Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению главы
Краснокамского муниципального района
от 24 октября 2008 г. N 351
Исполнение бюджета Краснокамского муниципального района по расходам за 9 месяцев 2008 года
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Наименование расходов |
Уточненный план на год |
Исполнено |
Отклонение |
% отклонения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
87 442,8 |
42 326,1 |
-45 116, |
48 % |
|
0102 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
948,6 |
757,4 |
-191,2 |
80 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
948,6 |
757,4 |
-191,2 |
80 % |
|
0010100 |
|
Глава муниципального района |
948,6 |
757,4 |
-191,2 |
80 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
948,6 |
757,4 |
-191,2 |
80 % |
0103 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
4 362,0 |
3 008,1 |
-1 353,9 |
69 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
4 362,0 |
3 008,1 |
-1 353,9 |
69 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
2 574,5 |
1754,0 |
-820,5 |
68 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
2 574,5 |
1 754,0 |
-820,5 |
68 % |
|
0010300 |
|
Председатель Земского собрания муниципального района |
948,6 |
593,0 |
-355,6 |
63 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
948,6 |
593,0 |
-355,6 |
63 % |
|
0010400 |
|
Депутаты (члены) Земского собрания муниципального района |
838,9 |
661,1 |
-177,8 |
79 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
838,9 |
661,1 |
-177,8 |
79 % |
0104 |
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
29 581,8 |
20 145,5 |
-9 436,3 |
68 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
26 473,0 |
18 007,2 |
-8 465,8 |
68 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
26 473,0 |
18 007,2 |
-8 465,8 |
68 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
26 473,0 |
18 007,2 |
-8 465,8 |
68 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
22,9 |
22,9 |
0,0 |
100 % |
|
5200203 |
|
Субвенции на обслуживание мобилизационной подготовки |
310,3 |
93,0 |
-217,3 |
30 % |
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
310,3 |
93,0 |
-217,3 |
30 % |
|
5200204 |
|
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
31,7 |
5,0 |
-26,7 |
16 % |
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
31,7 |
5,0 |
-26,7 |
16 % |
|
5200206 |
|
Субвении на обслуживание организаци# на водоотведение |
21,1 |
5,0 |
-16,1 |
24 % |
|
|
007 |
Иные межбюджетные трансферты |
21,1 |
5,0 |
-16,1 |
24 % |
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
2 745,7 |
2 035,3 |
-710,4 |
74 % |
|
5210201 |
|
Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий |
197,0 |
133,8 |
-63,2 |
68 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
197,0 |
133,8 |
-63,2 |
68 % |
|
5210202 |
|
Субвенции на обеспечение хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов архивного фонда Пермского края |
390,0 |
386,6 |
-3,4 |
99 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
390,0 |
386,6 |
-3,4 |
99 % |
|
5210203 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по согласованию размещения объектов игорного бизнеса |
5,3 |
4,0 |
-1,3 |
75 % |
|
0650000 |
|
Процентные платежи по долговым обязятельствам |
1 194,4 |
918,9 |
-275,5 |
77 % |
|
0650100 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
1 194,4 |
918,9 |
-275,5 |
77 % |
|
|
011 |
Обслуживание муниципального долга |
1 194,4 |
918,9 |
-275,5 |
77 % |
0112 |
|
|
Резервные фонды |
953,8 |
0,0 |
-953,8 |
0 % |
|
0700000 |
|
Резервные фонды |
953,8 |
0,0 |
-953,8 |
0 % |
|
0700100 |
|
Резервные фонды органов местного самоуправления |
953,8 |
0,0 |
-953,8 |
0 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
953,8 |
0,0 |
-953,8 |
0 % |
0114 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
41 998,3 |
11 683,3 |
-30 315,0 |
28 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
6 961,7 |
4 906,3 |
-2 055,4 |
70 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
5 128,7 |
3 599,0 |
-1 529,7 |
