-56 760,8 |
66 % |
|
|
5210212 |
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях |
12 668,6 |
7 103,1 |
-5 565,5 |
56 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
12 668,6 |
7 103,1 |
-5 565,5 |
56 % |
|
|
5210214 |
|
Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях |
568,0 |
278,2 |
-289,8 |
49 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
568,0 |
278,2 |
-289,8 |
49 % |
|
0707 |
|
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
23 579,1 |
21 997,4 |
-1 581,7 |
93 % |
|
|
4320000 |
|
Мероприятия по организации оздоровительной компании# детей и подростков |
22 699,9 |
21 176,0 |
-1 523,9 |
93 % |
|
|
4320100 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
17 172,3 |
15 977,8 |
-1 194,5 |
93 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
17 172,3 |
15 977,8 |
-1 194,5 |
93 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
1 635,0 |
1 159,8 |
-475,2 |
71 % |
|
|
4320200 |
|
Оздоровление детей и подростков |
5 527,6 |
5 198,2 |
-329,4 |
94 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
5 527,6 |
5 198,2 |
-329,4 |
94 % |
|
|
|
|
том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночныф продажи; товаров и услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
3 685,7 |
3 356,3 |
-329,4 |
91 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
879,2 |
821,4 |
-57,8 |
93 % |
|
|
7950100 |
|
Целевая программа "Семья и дети Прикамья на 2007 - 2010 г." |
596,4 |
592,1 |
|
|
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
596,4 |
592,1 |
-4,3 |
99 % |
|
|
7950400 |
|
Целевая программа "Поддержка общественных инициатив в Краснокамском муниципальном районе на 2007 - 2010 г.г." |
169,8 |
146,7 |
-23,1 |
86 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
169,8 |
146,7 |
-23,1 |
86 % |
|
|
7950800 |
|
Целевая программа "Альтернатива" |
73,0 |
69,0 |
-4,0 |
95 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
73,0 |
69,0 |
-4,0 |
95 % |
|
|
7950900 |
|
Целевая программа "Развитие политической культуры и гражданского образования населения Краснокамского муниципального района на 2008 - 2010 г.г." |
40,0 |
13,6 |
-26,4 |
34 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
40,0 |
13,6 |
-26,4 |
34 % |
|
0709 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
13 437,7 |
9 227,6 |
-4 210,1 |
69 % |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 901,8 |
1 322,1 |
-579,7 |
70 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
1 901,8 |
1 322,1 |
-579,7 |
70 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
1 901,8 |
1 322,1 |
-579,7 |
70 % |
|
|
4330000 |
|
Мероприятия в сфере образования |
130,0 |
109,3 |
-20,7 |
84 % |
|
|
4330200 |
|
Проведение мероприятий в сфере образования |
130,0 |
109,3 |
-20,7 |
84 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
130,0 |
109,3 |
-20,7 |
84 % |
|
|
4350000 |
|
Учреждения обеспечивающие предоставление услуг |
11 194,9 |
7 676,8 |
-3 518,1 |
69 % |
|
|
4350100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 194,9 |
7 676,8 |
-3 518,1 |
69 % |
|
|
4350101 |
|
Информационно-методические центры |
6 335,0 |
4 505,6 |
-1 829,4 |
71 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
6 335,0 |
4 505,6 |
-1 829,4 |
71 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
493,4 |
260,3 |
-233,1 |
53 % |
|
|
4350102 |
|
Централизованная бухгалтерия в сфере образования |
4 859,9 |
3 171,2 |
-1 688,7 |
65 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 859,9 |
3 171,2 |
-1 688,7 |
65 % |
|
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
211,0 |
119,4 |
-91,6 |
57 % |
|
|
5210218 |
|
Субвенции на администрирование полномочий по выплате компенсаций части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
211,0 |
119,4 |
-91,6 |
57 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
211,0 |
119,4 |
-91,6 |
57 % |
|
0910 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
15,0 |
6,0 |
-9,0 |
40 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
15,0 |
6,0 |
-9,0 |
40 % |
|
|
7950200 |
|
Целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Краснокамском муниципальном образовании на 2006 - 2010 г.г." |
15,0 |
6,0 |
-9,0 |
40 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
15,0 |
6,0 |
-9,0 |
40 % |
|
1001 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
200,6 |
131,7 |
-68,9 |
66 % |
|
|
4910000 |
|
Доплаты к пенсиям |
200,6 |
131,7 |
-68,9 |
66 % |
|
|
4910100 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Краснокамского муниципального района |
200,6 |
131,7 |
-68,9 |
66 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
200,6 |
131,8 |
-68,9 |
66 % |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
12 570,4 |
6 287,5 |
-6 282,9 |
50 % |
|
|
5050000 |
|
Социальная помощь |
3 493,4 |
2 003,1 |
-1 490,2 |
57 % |
|
|
5055000 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" |
901,5 |
0,0 |
-901,5 |
0 % |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
901,5 |
0,0 |
-901,5 |
0 % |
|
|
5055100 |
|
Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" |
2 591,9 |
2 003,1 |
-588,8 |
77 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
2 591,9 |
2 003,1 |
-588,8 |
77 % |
|
|
5140000 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
193,2 |
169,4 |
-23,8 |
88 % |
|
|
5140100 |
|
Оказание социальной помощи гражданам |
193,2 |
169,4 |
-23,8 |
88 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
193,2 |
169,4 |
-23,8 |
88 % |
|
|
5200000 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
8 883,8 |
4 115,0 |
-4 768,8 |
46 % |
|
|
