Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 12. Основные прогнозные параметры расходной части бюджета
1. Основными прогнозными параметрами расходной части бюджета на очередной финансовый год и плановый период являются:
а) перечень и объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период;
б) объем расходов на погашение и обслуживание муниципального долга города Кимры в очередном финансовом году и плановом периоде;
в) объем расходов на обеспечение деятельности Кимрской городской Думы в очередном финансовом году и плановом периоде;
г) объем расходов на обеспечение деятельности Главы администрации города Кимры и исполнительных органов местного самоуправления.
д) объем расходов на создание резервного фонда Администрации города Кимры.
2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется в порядке, установленном финансовым органом.
3. Утратил силу.
4. Прогнозный объем бюджетных ассигнований по долгосрочным целевым программам определяется на основании утвержденных долгосрочных целевых программ.
5. Прогнозный объем расходов на погашение и обслуживание муниципального долга города Кимры определяется Администрацией города Кимры на основании оценки финансовых возможностей города Кимры по сокращению объемов государственного долга города Кимры, а также на основании графика уплаты платежей за привлеченные ресурсы и сумм основного долга.
6. Прогнозный объем расходов, указанных в подпункте "г" пункта 1 настоящей статьи, определяется решением Администрации города Кимры.
7. Прогнозный объем расходов на создание резервного фонда Администрации города Кимры планируется в размере не более трех процентов от общего объема прогнозных расходов бюджета.
8. Среднесрочные ассигнования для главных распорядителей средств бюджета на реализацию ведомственных целевых программ определяются на основе среднесрочных ассигнований для главных распорядителей средств бюджета на реализацию ведомственных целевых программ, утвержденных решением о бюджете города Кимры в году, предшествующем очередному финансовому году и плановому периоду.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
8. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
9. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.