70 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
5 128,7 |
3 599,0 |
-1 529,7 |
70 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
1,8 |
1,2 |
-0,6 |
67 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
0013800 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
1 833,0 |
1 307,3 |
-525,7 |
71 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 833,0 |
1 307,3 |
-525,7 |
71 % |
|
0900000 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
7 497,4 |
3 953,6 |
-3 543,8 |
53 % |
|
0900100 |
|
Содержание и обслуживание казны |
6 240,2 |
3 055,1 |
-3 185,1 |
49 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
6 240,2 |
3 055,1 |
-3 185,1 |
49 % |
|
0900200 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
1 257,2 |
898,5 |
-358,7 |
71 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
1 257,2 |
898,5 |
-358,7 |
71 % |
|
0920000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
2 238,4 |
2151,2 |
-87,2 |
96 % |
|
0920101 |
|
Информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов, проведение творческих конкурсов, семинаров, встреч |
768,1 |
767,7 |
-0,4 |
100 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
768,1 |
767,7 |
-0,4 |
100 % |
|
0920102 |
|
Выплвты# единовременного поощрения лицам, награжденным Почетной грамотой Краснокамского муниципального района |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
100 % |
|
0920103 |
|
Выплаты единовременного поощрения# лицам, награжденным Почетной грамотой Главы Краснокамского муниципального района |
12,5 |
11,5 |
-1,0 |
92 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
12,5 |
11,5 |
-1,0 |
92 % |
|
0920105 |
|
Прочие общегосударственные вопросы |
1 436,8 |
1 351,0 |
-85,8 |
94 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
1 436,8 |
1 351,0 |
-85,8 |
94 % |
|
0920200 |
|
Финансовая поддержка на возвратной основе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
012 |
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
4500000 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
1 000,0 |
248,2 |
-751,8 |
25 % |
|
4500300 |
|
Мероприятия, посвященные 70-летию г. Краснокамска |
1 000,0 |
248,2 |
-751,8 |
25 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
1 000,0 |
248,2 |
-751,8 |
25 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
23 820,8 |
0,0 |
-23 820,8 |
0 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
23 820,8 |
0,0 |
-23 820,8 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
23 820,8 |
0,0 |
-23 820,8 |
0 % |
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
480,0 |
424,0 |
-56,0 |
88 % |
|
7950500 |
|
Целевая программа "Содействие занятости населения Краснокамского муниципального образования на 2006 - 2008 г.г." |
480,0 |
94,0 |
-386,0 |
20 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
480,0 |
94,0 |
-386,0 |
20 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
65 838,5 |
44 795,6 |
-21 042,9 |
68 % |
|
0302 |
|
|
Органы внутренних дел |
60 701,8 |
41 582,7 |
-19 119,1 |
69 % |
|
2020000 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
59 701,8 |
40 742,2 |
-18 959,6 |
68 % |
|
2020100 |
|
обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
12 002,1 |
9 017,6 |
-2 985,1 |
75 % |
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
12 002,7 |
9 017,6 |
-2 985,1 |
75 % |
|
2020200 |
|
Вещевое обеспечение |
1 176,1 |
661,3 |
-514,3 |
56 % |
|
2020201 |
|
Обеспечение форменным обмундированием |
1 176,1 |
661,3 |
-514,3 |
56 % |
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
1 176,1 |
661,8 |
-514,3 |
56 % |
|
2020300 |
|
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов |
33 931,0 |
21 816,5 |
-12 114,5 |
64 % |
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
33 931,0 |
21 816,5 |
-12 114,5 |
64 % |
|
2020400 |
|
Гражданский персонал |
3 620,1 |
2 281,5 |
-1 338,6 |
63 % |
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
3 620,1 |
2 281,5 |
-1 338,6 |
63 % |
|
2020500 |
|
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности |
7 915,3 |