5201000 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в госудврственных# и муниципальных образовательных#, реализующих основную общегосударственную программу дошкольного образования |
8 883,8 |
4 115,0 |
-4 768,8 |
46 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
8 883,8 |
4 115,0 |
-4 768,8 |
46 % |
|
1006 |
|
|
политики# |
200,0 |
43,6 |
-156,4 |
22 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
200,0 |
43,6 |
-156,4 |
22 % |
|
|
7950600 |
|
Целевая программа "Социальная помощь населению Краснокамского муниципального района в 2008 г." |
200,0 |
43,6 |
-156,4 |
22 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
200,0 |
43,6 |
-156,4 |
22 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
727 |
|
|
|
Управление культуры администрации Краснокамского муниципального района |
62 373,1 |
34 566,7 |
-17 806,4 |
66 % |
|
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
993,1 |
241,4 |
-751,7 |
24 % |
|
|
0920000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
24,2 |
24,2 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920100 |
|
Выполнение других обязательств государства |
24,2 |
24,2 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920102 |
|
Выплаты единовременного поощрения лицам, награжденным Почетной грамотой Краснокамского муниципального района |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920105 |
|
Прочие общегосударственные вопросы |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
4500000 |
|
Мерроприятия# в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
968,9 |
217,2 |
-751,7 |
22 % |
|
|
4500300 |
|
Мероприятия, посвященные 70-летию г. Краснокамска |
968,9 |
217,2 |
-751,7 |
22 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
968,9 |
217,2 |
-751,7 |
22 % |
|
0702 |
|
|
Общее образование |
29 770,1 |
19 484,5 |
-10 285,6 |
65 % |
|
|
4230000 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
29 770,1 |
19 484,5 |
-10 285,6 |
65 % |
|
|
4230100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
29 770,1 |
19 484,5 |
-10 285,6 |
65 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
29 770,1 |
19 484,5 |
-10 285,6 |
65 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
2 136,5 |
1 091,9 |
-1 044,6 |
51 % |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
597,5 |
288,1 |
-309,4 |
48 % |
|
0707 |
|
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
310,3 |
271,9 |
-38,4 |
88 % |
|
|
4320000 |
|
Мероприятия по организации оздоровительной компании# детей и подростков |
76,3 |
62,3 |
-14,0 |
82 % |
|
|
4320200 |
|
Оздоровление детей и подростков |
76,3 |
62,3 |
-14,0 |
82 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
76,3 |
62,3 |
-14,0 |
82 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
76,3 |
62,3 |
-14,0 |
82 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
234,0 |
209,6 |
-24,4 |
90 % |
|
|
7950100 |
|
Целевая программа "Семья и дети Прикамья на 2007 - 2010 г." |
60,5 |
52,4 |
-8,1 |
87 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
60,5 |
52,4 |
-8,1 |
87 % |
|
|
7950400 |
|
Целевая программа "Поддержка общественных инициатив в Краснокамском муниципальном районе на 2007 - 2010 г.г." |
23,5 |
23,2 |
-0,3 |
99 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
23,5 |
23,2 |
-0,3 |
99 % |
|
|
7950800 |
|
Целевая программа "Альтернатива" |
80,0 |
74,8 |
-5,2 |
94 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
80,0 |
74,8 |
-5,2 |
94 % |
|
|
7950900 |
|
Целевая программа "Развитие политической культуры и гражданского образования населения Краснокамского муниципального района на 2008 - 2010 г.г." |
70,0 |
59,2 |
-10,8 |
85 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
70,0 |
59,2 |
-10,8 |
85 % |
|
0801 |
|
|
Культура |
18 544,3 |
12 740,3 |
-5 804,0 |
69 % |
|
|
4400000 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
7 492,9 |
5 700,2 |
-1 792,7 |
76 % |
|
|
4400100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 492,9 |
5 700,2 |
-1 792,7 |
76 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
7 492,9 |
5 700,2 |
-1 792,7 |
76 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
2 271,7 |
2 069,1 |
-202,6 |
91 % |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
130,8 |
103,6 |
-27,2 |
79 % |
|
|
4420000 |
|
библиотеки |
6 661,5 |
4 165,4 |
-2 496,1 |
63 % |
|
|
4420100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6 661,5 |
4 165,4 |
-2 496,1 |
63 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
6 661,5 |
4 165,4 |
-2 496,1 |
63 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
179,0 |
102,5 |
-76,5 |
57 % |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
88,8 |
66,9 |
-21,9 |
75 % |
|
|
4500000 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
830,1 |
631,6 |
-198,5 |
76 % |
|
|
4500200 |
|
Проведение мероприятий в области культуры |
830,1 |
631,6 |
-198,5 |
76 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
830,1 |
631,6 |
-198,5 |
76 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
109,2 |
104,0 |
-5,2 |
95 % |
|
|
5200000 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
3 559,8 |
2 243,1 |
-1 316,7 |
63 % |
|
|
5200200 |
|
Субвенции для финансового обеспечения расходных обязаельств# органов местного самоуправления по переданным полномочиям |
3 559,8 |
2 243,1 |
-1 316,7 |
63 % |
|
|
5200202 |
|
Субвенциии на обслуживание библиотечного фонда |
3 559,8 |
2 243,1 |
-1 316,7 |
63 % |
|
|
|
007 |
Прочие дотации |
3 559,8 |
2 243,1 |
-1 316,7 |
63 % |
|
0806 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
2 429,2 |
1 700,6 |
-728,6 |
70 % |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
