Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 3 февраля 2014 г. N 139
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Развитие системы образования города Березники", утвержденную постановлением администрации города от 26.11.2013 N 2054
1. В Паспорте Программы позицию
"
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы - 5 817 937,5 тыс.руб., из них: местный бюджет - 1 689 628,9 тыс.руб.; краевой бюджет - 4 128 308,6 тыс.руб. По годам: 2014 год - 1 978 650,4 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 596 879,5 тыс.руб.; краевой бюджет - 1 381 770,9 тыс.руб.; 2015 год - 1 974 659,6 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 609 245,7 тыс.руб.; краевой бюджет - 1 365 413,9 тыс.руб.; 2016 год - 1 864 627,5 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 483 503,7 тыс.руб.; краевой бюджет - 1 381 123,8 тыс.руб. |
"
изложить в следующей редакции:
"
".
2. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:
"VII. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программа состоит из следующих подпрограмм:
7.1. подпрограмма "Дошкольное образование" (далее - Подпрограмма 1), которая реализуется через предоставление услуг дошкольного образования, организацию горячего питания, обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов, предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ, предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам МДОУ, проведение реконструкции зданий МДОУ, а также функционирование и развитие МДОУ;
7.2. подпрограмма "Начальное, основное и среднее общее образование" (далее - Подпрограмма 2), которая реализуется через предоставление услуг начального, основного и среднего общего образования в МОУ СОШ, организацию в них горячего питания, подвоза детей, предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных и малоимущих семей, стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-11 классах, выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам МОУ СОШ, предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени, а также функционирование и развитие МОУ СОШ;
7.3. подпрограмма "Дополнительное образование детей" (далее - Подпрограмма 3), которая реализуется через предоставление услуг дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования детей, предоставление социальных льгот и гарантий педагогическим работникам МУДОД, а также функционирование и развитие МУДОД;
7.4. подпрограмма "Оздоровление, отдых и занятость детей" (далее - Подпрограмма 4), которая реализуется через организацию досуговых и профилактических мероприятий с обучающимися, оздоровление детей в разных формах, проведение досуговых массовых мероприятий с детьми и семьями, оснащение клубов по месту жительства, городских оздоровительных центров (далее - ГОЦ) и других объектов инвентарем, функционирование и развитие МОУ, а также выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей;
7.5. подпрограмма "Индивидуализация образования" (далее - Подпрограмма 5), которая реализуется через психолого-педагогическое и коррекционное сопровождение образовательного процесса, функционирование и развитие МОУ, а также организацию работы с одаренными детьми;
7.6. подпрограмма "Муниципальная система управления образованием" (далее - Подпрограмма 6), которая реализуется через информационное, методическое и техническое сопровождение КВО и МОУ, функционирование и развитие МОУ, а также выплату стипендии обучающимся по целевому набору, улучшение жилищных условий для молодых учителей, конкурсы профессионального мастерства и мероприятия, предусматривающие обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.".
3. Таблицу раздела IX Программы изложить в следующей редакции:
"
".
4. В Паспорте Подпрограммы 1 позицию
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 - 2 861 802,2 тыс.руб., из них: местный бюджет - 921 108,6 тыс.руб.; краевой бюджет - 1 940 693,6 тыс.руб. По годам: 2014 год - 994 845,4 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 326 712,2 тыс.руб.; краевой бюджет - 668 133,2 тыс.руб.; 2015 год - 981 980,8 тыс.руб., в том числе: местный бюджет -345 784,2 тыс.руб.; краевой бюджет - 636 196,6 тыс.руб.; 2016 год - 884 976,0 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 248 612,2 тыс.руб.; краевой бюджет - 636 363,8 тыс.руб. |
"
изложить в следующей редакции:
"
".