5 973,1 |
-1 942,2 |
75 % |
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
7 915,3 |
5 973,1 |
-1 942,2 |
75 % |
|
2020600 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
1 056,6 |
991,7 |
-64,9 |
94 % |
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
1 056,6 |
991,66 |
-64,9 |
94 % |
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
1 000,0 |
840,5 |
-159,5 |
84 % |
|
7950300 |
|
Целевая программа "Профилактика правонарушений в Краснокамском муниципальном районе на 2006 - 2009 г.г." |
1 000,0 |
840,5 |
-159,5 |
84 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
012 |
Прочие расходы |
1 000,0 |
840,5 |
-159,5 |
84 % |
0309 |
|
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
5 736,7 |
3 212,9 |
-1 923,8 |
63 % |
|
2180000 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
5 136,7 |
3 212,9 |
-1 923,8 |
63 % |
|
2180100 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
5 009,7 |
3 085,9 |
-1 923,8 |
62 % |
|
|
013 |
Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности и гражданской обороны |
5 009,7 |
3 085,9 |
-1 923,8 |
62 % |
|
2180200 |
|
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений |
127,0 |
127,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
127,0 |
127,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
0400 |
|
|
Национальная экономика |
30 909,6 |
18 131,0 |
-12 778,6 |
59 % |
0405 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
10 173,4 |
7 679,6 |
-2 493,8 |
75 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 303,3 |
906,8 |
-396,5 |
70 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
1 303,3 |
906,8 |
-396,5 |
70 % |
|
|
008 |
выполнение функций муниципальными органами |
1 303,3 |
906,8 |
-396,5 |
70 % |
|
2600101 |
|
Субидии на поддержку племенного животноводства |
699,1 |
699,1 |
0,0 |
100 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
699,1 |
699,1 |
0,0 |
100 % |
|
2600200 |
|
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2009 годах, личным подсобным хозяйствам |
584,0 |
421,7 |
-162,3 |
72 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
584,0 |
421,7 |
-162,3 |
72 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
566,0 |
344,1 |
-221,9 |
61 % |
|
5210204 |
|
Субвенции на обеспечение поддержки сельскохозяйственного производства |
566,0 |
344,1 |
-221,9 |
61 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
566,0 |
344,1 |
-221,9 |
61 % |
|
5220000 |
|
Региональные целевые программы |
7 021,0 |
5 307,5 |
-1 713,1 |
76 % |
|
5220100 |
|
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Пермской области на 2006 - 2008 годы" |
7 021,0 |
5 307,9 |
-1 713,1 |
76 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
7 021,0 |
5 307,9 |
-1 713,1 |
76 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
0,0 |
0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0408 |
|
|
Транспорт |
859,4 |
0,0 |
-859,4 |
0 % |
|
3170100 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий в области автомобиотного# транспорта |
180,2 |
0,0 |
-180,2 |
0 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
180,2 |
0,0 |
-180,2 |
0 % |
|
5053700 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ и субъектов РФ |
679,2 |
0,0 |
-679,2 |
0 % |
|
5053701 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации |
442,9 |
0,0 |
-442,9 |
0 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
442,9 |
0,0 |
-442,9 |
0 % |
|
5053702 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории пермского# края отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Пермского края |
236,3 |
0,0 |
-236,3 |
0 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
236,3 |
0,0 |
-236,3 |
0 % |
0409 |
|
|
Дорожное хозяйство |
12 642,4 |
10 067,4 |
-2 575,0 |
80 % |
|
3150000 |
|
Дорожное хозяйство |
8 244,4 |
6 229,4 |
-2 015,0 |
76 % |
|
3150100 |
|
Текущее содержание муниципальных дорог |
8 244,4 |
6 229,4 |
-2 015,0 |
76 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
8 244,4 |
6229,4 |
-2 015,0 |
76 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