869,6 |
627,6 |
-242,0 |
72 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
869,6 |
627,6 |
-242,0 |
72 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
869,6 |
627,6 |
-242,0 |
72 % |
|
|
4350000 |
|
Учреждения обеспечивающие предоставление услуг |
1 559,6 |
1 073,0 |
-486,6 |
69 % |
|
|
4350103 |
|
Централизованная бухгалтерия в сфере культуры |
1 559,6 |
1 073,0 |
-486,6 |
69 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 559,6 |
1 073,0 |
-486,6 |
69 % |
|
0910 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
8,0 |
0,0 |
-8,0 |
0 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
8,0 |
0,0 |
-8,0 |
0 % |
|
|
7950200 |
|
Целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Краснокамском муниципальном образовании на 2006 - 2010 г.г." |
8,0 |
0,0 |
-8,0 |
0 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
8,0 |
0,0 |
-8,0 |
0 % |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
314,1 |
128,0 |
-186,1 |
41 % |
|
|
5050000 |
|
Социальная помощь |
314,1 |
128,0 |
-186,1 |
41 % |
|
|
5055000 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" |
148,7 |
0,0 |
-148,7 |
0 % |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
148,7 |
0,0 |
-148,7 |
0 % |
|
|
5055100 |
|
Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплпте# жилищно-коммунальных услуг" |
165,4 |
128,0 |
-37,4 |
77 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
165,4 |
128,0 |
37,4 |
77 % |
|
1006 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
4,0 |
0,0 |
-4,0 |
0 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
4,0 |
0,0 |
-4,0 |
0 % |
|
|
7950600 |
|
Целевая программа "Социальная помощь населению Краснокамского муниципального района в 2008 г." |
4,0 |
0,0 |
-4,0 |
0 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
4,0 |
0,0 |
-4,0 |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
729 |
|
|
|
Управление по спорту и физической культуре администрации Краснокамского муниципального района |
36 713,2 |
22 004,3 |
-13 708,9 |
62 % |
|
0302 |
|
|
Органы внутренних дел |
5,0 |
4,9 |
-0,1 |
98 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
5,0 |
4,9 |
-0,1 |
98 % |
|
|
7950300 |
|
Целевая программа "Профилактика правонарушений в Краснокамском муниципальном районе на 2006 - 2009 г.г." |
5,0 |
4,9 |
-0,1 |
98 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
5,0 |
4,9 |
-0,1 |
98 % |
|
0702 |
|
|
Общее образование |
28 568,6 |
17 477,3 |
-11 091,3 |
61 % |
|
|
4230000 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
28 568,6 |
17 477,3 |
-11 091,3 |
61 % |
|
|
4230100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
28 568,6 |
17 477,3 |
-11 091,3 |
61 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
28 568,6 |
17477,3 |
-11 091,3 |
61 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
634,1 |
468,4 |
-165,7 |
74 % |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
80,6 |
30,5 |
-50,6 |
37 % |
|
0707 |
|
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
244,6 |
783,5 |
-61,1 |
75 % |
|
|
4320000 |
|
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
83,9 |
67,3 |
-16,6 |
80 % |
|
|
4320200 |
|
Оздоровление детей |
83,9 |
67,3 |
-16,6 |
80 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
83,9 |
67,3 |
-16,6 |
80 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
83,9 |
67,4 |
-16,5 |
80 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
160,7 |
116,2 |
-44,5 |
72 % |
|
|
7950100 |
|
Целевая программа "Семья и дети Прикамья на 2007 - 2010 г.#" |
50,0 |
48,2 |
-1,8 |
96 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
50,0 |
48,2 |
-1,8 |
96 % |
|
|
7950400 |
|
Целевая программа "Поддержка общественных инициатив в Краснокамском муниципальном районе на 2007 - 2010 г.г." |
23,7 |
3,7 |
-20,0 |
16 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
23,7 |
3,7 |
-20,0 |
16 % |
|
|
7950800 |
|
Целевая программа "Альтернатива" |
87,0 |
64,3 |
-22,7 |
74 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
87,0 |
64,3 |
-22,7 |
74 % |
|
0709 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
1 674,9 |
1 192,7 |
-482,2 |
71 % |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
716,6 |
504,3 |
-212,3 |
70 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
716,6 |
504,3 |
-212,3 |
70 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
716,6 |
504,3 |
-212,3 |
70 % |
|
|
4350000 |
|
Учреждения обеспечивающие предоставление услуг |
958,3 |
688,4 |
-269,9 |
72 % |
|
|
4350100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
958,3 |
688,4 |
-269,9 |
72 % |
|
|
4350102 |
|
Централизованная бухгалтерия в сфере образования |
958,3 |
688,4 |
-269,9 |
72 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
958,3 |
688,4 |
-269,9 |
72 % |
|
0908 |
|
|
Физическая культура и спорт |
4 935,8 |
3 007,7 |
-1 928,1 |
61 % |
|
|
4820000 |
|
Физкультурно-оздоровительные комплексы |
3 417,1 |
1 596,6 |
-1 820,5 |
47 % |
|
|
4820100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 417,1 |
1 596,6 |
-1 820,5 |
47 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 417,1 |
1 596,6 |
-1 820,5 |
47 % |
|
|
4830000 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
1 518,7 |
1 411,1 |
-107,6 |
93 % |
|
|
4830200 |
|
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры |
1 518,7 |
1 411,1 |
-107,6 |
93 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
1 518,7 |
1 411,1 |
-107,6 |
93 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
145,0 |
71,3 |
-73,7 |
49 % |
|
0910 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
8,0 |
0,0 |
-8,0 |
0 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
