10 октября, 2 декабря 2011 г.
На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 25 мая 2010 г. N 75 "Об установлении расходного обязательства по предоставлению субсидий на обеспечение установки коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и (или) холодной воды в многоквартирных домах города Перми", постановления администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1061 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Перми на период 2011-2015 гг.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Южакова С.Н.
Глава администрации города Перми |
А.Ю. Маховиков |
Постановлением Администрации города Перми от 2 декабря 2011 г. N 796 в настоящую долгосрочную целевую программу внесены изменения
Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Перми на период 2011-2015 гг."
(утв. постановлением администрации города Перми от 9 июня 2011 г. N 273)
10 октября, 2 декабря 2011 г.
I. Паспорт Программы
Наименование раздела |
Содержание раздела |
|||||||||||
Наименование Программы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Перми на период 2011-2015 гг. (далее - Программа) |
|||||||||||
Инициатор Программы |
глава администрации города Перми |
|||||||||||
Заказчик Программы |
заместитель главы администрации города Перми Южаков С.Н. |
|||||||||||
Исполнитель Программы |
управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми (далее - УРКИ); управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - УЖКХ); департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее - ДДТ); территориальные органы администрации города Перми; управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее - УВБ); департамент планирования и развития территории города Перми (далее - ДПиР); департамент образования администрации города Перми (далее - ДО); управление здравоохранения администрации города Перми (далее - УЗ); комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - КФКиС); комитет по молодежной политике администрации города Перми (далее - КМП); управление социальной политики администрации города Перми (далее - УСП); департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО); департамент финансов администрации города Перми (далее - ДФ) |
|||||||||||
Соисполнитель Программы |
организации коммунального комплекса (далее - ОКК), предприятия и учреждения, управляющие компании города Перми (далее - УК), перевозчики пассажиров (далее - перевозчики) |
|||||||||||
Описание проблем, решаемых с помощью Программы |
повышенные потери при производстве энергии и высокий расход первичных топливных ресурсов; недостаточный уровень автоматизации и энергетической эффективности действующего оборудования и устройств; отсутствие эффективной рыночной инфраструктуры предоставления услуг в сфере энергоснабжения; нехватка специалистов, имеющих необходимые профессиональные навыки и профильную подготовку в сфере эффективного и рационального использования энергии |
|||||||||||
Обоснование участия муниципального образования город Пермь |
в соответствии с пунктом 8.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления относится утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|||||||||||
Цели и задачи реализации Программы |
цели: повышение эффективности при производстве, передаче, распределении и потреблении энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Пермь; снижение энергоемкости продукции и услуг, производимых на территории муниципального образования, не менее чем на 25% к уровню 2007 года; сокращение затрат бюджета муниципального образования на оплату услуг топливно-энергетического хозяйства и достижение реальной экономии энергоресурсов за период 2011-2015 годов в натуральном выражении в объеме не менее 15% от уровня 2009 года; улучшение качества жизни населения и снижение негативного воздействия жизнедеятельности человека на окружающую среду за счет реализации энергосберегающих мероприятий. Задачи: создание в пределах компетенции муниципального образования непротиворечивой и сбалансированной нормативной правовой базы, направленной на стимулирование энергосбережения и исключение необоснованного расходования первичных топливно-энергетических ресурсов и всех видов топлива, на повышение уровня компетенции населения и специалистов в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; сокращение потерь при производстве, передаче и потреблении электрической и тепловой энергии; |
|||||||||||
|
снижение доли бюджетных расходов в оплате содержания и услуг топливно-энергетического хозяйства муниципального образования; обеспечение населения и бизнеса всеми видами энергии и их доступность независимо от режимов работы энергосистем |
|||||||||||
Сроки и этапы реализации Программы |
2011-2015 годы. Реализация Программы будет осуществляться поэтапно: I этап - 2011-2013 годы - переход на энергоэффективный путь социально-экономического развития города Перми; II этап - 2014-2015 годы - социально-экономическое развитие города Перми по энергоэффективному пути |
|||||||||||
Объемы и источники финансирования Программы |
общий расчетный объем финансирования программных мероприятий составляет 9593906,74 тыс.руб., в том числе:
тыс.руб. |
|||||||||||
Год |
Всего |
Бюджетные средства |
Внебюджетные средства |
|||||||||
2011 |
2727359,58 |
315524,84 |
2411834,74 |
|||||||||
2012 |
2878514,25 |
327043,75 |
2551470,50 |
|||||||||
2013 |
1626106,46 |
139406,46 |
1486700,00 |
|||||||||
2014 |
1196502,69 |
123322,69 |
1073180,00 |
|||||||||
2015 |
1165423,76 |
93513,86 |
1068645,00 |
|||||||||
Итого:* |
9593906,74 |
998811,60 |
8591830,24 |
|||||||||
со следующим финансированием по функциональным и территориальным органам администрации города Перми: УВБ - 122877,0 тыс.руб.; ДДТ - 25862,5 тыс.руб.; Территориальные органы администрации города Перми - 10965,00 тыс.руб.; УЖКХ - 429337,49 тыс.руб.; УРКИ - 141422,90 тыс.руб.; ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП - 254217,00 тыс.руб.; ДФ - 14129,71 тыс.руб. * Объем финансирования Программы корректируется ежегодно после достижения соглашений исполнителями мероприятий на основании энергосервисных договоров (контрактов), а также утверждения бюджетов данных организаций на очередной финансовый год и плановый период | ||||||||||||
Целевые показатели Программы |
общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования, предусмотренные Федеральным законом и подзаконными нормативными правовыми актами, применимые к условиям муниципального образования город Пермь. Снижение энергоемкости продукции и услуг, производимых на территории муниципального образования:
|
|||||||||||
Период проведения мероприятий, год |
кг.у.т./тыс.руб. |
|||||||||||
2007 |
318,3 |
|||||||||||
2008 |
238,2 |
|||||||||||
2009 |
162,8 |
|||||||||||
2010 |
150,0 |
|||||||||||
2011 |
188,4 |
|||||||||||
2012 |
186,1 |
|||||||||||
2013 |
186,1 |
|||||||||||
2014 |
195,5 |
|||||||||||
2015 |
206,8 |
|||||||||||
Проведение энергетического обследования предприятий, организаций и учреждений:
| ||||||||||||
Период проведения обследования |
Организаций, ед. |
Доля, % |
||||||||||
2011 |
250 |
49 |
||||||||||
2012 |
257 |
100 |
||||||||||
Проведение энергетического обследования многоквартирных домов (МКД):
| ||||||||||||
Период проведения обследования |
МКД, ед. |
Доля, % |
||||||||||
2011 |
3864 |
42 |
||||||||||
2012 |
3866 |
84 |
||||||||||
2013 |
692 |
93 |
||||||||||
2014 |
297 |
97 |
||||||||||
2015 |
307 |
100 |
||||||||||
|
Доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета (%):
|
|||||||||||
Наименование |
2010 |
Значение целевых показателей |
||||||||||
факт |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
Вода |
53 |
69 |
84 |
99 |
99 |
100 |
||||||
Природный газ |
95 |
96 |
97 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Электрическая энергия |