560,0 |
0,0 |
-560,0 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
560,0 |
0,0 |
-560,0 |
0 % |
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
|
|
|
|
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
3 838,0 |
3838,0 |
0,0 |
100 % |
0412 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
7 234,4 |
384,0 |
-6 850,4 |
5 % |
|
3380100 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
82,9 |
82,9 |
0,0 |
100 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
82,9 |
82,9 |
0,0 |
100 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
6 900,0 |
100,0 |
-6 800,0 |
1 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования исходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
6 900,0 |
100,0 |
-6 800,0 |
1 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
6 900,0 |
100,0 |
-6 800,0 |
1 % |
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
251,5 |
201,1 |
-50,4 |
80 % |
|
7950700 |
|
Целевая программа "Поддержка малого предпринимательства в Краснокамском муниципальном районе на 2008 год" |
251,5 |
201,1 |
-50,4 |
80 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
251,5 |
201,1 |
-50,4 |
80 % |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
36 981,1 |
10 927,6 |
-26 053,5 |
30 % |
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
5 027,4 |
1 273,5 |
-3 753,9 |
25 % |
|
1020000 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
50,4 |
50,3 |
-0,1 |
100 % |
|
1020200 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
50,4 |
50,3 |
-0,1 |
100 % |
|
1020203 |
|
Строительство жилого фонда с. Стряпунята |
50,4 |
50,3 |
-0,1 |
100 % |
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
50,4 |
50,3 |
-0,1 |
100 % |
|
3500000 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
115,6 |
7,4 |
-108,2 |
6 % |
|
3500200 |
|
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
115,6 |
7,4 |
-108,2 |
6 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
115,6 |
7,4 |
-108,2 |
6 % |
|
5200000 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
4 861,4 |
1 215,8 |
-3 645,6 |
25 % |
|
5220000 |
|
Региональные целевые программы |
1 763,5 |
1 215,8 |
-547,7 |
69 % |
|
5220600 |
|
Краевая целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2007 - 2010 годы" |
1 763,5 |
1 215,8 |
-547,7 |
69 % |
|
5220601 |
|
Строительство (приобретение) жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |
3 097,9 |
0,0 |
-3 097,9 |
0 % |
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
3 097,9 |
0,0 |
-3 097,9 |
0 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 763,5 |
1 215,8 |
-547,7 |
69 % |
0502 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
25 732,2 |
8 213,1 |
-17 519,1 |
32 % |
|
1020200 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
627,5 |
543,5 |
-84,0 |
87 % |
|
1020201 |
|
Строительство КНС (п. Звездный) |
77,7 |
0,0 |
-77,7 |
0 % |
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
77,7 |
0,0 |
-77,7 |
0 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
77,7 |
0,0 |
-77,7 |
0 % |
|
1020202 |
|
Полигон захоронения ТБО |
51,4 |
45,1 |
-6,3 |
88 % |
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
51,4 |
45,1 |
-6,3 |
88 % |
|
1020204 |
|
Газификация жилфонда с. Мысы |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
100 % |
|
1020205 |
|
Газификация жилфонда с. Стряпунята |
58,4 |
58,4 |
0,0 |
100 % |
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
58,4 |
58,4 |
0,0 |
100 % |
|
3510000 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
5 577,7 |
2 000,0 |
-3 577,7 |
36 % |
|
3510100 |
|
Иероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
0 % |
|
3510101 |
|
Наружные сети канализации с. Усть-Сыны |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
0 % |
|
|
002 |
Бюджетные инвестиции |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
0 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
10,0 |
0,0 |
-10,0 |
0 % |
|
3510500 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
5 567,7 |