8,0 |
0,0 |
-8,0 |
0 % |
|
|
7950200 |
|
Целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характкра# в Краснокамском муниципальном образовании на 2006 - 2010 г.г." |
8,0 |
0,0 |
-8,0 |
0 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
8,0 |
0,0 |
-8,0 |
0 % |
|
1001 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
87,9 |
61,3 |
-26,6 |
70 % |
|
|
4910000 |
|
Доплаты к пенсиям |
87,9 |
61,3 |
-26,6 |
70 % |
|
|
4910100 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Краснокамского муниципального района |
87,9 |
61,3 |
-26,6 |
70 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
87,9 |
61,3 |
-26,6 |
70 % |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
170,4 |
68,4 |
-702,0 |
40 % |
|
|
5050000 |
|
Социальная помощь |
167,9 |
66,9 |
-101,0 |
40 % |
|
|
5055000 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" |
105,7 |
20,8 |
-84,9 |
20 % |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
105,7 |
20,8 |
-84,9 |
20 % |
|
|
5055100 |
|
Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплпте# жилищно-коммунальных услуг" |
62,2 |
46,1 |
-16,1 |
74 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
62,2 |
46,1 |
-16,1 |
74 % |
|
|
5140100 |
|
Оказание социальной помощи гражданам |
2,5 |
1,5 |
-1,0 |
60 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
2,5 |
1,5 |
-1,0 |
60 % |
|
1006 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
18,0 |
8,5 |
-9,5 |
47 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
18,0 |
8,5 |
-9,5 |
47 % |
|
|
7950600 |
|
Целевая программа "Социальная помощь населению Краснокамского муниципального района в 2008 г." |
18,0 |
8,5 |
-9,5 |
47 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
18,0 |
8,5 |
-9,5 |
47 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
|
|
|
МУ "Краснокамский комитет по охране окружающей среды" |
7 516,0 |
3 376,0 |
4 140,0 |
45 % |
|
0309 |
|
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуций# природного и техногенного характера, гражданская оборона |
80,4 |
80,4 |
0,0 |
100 % |
|
|
2180000 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
80,4 |
80,4 |
0,0 |
100 % |
|
|
2180200 |
|
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, ыполняемые в рамках специальных решений |
80,4 |
80,4 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
80,4 |
80,4 |
0,0 |
100 % |
|
0502 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
1 300,0 |
0,0 |
-1 300,0 |
0 % |
|
|
3510000 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
1 300,0 |
0,0 |
-1 300,0 |
0 % |
|
|
3510500 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
1 300,0 |
0,0 |
-1 300,0 |
0 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
1 300,0 |
0,0 |
-1 300,0 |
0 % |
|
0605 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
6 135,6 |
3 295,6 |
-2 840,0 |
54 % |
|
|
4100000 |
|
Природоохранные мероприятия |
3 750,6 |
1 778,0 |
-1 972,6 |
47 % |
|
|
4100100 |
|
Отдельные мероприятия в области охраны кружающей среды |
3 750,6 |
1 778,0 |
-1 972,6 |
47 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
3 750,6 |
1 778,0 |
-1 972,6 |
47 % |
|
|
4110000 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области охраны окружающей среды |
2 385,0 |
1 517,6 |
-867,4 |
64 % |
|
|
4110100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 385,0 |
1 517,6 |
-867,4 |
64 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 385,0 |
1 517,6 |
-867,4 |
64 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
733 |
|
|
|
МУ "Краснокамское районное имущественное казначейство" |
2 513,0 |
1 605,3 |
-907,7 |
64 % |
|
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
2 513,0 |
1 605,3 |
-907,7 |
64 % |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 019,5 |
846,3 |
-173,2 |
83 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
1 019,5 |
846,3 |
-173,2 |
83 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 019,5 |
846,3 |
-173,2 |
83 % |
|
|
0900000 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
1 493,5 |
759,0 |
-734,5 |
51 % |
|
|
0900100 |
|
Содержание и обслуживание казны |
1 493,5 |
759,0 |
-734,5 |
51 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
1 493,5 |
759,0 |
-734,5 |
51 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
735 |
|
|
|
Территориальная избирательная комиссия Краснокамского муниципального района |
1 144,0 |
735,9 |
-408,1 |
64 % |
|
0107 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
1 144,0 |
735,9 |
-408,1 |
64 % |
|
|
0200000 |
|
Проведение выборов и референдумов |
266,0 |
139,9 |
-126,1 |
53 % |
|
|
0200100 |
|
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти муниципального района |
266,0 |
139,9 |
-126,1 |
53 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
266,0 |
139,9 |
-126,1 |
53 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5200000 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
5200200 |
|
Субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств органов местного самоуправления по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
5200207 |
|
Проведение выборов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
007 |
Прочие дотации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
878,0 |
596,0 |
-282,0 |
68 % |
|
|
5210206 |
|
Субвенции на обеспечение избирательных прав граждан |
878,0 |
596,0 |
-282,0 |
68 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
878,0 |
596,0 |
-282,0 |
68 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
752 |
|
|
|
МУ Управление капитального строительства при администрации Краснокамского муниципального района |