5. Подпункт 10.6.2 пункта 10.6 раздела X Программы изложить в следующей редакции:
"10.6.2. Достижение значений целевых показателей Подпрограммы 1 обеспечивается проведением следующих основных мероприятий:
проведение реконструкций зданий МДОУ. В рамках данного мероприятия запланирована реконструкция одного ранее закрытого дошкольного учреждения;
мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений. Данное мероприятие предполагает проведение капитальных и текущих ремонтов в МДОУ, обустройство их территории, оснащение их современным оборудованием, укрепление их материально-технической базы. Таким образом, материально-технические условия оказания дошкольных образовательных услуг поддерживаются в нормативном состоянии, безопасны, совершенствуются (что обусловлено в том числе необходимостью внедрения ФГОС ДОО);
организация горячего питания в МДОУ;
обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому;
предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных учреждений;
предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в МДОУ.
Также в рамках Подпрограммы 1 осуществляется предоставление образовательных услуг дошкольного образования в МДОУ разного вида: общеразвивающего, присмотра и ухода, компенсирующего, для детей с туберкулезной интоксикацией, для детей-инвалидов, комбинированного.".
6. В Паспорте Подпрограммы 2 позицию
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 - 2 388 045,3 тыс.руб., из них: местный бюджет - 270 898,8 тыс.руб.; краевой бюджет - 2 117 146,5 тыс.руб. По годам: 2014 год - 787 447,8 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 97 299,6 тыс.руб.; краевой бюджет - 690 148,2 тыс.руб.; 2015 год - 803 027,4 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 97 299,6 тыс.руб.; краевой бюджет - 705 727,8 тыс.руб.; 2016 год - 797 570,1 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 76 299,6 тыс.руб.; краевой бюджет - 721 270,5 тыс.руб. |
".
изложить в следующей редакции:
"
".
7. Подпункт 11.6.2 пункта 11.6 раздела XI Программы изложить в следующей редакции:
"11.6.2. Достижение значений целевых показателей Подпрограммы 2 обеспечивается проведением таких основных мероприятий, как:
обеспечение функционирования и развития учреждений. Данное мероприятие предполагает проведение текущих ремонтов в МОУ СОШ, обустройство их территории, оснащение их современным оборудованием, укрепление их материально-технической базы. Таким образом, материально-технические условия оказания образовательных услуг в МОУ СОШ поддерживаются в нормативном состоянии, безопасны, совершенствуются (что обусловлено в том числе необходимостью внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО);
организация горячего питания в МОУ СОШ;
организация подвоза детей в МОУ СОШ;
предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей;
предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей;
стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-11 классах МОУ СОШ;
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство;
предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам в МОУ СОШ;
дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени.
Также в рамках Подпрограммы 2 осуществляется предоставление образовательных услуг начального, основного и среднего общего и дополнительного образования в МОУ разного вида: общеобразовательных, коррекционных, вечерних (сменных). При этом учитывается необходимость и возможность реализации программ повышенного уровня; оказание услуг высокого качества, которое определяется уровнем подготовки учащихся (выпускников).".
8. В Паспорте Подпрограммы 3 позицию
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 - 403 884,9 тыс.руб., из них: местный бюджет - 403 884,9 тыс.руб.; краевой бюджет - 0,0 тыс.руб. По годам: 2014 год - 137 554,3 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 137 554,3 тыс.руб.; краевой бюджет - 0,0 тыс.руб.; 2015 год - 136 905,3 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 136 905,3 тыс.руб.; краевой бюджет - 0,0 тыс.руб.; 2016 год - 129 425,3 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 129 425,3 тыс.руб.; краевой бюджет - 0,0 тыс.руб. |
"
изложить в следующей редакции:
"
".