2 000,0 |
-3 567,7 |
36 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
5 567,7 |
2 000,0 |
-3 567,7 |
36 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
19 527,0 |
5 669,6 |
-13 857,4 |
29 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
14 227,0 |
1 915,5 |
-12 311,5 |
13 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
14 227,0 |
1 915,5 |
-12 311,5 |
13 % |
|
5210101 |
|
Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам, на объекты капитального строительства муниципальной собственности |
5 300,0 |
3 754,1 |
-1 545,9 |
71 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
5 300,0 |
3 754,1 |
-1 545,9 |
71 % |
0503 |
|
|
Благоустройство |
5 250,5 |
470,0 |
-4 780,5 |
9 % |
|
3510000 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
1 174,4 |
470,0 |
-704,4 |
40 % |
|
3510200 |
|
Мероприятия по благоустройству |
502,9 |
303,4 |
-199,5 |
60 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
502,9 |
303,4 |
-199,5 |
60 % |
|
3510202 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
171,5 |
0,0 |
-171,5 |
0 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
171,5 |
0,0 |
-171,5 |
0 % |
|
3510301 |
|
Обслуживание газопроводов |
500,0 |
166,6 |
-333,4 |
33 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
500, |
166,6 |
-333,4 |
33 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
4 076, |
0,0 |
-4 076,1 |
0 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
2 800, |
0,0 |
-2 800,0 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
2 800, |
0,0 |
-2 800,0 |
0 % |
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
1 276,1 |
0,0 |
-1 276,1 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
1 276,1 |
0,0 |
-1 276,1 |
0 % |
0505 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
971,0 |
971,0 |
0,0 |
100 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
971,0 |
971,0 |
0,0 |
100 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
971,0 |
971,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
971,0 |
971,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охрана окружающей среды |
6 135,6 |
3 295,6 |
-2 840,0 |
54 % |
|
0605 |
|
|
среды |
6 135,6 |
3 295,6 |
-2 840,0 |
54 % |
|
4100000 |
|
Природоохранные мероприятия |
3 750,6 |
1 778,0 |
-1 972,6 |
47 % |
|
4100100 |
|
Отдельные мероприятия в области охраны окружающей среды |
3 750,6 |
1 778,0 |
-1 972,6 |
47 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
3 750,6 |
1 778,0 |
-1 972,6 |
47 % |
|
4110000 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области охраны окружающей среды |
2 385,0 |
1 517,6 |
-867,4 |
64 % |
|
4110100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 385,0 |
1 517,6 |
-867,4 |
64 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 385,0 |
1517,6 |
-867,4 |
64 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Образование |
521 126,4 |
340 570,8 |
-180 555,6 |
65 % |
|
0701 |
|
|
Дошкольное образование |
89 608,9 |
56 700,8 |
-32 908,1 |
63 % |
|
4200000 |
|
Детские дошкольные учреждения |
84 858,9 |
56 004,0 |
-28 854,9 |
66 % |
|
4200100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
84 858,9 |
56 004,0 |
-28 854,9 |
66 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
84 858,9 |
56 004,0 |
-28 854,9 |
66 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
12 581,9 |
8 079,2 |
-4 502,7 |
64 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
2 081,4 |
1 355,3 |
-726,1 |
65 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
4 750,0 |
696,8 |
-4 053,2 |
15 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
1 976,0 |
0,0 |
-1 976,0 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
1 976,0 |
0,0 |
-1 976,0 |
0 % |
|
5210101 |
|
Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам, на объекты капитального строительства муниципальной собственности |
1 600,0 |
0,0 |
-1 600,0 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
1 600,0 |
0,0 |
-1 600,0 |
0 % |
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
910,0 |
633,7 |
-276,3 |