173 538,1 |
76 159,9 |
-97 378,2 |
44 % |
|
0104 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
314,7 |
215,9 |
-98,6 |
69 % |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
314,7 |
215,9 |
-98,8 |
69 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
314,7 |
215,9 |
-98,8 |
69 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
314,7 |
215,9 |
-98,8 |
69 % |
|
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
4 359,2 |
2 982,2 |
-1 377,0 |
68 % |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 109,2 |
2 752,6 |
-1 356,6 |
67 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
4 109,2 |
2 752,6 |
-1 356,6 |
67 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 109,2 |
2 752,6 |
-1 356,6 |
67 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
1,8 |
1,2 |
-0,6 |
67 % |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
0920105 |
|
Прочие общегосударственные вопросы |
250,0 |
229,6 |
-20,4 |
92 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
250,0 |
229,6 |
-20,4 |
92 % |
|
0302 |
|
|
Органы внутренних дел |
128,9 |
128,9 |
0,0 |
100 % |
|
|
2020000 |
|
Воинские подразделения |
128,9 |
128,9 |
0,0 |
100 % |
|
|
2020500 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и прпавоохранительной# деятельности |
128,9 |
128,9 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
128,9 |
128,9 |
0,0 |
100 % |
|
0409 |
|
|
Дорожное хозяйство |
12 642,4 |
10 067,4 |
-2 575,0 |
80 % |
|
|
3150000 |
|
Дорожное хозяйство |
8 244,4 |
6 229,4 |
-2 015,0 |
76 % |
|
|
3150100 |
|
Текущее содержание муниципальных дорог |
8 244,4 |
6 229,4 |
-2 015,0 |
76 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
8 244,4 |
6 229,4 |
-2 015,0 |
76 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
560,0 |
0,0 |
-560,0 |
0 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
560,0 |
0,0 |
-560,0 |
0 % |
|
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
3 838,0 |
3 838,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
3 838,0 |
3 838,0 |
0,0 |
100 % |
|
0412 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
6 982,9 |
182,9 |
-6 800,0 |
3 % |
|
|
3380000 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
82,9 |
82,9 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
82,9 |
82,9 |
0,0 |
100 % |
|
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
6 900,0 |
100,0 |
-6 800,0 |
1 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
6 900,0 |
100,0 |
-6 800,0 |
1 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
6 900,0 |
100,0 |
-6 800,0 |
1 % |
|
0501 |
|
|
Жилищное хощзяйство# |
80,0 |
57,8 |
-22,2 |
72 % |
|
|
1020000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые програмы# |
50,4 |
50,4 |
0,0 |
100 % |
|
|
1020200 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
50,4 |
50,4 |
0,0 |
100 % |
|
|
1020203 |
|
Строительство жилого фонда с. Стряпунята |
50,4 |
50,4 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
50,4 |
50,4 |
0,0 |
100 % |
|
|
3500000 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
29,6 |
7,4 |
-22,2 |
25 % |
|
|
3500200 |
|
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
29,6 |
7,4 |
-22,2 |
25 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
29,6 |
7,4 |
-22,2 |
25 % |
|
0502 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
24 432,2 |
8 213,0 |
-16 219,2 |
34 % |
|
|
1020200 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
627,5 |
543,5 |
-84,0 |
87 % |
|
|
1020201 |
|
Строительство КНС (п. Звездный) |
77,7 |
0,0 |
-77,7 |
0 % |
|
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
77,7 |
0,0 |
-77,7 |
0 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
77,7 |
0,0 |
-77,7 |
0 % |
|
|
1020202 |
|
Полигон захоранения# ТБО |
51,4 |
45,1 |
-6,3 |
88 % |
|
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
51,4 |
45,1 |
-6,3 |
88 % |
|
|
1020204 |
|
Газификация жилфонда с. Мысы |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
1020205 |
|
Газификация жилого фонда с. Стряпунята |
58,4 |
58,4 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
58,4 |
58,4 |
0,0 |
100 % |
|
|
3510000 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
4 277,7 |
2 000,0 |
-2 277,7 |
47 % |
|
|
3510100 |
|
Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
0 % |
|
|
3510101 |
|
Наружные сети канализации с. Усть-Сыны |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
0 % |
|
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
0 % |
|
|
|
|
том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
0 % |
|
|
3510500 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
4 267,7 |
2 000,0 |
-2 267,7 |
47 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
4 267,7 |
2 000,0 |
-2 267,7 |
47 % |
|
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
14 227,0 |
1 915,4 |
-12 311,6 |
13 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
14 227,0 |
1 915,4 |
-12 311,6 |
13 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
14 227,0 |
1 915,4 |
-12 311,6 |
13 % |
|
|
5210101 |
|
Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам, на объекты капитального строительства муниципальной собственности |
5 300,0 |
3 754,1 |
-1 545,9 |
71 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
5 300,0 |
3 754,1 |
-1 545,9 |
71 % |
|
0503 |
|
|
Благоустройство |
4 747,6 |
166,6 |
-4 581,0 |
4 % |
|
|
3510000 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
671,5 |
166,6 |
-504,9 |
25 % |
|
|
3510200 |
|
Мероприятия по благоустройству |
171,5 |
0,0 |
-171,5 |
0 % |
|
|
3510202 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
171,5 |
0,0 |