94 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Тепловая энергия |
29 |
45 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации Программы |
снижение энергоемкости продукции и услуг, производимых на территории муниципального образования, с 318,3 кг.у.т./тыс.руб. в 2007 году до 206,8 кг.у.т./тыс.руб. к 01 января 2016 года; наличие к 01 января 2016 года энергетических паспортов на всех объектах города Перми; полный переход к 01 января 2016 года на приборный учет при расчетах за энергетические ресурсы организаций с муниципальным участием в многоквартирном жилом фонде; полный переход к 01 января 2016 года на приборный учет при расчетах за энергетические ресурсы организаций с муниципальным участием на объектах соцкультбыта; экономия коммунальных ресурсов за период действия Программы: электрической энергии - 29421,59 тыс.кВт/час; тепловой энергии - 9216,02 тыс.Гкал; природного газа - 30030,03 тыс.куб.м; воды - 14503,38 тыс.куб.м |
II. Финансирование Программы
Наименование мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования |
Целевые показатели |
||||||||||||
всего |
в том числе по годам |
Наименование показателя |
ед.изм. |
всего |
План по годам |
|||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель 1. Повышение эффективности при производстве, передаче, распределении и потреблении энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Пермь |
|
|
226006,12 |
65160,88 |
55134,88 |
39090,88 |
33322,24 |
33297,24 |
доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО) |
% |
100,00 |
98,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО |
% |
100,00 |
45,06 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||
доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |
% |
99,23 |
69,59 |
84,63 |
99,23 |
99,23 |
99,23 |
|||||||||
доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО |
% |
100,00 |
95,73 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||
объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |
% |
90,50 |
87,42 |
89,10 |
92,28 |
91,76 |
91,95 |
|||||||||
Задача 1. Создание в пределах компетенции муниципального образования непротиворечивой и сбалансированной нормативно-правовой базы, направленной на стимулирование энергосбережения и исключение необоснованного расходования первичных топливно-энергетических ресурсов и всех видов топлива с повышением уровня компетенции населения и специалистов в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
|
|
226006,12 |
65160,88 |
55134,88 |
39090,88 |
33322,24 |
33297,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Общие мероприятия организационного, технического, правового и информационного обеспечения |
|
|
118999,72 |
43759,60 |
33733,60 |
17689,60 |
11920,96 |
11895,96 |
доля бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий организационного, технического, правового и информационного обеспечения, в общем объеме бюджетных средств Программы |
% |
12,57 |
12,58 |
10,84 |
14,33 |
12,36 |
12,72 |
1.1.1. Информационно-аналитическое обеспечение муниципальной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, в т.ч.: информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета; составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов; изготовление и распространение информационных листовок и плакатов |
УЖКХ |
бюджетные средства |
1625,00 |
500,00 |
500,00 |
250,00 |
200,00 |
175,00 |
количество распространенных информационных листовок и плакатов с материалами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
ед. |
54000,00 |
16700,00 |
16700,00 |
8200,00 |
6700,00 |
5700,00 |
1.1.2. Информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения: проведение семинаров 1 раз в 5 лет |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
1014,00 |
520,00 |
494,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
численность руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений, принявших участие в семинарах по энергосбережению и энергетической эффективности |
чел. |
507,00 |
259,00 |
248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.: мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением; пропаганда мероприятий по повышению энергетической эффективности систем освещения в многоквартирных домах; пропаганда мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели класса А и выше); пропаганда замены отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение конденсационных котлов при использовании природного газа, внедрение когенерации на базе газопоршневых машин и микротурбин; пропаганда мероприятий по повышению эффективности использования и сокращению потерь воды; мероприятия, направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, снижение доли затрат на энергетические ресурсы в себестоимости выпускаемой продукции: |
УЖКХ |
бюджетные средства |
75360,72 |
17539,60 |
17539,60 |
17239,60 |
11520,96 |
11520,96 |
объем бюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации |
тыс.руб. |
104746,00 |
31349,00 |
31349,00 |
21349,00 |
10349,50 |
10349,50 |
трансляция разъясняющих передач на телеканалах "Россия 2", "Рифей", "Урал-Информ ТВ" 1 раз в месяц в течение первых трех лет, в оставшийся период времени - 1 раз в квартал |
УЖКХ |
бюджетные средства |
5544,00 |
1512,00 |
1512,00 |
1512,00 |
504,00 |
504,00 |
количество разъясняющих передач, вышедших в эфир на телеканалах "Россия 2", "Рифей", "Урал-Информ ТВ" |
ед. |
132,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
12,00 |
12,00 |
трансляция разъясняющих передач по радио "Эхо Перми", "Маяк" раз в месяц в течение первых трех лет, в оставшийся период времени - 1 раз в квартал |
УЖКХ |
бюджетные средства |
1320,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
120,00 |
120,00 |
количество разъясняющих передач, вышедших в эфир на радиостанциях "Эхо Перми", "Маяк" |
ед. |
88,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
8,00 |
8,00 |
разработка и размещение рекламных роликов на ТВ каналах каждый день в течение трех лет, в оставшийся период времени - 1 раз в неделю |
УЖКХ |
бюджетные средства |
2302,72 |
700,80 |
700,80 |
700,80 |
100,16 |
100,16 |
количество рекламных роликов, вышедших в эфир на телеканалах |
ед. |
3598,00 |
1095,00 |
1095,00 |
1095,00 |
156,50 |
156,50 |
публикация еженедельных статей (создание рубрики) в газетах "Местное время", "Пермские новости", "Пятница" |
УЖКХ |
бюджетные средства |
31044,00 |
6208,80 |
6208,80 |
6208,80 |
6208,80 |
6208,80 |
количество статей, опубликованных в газетах "Местное время", "Пермские новости", "Пятница" |
ед. |
780,00 |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
изготовление и размещение рекламы на билбордах (5 щитов на район в течение первых трех лет, 2 щита на последующие два года) |
УЖКХ |
бюджетные средства |
22610,00 |
5950,00 |
5950,00 |
5950,00 |
2380,00 |
2380,00 |
количество размещенных билбордов с рекламной информацией |
ед. |
133,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
14,00 |
14,00 |
разработка и размещение рекламы и разъясняющей информации в подъездах домов и организациях на базе стационарных стендов (листовки) |
УЖКХ |
бюджетные средства |
3000,00 |
900,00 |
900,00 |
600,00 |
300,00 |
300,00 |
количество информационных и рекламных листовок/плакатов, размещенных в подъездах домов и организациях на базе стационарных стендов |
ед. |
10000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
20000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
реклама на интернет-порталах, принадлежащих муниципальным и региональным органам власти (gorodperm.ru) |
УЖКХ |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
размещение рекламных баннеров на популярных частных интернет-порталах teron.ru, 59.ru, properm.ru |
УЖКХ |
бюджетные средства |
9540,00 |
1908,00 |
1908,00 |
1908,00 |
1908,00 |
1908,00 |