70 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
910,0 |
633,7 |
-276,3 |
70 % |
|
5210214 |
|
Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных общеобразовательных учреждениях |
264,0 |
63,1 |
-200,9 |
24 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
264,0 |
63,1 |
-200,9 |
24 % |
0702 |
|
|
Общее образование |
386 378,6 |
247 192,4 |
-139 186,2 |
64 % |
|
4210000 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
70 639,9 |
52 303,1 |
-18 336,8 |
74 % |
|
4210100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
70 639,9 |
52 303,1 |
-18 336,8 |
74 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
70 639,9 |
52303,1 |
-18 336,8 |
74 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
11 318,3 |
6804,4 |
-4 513,9 |
60 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской иной приносящей доход деятельности |
2 211,1 |
993,5 |
-1 217,6 |
45 % |
|
4230000 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
78 243,9 |
49 538,0 |
-28 705,0 |
63 % |
|
4230100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
78 243,9 |
49 538,9 |
-28 705,0 |
63 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
78 243,9 |
49 538,9 |
-28 705,0 |
63 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
2 773,7 |
1560,3 |
-1 213,4 |
56 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
1 542,9 |
1 003,7 |
-539,2 |
65 % |
|
4240000 |
|
Детские дома |
69,1 |
41,1 |
-28,0 |
59 % |
|
4240200 |
|
Оказание поддержки приёмным семьям |
69,1 |
41,1 |
-28,0 |
59 % |
|
|
003 |
Социальные выплаты |
69,1 |
41,1 |
-28,0 |
59 % |
|
4360200 |
|
Внедрение инновационных образовательных программ |
3 000,0 |
397,5 |
-2 602,5 |
13 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
3 000,0 |
397,5 |
-2 602,5 |
13 % |
|
5050000 |
|
Социальная помощь |
3626,3 |
1 653,2 |
-1 973,1 |
46 % |
|
5055300 |
|
Закон Пермской области от 09.09.1996 N 533-83 "Об охране семьи, метеринства, отцовства и детства" |
3 626,3 |
1 653,2 |
-1 973,1 |
46 % |
|
5055308 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
1 817,5 |
625,0 |
-1 192,5 |
34 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 817,5 |
625 |
-1 192,5 |
34 % |
|
5055309 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
1 808,8 |
1 028,2 |
-780,6 |
57 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
1 808,8 |
1028,2 |
-780,6 |
57 % |
|
5200900 |
|
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство |
4 936,7 |
3 288,0 |
-1 648,7 |
67 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
4 936,7 |
3 288,0 |
-1 648,7 |
67 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
225 862,7 |
139 970,6 |
-85 892,1 |
62 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
12 769,5 |
0,0 |
-12 769,5 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
12 769,5 |
0,0 |
-12 769,5 |
0 % |
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
23 830,6 |
16 010,5 |
-7 820,1 |
67 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
23 830,6 |
16 010,5 |
-7 820,1 |
67 % |
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
189 262,6 |
123 960,1 |
-65 302,5 |
65 % |
|
5210211 |
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях |
169 410,0 |
112 649,2 |
-56 760,8 |
66 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
169410,0 |
112 649,2 |
-56 760,8 |
66 % |
|
5210212 |
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общего образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях |
14 345,6 |
7 446,7 |
-6 898,9 |
52 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
14 345,6 |
7 446,7 |
-6 898,9 |
52 % |
|
5210214 |
|
Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях |
568,0 |
278,2 |
-289,8 |
49 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
568,0 |
278,2 |
-289,8 |
49 % |
|
5210222 |
|
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
4 939,0 |
3 586,0 |
-1 353,0 |
73 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
4 939,0 |
3 586,0 |
-1 353,0 |
73 % |
0707 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