-171,5 |
0 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
171,5 |
0,0 |
-171,5 |
0 % |
|
|
3510300 |
|
Мероприятия по техническому обслуживанию в области жилищно-коммунального хозяйства |
500,0 |
166,6 |
-333,4 |
33 % |
|
|
3510301 |
|
Обслуживание газопроводов |
500,0 |
166,6 |
-333,4 |
33 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
500,0 |
166,6 |
-333,4 |
33 % |
|
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
4 076,1 |
0,0 |
-4 076,1 |
0 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
2 800,0 |
0,0 |
-2 800,0 |
0 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
2 800,0 |
0,0 |
|
|
|
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
1 276,1 |
0,0 |
-1 276,1 |
0 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
1 276,1 |
0,0 |
-1 276,1 |
0 % |
|
0701 |
|
|
Дошкольное образование |
4 176,0 |
85,0 |
-4 091,0 |
2 % |
|
|
4200100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
500,0 |
0,0 |
-500,0 |
0 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
500,0 |
0,0 |
-500,0 |
0 % |
|
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
3 676,0 |
85,0 |
-3 591,0 |
2 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
1 976,0 |
0,0 |
-1 976,0 |
0 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
1 976,0 |
0,0 |
-1 976,0 |
0 % |
|
|
5210101 |
|
Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам, на объекты капитального строительства муниципальной собственности |
1 600,0 |
0,0 |
-1 600,0 |
0 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
1 600,0 |
0,0 |
-1 600,0 |
0 % |
|
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
100,0 |
85,0 |
-15,0 |
85 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
100,0 |
85,0 |
-15,0 |
85 % |
|
0702 |
|
|
Общее образование |
35 735,7 |
14 326,5 |
-21 409,2 |
40 % |
|
|
4200000 |
|
Детские дошкольные учреждения |
1 069,6 |
64,2 |
-1 005,4 |
6 % |
|
|
4210000 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
1 069,6 |
64,2 |
-1 005,4 |
6 % |
|
|
4210100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 069,6 |
64,2 |
-1 005,4 |
6 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 069,6 |
64,2 |
-1 005,4 |
6 % |
|
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
34 666,1 |
14 262,3 |
-20 403,8 |
41 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
11 611,5 |
0,0 |
-11 611,5 |
0 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
11 611,5 |
0,0 |
-11 611,5 |
0 % |
|
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
21 377,6 |
13 918,6 |
-7 459,0 |
65 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
21 377,6 |
13 918,6 |
-7 459,0 |
65 % |
|
|
5210212 |
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях |
1 677,0 |
343,7 |
-1 333,3 |
20 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 677,0 |
343,7 |
-1 333,3 |
20 % |
|
0801 |
|
|
Культура |
9 333,0 |
300,0 |
-9 033,0 |
3 % |
|
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
9 333,0 |
300,0 |
-9 033,0 |
3 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
2 900,0 |
0,0 |
-2 900,0 |
0 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
2 900,0 |
0,0 |
-2 900,0 |
0 % |
|
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
6 433,0 |
300,0 |
-6 133,0 |
5 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
6 433,0 |
300,0 |
-6 133,0 |
5 % |
|
0901 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
23 585,9 |
15 366,3 |
-8 219,6 |
65 % |
|
|
4700000 |
|
Больницы |
1 500,0 |
1 426,4 |
-73,6 |
95 % |
|
|
4700100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 500,0 |
1 426,4 |
-73,6 |
95 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 500,0 |
1 426,4 |
-73,6 |
95 % |
|
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
22 085,9 |
13 939,9 |
-8 146,0 |
63 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
3 836,0 |
29,1 |
-3 806,9 |
1 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
3 836,0 |
29,1 |
-3 806,9 |
1 % |
|
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
18 249,9 |
13 910,8 |
-4 339,1 |
76 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
18 249,9 |
13 910,8 |
-4 339,1 |
76 % |
|
0902 |
|
|
Амбулаторная помощь |
15 364,0 |
1 580,9 |
-13 783,1 |
10 % |
|
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
15 364,0 |
1 580,9 |
-13 783,1 |
10 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
9 764,0 |
1 150,0 |
-8 614,0 |
12 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
9 764,0 |
1 150,0 |
-8 614,0 |
12 % |
|
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
5 600,0 |
430,9 |
-5 169,1 |
8 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
5 600,0 |
430,9 |
-5 169,1 |
8 % |
|
0908 |
|
|
Физическая культура и спорт |
31 655,6 |
22 486,5 |
-9 169,1 |
71 % |
|
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
31 655,6 |
22 486,5 |
-9 169,1 |
71 % |
|
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
31 655,6 |
22 486,5 |
-9 169,1 |
71 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
31 655,6 |
22 486,5 |
-9 169,1 |
71 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
788 |
|
|
|
Отдел по защите прав детей администрации Краснокамского муниципального района |
22 680,5 |
14 498,4 |
-8 182,1 |
64 % |
|
0104 |
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
2 139,0 |
1 496,9 |
-642,1 |
70 % |
|
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований о переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным олномочиям |
2 139,0 |
1 496,9 |
-642,1 |
70 % |
|
|
5210205 |
|
Субвенции на обеспечение прав на защиту несовершеннолетних детей |
752,0 |
557,9 |
-194,1 |