количество рекламных баннеров, размещенных на популярных частных интернет-порталах teron.ru, 59.ru, properm.ru; |
ед. |
15,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
ведение факультативных и дополнительных занятий по вопросам энергосбережения, а также освещение темы энергосбережения в процессе обучения в образовательных учреждениях (начального, среднего и профессионального образования) и детских садах |
УЖКХ |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4. Проведение муниципальных конкурсов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (1 раз в год) |
УЖКХ |
бюджетные средства |
1000,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
количество проведенных региональных и муниципальных конкурсов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
ед. |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1.1.5. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов). Обеспечение квалификации, компетенции и мотивации исполнителей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
УЖКХ |
бюджетные средства |
40000,00 |
25000,00 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
численность специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, прошедших обучение, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов) |
чел. |
2000,00 |
1250,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2. Формирование основных мероприятий Программы с точки зрения установления требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, пользующихся объектами коммунальной инфраструктуры, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению муниципальным органом власти, а также с точки зрения стимулирования к энергосбережению и повышению энергетической эффективности промышленных предприятий |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе: переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования; введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления; введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации |
УЖКХ |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. Разработка и утверждение нормативных актов, определяющих порядок получения финансовой поддержки в виде льгот, субсидий, целевого финансирования для компаний/собственников жилых помещений, реализующих мероприятия по повышению энергетической эффективности и осуществляющих внедрение технологий использования вторичных и альтернативных энергетических ресурсов |
УЖКХ |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4. Содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии |
УРКИ |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5. Мероприятия, направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, снижение доли затрат на энергетические ресурсы в себестоимости выпускаемой продукции |
УРКИ |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6. Мероприятия, направленные на стимулирование внедрения автономных источников электрической и тепловой энергии, в том числе источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |
УРКИ |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Создание системы управления энергосбережением в городе Перми, включающей ведение топливно-энергетических балансов, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов, их мониторинг, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики территории |
|
|
107006,40 |
21401,28 |
21401,28 |
21401,28 |
21401,28 |
21401,28 |
доля бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий организационного, технического, правового и информационного обеспечения, в общем объеме бюджетных средств Программы |
% |
15,09 |
6,15 |
6,88 |
17,34 |
22,19 |
22,89 |
1.3.1. Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. Содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии. Информационная и образовательная поддержка деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Оказание консалтинговых услуг на безвозмездной или льготной основе. Мероприятия, направленные на использование банковских технологий финансирования типовых проектов по повышению эффективности использования энергии в промышленности, которые должны помочь минимизировать накладные расходы и снизить риски при применении хорошо зарекомендовавших себя на рынке технологий (эффективные электродвигатели, компрессоры, эффективные системы освещения и конденсатоотводчики и др.) |
УРКИ |
бюджетные средства |
14862,00 |
2972,40 |
2972,40 |
2972,40 |
2972,40 |
2972,40 |
объем бюджетных средств, направленных на предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации |
тыс.руб. |
14862,00 |
2972,40 |
2972,40 |
2972,40 |
2972,40 |
2972,40 |
1.3.2. Мероприятия, направленные на уточнение целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов |
УЖКХ |
бюджетные средства |
8917,20 |
1783,44 |
1783,44 |
1783,44 |
1783,44 |
1783,44 |
объем бюджетных средств, направленных на мероприятия по уточнению целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия по сбору и анализу информации об энергопотреблении жилых домов |
тыс.руб. |
8917,20 |
1783,44 |
1783,44 |
1783,44 |
1783,44 |
1783,44 |
1.3.3. Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности; выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности; сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне); размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |
УЖКХ |
бюджетные средства |
5944,80 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
объем бюджетных средств, направленных на ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности; выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности; сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне); размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |
тыс.руб. |
5944,80 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1.3.4. Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров |
УРКИ |
бюджетные средства |
5944,80 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
объем бюджетных средств, направленных на содействие привлечению частных инвестиций, в т.ч. в рамках реализации энергосервисных договоров |
тыс.руб. |
5944,80 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1.3.5. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов |
УЖКХ |
бюджетные средства |
8917,20 |
1783,44 |
1783,44 |
1783,44 |
1783,44 |
1783,44 |
объем бюджетных средств, направленных на создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов |
тыс.руб. |
8917,20 |
1783,44 |
1783,44 |
1783,44 |
1783,44 |
1783,44 |
1.3.6. Мероприятия по формированию финансовых продуктов с применением муниципальных гарантий и вовлечением неэффективно используемого муниципального имущества и продвижению федеральных финансовых продуктов для мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
УРКИ |
бюджетные средства |
2972,40 |
594,48 |
594,48 |
594,48 |
594,48 |
594,48 |
объем бюджетных средств, направленных на мероприятия по формированию финансовых продуктов с применением муниципальных гарантий и вовлечением неэффективно используемого муниципального имущества и продвижению федеральных финансовых продуктов для мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
тыс.руб. |
2972,40 |
594,48 |
594,48 |
594,48 |
594,48 |
594,48 |
1.3.7. Мероприятия по управлению проектами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
УРКИ, УЖКХ |
бюджетные средства |
15433,40 |
3454,28 |
3665,88 |
3859,38 |
3859,38 |
594,48 |
объем бюджетных средств, направленных на мероприятия по управлению проектами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
тыс.руб. |
15433,40 |
3454,28 |
3665,88 |
3859,38 |
3859,38 |
594,48 |
1.3.7.1. Сопровождение проекта "Считай, экономь, плати" по энергосбережению в многоквартирных домах города Перми |
УЖКХ |
бюджетные средства |
12461,00 |
2859,80 |
3071,40 |
3264,90 |
3264,90 |
0,00 |