26 018,1 |
23 700,0 |
-2 318,1 |
91 % |
|
4310000 |
|
Организационно-воспитательная работа с детьми |
1 536,0 |
968,8 |
-567,2 |
63 % |
|
4310100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 047,2 |
595,8 |
-451,4 |
57 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 047,2 |
595,8 |
-451,4 |
57 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской иной приносящей доход деятельности |
97,4 |
95,6 |
-1,8 |
98 % |
|
4310200 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодёжи |
488,8 |
373,0 |
-115,8 |
76 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
488,8 |
373 |
-115,8 |
76 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
242,0 |
172,7 |
-69,9 |
71 % |
|
4320000 |
|
Мероприятия по организации оздоровительной компании# детей и подростков |
22 980,1 |
21 412,1 |
-1 568,0 |
93 % |
|
4320100 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей |
17 172,3 |
15 977,8 |
-1 194,5 |
93 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
17 172,3 |
15977,8 |
-1 194,5 |
93 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
635,0 |
1 159,8 |
-475,2 |
71 % |
|
4320200 |
|
Оздоровление детей и подростков |
5 807,8 |
5 434,3 |
-373,5 |
94 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
5 807,8 |
5 434,3 |
-373,5 |
94 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
3 966,0 |
3 592,4 |
-373,6 |
91 % |
|
7950000 |
|
Долгосрочные целевые и ведомственные программы муниципальных образований |
1 502,0 |
1 319,1 |
-182,9 |
88 % |
|
7950100 |
|
Целевая программа "Семья и дети Прикамья на 2007 - 2010 гг." |
800,0 |
778,6 |
-21,4 |
97 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
800,0 |
778,6 |
-21,4 |
97 % |
|
7950400 |
|
Целевая программа "Поддержка общественных инициатив в Краснокамском муниципальном районе на 2007 - 2010 г.г." |
232,0 |
173,5 |
-58,5 |
75 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
232,0 |
173,5 |
-58,5 |
75 % |
|
7950800 |
|
Целевая программа "Альтернатива" |
320,0 |
287,6 |
-32,4 |
90 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
320,0 |
287,6 |
-32,4 |
90 % |
|
7950900 |
|
Целевая программа "Развитие политической культуры и гражданского образования населения Краснокамского муниципального района на 2008 - 2010 г." |
150,0 |
79,4 |
-70,6 |
53 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
150,0 |
79,4 |
-70,6 |
53 % |
0709 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
19 120,8 |
12 977,6 |
-6 143,2 |
68 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
3 257,3 |
2 224,3 |
-1 033,0 |
68 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
3 257,3 |
2 224,3 |
-1 033,0 |
68 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
3 257,3 |
2224,3 |
-1 033,0 |
68 % |
|
4330000 |
|
Мероприятия в сфере образования |
130,0 |
109,4 |
-20,6 |
84 % |
|
4330200 |
|
Проведение мероприятий в сфере образования |
130,0 |
109,4 |
-20,6 |
84 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
130,0 |
109,4 |
-20,6 |
84 % |
|
4350000 |
|
Учреждения обеспечивающие предоставление услуг |
15 522,5 |
10 524,5 |
-4 998,0 |
68 % |
|
4350100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
15 522,5 |
10 524,5 |
-4 998,0 |
68 % |
|
4350101 |
|
Информационно-методические и иные центры |
9 003,2 |
6 193,3 |
-2 809,9 |
69 % |
|
|
001 |
выполнение функций бюджетными учреждениями |
9 003,2 |
6 193,3 |
-2 809,9 |
69 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
1,5 |
0 |
-1,5 |
0 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
493,5 |
260,3 |
-233,2 |
53 % |
|
4350102 |
|
Централизованная бухгалтерия в сфере образования |
6 519,3 |
4 331,2 |
-2 188,1 |
66 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
6 519,3 |
4331,2 |
-2 188,1 |
66 % |
|
5210200 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
211,0 |
119,4 |
-91,6 |
57 % |
|
5210218 |
|
Субвенции на администрирование полномочий по выплате компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
211,0 |
119,4 |
-91,6 |
57 % |
|
|
009 |
Фонд компенсаций |
211,0 |
119,4 |
-91,6 |