9. Подпункт 12.6.2 пункта 12.6 раздела XII Программы изложить в следующей редакции:
"12.6.2. Достижение значений целевых показателей Подпрограммы 3 обеспечивается проведением таких основных мероприятий, как:
обеспечение функционирования и развития МУДОД. Данное мероприятие предполагает проведение текущих ремонтов в МУДОД, обустройство их территории, оснащение их современным оборудованием, укрепление их материально-технической базы. Таким образом, материально-технические условия оказания образовательных услуг в МУДОД поддерживаются в нормативном состоянии, безопасны, совершенствуются, что способствует усилению привлекательности этих услуг;
предоставление социальных льгот и гарантий педагогическим работникам МУДОД.
Также в рамках Подпрограммы 3 осуществляется предоставление образовательных услуг дополнительного образования разной направленности в МУДОД. При этом учитывается необходимость и возможность реализации программ повышенного уровня.".
10. В Паспорте Подпрограммы 4 позицию
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 - 122 409,5 тыс.руб., из них: местный бюджет - 54 309,8 тыс.руб.; краевой бюджет - 68 099,7 тыс.руб. По годам: 2014 год - 44 843,9 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 22 144,0 тыс.руб.; краевой бюджет - 22 699,9 тыс.руб.; 2015 год - 38 782,8 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 16 082,9 тыс.руб.; краевой бюджет - 22 699,9 тыс.руб.; 2016 год - 38 782,8 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 16 082,9 тыс.руб.; краевой бюджет - 22 699,9 тыс.руб. |
"
изложить в следующей редакции:
"
".
11. Подпункт 13.6.2 пункта 13.6 раздела XIII Программы изложить в следующей редакции:
"13.6.2. Достижение значения целевых показателей Подпрограммы 4 обеспечивается проведением основных мероприятий:
мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений. В рамках данного мероприятия предполагается оснащение материально-технической базы МОУ, на базе которых проводятся оздоровительные кампании;
выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей. Данное мероприятие предполагает выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей в соответствии с Законом Пермского края от 02.04.2010 N 607-ПК "О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей", а также постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2010 N 129-п "О субвенциях из регионального фонда компенсаций на выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей";
оздоровление и отдых детей в разных формах (в том числе в ГОЦ, трудовых формированиях, походах, профильных лагерях и сменах и другое);
проведение досуговых мероприятий (в том числе анкетирование) с детьми, семьями;
оснащение клубов по месту жительства, ГОЦ и других объектов инвентарем.
Также в рамках Подпрограммы 4 осуществляется организация разных форм оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, прежде всего в период каникул (загородное оздоровление и отдых, ГОЦ, походы, сплавы, профильные лагеря, трудовые формирования, конкурсы среди ГОЦ и ЗДОЛ, городские акции); проведение мероприятий с детьми, находящимися в социально-опасном положении (так называемые дети "группы риска" и СОП).".
12. В Паспорте Подпрограммы 5 позицию
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 - 16 078,4 тыс.руб., из них: местный бюджет - 16 078,4 тыс.руб.; краевой бюджет - 0,00 тыс.руб. По годам: 2014 год - 5 374,6 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 5 374,6 тыс.руб.; краевой бюджет - 0,00 тыс.руб.; 2015 год - 5 371,9 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 5 371,9 тыс.руб.; краевой бюджет - 0,00 тыс.руб.; 2016 год - 5 331,9 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 5 331,9 тыс.руб.; краевой бюджет - 0,00 тыс.руб. |
"
изложить в следующей редакции:
"
".
13. В Паспорте Подпрограммы 6 позицию
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 - 25 717,2 тыс.руб., из них: местный бюджет - 23 348,4 тыс.руб.; краевой бюджет - 2 368,8 тыс.руб. По годам: 2014 год - 8 584,4 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 7 794,8 тыс.руб.; краевой бюджет - 789,6 тыс.руб.; 2015 год - 8 591,4 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 7 801,8 тыс.руб.; краевой бюджет - 789,6 тыс.руб.; 2016 год - 8 541,4 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 7 751,8 тыс.руб.; краевой бюджет - 789,6 тыс.руб. |
"
изложить в следующей редакции:
"
".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Березники Пермского края от 3 февраля 2014 г. N 139 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.