объем бюджетных средств, направленных на мероприятия по управлению проектами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
тыс.руб. |
12461,00 |
2859,80 |
3071,40 |
3264,90 |
3264,90 |
0,00 |
1.3.8. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
УРКИ |
бюджетные средства |
5944,80 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
объем бюджетных средств, направленных на формирование нормативно-правового обеспечения деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
тыс.руб. |
5944,80 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1.3.9. Автоматизация сбора информации о потреблении ЭР |
УРКИ |
бюджетные средства |
29724,00 |
5944,80 |
5944,80 |
5944,80 |
5944,80 |
5944,80 |
объем бюджетных средств, направленных на автоматизацию сбора информации о потреблении ЭР |
тыс.руб. |
29724,00 |
5944,80 |
5944,80 |
5944,80 |
5944,80 |
5944,80 |
1.3.10. Проведение энергетического мониторинга, формирование системы мониторинга потребления ресурсов объектов бюджетной сферы |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
14862,00 |
2972,40 |
2972,40 |
2972,40 |
2972,40 |
2972,40 |
объем бюджетных средств, направленных на проведение энергетического мониторинга, формирование системы мониторинга потребления ресурсов объектов бюджетной сферы |
тыс.руб. |
14862,00 |
2972,40 |
2972,40 |
2972,40 |
2972,40 |
2972,40 |
1.3.11. Разработка рекомендаций по включению в инвестиционные программы организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
УРКИ |
бюджетные средства |
5944,80 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
объем бюджетных средств, направленных на разработку рекомендаций по включению в инвестиционные программы организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
тыс.руб. |
5944,80 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
1188,96 |
Цель 2. Снижение энергоемкости продукции и услуг, производимых на территории муниципального образования, не менее чем на 25% к уровню 2007 года |
|
|
921256,49 |
345787,84 |
371617,87 |
124381,87 |
51665,57 |
27803,34 |
динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
кг.у.т./тыс.руб. |
962,96 |
188,34 |
186,10 |
186,17 |
195,54 |
206,81 |
Задача 2.1. Сокращение потерь при производстве, передаче и потреблении электрической и тепловой энергии |
|
|
921256,49 |
345787,84 |
371617,87 |
124381,87 |
51665,57 |
27803,34 |
динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВт/час |
29529438,00 |
-8823219,60 |
-1458666,00 |
5905887,60 |
13270441,20 |
20634994,80 |
динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал/час |
-5605,77 |
-1545,71 |
-1261,15 |
-1065,03 |
-921,64 |
-812,24 |
|||||||||
2.1.1. Организационные мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1. Проведение энергетического аудита (энергетических обследований) организаций коммунального комплекса, в т.ч.: анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности; оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях; разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования |
ОКК |
внебюджетные средства |
36000,00 |
18000,00 |
18000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
число проведенных энергетических обследований организаций коммунального комплекса |
ед. |
36,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
проведение энергетических обследований производственных зданий, сооружений и технологических процессов ООО "Пермская сетевая компания" |
ОКК |
внебюджетные средства |
15000,00 |
6000,00 |
9000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля производственных зданий, сооружений и технологических процессов ООО "Пермская сетевая компания", в отношении которых проведено энергетическое обследование |
% |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
проведение энергетических обследований ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9" (включая: Пермские ТЭЦ N 6, 9, 13, 14; ЛВК ПТЭЦ-6, 13) |
ОКК |
внебюджетные средства |
10000,00 |
8000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля производственных зданий, сооружений ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9", в отношении которых проведено энергетическое обследование |
% |
100,00 |
80,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
проведение энергетического обследования ООО "НОВОГОР-Прикамье" |
ОКК |
внебюджетные средства |
4200,00 |
2100,00 |
2100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля производственных зданий, сооружений ООО "НОВОГОР-Прикамье", в отношении которых проведено энергетическое обследование |
% |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
оценка возможности перехода на тригенерацию электрической и тепловой энергии |
УРКИ |
бюджетные средства |
3000,00 |
0,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
процент выполнения НИР по оценке возможности и целесообразности перехода на тригенерацию электрической и тепловой энергии |
% |
100,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива, составление балансов топливно-энергетических ресурсов |
ОКК |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия, направленные на софинансирование процентной ставки по кредиту и формирование муниципальных гарантий на энергосберегающие проекты |
ДФ |
бюджетные средства |
6117,85 |
2783,05 |
2770,22 |
546,47 |
10,17 |
7,94 |
объем бюджетных средств, направленных на софинансирование процентной ставки по кредиту и формирование муниципальных гарантий на энергосберегающие проекты для организаций коммунального комплекса |
тыс.руб. |
6117,85 |
2783,05 |
2770,22 |
546,47 |
10,17 |
7,94 |
2.1.2. Технические и технологические мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1. Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности |
ОКК |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.2. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия |
УРКИ |
бюджетные средства |
13830,90 |
13830,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
объем бюджетных средств, направленных на модернизацию котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия |
тыс.руб. |
13830,90 |
13830,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2.3. Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям |
УРКИ |
бюджетные средства |
1600,00 |
540,00 |
540,00 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
объем бюджетных средств, направленных на внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизацию отпуска тепловой энергии потребителям |
тыс.руб. |
1600,00 |
540,00 |
540,00 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2.4. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных |
УРКИ |
бюджетные средства |
2400,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
объем бюджетных средств, направленных на снижение энергопотребления на собственные нужды котельных |
тыс.руб. |
2400,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2.5. Создание зоны высокой эффективности в м/р Краснова |
УРКИ |
бюджетные средства |
36713,00 |
|
36713,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
объем бюджетных средств, направленных на снижение энергопотребления на ЦТП и на вводе многоквартирного дома |
тыс.руб. |
36713,00 |
|
36713, 00 |
|
|
|
ОКК |
внебюджетные средства |
650,00 |
|
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
2.1.2.6. Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий |
ОКК |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.7. Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции |
|
|
201899,24 |
98538,24 |
91861,00 |
9840,00 |
840,00 |
820,00 |
объем денежных средств, направленных на проведение мероприятий по замене тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции |
тыс.руб. |
201899,24 |
98538,24 |
91861,00 |
9840,00 |
840,00 |
820,00 |
Замена изоляции теплоносителя ОАО "Пермский завод силикатных панелей" |
ОКК |
внебюджетные средства |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