57 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография, средства массовой информации |
30 306,5 |
14 740,9 |
-15 565,6 |
49 % |
|
0801 |
|
|
Культура |
27 877,3 |
13 040,3 |
-14 837,0 |
47 % |
|
4400000 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
7 492,9 |
5 700,2 |
-1 792,7 |
76 % |
|
4400100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 492,9 |
5 700,2 |
-1 792,7 |
76 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
7 492,9 |
5 700,2 |
-1 792,7 |
76 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
2 271,7 |
2069,1 |
-202,6 |
91 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
130,8 |
103,6 |
-27,2 |
79 % |
|
4420000 |
|
Библиотеки |
6 661,5 |
4 165,4 |
-2 496,1 |
63 % |
|
4420100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6 661,5 |
4 165,4 |
-2 496,1 |
63 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
6 661,5 |
4 165,4 |
-2 496,1 |
63 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
179,0 |
102,5 |
-76,5 |
57 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
88,8 |
66,9 |
-21,9 |
75 % |
|
4500000 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
830,1 |
631,6 |
-198,5 |
76 % |
|
4500200 |
|
Проведение мероприятий в области культуры |
830,1 |
631,6 |
-198,5 |
76 % |
|
|
012 |
Прочие расходы |
830,1 |
631,6 |
-198,5 |
76 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
109,2 |
104,0 |
-5,2 |
95 % |
|
5200000 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
3 559,8 |
2 243,1 |
-1 316,7 |
63 % |
|
5200200 |
|
Субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств органов местного самоуправления по переданным полномочиям |
3 559,8 |
2 243,1 |
-1 316,7 |
63 % |
|
5200202 |
|
Субвенции на обслуживание библиотечного фонда |
3 559,8 |
2 243,1 |
-1 316,7 |
63 % |
|
|
007 |
Прочин# дотации |
3 559,8 |
2243,1 |
-1 316,7 |
63 % |
|
5210000 |
|
Межбюджетные трансферты |
2 900,0 |
0,0 |
-2 900,0 |
0 % |
|
5210100 |
|
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
2 900,0 |
0,0 |
-2 900,0 |
0 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
2 900,0 |
0,0 |
-2 900,0 |
0 % |
|
5210102 |
|
Реализация региональных проектов |
6 433,0 |
300,0 |
-6 133,0 |
5 % |
|
|
010 |
Фонд софинансирования |
6 433,0 |
300,0 |
-6 133,0 |
5 % |
0806 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
2 429,2 |
1 700,6 |
-728,6 |
70 % |
|
0010000 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
869,6 |
627,6 |
-242,0 |
72 % |
|
0010200 |
|
Центральный аппарат |
869,6 |
627,6 |
-242,0 |
72 % |
|
|
008 |
Выполнение функций муниципальными органами |
869,6 |
627,6 |
-242,0 |
72 % |
|
4350000 |
|
Учреждения обеспечивающие предоставление услуг |
1 559,6 |
1 073,0 |
-486,6 |
69 % |
|
4350100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 559,6 |
1 073,0 |
-486,6 |
69 % |
|
4350103 |
|
Централизованная бухгалтерия в сфере культуры |
1 559,6 |
1 073,0 |
-486,6 |
69 % |
|
|
001 |
Выполнени# функций бюджетными учреждениями |
1 559,6 |
1 073,0 |
-486,6 |
69 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
148 177,6 |
90 645,1 |
-57 532,5 |
61 % |
|
0901 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
57 174,4 |
37 440,0 |
-19 734,4 |
65 % |
|
4700000 |
|
Больницы |
29 553,0 |
20 641,7 |
-8 911,3 |
70 % |
|
4700100 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
29 553,0 |
20 641,7 |
-8 911,3 |
70 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
29 553,0 |
20 641,7 |
-8 911,3 |
70 % |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
2 018,6 |
1 589,3 |
-429,3 |
79 % |
|
|
|
Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
4 335,7 |
2 732,8 |
-1 602,9 |
63 % |
|
4700200 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, работающих в системе ОМС |
1 197,0 |
0,0 |
-1 197,0 |
0 % |
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 197,0 |
0,0 |
-1 197,0 |
0 % |
|
5201800 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2 572,9 |
2 244,9 |
-328,0 |
87 % |
|
|
009 |
Фонд ко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.