Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к решению
Березниковской городской Думы
от 26 июля 2011 г. N 215
Ведомственная структура расходов бюджета города Березники на 2011 год
тыс.руб.
Ведомство |
Разделы, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Наименование расходов |
Сумма |
|
изменения |
с учетом изменений |
|||||
920 |
|
|
|
Управление здравоохранения администрации города Березники |
631,0 |
545 216,4 |
|
0900 |
|
|
Здравоохранение |
631,0 |
544 349,4 |
|
0901 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
0,0 |
202 987,4 |
|
|
470 00 00 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0,0 |
194 182,3 |
|
|
470 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
485,2 |
144 643,9 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
485,2 |
144 643,9 |
|
|
|
|
Содержание учреждений |
485,2 |
139 928,9 |
|
|
470 99 01 |
|
Предоставление услуг по оказанию первичной медико-санитарной помощи |
-485,2 |
49 538,4 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
-485,2 |
49 538,4 |
|
|
|
|
Предоставление услуг учреждениями |
-485,2 |
49 538,4 |
|
0909 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
631,0 |
198 571,1 |
|
|
485 00 00 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения |
631,0 |
1 113,9 |
|
|
485 01 00 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
631,0 |
1 113,9 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
631,0 |
1 113,9 |
|
|
|
|
Содержание учреждений |
631,0 |
1 113,9 |
923 |
|
|
|
Комитет по вопросам образования администрации города Березники |
0,0 |
1 368 211,2 |
|
0700 |
|
|
Образование |
0,0 |
1 271 046,7 |
|
0701 |
|
|
Дошкольное образование |
-3 004,9 |
544 703,0 |
|
|
420 00 00 |
|
Детские дошкольные учреждения |
-3 004,9 |
537 632,7 |
|
|
420 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0,0 |
34 370,4 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
-927,6 |
33 442,8 |
|
|
|
|
Содержание учреждений |
-927,6 |
32 021,9 |
|
|
|
002 |
Субсидии автономным учреждениям |
927,6 |
927,6 |
|
|
|
|
Субсидия на иные цели |
927,6 |
927,6 |
|
|
420 99 01 |
|
Предоставление услуги по дошкольному образованию детей |
-3 004,9 |
503 262,3 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
-27 122,5 |
465 360,9 |
|
|
|
|
Предоставление услуг учреждениями |
-27 122,5 |
465 360,9 |
|
|
|
002 |
Субсидии автономным учреждениям |
24 117,6 |
37 901,4 |
|
|
|
|
Предоставление услуг автономными учреждениями |
24 117,6 |
37 901,4 |
|
0702 |
|
|
Общее образование |
-523,0 |
611 200,0 |
|
|
421 00 00 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0,0 |
145 983,6 |
|
|
421 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0,0 |
51 373,8 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
-3 760,1 |
47 613,7 |
|
|
|
|
Содержание учреждений |
-3 760,1 |
36 048,0 |
|
|
|
002 |
Субсидии автономным учреждениям |
3 760,1 |
3 760,1 |
|
|
|
|
Субсидия на иные цели |
3 760,1 |
3 760,1 |
|
|
421 99 01 |
|
Предоставление услуги на получение основного общего, среднего общего образования |
0,0 |
94 609,8 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
-3 983,6 |
90 626,2 |
|
|
|
|
Предоставление услуг учреждениями |
-3 983,6 |
90 626,2 |
|
|
|
002 |
Субсидии автономным учреждениям |
3 983,6 |
3 983,6 |
|
|
|
|
Предоставление услуг автономными учреждениями |
3 983,6 |
3 983,6 |
|
|
423 00 00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
-523,0 |
104 652,4 |
|
|
423 99 01 |
|
Предоставление услуги по дополнительному образованию детей |
-523,0 |
101 235,2 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
-523,0 |
101 235,2 |
|
|
|
|
Предоставление услуг учреждениями |
-523,0 |
101 235,2 |
|
0707 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
0,0 |
47 878,1 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0,0 |
28 500,0 |
|
|
795 01 00 |
|
Долгосрочная целевая программа "Каникулы" на 2011-2015 годы |
0,0 |
28 500,0 |
|
|
|
003 |
Бюджетные инвестиции |
-380,6 |
4 619,4 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