840,00 |
840,00 |
820,00 |
объем внебюджетных средств, направленных на замену изоляции теплоносителя ОАО "Пермский завод силикатных панелей" |
тыс.руб. |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
840,00 |
840,00 |
820,00 |
Внедрение теплоизоляции тепловых сетей ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" на основе современных материалов |
ОКК |
внебюджетные средства |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
объем внебюджетных средств, направленных на внедрение теплоизоляции тепловых сетей ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" на основе современных материалов |
тыс.руб. |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Мероприятия ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9": |
ОКК |
внебюджетные средства |
198599,24 |
97738,24 |
91861,00 |
9000,00 |
0,00 |
0,00 |
объем денежных средств, направленных на повышение энергетической эффективности тепловых сетей ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9" |
тыс.руб. |
198599,24 |
97738, 24 |
91861, 00 |
9000,00 |
0,00 |
0,00 |
установка трубопроводов "помимо" БТВ (исключение плановой остановки станции) на Пермской ТЭЦ-6 |
ОКК |
внебюджетные средства |
1200,00 |
1200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
реконструкция уплотнения и замена набивки РПВ котлов 6 и 9 (с установкой графитовых колодок) Пермской ТЭЦ-9 |
ОКК |
внебюджетные средства |
18000,00 |
500,00 |
8500,00 |
9000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
замена трубной системы конденсатора турбины Пермской ТЭЦ-14 |
ОКК |
внебюджетные средства |
61670,24 |
46909,24 |
14761,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
реконструкция градирни N 3 и N 4 на Пермской ТЭЦ-14 |
ОКК |
внебюджетные средства |
115129,00 |
49129,00 |
66000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
капитальный ремонт турбины ст. N 2 Пермской ТЭЦ-6 |
ОКК |
внебюджетные средства |
2600,00 |
0,00 |
2600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.1.2.8. Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения. |
ОКК |
внебюджетные средства |
78000,00 |
26000,00 |
26000,00 |
26000,00 |
0,00 |
0,00 |
количество внедренных телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения коммунального комплекса |
ед. |
39,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2.9. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |
ОКК |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.10. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой |
|
|
215245,00 |
89264,00 |
116561,00 |
9210,00 |
210,00 |
0,00 |
объем денежных средств, направленных на проведение мероприятий по внедрению частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой, в организациях коммунального комплекса |
тыс.руб. |
9810,00 |
7980,00 |
890,00 |
730,00 |
210,00 |
0,00 |
установка частотных преобразователей на сетевые насосы и дымососы котельной ЗАО "Держава-М" |
ОКК |
внебюджетные средства |
630,00 |
0,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
объем внебюджетных средств, направленных на установку частотных преобразователей на сетевые насосы и дымососы котельной ЗАО "Держава-М" |
тыс.руб. |
630,00 |
0,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
внедрение частотных приводов на дымососах, вентиляторах, питательных насосах промкотельной, насосах водозабора ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" |
ОКК |
внебюджетные средства |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
объем внебюджетных средств, направленных на внедрение частотных приводов на дымососах, вентиляторах, питательных насосах промкотельной, насосах водозабора ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" |
тыс.руб. |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
реконструкция и модернизация компрессорной станции ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" с заменой поршневых компрессоров на современные экономичные винтовые с частотным приводом |
ОКК |
внебюджетные средства |
7000,00 |
7000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
объем внебюджетных средств, направленных на реконструкцию и модернизацию компрессорной станции ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" с заменой поршневых компрессоров на современные экономичные винтовые с частотным приводом |
тыс.руб. |
7000,00 |
7000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
замена насосного оборудования в ЦТП ООО "ПСК" |
ОКК |
внебюджетные средства |
121795,00 |
48244,00 |
68251,00 |
5300,00 |
0,00 |
0,00 |
количество единиц замененного насосного оборудования в ЦТП ООО "ПСК" |
ед. |
1344,00 |
384,00 |
544,00 |
416,00 |
0,00 |
0,00 |
установка преобразователей частоты и устройств плавного пуска на ЦТП ООО "ПСК" |
ОКК |
внебюджетные средства |
85320,00 |
33520,00 |
48100,00 |
3700,00 |
0,00 |
0,00 |
количество установленных на объектах ООО "ПСК" преобразователей частоты и устройств плавного пуска |
ед. |
336,00 |
96,00 |
136,00 |
104,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2.11. Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения, в т.ч.: |
ОКК |
|
20820,00 |
12960,00 |
7860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
куб.м |
-2366,00 |
2191,00 |
-1908,00 |
-1547,00 |
-610,00 |
-492,00 |
замена ветхих сетей водоснабжения ООО "НОВОГОР-Прикамье" |
ОКК |
внебюджетные средства |
15000,00 |
7500,00 |
7500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
автоматизация системы формирования полезного отпуска |
ОКК |
внебюджетные средства |
3600,00 |
3600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
установка системы контроля GPS на автоматизированные рабочие места аварийных и производственных служб |
ОКК |
внебюджетные средства |
1500,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
организация сети диктующих точек в системе водоснабжения |
ОКК |
внебюджетные средства |
720,00 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.1.2.12. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп: |
|
|
156033,00 |
37145,40 |
35301,40 |
34435,40 |
24575,40 |
24575,40 |
объем денежных средств, направленных на проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп в организациях коммунального комплекса |
тыс.руб. |
156033,00 |
37145,40 |
35301,40 |
34435,40 |
24575,40 |
24575,40 |
Применение на территории города Перми энергоэффективных установок, энергосберегающих технологий в сфере уличного освещения и объектов благоустройства города: |
УВБ |
бюджетные средства |
122877,00 |
24575,40 |
24575,40 |
24575,40 |
24575,40 |
24575,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
введение в эксплуатацию автоматизированной системы управления "Горсвет" |
УВБ |
бюджетные средства |
49551,00 |
9910,20 |
9910,20 |
9910,20 |
9910,20 |
9910,20 |
количество устанавливаемых пунктов питания с радиомодемом |
ед. |
165,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
замена светильников на высокоэнергоэкономичные |
УВБ |
бюджетные средства |
56543,00 |
11308,60 |
11308,60 |
11308,60 |
11308,60 |
11308,60 |
количество заменяемых светильников |
ед. |
4850,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
установка электронных пускорегулирующих аппаратов |
УВБ |
бюджетные средства |
16783,00 |
3356,60 |
3356,60 |
3356,60 |
3356,60 |
3356,60 |
количество устанавливаемых ЭПРАнов |
ед. |
2785,00 |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
Применение энергоэффективных ламп для наружного освещения и освещения производственных помещений ООО "НОВОГОР-Прикамье" |
ОКК |
внебюджетные средства |
3200,00 |
1600,00 |
1600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество энергоэффективных ламп, используемых для наружного освещения и освещения производственных помещений ООО "НОВОГОР-Прикамье" |
ед. |
2500,00 |
1250,00 |