74 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
752,0 |
557,9 |
-194,1 |
74 % |
|
|
5210219 |
|
Субвенции на обеспечение полномочий по существлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц |
1 387,0 |
939,0 |
-448,0 |
68 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 387,0 |
939,0 |
-448,0 |
68 % |
|
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
20,9 |
5,7 |
-15,2 |
27 % |
|
|
0900100 |
|
Содержание и обслуживание казны |
15,9 |
0,7 |
-15,2 |
4 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
15,9 |
0,7 |
-15,2 |
4 % |
|
|
0920000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920100 |
|
Выполнение других обязательств государства |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920103 |
|
Межрегиональное сотрудничество |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
1,5 |
1,4 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920105 |
|
Информационные и выставочные мероприятия по помышленности и природопользованию |
3,5 |
3,5 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
3,5 |
3,5 |
0,0 |
100 % |
|
0302 |
|
|
Органы внутренних дел |
35,0 |
0,0 |
-35,0 |
0 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
35,0 |
0,0 |
-35,0 |
0 % |
|
|
7950300 |
|
Целевая программа "Профилактика правонарушений в Краснокамском муниципальном районе на 2006 - 2009 г.г." |
35,0 |
0,0 |
-35,0 |
0 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
35,0 |
0,0 |
-35,0 |
0 % |
|
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
4 861,4 |
1 215,8 |
-3 645,6 |
25 % |
|
|
5200000 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
4 861,4 |
1 215,8 |
-3 645,6 |
25 % |
|
|
5220000 |
|
Региональные целевые программы |
1 763,5 |
1 215,8 |
-547,7 |
69 % |
|
|
5220600 |
|
Краевая целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2007 - 2010 годы" |
1 763,5 |
1 215,8 |
-547,7 |
69 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 763,5 |
1 215,8 |
-547,7 |
69 % |
|
|
5220601 |
|
Строительство (приобретение) жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |
3 097,9 |
0,0 |
-3 097,9 |
0 % |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
3 097,9 |
0,0 |
-3 097,9 |
0 % |
|
0702 |
|
|
Общее образование |
5 008,1 |
3 627,0 |
-1 381,1 |
72 % |
|
|
4240000 |
|
Детские дома |
69,1 |
41,1 |
-28,0 |
59 % |
|
|
4240200 |
|
Оказание поддержки приёмным семьям |
69,1 |
41,1 |
-28,0 |
59 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
69,1 |
41,1 |
-28,0 |
59 % |
|
|
5200000 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
4 939,0 |
3 585,9 |
-1 353,1 |
73 % |
|
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
4 939,0 |
3 585,9 |
-1 353,1 |
73 % |
|
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
4 939,0 |
3 585,9 |
-1 353,1 |
73 % |
|
|
5210222 |
|
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
4 939,0 |
3 585,9 |
-1 353,1 |
73 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
4 939,0 |
3 585,9 |
-1 353,1 |
73 % |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
64,7 |
44,5 |
-20,2 |
69 % |
|
|
5050000 |
|
Социальная помощь |
64,7 |
44,5 |
-20,2 |
69 % |
|
|
5055100 |
|
Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" |
64,7 |
44,5 |
-20,2 |
69 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
64,7 |
44,5 |
-20,2 |
69 % |
|
1004 |
|
|
Охрана семьи и детства |
10 533,4 |
8 095,5 |
-2 437,9 |
77 % |
|
|
5050000 |
|
Социальная помощь |
408,4 |
230,0 |
-178,4 |
56 % |
|
|
5050502 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью |
408,4 |
230,0 |
-178,4 |
56 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
408,4 |
230,0 |
-178,4 |
-56 % |
|
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
10 125,0 |
7 865,5 |
-2 259,5 |
78 % |
|
|
5210222 |
|
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
10 125,0 |
7 865,5 |
-2 259,5 |
78 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
10 125,0 |
7 865,5 |
-2 259,5 |
78 % |
|
1006 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
18,0 |
13,0 |
-5,0 |
72 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
18,0 |
13,0 |
-5,0 |
72 % |
|
|
7950600 |
|
Целевая программа "Социальная помощь населению Краснокамского муниципального района в 2008 г." |
18,0 |
13,0 |
-5,0 |
72 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
18,0 |
13,0 |
-5,0 |
72 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
796 |
|
|
|
Управление по молодежной политике администрации Краснокамского муниципального района |
52 417,3 |
33 628,5 |
18 788,8 |
64 % |
|
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
43,1 |
43,1 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920100 |
|
Выполнение других оьязательств# государства |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
0920105 |
|
Информациооные# и выставочные мероприятия по промышленности и природопользованию |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
4500300 |
|
Мероприятия, посвященные 70-летию г. Краснокамска |
31,1 |
31,1 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
31,1 |
31,1 |
0,0 |
100 % |
|
0302 |
|
|
|
20,0 |
20,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
7950300 |
|
Целевая программа "Профилактика правонарушений в Краснокамском муниципальном районе на 2006 - 2009 г.г." |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
100 % |
|
0702 |
|
|
Общее образование |
19 905,2 |
12 577,1 |
-7 328,1 |
63 % |
|
|
4230000 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
19 905,2 |
12 577,1 |
-7 328,1 |
63 % |
|
|
4230100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
19 905,2 |
12 577,1 |
-7 328,1 |