380,6 |
23 880,6 |
|
0709 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
3 527,9 |
67 265,6 |
|
|
452 00 00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
3 527,9 |
49 441,8 |
|
|
452 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 527,9 |
44 823,5 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
-2 632,3 |
38 663,3 |
|
|
|
|
Содержание учреждений |
-2 632,3 |
38 663,3 |
|
|
|
002 |
Субсидии автономным учреждениям |
6 160,2 |
6 160,2 |
|
|
|
|
Выполнение работ автономными учреждениями |
6 160,2 |
6 160,2 |
|
|
452 99 01 |
|
Предоставление прочих услуг в сфере образования |
0,0 |
4 618,3 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
-1 893,6 |
2 724,7 |
|
|
|
|
Предоставление услуг учреждениями |
-1 893,6 |
2 724,7 |
|
|
|
002 |
Субсидии автономным учреждениям |
1 893,6 |
1 893,6 |
|
|
|
|
Предоставление услуг автономными учреждениями |
1 893,6 |
1 893,6 |
924 |
|
|
|
Финансовое управление администрации города Березники |
-562,6 |
122 023,2 |
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
-562,6 |
116 821,7 |
|
0111 |
|
|
Резервные фонды |
-562,6 |
19 075,7 |
|
|
070 00 00 |
|
Резервные фонды |
-562,6 |
19 075,7 |
|
|
070 01 00 |
|
Резервные фонды органов муниципального образования |
-562,6 |
19 075,7 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
-562,6 |
19 075,7 |
928 |
|
|
|
Управление по распоряжению муниципальной собственностью администрации города Березники |
-7 918,0 |
250 716,5 |
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
-400,0 |
29 909,2 |
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
-400,0 |
29 909,2 |
|
|
090 00 00 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
-400,0 |
19 139,9 |
|
|
090 04 00 |
|
Управление объектами муниципального имущества, составляющих муниципальную казну |
-400,0 |
3 998,3 |
|
|
|
012 |
Выполнение функций муниципальными органами |
-400,0 |
3 998,3 |
|
0400 |
|
|
Национальная экономика |
0,0 |
18 750,0 |
|
0408 |
|
|
Транспорт |
0,0 |
18 750,0 |
|
|
317 00 00 |
|
Другие виды транспорта |
0,0 |
18 750,0 |
|
|
317 01 00 |
|
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
0,0 |
18 750,0 |
|
|
|
012 |
Выполнение функций муниципальными органами |
0,0 |
18 750,0 |
|
|
|
|
Приобретение пассажирского подвижного состава (троллейбусы) |
-18 750,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Приобретение пассажирского подвижного состава |
18 750,0 |
18 750,0 |
|
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
-7 518,0 |
17 798,3 |
|
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
-7 518,0 |
15 105,0 |
|
|
098 00 00 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
-7 518,0 |
0,0 |
|
|
098 02 00 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
-7 518,0 |
0,0 |
|
|
098 02 02 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
-7 518,0 |
0,0 |
|
|
|
003 |
Бюджетные инвестиции |
-7 518,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
-7 518,0 |
0,0 |
929 |
|
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Березники |
1 242,4 |
148 590,2 |
|
1100 |
|
|
Физическая культура и спорт |
1 242,4 |
20 186,8 |
|
1101 |
|
|
Физическая культура |
1 242,4 |
15 545,2 |
|
|
482 00 00 |
|
Центры спортивной подготовки |
1 242,4 |
8 002,7 |
|
|
482 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 242,4 |
2 153,2 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 242,4 |
2 153,2 |
|
|
|
|
Содержание учреждений |
1 242,4 |
2 153,2 |
934 |
|
|
|
Администрация города Березники |
28 275,5 |
377 139,3 |
|
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
28 275,5 |
185 850,8 |
|
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
28 275,5 |
109 381,4 |
|
|
098 00 00 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
28 275,5 |
29 918,1 |
|
|
098 02 00 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
28 275,5 |
29 918,1 |
|
|
098 02 01 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
28 275,5 |
29 918,1 |
|
|
|