1250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Замена ламп ОАО "Пермский завод силикатных панелей" на светодиодные и энергосберегающие |
ОКК |
внебюджетные средства |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
объем внебюджетных средств, направленных на замену ламп ОАО "Пермский завод силикатных панелей" на светодиодные и энергосберегающие |
тыс.руб. |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструкция и модернизация систем освещения ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" с поэтапным внедрением автоматических систем с высоким КПД |
ОКК |
внебюджетные средства |
1920,00 |
1920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
объем внебюджетных средств, направленных на реконструкцию и модернизацию систем освещения ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" с поэтапным внедрением автоматических систем с высоким КПД |
тыс.руб. |
1920,00 |
1920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Установка светодиодных светильников на ЦТП и насосных станциях ООО "ПСК" |
ОКК |
внебюджетные средства |
27436,00 |
8450,00 |
9126,00 |
9860,00 |
0,00 |
0,00 |
количество светодиодных светильников, установленных на ЦТП и насосных станциях ООО "ПСК" |
тыс.руб. |
2194,00 |
676,00 |
730,00 |
788,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2.13. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, в т.ч.: |
|
|
14200,00 |
13850,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
кВт |
-4086,00 |
-1692, 00 |
-964,00 |
-478,00 |
-476,00 |
-476,00 |
реконструкция НС "Заречная. Замена насосных агрегатов на агрегаты меньшей мощности" |
ОКК |
внебюджетные средства |
700,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
замена насосных агрегатов на КНС на агрегаты меньшей мощности с КПД не менее 75% |
ОКК |
внебюджетные средства |
13500,00 |
13500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.1.2.14. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
территориальные органы администрации города Перми, ДИО |
бюджетные средства |
10965,00 |
10965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
объем внебюджетных средств, направленных на мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
тыс.руб. |
10965,00 |
10965, 00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2.15. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами |
УРКИ |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. Энергосбережение в транспортном комплексе |
|
|
74582,50 |
5011,25 |
9611,25 |
31530,00 |
26030,00 |
2400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.1. Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях |
ДДТ |
бюджетные средства |
8300,00 |
2600,00 |
2700,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
процент выполнения НИОКР по планированию работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях |
% |
100,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3.2. Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива |
|
|
12000,00 |
1680,00 |
1680,00 |
3120,00 |
3120,00 |
2400,00 |
количество транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого в качестве моторного топлива |
ед. |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
ДДТ |
бюджетные средства |
3600,00 |
|
|
1440,00 |
1440,00 |
720,00 |
|||||||||
перевозчики |
внебюджетные средства |
8400,00 |
1680,00 |
1680,00 |
1680,00 |
1680,00 |
1680,00 |
|||||||||
2.1.3.3. Установка датчиков контроля расхода топлива |
перевозчики |
внебюджетные средства |
20820,00 |
0,00 |
0,00 |
10410,00 |
10410,00 |
0,00 |
количество датчиков контроля расхода топлива, установленных на транспортных средствах общего пользования внутригородского сообщения |
ед. |
1041,00 |
0,00 |
520,00 |
521,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3.4. Мероприятия по развитию технологий экологического транспорта, в т.ч.: |
|
|
25000,00 |
0,00 |
0,00 |
12500,00 |
12500,00 |
0,00 |
количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО |
ед. |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
пилотный проект "Использование экологичных гибридных Экобусов" |
ДДТ |
бюджетные средства |
7500,00 |
0,00 |
0,00 |
3750,00 |
3750,00 |
0,00 |
||||||||
перевозчики |
внебюджетные средства |
17500,00 |
0,00 |
0,00 |
8750,00 |
8750,00 |
0,00 |
|||||||||
2.1.3.5. Внедрение энергосберегающих светотехнических устройств в ТС |
ДДТ |
бюджетные средства |
1462,50 |
731,25 |
731,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество энергосберегающих светотехнических устройств, установленных на транспортных средствах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности |
ед. |
1625,00 |
810,00 |
815,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3.6. Оценка целесообразности применения суперконденсаторных автобусов Ultracap Bus с использованием систем автоматизированной сверхскоростной зарядки на автобусных остановках |
ДДТ |
бюджетные средства |
5000,00 |
0,00 |
2500,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
процент выполнения НИОКР по оценке целесообразности применения суперконденсаторных автобусов Ultracap Bus с использованием систем автоматизированной сверхскоростной зарядки на автобусных остановках |
% |
100,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3.7. Замена изношенной контактной сети для электрического транспорта |
перевозчики |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.8. Проведение обязательных энергетических обследований транспортных организаций, в частности "МУП Пермгортранс" |
перевозчики |
внебюджетные средства |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество проведенных обязательных энергетических обследований транспортных организаций, в частности "МУП Пермгортранс" |
ед. |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3.9. Разработка и реализация транспортными организациями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий |
перевозчики |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4. Целесообразность локализации генерации энергии на основе возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов |
|
|
20000,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
101154,89 |
16246,15 |
17754,93 |
19747,36 |
22223,39 |
25183,06 |
доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |
% |
2,50 |
1,70 |
1,90 |
2,10 |
2,30 |
2,50 |
|||||||||
2.1.4.1. Оценка целесообразности реализации мероприятий по увеличению производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействию строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования, в т.ч.: применение солнечных коллекторов-водонагревателей (водонагревательных установок) для теплоснабжения; строительство ветряных электростанций; разведка месторождений, оценка ресурсов, подготовка базы и строительство ГеоТЭЦ |
УРКИ |
бюджетные средства |
5000,00 |
0,00 |
2500,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
объем выполнения научно-исследовательской работы по оценке целесообразности реализации мероприятий по увеличению производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействию строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования |
% |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.4.2. Оценка целесообразности реализации мероприятий по установке тепловых насосов и обустройству теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных, в т.ч. определение возможной сферы их реализации, в т.ч.: использование ТН в технологических процессах нагрева сырьевых потоков и готовой продукции за счет утилизации сбросной теплоты; применение ТН в системах теплоснабжения с использованием тепла сточных вод |
УРКИ |
бюджетные средства |
5000,00 |
0,00 |
2500,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
объем выполнения научно-исследовательской работы по оценке целесообразности реализации мероприятий по установке тепловых насосов и обустройству теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных |
% |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.4.3. Оценка целесообразности реализации мероприятий по расширению использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии, в т.ч. определение возможной сферы их реализации, в т.ч.: строительство мусоросжигающих заводов (МСЗ); производство топливных пиллет из древесных опилок |
УРКИ |
бюджетные средства |
5000,00 |
0,00 |
2500,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
объем выполнения научно-исследовательской работы по оценке целесообразности реализации мероприятий по расширению использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии |
% |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.4.4. Оценка целесообразности реализации мероприятий по применению типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения, в т.ч. определение возможной сферы их реализации |
УРКИ |
бюджетные средства |
5000,00 |
0,00 |
2500,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
объем выполнения научно-исследовательской работы по оценке целесообразности реализации мероприятий по применению типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения |
% |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Цель 3. Сокращение затрат бюджета муниципального образования на оплату услуг топливно-энергетического хозяйства и достижение реальной экономии энергоресурсов за период 2011-2015 годов в натуральном выражении в объеме не менее 15% от уровня 2009 года |
|
|
1073382,86 |
251667,67 |
252667,67 |
192079,74 |
192079,74 |
184888,04 |
доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ: |
|
|
|
|
|
|
|
для фактических условий |
% |
37,80 |
39,80 |
38,40 |
37,70 |
36,80 |
36,31 |
|||||||||
Задача 3.1. Снижение доли бюджетных расходов в оплате содержания и услуг топливно-энергетического хозяйства муниципального образования |
|
|
1073382,86 |
251667,67 |
252667,67 |
192079,74 |
192079,74 |
184888,04 |
для сопоставимых условий |
% |
49,03 |
52,73 |
49,50 |
48,61 |
47,46 |
46,83 |
3.1.1. Организационные мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1. Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
50700,00 |
25350,00 |
25350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество муниципальных организаций, в отношении которых проведено энергетическое обследование |
ед. |
507,00 |
250,00 |
257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.1.1.2. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
1521,00 |
760,50 |
760,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество муниципальных организаций, в отношении которых разработаны технико-экономические обоснования в целях внедрения энергосберегающих технологий и привлечения внебюджетного финансирования |
ед. |
507,00 |
250,00 |
257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1.3. Мероприятия, направленные на софинансирование процентной ставки по кредиту и формирование муниципальных гарантий на энергосберегающие проекты |
ДФ |
бюджетные средства |
8011,86 |
1657,17 |
1657,17 |
1579,74 |
1579,74 |
1538,04 |
объем бюджетных средств, направленных на софинансирование процентной ставки по кредиту и формирование муниципальных гарантий на энергосберегающие проекты для муниципальных организаций |
тыс.руб. |
8011,86 |
1657,17 |
1657,17 |
1579,74 |
1579,74 |
1538,04 |
3.1.2. Технические и технологические мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.1. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |
|
|
107250,00 |
53625,00 |
53625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв.м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/кв.м |
241,40 |
87,71 |
49,38 |
28,84 |
33,87 |
41,61 |
доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
100,00 |
83,50 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||
ДО, УЗ КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
64350,00 |
32175,00 |
32175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
куб.м/чел. |
80,16 |
13,44 |
13,17 |
12,91 |
17,66 |
22,98 |
|
доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||
подрядчик |
внебюджетные средства |
42900,00 |
21450,00 |
21450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
кВт/час/чел. |
4582508,92 |
607438,85 |
661286,44 |
715134,03 |
1073578,23 |
1525071,38 |
|
доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||
проведение инвентаризации приборов учета электроэнергии с целью выявления их соответствия требованиям законодательства РФ и осуществления мероприятий по замене приборов учета, не пригодных к расчетам |
подрядчик |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.2. Строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.3. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений: |
подрядчик |
внебюджетные средства |
507000,00 |
101400,00 |
101400,00 |
101400,00 |
101400, 00 |
101400, 00 |
количество муниципальных организаций, в отношении которых проведены мероприятия по повышению тепловой защиты |
ед. |
507,00 |
100,00 |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
101,00 |
3.1.2.4. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
3000,00 |
0,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
объем бюджетных средств, направленных на перекладку электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях |
тыс.руб. |
3000,00 |
0,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
3.1.2.5. Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями |
|
|
202800,00 |
0,00 |
0,00 |
67600,00 |
67600,00 |
67600,00 |
количество муниципальных организаций, в отношении которых проведены мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии |
ед. |
507,00 |
0,00 |
0,00 |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
60840,00 |
0,00 |
0,00 |
20280,00 |
20280,00 |
20280,00 |
|||||||||
подрядчик |
внебюджетные средства |
141960,00 |
0,00 |
0,00 |
47320,00 |
47320,00 |
47320,00 |
|||||||||
3.1.2.6. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях |
|
|
41000,00 |
0,00 |
0,00 |
15000,00 |
15000,00 |
11000,00 |
объем выполнения в муниципальных организациях мероприятий по тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |
% |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
37,00 |
37,00 |
26,00 |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
12300,00 |
0,00 |
0,00 |
4500,00 |
4500,00 |
3300,00 |
|||||||||
подрядчик |
внебюджетные средства |
28700,00 |
0,00 |
0,00 |
10500,00 |
10500,00 |
7700,00 |
|||||||||
3.1.2.7. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.8. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений |
|
|
25350,00 |
5500,00 |
5500,00 |
5500,00 |
5500,00 |
3350,00 |
количество установленного в системах горячего водоснабжения муниципальных организаций частотного регулирования приводов насосов |
ед. |
507,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
67,00 |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
7605,00 |
1650,00 |
1650,00 |
1650,00 |
1650,00 |
1005,00 |
|||||||||
подрядчик |
внебюджетные средства |
17745,00 |
3850,00 |
3850,00 |
3850,00 |
3850,00 |
2345,00 |
|||||||||
3.1.2.9. Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений |
подрядчик |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.10. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений |
|
|
126750,00 |
63375,00 |
63375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество муниципальных организаций, в отношении которых проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения |
ед. |
507,00 |
250,00 |
257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
38025,00 |
19012,50 |
19012,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
подрядчик |
внебюджетные средства |
88725,00 |
44362,50 |