63 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
19 905,2 |
12 577,1 |
-7 328,1 |
63 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
3,1 |
0,0 |
-3,1 |
0 % |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
864,8 |
685,6 |
-179,2 |
79 % |
|
0707 |
|
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
1 859,2 |
1 237,2 |
-622,0 |
67 % |
|
|
4310000 |
|
Организационно-воспитательная работа с детьми |
1 536,0 |
968,9 |
-567,1 |
63 % |
|
|
4310100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных, учреждений |
1 047,2 |
595,8 |
-451,4 |
57 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 047,2 |
595,8 |
-451,4 |
57 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
97,4 |
95,6 |
-1,8 |
98 % |
|
|
4310200 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодёжи |
488,8 |
373,1 |
-115,7 |
76 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
488,8 |
373,1 |
-115,7 |
76 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
242,0 |
172,7 |
-69,3 |
71 % |
|
|
4020000 |
|
Мероприятия по организации здоровительной кампании детей и подростков |
120,1 |
106,5 |
-13,6 |
89 % |
|
|
4320200 |
|
оздоровление# детей |
120,1 |
106,5 |
-13,6 |
89 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
120,1 |
106,5 |
-13,6 |
89 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
120,1 |
106,5 |
-13,6 |
89 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
203,1 |
161,8 |
-41,3 |
80 % |
|
|
7950100 |
|
Целевая программа "Семья и дети Прикамья на 2007 - 2010 г.#" |
83,1 |
75,8 |
-7,3 |
91 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
83,1 |
75,8 |
-7,3 |
91 % |
|
|
7950400 |
|
Целевая программа "Поддержка общественных инициатив в Краснокамском муниципальном районе на 2007 - 2010 г.г." |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
7950800 |
|
Целевая программа "Альтернатива" |
80,0 |
79,4 |
-0,6 |
99 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
80,0 |
79,4 |
-0,6 |
99 % |
|
|
7950900 |
|
Целевая программа "Развитие политической культуры и гражданского образования населения Краснокамского муниципального района на 2008 - 2010 г.г." |
40,0 |
6,6 |
-33,4 |
17 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
40,0 |
6,6 |
-33,4 |
17 % |
|
0709 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
4 008,2 |
2 557,2 |
-1 451,0 |
64 % |
|
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
638,9 |
397,8 |
-241,1 |
62 % |
|
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
638,9 |
397,8 |
-241,1 |
62 % |
|
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
638,9 |
397,8 |
-241,1 |
62 % |
|
|
4350000 |
|
Учреждения обеспечивающие предоставление услуг |
3 369,3 |
2 159,4 |
-1 209,9 |
64 % |
|
|
4350100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 369,3 |
2 159,4 |
-1 209,9 |
64 % |
|
|
4350101 |
|
Информационно-методические и иные центры |
2 668,2 |
1 687,8 |
-980,4 |
63 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 668,2 |
1 687,8 |
-980,4 |
63 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
1,5 |
0,0 |
-1,5 |
0 % |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
0,1 |
0,0 |
-0,1 |
0 % |
|
|
4350102 |
|
Централизованная бухгалтерия в сфере образования |
701,1 |
471,6 |
-229,5 |
67 % |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
701,1 |
471,6 |
-229,5 |
67 % |
|
0910 |
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
8,0 |
0,0 |
-8,0 |
0 % |
|
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
8,0 |
0,0 |
-8,0 |
0 % |
|
|
7950200 |
|
Целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характкра# в Краснокамском муниципальном бразовании на 2006 - 2010 г.г." |
8,0 |
0,0 |
-8,0 |
0 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
8,0 |
0,0 |
-8,0 |
0 % |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
26 573,6 |
17 193,9 |
-9 379,7 |
65 % |
|
|
1040200 |
|
Подпрограма "Обеспечение жильем молодых семей" |
13 752,5 |
8 963,3 |
-4 789,2 |
65 % |
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
13 752,5 |
8 963,3 |
-4 789,2 |
65 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5050000 |
|
Социальная помощь |
153,9 |
74,6 |
-79,3 |
48 % |
|
|
5055000 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-КЗ "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" |
18,8 |
0,0 |
-18,8 |
0 % |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
18,8 |
0,0 |
-18,8 |
0 % |
|
|
5055100 |
|
Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности по оплате жилищно-коммунальных услуг" |
135,1 |
74,6 |
-60,5 |
55 % |
|
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
135,1 |
74,6 |
-60,5 |
55 % |
|
|
5140000 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
733,2 |
523,8 |
-209,4 |
71 % |
|
|
5140100 |
|
Оказание социальной помощи гражданам |
726,2 |
516,8 |
-209,4 |
71 % |
|
|
|
003 |
Социальные выплаты |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
726,2 |
516,8 |
-209,4 |
71 % |
|
|
5220000 |
|
Региональные целевые программы |
11 934,0 |
7 632,2 |
-4 301,8 |
64 % |
|
|
5221300 |
|
ОЦП "Обеспечение жильём молодых семей в Пермской области на 2005 - 2010 г.#" |
11 934,0 |
7 632,2 |
-4 301,8 |
64 % |
|
|
|
012 |
Прочие расходы |
3 251,9 |
1 771,0 |
-1 480,9 |
54 % |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
8 682,1 |
5 861,2 |
-2 820,9 |
68 % |
|
|
|
|
Итого: |
1 096 941,2 |
648 389,4 |
-448 551,8 |
69 % |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
39 911,2 |
27 176,6 |
-12 734,6 |
68 % |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
20 610,1 |
13 602,0 |
-7 008,1 |
66 % |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.