006 |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) |
28 275,5 |
29 918,1 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
28 275,5 |
29 918,1 |
935 |
|
|
|
Березниковская городская Дума |
-577,3 |
10 567,9 |
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
-577,3 |
10 567,9 |
|
0103 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
-577,3 |
10 517,9 |
|
|
003 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципального образования |
-577,3 |
10 517,9 |
|
|
003 03 00 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
-273,0 |
581,1 |
|
|
|
012 |
Выполнение функций муниципальными органами |
-273,0 |
581,1 |
|
|
003 04 00 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
-304,3 |
3 127,0 |
|
|
003 04 01 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования, работающие на постоянной основе |
-308,9 |
344,0 |
|
|
|
012 |
Выполнение функций муниципальными органами |
-308,9 |
344,0 |
|
|
003 04 02 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования, работающие на не постоянной основе |
4,6 |
2 783,0 |
|
|
|
012 |
Выполнение функций муниципальными органами |
4,6 |
2 783,0 |
938 |
|
|
|
Муниципальное учреждение "Объединенный комитет территориального управления г. Березники" |
562,6 |
18 723,8 |
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
562,6 |
5 259,2 |
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
562,6 |
5 259,2 |
|
|
092 00 00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
562,6 |
5 259,2 |
|
|
092 99 00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
562,6 |
5 259,2 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
562,6 |
5 259,2 |
943 |
|
|
|
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства" |
17 134,8 |
416 247,2 |
|
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
17 134,8 |
101 656,7 |
|
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
18 950,6 |
29 559,8 |
|
|
350 00 00 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
18 950,6 |
29 559,8 |
|
|
|
012 |
Выполнение функций муниципальными органами |
18 950,6 |
29 559,8 |
|
|
|
|
Разбор зданий аварийных жилых домов |
18 950,6 |
29 559,8 |
|
0502 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
-1 815,8 |
65 827,0 |
|
|
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной инвестиционной программы развития инфраструктуры города Березники |
-1 815,8 |
62 902,0 |
|
|
102 02 00 |
|
Строительство (реконструкция) объектов общегражданского значения |
-1 815,8 |
58 212,0 |
|
|
|
003 |
Бюджетные инвестиции |
-1 815,8 |
58 212,0 |
|
|
|
|
Монтаж источника независимого электроснабжения для детского отделения патологии новорожденных МУ "Детская городская больница" по адресу Советский пр., 67 |
-1 815,8 |
0,0 |
|
|
|
|
Разработка ПСД для реконструкции магистрального водовода Ду 600 мм от водовода "Усолка" до врезки на ВНС 13 |
-371,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Разработка ПСД и реконструкция магистрального водовода Ду 500 мм от водовода "Усолка" до камеры N 12 |
371,0 |
7 702,0 |
946 |
|
|
|
Муниципальное учреждение "Служба благоустройства г. Березники" |
8 848,3 |
244 804,5 |
|
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 848,3 |
244 804,5 |
|
0503 |
|
|
Благоустройство |
8 848,3 |
238 037,2 |
|
|
600 00 00 |
|
Мероприятия по благоустройству |
848,9 |
178 896,0 |
|
|
600 04 00 |
|
Расходы по содержанию прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия по благоустройству |
848,9 |
7 689,3 |
|
|
|
012 |
Выполнение функций муниципальными органами |
448,9 |
7 289,3 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
|
Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций |
400,0 |
400,0 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
7 999,4 |
52 415,2 |
|
|
795 15 00 |
|
Городская целевая программа "Любимому городу нашу заботу" на 2009-2011 годы" |
7 999,4 |
16 269,2 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
7 999,4 |
16 269,2 |
|
|
|
|
Итого |
47 636,7 |
3 774 200,4 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.