44362,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.1.2.11. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности (А+ или А++) |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.12. Регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий |
ДО, УЗ, КФКиС, КМП, УСП |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 4. Улучшение качества жизни населения |
|
|
7382535,37 |
2086883,39 |
2196022,43 |
1267289,07 |
916170,24 |
916170,24 |
удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс.руб./чел. |
23,32 |
4,78 |
4,74 |
4,68 |
4,60 |
4,52 |
Задача 4.1. Обеспечение населения и бизнеса всеми видами энергии и их доступность независимо от режимов работы энергосистем |
|
|
7382535,37 |
2086883,39 |
2196022,43 |
1267289,07 |
916170,24 |
916170,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап 4.1.1. Организационные мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах |
УЖКХ |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.2. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов (ЭР), в т.ч.: |
|
|
1825150,00 |
1085000,00 |
662400,00 |
77750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии и ХВС в рамках пилотного проекта "Считай, экономь, плати" |
|
|
828750,00 |
417000,00 |
334000,00 |
77750,00 |
0,00 |
0,00 |
доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО |
% |
100,00 |
73,80 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
УЖКХ |
бюджетные средства |
205000,00 |
100000,00 |
105000,00 |
|
|
|
доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
100,00 |
62,97 |
89,89 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
УК |
внебюджетные средства |
598750,00 |
292000,00 |
229000,00 |
77750,00 |
0,00 |
0,00 |
доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
100,00 |
34,93 |
64,65 |
97,42 |
100,00 |
100,00 |
|
оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета газа |
УК |
внебюджетные средства |
634400,00 |
470000,00 |
164400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
100,00 |
32,00 |
75,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
повышение уровня оснащенности многоквартирных жилых домов приборами учета электрической энергии в рамках реализации проекта "Построение комплексной системы учета электроэнергии на основе технологии "Smart Metering" |
УК |
внебюджетные средства |
1086000,00 |
198000,00 |
164000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО |
% |
100,00 |
12,78 |
25,47 |
75,37 |
100,00 |
100,00 |
доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
100,00 |
62,92 |
95,34 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||
проведение инвентаризации приборов учета электроэнергии с целью выявления их соответствия требованиям законодательства РФ и осуществление мероприятий по замене приборов учета, не пригодных к расчетам |
ОКК |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.3. Мероприятия органов государственной власти субъектов РФ (администрации города Перми) по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов |
УЖКХ |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.4. Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов, в т.ч. разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий |
УК |
внебюджетные средства |
380640,00 |
190320,00 |
190320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
число многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование |
ед. |
6344,00 |
2870,00 |
3474,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов |
% |
31,01 |
13,39 |
13,26 |
2,35 |
1,00 |
1,02 |
|||||||||
4.1.1.5. Мероприятия, направленные на софинансирование процентной ставки по кредиту и формирование муниципальных гарантий на энергосберегающие проекты |
УЖКХ |
бюджетные средства |
68625,37 |
18823,39 |
20062,43 |
12159,07 |
8790,24 |
8790,24 |
объем бюджетных средств, направленных на софинансирование процентной ставки по кредиту и формирование муниципальных гарантий на энергосберегающие проекты в многоквартирных жилых домах |
тыс.руб. |
68625,37 |
18823,39 |
20062,43 |
12159,07 |
8790,24 |
8790,24 |
Этап 4.1.2. Технические и технологические мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2.1. Контроль за соответствием строящихся многоквартирных домов установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности |
ДПиР |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2.2. Разработка рекомендаций по применению энергоэффективных материалов и технологий при проведении капитального ремонта многоквартирных домов |
УЖКХ |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2.3. Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |
УК |
внебюджетные средства |
31720,00 |
15860,00 |
15860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество многоквартирных жилых домов, на фасадах которых размещены указатели классов их энергетической эффективности |
ед. |
6344,00 |
3172,00 |
3172,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.2.4. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства, в т.ч. установка частотно-регулируемых приводов |
УК |
внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2.5. Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование), в т.ч.: модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления и ГВС; модернизация ИТП с установкой теплообменника отопления и ГВС и аппаратуры управления отоплением и ГВС |
УК |
внебюджетные средства |
3172000,00 |
50000,00 |
780500,00 |
780500,00 |
780500, 00 |
780500, 00 |
количество многоквартирных домов, в отношении которых проведены мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии |
ед. |
6344,00 |
100,00 |
1561,00 |
1561,00 |
1561,00 |
1561,00 |
4.1.2.6. Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, в т.ч.: ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов; ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов; модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления, ГВС и ХВС |
УК, ОКК |
внебюджетные средства |
1270000,00 |
600000,00 |
400000,00 |
270000,00 |
0,00 |
0,00 |
объем выполнения в многоквартирных домах мероприятий по тепловой изоляции трубопроводов и повышению энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |
% |
100,00 |
47,00 |
31,00 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.2.7. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях |
ДО, УЗ КФКиС, КМП, УСП, УК |
бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2.8. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения |
УК, ОКК |
внебюджетные средства |
634400,00 |
126880,00 |
126880,00 |
126880,00 |
126880, 00 |
126880, 00 |
количество единиц установленного частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения многоквартирных домов |
ед. |
12688,00 |
2500,00 |
2550,00 |
2550,00 |
2550,00 |
2538,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Перми от 9 июня 2011 г. N 273 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Перми на период 2011-2015 гг."
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
Текст постановления опубликован в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь от 21 июня 2011 г. N 45
Постановлением Администрации города Перми от 4 марта 2014 г. N 148 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Перми от 19 августа 2013 г. N 656
Изменения вступают в силу с даты официального опубликования названного постановления, при этом действие пункта 4 Изменений в долгосрочную целевую программу распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
Постановление Администрации города Перми от 19 декабря 2012 г. N 933
Постановление Администрации города Перми от 19 октября 2012 г. N 657
Изменения вступают в силу с 1 января 2013 г.
Постановление Администрации города Перми от 4 апреля 2012 г. N 147
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
Постановление Администрации города Перми от 2 декабря 2011 г. N 796
Постановление Администрации города Перми от 10 октября 2011 г. N 578